1.Dinas Pekerjaan Umum Pengembangan SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang) Pengembangan SI AIR BERSIH
2.Dinas Tenaga Kerja PUSKONJA (Pusat Konsultasi Kerja) SILABI (Sistem Pelaporan Bipartit) TJLSP (Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan) KAMAR LINDUNG (Kabupaten Semarang Melindungi ) Klaster Kesiapsiagaan Bencana Pasar Kerja Kabupaten Semarang Online
3.Dinas Lingkungan Hidup SI ALIM (Aplikasi Adaptasi Mitigasi Pengendalian Dampak Perubahan Iklim) SARIPAH (Desa Mandiri Sampah)
4.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SIM Balaputradewa
5.Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Antrian Online MPP Kabupaten Semarang MPP Digital Kabupaten Semarang
6.Dinas Sosial Gerakan Ayo Mandiri Tanpa Bansos
7.Dinas Kesehatan (Puskesmas Bancak) Posyandu ODGJ TERSAYANG (Terabaikan Saat Jiwanya Terguncang)
8.Dinas Kesehatan (Puskesmas Jetak) BAKMI JETIS dan BAKMI LUDES (Bank Minyak Jelantah Prolanis dan Bank Minyak untuk Desa)
9.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Sistem Terakur
10.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia E-SIDAK (Sistem Informasi Pengaduan dan Konsultasi Kepegawaian)
11.Satpol PP dan Damkar INSULIN (Insentif Untuk Linmas) POLDAM Goes To School
12.Kecamatan Tuntang Edukasi Wisata Tuntang One Day Tour
13.Kecamatan Jambu Festival Siskamling Tingkat Kecamatan Pelatihan Digital Marketing UMKM Tingkat Kecamatan Festival Agrobisnis dan Bazar Produk Unggulan Desa/Kelurahan se Kecamatan Jambu Pelatihan Pembuatan Menu untuk Kader Dalam Rangka Pencegahan Stunting Promo UP2K Desa TP PKK Desa se Kecamatan Jambu Lomba Warung PKK Tingkat Kecamatan Jambu
14.Kecamatan Bandungan DIGIGIT MLAYU (Digitalisasi Data dan Pelayanan Masyarakat Terpadu)
15.Kecamatan Pringapus CKP (Central Komunikasi Pringapus)
16.Kecamatan Susukan E-Code (Inventaris Aset dengan Menggunakan Barcode)
17.Kecamatan Kaliwungu SI IMUM UNGU (Sistem Aplikasi Pelayanan Umum Kaliwungu) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-146 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NO PERANGKAT DAERAH RENCANA INOVASI TAHUN 2025 SIPBHP (Sistem Informasi Persediaan Barang Habis Pakai Kecamatan Kaliwungu)
18.RSUD Gunawan Mangunkusumo Aplikasi RSGM SEHAT-ku (Telemedicine, Update Riwayat Kesehatan) Elektronik Informasi Pengajuan Barang dari Unit Sehat Komunitas Terpadu (Sistem Kesehatan Layanan Komunitas Terpadu)
19.RSUD dr. Gondo Suwarno Sidara Sehat Pesan Sehat Si Prima Si Mekar disMamak Hebat V-1PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025
1.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pemenuhan sarana prasarana PAUD, SD, SMP, pendidikan nonformal/kesetaraan serta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan baik itu disatuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan nonformal/ kesetaraan. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase rata-rata capaian SPM Bidang Pendidikan dimana target di perubahan tahun 2025 sebesar 100 Persen. 1.02.03 Program Pengembangan kurikulum Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase Sekolah yang melaksanakan pendidikan muatan lokal di sekolah dengan target di perubahan tahun 2025 sebesar 100 Persen V-2PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 1.02.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penerbitan izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Peningkatan Lembaga Pendidikan Berizin dengan target sebesar 2 Satuan Pendidikan. 1.02.06 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Kegiatan Tahun 2025 difokuskan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase Guru yang dibina dalam Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan target di perubahan tahun 2025 sebesar 45,00 persen. 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1.02.02 Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: 1) Persentase pemenuhan SPM bidang Kesehatan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 88,89 persen; 2) Persentase pemenuhan SPM bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 66,67 persen; 3) Persentase pemenuhan SPM pelayanan Kesehatan Rujukan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100 persen. 1.02.03 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pembinaan dan pengawasan serta pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: V-3PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 1) Persentase pemenuhan jenis tenaga kesehatan minimal sesuai standar dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 93,75 persen; 2) Persentase pemenuhan jenis tenaga kesehatan minimal sesuai standar di Puskesmas dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 88,89 persen; 3) Persentase pemenuhan jenis tenaga kesehatan minimal sesuai standar di Rumah Sakit dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100 persen. 1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengendalian dan pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan serta makanan minuman. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase sarana pengelolaan perbekalan kesehatan dan makanan minuman berijin yang penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100 persen 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase rumah tangga dengan Strata Sehat Utama dan paripurna dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 95 persen. 1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolaan, pembangunan, Rehabilitasi dan peningkatan Sumber Daya Air (SDA). Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik dengan target 2025 sebesar 69,10 persen. 1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah. V-4PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase rumah tangga yang terlayani SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dengan target 2025 sebesar 92,27 persen. 1.03.04 Program pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional. Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengembangan dan pengelolaan persampahan Regional. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) target 2025 sebesar 9,70 persen. 1.03.05 Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase rumah yang terlayani SPALDT (Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Terpusat) di kawasan perumahan dan permukiman kumuh dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 12,34 persen. 1.03.06 Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase drainase dalam kondisi baik dengan target 2025 sebesar 28,00 persen. 1.03.07 Program Pengembangan Permukiman Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pembangunan dan pengembangan serta pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase pemenuhan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 80,00 persen. V-5PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 1.03.08Program Penataan Bangunan Gedung Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyelenggaraan Bangunan Gedung, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertfikat laik fungsi bangunan gedung. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 80,00 persen. 1.03.10Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyelenggaraan jalan Kabupaten. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase jalan dan jembatan Kabupaten kondisi baik dengan target 2025 sebesar 68,50 persen. 1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyelenggaraan pelatihan tenaga konstruksi serta pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase penyedia jasa kontruksi memenuhi standar kualifikasi dengan target 2025 sebesar 96,00 persen. 1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Pemenuhan Dokumen Tata Ruang dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 77,78 persen. 1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyedian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi serta pembangunan dan V-6PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 pengembangan kawasan permukiman serta penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh denga luas di bawah 10 Ha. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 1,50 persen. 1.04.03 Program Kawasan Permukiman. Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk peningkatan kapasitas Kawasan Permukiman. Program urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Rasio permukiman layak huni dengan target 2025 sebesar 0,99 1.04.04 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk peningkatan kawasan Permukiman Kumuh. Program urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Rasio Rumah layak Huni dengan target 2025 sebesar 0,23 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk Perencanaan penyediaan PSU Perumahan Program urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 76,00 persen. 1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Perda serta Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). V-7PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase jenis potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 90,00 persen. 1.05.03Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase kejadian bencana yang tertangani sesuai standard operating procendure dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 96,30 persen. 1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah, selain itu fokus kegiatan juga diarahkan dalam rangka mendukung target capaian indikator pada Tahun 2025 yaitu: Prosentase potensi sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 52,47 persen. 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan V-8PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 Rehabilitasi sosial Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti sosial. Selain itu fokus kegiatan tersebut juga dipergunakan dalam rangka mendukung target capaian indikator pada Tahun 2025 yaitu: Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial di luar panti dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 1.06.05 Program Perlindungan dan jaminan sosial Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pemeliharaan anak-anak terlantar serta dipergunakan dalam rangka mendukung target capaian indikator pada Tahun 2025 yaitu: Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 84,00 persen. 1.06.06 Program Penanganan Bencana Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk Rehabilitasi sarana prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional serta Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase taman makam Pahlawan sesuai dengan standar dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100 persen. 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: V-9PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pelaksanan pelatihan kerja serta pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase tenaga kerja dan pencari kerja bersertifikat dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 92,00 persen. 2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja serta peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase tenaga kerja yang di tempatkan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 72,00 persen. 2.07.05 Program Hubungan Industrial Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pencecahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 87,00 persen. 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan perempuan serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase kebijakan Pengarusutaan Gender yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. V-10PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase kebijakan perlindungan perempuan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di daerah. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase pengelolaan data gender dan anak yang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 80,00 persen. 2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pelembagaan PHA serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Prosentase pemenuhan hak anak dengan target 2025 sebesar 100,00 persen. 2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memelukan perlindungan khusus. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase tindak kekerasan terhadap anak yang tertangani dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. V-11PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan. Program yang dilaksanakan adalah: 2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase pengisian cadangan pangan pada lumbung pangan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 21,67 persen. 2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan, serta pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Skor pola pangan harapan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 89,00 2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase daerah rawan pangan yang tertangani dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 8,50 persen. 2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase produk yang lulus uji ambang keamanan pangan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 87,00 persen. V-12PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 2.10.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Tingkat capaian fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100 persen. 2.10.05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan. Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase Fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100 persen. 2.10.06 Program Restribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Asestee Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penetapan subjek dan obyek retribusi tanah Serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase fasilitasi kebijakan redistribusi tanah, ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dilaksanakan dengan target tagun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.10.08Program pengelolaan Tanah Kosong. Kegiatan tahun 2025 difokuskan untuk peningkatan pengelolaan tanah kosong dalam daerah Kabupaten/Kota. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase fasilitasi kebijakan pengelolaan tanah kosong yang dilaksanakan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. V-13PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 2.10.10Program penatagunaan Tanah. Kegiatan Tahun 2025 di fokuskan untuk peningkatan penatagunaan tanah dalam daerah Kabupaten/Kota. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase fasilitasi kebijakan penatagunaan tanah yang dilaksanakan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), selain itu fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.11.03Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, selain itu fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 0,31. 2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) di Kabupaten Semarang. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan target perubahan tahun 2025 sebesar: 562,79 Ha. V-14PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyimpanan dan pengumpulan limbah B3. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase fasilitasi pengelolaan limbah B3 dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.11.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.11.08 Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga/kemasyarakatan tingkat daerah. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase lembaga bank sampah yang telah mendapat pendidikan/ pelatihan/penyuluhan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 95,50 persen. 2.11.09 Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Tokoh/Lembaga/Kelompok/Sekolah yang mendapat Penghargaan Lingkungan minimal Tingkap Provinsi dengan target perubahan tahun 2025 sebanyak 2 Lembaga/Kelompok. V-15PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 2.11.10 Program Penanganan pengaduan lingkungan hidup Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolaan sampah. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 1,04 persen. 2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pelayanan pendaftaran penduduk. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase cakupan kepemilikan kartu Keluarga dan kartu Tanda penduduk dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 99,99 persen. 2.12.03 Program Pencatatan Sipil Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pelayanan pencatatan sipil. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase cakupan kepemilikan Dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 99,72 persen. 2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, penataan administrasi kependudukan, penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan. V-16PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase ketersediaan database kependudukan yang akurat dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 99,90 persen. 2.12.05 Program Pengelolaan profil kependudukan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyusunan profil kependudukan. Program urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase pemanfaatan informasi kependudukan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 2.13.02 Program Penataan Desa Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyelenggaraan penataan desa. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase RTLH dan Sarpras Permukiman yang di bangun dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 75,00 persen. 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata kelola Pemdes dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 80,00 persen. 2.13.05 Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat serta peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) V-17PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyrakat hukum adat. mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 75,00 persen. 2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 2.14.02 Program Pengendalian penduduk Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Angka Kelahiran Total (TFR) dengan target pada tahun 2025 sebesar 2,18 persen. 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian pendudukan dan KB, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Prosentase peserta KB Aktif MKJP dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 39,88 persen. 2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: V-18PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 Persentase kelompok Kegiatan Tribina Plus yang aktif dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Program yang akan dilaksanakan antara lain: 2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelanggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasan lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan, penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan, selain itu arah kegiatan Tahun 2025 dipergunakan dalam rangka mendukung target capaian indikator yaitu: Persentase pelayanan ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan A dan B dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 98,08 persen. 2.15.03 Program pengelolaan Pelayaran Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk peningkatan pelayanan terhadap angkutan sungai dan danau serta peningkatan standar keselamatan. Serta penertiban ijin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Prosentase ketersediaan alat keselamatan pada angkutan perahu dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 99,82 persen. 2.15.05 Program pengelolaan Perkeretaapian Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk peningkatan data akan jaringan jalur perkeretaapian serta data akan kebutuhan prasarana pada perlintasan sebidang dan kegiatan koordinasi luar daerah. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase ketersediaan perlengkapan jalan pada perlintasan sebidang dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 80,00 persen. V-19PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 2.16.02 Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah, selain itu fokus kegiatan juga dipergunakan dalam rangka mendukung target capaian indicator tahun 2025 yaitu: Persentase keterbukaan informasi publik dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.16.03 Program Aplikasi Informatika Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah serta pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, selain itu fokus kegiatan juga dipergunakan dalam rangka mendukung target capaian indikator pada Tahun 2025 yaitu: Persentase pengelolaan sumber daya eGovermment sesuai standar dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 2.17.03 Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase Koperasi yang berkualitas dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 29,35 persen. 2.17.04 Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase KSP/USP yang sehat dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 30,00 persen. V-20PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 2.17.05 Program Pendidikan dan latihan perkoperasian Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase pengelolaan Koperasi bersertifikat dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 26,00 persen. 2.17.06 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaan dalam daerah Kabupaten. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase kualitas kelembagaan dan legalitas koperasi dengan target pada tahun 2025 sebesar 42,00 persen. 2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menegah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pemberdayaan usaha mikro dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase Peningkatan usaha mikro yang berdayasaing dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 12,00 persen. 2.17.08 Program Pengembangan UMKM Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Selain beberapa hal diatas fokus kegiatan Program tersebut juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator pada Tahun 2025 yaitu: Persentase peningkatan skala pemasaran dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 15,00 persen. V-21PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 2.18.02 Program Pengembangan iklim penanaman modal Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pembuatan peta potensi investasi Kabupaten. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Nilai realisasi investasi dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 3,296 Trilliun. 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase peningkatan jumlah investor dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 6,92 persen. 2.18.04 Program Pelayanan penanaman modal Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase penyelesaian perizinan penanaman modal sesuai standar pelayanan dengan terget tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.18.05 Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase kesesuaian izin penanaman modal dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 95,75 persen 2.18.06 Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi Program urusan penanaman modal diatas juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: V-22PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 Persentase data dan informasi terakses publik dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 2.19.02 Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase Organisasi Pemuda yang Berprestasi dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 96,67 persen. 2.19.03 Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan, penyelenggaran kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi serta pembinaan dan pengembangan olahraga. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase Lembaga keolahragaan yang dibina dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 76,67 persen. 2.19.04 Program Pengembangan kapasitas kepramukaan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase lembaga Pramuka yang terbina dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Program yang akan dilaksanakan adalah 2.20.02 Program Penyelenggaraan statistik sektoral Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah, dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase pengelolaan data statistik sektoral sesuai standar dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. V-23PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 2.21.02 Program Penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk Penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten, dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dan pengamanan informasi dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten serta pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten. Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator kinerja pada perubahan tahun 2025 yaitu: Persentase Peningkatan pembinaan Budaya Lokal dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 1,00 persen. 2.22.03 Program Pengembangan kesenian tradisional Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase peningkatan pembinaan kesenian tradisional dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 1,00 persen. 2.22.04 Program Pembinaan sejarah Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pembinaan sejarah dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase tempat bersejarah dilestarikan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 90,00 persen V-24PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 2.22.05 Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penetapan cagar budaya peringkat kabupaten, pengelolaan cagar budaya, peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatanya. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Peningkatan Cagar Budaya yang dilestarikan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 74,14 persen. 2.22.06 Program Pengelolaan permuseuman Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolaan museum kabupaten Fokus kegiatan Program diatas juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator Tahun 2025 yaitu: Persentase museum yang terkelola dengan target 2025 sebesar 100,00 persen. 2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 2.23.02 Program Pembinaan perpustakaan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolaan perpustakaan serta pembudayaan gemar membaca tingkat daerah yang digunakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persentase Budaya baca dan pengembangan perpustakaan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 90,00 persen 2.23.03Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pelestarian koleksi Nasional dan naskah kuno. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase koleksi Nasional dan Naskah kuno yang di lestarikan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 0,80 persen. V-25PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 2.24.02 Program Pengelolan kearsipan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolaan arsip dinamis dan statis serta pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional yang dipergunakan untuk mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2025 yaitu: Persenatse Pengelolaan Arsip Dinamis sesuai dengan standar kearsipan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 90,00 persen 2.24.03 Program Perlindungan dan penyelamatan arsip Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pemusnahan arsip serta perlindungan dan penyelamatan arsip serta mendukung target capaian indikator pada Tahun 2025 yaitu Persentase aktivitas Perlindungan dan penyelamatan arsip Daerah yang terlaksana sesuai ketentuan standar yang berlaku dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 90,00 persen. 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 3.25.03 Program pengelolaan perikanan tangkap Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI serta penerbitan izin tanda daftar kapal perikanan. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 0,23 persen. 3.25.04 Program pengelolaan perikanan budidaya Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolaan penerbitan izin usaha perikanan, pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, serta pengelolaan pembudidayaan ikan. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 10,35 persen. V-26PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 2.25.06 Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator Tahun 2025 yaitu: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi ikan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 18,91 persen. 3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 3.26.02 Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengelolan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata. Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator Tahun 2025 yaitu: Lama tinggal wisatawan nusantara/manca negara dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 1,16 / 2,16 hari. 3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata. Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator Tahun 2025 yaitu: Jumlah kunjungan wisata dengan target perubahan tahun 2025 sebanyak 4.330.651 orang. 3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 11,60 persen. V-27PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 3.27.02 Program Penyediaan dan pengembangan saranan pertanian Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikro organisme, peningkatan mutu dan peredaran benik/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, pengawasan obat hewan serta pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijaun pakan ternak. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase peningkatan sarana pertanian dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 2,50 persen. 3.27.03 Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengembangan, pembangunan prasarana pertanian, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak serta pengembangan lahan penggembalaan umum. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase peningkatan prasarana pertanian yang di bangun/ direhabilitasi dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 6,21 persen. 3.27.04 Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penjaminan kesehatan hewan, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase jaminan keswan dan kesmavet dibanding populasi ternak yang dilayani dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 75,87 persen. 3.27.05 Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. V-28PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase luas lahan yang tertangani pencegahan OPT dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 1,82 persen. 3.27.06 Program Perizinan usaha pertanian Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penerbitan izin usaha pertanian. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang mengakses izin usaha dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 70,83 persen 3.27.07 Program Penyuluhan pertanian Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pelaksanan penyuluhan pertanian Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase cakupan bina kelompok tani dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 59,32 persen. 3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 3.30.02 Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha took swalayan, penerbitan tanda daftar gudang serta penerbitan surat tanda pendaftaran serta pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan ijin usaha di bidang perdagangan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 33,33 persen. 3.30.03 Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinan terhadap pengelola sarana distribusi. V-29PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase pasar rakyat/tradisional dalam kondisi baik dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 87,00 persen. 3.30.04 Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga dan stok barang, pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase pengawasan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai HET dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 3.30.06 Program standarisasi dan perlindungan konsumen Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase pelaku usaha yang melakukan tera ulang dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 90,93 persen. 3.30.07 Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk peningkatan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri Fokus kegiatan Program diatas juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator Tahun 2025 yaitu: Persentase peningkatan omzet penjualan pelaku usaha yang ikut pameran dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 25,00 persen. 3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 3.31.02 Program Perencanaan dan pembangunan industri Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: V-30PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 Persentase peningkatan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 9,00 persen. 3.31.03 Program Pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase peningkatan IKM berijin dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 8,03 persen. 3.31.04 Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penyediaan informasi industri untuk industri Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator pada Tahun 2025 yaitu: Persentase IKM yang masuk dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 33,33 persen. 3.32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 3.32.02 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk penataan persebaran penduduk sekitar lokasi kawasan transmigrasi. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator pada Tahun 2025 yaitu: Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi dengan target perubahan tahun 2025 3 provinsi. 3.32.03 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator pada Tahun 2025 yaitu peningkatan SDM calon transmigran dengan target sebanyak 5,00 KK. V-31PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 Sekretariat Daerah Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk administrasi tata pemerintahan, evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, koordinasi penyusunan kebijakan daerah serta fasilitasi kerjasama daerah. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Tingkat capaian koordinasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 4.01.03 Program Perekonomian dan pembangunan Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian, adminitrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Tingkat capaian koordinasi perekonomian dan pembangunan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 4.02 Sekretariat DPRD Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan Tahun 2025 difokuskan untuk layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01 Perencanaan Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: V-32PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 5.01.02Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk koordinasi Perencanaan pembangunan daerah, Perencanaan pendanaan pembangunan daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Keselarasan antar dokumen perencanaan dimana target perubahan tahun 2025 sebesar 99,3 persen. 5.01.03Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk fasilitasi dan monev penyusunan dokumen Perencanaan bidang pemerintahan, fasilitasi dan monev penyusunan dokumen Perencanaan bidang pembangunan manusia serta fasilitasi dan monev penyusunan dokumen Perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Keselarasan implementasi dokumen perencanaan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100 persen. 5.02 Keuangan Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 5.02.02Program Pengelolaan Keuangan Daerah Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta kegiatan penunjang urusan. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang terpublikasi dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 5.02.03Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk pengelolaan barang milik daerah. V-33PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase barang milik daerah yang tercatat di neraca barang daerah sesuai SAP dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 5.02.04Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator Tahun 2025 yaitu: Persentase realisasi target pendapatan daerah dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 5.03 Kepegawaian Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 5.03.02Program Kepegawaian daerah Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk pengelolaan data dan informasi ASN, administrasi kepegawaian, peningkatan kapasitas ASN, pengembangan karir ASN dan pembinaan ASN. Fokus kegiatan program juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase ketersediaan ASN yang berkualitas dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. 5.04 Pendidikan dan Pelatihan Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 5.04.02Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk pengembangan kompetensi teknis serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Fokus kegiatan program juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu Persentase Pemenuhan kebutuhan diklat bagi ASN dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. V-34PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 5.05 Penelitian dan Pengembangan Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 5.05.02Program Penelitian dan Pengembangan daerah Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator Tahun 2025 yaitu persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam kelitbangan daerah dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 47,83 persen 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 Inpektorat Daerah 6.01.02Program Penyelenggaraan pengawasan Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk penyelenggaraan pengawasan internal serta penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 82,00 persen. 6.01.03Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta asistensi dan pendampingan Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator Tahun 2025 yaitu: Zona integritas dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 5,00 PD. 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 Kecamatan 7.01.02Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk penyelenggaraan pengawasan internal serta penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. V-35PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung mendukung target capaian indikator Tahun 2025 yaitu Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 95,00 persen. 7.01.03Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk penyelenggaraan pengawasan internal serta penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase Lembaga Masyarakat Desa/ Keluarahan yng berperan aktif dalam pembangunan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 95,00 persen. 7.01.04Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan kepastian ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat baik di tingkat Desa, Kelurahan maupun tingkat Kecamatan. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yang menunjang ketentraman dan ketertiban di masyarakat dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 95,00 persen. 7.01.05Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat baik di tingkat Desa, Kelurahan maupun tingkat Kecamatan. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase cakupan fasilitasi urusan pemerintahan umum kepada desa/kelurahan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 95,00 persen. 7.01.06Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. V-36PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 95,00 persen. 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.02Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideology pancasila dan karakter kebangsaan. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 91,00 persen. 8.01.03Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya politik. Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase pemilih yang mendapat pendidikan politik dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 99,61 persen. Dalam rangka persiapan Pilser Tahun 2025, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1.Melakukan optimalisasi pendidikan politik bagi masyarakat.
2.Bersinergi dengan KPU dan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi/penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan sasaran anak sekolah usia 17 tahun (SMU/SMK). V-37PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025
3.Melaksanakan PKS setiap satu bulan sekali bersama Forkompinda dalam rangka kondusifitas wilayah sebelum, pada saat pelaksanaan dan pasca Pilser. 8.01.04Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk perumusan kebijakan teknis dan pemantapan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Prosentase Ormas yang telah berbadan hukum dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 90,00 persen. 8.01.05Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2025 yaitu: Persentase masyarakat yang memperoleh pembinaan ketahanan sosial dengan target perubahan tahun 2025 sebesar 99,89 persen. 8.01.06Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator Tahun 2025 yaitu: Persentase Potensi Konflik sosial yang terselesaikan dimana target perubahan tahun 2025 sebesar 100,00 persen. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional PD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target perubahan tahun 2025 diarahkan pada kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Administrasi keuangan dan administrasi umum. V-38PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 5.2 RENCANA PENDANAAN DAERAH Rencana kerangka pendanaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 selengkapnya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 5.1 Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2025 Korek URAIAN RKPD TAHUN 2025 APBD TAHUN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 4 PENDAPATAN DAERAH 2.560.431.830.200 2.596.942.147.300 2.598.384.906300 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 693.361.923.200 740.534.431.000 420.915.134.000 4.2 Pendapatan Transfer 1.867.069.907.000 1.856.407.716.300 1.851.785.057.500 5 BELANJA DAERAH 2.623.579.622.200 2.669.089.939.300 2.780.461.946.935 5.1 Belanja Operasi 1.994.207.258.552 2.019.263.843.522 2.089.660.104.428 5.2 Belanja Modal 251.821.418.648 246.883.525.778 288.067.035.507 5.3 Belanja Tidak Terduga 7.054.250.000 16.054.250.000 10.946.150.000 5.4 Belanja Transfer 370.496.695.000 386.888.320.000 391.788.657.000 6 PEMBIAYAAN NETTO 63.147.792.000 72.147.792.000 182.077.040.635 6.1 Penerimaan Pembiayaan 63.147.792.000 72.147.792.000 182.077.040.635 6.2 Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 DEFISIT/SURPLUS 0 0 0 Sumber: BKUD dan BAPPERIDA Kabupaten Semarang 2024, diolah Selanjutnya berdasarkan kerangka pendanaan program yang mengalami perubahan Tahun 2025 secara lengkap sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.2 Program yang Mengalami Perubahan Tahun 2025 KODE PROGRAM NAMA PROGRAM APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / BERKURANG 01.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 626.471.409.200 674.153.770.772 47.682.361.572 01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 215.729.930.300 224.430.412.328 8.700.482.028 01.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 79.212.500 71.273.500 (7.939.000) 01.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN 26.112.500 94.633.500 68.521.000 V-39PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 KODE PROGRAM NAMA PROGRAM APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / BERKURANG PERIZINAN PENDIDIKAN 01.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 50.000.000 29.794.000 (20.206.000) 01.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 445.508.803.100 466.967.069.721 21.458.266.621 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 143.610.956.900 118.193.590.779 (25.417.366.121) 01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.648.716.800 1.547.423.800 (101.293.000) 01.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 569.523.000 527.883.500 (41.639.500) 01.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.085.189.200 1.089.189.200 4.000.000 01.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.526.122.200 14.825.157.435 299.035.235 01.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 13.013.895.000 13.639.862.800 625.967.800 01.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 11.389.918.000 12.294.820.302 904.902.302 01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1.306.490.000 2.758.457.200 1.451.967.200 01.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 7.687.057.300 7.705.216.800 18.159.500 01.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 3.259.202.000 4.280.322.000 1.021.120.000 V-40PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 KODE PROGRAM NAMA PROGRAM APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / BERKURANG PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 13.210.347.000 14.354.076.400 1.143.729.400 01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 65.455.701.800 102.027.536.163 36.571.834.363 01.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 328.836.000 416.984.400 88.148.400 01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2.200.589.000 2.091.176.300 (109.412.700) 01.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.133.240.000 1.220.718.400 87.478.400 01.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 19.341.684.000 19.570.723.500 229.039.500 01.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 5.626.614.000 5.671.604.500 44.990.500 01.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 6.041.919.000 8.376.202.800 2.334.283.800 01.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.760.296.750 16.499.426.450 739.129.700 01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.889.829.650 8.814.278.650 (75.551.000) 01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.532.967.000 2.706.937.300 173.970.300 01.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.464.367.600 1.448.092.600 (16.275.000) 01.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.569.941.000 5.273.604.500 703.663.500 V-41PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 KODE PROGRAM NAMA PROGRAM APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / BERKURANG 01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 3.944.349.000 3.830.607.500 (113.741.500) 01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.892.034.000 2.542.329.700 650.295.700 01.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.317.928.000 4.933.251.300 615.323.300 01.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 237.801.000 194.761.500 (43.039.500) 01.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 89.828.000 142.204.500 52.376.500 02.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.309.298.000 5.498.878.600 189.580.600 02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.517.589.000 2.539.345.700 21.756.700 02.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 137.454.000 118.695.000 (18.759.000) 02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 509.261.000 370.721.700 (138.539.300) 02.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.129.406.000 3.150.746.800 21.340.800 02.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 29.655.000 44.625.000 14.970.000 02.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 136.503.000 139.278.400 2.775.400 02.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 15.775.000 12.195.000 (3.580.000) 02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 240.176.000 191.710.400 (48.465.600) 02.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 142.658.000 279.154.000 136.496.000 02.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 27.754.439.600 27.112.449.416 (641.990.184) V-42PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 KODE PROGRAM NAMA PROGRAM APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / BERKURANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 02.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 9.630.000 5.792.000 (3.838.000) 02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.377.000.400 1.533.333.800 156.333.400 02.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 29.815.000 28.031.000 (1.784.000) 02.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 14.722.000 12.182.000 (2.540.000) 04.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.697.715.500 38.020.066.600 2.322.351.100 04.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 22.108.954.000 21.375.971.700 (732.982.300) 04.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.567.746.500 1.376.163.700 (191.582.800) 04.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 48.046.726.000 50.742.733.800 2.696.007.800 04.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 35.957.275.000 33.843.762.200 (2.113.512.800) 05.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.117.566.800 6.169.681.335 52.114.535 05.01.02 PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 962.179.700 664.954.800 (297.224.900) V-43PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 KODE PROGRAM NAMA PROGRAM APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / BERKURANG 05.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 857.285.000 734.955.800 (122.329.200) 05.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.940.770.000 31.166.350.100 1.225.580.100 05.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 404.431.353.000 404.131.056.900 (300.296.100) 05.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.348.952.000 2.063.239.600 (285.712.400) 05.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 6.926.771.000 6.122.070.400 (804.700.600) 05.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.871.183.000 5.230.126.000 (9.641.057.000) 05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.376.519.000 1.898.618.000 (477.901.000) 05.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.670.512.000 2.614.116.000 (56.396.000) 05.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 609.116.500 497.054.000 (112.062.500) 06.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.746.997.000 18.800.586.300 53.589.300 06.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.417.066.000 1.733.142.300 (683.923.700) 06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.395.613.000 1.174.403.400 (221.209.600) 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 52.880.459.750 54.355.761.550 1.475.301.800 V-44PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 KODE PROGRAM NAMA PROGRAM APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / BERKURANG 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.770.513.300 1.667.037.900 (103.475.400) 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.086.331.550 25.718.737.550 (367.594.000) 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.329.107.400 1.280.276.500 (48.830.900) 07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4.464.229.400 4.382.871.800 (81.357.600) 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 2.478.484.600 2.307.867.700 (170.616.900) 08.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.811.881.000 2.928.344.000 116.463.000 08.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.214.714.000 1.190.672.000 (24.042.000) 08.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 5.895.531.000 5.775.988.000 (119.543.000) 08.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 914.418.000 949.522.000 35.104.000 08.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA 2.096.822.000 2.099.170.000 2.348.000 V-45PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 KODE PROGRAM NAMA PROGRAM APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / BERKURANG 08.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 456.492.000 690.696.000 234.204.000 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 63.791.000 54.668.000 (9.123.000) 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 97.666.000 90.547.200 (7.118.800) 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.022.780.750 10.010.334.800 (12.445.950) 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 518.272.000 496.127.000 (22.145.000) 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 671.399.500 805.254.500 133.855.000 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 8.773.436.000 9.275.525.800 502.089.800 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 107.597.000 93.298.200 (14.298.800) 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 62.518.500 46.134.700 (16.383.800) 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN. PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP 196.771.500 182.227.000 (14.544.500) V-46PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 KODE PROGRAM NAMA PROGRAM APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / BERKURANG UNTUK MASYARAKAT 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 41.817.500 39.799.000 (2.018.500) 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 27.499.500 19.876.000 (7.623.500) 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 15.576.726.750 17.109.326.800 1.532.600.050 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.333.689.250 7.921.620.900 (412.068.350) 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.519.172.250 1.511.665.800 (7.506.450) 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 155.698.000 139.356.500 (16.341.500) 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.705.844.000 2.687.759.300 (18.084.700) 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 76.130.500 68.350.500 (7.780.000) 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.061.068.000 4.043.546.000 (17.522.000) 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 2.012.065.000 1.922.851.000 (89.214.000) 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 4.278.488.000 4.267.911.000 (10.577.000) 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 599.143.000 616.313.000 17.170.000 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 563.953.000 552.708.000 (11.245.000) 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN 8.920.678.000 8.903.954.400 (16.723.600) V-47PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 KODE PROGRAM NAMA PROGRAM APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / BERKURANG KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 5.700.560.000 5.679.962.000 (20.598.000) 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.073.083.950 13.370.035.050 296.951.100 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 45.349.048.550 50.919.442.450 5.570.393.900 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 58.461.500 51.972.500 (6.489.000) 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 14.735.000 14.215.000 (520.000) 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.776.281.600 5.361.610.000 585.328.400 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.842.140.800 1.958.567.300 116.426.500 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.800.324.700 1.753.071.700 (47.253.000) 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.862.688.000 11.657.352.700 (205.335.300) 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 56.390.000 51.715.000 (4.675.000) 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 73.750.000 73.450.000 (300.000) 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 71.680.000 59.720.000 (11.960.000) 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 151.254.000 101.601.000 (49.653.000) V-48PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 KODE PROGRAM NAMA PROGRAM APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / BERKURANG PERLINDUNGAN KOPERASI 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM) 164.318.000 250.292.500 85.974.500 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 753.628.000 502.493.000 (251.135.000) 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.358.246.000 5.233.048.700 874.802.700 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 100.000.000 100.000.000 - 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 186.865.000 165.773.000 (21.092.000) 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 145.976.000 141.639.000 (4.337.000) 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 461.643.000 342.705.300 (118.937.700) 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 21.202.000 18.196.000 (3.006.000) 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.252.452.000 1.196.081.000 (56.371.000) 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 9.348.024.000 12.392.826.000 3.044.802.000 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 200.000.000 200.000.000 - 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 414.359.900 387.492.000 (26.867.900) 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 526.671.000 472.304.000 (54.367.000) V-49PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 KODE PROGRAM NAMA PROGRAM APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / BERKURANG PENGAMANAN INFORMASI 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 6.684.267.500 6.451.919.500 (232.348.000) 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 52.000.000 34.230.000 (17.770.000) 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 15.000.000 14.620.000 (380.000) 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 544.000.000 527.794.400 (16.205.600) 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 34.000.000 33.016.000 (984.000) 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.283.920.000 5.332.276.000 48.356.000 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 565.535.000 517.125.000 (48.410.000) 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 60.000.000 52.069.000 (7.931.000) 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 521.978.000 457.787.000 (64.191.000) 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 17.294.000 17.200.000 (94.000) 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 263.761.000 247.801.000 (15.960.000) 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.032.789.000 1.097.343.100 64.554.100 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 44.164.000 39.614.600 (4.549.400) 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.352.943.100 6.475.581.400 122.638.300 V-50PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 KODE PROGRAM NAMA PROGRAM APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / BERKURANG 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 8.374.912.000 9.194.496.900 819.584.900 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.476.703.900 1.394.254.700 (82.449.200) 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 273.318.000 393.397.000 120.079.000 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 6.171.143.000 7.760.168.094 1.589.025.094 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 18.478.327.000 22.282.917.300 3.804.590.300 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 769.247.000 609.519.300 (159.727.700) 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 885.820.000 1.570.720.000 684.900.000 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 32.687.000 16.537.800 (16.149.200) 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.231.257.000 3.333.839.590 2.102.582.590 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 52.402.000 62.970.000 10.568.000 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 9.143.011.000 9.097.855.000 (45.156.000) 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 3.055.821.000 2.995.617.000 (60.204.000) 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 250.338.000 280.913.000 30.575.000 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN 148.415.000 182.465.000 34.050.000 V-51PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 KODE PROGRAM NAMA PROGRAM APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / BERKURANG PRODUK DALAM NEGERI 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 209.809.000 1.059.745.800 849.936.800 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 13.825.000 10.425.000 (3.400.000) 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 16.737.000 83.613.000 66.876.000 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 16.649.000 8.295.000 (8.354.000) 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 64.400.000 44.569.000 (19.831.000) TOTAL 2.669.089.939.300 2.780.461.946.935 111.372.007.635 Selain adanya penambahan anggaran pada perubahan RKPD tahun 2024 juga mengalami rasionalisasi sebagai upaya untuk menyesuaikan kondisi Keuangan Daerah. Selanjutnya pendanaan tiap-tiap Perangkat Daerah sebagaimana tersaji dalam form terlampir. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SEMARANG TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 829.967.061.200,00 860.486.408.000,00 919.630.371.000,00 89.663.309.800,00 826.184.944.841,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 810.828.940.200,00 842.356.664.500,00 898.779.884.100,00 87.950.943.900,00 805.886.690.841,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 810.828.940.200,00 842.356.664.500,00 898.779.884.100,00 87.950.943.900,00 805.886.690.841,00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 586.510.816.800,00 626.471.409.200,00 674.153.770.772,00 14.083.163.200,00 600.593.980.000,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun 10 Dokumen 10 Dokumen 372.335.000,00 365.524.000,00 270.102.500,00 -102.232.500,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 273.066.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 348.185.000,00 342.484.000,00 239.515.000,00 -108.670.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 248.185.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 24.150.000,00 23.040.000,00 30.587.500,00 6.437.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 24.881.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 11 Dokumen 11 Dokumen 581.072.652.800,00 620.792.268.600,00 668.260.298.200,00 87.187.645.400,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 596.549.850.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6571 Orang /bulan 6571 Orang /bulan 580.817.652.800,00 620.540.923.600,00 668.031.445.600,00 87.213.792.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 596.253.919.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 135.000.000,00 133.135.000,00 122.400.600,00 -12.599.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 141.386.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 120.000.000,00 118.210.000,00 106.452.000,00 -13.548.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 154.545.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan 3 Jenis 3 Jenis 16.500.000,00 16.170.000,00 15.675.000,00 -825.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 18.030.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:22 Halaman 1 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 16.500.000,00 16.170.000,00 15.675.000,00 -825.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 18.030.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 1.091.685.000,00 999.895.000,00 1.126.784.700,00 35.099.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 1.037.783.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 35 Paket 35 Paket 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 51.515.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 9.872.000,00 -128.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.455.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:22 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 35 Paket 35 Paket 786.685.000,00 711.485.000,00 816.340.700,00 29.655.700,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 717.578.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 35 Paket 35 Paket 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 76.796.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 103.030.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 75.000.000,00 58.410.000,00 80.572.000,00 5.572.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 73.409.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 12 Bulan 12 Bulan 800.000.000,00 1.605.982.600,00 1.605.982.600,00 805.982.600,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 51.515.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 19 Unit 200.000.000,00 1.091.582.600,00 1.091.582.600,00 891.582.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 137 Unit 137 Unit 600.000.000,00 514.400.000,00 514.400.000,00 -85.600.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 51.515.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 4 Jenis 4 Jenis 2.319.652.000,00 1.893.650.000,00 1.871.876.972,00 -447.775.028,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 1.692.919.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35 Laporan 35 Laporan 190.000.000,00 179.725.000,00 148.371.000,00 -41.629.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 183.529.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 35 Laporan 35 Laporan 1.000.000.000,00 925.000.000,00 925.000.000,00 -75.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 824.240.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 22 Laporan 22 Laporan 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 195.757.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 35 Laporan 35 Laporan 949.652.000,00 608.925.000,00 618.505.972,00 -331.146.028,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 489.393.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 3 Jenis 3 Jenis 837.992.000,00 797.919.000,00 1.003.050.800,00 165.058.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 970.817.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 134 Unit 134 Unit 306.332.000,00 271.259.000,00 271.996.800,00 -34.335.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 309.366.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 7 Unit 431.660.000,00 426.660.000,00 631.054.000,00 199.394.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 620.239.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 41.212.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Presentase Rata-rata Capaian SPM Bidang Pendidikan 69,53 % 69,53 % 224.156.123.400,00 215.729.930.300,00 224.430.412.328,00 -19.180.671.559,00 204.975.451.841,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Penduduk terlayani Pelayanan Dasar SD 98249 Peserta Didik 98249 Peserta Didik 101.823.993.800,00 100.069.863.000,00 106.495.288.328,00 4.671.294.528,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 131.771.752.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 0 Ruang 145.000.000,00 0,00 0,00 -145.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.129.438.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.088.989.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 0 Ruang 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 22 Unit 23 Unit 2.320.000.000,00 930.000.000,00 1.832.413.428,00 -487.586.572,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.254.371.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 2 Ruang 492.000.000,00 342.000.000,00 342.000.000,00 -150.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.475.324.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 481.887.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1500 Peserta Didik 1500 Peserta Didik 353.615.000,00 458.647.500,00 415.490.000,00 61.875.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 386.975.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1372 Orang 1368 Orang 23.271.601.800,00 22.897.857.000,00 22.797.181.000,00 -474.420.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 44.217.815.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 460 Orang 884 Orang 570.600.000,00 564.300.000,00 592.819.400,00 22.219.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 893.912.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 501 Satuan Pendidikan 501 Satuan Pendidikan 389.000.000,00 432.567.500,00 399.153.500,00 10.153.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 367.293.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 501 Satuan Pendidikan 501 Satuan Pendidikan 69.224.740.000,00 67.500.200.000,00 67.500.200.000,00 -1.724.540.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 64.526.868.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 2505 Orang 2505 Orang 1.223.052.000,00 1.213.647.000,00 1.201.827.000,00 -21.225.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.297.716.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 6 Unit 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 501 Satuan Pendidikan 501 Satuan Pendidikan 514.385.000,00 481.596.000,00 591.550.000,00 77.165.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 697.067.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 80 Ruang 595.000.000,00 2.355.000.000,00 9.685.000.000,00 9.090.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.226.044.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1000 Peserta Didik 1000 Peserta Didik 525.000.000,00 522.375.000,00 515.981.000,00 -9.019.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.681.823.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 20 Paket 42 Paket 2.010.000.000,00 2.331.673.000,00 431.673.000,00 -1.578.327.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.046.230.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Penduduk terlayani Pelayanan Dasar SMP 58180 Peserta Didik 58180 Peserta Didik 65.096.361.600,00 63.441.613.300,00 65.210.716.000,00 114.354.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 42.922.294.641,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 4 Unit 1.800.000.000,00 905.000.000,00 985.000.000,00 -815.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 726.985.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 12 Ruang 200.000.000,00 180.000.000,00 2.110.000.000,00 1.910.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.514.154.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 6 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 750 Peserta Didik 750 Peserta Didik 582.500.000,00 578.750.000,00 578.750.000,00 -3.750.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.252.176.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 2847 Peserta Didik 2847 Peserta Didik 445.000.000,00 528.259.500,00 459.177.500,00 14.177.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 493.605.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 759 Orang 759 Orang 13.218.931.600,00 13.066.758.800,00 12.893.131.000,00 -325.800.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 17.524.641,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 714 Orang 953 Orang 197.000.000,00 192.725.000,00 200.613.000,00 3.613.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 198.197.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 100 Satuan Pendidikan 101 Satuan Pendidikan 475.450.000,00 514.562.500,00 537.959.500,00 62.509.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 515.109.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 100 Satuan Pendidikan 102 Satuan Pendidikan 42.315.480.000,00 42.412.960.000,00 42.412.960.000,00 97.480.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 34.562.854.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 500 Orang 510 Orang 1.772.000.000,00 1.714.222.500,00 1.702.119.000,00 -69.881.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.186.447.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 100 Satuan Pendidikan 101 Satuan Pendidikan 290.000.000,00 273.375.000,00 256.006.000,00 -33.994.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 352.541.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 14 Ruang 11 Ruang 3.605.000.000,00 2.880.000.000,00 2.880.000.000,00 -725.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.102.702.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Penduduk terlayani Pelayanan Dasar PAUD 26372 Peserta Didik 26372 Peserta Didik 51.265.278.000,00 45.435.613.500,00 46.033.992.800,00 -5.231.285.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 24.596.145.200,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 1 Paket 2 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 85.565.000,00 50.565.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 5 Paket 5 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 77.255.000,00 2.255.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 3175 Orang 3045 Orang 23.570.992.000,00 25.264.441.000,00 24.702.684.500,00 1.131.692.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 22.863.781.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 415 Orang 831 Orang 240.000.000,00 237.600.000,00 589.152.000,00 349.152.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 325.299.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 806 Satuan Pendidikan 821 Satuan Pendidikan 523.000.000,00 579.853.500,00 639.636.300,00 116.636.300,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 388.810.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 806 Satuan Pendidikan 821 Satuan Pendidikan 16.802.970.000,00 16.626.690.000,00 16.626.690.000,00 -176.280.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 18.052.200,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 30 Ruang 0 Ruang 6.293.420.000,00 0,00 0,00 -6.293.420.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 386.104.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah - 1 Ruang 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 25 Unit 5 Unit 3.501.896.000,00 1.000.000.000,00 987.508.000,00 -2.514.388.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 42.901.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 3 Paket 103 Paket 36.150.000,00 1.432.429.000,00 1.427.267.000,00 1.391.117.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 141.188.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 30 Satuan Pendidikan 30 Satuan Pendidikan 30.000.000,00 27.750.000,00 24.190.000,00 -5.810.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 7 Ruang 156.850.000,00 156.850.000,00 674.045.000,00 517.195.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 395.010.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Penduduk terlayani Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan 1703 Peserta Didik 1703 Peserta Didik 5.970.490.000,00 6.782.840.500,00 6.690.415.200,00 719.925.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 5.685.260.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1350 Peserta Didik 1467 Peserta Didik 545.000.000,00 1.052.052.500,00 1.010.739.700,00 465.739.700,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 50 Satuan Pendidikan 50 Satuan Pendidikan 430.000.000,00 418.928.000,00 373.784.500,00 -56.215.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 745.739.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 23 Satuan Pendidikan 23 Satuan Pendidikan 4.755.490.000,00 5.072.610.000,00 5.072.610.000,00 317.120.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.336.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 35.565.000,00 565.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 74.117.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 350 Peserta Didik 350 Peserta Didik 205.000.000,00 204.250.000,00 197.716.000,00 -7.284.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 295.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 269.201.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 171.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 343.003.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Sekolah yang melaksanakan pendidikan muatan lokal di sekolah 100,00 % 100,00 % 80.000.000,00 79.212.500,00 71.273.500,00 22.509.000,00 102.509.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan muatan lokal di sekolah 602 Satuan Pendidikan 602 Satuan Pendidikan 60.000.000,00 59.212.500,00 55.333.500,00 -4.666.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 78.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 60.000.000,00 59.212.500,00 55.333.500,00 -4.666.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 78.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah PAUD dan Pendidikan Non Formal yang melaksanakan pendidikan muatan lokal di sekolah 839 Satuan Pendidikan 839 Satuan Pendidikan 20.000.000,00 20.000.000,00 15.940.000,00 -4.060.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 24.009.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 15.940.000,00 -4.060.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 24.009.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Peningkatan Lembaga Pendidikan Berizin 1,00 Satuan Pe ndidikan 1,00 Satuan Pe ndidikan 32.000.000,00 26.112.500,00 94.633.500,00 7.470.000,00 39.470.000,00 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 17.000.000,00 14.637.500,00 8.789.500,00 -8.210.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 19.470.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 8.000.000,00 6.650.000,00 3.738.000,00 -4.262.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.735.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 9.000.000,00 7.987.500,00 5.051.500,00 -3.948.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.735.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Peningkatan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 15.000.000,00 11.475.000,00 85.844.000,00 70.844.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000,00 11.475.000,00 85.844.000,00 70.844.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5.1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Persentase Guru yang dibina dalam Pengembangan Bahasa dan Sastra 44,00 % 44,00 % 50.000.000,00 50.000.000,00 29.794.000,00 125.280.000,00 175.280.000,00 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 4 Kegiatan 4 Kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,00 29.794.000,00 -20.206.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 175.280.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.06.2.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Publikasi 0 Publikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 303 Peserta Didik 303 Peserta Didik 50.000.000,00 50.000.000,00 29.794.000,00 -20.206.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 175.280.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.138.121.000,00 18.129.743.500,00 20.850.486.900,00 1.712.365.900,00 20.298.254.000,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.889.021.000,00 10.800.476.000,00 13.788.907.000,00 2.899.886.000,00 12.618.191.000,00
1.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Organisasi Pemuda yang Berprestasi 43,30 % 43,30 % 1.595.882.000,00 1.252.452.000,00 1.196.081.000,00 150.879.000,00 1.746.761.000,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif mengikuti kegiatan 24 Organisasi 24 Organisasi 1.570.882.000,00 1.228.562.000,00 1.124.543.000,00 -446.339.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 1.728.761.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 76 Orang 76 Orang 65.000.000,00 61.670.000,00 45.230.000,00 -19.770.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 18.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 440 Orang 306 Orang 900.032.000,00 585.432.000,00 527.375.000,00 -372.657.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 7 Kegiatan 7 Kegiatan 555.850.000,00 532.940.000,00 509.736.000,00 -46.114.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 660.761.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 15 Orang 15 Orang 50.000.000,00 48.520.000,00 42.202.000,00 -7.798.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kelompok Organisasi Pemuda yang Berprestasi 3 Kelompok 3 Kelompok 25.000.000,00 23.890.000,00 71.538.000,00 46.538.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 18.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 3 Organisasi 3 Organisasi 25.000.000,00 23.890.000,00 71.538.000,00 46.538.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 18.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Lembaga Keolahragaan yang dibina 68,00 % 68,00 % 9.143.139.000,00 9.348.024.000,00 12.392.826.000,00 1.615.847.000,00 10.758.986.000,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Terkoordinasi, Tersinkronisasi dan Terlaksanakan 11 Cabor 11 Cabor 823.475.000,00 337.014.000,00 2.222.280.000,00 1.398.805.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 1.612.602.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 5 Unit 5 Unit 823.475.000,00 337.014.000,00 2.222.280.000,00 1.398.805.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 1.612.602.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Cabang Olahraga yang diperlombakan pada tingkat Kabupaten 17 Cabor 17 Cabor 1.150.000.000,00 1.181.662.000,00 964.444.000,00 -185.556.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 1.042.688.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 950.000.000,00 947.040.000,00 769.320.000,00 -180.680.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 892.688.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 22 Orang 22 Orang 200.000.000,00 234.622.000,00 195.124.000,00 -4.876.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Cabang Olahraga yang diikuti pada perlombaan Tingkat Provinsi 24 Cabor 24 Cabor 1.180.000.000,00 1.659.740.000,00 1.544.023.000,00 364.023.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 572.362.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 82 Orang 30 Orang 300.000.000,00 795.560.000,00 714.450.000,00 414.450.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 148.536.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 28 Pelatda 28 Pelatda 350.000.000,00 336.400.000,00 313.573.000,00 -36.427.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 180.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 60 Orang 60 Orang 530.000.000,00 527.780.000,00 516.000.000,00 -14.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 243.826.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:23 Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Organisasi Olahraga 588 Lembaga 588 Lembaga 5.517.000.000,00 5.702.750.000,00 7.246.362.000,00 1.729.362.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 7.187.167.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 379 Dokumen 376 Dokumen 5.517.000.000,00 5.702.750.000,00 7.246.362.000,00 1.729.362.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 7.187.167.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Tersediakan, Terkembangkan, dan Terpeliharakan 11 Cabor 11 Cabor 472.664.000,00 466.858.000,00 415.717.000,00 -56.947.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 344.167.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 6 Unit 6 Unit 472.664.000,00 466.858.000,00 415.717.000,00 -56.947.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 344.167.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase Lembaga Pramuka yang Terbina 100,00 % 100,00 % 150.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 -37.556.000,00 112.444.000,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah lembaga penerima Hibah Pramuka 1 Lembaga 1 Lembaga 150.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 112.444.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 150.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 112.444.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 8.249.100.000,00 7.329.267.500,00 7.061.579.900,00 -1.187.520.100,00 7.680.063.000,00
1.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Peningkatan pembinaan Budaya Lokal 1,00 % 1,00 % 7.604.100.000,00 6.684.267.500,00 6.451.919.500,00 -641.184.000,00 6.962.916.000,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Kesenian Aktif 3976 Organisasi 3976 Organisasi 7.402.100.000,00 6.482.267.500,00 6.274.665.500,00 -1.127.434.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 6.583.904.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 895 Objek 895 Objek 7.222.100.000,00 6.302.267.500,00 6.109.608.500,00 -1.112.491.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 5.755.988.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 1500 Orang 1500 Orang 180.000.000,00 180.000.000,00 165.057.000,00 -14.943.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 827.916.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelenggaraan Pentas Budaya 7 Kegiatan 7 Kegiatan 135.000.000,00 135.000.000,00 117.799.000,00 -17.201.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 284.214.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 4 Objek 4 Objek 135.000.000,00 135.000.000,00 117.799.000,00 -17.201.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 284.214.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Lembaga Adat 2 Kegiatan 2 Kegiatan 67.000.000,00 67.000.000,00 59.455.000,00 -7.545.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 94.798.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 1 Objek 1 Objek 32.000.000,00 32.000.000,00 26.788.000,00 -5.212.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 100 Orang 100 Orang 35.000.000,00 35.000.000,00 32.667.000,00 -2.333.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 44.798.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase peningkatan pembinaan kesenian tradisional 1,00 % 1,00 % 52.000.000,00 52.000.000,00 34.230.000,00 124.749.000,00 176.749.000,00 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Kesenian 3 Kegiatan 3 Kegiatan 52.000.000,00 52.000.000,00 34.230.000,00 -17.770.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 176.749.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 25 Orang 25 Orang 12.000.000,00 12.000.000,00 11.330.000,00 -670.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 106.749.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 14 Sertifikat 14 Sertifikat 40.000.000,00 40.000.000,00 22.900.000,00 -17.100.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 70.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Tempat Bersejarah dilestarikan 90,00 % 90,00 % 15.000.000,00 15.000.000,00 14.620.000,00 134.009.000,00 149.009.000,00 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Sejarah Lokal yang dilestarikan di Kabupaten 14 buah 3 Kegiatan 14 buah 3 Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 14.620.000,00 -380.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 149.009.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 20 Orang 20 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 14.620.000,00 -380.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 149.009.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan 2,00 buah 2,00 buah 544.000.000,00 544.000.000,00 527.794.400,00 -214.403.000,00 329.597.000,00 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya 1289 Buah 1289 Buah 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 0 Objek 0 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 10 Objek 10 Objek 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah cagar budaya yang ditetapkan 2 Buah 2 Buah 511.000.000,00 511.000.000,00 494.794.400,00 -16.205.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 279.597.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 5 Objek 5 Objek 408.000.000,00 408.000.000,00 399.751.000,00 -8.249.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 125.695.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 2 Objek 2 Objek 80.000.000,00 80.000.000,00 77.529.000,00 -2.471.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 85.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 1 Objek 1 Objek 23.000.000,00 23.000.000,00 17.514.400,00 -5.485.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 68.902.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5.2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase Museum yang Terkelola 100,00 % 100,00 % 34.000.000,00 34.000.000,00 33.016.000,00 27.792.000,00 61.792.000,00 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah Museum Yang Dikelola Kabupaten 1 Buah 1 Buah 34.000.000,00 34.000.000,00 33.016.000,00 -984.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 61.792.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 1 Unit 1 Unit 18.000.000,00 18.000.000,00 17.016.000,00 -984.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 1 Unit 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 36.792.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS KESEHATAN 323.824.377.200,00 226.942.031.400,00 208.021.730.891,00 -115.802.646.309,00 224.311.724.800,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 323.824.377.200,00 226.942.031.400,00 208.021.730.891,00 -115.802.646.309,00 224.311.724.800,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 323.824.377.200,00 226.942.031.400,00 208.021.730.891,00 -115.802.646.309,00 224.311.724.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 197.645.044.100,00 117.561.211.500,00 110.816.201.612,00 -77.176.745.300,00 120.468.298.800,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 13 Dokumen 13 Dokumen 101.397.000,00 92.769.600,00 83.094.850,00 -18.302.150,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinkes Kab. Semarang, UPTD Puskesmas dan Labkesda 101.714.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 6 Dokumen 70.917.000,00 62.289.600,00 62.863.050,00 -8.053.950,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 70.917.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 1.708.000,00 -3.292.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.052.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 1 Dokumen 6.180.000,00 6.180.000,00 1.311.000,00 -4.869.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.244.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.800.000,00 2.800.000,00 725.300,00 -2.074.700,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.829.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 460.000,00 -2.540.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.031.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 3.200.000,00 3.200.000,00 2.183.500,00 -1.016.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.233.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 10.300.000,00 10.300.000,00 13.844.000,00 3.544.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 10.408.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 8 jenis 8 jenis 103.079.544.000,00 107.554.133.500,00 106.524.801.540,00 3.445.257.540,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - Dinkes Kab. Semarang, UPTD Puskesmas dan Labkesda 116.606.835.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1291 Orang /bulan 1278 Orang /bulan 102.852.464.000,00 107.452.227.000,00 106.456.455.040,00 3.603.991.040,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 116.491.206.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 16 Dokumen 16 Dokumen 103.216.000,00 97.168.900,00 62.908.900,00 -40.307.100,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 104.299.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis asuransi barang milik daerah yang dibayarkan 2 jenis 2 jenis 196.514.000,00 195.314.000,00 193.754.000,00 -2.760.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan, gedung kantor, sarana dan prasarana gedung kantor 198.577.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 196.514.000,00 195.314.000,00 193.754.000,00 -2.760.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 198.577.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan 7 jenis 7 jenis 26.545.000,00 24.965.000,00 25.865.000,00 -680.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinkes Kab. Semarang, UPTD Puskesmas dan Labkesda 26.823.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 30 Dokumen 28 Dokumen 26.545.000,00 24.965.000,00 25.865.000,00 -680.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 26.823.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 676.490.000,00 505.045.400,00 523.694.000,00 -152.796.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinkes Kab. Semarang 598.189.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.087.000,00 8.087.000,00 8.087.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.171.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 261.225.000,00 261.225.000,00 253.163.000,00 -8.062.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 263.967.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.893.000,00 25.893.000,00 21.228.000,00 -4.665.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 26.164.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42 Laporan 42 Laporan 91.568.000,00 91.568.000,00 80.745.000,00 -10.823.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 92.529.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 3 jenis 3 jenis 2.521.194.900,00 1.519.526.600,00 1.937.379.000,00 -583.815.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinkes Kab. Semarang 1.610.934.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 284.766.000,00 284.766.000,00 284.766.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 287.756.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 714.699.400,00 698.321.100,00 805.574.700,00 90.875.300,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 722.203.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 650.358.000,00 404.157.000,00 458.491.000,00 -191.867.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan, gedung kantor, sarana dan prasarana gedung kantor 451.144.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 25 Unit 179.500.000,00 179.500.000,00 179.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 181.384.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 169.028.000,00 169.028.000,00 169.028.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 170.802.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 54 Unit 76 Unit 43.923.000,00 43.923.000,00 56.751.000,00 12.828.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 44.384.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 122.201.212.300,00 106.364.953.900,00 94.323.099.779,00 -21.878.209.000,00 100.323.003.300,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan 100 % 76,43 % 100 % 76,43 % 42.080.167.700,00 45.752.046.700,00 37.704.175.079,00 -4.375.992.621,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinkes Kab. Semarang, Puskesmas, Puskesmas Pembantu 31.753.246.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 0 Unit 20.000.000.000,00 16.074.000.000,00 0,00 -20.000.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 6 Unit 10 Unit 2.707.784.000,00 2.466.257.000,00 2.448.411.000,00 -259.373.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas - 27 Unit 0,00 1.078.325.000,00 6.040.425.000,00 6.040.425.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.078.325.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 540 Unit 211 Unit 4.001.502.000,00 2.261.205.000,00 4.810.153.526,00 808.651.526,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 14.227.669.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 215 Unit 215 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 247.709.353,00 97.709.353,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 165.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 215 Unit 215 Unit 212.302.000,00 150.000.000,00 154.473.000,00 -57.829.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 233.532.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 9 Paket 16 Paket 14.618.085.200,00 23.187.697.200,00 23.629.450.700,00 9.011.365.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.635.581.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 220.771 Keluarga 220.771 Keluarga 50.280.000,00 44.348.000,00 29.108.000,00 -21.172.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 55.308.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 624 Paket 624 Paket 141.744.000,00 141.744.000,00 141.744.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 148.831.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 tahun Angka Penemuan Kasus Diare Balita Angka Penemuan Kasus Pneumonia Balita Cakupan POPM Kecacingan Incident Rate DBD per 100.000 penduduk Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV Insidensi TB per 100.000 penduduk Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase Desa/Kelurahan yg sudah memenuhi 5 Pilar STBM Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan kerja Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase Kecamatan yang sudah melaksanakan tatanan Kabupaten/ Kota Sehat bidang kesehatan Persentase pelayanan kegawatdaruratan pra Rumah Sakit melalui panggilan PSC 119 Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita Temuan kasus TB paru Treatment coverage pada pasien TB 0.5 per 1000 pendu duk yang tidak terinfeksi 100,00 % 100.00 % 2.00 per 100.000 pendu duk usia < 15 tahun 22.00 per 100.000 penduduk 2.51 % 34,00 % 37.86 % 3.92 % 40.00 % 44,00 % 45.00 % 48.00 % 5.28 % 70.00 per 100.000 penduduk 75,00 % 80.00 % 87.66 % 92.00 % 95,00 % 95.00 % 0.5 per 1000 pendu duk yang tidak terinfeksi 100,00 % 100.00 % 2.00 per 100.000 pendu duk usia < 15 tahun 22.00 per 100.000 penduduk 2.51 % 34,00 % 37.86 % 3.92 % 40.00 % 44,00 % 45.00 % 48.00 % 5.28 % 70.00 per 100.000 penduduk 75,00 % 80.00 % 87.66 % 92.00 % 95,00 % 95.00 % 79.446.632.600,00 60.033.495.200,00 56.044.672.700,00 -23.401.959.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 67.910.519.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 15.879 Orang 11.190 Orang 341.762.000,00 339.466.000,00 335.785.000,00 -5.977.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 345.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 14.436 Orang 10.650 Orang 194.016.600,00 14.949.600,00 14.949.600,00 -179.067.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 196.053.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 57.744 Orang 57.265 Orang 68.461.000,00 68.461.000,00 68.461.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 69.179.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 104.865 Orang 141.591 Orang 206.721.000,00 206.721.000,00 206.721.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 208.891.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 466.348 Orang 583.717 Orang 59.076.000,00 59.076.000,00 55.816.000,00 -3.260.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 59.696.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 131.827 Orang 148.721 Orang 62.190.000,00 69.990.000,00 69.990.000,00 7.800.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 62.842.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10.558 Orang 26.196 Orang 25.820.000,00 25.820.000,00 25.820.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 26.091.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 16.060 Orang 9.414 Orang 559.849.000,00 25.820.000,00 25.820.000,00 -534.029.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 565.727.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1620 Orang 1.526 Orang 18.034.000,00 18.034.000,00 18.034.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 18.223.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 2947 Orang 7.279 Orang 1.198.293.000,00 51.405.000,00 39.883.000,00 -1.158.410.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.210.875.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 15637 Orang 16.217 Orang 329.904.000,00 59.553.000,00 59.553.000,00 -270.351.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 333.367.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 7.688.139.000,00 7.640.539.000,00 3.131.989.000,00 -4.556.150.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 7.768.864.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 12 Dokumen 73.474.000,00 104.134.000,00 104.134.000,00 30.660.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 74.245.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.291.224.000,00 420.019.600,00 420.019.600,00 -871.204.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 952.113.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 491.254.800,00 665.065.000,00 665.065.000,00 173.810.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 496.412.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 8.690.000,00 8.690.000,00 8.690.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.781.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 152.375.000,00 143.525.000,00 98.525.000,00 -53.850.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 153.974.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2239 Orang 2239 Orang 39.319.000,00 30.319.000,00 30.319.000,00 -9.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 39.731.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 84.443.000,00 80.440.000,00 74.055.000,00 -10.388.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 85.329.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 3.308.444.300,00 816.623.000,00 812.238.000,00 -2.496.206.300,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.308.444.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 47.721.329.000,00 47.720.541.000,00 47.719.558.000,00 -1.771.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 50.084.001.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 111 Paket 352 Paket 5.250.000,00 569.321.000,00 590.321.000,00 585.071.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.305.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 151.800.000,00 151.800.000,00 127.800.000,00 -24.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 153.393.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6 Dokumen 6 Dokumen 81.096.000,00 139.676.000,00 139.676.000,00 58.580.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 81.947.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 26 Unit 26 Unit 54.040.000,00 54.040.000,00 54.040.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 54.607.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 84.699.900,00 83.247.000,00 83.247.000,00 -1.452.900,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 85.589.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 Unit 92.929.000,00 92.929.000,00 98.348.500,00 5.419.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 92.929.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 900 Orang 900 Orang 60.332.000,00 60.332.000,00 60.332.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 60.965.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 149 Orang 149 Orang 164.247.000,00 164.247.000,00 164.247.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 165.971.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 20 Orang 1.420 Orang 28.625.000,00 24.575.000,00 24.575.000,00 -4.050.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 28.625.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 113.421.000,00 112.487.000,00 112.487.000,00 -934.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 481.785.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 88 % 88 % 231.496.000,00 231.496.000,00 261.496.000,00 30.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinkes Kab. Semarang, UPTD Puskesmas dan Labkesda 233.926.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen 231.496.000,00 231.496.000,00 261.496.000,00 30.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 233.926.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki ijin operasional 100 % 100 % 442.916.000,00 347.916.000,00 312.756.000,00 -130.160.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Rumah Sakit dan Fasyankes 425.312.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 80 Unit 80 Unit 27.330.000,00 27.330.000,00 27.330.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 27.616.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 12 Unit 12 Unit 308.500.000,00 297.636.000,00 262.476.000,00 -46.024.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 279.908.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase pemenuhan jenis tenaga kesehatan minimal sesuai standar di Puskesmas Persentase pemenuhan jenis tenaga kesehatan minimal sesuai standar 88,89 93,75 % % 88,89 93,75 % % 2.001.907.800,00 1.648.716.800,00 1.547.423.800,00 21.018.200,00 2.022.926.000,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan minimal sesuai standar 100 % 100 % 326.854.800,00 317.013.800,00 284.557.800,00 -42.297.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Tenaga Kesehatan Dinkes Kab. Semarang, UPTD Puskesmas dan Labkesda 330.285.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 20.897.800,00 20.897.800,00 20.897.800,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 21.117.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 60 Orang 60 Orang 70.758.000,00 70.758.000,00 88.695.000,00 17.937.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 71.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 3 Dokumen 3 Dokumen 235.199.000,00 225.358.000,00 174.965.000,00 -60.234.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 237.668.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetensi 93,37 % 93,37 % 1.675.053.000,00 1.331.703.000,00 1.262.866.000,00 -412.187.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Labkesda 1.692.641.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 120 Orang 120 Orang 1.675.053.000,00 1.331.703.000,00 1.262.866.000,00 -412.187.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.692.641.000,00 DINAS KESEHATAN
4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase sarana pengelolaan perbekalan kesehatan dan makanan minuman berizin yang penyelenggaraannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku 100 % 100 % 452.171.000,00 569.523.000,00 527.883.500,00 136.484.700,00 588.655.700,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan 100 % 100 % 114.088.000,00 114.088.000,00 72.448.500,00 -41.639.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 115.285.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 1 Dokumen 114.088.000,00 114.088.000,00 72.448.500,00 -41.639.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 115.285.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Cakupan pelayanan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi 100 % 100 % 148.834.000,00 224.564.000,00 224.564.000,00 75.730.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Tempat produksi pangan industri rumah tangga 282.135.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 148.834.000,00 224.564.000,00 224.564.000,00 75.730.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 282.135.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) berizin yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 90 % 90 % 23.677.000,00 23.677.000,00 23.677.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) 23.925.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 12 Dokumen 12 Dokumen 23.677.000,00 23.677.000,00 23.677.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 23.925.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 71,00 % 71,00 % 9.088.000,00 9.088.000,00 9.088.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Sentra makanan jajanan 9.183.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 7 Dokumen 7 Dokumen 9.088.000,00 9.088.000,00 9.088.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.183.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dilakukan pemeriksaan dan pengawasan postmarket 20,57 % 20,57 % 156.484.000,00 198.106.000,00 198.106.000,00 41.622.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Produk makanan minuman Industri Rumah Tangga 158.127.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 88 Unit 114 Unit 156.484.000,00 198.106.000,00 198.106.000,00 41.622.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 158.127.000,00 DINAS KESEHATAN
5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95,00 % 95,00 % 1.524.042.000,00 797.626.200,00 807.122.200,00 -615.201.000,00 908.841.000,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa siaga aktif mandiri 12,77 % 12,77 % 579.499.000,00 547.286.200,00 547.286.200,00 -32.212.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Desa, Kelurahan dan Lintas Sektor 585.583.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 579.499.000,00 547.286.200,00 547.286.200,00 -32.212.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 585.583.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/kelurahan yang menerapkan kebijakan GERMAS 55 % 55 % 97.016.000,00 97.016.000,00 97.016.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kab. Semarang 98.034.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 3 Dokumen 3 Dokumen 97.016.000,00 97.016.000,00 97.016.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 98.034.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 847.527.000,00 153.324.000,00 162.820.000,00 -684.707.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 225.224.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 155.010.000,00 153.324.000,00 153.324.000,00 -1.686.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 156.637.000,00 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO 181.230.469.000,00 176.320.191.000,00 177.785.814.000,00 -3.444.655.000,00 189.367.593.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 181.230.469.000,00 176.320.191.000,00 177.785.814.000,00 -3.444.655.000,00 189.367.593.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 181.230.469.000,00 176.320.191.000,00 177.785.814.000,00 -3.444.655.000,00 189.367.593.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah - 100,00 100.00 % % 158.198.498.000,00 161.195.191.000,00 169.867.277.000,00 3.552.165.000,00 161.750.663.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun - 8 jenis 41.698.498.000,00 44.695.191.000,00 44.215.599.000,00 2.517.101.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 44.517.028.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 505 Orang/ bulan 505 Orang/ bulan 41.698.498.000,00 44.695.191.000,00 44.215.599.000,00 2.517.101.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 44.517.028.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 3 jenis 0,00 0,00 733.635.000,00 733.635.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 733.635.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 0,00 733.635.000,00 733.635.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 733.635.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD RSUD - 100.00 % 97.00 % 116.500.000.000,00 116.500.000.000,00 124.918.043.000,00 8.418.043.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 116.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 125573 Unit Kerja 125573 Unit Kerja 116.500.000.000,00 116.500.000.000,00 124.918.043.000,00 8.418.043.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 116.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM pelayanan kesehatan rujukan Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM Rumah Sakit - 100.00 66,67 66.67 90.00 % % % % 23.031.971.000,00 15.125.000.000,00 7.918.537.000,00 4.584.959.000,00 27.616.930.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan - 100.00 % 76.43 % 23.031.971.000,00 15.125.000.000,00 7.918.537.000,00 -15.113.434.000,00 - - - - 27.616.930.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 2 Unit 14.219.342.000,00 6.312.470.000,00 6.312.470.000,00 -7.906.872.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - - - 5.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 137 Unit 4 Unit 8.812.629.000,00 8.812.530.000,00 1.606.067.000,00 -7.206.562.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - - - 22.616.930.000,00 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DR GONDO SUWARNO 43.332.092.000,00 134.172.204.000,00 136.175.952.500,00 92.843.860.500,00 144.359.754.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 43.332.092.000,00 134.172.204.000,00 136.175.952.500,00 92.843.860.500,00 144.359.754.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 43.332.092.000,00 134.172.204.000,00 136.175.952.500,00 92.843.860.500,00 144.359.754.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 37.831.092.000,00 128.671.204.000,00 136.175.952.500,00 98.259.662.000,00 136.090.754.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan adminitrasi keuangan yang disusun 1 Jenis 1 Jenis 37.831.092.000,00 40.451.293.000,00 40.071.683.500,00 2.240.591.500,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul ASN RSUD dr. Gondo Suwarno 40.392.142.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 469 Orang/ bulan 349 Orang/ bulan 37.831.092.000,00 40.451.293.000,00 40.071.683.500,00 2.240.591.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 40.392.142.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 3 jenis 0,00 0,00 405.657.000,00 405.657.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pegawai RSUD dr. Gondo Suwarno 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 3 dokumen Laporan 0,00 0,00 405.657.000,00 405.657.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD RSUD 100.00 % 100.00 % 0,00 88.219.911.000,00 95.698.612.000,00 95.698.612.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pasien dan Pegawai RSUD dr. Gondo Suwarno 95.698.612.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 88.219.911.000,00 95.698.612.000,00 95.698.612.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN DARI BLUD - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 95.698.612.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM pelayanan kesehatan rujukan 100.00 % 0 % 5.501.000.000,00 5.501.000.000,00 0,00 2.768.000.000,00 8.269.000.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan saranan, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan 100 % 0 % 5.501.000.000,00 5.501.000.000,00 0,00 -5.501.000.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pasien RSUD dr. Gondo Suwarno 8.269.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 14 Unit 0 Unit 5.501.000.000,00 5.501.000.000,00 0,00 -5.501.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.269.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS GETASAN 2.064.328.200,00 2.525.555.000,00 2.747.540.083,00 683.211.883,00 847.080.900,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.064.328.200,00 2.525.555.000,00 2.747.540.083,00 683.211.883,00 847.080.900,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.064.328.200,00 2.525.555.000,00 2.747.540.083,00 683.211.883,00 847.080.900,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 1.822.412.200,00 1.885.873.000,00 2.109.058.083,00 -1.615.013.300,00 207.398.900,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 0,00 4.984.800,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.984.800,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Getasan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 82.368.000,00 82.368.000,00 82.368.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan Puskesmas 90.604.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 82.368.000,00 82.368.000,00 82.368.000,00 0,00 Kab. Semarang, Getasan, Getasan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 90.604.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 1 Jenis 1 Jenis 0,00 53.136.000,00 96.291.000,00 96.291.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas 105.920.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 53.136.000,00 53.136.000,00 53.136.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 58.449.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 4 Laporan 0,00 0,00 43.155.000,00 43.155.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Getasan, Getasan - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 47.470.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 Jenis 1 Jenis 0,00 5.340.000,00 5.340.000,00 5.340.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 5.874.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 0,00 5.340.000,00 5.340.000,00 5.340.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.874.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 1.740.044.200,00 1.740.044.200,00 1.924.309.083,00 184.264.883,00 - - - Pengguna layanan kesehatan puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.740.044.200,00 1.740.044.200,00 1.924.309.083,00 184.264.883,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66.67 88.89 % % 100 88.89 % % 241.916.000,00 635.247.000,00 634.047.000,00 393.331.000,00 635.247.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase Desa/Kelurahan yg sudah memenuhi 5 Pilar STBM Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 40 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 100 % 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 40 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 241.916.000,00 635.247.000,00 634.047.000,00 392.131.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 635.247.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 390 Orang 301 Orang 0,00 84.720.000,00 84.720.000,00 84.720.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Batur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 84.720.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 371 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Tolokan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2709 Orang 3522 Orang 0,00 17.600.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Kopeng DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 17.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 34 Orang 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Manggihan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 20.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 39 Orang 196 Orang 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Batur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 438 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Wates DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 166.967.000,00 166.967.000,00 166.967.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Wates DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 166.967.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Kopeng DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Kopeng DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Kopeng DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 99.849.000,00 99.849.000,00 99.849.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Batur DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 99.849.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 241.916.000,00 155.247.000,00 154.047.000,00 -87.869.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Wates PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 155.247.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Kopeng DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 39 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Wates DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 438 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Getasan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Tolokan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 20.814.000,00 20.814.000,00 20.814.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Getasan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 20.814.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Getasan Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Wates DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Getasan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Wates Kab. Semarang, Getasan, Tolokan Kab. Semarang, Getasan, Nogosaren Kab. Semarang, Getasan, Ngrawan Kab. Semarang, Getasan, Kopeng Kab. Semarang, Getasan, Manggihan Kab. Semarang, Getasan, Batur Kab. Semarang, Getasan, Getasan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95,00 % 95,00 % 0,00 4.435.000,00 4.435.000,00 4.435.000,00 4.435.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 4.435.000,00 4.435.000,00 4.435.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 4.435.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 4.435.000,00 4.435.000,00 4.435.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.435.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS JETAK 306.931.000,00 1.610.906.000,00 1.640.367.801,00 1.333.436.801,00 1.887.887.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 306.931.000,00 1.610.906.000,00 1.640.367.801,00 1.333.436.801,00 1.887.887.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:24 Halaman 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 306.931.000,00 1.610.906.000,00 1.640.367.801,00 1.333.436.801,00 1.887.887.500,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 82.024.000,00 1.022.946.000,00 1.053.492.801,00 1.204.178.500,00 1.286.202.500,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 Jenis 1 Jenis 0,00 5.000.000,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 5.000.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 50.688.000,00 50.688.000,00 44.352.000,00 -6.336.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan Puskesmas 59.716.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.688.000,00 50.688.000,00 44.352.000,00 -6.336.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 59.716.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 14.274.000,00 42.668.200,00 73.448.700,00 59.174.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 71.623.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 28.404.000,00 32.952.000,00 32.952.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 31.244.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 14.274.000,00 14.264.200,00 40.496.700,00 26.222.700,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 40.378.800,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 jenis 1 jenis 17.062.000,00 16.800.000,00 17.600.000,00 538.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 18.933.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 6 Unit 17.062.000,00 16.800.000,00 17.600.000,00 538.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 18.933.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 0,00 907.789.800,00 917.342.101,00 917.342.101,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna layanan kesehatan puskesmas 1.130.429.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 907.789.800,00 917.342.101,00 917.342.101,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.130.429.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66.67 88.89 % % 100 88.89 % % 224.907.000,00 575.672.000,00 574.587.000,00 364.490.000,00 589.397.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 100,00 % 2,51 % 3,92 % 40,00 % 5,28 % 87,66 % 95,00 % 100 % 100,00 % 2,51 % 3,92 % 40,00 % 5,28 % 87,66 % 95,00 % 224.907.000,00 575.672.000,00 574.587.000,00 349.680.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kab Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 589.397.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 336 Orang 253 Orang 0,00 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 78.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 318 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1552 Orang 2592 Orang 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 50 Orang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 28 Orang 168 Orang 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 293 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 181.641.000,00 181.641.000,00 181.641.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 181.641.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 11.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 50 Orang 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 89.927.000,00 89.927.000,00 89.927.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 89.927.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 224.907.000,00 132.772.000,00 131.687.000,00 -93.220.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 138.297.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 28 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 283 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 78.400.000,00 0,00 0,00 -78.400.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 882.000,00 882.000,00 882.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 882.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Jetak DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.800.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 12.288.000,00 12.288.000,00 12.288.000,00 12.288.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 12.288.000,00 12.288.000,00 12.288.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 12.288.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 12.288.000,00 12.288.000,00 12.288.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.288.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TENGARAN 460.926.000,00 1.056.744.900,00 4.418.687.371,00 3.957.761.371,00 3.675.311.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 460.926.000,00 1.056.744.900,00 4.418.687.371,00 3.957.761.371,00 3.675.311.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 460.926.000,00 1.056.744.900,00 4.418.687.371,00 3.957.761.371,00 3.675.311.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 183.794.000,00 310.845.900,00 3.674.288.371,00 2.745.618.000,00 2.929.412.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 Jenis 1 Jenis 0,00 4.950.000,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.950.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 110.880.000,00 110.880.000,00 110.880.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan puskesmas 127.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 110.880.000,00 110.880.000,00 110.880.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 127.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 Jenis 2 Jenis 72.914.000,00 179.815.900,00 241.990.500,00 169.076.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 158.029.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 106.932.000,00 106.932.000,00 106.932.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 117.625.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4 Laporan 72.914.000,00 72.883.900,00 135.058.500,00 62.144.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 40.404.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 Jenis 1 Jenis 0,00 15.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 16.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 0,00 15.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 16.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 0,00 0,00 3.309.467.871,00 3.309.467.871,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna Layanan Puskesmas 2.622.183.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 0,00 3.309.467.871,00 3.309.467.871,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.622.183.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 277.132.000,00 732.592.000,00 731.092.000,00 455.460.000,00 732.592.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 40.00 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 95.00 % 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 40.00 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 95.00 % 277.132.000,00 732.592.000,00 731.092.000,00 453.960.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 732.592.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1147 Orang 865 Orang 0,00 93.600.000,00 93.600.000,00 93.600.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 93.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1091 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13070 Orang 11760 Orang 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 33.600.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 128 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 120 Orang 502 Orang 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1057 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 210.437.000,00 210.437.000,00 210.437.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 210.437.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 19.519.000,00 19.519.000,00 19.519.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 19.519.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 17.750.000,00 17.750.000,00 17.750.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 17.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 4310 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 84.420.000,00 84.420.000,00 84.420.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 84.420.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 277.132.000,00 181.727.000,00 180.227.000,00 -96.905.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 181.727.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 120 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1057 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 70 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 26.389.000,00 26.389.000,00 26.389.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 26.389.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 30.900.000,00 30.900.000,00 30.900.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 30.900.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 13.307.000,00 13.307.000,00 13.307.000,00 13.307.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 13.307.000,00 13.307.000,00 13.307.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 13.307.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 13.307.000,00 13.307.000,00 13.307.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.307.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SUSUKAN 2.495.714.900,00 2.999.754.000,00 3.147.108.873,00 651.393.973,00 3.034.507.900,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.495.714.900,00 2.999.754.000,00 3.147.108.873,00 651.393.973,00 3.034.507.900,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.495.714.900,00 2.999.754.000,00 3.147.108.873,00 651.393.973,00 3.034.507.900,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 2.254.398.900,00 2.328.984.000,00 2.478.288.873,00 121.039.000,00 2.375.437.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 Jenis 1 Jenis 0,00 4.982.100,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.982.100,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 87.120.000,00 87.120.000,00 87.120.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan Puskesmas 95.832.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 87.120.000,00 87.120.000,00 87.120.000,00 0,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 95.832.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 Jenis 2 Jenis 28.298.000,00 93.401.000,00 137.235.000,00 108.937.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 146.185.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 65.160.000,00 65.160.000,00 65.160.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 71.676.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 28.298.000,00 28.241.000,00 72.075.000,00 43.777.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 74.509.600,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 Jenis 1 Jenis 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 4.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 9 Unit 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Presentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 2.138.980.900,00 2.138.980.900,00 2.248.683.873,00 109.702.973,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna layanan kesehatan puskesmas 2.122.970.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.138.980.900,00 2.138.980.900,00 2.248.683.873,00 109.702.973,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.122.970.300,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 241.316.000,00 659.626.000,00 657.676.000,00 406.610.000,00 647.926.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 40.00 % 45.00 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 95.00 % 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 40.00 % 45.00 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 95.00 % 241.316.000,00 659.626.000,00 657.676.000,00 416.360.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 647.926.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 691 Orang 476 Orang 0,00 94.173.000,00 94.173.000,00 94.173.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 94.173.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 659 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6607 Orang 7676 Orang 0,00 24.350.000,00 24.350.000,00 24.350.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 24.350.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 70 Orang 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 152 Orang 352 Orang 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 587 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Susukan, Sidoharjo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 185.659.000,00 185.659.000,00 185.659.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 185.659.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 19.600.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 19.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 29.200.000,00 29.200.000,00 29.200.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 29.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 3052 Orang 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 62.397.000,00 62.397.000,00 62.397.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 62.397.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 241.316.000,00 162.467.000,00 160.517.000,00 -80.799.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 150.767.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 88 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 25.480.000,00 25.480.000,00 25.480.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 25.480.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 29.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 11.144.000,00 11.144.000,00 11.144.000,00 11.144.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 11.144.000,00 11.144.000,00 11.144.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 11.144.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 11.144.000,00 11.144.000,00 11.144.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 11.144.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KALIWUNGU 2.062.959.100,00 2.510.277.000,00 2.972.405.429,00 909.446.329,00 2.657.507.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.062.959.100,00 2.510.277.000,00 2.972.405.429,00 909.446.329,00 2.657.507.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.062.959.100,00 2.510.277.000,00 2.972.405.429,00 909.446.329,00 2.657.507.400,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA cccc 100 % 100 % 1.872.069.100,00 1.888.640.000,00 2.353.668.429,00 163.801.300,00 2.035.870.400,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 Jenis 1 Jenis 0,00 4.950.000,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengelola barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.950.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 83.952.000,00 83.952.000,00 83.952.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan puskesmas 92.347.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 83.952.000,00 83.952.000,00 83.952.000,00 0,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 92.347.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 Jenis 2 Jenis 145.614.000,00 145.534.900,00 151.860.400,00 6.246.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 118.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 131.340.000,00 131.340.000,00 120.064.000,00 -11.276.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 78.474.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 8 Laporan 14.274.000,00 14.194.900,00 31.796.400,00 17.522.400,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 39.926.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 Jenis 1 Jenis 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 12.870.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.870.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 1.642.503.100,00 1.642.503.100,00 2.105.406.029,00 462.902.929,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna layanan kesehatan puskesmas 1.806.753.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.642.503.100,00 1.642.503.100,00 2.105.406.029,00 462.902.929,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.806.753.400,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 66,67 % 190.890.000,00 606.052.000,00 603.152.000,00 415.162.000,00 606.052.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 190.890.000,00 606.052.000,00 603.152.000,00 412.262.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor Kab. Semarang 606.052.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 447 Orang 251 Orang 0,00 67.320.000,00 67.320.000,00 67.320.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 67.320.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:25 Halaman 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 422 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3762 Orang 3482 Orang 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 16.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 63 Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 29 Orang 213 Orang 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 7.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 193.280.000,00 193.280.000,00 193.280.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 193.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 19.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1892 Orang 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 74.463.000,00 74.463.000,00 74.463.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 74.463.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 190.890.000,00 137.992.000,00 135.092.000,00 -55.798.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 137.992.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 150 Orang 150 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 309 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 12.147.000,00 12.147.000,00 12.147.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.147.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 24.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 15.585.000,00 15.585.000,00 15.585.000,00 15.585.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 15.585.000,00 15.585.000,00 15.585.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM Kab Semarang 15.585.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 15.585.000,00 15.585.000,00 15.585.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.585.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SURUH 465.102.000,00 926.886.400,00 3.240.573.350,00 2.775.471.350,00 3.382.369.580,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 465.102.000,00 926.886.400,00 3.240.573.350,00 2.775.471.350,00 3.382.369.580,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 465.102.000,00 926.886.400,00 3.240.573.350,00 2.775.471.350,00 3.382.369.580,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 274.212.000,00 285.340.400,00 2.602.607.350,00 2.466.611.580,00 2.740.823.580,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 Jenis 1 Jenis 0,00 4.948.500,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola Keuangan dan Pengurus Barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.948.500,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 117.216.000,00 117.216.000,00 117.216.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan puskesmas 128.937.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 117.216.000,00 117.216.000,00 117.216.000,00 0,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 128.937.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 156.996.000,00 156.975.900,00 184.966.000,00 27.970.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 138.421.580,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 70.058.000,00 70.058.000,00 70.058.000,00 0,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 27.019.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 86.938.000,00 86.917.900,00 114.908.000,00 27.970.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 111.402.280,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 jenis 1 jenis 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 6.820.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.820.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 0,00 0,00 2.293.475.350,00 2.293.475.350,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna Layanan Kesehatan Puskesmas 2.461.144.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 0,00 2.293.475.350,00 2.293.475.350,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.461.144.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66.67 88,89 % % 100 88,89 % % 66.67 % 190.890.000,00 633.125.000,00 629.545.000,00 442.235.000,00 633.125.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2.51 % 3.92 % 40 % 5.28 % 87.66 % 95 % 100 % 2.51 % 3.92 % 40 % 5.28 % 87.66 % 95 % 190.890.000,00 633.125.000,00 629.545.000,00 438.655.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 633.125.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 710 Orang 500 Orang 0,00 77.440.000,00 77.440.000,00 77.440.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 77.440.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 679 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2687 Orang 6724 Orang 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 71.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 42 Orang 291 Orang 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 181.219.000,00 181.219.000,00 181.219.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 181.219.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 19.475.000,00 19.475.000,00 19.475.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 19.475.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 68 Orang 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 83.810.000,00 83.810.000,00 83.810.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 83.810.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 190.890.000,00 153.447.000,00 149.867.000,00 -41.023.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 153.447.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 6 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 42 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 60 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 1.184.000,00 1.184.000,00 1.184.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.184.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 21.550.000,00 21.550.000,00 21.550.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 21.550.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 8.421.000,00 8.421.000,00 8.421.000,00 8.421.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65.97 % 65.97 % 0,00 8.421.000,00 8.421.000,00 8.421.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 8.421.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 8 Dokumen 8 Dokumen 0,00 8.421.000,00 8.421.000,00 8.421.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Plumbon DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.421.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS DADAPAYAM 296.378.000,00 764.517.200,00 2.312.307.950,00 2.015.929.950,00 2.348.247.300,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 296.378.000,00 764.517.200,00 2.312.307.950,00 2.015.929.950,00 2.348.247.300,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 296.378.000,00 764.517.200,00 2.312.307.950,00 2.015.929.950,00 2.348.247.300,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 113.966.000,00 148.221.200,00 1.702.761.950,00 1.599.805.300,00 1.713.771.300,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 0,00 4.985.400,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.985.400,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 63.360.000,00 63.360.000,00 66.000.000,00 2.640.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan Puskesmas 69.696.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 63.360.000,00 63.360.000,00 66.000.000,00 2.640.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 69.696.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 50.606.000,00 73.375.800,00 108.366.000,00 57.760.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 97.476.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 22.782.000,00 22.182.000,00 22.182.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 22.782.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 50.606.000,00 50.593.800,00 86.184.000,00 35.578.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 74.694.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 jenis 1 jenis 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 7.150.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 7.150.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 0,00 0,00 1.521.145.950,00 1.521.145.950,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna layanan kesehatan puskesmas 1.533.948.900,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 0,00 1.521.145.950,00 1.521.145.950,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.533.948.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 66,67 % 182.412.000,00 609.957.000,00 603.207.000,00 445.525.000,00 627.937.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 182.412.000,00 609.957.000,00 603.207.000,00 420.795.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 627.937.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 485 Orang 347 Orang 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 72.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 461 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3629 Orang 3219 Orang 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 25.600.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 25.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 79 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 120 Orang 216 Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 18.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 192.467.000,00 192.467.000,00 192.467.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 192.467.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 56 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1855 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 86.782.000,00 86.782.000,00 86.782.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 106.382.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 182.412.000,00 147.012.000,00 140.262.000,00 -42.150.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 146.412.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 96 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 15.696.000,00 15.696.000,00 15.696.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.746.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 840 Dokumen 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 18.180.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 6.339.000,00 6.339.000,00 6.539.000,00 6.539.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 6.339.000,00 6.339.000,00 6.339.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 6.539.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 6.339.000,00 6.339.000,00 6.339.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Dadap Ayam Kab. Semarang, Suruh, Cukilan Kab. Semarang, Suruh, Krandon Lor Kab. Semarang, Suruh, Gunung Tumpeng Kab. Semarang, Suruh, Kedungringin Kab. Semarang, Suruh, Sukorejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.539.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PUSKESMAS PABELAN 2.638.552.250,00 3.029.190.000,00 3.426.007.637,00 787.455.387,00 3.066.522.600,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.638.552.250,00 3.029.190.000,00 3.426.007.637,00 787.455.387,00 3.066.522.600,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.638.552.250,00 3.029.190.000,00 3.426.007.637,00 787.455.387,00 3.066.522.600,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 2.379.628.250,00 2.409.355.000,00 2.810.872.637,00 67.059.350,00 2.446.687.600,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 0,00 4.950.000,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.950.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 82.368.000,00 82.368.000,00 82.368.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan puskesmas 90.604.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 82.368.000,00 82.368.000,00 82.368.000,00 0,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 90.604.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 100.970.000,00 100.946.750,00 107.268.000,00 6.298.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 147.376.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 72.672.000,00 72.672.000,00 61.236.000,00 -11.436.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 72.672.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 8 Laporan 28.298.000,00 28.274.750,00 46.032.000,00 17.734.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 74.704.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 jenis 1 jenis 0,00 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 27.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 10 Unit 0,00 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 27.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 2.196.290.250,00 2.196.290.250,00 2.595.686.637,00 399.396.387,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna layanan kesehatan puskesmas 2.175.926.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.196.290.250,00 2.196.290.250,00 2.595.686.637,00 399.396.387,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.175.926.500,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 66,67 % 258.924.000,00 613.621.000,00 608.921.000,00 354.697.000,00 613.621.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2,51 % 3,92 % 40,00 % 5,28 % 87,66 % 95 % 95,00 % 100 % 2,51 % 3,92 % 40,00 % 5,28 % 87,66 % 95 % 95,00 % 258.924.000,00 613.621.000,00 608.921.000,00 349.997.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Masyarakat, Kader, Lintas Program, dan Lintas Sektor Wilayah Kerja Puskesmas Pabelan 613.621.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 442 Orang 303 Orang 0,00 96.200.000,00 96.200.000,00 96.200.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 96.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 461 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4437 Orang 3664 Orang 0,00 34.500.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 34.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 69 Orang 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 84 Orang 184 Orang 0,00 17.700.000,00 17.700.000,00 17.700.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 17.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 399 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 167.367.000,00 167.367.000,00 167.367.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 167.367.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 13.650.000,00 13.650.000,00 13.650.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1593 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 74.794.000,00 74.794.000,00 74.794.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 74.794.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 258.924.000,00 144.812.000,00 140.112.000,00 -118.812.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 144.812.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 60 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0,00 2.548.000,00 2.548.000,00 2.548.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.548.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 27.700.000,00 27.700.000,00 27.700.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 27.700.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95,00 % 95,00 % 0,00 6.214.000,00 6.214.000,00 6.214.000,00 6.214.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 6.214.000,00 6.214.000,00 6.214.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Masyarakat, Kader, Lintas Program, dan Lintas Sektor Wilayah Kerja Puskesmas Pabelan 6.214.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 Dokumen 3 Dokumen 0,00 6.214.000,00 6.214.000,00 6.214.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sumberejo Kab. Semarang, Pabelan, Ujung-ujung Kab. Semarang, Pabelan, Segiri Kab. Semarang, Pabelan, Jembrak Kab. Semarang, Pabelan, Glawan Kab. Semarang, Pabelan, Pabelan Kab. Semarang, Pabelan, Kauman Lor Kab. Semarang, Pabelan, Bejaten Kab. Semarang, Pabelan, Giling Kab. Semarang, Pabelan, Padaan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.214.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SEMOWO 1.181.303.700,00 1.591.802.000,00 1.603.760.148,00 422.456.448,00 720.390.900,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.181.303.700,00 1.591.802.000,00 1.603.760.148,00 422.456.448,00 720.390.900,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.181.303.700,00 1.591.802.000,00 1.603.760.148,00 422.456.448,00 720.390.900,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 956.996.700,00 999.084.000,00 1.015.542.148,00 -704.193.800,00 252.802.900,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 0,00 4.996.800,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.996.800,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semowo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 60.192.000,00 60.192.000,00 60.192.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan puskesmas 66.211.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.192.000,00 60.192.000,00 60.192.000,00 0,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semowo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 66.211.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 14.274.000,00 33.854.500,00 51.456.000,00 37.182.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 62.949.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 19.659.000,00 19.659.000,00 19.659.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semowo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 21.624.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 8 Laporan 14.274.000,00 14.195.500,00 31.797.000,00 17.523.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semowo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 41.324.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 jenis 1 jenis 0,00 17.510.000,00 15.790.000,00 15.790.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 19.261.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 0,00 17.510.000,00 15.790.000,00 15.790.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semowo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 19.261.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 882.530.700,00 882.530.700,00 887.354.148,00 4.823.448,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna Layanan Puskesmas 98.881.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 882.530.700,00 882.530.700,00 887.354.148,00 4.823.448,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semowo PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 98.881.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66.67 88.89 % % 66.67 88.89 % % 224.307.000,00 586.330.000,00 581.830.000,00 236.893.000,00 461.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2.51 % 3.92 % 40 % 5.28 % 87.66 % 95 % 100 % 2.51 % 3.92 % 40 % 5.28 % 87.66 % 95 % 224.307.000,00 586.330.000,00 581.830.000,00 357.523.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 461.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 273 Orang 211 Orang 0,00 83.880.000,00 83.880.000,00 83.880.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 83.880.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 284 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1061 Orang 2637 Orang 0,00 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 23.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 28 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 136 Orang 127 Orang 0,00 8.900.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 160.641.000,00 160.641.000,00 160.641.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 160.641.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 6.795.000,00 6.795.000,00 6.795.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.795.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1101 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 94.415.000,00 94.415.000,00 94.415.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 94.415.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 224.307.000,00 136.647.000,00 132.147.000,00 -92.160.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semowo PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 11.517.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 7 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:26 Halaman 91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0,00 31.202.000,00 31.202.000,00 31.202.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 31.202.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 21.800.000,00 21.800.000,00 21.800.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 21.800.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 6.388.000,00 6.388.000,00 6.388.000,00 6.388.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65.97 % 65.97 % 0,00 6.388.000,00 6.388.000,00 6.388.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 6.388.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 6.388.000,00 6.388.000,00 6.388.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Sukoharjo Kab. Semarang, Pabelan, Karang Gondang Kab. Semarang, Pabelan, Terban Kab. Semarang, Pabelan, Tukang Kab. Semarang, Pabelan, Semowo Kab. Semarang, Pabelan, Bendungan Kab. Semarang, Pabelan, Kadirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.388.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TUNTANG 1.722.729.900,00 2.222.468.000,00 2.529.914.640,00 807.184.740,00 321.674.100,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.722.729.900,00 2.222.468.000,00 2.529.914.640,00 807.184.740,00 321.674.100,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.722.729.900,00 2.222.468.000,00 2.529.914.640,00 807.184.740,00 321.674.100,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100,00 % 100,00 % 1.497.822.900,00 1.565.536.000,00 1.877.342.640,00 -1.176.148.800,00 321.674.100,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 5.000.000,00 4.991.700,00 750.000,00 -4.250.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 4.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 4.991.700,00 750.000,00 -4.250.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 76.032.000,00 76.032.000,00 76.032.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan Puskesmas 83.635.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 76.032.000,00 76.032.000,00 76.032.000,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 83.635.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 100.962.000,00 162.383.400,00 134.820.000,00 33.858.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 233.088.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 61.440.000,00 31.440.000,00 31.440.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 67.584.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 100.962.000,00 100.943.400,00 103.380.000,00 2.418.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 165.504.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 jenis 1 jenis 0,00 6.300.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 8 Unit 0,00 6.300.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97.00 % 97.00 % 1.315.828.900,00 1.315.828.900,00 1.659.740.640,00 343.911.740,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna layanan kesehatan puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.315.828.900,00 1.315.828.900,00 1.659.740.640,00 343.911.740,00 Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66.67 88,89 % % 100 88,89 % % 66.67 % 224.907.000,00 649.781.000,00 641.421.000,00 -224.907.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 40.00 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 95.00 % 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 40.00 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 95.00 % 224.907.000,00 649.781.000,00 641.421.000,00 416.514.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, dan lintas sektoral 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 633 Orang 439 Orang 0,00 100.200.000,00 100.200.000,00 100.200.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 604 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2732 Orang 4.632 Orang 0,00 21.450.000,00 21.450.000,00 21.450.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 39 Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 18 Orang 306 Orang 0,00 18.700.000,00 18.700.000,00 18.700.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 187.559.000,00 187.559.000,00 187.559.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 15.971.000,00 15.971.000,00 15.971.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2651 Orang 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 79.720.000,00 79.720.000,00 79.720.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 224.907.000,00 154.528.000,00 146.168.000,00 -78.739.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 98 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 10 Dokumen 0,00 15.073.000,00 15.073.000,00 15.073.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 2.030.000,00 2.030.000,00 2.030.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 15.800.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Rumah Tangga Sehat dengan Strata Sehat Utama dan Paripurna 95.00 % 95.00 % 0,00 7.151.000,00 11.151.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65.97 % 65.97 % 0,00 7.151.000,00 11.151.000,00 11.151.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 7.151.000,00 11.151.000,00 11.151.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Kesongo Kab. Semarang, Tuntang, Karanganyar Kab. Semarang, Tuntang, Karangtengah Kab. Semarang, Tuntang, Tlogo Kab. Semarang, Tuntang, Delik Kab. Semarang, Tuntang, Tuntang Kab. Semarang, Tuntang, Lopait Kab. Semarang, Tuntang, Watuagung Kab. Semarang, Tuntang, Ngajaran Kab. Semarang, Tuntang, Tlompakan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS GEDANGAN 1.186.150.400,00 1.610.741.000,00 8.631.000,00 -1.177.519.400,00 37.976.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.186.150.400,00 1.610.741.000,00 8.631.000,00 -1.177.519.400,00 37.976.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.186.150.400,00 1.610.741.000,00 8.631.000,00 -1.177.519.400,00 37.976.400,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 978.252.400,00 1.023.121.000,00 8.631.000,00 -940.276.000,00 37.976.400,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 0,00 4.660.600,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurun barang 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 100 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.660.600,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 66.528.000,00 66.528.000,00 0,00 -66.528.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 66.528.000,00 66.528.000,00 0,00 -66.528.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 1 jenis 1 jenis 51.140.000,00 51.140.000,00 8.631.000,00 -42.509.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas 37.976.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 51.140.000,00 51.140.000,00 0,00 -51.140.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 3 Laporan 0,00 0,00 8.631.000,00 8.631.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 37.976.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 2 jenis 2 jenis 0,00 40.208.000,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan, gedung kantor 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 0,00 21.408.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 18.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97,00 % 97,00 % 860.584.400,00 860.584.400,00 0,00 -860.584.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna layanan kesehatan puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 860.584.400,00 860.584.400,00 0,00 -860.584.400,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 207.898.000,00 578.124.000,00 0,00 -207.898.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 207.898.000,00 578.124.000,00 0,00 -207.898.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, Tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektoral 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 365 Orang 249 Orang 0,00 52.080.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 346 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2704 Orang 2520 Orang 0,00 27.300.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 42 Orang 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 42 Orang 165 Orang 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 199.469.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 450.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Jombor DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 10.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1443 Orang 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 87.487.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 207.898.000,00 134.636.000,00 0,00 -207.898.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 6 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 100.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 11.802.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 105 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 600.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 9.496.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 9.496.000,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 9.496.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Gedangan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BANYUBIRU 2.110.971.000,00 2.591.780.000,00 2.964.470.411,00 853.499.411,00 2.981.036.211,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.110.971.000,00 2.591.780.000,00 2.964.470.411,00 853.499.411,00 2.981.036.211,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.110.971.000,00 2.591.780.000,00 2.964.470.411,00 853.499.411,00 2.981.036.211,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 1.877.560.000,00 1.930.210.000,00 2.306.140.411,00 445.146.211,00 2.322.706.211,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 0,00 4.992.000,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.992.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Kebondowo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan puskesmas 87.120.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Kebondowo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 87.120.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 1 jenis 1 jenis 0,00 38.958.000,00 64.851.000,00 64.851.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas 68.746.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 38.958.000,00 38.958.000,00 38.958.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Kebondowo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 42.853.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 3 Laporan 0,00 0,00 25.893.000,00 25.893.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 25.893.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 jenis 1 jenis 0,00 8.700.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 6.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 7 Unit 0,00 8.700.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Kebondowo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 1.798.360.000,00 1.798.360.000,00 2.155.039.411,00 356.679.411,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna Layanan Puskesmas 2.155.039.411,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.798.360.000,00 1.798.360.000,00 2.155.039.411,00 356.679.411,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.155.039.411,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 66,67 % 233.411.000,00 646.353.000,00 643.113.000,00 409.702.000,00 643.113.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 233.411.000,00 646.353.000,00 643.113.000,00 409.702.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 643.113.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 634 Orang 459 Orang 0,00 76.800.000,00 76.800.000,00 76.800.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 76.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 603 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4133 Orang 5043 Orang 0,00 32.700.000,00 32.700.000,00 32.700.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 32.700.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 59 Orang 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 309 Orang 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 540 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 172.393.000,00 172.393.000,00 172.393.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 172.393.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 19.100.000,00 19.100.000,00 19.100.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 19.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 8.900.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2705 Orang 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 93.080.000,00 93.080.000,00 93.080.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 93.080.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 233.411.000,00 162.942.000,00 159.702.000,00 -73.709.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 159.702.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 53 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 219.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 24.319.000,00 24.319.000,00 24.319.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 24.319.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 111 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 24.550.000,00 24.550.000,00 24.550.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 24.550.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95,00 % 95,00 % 0,00 15.217.000,00 15.217.000,00 15.217.000,00 15.217.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 65,97 % 65,97 % 0,00 15.217.000,00 15.217.000,00 15.217.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 15.217.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 15.217.000,00 15.217.000,00 15.217.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.217.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS JAMBU 1.832.825.200,00 2.340.843.000,00 2.457.414.510,00 624.589.310,00 2.644.080.961,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.832.825.200,00 2.340.843.000,00 2.457.414.510,00 624.589.310,00 2.644.080.961,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.832.825.200,00 2.340.843.000,00 2.457.414.510,00 624.589.310,00 2.644.080.961,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 1.617.023.200,00 1.671.003.000,00 1.790.514.510,00 357.217.761,00 1.974.240.961,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 Jenis 1 Jenis 0,00 4.996.800,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.996.800,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan Puskesmas 87.120.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 87.120.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 Jenis 2 Jenis 28.298.000,00 70.981.000,00 91.922.000,00 63.624.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 101.114.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 42.710.000,00 45.710.000,00 45.710.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 50.281.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 8 Laporan 28.298.000,00 28.271.000,00 46.212.000,00 17.914.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 50.833.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 Jenis 1 Jenis 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 6.930.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.930.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97,00 % 97,00 % 1.509.525.200,00 1.509.525.200,00 1.612.342.510,00 102.817.310,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna layanan kesehatan Puskesmas 1.773.576.761,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.509.525.200,00 1.509.525.200,00 1.612.342.510,00 102.817.310,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.773.576.761,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 66,67 % 215.802.000,00 658.523.000,00 655.583.000,00 442.721.000,00 658.523.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2,51 % 3,92 % 40,00 % 45,00 % 5,28 % 87,66 % 95 % 95,00 % 100 % 2,51 % 3,92 % 40,00 % 45,00 % 5,28 % 87,66 % 95 % 95,00 % 215.802.000,00 658.523.000,00 655.583.000,00 439.781.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 658.523.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 567 Orang 469 Orang 0,00 86.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 86.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 538 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3296 Orang 4460 Orang 0,00 59.550.000,00 59.550.000,00 59.550.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 59.550.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 115 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 76 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 81 Orang 284 Orang 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 193.298.000,00 193.298.000,00 193.298.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 193.298.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 9.100.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 8.650.000,00 8.650.000,00 8.650.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2492 Orang 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:27 Halaman 116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 112.774.000,00 112.774.000,00 112.774.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 112.774.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 215.802.000,00 151.077.000,00 148.137.000,00 -67.665.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 151.077.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 44 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 9.824.000,00 9.824.000,00 9.824.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.824.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 12.950.000,00 12.950.000,00 12.950.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.950.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95,00 % 95,00 % 0,00 11.317.000,00 11.317.000,00 11.317.000,00 11.317.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 11.317.000,00 11.317.000,00 11.317.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 11.317.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 11.317.000,00 11.317.000,00 11.317.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 11.317.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SUMOWONO 2.338.823.900,00 2.736.105.000,00 3.201.792.919,00 862.969.019,00 3.230.381.900,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.338.823.900,00 2.736.105.000,00 3.201.792.919,00 862.969.019,00 3.230.381.900,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.338.823.900,00 2.736.105.000,00 3.201.792.919,00 862.969.019,00 3.230.381.900,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 2.104.212.900,00 2.069.111.000,00 2.536.268.919,00 250.336.600,00 2.354.549.500,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 0,00 4.948.200,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.948.200,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 102.960.000,00 102.960.000,00 102.960.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan puskesmas 113.256.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 102.960.000,00 102.960.000,00 102.960.000,00 0,00 Kab. Semarang, Sumowono, Jubelan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 113.256.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 147.138.000,00 147.117.900,00 183.739.000,00 36.601.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 178.205.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.200.000,00 60.200.000,00 60.200.000,00 0,00 Kab. Semarang, Sumowono, Jubelan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 58.432.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 86.938.000,00 86.917.900,00 123.539.000,00 36.601.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Jubelan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 119.773.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 jenis 1 jenis 61.080.000,00 21.050.000,00 21.050.000,00 -40.030.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 71.148.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 61.080.000,00 21.050.000,00 21.050.000,00 -40.030.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Jubelan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 71.148.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 1.793.034.900,00 1.793.034.900,00 2.227.769.919,00 434.735.019,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna layanan kesehatan puskesmas 1.986.440.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.793.034.900,00 1.793.034.900,00 2.227.769.919,00 434.735.019,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.986.440.500,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Presentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 66,67 % 234.611.000,00 651.365.000,00 649.895.000,00 627.701.400,00 862.312.400,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 234.611.000,00 651.365.000,00 649.895.000,00 415.284.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Masyarakat, Kader kesehatan, lintas program, lintas sektor wilayah kerja Puskesmas Sumowono 862.312.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 546 Orang 410 Orang 0,00 82.560.000,00 82.560.000,00 82.560.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 24.960.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 517 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2380 Orang 4397 Orang 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 25.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 40 Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 43 Orang 241 Orang 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 24.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 465 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 178.593.000,00 178.593.000,00 178.593.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 108.373.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 10.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 21.043.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2129 Orang 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 80.286.000,00 80.286.000,00 80.286.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 172.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0 Dokumen 234.611.000,00 153.817.000,00 152.347.000,00 -82.264.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 279.085.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 10 Laporan 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 11 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 31 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 60 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 23.359.000,00 23.359.000,00 23.359.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 43.360.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 83.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 29.200.000,00 29.200.000,00 29.200.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 29.200.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 15.629.000,00 15.629.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 15.629.000,00 15.629.000,00 15.629.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 13.520.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 Dokumen 12 Dokumen 0,00 15.629.000,00 15.629.000,00 15.629.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.520.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS AMBARAWA 1.871.233.400,00 2.380.867.000,00 2.411.782.401,00 540.549.001,00 2.714.628.100,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.871.233.400,00 2.380.867.000,00 2.411.782.401,00 540.549.001,00 2.714.628.100,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.871.233.400,00 2.380.867.000,00 2.411.782.401,00 540.549.001,00 2.714.628.100,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 1.643.780.400,00 1.705.559.000,00 1.743.144.401,00 222.713.900,00 1.866.494.300,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 0,00 4.988.100,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.988.100,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 71.280.000,00 71.280.000,00 71.280.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan Puskesmas 78.408.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 71.280.000,00 71.280.000,00 71.280.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 78.408.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 14.274.000,00 57.044.500,00 74.466.000,00 60.192.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 87.546.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 42.819.000,00 42.819.000,00 42.819.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 47.100.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 8 Laporan 14.274.000,00 14.225.500,00 31.647.000,00 17.373.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 40.445.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 jenis 1 jenis 0,00 14.020.000,00 14.020.000,00 14.020.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 15.422.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 0,00 14.020.000,00 14.020.000,00 14.020.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.422.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 1.558.226.400,00 1.558.226.400,00 1.582.628.401,00 24.402.001,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna Layanan Puskesmas 1.679.617.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.558.226.400,00 1.558.226.400,00 1.582.628.401,00 24.402.001,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.679.617.500,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar 66,67 88,89 % % 66,67 % 88,89 % 227.453.000,00 667.157.000,00 660.487.000,00 596.293.900,00 823.746.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 227.453.000,00 667.157.000,00 660.487.000,00 433.034.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 823.746.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 846 Orang 719 Orang 0,00 98.024.000,00 98.024.000,00 98.024.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 67.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 807 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 10.963.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7526 Orang 10760 Orang 0,00 22.900.000,00 22.900.000,00 22.900.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 25.500.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 57 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 904 Orang 429 Orang 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1073 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 188.332.000,00 188.332.000,00 188.332.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 199.608.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 20.740.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 3788 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 121.702.000,00 121.702.000,00 121.702.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 121.702.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 226.553.000,00 162.799.000,00 156.129.000,00 -70.424.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 230.233.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 4 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 60 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 10 Dokumen 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 11.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 69.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 15.150.000,00 15.150.000,00 15.150.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.150.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95,00 % 95,00 % 0,00 8.151.000,00 8.151.000,00 24.386.900,00 24.386.900,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 8.151.000,00 8.151.000,00 8.151.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 24.386.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 8.151.000,00 8.151.000,00 8.151.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 24.386.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS DUREN 1.370.429.400,00 1.793.931.000,00 1.997.763.576,00 627.334.176,00 2.073.141.176,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.370.429.400,00 1.793.931.000,00 1.997.763.576,00 627.334.176,00 2.073.141.176,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.370.429.400,00 1.793.931.000,00 1.997.763.576,00 627.334.176,00 2.073.141.176,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 1.171.635.400,00 1.181.086.000,00 1.387.618.576,00 224.708.776,00 1.396.344.176,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 Jenis 1 Jenis 0,00 4.700.000,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.170.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.700.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Duren PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.170.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 61.776.000,00 61.776.000,00 61.776.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan Puskesmas 67.953.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 61.776.000,00 61.776.000,00 61.776.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Duren PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 67.953.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 Jenis 2 Jenis 45.846.000,00 45.796.600,00 71.850.000,00 26.004.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 69.498.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 31.572.000,00 31.572.000,00 31.572.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Duren PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 29.119.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 8 Laporan 14.274.000,00 14.224.600,00 40.278.000,00 26.004.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Duren PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 40.378.800,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 Jenis 1 Jenis 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 5.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Duren PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97,00 % 97,00 % 1.064.013.400,00 1.064.013.400,00 1.248.442.576,00 184.429.176,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - Puskesmas, Pengguna Layanan Puskesmas 1.248.442.576,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.064.013.400,00 1.064.013.400,00 1.248.442.576,00 184.429.176,00 Kab. Semarang, Bandungan, Duren PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 1.248.442.576,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 66,67 % 198.794.000,00 598.331.000,00 595.631.000,00 463.489.000,00 662.283.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2,51 % 3,92 % 40,00 % 5,28 % 87,66 % 95,00 % 100 % 2,51 % 3,92 % 40,00 % 5,28 % 87,66 % 95,00 % 198.794.000,00 598.331.000,00 595.631.000,00 396.837.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor Kab. Semarang 662.283.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 551 Orang 364 Orang 0,00 104.000.000,00 104.000.000,00 104.000.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 104.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 523 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2231 Orang 3687 Orang 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00 25.400.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 25.400.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 40 Orang 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 35 Orang 233 Orang 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 14.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 648 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 160.267.000,00 160.267.000,00 160.267.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 160.267.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2002 Orang 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 97.063.000,00 97.063.000,00 97.063.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 97.063.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 198.794.000,00 137.112.000,00 134.412.000,00 -64.382.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 201.064.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 37 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 1.539.000,00 1.539.000,00 1.539.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.539.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 14.514.000,00 14.514.000,00 14.514.000,00 14.514.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 14.514.000,00 14.514.000,00 14.514.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 14.514.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 14.514.000,00 14.514.000,00 14.514.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Banyukuning Kab. Semarang, Bandungan, Candi Kab. Semarang, Bandungan, Kenteng Kab. Semarang, Bandungan, Duren Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 14.514.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS JIMBARAN 1.141.227.100,00 1.582.151.000,00 1.762.251.819,00 621.024.719,00 1.679.641.700,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.141.227.100,00 1.582.151.000,00 1.762.251.819,00 621.024.719,00 1.679.641.700,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.141.227.100,00 1.582.151.000,00 1.762.251.819,00 621.024.719,00 1.679.641.700,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 950.337.100,00 988.602.000,00 1.169.902.819,00 48.240.700,00 998.577.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 0,00 4.677.900,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.170.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.677.900,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.170.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 70.478.000,00 69.291.000,00 58.608.000,00 -11.870.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan Puskesmas 71.264.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 58.608.000,00 58.608.000,00 58.608.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 64.468.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 11.870.000,00 10.683.000,00 0,00 -11.870.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.795.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 11.400.000,00 32.406.000,00 30.587.000,00 19.187.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas Jimbaran 35.646.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 21.006.000,00 21.006.000,00 21.006.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 23.106.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 136 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4 Laporan 11.400.000,00 11.400.000,00 9.581.000,00 -1.819.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.540.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 jenis 1 jenis 0,00 13.768.000,00 13.768.000,00 13.768.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 15.144.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 0,00 13.768.000,00 13.768.000,00 13.768.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.144.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 868.459.100,00 868.459.100,00 1.066.189.819,00 197.730.719,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - Puskesmas, Pengguna Layanan Puskesmas 871.351.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 868.459.100,00 868.459.100,00 1.066.189.819,00 197.730.719,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 871.351.800,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66.67 88.89 % % 100 88.89 % % 190.890.000,00 585.547.000,00 584.347.000,00 465.723.900,00 656.613.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 137 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2.51 % 3.92 % 40 % 5.28 % 87.66 % 95 % 100 % 2.51 % 3.92 % 40 % 5.28 % 87.66 % 95 % 190.890.000,00 585.547.000,00 584.347.000,00 393.457.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Masyarakat, kader, lintas program dan lintas sektor di wilayah kerja puskesmas Jimbaran 656.613.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 490 Orang 292 Orang 0,00 86.400.000,00 86.400.000,00 86.400.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 48.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 465 Orang 267 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.890.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1550 Orang 4674 Orang 0,00 17.850.000,00 17.850.000,00 17.850.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 138 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 26 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 Orang 179 Orang 0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 516 Orang 1063 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 176.367.000,00 176.367.000,00 176.367.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 168.758.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 22.100.000,00 22.100.000,00 22.100.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 23.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 8.057.000,00 8.057.000,00 8.057.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 14.420.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 139 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1528 Orang 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 90.850.000,00 90.850.000,00 90.850.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 104.695.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 190.890.000,00 134.307.000,00 133.107.000,00 -57.783.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 193.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 10 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 6 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:28 Halaman 140 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 22.050.000,00 22.050.000,00 22.050.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 666.000,00 666.000,00 666.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 61.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 9.650.000,00 9.650.000,00 9.650.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 8.002.000,00 8.002.000,00 24.450.000,00 24.450.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65.97 % 65.97 % 0,00 8.002.000,00 8.002.000,00 8.002.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 24.450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 8.002.000,00 8.002.000,00 8.002.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Jetis Kab. Semarang, Bandungan, Mlilir Kab. Semarang, Bandungan, Jimbaran Kab. Semarang, Bandungan, Pakopen Kab. Semarang, Bandungan, Sidomukti DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 24.450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BAWEN 1.762.054.600,00 2.287.146.000,00 2.508.743.076,00 746.688.476,00 2.695.120.183,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.762.054.600,00 2.287.146.000,00 2.508.743.076,00 746.688.476,00 2.695.120.183,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.762.054.600,00 2.287.146.000,00 2.508.743.076,00 746.688.476,00 2.695.120.183,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 1.523.643.600,00 1.596.618.000,00 1.821.795.076,00 480.948.583,00 2.004.592.183,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 141 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 Jenis 1 Jenis 0,00 4.980.000,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola Keuangan dan Pengurus Barang 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.980.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 71.280.000,00 71.280.000,00 71.280.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan Puskesmas 78.408.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 71.280.000,00 71.280.000,00 71.280.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 78.408.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 Jenis 2 Jenis 14.274.000,00 73.668.400,00 99.750.000,00 85.476.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 106.607.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 59.472.000,00 59.472.000,00 59.472.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 65.485.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 8 Laporan 14.274.000,00 14.196.400,00 40.278.000,00 26.004.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 41.122.400,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 142 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 jenis 1 jenis 0,00 8.600.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 9.460.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 0,00 8.600.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.460.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 1.438.089.600,00 1.438.089.600,00 1.641.015.076,00 202.925.476,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna Layanan Kesehatan Puskesmas 1.805.116.583,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.438.089.600,00 1.438.089.600,00 1.641.015.076,00 202.925.476,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.805.116.583,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 238.411.000,00 669.175.000,00 665.595.000,00 430.764.000,00 669.175.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 143 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 66,67 % 87,66 % 95 % 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 66,67 % 87,66 % 95 % 238.411.000,00 669.175.000,00 665.595.000,00 427.184.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 669.175.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 814 Orang 571 Orang 0,00 112.338.000,00 112.338.000,00 112.338.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 112.338.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 773 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 144 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2518 Orang 7045 Orang 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 17.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 61 Orang 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 13 Orang 410 Orang 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 993 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 186.545.000,00 186.545.000,00 186.545.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 186.545.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 145 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 6.488.000,00 6.488.000,00 6.488.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.488.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 3553 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2219 Dokumen 2219 Dokumen 0,00 134.495.000,00 134.495.000,00 134.495.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 134.495.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 238.411.000,00 156.049.000,00 152.469.000,00 -85.942.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 156.049.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 5.460.000,00 5.460.000,00 5.460.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.460.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 13 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 146 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 980 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 60 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 10.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 8.050.000,00 8.050.000,00 8.050.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.050.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 21.353.000,00 21.353.000,00 21.353.000,00 21.353.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 21.353.000,00 21.353.000,00 21.353.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 21.353.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 147 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 39 Dokumen 39 Dokumen 0,00 21.353.000,00 21.353.000,00 21.353.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 21.353.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BRINGIN 3.109.288.780,00 3.687.645.000,00 4.243.111.807,00 1.133.823.027,00 4.227.002.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.109.288.780,00 3.687.645.000,00 4.243.111.807,00 1.133.823.027,00 4.227.002.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.109.288.780,00 3.687.645.000,00 4.243.111.807,00 1.133.823.027,00 4.227.002.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 2.892.886.780,00 2.998.636.000,00 3.555.302.807,00 579.504.220,00 3.472.391.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 Jenis 1 Jenis 0,00 4.961.220,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola Keuangan dan Pengurus Barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.961.220,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Bringin, Bringin PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 106.128.000,00 106.128.000,00 106.128.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan puskesmas 116.740.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 106.128.000,00 106.128.000,00 106.128.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bringin, Bringin PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 116.740.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 Jenis 2 Jenis 56.346.000,00 148.834.000,00 210.489.000,00 154.143.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - Puskesmas dan tenaga outsourching 250.697.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 148 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 92.532.000,00 92.532.000,00 92.532.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Bringin PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 101.785.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 8 Laporan 56.346.000,00 56.302.000,00 117.957.000,00 61.611.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Bringin PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 148.912.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 jenis 1 jenis 0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 9.130.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Bringin PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.130.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97,00 % 97,00 % 2.730.412.780,00 2.730.412.780,00 3.229.635.807,00 499.223.027,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna Layanan Puskesmas 3.090.323.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.730.412.780,00 2.730.412.780,00 3.229.635.807,00 499.223.027,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Bringin, Bringin PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.090.323.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66.67 88,89 % % 100 88,89 % % 216.402.000,00 671.523.000,00 670.323.000,00 520.723.000,00 737.125.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 149 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 40.00 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 95.00 % 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 40.00 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 95.00 % 216.402.000,00 671.523.000,00 670.323.000,00 453.921.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 737.125.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 756 Orang 420 Orang 0,00 112.320.000,00 112.320.000,00 112.320.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 112.320.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 717 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7183 Orang 6263 Orang 0,00 24.050.000,00 24.050.000,00 24.050.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 24.050.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 150 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 68 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 59 Orang 330 Orang 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 192.585.000,00 192.585.000,00 192.585.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 192.585.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 15.100.000,00 15.100.000,00 15.100.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 24.100.000,00 24.100.000,00 24.100.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 24.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2879 Orang 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 151 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 60.952.000,00 60.952.000,00 60.952.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 107.752.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 216.402.000,00 157.377.000,00 156.177.000,00 -60.225.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 223.179.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 59 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 16 Dokumen 0,00 16.320.000,00 16.320.000,00 16.320.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 16.320.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 15 Dokumen 0,00 1.519.000,00 1.519.000,00 1.519.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.519.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 152 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 16 Dokumen 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 46.800.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 17.486.000,00 17.486.000,00 17.486.000,00 17.486.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65.97 % 65.97 % 0,00 17.486.000,00 17.486.000,00 17.486.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 17.486.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 17.486.000,00 17.486.000,00 17.486.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 17.486.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BANCAK 2.397.961.870,00 2.819.136.000,00 2.970.588.213,00 572.626.343,00 3.087.863.169,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.397.961.870,00 2.819.136.000,00 2.970.588.213,00 572.626.343,00 3.087.863.169,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.397.961.870,00 2.819.136.000,00 2.970.588.213,00 572.626.343,00 3.087.863.169,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 2.179.559.870,00 2.184.451.000,00 2.346.803.213,00 171.395.259,00 2.350.955.129,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 Jenis 1 Jenis 0,00 4.994.530,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.994.530,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Bancak PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 153 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 77.616.000,00 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan Puskesmas 85.377.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 77.616.000,00 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bancak, Bancak PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 85.377.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 Jenis 2 Jenis 221.418.000,00 221.314.600,00 276.915.000,00 55.497.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 358.458.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 55.764.000,00 55.764.000,00 55.764.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bancak, Bancak PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 61.340.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 165.654.000,00 165.550.600,00 221.151.000,00 55.497.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Bancak PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 297.118.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 Jenis 1 Jenis 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 15.620.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bancak, Bancak PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.620.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 1.867.325.870,00 1.867.325.870,00 1.978.322.213,00 110.996.343,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna layanan kesehatan puskesmas 1.885.999.129,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 154 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.867.325.870,00 1.867.325.870,00 1.978.322.213,00 110.996.343,00 Kab. Semarang, Bancak, Bancak PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.885.999.129,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 218.402.000,00 621.840.000,00 610.940.000,00 504.376.540,00 722.778.540,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 97 % 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 97 % 218.402.000,00 621.840.000,00 610.940.000,00 392.538.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 722.778.540,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 357 Orang 292 Orang 0,00 118.800.000,00 118.800.000,00 118.800.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 119.988.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 155 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 337 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2047 Orang 2657 Orang 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 18.450.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 20.295.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 49 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 7.920.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 60 Orang 171 Orang 0,00 14.450.000,00 12.650.000,00 12.650.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.895.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 165.980.000,00 165.980.000,00 165.980.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 182.578.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 495.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.840.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 156 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 22.300.000,00 22.300.000,00 22.300.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 22.523.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1491 Orang 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.070.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 67.144.000,00 68.944.000,00 68.944.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 73.858.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 218.402.000,00 145.232.000,00 134.332.000,00 -84.070.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 211.229.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 60 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 220.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 157 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 9 Dokumen 9 Dokumen 0,00 12.150.000,00 12.150.000,00 12.150.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.365.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 236.340,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 9 Dokumen 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.970.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 28.450.000,00 28.450.000,00 28.450.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 31.295.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 12.845.000,00 12.845.000,00 14.129.500,00 14.129.500,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 12.845.000,00 12.845.000,00 12.845.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 14.129.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 12.845.000,00 12.845.000,00 12.845.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 14.129.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BERGAS 2.330.199.400,00 2.872.854.000,00 2.855.957.253,00 525.757.853,00 3.128.847.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.330.199.400,00 2.872.854.000,00 2.855.957.253,00 525.757.853,00 3.128.847.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.330.199.400,00 2.872.854.000,00 2.855.957.253,00 525.757.853,00 3.128.847.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 1.983.754.400,00 2.138.519.000,00 2.123.122.253,00 409.857.600,00 2.393.612.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 158 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 Jenis 1 Jenis 0,00 4.950.000,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.950.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 93.456.000,00 93.456.000,00 93.456.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan puskesmas 107.085.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 93.456.000,00 93.456.000,00 93.456.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 107.085.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 Jenis 2 Jenis 100.962.000,00 236.676.600,00 241.237.200,00 140.275.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 297.247.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 135.732.000,00 103.332.000,00 103.332.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 149.305.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 100.962.000,00 100.944.600,00 137.905.200,00 36.943.200,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 147.942.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 159 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 Jenis 1 Jenis 0,00 14.100.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 15.510.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 11 Unit 0,00 14.100.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.510.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 1.789.336.400,00 1.789.336.400,00 1.779.279.053,00 -10.057.347,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna Layanan Puskesmas 1.968.270.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.789.336.400,00 1.789.336.400,00 1.779.279.053,00 -10.057.347,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.968.270.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 346.445.000,00 715.500.000,00 714.000.000,00 369.955.000,00 716.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 160 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase Desa/Kelurahan yg sudah memenuhi 5 Pilar STBM Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 40.00 % 45.00 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 95.00 % 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 40.00 % 45.00 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 95.00 % 346.445.000,00 715.500.000,00 714.000.000,00 367.555.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 716.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1114 Orang 688 Orang 0,00 125.280.000,00 125.280.000,00 125.280.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 125.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1064 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 161 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7412 Orang 9679 Orang 0,00 23.300.000,00 23.300.000,00 23.300.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 23.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 61 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 226 Orang 487 Orang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1256 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 200.111.000,00 200.111.000,00 200.111.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 200.111.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 20.900.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 20.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 4163 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 85.138.000,00 84.238.000,00 84.238.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 85.138.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 251.565.000,00 172.349.000,00 170.849.000,00 -80.716.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 172.349.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00 5.220.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.220.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 414 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 138 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 13.952.000,00 13.952.000,00 13.952.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.952.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 94.880.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -93.380.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 31.700.000,00 32.600.000,00 32.600.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 32.600.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 18.835.000,00 18.835.000,00 18.835.000,00 18.835.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 18.835.000,00 18.835.000,00 18.835.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 18.835.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 18.835.000,00 18.835.000,00 18.835.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 18.835.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PRINGAPUS 2.102.167.900,00 2.660.841.000,00 2.670.465.356,00 568.297.456,00 3.107.413.900,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.102.167.900,00 2.660.841.000,00 2.670.465.356,00 568.297.456,00 3.107.413.900,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.102.167.900,00 2.660.841.000,00 2.670.465.356,00 568.297.456,00 3.107.413.900,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 1.866.756.900,00 1.934.143.000,00 1.945.267.356,00 513.959.000,00 2.380.715.900,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 Jenis 1 Jenis 0,00 4.980.900,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.980.900,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Pringapus PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 96.624.000,00 96.624.000,00 96.624.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan Puskesmas 106.286.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 96.624.000,00 96.624.000,00 96.624.000,00 0,00 Kab. Semarang, Pringapus, Pringapus PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 106.286.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 Jenis 2 Jenis 64.630.000,00 127.035.200,00 154.590.000,00 89.960.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 141.566.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 62.472.000,00 62.472.000,00 62.472.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Pringapus PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 68.719.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 64.630.000,00 64.563.200,00 92.118.000,00 27.488.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Pringapus PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 72.847.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 Jenis 1 Jenis 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 14.190.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Pringapus, Pringapus PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 14.190.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 1.692.002.900,00 1.692.002.900,00 1.679.803.356,00 -12.199.544,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna Layanan Kesehatan Puskesmas 2.113.172.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.692.002.900,00 1.692.002.900,00 1.679.803.356,00 -12.199.544,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.113.172.800,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 235.411.000,00 710.142.000,00 708.642.000,00 474.731.000,00 710.142.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 100 % 2,51 % 3,92 % 40 % 5,28 % 87,66 % 95 % 235.411.000,00 710.142.000,00 708.642.000,00 473.231.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 710.142.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 918 Orang 676 Orang 0,00 76.500.000,00 76.500.000,00 76.500.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 76.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 874 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7627 Orang 6.857 Orang 0,00 39.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 39.500.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:29 Halaman 167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 64 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 68 Orang 385 Orang 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 843 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 238.963.000,00 238.963.000,00 238.963.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 238.963.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 3279 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 128.666.000,00 128.666.000,00 128.666.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 128.666.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 235.411.000,00 164.647.000,00 163.147.000,00 -72.264.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 164.647.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 17 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 14 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 60 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 12.420.000,00 12.420.000,00 12.420.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.420.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 446.000,00 446.000,00 446.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 446.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 10.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.750.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 16.556.000,00 16.556.000,00 16.556.000,00 16.556.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 16.556.000,00 16.556.000,00 16.556.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 16.556.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 16.556.000,00 16.556.000,00 16.556.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 16.556.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS UNGARAN 325.667.000,00 799.290.100,00 2.218.462.454,00 1.892.795.454,00 2.224.080.700,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 325.667.000,00 799.290.100,00 2.218.462.454,00 1.892.795.454,00 2.224.080.700,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 325.667.000,00 799.290.100,00 2.218.462.454,00 1.892.795.454,00 2.224.080.700,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 94.706.000,00 164.328.100,00 1.589.200.454,00 1.494.412.700,00 1.589.118.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 0,00 4.947.100,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul pengelola keuangan dan pengurus barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.947.100,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 80.432.000,00 80.432.000,00 74.580.000,00 -5.852.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan Puskesmas 88.475.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 80.432.000,00 80.432.000,00 74.580.000,00 -5.852.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 88.475.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 14.274.000,00 53.494.000,00 83.998.000,00 69.724.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 43.142.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 39.220.000,00 43.720.000,00 43.720.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 43.142.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 14.274.000,00 14.274.000,00 40.278.000,00 26.004.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 2 jenis 2 jenis 0,00 25.455.000,00 25.455.000,00 25.455.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan, gedung kantor 28.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 0,00 10.420.000,00 10.420.000,00 10.420.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 11.462.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 15.035.000,00 15.035.000,00 15.035.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 16.538.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97,00 % 97,00 % 0,00 0,00 1.404.417.454,00 1.404.417.454,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna layanan kesehatan puskesmas 1.424.001.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 0,00 1.404.417.454,00 1.404.417.454,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.424.001.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 230.961.000,00 631.204.000,00 625.504.000,00 400.243.000,00 631.204.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase Desa/Kelurahan yg sudah memenuhi 5 Pilar STBM Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 40.00 % 45.00 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 95.00 % 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 40.00 % 45.00 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 95.00 % 230.961.000,00 631.204.000,00 625.504.000,00 394.543.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 631.204.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 492 Orang 331 Orang 0,00 95.400.000,00 95.400.000,00 95.400.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 95.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 464 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3405 Orang 6483 Orang 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 18.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 81 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 460 Orang 260 Orang 0,00 8.650.000,00 8.650.000,00 8.650.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 480 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 164.341.000,00 164.341.000,00 164.341.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 164.341.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 11.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 9.525.000,00 9.525.000,00 9.525.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.525.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2245 Orang 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 101.196.000,00 100.896.000,00 100.896.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 100.896.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 230.961.000,00 156.424.000,00 150.724.000,00 -80.237.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 156.424.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 6.663.000,00 6.663.000,00 6.663.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.663.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 460 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 175 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 480 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 70 Orang 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 26.005.000,00 26.005.000,00 26.005.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 26.005.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 17.150.000,00 17.450.000,00 17.450.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 17.450.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 3.758.000,00 3.758.000,00 3.758.000,00 3.758.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 3.758.000,00 3.758.000,00 3.758.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 3.758.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 176 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 3.758.000,00 3.758.000,00 3.758.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Gogik Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.758.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS LEREP 1.564.759.200,00 2.050.530.000,00 2.188.983.659,00 624.224.459,00 1.419.344.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.564.759.200,00 2.050.530.000,00 2.188.983.659,00 624.224.459,00 1.419.344.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.564.759.200,00 2.050.530.000,00 2.188.983.659,00 624.224.459,00 1.419.344.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 1.328.752.200,00 1.385.565.000,00 1.529.018.659,00 80.391.800,00 1.409.144.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 0,00 5.000.000,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 5.000.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 63.360.000,00 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Karyawan puskesmas 64.944.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 63.360.000,00 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 64.944.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 50.606.000,00 98.518.800,00 125.961.000,00 75.355.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 116.046.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 177 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 47.928.000,00 48.408.000,00 48.408.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 47.928.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 50.606.000,00 50.590.800,00 77.553.000,00 26.947.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 68.118.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 jenis 1 jenis 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 3.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 1.214.786.200,00 1.214.786.200,00 1.335.047.659,00 120.261.459,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna Layanan Puskesmas 1.219.254.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.214.786.200,00 1.214.786.200,00 1.335.047.659,00 120.261.459,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.219.254.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 100 88,89 % % 236.007.000,00 656.146.000,00 651.146.000,00 -225.807.000,00 10.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 178 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2.51 % 3.92 % 40 % 5.28 % 87.66 % 95 % 100 % 2.51 % 3.92 % 40 % 5.28 % 87.66 % 95 % 236.007.000,00 656.146.000,00 651.146.000,00 415.139.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, tenaga kesehatan, kader kesehatan, lintas sektor 10.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 626 Orang 503 Orang 0,00 98.494.000,00 98.494.000,00 98.494.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 594 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 179 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6556 Orang 6436 Orang 11.700.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 14.700.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 94 Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 35 Orang 301 Orang 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 535 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 179.045.000,00 179.045.000,00 179.045.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 180 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 6.850.000,00 6.850.000,00 6.850.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2561 Orang 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 121.030.000,00 121.030.000,00 121.030.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 224.307.000,00 154.837.000,00 149.837.000,00 -74.470.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 181 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 35 Orang 35 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 535 Orang 535 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 70 Orang 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 15.240.000,00 15.240.000,00 15.240.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 182 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 22.950.000,00 22.950.000,00 22.950.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 8.819.000,00 8.819.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65,97 % 65,97 % 0,00 8.819.000,00 8.819.000,00 8.819.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 8.819.000,00 8.819.000,00 8.819.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo Kab. Semarang, Ungaran Barat, Branjang Kab. Semarang, Ungaran Barat, Kalisidi Kab. Semarang, Ungaran Barat, Keji Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep Kab. Semarang, Ungaran Barat, Nyatnyono DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS LEYANGAN 996.282.300,00 1.622.955.000,00 1.758.056.313,00 761.774.013,00 1.967.295.144,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 996.282.300,00 1.622.955.000,00 1.758.056.313,00 761.774.013,00 1.967.295.144,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 996.282.300,00 1.622.955.000,00 1.758.056.313,00 761.774.013,00 1.967.295.144,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 784.304.300,00 994.182.000,00 1.132.863.313,00 540.174.144,00 1.324.478.444,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 5.000.000,00 4.987.000,00 750.000,00 -4.250.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola keuangan dan pengurus barang 5.493.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 4.987.000,00 750.000,00 -4.250.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.493.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 68.152.000,00 233.114.700,00 163.239.000,00 95.087.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, seluruh karyawan 256.830.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 183 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 0,00 3.960.000,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.356.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 138.685.000,00 72.500.000,00 72.500.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 152.661.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 68.152.000,00 67.965.500,00 79.339.000,00 11.187.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 87.272.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 22.504.200,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.540.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 29.280.000,00 74.208.000,00 99.017.000,00 69.737.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas 105.311.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 29.280.000,00 29.280.000,00 29.280.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 28.601.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 44.928.000,00 69.737.000,00 69.737.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 76.710.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 184 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 jenis 1 jenis 11.100.000,00 11.100.000,00 16.100.000,00 5.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 17.710.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 11.100.000,00 11.100.000,00 16.100.000,00 5.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 17.710.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 670.772.300,00 670.772.300,00 853.757.313,00 182.985.013,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna layanan kesehatan puskesmas 939.133.044,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 670.772.300,00 670.772.300,00 853.757.313,00 182.985.013,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 939.133.044,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 88,89 % 88,89 % 211.978.000,00 623.919.000,00 620.339.000,00 425.984.700,00 637.962.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 185 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 45.00 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 100,00 % 100.00 % 2.51 % 3.92 % 45.00 % 5.28 % 87.66 % 95,00 % 211.978.000,00 623.919.000,00 620.339.000,00 408.361.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Lintas Sektor 637.962.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 542 Orang 310 Orang 0,00 95.850.000,00 95.850.000,00 95.850.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 95.850.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 513 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4057 Orang 6.321 Orang 0,00 25.350.000,00 25.350.000,00 25.350.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 25.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:30 Halaman 186 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 32 Orang 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 19.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 82 Orang 269 Orang 0,00 5.750.000,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 461 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 167.867.000,00 167.867.000,00 167.867.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 167.867.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 13.300.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 187 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2346 Orang 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 105.196.000,00 102.796.000,00 102.796.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 105.196.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 211.978.000,00 155.817.000,00 152.237.000,00 -59.741.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 167.460.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 20 Orang 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 7.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 188 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 1.139.000,00 1.139.000,00 1.139.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.139.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 13.300.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 14.500.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Rumah Tangga Sehat dengan Strata Sehat Utama dan Paripurna 95.00 % 95.00 % 0,00 4.854.000,00 4.854.000,00 4.854.000,00 4.854.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65.97 % 65.97 % 0,00 4.854.000,00 4.854.000,00 4.854.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 4.854.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 4.854.000,00 4.854.000,00 4.854.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo Kab. Semarang, Ungaran Timur, Leyangan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.854.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KALONGAN 1.465.710.300,00 1.913.847.000,00 2.084.511.560,00 618.801.260,00 2.248.322.416,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.465.710.300,00 1.913.847.000,00 2.084.511.560,00 618.801.260,00 2.248.322.416,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.465.710.300,00 1.913.847.000,00 2.084.511.560,00 618.801.260,00 2.248.322.416,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 1.266.316.300,00 1.271.237.000,00 1.444.121.560,00 326.892.416,00 1.593.208.716,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 0,00 4.960.800,00 750.000,00 750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pengelola Keuangan dan Pengurus Barang 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 189 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.960.800,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 57.024.000,00 57.024.000,00 55.440.000,00 -1.584.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul seluruh karyawan UPTD Puskesmas Kalongan 60.984.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 57.024.000,00 57.024.000,00 55.440.000,00 -1.584.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 60.984.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 151.090.000,00 151.049.900,00 150.925.800,00 -164.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas dan tenaga outsourching 166.018.380,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 64.152.000,00 64.152.000,00 61.990.800,00 -2.161.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 68.189.880,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 86.938.000,00 86.897.900,00 88.935.000,00 1.997.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 97.828.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 1 jenis 1 jenis 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan dinas operasional atau lapangan 2.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.640.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 190 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase ketercapaian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas 97 % 97 % 1.055.802.300,00 1.055.802.300,00 1.234.605.760,00 178.803.460,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Puskesmas, Pengguna Layanan Kesehatan Puskesmas 1.358.066.336,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.055.802.300,00 1.055.802.300,00 1.234.605.760,00 178.803.460,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.358.066.336,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66.67 88.89 % % 100 88.89 % % 199.394.000,00 633.151.000,00 630.931.000,00 446.260.700,00 645.654.700,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan Persentase institusi yang melaksanakan kesehatan olah raga Persentase kasus KIPI yang dilaporkan, dilacak dan diinvestigasi < 24 jam Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD Persentase pelayanan kesehatan balita Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan pada penyandang masalah kesehatan jiwa dan napza Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan khusus Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 100 % 2.51 % 3.92 % 40 % 5.28 % 87.66 % 95 % 100 % 2.51 % 3.92 % 40 % 5.28 % 87.66 % 95 % 199.394.000,00 633.151.000,00 630.931.000,00 431.537.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Seluruh penduduk Kabupaten Semarang, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Lintas Sektor 645.654.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 707 Orang 491 Orang 0,00 118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 118.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 191 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 672 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3698 Orang 4401 Orang 0,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 11.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 48 Orang 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 13 Orang 271 Orang 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 611 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 184.532.000,00 184.532.000,00 184.532.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 182.432.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 192 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 1.106.000,00 1.106.000,00 1.106.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.106.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2286 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 120.160.000,00 120.160.000,00 120.160.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 120.160.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 199.394.000,00 149.457.000,00 147.237.000,00 -52.157.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 161.960.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 30 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 193 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 50 Orang 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 7.350.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 846.000,00 846.000,00 846.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 846.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 13.300.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.300.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat dengan strata sehat utama dan paripurna 95 % 95 % 0,00 9.459.000,00 9.459.000,00 9.459.000,00 9.459.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata mandiri 65.97 % 65.97 % 0,00 9.459.000,00 9.459.000,00 9.459.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UKBM, Kader kesehatan 9.459.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 9.459.000,00 9.459.000,00 9.459.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalikayen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kawengen Kab. Semarang, Ungaran Timur, Mluweh DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.459.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 323.824.377.200,00 226.942.031.400,00 208.021.730.891,00 -115.802.646.309,00 224.311.724.800,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 323.824.377.200,00 226.942.031.400,00 208.021.730.891,00 -115.802.646.309,00 224.311.724.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 194 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 323.824.377.200,00 226.942.031.400,00 208.021.730.891,00 -115.802.646.309,00 224.311.724.800,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 197.645.044.100,00 117.561.211.500,00 110.816.201.612,00 -77.176.745.300,00 120.468.298.800,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 1 jenis 1 jenis 103.079.544.000,00 107.554.133.500,00 106.524.801.540,00 3.445.257.540,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UPTD Labkesda 116.606.835.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.764.000,00 4.737.600,00 4.737.600,00 -26.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 6.160.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 676.490.000,00 505.045.400,00 523.694.000,00 -152.796.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UPTD Labkesda 598.189.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.422.000,00 1.422.000,00 1.422.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.564.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.210.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 106.531.000,00 103.777.500,00 87.077.500,00 -19.453.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 117.190.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.481.000,00 8.532.900,00 9.863.500,00 382.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 10.429.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 195 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 3.440.000,00 3.440.000,00 2.400.000,00 -1.040.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.784.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 2.521.194.900,00 1.519.526.600,00 1.937.379.000,00 -583.815.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UPTD Labkesda 1.610.934.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 130.980.000,00 130.980.000,00 154.980.000,00 24.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 144.078.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 405.459.500,00 405.459.500,00 634.308.300,00 228.848.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 406.143.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 2 jenis 2 jenis 650.358.000,00 404.157.000,00 458.491.000,00 -191.867.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kendaraan, gedung kantor, sarana dan prasarana gedung kantor 451.144.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 2.160.000,00 2.160.000,00 3.800.000,00 1.640.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.376.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17 Unit 17 Unit 9.546.000,00 9.546.000,00 13.412.000,00 3.866.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 10.500.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan dasar Persentase pemenuhan SPM bidang kesehatan 66,67 88,89 % % 66,67 88,89 % % 122.201.212.300,00 106.364.953.900,00 94.323.099.779,00 -21.878.209.000,00 100.323.003.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 196 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan 100 % 76,43 % 100 % 76,43 % 42.080.167.700,00 45.752.046.700,00 37.704.175.079,00 -4.375.992.621,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Alat kesehatan dan BHP 31.753.246.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 40 Unit 40 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN BAGI HASIL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 168.470.500,00 168.470.500,00 172.700.500,00 4.230.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 176.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan dokumen administrasi manajemen UPTD 100 % 100 % 79.446.632.600,00 60.033.495.200,00 56.044.672.700,00 -23.401.959.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul UPTD Labkesda 67.910.519.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 11.710.000,00 11.650.000,00 27.250.000,00 15.540.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 12.881.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota 100 % 100 % 442.916.000,00 347.916.000,00 312.756.000,00 -130.160.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Fasilitas pelayanan kesehatan, petugas puskesmas Kab. Semarang 425.312.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 1 Unit 1 Unit 107.086.000,00 22.950.000,00 22.950.000,00 -84.136.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 117.788.000,00 DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM 192.665.795.000,00 163.376.582.300,00 206.619.617.000,00 13.953.822.000,00 231.647.788.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 192.495.795.000,00 163.215.125.300,00 206.474.401.800,00 13.978.606.800,00 205.397.788.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 159.307.470.000,00 131.071.668.300,00 171.635.152.600,00 12.327.682.600,00 154.172.788.000,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 14.596.628.200,00 14.526.122.200,00 14.825.157.435,00 2.937.159.800,00 17.533.788.000,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Pemenuhan Dokumen Perancanaan dan Penganggaran Tersusunya Pelaporan Keuangan satu Dinas 100 % 100 % 224.500.000,00 209.789.000,00 184.422.400,00 -40.077.600,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Kegiatan Satu Dinas 277.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 197 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 5 Dokumen 75.000.000,00 67.788.000,00 50.069.500,00 -24.930.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 45.000.000,00 43.513.000,00 42.923.100,00 -2.076.900,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 65.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 14.500.000,00 13.520.000,00 12.758.000,00 -1.742.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 10 Laporan 25.000.000,00 23.807.000,00 22.343.000,00 -2.657.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 42.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 65.000.000,00 61.161.000,00 56.328.800,00 -8.671.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 70.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Pemenuhan Gaji dan Dokumen Laporan Akuntansi Perangkat Daerah 100 % 100 % 11.734.395.200,00 11.691.583.200,00 11.727.103.335,00 -7.291.865,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Seluruh Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas 13.851.788.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 120 Orang/ bulan 136 Orang/ bulan 11.615.757.500,00 11.576.638.500,00 11.613.079.935,00 -2.677.565,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 13.621.788.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 9 Dokumen 9 Dokumen 118.637.700,00 114.944.700,00 114.023.400,00 -4.614.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Capaian Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Terselenggaranya Kegiatan Ansuransi Gedung & Kendaraan Dinas 100 % 2 Jenis 100 % 2 Jenis 490.000.000,00 489.578.000,00 517.544.200,00 27.544.200,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 490.000.000,00 489.578.000,00 517.544.200,00 27.544.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayananan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 100 % 100 % 35.000.000,00 32.758.000,00 30.509.000,00 -4.491.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang 45.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 198 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 9.310.000,00 8.354.200,00 -1.645.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 25.000.000,00 23.448.000,00 22.154.800,00 -2.845.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 629.776.000,00 622.228.000,00 693.536.800,00 63.760.800,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang 850.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 1 Paket 100.000.000,00 99.967.000,00 99.967.000,00 -33.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 429.776.000,00 426.779.000,00 424.766.600,00 -5.009.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 95.482.000,00 168.803.200,00 68.803.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pennyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 100 % 546.000.000,00 544.552.000,00 628.113.400,00 82.113.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang 860.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 9.000.000,00 7.791.600,00 -2.208.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 310.000.000,00 309.949.000,00 360.884.600,00 50.884.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 39.715.000,00 39.459.000,00 -541.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 80.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 186.000.000,00 185.888.000,00 219.978.200,00 33.978.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 360.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah 100 % 100 % 936.957.000,00 935.634.000,00 1.043.928.300,00 106.971.300,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 199 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 74 Unit R2=3 R2 62 R4=15 Unit 326.957.000,00 326.624.000,00 328.594.400,00 1.637.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 22 Unit 22 Unit 310.000.000,00 309.491.000,00 416.201.900,00 106.201.900,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 300.000.000,00 299.519.000,00 299.132.000,00 -868.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 69.1 % 69.1 % 9.228.486.000,00 13.013.895.000,00 13.639.862.800,00 31.771.514.000,00 41.000.000.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Capaian Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai 60 % 60 % 700.000.000,00 499.075.000,00 497.965.000,00 -202.035.000,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Rencana Pembangunan Perkuatan Tebing di Kabupaten Semarang 11.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi 0,1 KM 0,0733 KM 700.000.000,00 499.075.000,00 497.965.000,00 -202.035.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 11.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik 59,13 % 59,13 % 8.528.486.000,00 12.514.820.000,00 13.141.897.800,00 4.613.411.800,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Rencana Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Semarang 30.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 2,5 KM 3,35 KM 7.477.986.000,00 11.476.249.000,00 12.120.679.300,00 4.642.693.300,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 22.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 1,5 KM 1,5 KM 1.050.500.000,00 1.038.571.000,00 1.021.218.500,00 -29.281.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 8.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase rumah tangga yang terlayani SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) 92,27 % 92,27 % 23.916.758.000,00 11.389.918.000,00 12.294.820.302,00 -3.316.758.000,00 20.600.000.000,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang terlayani SPAM 0,19 % 0,19 % 23.916.758.000,00 11.389.918.000,00 12.294.820.302,00 -11.621.937.698,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Masyarakat Kabupaten Semarang 20.600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 0.6 Liter/Detik 0,6 Liter/Detik 254.068.000,00 392.692.000,00 391.042.000,00 136.974.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.03.2.01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 12 Desa 12 Desa 43.400.000,00 41.034.000,00 37.822.100,00 -5.577.900,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 200 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 7.2 Liter/Detik 9,6 Liter/Detik 10.273.000.000,00 10.273.000.000,00 10.969.242.952,00 696.242.952,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 12.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1050 SR 148 SR 13.346.290.000,00 683.192.000,00 896.713.250,00 -12.449.576.750,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-TE MATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 7.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
4.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase rumah yang terlayani SPALDT (Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Terpusat) di kawasan perumahan dan permukiman kumuh 8,69 % 8,69 % 3.138.858.000,00 7.687.057.300,00 7.705.216.800,00 161.142.000,00 3.300.000.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan rumah tangga yang terlayani SPALDT di kawasan perumahan dan permukiman kumuh 3,21 % 3,21 % 3.138.858.000,00 7.687.057.300,00 7.705.216.800,00 4.566.358.800,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Masyarakat kab semarang 3.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 108 M³/Hari 118,8 M³/Hari 3.088.858.000,00 7.637.057.300,00 7.655.216.800,00 4.566.358.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-TEMATI K PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 3 Rumah Tangga 5 Rumah Tangga 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
5.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainase dalam kondisi baik 28 % 28 % 3.263.800.000,00 3.259.202.000,00 4.280.322.000,00 8.536.200.000,00 11.800.000.000,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan drainase dalam kondisi baik 60 % 60 % 3.263.800.000,00 3.259.202.000,00 4.280.322.000,00 1.016.522.000,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Rencana Pembangunan ,Pemeliharaan Sistem drainase 11.800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 1050 M 1018,83810 97056 M 2.113.800.000,00 2.113.350.000,00 3.091.250.000,00 977.450.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 9.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 750 Meter 785 Meter 1.150.000.000,00 1.145.852.000,00 1.189.072.000,00 39.072.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 2.800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
6.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik 80 % 80 % 8.740.000.000,00 13.210.347.000,00 14.354.076.400,00 -6.870.000.000,00 1.870.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 201 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Capaian pemenuhan dokumen SLF dan bangunan gedung dalam kondisi baik 100 % 100 % 8.740.000.000,00 13.210.347.000,00 14.354.076.400,00 5.614.076.400,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas PEMENUHAN DOKUMEN SLF DANBANGUNAN GEDUNG DALAM KONDISI BAIK 1.870.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 998.860.000,00 -1.140.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 8 Bangunan Gedung 13 Bangunan Gedung 4.370.000.000,00 8.270.000.000,00 8.735.500.000,00 4.365.500.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 8 Dokumen 2.350.000.000,00 2.950.000.000,00 3.630.060.000,00 1.280.060.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 100 Dokumen 100 Dokumen 1.020.000.000,00 990.347.000,00 989.656.400,00 -30.343.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 1.870.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
7.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik 68.50 % 68.50 % 93.833.992.800,00 65.455.701.800,00 102.027.536.163,00 -40.333.992.800,00 53.500.000.000,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase peningkatan jalan dan jembatan kondisi baik 2 % 2 % 93.833.992.800,00 65.455.701.800,00 102.027.536.163,00 8.193.543.363,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Jalan Kabupaten dan Jembatan yang berada di ruas jalan Kabupaten 53.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 2 Jembatan 4 Jembatan 5.700.000.000,00 5.700.000.000,00 7.137.708.000,00 1.437.708.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI OPSEN PKB - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 11,10 KM 45,89133 KM 42.138.328.000,00 41.757.888.000,00 74.746.279.343,00 32.607.951.343,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI OPSEN PKB - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 14 KM 1,1 KM 30.740.179.000,00 1.968.364.000,00 2.650.679.000,00 -28.089.500.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 35.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 3,5 KM 1,578608 KM 6.063.428.000,00 7.355.829.000,00 5.201.311.000,00 -862.117.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 202 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 80 Jembatan 80 Jembatan 995.800.000,00 994.657.000,00 992.836.600,00 -2.963.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 2 Jembatan 2 Jembatan 465.860.000,00 465.860.000,00 464.760.000,00 -1.100.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1209 KM 1246 KM 1.000.000.000,00 999.133.000,00 998.316.600,00 -1.683.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 6 KM 7,5 KM 6.730.397.800,00 6.213.970.800,00 9.835.645.620,00 3.105.247.820,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 14.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
8.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi 96 % 96 % 341.447.000,00 328.836.000,00 416.984.400,00 -22.447.000,00 319.000.000,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 80 % 80 % 100.000.000,00 98.445.000,00 96.951.000,00 -3.049.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Tenaga kerja konstruksi 120.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 70 Orang 60 Orang 100.000.000,00 98.445.000,00 96.951.000,00 -3.049.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 120.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Dokumen AHSP 100 % 100 % 150.000.000,00 146.803.000,00 144.230.600,00 -5.769.400,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Masyarakat Jasa Konstruksi 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 146.803.000,00 144.230.600,00 -5.769.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Persentase Pemenuhan Penerbitan Dokumen Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 100 % 100 % 12.547.000,00 9.960.000,00 7.581.200,00 -4.965.800,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Penyedia Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 14.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi 20 Dokumen 20 Dokumen 12.547.000,00 9.960.000,00 7.581.200,00 -4.965.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 14.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Persentase terselenggaranya kegiatan jasa konstruksi 100 % 100 % 78.900.000,00 73.628.000,00 168.221.600,00 89.321.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Lembaga dan Bangunan Konstruksi 85.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 203 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk 30 Bangunan Konstruksi 30 Bangunan Konstruksi 50.000.000,00 45.691.000,00 40.758.500,00 -9.241.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 60.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 30 Lembaga 30 Lembaga 28.900.000,00 27.937.000,00 127.463.100,00 98.563.100,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
9.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Pemenuhan Dokumen Rencana Tata Ruang 77.78 % 77.78 % 2.247.500.000,00 2.200.589.000,00 2.091.176.300,00 2.002.500.000,00 4.250.000.000,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan acuan Penataan Ruang Yang berkelanjutan 100 % 100 % 110.000.000,00 96.638.000,00 104.345.600,00 -5.654.400,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kabupaten Semarang 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 110.000.000,00 96.638.000,00 104.345.600,00 -5.654.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Dokumen Materi Teknis, Naskah Akademis dan Raperbup RDTR 80 % 80 % 1.833.500.000,00 1.809.505.000,00 1.741.308.100,00 -92.191.900,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kabupaten Semarang 3.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 1.774.000.000,00 1.751.554.000,00 1.707.759.900,00 -66.240.100,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 30 Orang 30 Orang 59.500.000,00 57.951.000,00 33.548.200,00 -25.951.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten 1 tahun 1 tahun 100.000.000,00 99.418.000,00 98.249.400,00 -1.750.600,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kabupaten Semarang 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 99.418.000,00 98.249.400,00 -1.750.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Capaian Terlaksananya koordinasi penataan ruang 100 % 100 % 204.000.000,00 195.028.000,00 147.273.200,00 -56.726.800,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kabupaten Semarang 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 204.000.000,00 195.028.000,00 147.273.200,00 -56.726.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 33.188.325.000,00 32.143.457.000,00 34.839.249.200,00 1.650.924.200,00 51.225.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 204 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Cakupan ketersediaan rumah layak huni 1,5 79,50 % % 1,5 % 1.135.000.000,00 1.133.240.000,00 1.220.718.400,00 90.000.000,00 1.225.000.000,00 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten 2 buah 2 buah 115.000.000,00 114.440.000,00 113.786.000,00 -1.214.000,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Masyarakat Kabupaten Semarang Terdampak Bencana 125.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 115.000.000,00 114.440.000,00 113.786.000,00 -1.214.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 125.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terlaksananya pengelolaan rusunawa 1 tahun 1 tahun 1.020.000.000,00 1.018.800.000,00 1.106.932.400,00 86.932.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kabupaten Semarang 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 3 Laporan 3 Laporan 1.020.000.000,00 1.018.800.000,00 1.106.932.400,00 86.932.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
2.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Rasio permukiman layak huni 0.99 0.99 20.375.525.000,00 19.341.684.000,00 19.570.723.500,00 4.474.475.000,00 24.850.000.000,00 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase Pemenuhan Rencana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 83,33 % 83,33 % 20.375.525.000,00 19.341.684.000,00 19.570.723.500,00 -804.801.500,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kab. Semarang 24.850.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 78 Unit Rumah 44 Unit Rumah 1.644.240.000,00 930.864.000,00 930.864.000,00 -713.376.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 2 Laporan 75.000.000,00 63.035.000,00 144.817.500,00 69.817.500,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 101 Unit 152 Unit 5.675.700.000,00 8.584.174.000,00 8.745.691.000,00 3.069.991.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 8.750.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 3 Ha 3 Ha 12.980.585.000,00 9.763.611.000,00 9.749.351.000,00 -3.231.234.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 15.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
3.1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Rasio Rumah Layak Huni 0.23 0.23 5.628.800.000,00 5.626.614.000,00 5.671.604.500,00 7.371.200.000,00 13.000.000.000,00 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh 1,12 % 1,12 % 5.628.800.000,00 5.626.614.000,00 5.671.604.500,00 42.804.500,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kab. Semarang 13.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 205 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 366 Unit Rumah 366 Unit Rumah 5.628.800.000,00 5.626.614.000,00 5.671.604.500,00 42.804.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 13.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
4.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 76 % 76 % 6.049.000.000,00 6.041.919.000,00 8.376.202.800,00 6.101.000.000,00 12.150.000.000,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase Terselenggaranya PSU Perumahan 100 % 100 % 6.049.000.000,00 6.041.919.000,00 8.376.202.800,00 2.327.202.800,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Masyarakat Kabupaten Semarang 12.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 39 Lokasi 39 Lokasi 5.940.000.000,00 5.940.000.000,00 8.282.975.000,00 2.342.975.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 12.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 20 Laporan 20 Laporan 109.000.000,00 101.919.000,00 93.227.800,00 -15.772.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 170.000.000,00 161.457.000,00 145.215.200,00 -24.784.800,00 26.250.000.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 170.000.000,00 161.457.000,00 145.215.200,00 -24.784.800,00 26.250.000.000,00
1.2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Tingkat capaian fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kab/Kota 100 % 100 % 70.000.000,00 63.791.000,00 54.668.000,00 180.000.000,00 250.000.000,00 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan masalah sengketa tanah 100 % 100 % 70.000.000,00 63.791.000,00 54.668.000,00 -15.332.000,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Masyarakat Kabupaten Semarang 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 63.791.000,00 54.668.000,00 -15.332.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
2.2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan 100 % 100 % 100.000.000,00 97.666.000,00 90.547.200,00 25.900.000.000,00 26.000.000.000,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah 100 % 100 % 100.000.000,00 97.666.000,00 90.547.200,00 -9.452.800,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Masyarakat Kabupaten Semarang 26.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 97.666.000,00 90.547.200,00 -9.452.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 26.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 20.978.217.000,00 22.591.113.000,00 23.112.661.000,00 2.134.444.000,00 24.030.240.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.978.217.000,00 22.591.113.000,00 23.112.661.000,00 2.134.444.000,00 24.030.240.000,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 20.978.217.000,00 22.591.113.000,00 23.112.661.000,00 2.134.444.000,00 24.030.240.000,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 11.469.139.900,00 12.236.915.750,00 12.850.289.750,00 -2.018.899.900,00 9.450.240.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 206 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun 11 dokumen 11 dokumen 150.000.000,00 141.905.400,00 130.771.900,00 -19.228.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Satpol PP dan Damkar 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 95.000.000,00 93.446.100,00 86.786.100,00 -8.213.900,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 55.000.000,00 48.459.300,00 43.985.800,00 -11.014.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 45.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun. 9 dokumen 9 dokumen 8.848.131.500,00 9.232.031.250,00 9.715.838.750,00 867.707.250,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Satpol PP dan Damkar 6.206.240.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 152 Orang/ bulan 152 Orang/ bulan 8.748.131.500,00 9.138.805.250,00 9.628.932.750,00 880.801.250,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.126.240.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 70.000.000,00 65.268.000,00 62.712.000,00 -7.288.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 30.000.000,00 27.958.000,00 24.194.000,00 -5.806.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan 15 Jenis 15 Jenis 288.270.000,00 737.307.500,00 732.847.500,00 444.577.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Satpol PP dan Damkar 986.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 167 Paket 167 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 424.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 167 Dokumen 167 Dokumen 10.000.000,00 8.540.500,00 4.080.500,00 -5.919.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 170 Orang 170 Orang 178.270.000,00 166.842.000,00 166.842.000,00 -11.428.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 250.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 207 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1330 Orang 1330 Orang 100.000.000,00 561.925.000,00 561.925.000,00 461.925.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 545.000.000,00 544.523.000,00 510.509.000,00 -34.491.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Satpol PP dan Damkar 855.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 15.000.000,00 14.958.000,00 14.958.000,00 -42.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 167 Paket 167 Paket 430.000.000,00 429.779.000,00 427.029.000,00 -2.971.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 575.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 17 Laporan 100.000.000,00 99.786.000,00 68.522.000,00 -31.478.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 250.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis barang milik daerah yang diadakan 12 Jenis 12 Jenis 892.905.900,00 855.704.000,00 946.194.000,00 53.288.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Satpol PP dan Damkar 250.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 692.905.900,00 655.730.000,00 644.570.000,00 -48.335.900,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 200.000.000,00 199.974.000,00 301.624.000,00 101.624.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 250.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan 10 Jenis 10 Jenis 224.832.500,00 224.659.100,00 262.073.100,00 37.240.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Satpol PP dan Damkar 402.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2900 Laporan 2900 Laporan 3.000.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 -100.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 155.875.000,00 155.820.400,00 155.634.400,00 -240.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 175.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Laporan 20 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 55.957.500,00 55.938.700,00 93.538.700,00 37.581.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 208 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan. 5 Jenis 5 Jenis 520.000.000,00 500.785.500,00 552.055.500,00 32.055.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Satpol PP dan Damkar 650.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 Unit 24 Unit 320.000.000,00 399.806.000,00 451.076.000,00 131.076.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 200.000.000,00 100.979.500,00 100.979.500,00 -99.020.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 350.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Jenis Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani 90 % 90 % 8.017.087.100,00 8.889.829.650,00 8.814.278.650,00 3.857.912.900,00 11.875.000.000,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan pengamanan/penertiban dalam kondisi aman dan terkendali 225 Kegiatan 225 Kegiatan 7.025.968.100,00 7.296.484.650,00 7.227.543.650,00 201.575.550,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kabupaten Semarang 9.510.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 151.864.000,00 129.986.000,00 115.874.000,00 -35.990.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 160.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 5.405.876.800,00 5.388.631.700,00 5.345.431.700,00 -60.445.100,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 159 Orang 159 Orang 15.000.000,00 11.564.450,00 11.202.450,00 -3.797.550,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 365 laporan 365 laporan 1.453.227.300,00 1.766.302.500,00 1.755.035.500,00 301.808.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Kegiatan Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan 345 Kegiatan 345 Kegiatan 976.119.000,00 1.580.967.000,00 1.580.787.000,00 604.668.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kabupaten Semarang 2.315.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 45 Laporan 45 Laporan 438.166.000,00 1.060.802.000,00 1.050.622.000,00 612.456.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 565.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 300 Laporan 300 Laporan 537.953.000,00 520.165.000,00 530.165.000,00 -7.788.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.750.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah PPNS yang diberdayakan dalam penanganan kasus 29 Orang 29 Orang 15.000.000,00 12.378.000,00 5.948.000,00 -9.052.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Satpol PP dan Damkar 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 209 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 18 Laporan 18 Laporan 15.000.000,00 12.378.000,00 5.948.000,00 -9.052.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 96.3 % 96.3 % 1.491.990.000,00 1.464.367.600,00 1.448.092.600,00 1.213.010.000,00 2.705.000.000,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara/Penduduk yang mendapat pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tingkat kabupaten 116 orang 116 orang 1.331.990.000,00 1.304.624.100,00 1.343.251.100,00 11.261.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kabupaten Semarang 2.545.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 18.453.000,00 18.453.000,00 -1.547.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 45.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 52 Laporan 52 Laporan 1.016.990.000,00 1.007.090.000,00 1.045.717.000,00 28.727.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 310 Dokumen 310 Dokumen 35.000.000,00 29.141.100,00 29.141.100,00 -5.858.900,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 4 Unit 4 Unit 260.000.000,00 249.940.000,00 249.940.000,00 -10.060.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 350.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah anggota Kader Siaga Kebakaran ( KSK ) 400 Orang 400 Orang 160.000.000,00 159.743.500,00 104.841.500,00 -55.158.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kabupaten Semarang 160.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 1560 Orang 1560 Orang 160.000.000,00 159.743.500,00 104.841.500,00 -55.158.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 160.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.231.202.000,00 6.056.348.000,00 6.356.074.000,00 124.872.000,00 5.994.210.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.231.202.000,00 6.056.348.000,00 6.356.074.000,00 124.872.000,00 5.994.210.400,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.231.202.000,00 6.056.348.000,00 6.356.074.000,00 124.872.000,00 5.994.210.400,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 3.329.777.000,00 3.523.381.000,00 3.649.136.700,00 314.923.400,00 3.644.700.400,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun 15 Dokumen 15 Dokumen 48.500.000,00 43.816.000,00 36.457.500,00 -12.042.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Pegawai BPBD Kabupaten Semarang 26.620.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 35.000.000,00 31.219.000,00 25.303.700,00 -9.696.300,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 14.520.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 210 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 4.398.000,00 3.534.200,00 -1.465.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 6.050.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 8.500.000,00 8.199.000,00 7.619.600,00 -880.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 6.050.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26 dokumen 26 dokumen 2.338.884.000,00 2.444.233.000,00 2.517.531.200,00 178.647.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Pegawai BPBD Kabupaten Semarang 2.453.845.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 34 Orang/b ulan 2.294.384.000,00 2.403.040.000,00 2.482.316.000,00 187.932.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 2.400.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 18.642.000,00 16.447.000,00 -3.553.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 24.200.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 5.326.000,00 3.602.500,00 -2.397.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 7.260.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.500.000,00 4.190.000,00 3.475.400,00 -1.024.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 5.445.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 4.500.000,00 4.225.500,00 -774.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 6.050.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 211 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 9.000.000,00 8.535.000,00 7.464.800,00 -1.535.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 10.890.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan 2 jenis 2 jenis 61.500.000,00 58.845.000,00 58.194.000,00 -3.306.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Pegawai BPBD Kabupaten Semarang 18.150.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 15 Orang 61.500.000,00 58.845.000,00 58.194.000,00 -3.306.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 18.150.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 275.870.000,00 262.370.000,00 302.018.000,00 26.148.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Kantor BPBD Kabupaten Semarang 340.201.400,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.900.000,00 12.821.000,00 12.505.000,00 -395.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 15.609.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 97.970.000,00 97.910.000,00 97.683.500,00 -286.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 137.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 99.700.000,00 125.973.000,00 25.973.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 104.592.400,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 65.000.000,00 51.939.000,00 65.856.500,00 856.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 82.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 171.479.000,00 165.698.000,00 187.484.000,00 16.005.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Kantor BPBD Kabupaten Semarang 343.884.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 212 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 4.578.000,00 3.384.000,00 -1.616.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 6.050.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 121.479.000,00 116.341.000,00 116.174.500,00 -5.304.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 104.634.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 29.928.000,00 29.774.500,00 -225.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 30.250.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 14.851.000,00 38.151.000,00 23.151.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 202.950.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang milik daerah yang dilaksanakan 2 jenis 2 jenis 433.544.000,00 548.419.000,00 547.452.000,00 113.908.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Kantor BPBD Kabupaten Semarang 462.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 233.544.000,00 198.553.000,00 198.048.500,00 -35.495.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 242.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 2 Unit 200.000.000,00 349.866.000,00 349.403.500,00 149.403.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 220.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase kejadian bencana yang tertangani sesuai standard operasional 100,00 % 100,00 % 2.901.425.000,00 2.532.967.000,00 2.706.937.300,00 -551.915.000,00 2.349.510.000,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara / penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana tingkat kabupaten 20 persen 20 persen 132.200.000,00 140.942.000,00 334.375.000,00 202.175.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Masyarakat Kabupaten Semarang 217.250.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 50 Orang 50 Orang 63.600.000,00 60.692.000,00 54.275.000,00 -9.325.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 87.450.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 213 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 3 Dokumen 68.600.000,00 80.250.000,00 280.100.000,00 211.500.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 129.800.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara / penduduk yang memperoleh pelatihaan penanggulangan bencana 20 persen 20 persen 1.524.225.000,00 1.178.561.000,00 1.176.636.100,00 -347.588.900,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Masyarakat Kabupaten Semarang 1.468.260.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 1 Kegiatan 1 Kegiatan 25.000.000,00 22.039.000,00 16.942.500,00 -8.057.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 38.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 5 Unit 6 Unit 110.000.000,00 152.427.000,00 188.101.800,00 78.101.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 24.200.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 50.000.000,00 47.674.000,00 45.621.500,00 -4.378.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 125.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 3 Kawasan 3 Kawasan 205.800.000,00 198.691.000,00 187.211.600,00 -18.588.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 249.018.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 40 Orang 14 Orang 431.825.000,00 428.388.000,00 427.628.000,00 -4.197.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 817.856.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 43.600.000,00 42.250.000,00 36.979.000,00 -6.621.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 52.756.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 1 laporan 580.000.000,00 215.000.000,00 215.000.000,00 -365.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 66.550.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 214 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 1 Kawasan 78.000.000,00 72.092.000,00 59.151.700,00 -18.848.300,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 94.380.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah warga negara / penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana tingkat Kabupaten - 100 kejadian 355.000.000,00 331.498.000,00 310.079.600,00 -44.920.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Masyarakat Kabupaten Semarang 464.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 5 Dokumen 5 Dokumen 75.000.000,00 65.715.000,00 58.023.800,00 -16.976.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 100 Orang 100 Orang 80.000.000,00 73.965.000,00 60.423.000,00 -19.577.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 300 Orang 300 Orang 200.000.000,00 191.818.000,00 191.632.800,00 -8.367.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 264.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Pemenuhan Penataan Sisten Dasar Penanggulangan Bencana Terpenuhi 100 persen 100 persen 890.000.000,00 881.966.000,00 885.846.600,00 -4.153.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Masyarakat Kabupaten Semarang 200.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 22.305.000,00 21.942.200,00 -3.057.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 35.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 790.000.000,00 784.661.000,00 788.904.400,00 -1.095.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 110.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL 15.157.600.000,00 15.051.881.000,00 16.916.759.000,00 1.759.159.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.157.600.000,00 15.051.881.000,00 16.916.759.000,00 1.759.159.000,00 0,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 15.157.600.000,00 15.051.881.000,00 16.916.759.000,00 1.759.159.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:31 Halaman 215 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 4.894.523.000,00 4.569.941.000,00 5.273.604.500,00 -4.894.523.000,00 0,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun 17 Dokumen 17 Dokumen 55.800.000,00 55.800.000,00 46.034.500,00 -9.765.500,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 15 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 40.234.500,00 -9.765.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun 3 Dokumen 3 Dokumen 2.301.325.400,00 2.129.408.400,00 2.782.270.600,00 480.945.200,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 28 Orang/b ulan 2.274.638.400,00 2.102.721.400,00 2.759.159.600,00 484.521.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 150 Dokumen 150 Dokumen 26.687.000,00 26.687.000,00 23.111.000,00 -3.576.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis asuransi barang milik daerah yang dibayarkan (gedung, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) 3 Jenis 3 Jenis 18.685.000,00 18.685.000,00 37.301.000,00 18.616.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 36 Dokumen 36 Dokumen 18.685.000,00 18.685.000,00 37.301.000,00 18.616.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan 1 Jenis 1 Jenis 10.000.000,00 9.100.000,00 7.155.000,00 -2.845.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 10.000.000,00 9.100.000,00 7.155.000,00 -2.845.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana 12 Bulan 12 Bulan 138.268.000,00 148.268.000,00 142.502.000,00 4.234.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:32 Halaman 216 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 15 Paket 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 6 Paket 68.783.000,00 88.783.000,00 88.607.800,00 19.824.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 16 Laporan 60.085.000,00 50.085.000,00 44.494.200,00 -15.590.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.750.500.000,00 1.575.300.000,00 1.574.800.000,00 -175.700.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 500.000,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 70 Unit 71 Unit 1.750.000.000,00 1.574.800.000,00 1.574.800.000,00 -175.200.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan 3 Jenis 3 Jenis 333.544.600,00 346.979.600,00 344.295.400,00 10.750.800,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 9.900.000,00 9.900.000,00 7.518.400,00 -2.381.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 7 Laporan 80.586.000,00 80.586.000,00 65.748.000,00 -14.838.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 243.058.600,00 256.493.600,00 271.029.000,00 27.970.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan 3 Jenis 3 Jenis 286.400.000,00 286.400.000,00 339.246.000,00 52.846.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 57 Unit 54 Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 91.180.000,00 46.180.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 57 Unit 58 Unit 25.400.000,00 25.400.000,00 30.400.000,00 5.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:32 Halaman 217 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 25 Unit 16.000.000,00 16.000.000,00 17.666.000,00 1.666.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL
2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas 52,47 % 52,47 % 3.955.949.000,00 3.944.349.000,00 3.830.607.500,00 -3.955.949.000,00 0,00 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah 100 Persen 100 Persen 3.955.949.000,00 3.944.349.000,00 3.830.607.500,00 -125.341.500,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 19 Orang 19 Orang 593.896.000,00 592.496.000,00 587.700.000,00 -6.196.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 32000 Keluarga 31381 Keluarga 1.046.373.800,00 1.041.873.800,00 1.023.692.500,00 -22.681.300,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 285 Lembaga 127 Lembaga 1.735.408.200,00 1.732.708.200,00 1.658.313.000,00 -77.095.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 90 Sertifikat 69 Sertifikat 580.271.000,00 577.271.000,00 560.902.000,00 -19.369.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL
3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti 100,00 % 100,00 % 1.354.731.000,00 1.892.034.000,00 2.542.329.700,00 -1.354.731.000,00 0,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani 100 Persen 100 Persen 299.225.000,00 291.825.000,00 798.571.200,00 499.346.200,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 250 Orang 250 Orang 51.475.000,00 51.475.000,00 51.475.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 240 Orang 95 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 99.019.200,00 -980.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 203 Orang 95.750.000,00 89.850.000,00 85.519.000,00 -10.231.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 90 Orang 52.000.000,00 50.500.000,00 562.558.000,00 510.558.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:32 Halaman 218 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani 100 Persen 100 Persen 1.055.506.000,00 1.600.209.000,00 1.743.758.500,00 688.252.500,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 31 Orang 200 Orang 77.584.000,00 622.287.000,00 1.007.676.000,00 930.092.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 3620 Orang 936.090.000,00 936.090.000,00 710.582.500,00 -225.507.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 20 Orang 32.248.000,00 32.248.000,00 18.840.000,00 -13.408.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 1000 Orang 1000 Orang 9.584.000,00 9.584.000,00 6.660.000,00 -2.924.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL
4.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah 84,00 % 84,00 % 4.629.668.000,00 4.317.928.000,00 4.933.251.300,00 -4.629.668.000,00 0,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase data fakir miskin yang terkelola Persentase pasien covid-19 yang mendapatkan bantuan sosial 100 Persen 100 Persen 4.629.668.000,00 4.317.928.000,00 4.933.251.300,00 303.583.300,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 484000 Orang 450000 Orang 181.500.000,00 519.650.000,00 491.048.000,00 309.548.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3900 Keluarga 450000 Keluarga 4.448.168.000,00 3.798.278.000,00 4.442.203.300,00 -5.964.700,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL
5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100,00 % 100,00 % 244.501.000,00 237.801.000,00 194.761.500,00 -244.501.000,00 0,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase korban bencana alam dan sosial yg mendapatkan perlindungan/bantuan 100 Persen 100 Persen 135.506.000,00 135.506.000,00 131.564.500,00 -3.941.500,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 140 Orang 140 Orang 86.312.000,00 86.312.000,00 86.090.500,00 -221.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 32 Orang 32 Orang 24.631.000,00 24.631.000,00 24.631.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 14.563.000,00 14.563.000,00 11.743.000,00 -2.820.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:32 Halaman 219 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 9.100.000,00 -900.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan adanya bencana yang terselenggara 100 Persen 100 Persen 108.995.000,00 102.295.000,00 63.197.000,00 -45.798.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Kampung 1 Kampung 14.000.000,00 13.200.000,00 10.213.000,00 -3.787.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 45 Orang 39 Orang 94.995.000,00 89.095.000,00 52.984.000,00 -42.011.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL
6.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar 100,00 % 100,00 % 78.228.000,00 89.828.000,00 142.204.500,00 -78.228.000,00 0,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional 100 Persen 100 Persen 78.228.000,00 89.828.000,00 142.204.500,00 63.976.500,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 75 Makam 77 Makam 78.228.000,00 89.828.000,00 142.204.500,00 63.976.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA 7.643.966.000,00 8.554.651.000,00 8.580.505.000,00 936.539.000,00 8.907.109.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.562.917.000,00 8.473.602.000,00 8.527.641.000,00 964.724.000,00 8.817.956.000,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 7.562.917.000,00 8.473.602.000,00 8.527.641.000,00 964.724.000,00 8.817.956.000,00
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 5.019.816.000,00 5.309.298.000,00 5.498.878.600,00 867.089.000,00 5.886.905.000,00 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 23 dokumen 23 dokumen 37.367.000,00 37.367.000,00 28.570.200,00 -8.796.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kab. Semarang 19.103.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 26.450.000,00 26.450.000,00 20.153.000,00 -6.297.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.095.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 9.567.000,00 9.567.000,00 7.377.200,00 -2.189.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.523.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.350.000,00 1.350.000,00 1.040.000,00 -310.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.485.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan yang tersusun 657 dokumen 657 dokumen 4.246.178.000,00 4.467.660.000,00 4.428.771.600,00 182.593.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kab. Semarang 5.034.051.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:32 Halaman 220 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Orang/b ulan 43 Orang/b ulan 4.230.893.000,00 4.452.375.000,00 4.413.993.000,00 183.100.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.017.238.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 15.285.000,00 15.285.000,00 14.778.600,00 -506.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.813.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan 6 unit 6 unit 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kab. Semarang 13.200.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.200.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 163.863.000,00 231.863.000,00 215.660.000,00 51.797.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kab. Semarang 203.018.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.280.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 11 Paket 18.000.000,00 66.000.000,00 65.908.000,00 47.908.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.800.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 119.425.000,00 139.425.000,00 131.504.000,00 12.079.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 154.137.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.638.000,00 3.638.000,00 3.638.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.001.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11 Laporan 11 Laporan 18.000.000,00 18.000.000,00 9.810.000,00 -8.190.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.800.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah peralatan yang dibeli 3 unit 3 unit 5.062.000,00 5.062.000,00 8.105.000,00 3.043.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kab. Semarang 5.568.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:32 Halaman 221 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 21 Unit 31 Unit 5.062.000,00 5.062.000,00 8.105.000,00 3.043.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.568.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan tercukupinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 302.555.000,00 302.555.000,00 345.330.200,00 42.775.200,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kab. Semarang 332.809.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.750.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 143.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.377.000,00 30.377.000,00 30.377.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 33.414.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 139.678.000,00 139.678.000,00 182.453.200,00 42.775.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 153.645.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara 18 unit 18 unit 252.791.000,00 252.791.000,00 460.441.600,00 207.650.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kab. Semarang 279.156.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 59.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 64.900.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 134.839.000,00 134.839.000,00 132.898.600,00 -1.940.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 148.322.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 58.952.000,00 58.952.000,00 268.543.000,00 209.591.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 65.934.000,00 DINAS TENAGA KERJA
2.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja dan pencari kerja bersertifikat 83,76 % 83,76 % 2.078.386.000,00 2.517.589.000,00 2.539.345.700,00 341.480.000,00 2.419.866.000,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah pelatihan yang dilaksanakan 13 jenis 13 jenis 1.751.345.000,00 2.090.548.000,00 2.192.546.700,00 441.201.700,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kab. Semarang 2.060.121.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 664 Orang 664 Orang 1.751.345.000,00 2.090.548.000,00 2.192.546.700,00 441.201.700,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 2.060.121.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah pembinaan yang dilaksanakan 15 kali 15 kali 327.041.000,00 427.041.000,00 346.799.000,00 19.758.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kab. Semarang 359.745.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:32 Halaman 222 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 40 Lembaga 40 Lembaga 327.041.000,00 427.041.000,00 346.799.000,00 19.758.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 359.745.000,00 DINAS TENAGA KERJA
3.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan 71,00 % 71,00 % 137.454.000,00 137.454.000,00 118.695.000,00 13.744.000,00 151.198.000,00 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kartu AK-1 yang diterbitkan 4000 dokumen 4000 dokumen 21.268.000,00 21.268.000,00 19.498.000,00 -1.770.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kab. Semarang 23.394.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi 16 Orang 16 Orang 12.476.000,00 12.476.000,00 11.456.000,00 -1.020.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 13.723.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 4000 Orang 4000 Orang 8.792.000,00 8.792.000,00 8.042.000,00 -750.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.671.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan 1 kali 1 kali 7.730.000,00 7.730.000,00 6.619.000,00 -1.111.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kab. Semarang 8.503.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku 30 Lembaga 30 Lembaga 7.730.000,00 7.730.000,00 6.619.000,00 -1.111.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.503.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah kegiatan Job Fair yang dilaksanakan 1 kali 1 kali 100.000.000,00 100.000.000,00 85.556.000,00 -14.444.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kab. Semarang 110.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 500 Orang 500 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 85.556.000,00 -14.444.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 110.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pemberdayaan TKI Purna yang dilaksanakan 1 kali 1 kali 8.456.000,00 8.456.000,00 7.022.000,00 -1.434.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kab. Semarang 9.301.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 30 Orang 30 Orang 8.456.000,00 8.456.000,00 7.022.000,00 -1.434.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.301.000,00 DINAS TENAGA KERJA
4.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 86,00 % 86,00 % 327.261.000,00 509.261.000,00 370.721.700,00 32.726.000,00 359.987.000,00 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 162.261.000,00 202.261.000,00 158.172.700,00 -4.088.300,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kab. Semarang 178.487.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 7 Laporan 7 Laporan 162.261.000,00 202.261.000,00 158.172.700,00 -4.088.300,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 178.487.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan 11 kali 11 kali 165.000.000,00 307.000.000,00 212.549.000,00 47.549.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kab. Semarang 181.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:32 Halaman 223 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 5 Perkara 5 Perkara 60.000.000,00 12.000.000,00 10.960.000,00 -49.040.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 66.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 5 Perkara 5 Perkara 3.850.000,00 3.850.000,00 3.010.000,00 -840.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.235.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 61.150.000,00 191.150.000,00 150.609.000,00 89.459.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 67.265.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 60 Orang 60 Orang 40.000.000,00 100.000.000,00 47.970.000,00 7.970.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 44.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 81.049.000,00 81.049.000,00 52.864.000,00 -28.185.000,00 89.153.000,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 81.049.000,00 81.049.000,00 52.864.000,00 -28.185.000,00 89.153.000,00
1.3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 3,00 provinsi 3,00 provinsi 16.649.000,00 16.649.000,00 8.295.000,00 1.664.000,00 18.313.000,00 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Jumlah MoU yang disusun/dihasilkan 2 dokumen 2 dokumen 16.649.000,00 16.649.000,00 8.295.000,00 -8.354.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kab. Semarang 18.313.000,00 DINAS TENAGA KERJA 3.32.02.2.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 1 Dokumen 1 Dokumen 7.888.000,00 7.888.000,00 3.936.000,00 -3.952.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.676.000,00 DINAS TENAGA KERJA 3.32.02.2.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi 1 Kawasan Transmigra si 1 Kawasan Transmigra si 8.761.000,00 8.761.000,00 4.359.000,00 -4.402.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 9.637.000,00 DINAS TENAGA KERJA
2.3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Peningkatan SDM calon transmigran 5,00 KK 5,00 KK 64.400.000,00 64.400.000,00 44.569.000,00 6.440.000,00 70.840.000,00 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan 5 KK 5 KK 64.400.000,00 64.400.000,00 44.569.000,00 -19.831.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kab. Semarang 70.840.000,00 DINAS TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 3 Kepala Keluarga 3 Kepala Keluarga 55.000.000,00 55.000.000,00 35.949.000,00 -19.051.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 60.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 10 Kepala Keluarga 10 Kepala Keluarga 1.400.000,00 1.400.000,00 620.000,00 -780.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 1.540.000,00 DINAS TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.800.000,00 DINAS TENAGA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 15.230.430.000,00 18.879.364.000,00 18.954.334.000,00 3.723.904.000,00 21.171.595.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.230.430.000,00 18.879.364.000,00 18.954.334.000,00 3.723.904.000,00 21.171.595.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:32 Halaman 224 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.455.120.000,00 3.694.173.000,00 3.817.709.600,00 362.589.600,00 4.339.911.200,00
1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah - 100,00 % 2.890.353.000,00 3.129.406.000,00 3.150.746.800,00 488.675.200,00 3.379.028.200,00 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 29.780.000,00 29.780.000,00 21.789.500,00 -7.990.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Nilai SAKIP 32.758.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 25.116.000,00 25.116.000,00 18.412.000,00 -6.704.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 27.627.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23 Laporan 23 Laporan 1.964.000,00 1.964.000,00 1.338.400,00 -625.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 2.160.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.039.100,00 -660.900,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 2.970.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.133.228.000,00 2.372.281.000,00 2.350.591.200,00 217.363.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.548.640.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 2.116.951.000,00 2.356.004.000,00 2.336.442.000,00 219.491.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 2.530.735.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:32 Halaman 225 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 13.895.000,00 13.895.000,00 11.472.000,00 -2.423.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 15.284.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Laporan 10 Laporan 2.382.000,00 2.382.000,00 2.677.200,00 295.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 2.620.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 39.000.000,00 39.000.000,00 38.892.000,00 -108.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 42.900.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 39.000.000,00 39.000.000,00 38.892.000,00 -108.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 42.900.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Pegawai DP3AKB 3.300.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 3.300.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 109.731.000,00 109.731.000,00 147.182.000,00 37.451.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Perangkat Daerah 118.254.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 65.700.000,00 65.700.000,00 65.304.000,00 -396.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 69.820.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:32 Halaman 226 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.080.000,00 -420.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 2.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 1.960.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 39.749.000,00 39.749.000,00 78.016.000,00 38.267.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 43.723.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 55.700.000,00 55.700.000,00 55.640.000,00 -60.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Perangkat Daerah 61.270.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 55.700.000,00 55.700.000,00 55.640.000,00 -60.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 61.270.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 318.914.000,00 318.914.000,00 332.880.900,00 13.966.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Perangkat Daerah 350.805.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 3.300.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 76.831.000,00 76.831.000,00 76.831.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 84.514.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:32 Halaman 227 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 28 Laporan 28 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 16.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 224.083.000,00 224.083.000,00 238.049.900,00 13.966.900,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 246.491.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 201.000.000,00 201.000.000,00 200.771.200,00 -228.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Perangkat Daerah 221.100.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 120 Unit 120 Unit 65.000.000,00 65.000.000,00 64.939.000,00 -61.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 71.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 3 Unit 136.000.000,00 136.000.000,00 135.832.200,00 -167.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 149.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - 100 % - 29.655.000,00 29.655.000,00 44.625.000,00 2.705.300,00 32.360.300,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutmaan Gender Termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 50 orang 50 orang 22.013.000,00 22.013.000,00 18.029.800,00 -3.983.200,00 - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Masyarakat 24.214.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 50 Orang 50 Orang 22.013.000,00 22.013.000,00 18.029.800,00 -3.983.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 24.214.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anggota Lembaga Penyedia Layanan yang Aktif Berpartisipasi Dalam Fasilitasi Pelayanan Pemberdayaan Perempuan 30 orang 30 orang 7.642.000,00 7.642.000,00 26.595.200,00 18.953.200,00 - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Masyarakat 8.146.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 30 Orang 30 Orang 4.224.000,00 4.224.000,00 24.034.400,00 19.810.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 4.646.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:32 Halaman 228 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 3.418.000,00 3.418.000,00 2.560.800,00 -857.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 3.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan Yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku 100 % 100 % 136.503.000,00 136.503.000,00 139.278.400,00 243.550.300,00 380.053.300,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan 7 kali 7 kali 32.299.000,00 32.299.000,00 25.577.400,00 -6.721.600,00 - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Masyarakat 35.528.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 26.162.000,00 26.162.000,00 20.845.200,00 -5.316.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 28.778.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 44 Perangkat Daerah 44 Perangkat Daerah 6.137.000,00 6.137.000,00 4.732.200,00 -1.404.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 6.750.700,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah bulan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan 12 bulan 12 bulan 100.004.000,00 100.004.000,00 110.749.000,00 10.745.000,00 - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Masyarakat 339.904.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Layanan 12 Layanan 100.004.000,00 100.004.000,00 110.749.000,00 10.745.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 339.904.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pendampingan kasus bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus 10 kasus 10 kasus 4.200.000,00 4.200.000,00 2.952.000,00 -1.248.000,00 - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Masyarakat 4.620.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik 20 Orang 20 Orang 4.200.000,00 4.200.000,00 2.952.000,00 -1.248.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 4.620.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
4.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase pengelolaan data gender dan anak yang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku 85 % 85 % 15.775.000,00 15.775.000,00 12.195.000,00 1.577.500,00 17.352.500,00 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak 1 dokumen 1 dokumen 15.775.000,00 15.775.000,00 12.195.000,00 -3.580.000,00 - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Masyarakat 17.352.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 15.775.000,00 15.775.000,00 12.195.000,00 -3.580.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 17.352.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
5.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase pemenuhan hak anak 100 % 100 % 240.176.000,00 240.176.000,00 191.710.400,00 134.017.600,00 374.193.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:33 Halaman 229 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pemenuhan hak anak 2 kegiatan 2 kegiatan 159.734.000,00 159.734.000,00 125.983.200,00 -33.750.800,00 - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Masyarakat 285.707.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 2 Organisasi 2 Organisasi 106.253.000,00 106.253.000,00 81.983.000,00 -24.270.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 226.878.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 9 Dokumen 9 Dokumen 53.481.000,00 53.481.000,00 44.000.200,00 -9.480.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 58.829.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pemenuhan hak anak 3 kegiatan 3 kegiatan 80.442.000,00 80.442.000,00 65.727.200,00 -14.714.800,00 - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Masyarakat 88.486.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 9 Dokumen 9 Dokumen 80.442.000,00 80.442.000,00 65.727.200,00 -14.714.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 88.486.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
6.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase tindak kekerasan terhadap anak yang tertangani 100 % 100 % 142.658.000,00 142.658.000,00 279.154.000,00 14.265.300,00 156.923.300,00 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan 30 orang 30 orang 25.052.000,00 25.052.000,00 15.411.200,00 -9.640.800,00 - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Masyarakat 27.557.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 30 Orang 30 Orang 25.052.000,00 25.052.000,00 15.411.200,00 -9.640.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 27.557.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 100 orang 100 orang 105.691.000,00 105.691.000,00 251.961.800,00 146.270.800,00 - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Masyarakat 116.260.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 48 Orang 64 Orang 105.691.000,00 105.691.000,00 251.961.800,00 146.270.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 116.260.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang mendapatkan fasilitasi Perlindungan khusus anak 30 orang 30 orang 11.915.000,00 11.915.000,00 11.781.000,00 -134.000,00 - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Masyarakat 13.106.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 4 Dokumen 4 Dokumen 11.915.000,00 11.915.000,00 11.781.000,00 -134.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 13.106.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:33 Halaman 230 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11.775.310.000,00 15.185.191.000,00 15.136.624.400,00 3.361.314.400,00 16.831.683.800,00
1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka Kelahiran Total (TFR) - 2,21 % 530.353.000,00 563.953.000,00 552.708.000,00 40.825.300,00 571.178.300,00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Dokumen Kebijakan Tentang Pengendalian Penduduk yang Disusun - 1 dokumen 27.597.000,00 27.597.000,00 22.350.000,00 -5.247.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Mitra Kerja 30.356.700,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 12.649.000,00 12.649.000,00 8.635.000,00 -4.014.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 13.913.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 50 Organisasi 50 Organisasi 3.948.000,00 3.948.000,00 3.885.000,00 -63.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 4.342.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 2 Kegiatan 2 Kegiatan 11.000.000,00 11.000.000,00 9.830.000,00 -1.170.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 12.100.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Pengendalian Penduduk - 5 dokumen 502.756.000,00 536.356.000,00 530.358.000,00 27.602.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak PPKBD, Sub PPKBD, Kampung KB, Mitra Kerja 540.821.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.756.000,00 6.756.000,00 3.918.000,00 -2.838.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 7.431.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 66.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 19 Laporan 19 Laporan 177.000.000,00 210.600.000,00 210.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 203.010.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Dokumen 12 Dokumen 228.000.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - 230.280.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 19 Unit 19 Unit 16.400.000,00 16.400.000,00 15.950.000,00 -450.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 18.040.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:33 Halaman 231 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 14.600.000,00 14.600.000,00 11.890.000,00 -2.710.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 16.060.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Prosentase Peserta KB Aktif - 100,00 % 5.682.697.000,00 8.920.678.000,00 8.903.954.400,00 4.478.522.800,00 10.161.219.800,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Paket Media KIE yang Didistribusikan - 19 paket 1.681.400.000,00 1.686.000.000,00 1.686.000.000,00 4.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul TPPS Tingkat Desa, TPPS Tingkat Kecamatan, TPPS Tinngkat Kabupaten, Petugas Lini Lapangan 1.714.414.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 10 Laporan 10 Laporan 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 88.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Laporan 12 Laporan 942.400.000,00 931.000.000,00 931.000.000,00 -11.400.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 951.824.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 10 Laporan 10 Laporan 285.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 95.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 287.850.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 3 Dokumen 3 Dokumen 100.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 46 Organisasi 46 Organisasi 274.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 -24.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 276.740.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah PKB/PLKB Terfasilitasi Dalam Pelaksanaan Penyuluhan KB - 41 orang 939.336.000,00 2.382.451.000,00 2.379.431.800,00 1.440.095.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Masyarakat 5.087.247.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 7.748.000,00 7.748.000,00 5.018.000,00 -2.730.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 8.522.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 470 Orang 470 Orang 705.000.000,00 1.880.000.000,00 1.880.000.000,00 1.175.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 712.050.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:33 Halaman 232 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1 Laporan 1 Laporan 226.588.000,00 494.703.000,00 494.413.800,00 267.825.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN INTERVENSI STUNTING Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 4.366.674.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Akseptor yang Mendapatkan Pelayanan KB di KKB - 3755 akseptor 2.021.211.000,00 4.526.427.000,00 4.514.345.400,00 2.493.134.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Pasangan Usia Subur Kabupaten Semarang 2.223.533.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000,00 26.680.000,00 26.680.000,00 2.680.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 26.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 5911 Orang 5911 Orang 1.905.025.000,00 4.385.661.000,00 4.385.445.000,00 2.480.420.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN INTERVENSI STUNTING DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 2.095.527.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 12 Laporan 12 Laporan 5.135.000,00 5.135.000,00 3.335.000,00 -1.800.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 6.300.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 3 Unit 3 Unit 22.000.000,00 22.000.000,00 18.771.600,00 -3.228.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 24.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 4 Laporan 4 Laporan 31.471.000,00 53.371.000,00 51.172.800,00 19.701.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 34.618.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 24 Laporan 24 Laporan 29.080.000,00 29.080.000,00 25.140.000,00 -3.940.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 31.988.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:33 Halaman 233 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 3 Orang 3 Orang 4.500.000,00 4.500.000,00 3.801.000,00 -699.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 4.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Peduli KB yang Aktif - 470 orang 1.040.750.000,00 325.800.000,00 324.177.200,00 -716.572.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak PPKBD, Sub PPKBD, Mitra Kerja 1.136.025.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1 Organisasi 1 Organisasi 29.000.000,00 29.000.000,00 27.377.200,00 -1.622.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 31.900.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 2 Dokumen 2 Dokumen 3.750.000,00 0,00 0,00 -3.750.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 4.125.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 64 Kampung 64 Kampung 1.008.000.000,00 296.800.000,00 296.800.000,00 -711.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 1.100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Presentase Kelompok Kegiatan Tribina Plus yang Aktif - 100,00 % 5.562.260.000,00 5.700.560.000,00 5.679.962.000,00 537.025.700,00 6.099.285.700,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kelompok Tribina Plus yang Dibina - 76 kelompok 434.647.000,00 329.647.000,00 313.282.000,00 -121.365.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Kelompok Masyarakat 458.911.700,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 1 Laporan 1 Laporan 33.447.000,00 33.447.000,00 28.895.000,00 -4.552.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 36.791.700,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:33 Halaman 234 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 2 Laporan / Dokumen 2 Laporan / Dokumen 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 1.920.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 45.000.000,00 40.903.000,00 -4.097.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 49.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 25 Unit 25 Unit 300.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 -105.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 330.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 200 Orang 200 Orang 37.000.000,00 37.000.000,00 29.284.000,00 -7.716.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 40.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kelompok UPPKS yang Aktif - 359 kelompok 5.127.613.000,00 5.370.913.000,00 5.366.680.000,00 239.067.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, UPPKA, BPC AKU dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) 5.640.374.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 1 Laporan 6.813.000,00 6.813.000,00 4.698.000,00 -2.115.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 7.494.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 1 Laporan 1 Laporan 11.500.000,00 11.500.000,00 9.382.000,00 -2.118.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 12.650.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2433 laporan 2433 laporan 2.433.000.000,00 2.433.000.000,00 2.433.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 2.676.300.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 2433 laporan 2433 laporan 2.676.300.000,00 2.919.600.000,00 2.919.600.000,00 243.300.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 2.943.930.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 63.164.003.000,00 58.094.802.000,00 65.650.249.000,00 2.486.246.000,00 81.701.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:33 Halaman 235 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.880.578.000,00 29.185.607.000,00 28.691.788.216,00 811.210.216,00 30.460.000.000,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 27.880.578.000,00 29.185.607.000,00 28.691.788.216,00 811.210.216,00 30.460.000.000,00
1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah yang disusun (%) 100 % 100 % 26.217.081.000,00 27.754.439.600,00 27.112.449.416,00 3.757.919.000,00 29.975.000.000,00 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun (dokumen) 9 dokumen 9 dokumen 215.849.600,00 153.348.000,00 109.250.000,00 -106.599.600,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas 190.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 130.849.600,00 106.887.000,00 77.499.000,00 -53.350.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 130.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 85.000.000,00 46.461.000,00 31.751.000,00 -53.249.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun (jenis) 4 jenis 4 jenis 20.925.537.400,00 22.198.785.600,00 21.586.315.916,00 660.778.516,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas 23.145.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 294 Orang/ bulan 292 Orang/ bulan 20.782.937.400,00 21.987.423.600,00 21.386.691.516,00 603.754.116,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 23.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 14.685.000,00 11.505.400,00 -3.494.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 14 Laporan 121.600.000,00 190.677.000,00 182.119.000,00 60.519.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 120.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan (Gedung, Kendaraan Roda 4) (Jenis) 2 jenis 2 jenis 50.000.000,00 46.150.000,00 43.200.800,00 -6.799.200,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas 65.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 46.150.000,00 43.200.800,00 -6.799.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 65.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan (jenis) 1 jenis 1 jenis 70.000.000,00 69.350.000,00 68.872.000,00 -1.128.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 349 Orang 349 Orang 70.000.000,00 69.350.000,00 68.872.000,00 -1.128.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (bulan) 12 bulan 12 bulan 1.104.800.000,00 1.268.662.000,00 1.183.813.700,00 79.013.700,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas 1.135.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:33 Halaman 236 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 829.800.000,00 1.035.050.000,00 1.011.879.800,00 182.079.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 850.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 215.000.000,00 174.374.000,00 154.425.900,00 -60.574.100,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 220.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 59.238.000,00 17.508.000,00 -42.492.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 65.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan (jenis) 2 jenis 2 jenis 1.285.000.000,00 1.433.750.000,00 1.431.182.000,00 146.182.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas 800.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 260.000.000,00 260.000.000,00 258.116.000,00 -1.884.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 0,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 73 Unit 74 Unit 650.000.000,00 799.250.000,00 822.688.800,00 172.688.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 300.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 45 Unit 45 Unit 375.000.000,00 374.500.000,00 350.377.200,00 -24.622.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 500.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan (jenis) 4 jenis 4 jenis 919.314.000,00 938.914.000,00 960.802.600,00 41.488.600,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas 1.190.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 11.800.000,00 9.673.600,00 -2.326.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 664.314.000,00 664.114.000,00 663.564.600,00 -749.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 990.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 90.000.000,00 59.844.400,00 -155.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 183.000.000,00 173.000.000,00 227.720.000,00 44.720.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 125.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan (jenis) 2 jenis 2 jenis 1.646.580.000,00 1.645.480.000,00 1.729.012.400,00 82.432.400,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas 3.300.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 260 Unit 260 Unit 352.600.000,00 352.450.000,00 353.757.800,00 1.157.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 500.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 1.293.980.000,00 1.293.030.000,00 1.375.254.600,00 81.274.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 2.800.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
2.2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN persentase pengisian cadangan pangan pada lumbung pangan masyarakat (%) 21.67 % 21.67 % 10.000.000,00 9.630.000,00 5.792.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:33 Halaman 237 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rehabilitasi/ pembangunan/ penyediaan sarana prasarana lumbung pangan masyarakat 1 paket 1 paket 10.000.000,00 9.630.000,00 5.792.000,00 -4.208.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Kelompok Tani 110.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 1 unit 1 unit 10.000.000,00 9.630.000,00 5.792.000,00 -4.208.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 110.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
3.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT skor pola pangan harapan (skor) 89 skor 89 skor 1.608.497.000,00 1.377.000.400,00 1.533.333.800,00 -1.263.497.000,00 345.000.000,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan (%) 136,75 % 136,75 % 947.997.000,00 987.369.400,00 988.629.200,00 40.632.200,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Desa, 115.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 2 Laporan 2 Laporan 114.497.000,00 114.220.000,00 239.684.000,00 125.187.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 14.445.000,00 11.374.000,00 -3.626.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 3 Unit 3 Unit 595.500.000,00 486.074.400,00 574.092.400,00 -21.407.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 1 Unit 1 Unit 219.000.000,00 368.630.000,00 161.133.000,00 -57.867.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan Informasi Stok Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 2.345.800,00 -1.654.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah pengisian gudang cadangan pangan (ton) 35 ton 20 ton 352.000.000,00 201.630.000,00 299.916.000,00 -52.084.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan KWT, kelp Tani 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 1.630.000,00 960.000,00 -1.040.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 35 Ton 30 Ton 350.000.000,00 200.000.000,00 298.956.000,00 -51.044.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Angka Kecukupan Gizi (Ketersediaan Energi dan Protein per kapita) (g/kap/hari) 94,95 g/kap/hari 94,95 g/kap/hari 308.500.000,00 188.001.000,00 244.788.600,00 -63.711.400,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan KWT, kelp Tani 170.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.407.000,00 1.262.100,00 -1.237.900,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 4 Laporan 4 Laporan 306.000.000,00 185.594.000,00 243.526.500,00 -62.473.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
4.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Presentase daerah rawan pangan yang tertangani (%) 8.5 % 8.5 % 30.000.000,00 29.815.000,00 28.031.000,00 -10.000.000,00 20.000.000,00 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota frekuensi penyaluran cadangan pangan (kali) 22 kali 15 kali 30.000.000,00 29.815.000,00 28.031.000,00 -1.969.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan KWT, kelp Tani 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:33 Halaman 238 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 30.000.000,00 29.815.000,00 28.031.000,00 -1.969.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
5.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Presentase produk yang lulus uji ambang batas keamanan pangan (%) 87 % 87 % 15.000.000,00 14.722.000,00 12.182.000,00 -5.000.000,00 10.000.000,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota jumlah kelompok tani/pengusaha yang bersertifikat 2 klp 2 klp 15.000.000,00 14.722.000,00 12.182.000,00 -2.818.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan KWT, kelp Tani 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokuman 1 Dokuman 15.000.000,00 14.722.000,00 12.182.000,00 -2.818.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 35.283.425.000,00 28.909.195.000,00 36.958.460.784,00 1.675.035.784,00 51.241.000.000,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.640.000.000,00 1.340.714.000,00 1.384.758.700,00 -1.255.241.300,00 6.893.000.000,00
1.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) 0,23 % 0,23 % 746.500.000,00 263.761.000,00 247.801.000,00 186.500.000,00 933.000.000,00 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan bina kelompok nelayan (%) 88,24 % 88,24 % 745.000.000,00 262.354.000,00 246.423.000,00 -498.577.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Pokmaswas, Poklahsar dan Kelp Pembudidaya Ikan 925.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 60 Orang 60 Orang 725.000.000,00 243.407.000,00 232.738.000,00 -492.262.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 900.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 59 Kelompok 45 Kelompok 20.000.000,00 18.947.000,00 13.685.000,00 -6.315.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Presentase pemenuhan pemeliharaan rutin TPI (%) 100 % 100 % 1.500.000,00 1.407.000,00 1.378.000,00 -122.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan - 8.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Layanan 1 Layanan 1.500.000,00 1.407.000,00 1.378.000,00 -122.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 8.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
2.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%) 0,13 % 0,13 % 1.847.266.000,00 1.032.789.000,00 1.097.343.100,00 3.792.734.000,00 5.640.000.000,00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah peningkatan SDM pembudidaya ikan (orang) 40 orang 40 orang 285.766.000,00 254.100.000,00 244.014.000,00 -41.752.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan pokmaswas, pokhlasar dan kelp pembudidaya ikan 435.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 5 Kelompok 5 Kelompok 285.766.000,00 254.100.000,00 244.014.000,00 -41.752.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 435.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) yang terbina (kelompok) Jumlah Produksi Benih Ikan di BBI (ekor) 32 kelompok 2.500.000 ekor 45 kelompok 1.561.500.000,00 778.689.000,00 853.329.100,00 -708.170.900,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan pokmaswas, pokhlasar dan kelp pembudidaya ikan 5.205.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 3.087.000,00 2.090.200,00 -1.409.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Unit 4 Unit 928.500.000,00 747.872.500,00 832.494.600,00 -96.005.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 2.500.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Unit 0 Unit 612.500.000,00 11.378.000,00 6.360.800,00 -606.139.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.650.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:33 Halaman 239 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 40 Unit 40 Unit 17.000.000,00 16.351.500,00 12.383.500,00 -4.616.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
3.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Ikan (%) 18,91 % 18,91 % 46.234.000,00 44.164.000,00 39.614.600,00 273.766.000,00 320.000.000,00 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah pelaku usaha yang meningkat SDM nya (orang) 90 orang 60 orang 15.000.000,00 14.600.000,00 11.011.600,00 -3.988.400,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan pokmaswas, pokhlasar dan kelp pembudidaya ikan 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 3 Unit Usaha 2 Unit Usaha 15.000.000,00 14.600.000,00 11.011.600,00 -3.988.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah ketersediaan ikan (ton) 16.134 ton 16.134 ton 31.234.000,00 29.564.000,00 28.603.000,00 -2.631.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan pokmaswas, pokhlasar dan kelp pembudidaya ikan 300.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10 Ton 10 Ton 15.000.000,00 15.000.000,00 14.587.000,00 -413.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 1 Pelaku Usaha 1 Pelaku Usaha 16.234.000,00 14.564.000,00 14.016.000,00 -2.218.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 280.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 32.643.425.000,00 27.568.481.000,00 35.573.702.084,00 2.930.277.084,00 44.348.000.000,00
1.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Presentase peningkatan sarana pertanian 2,5 % 2,5 % 6.169.835.000,00 6.171.143.000,00 7.760.168.094,00 -4.835.000,00 6.165.000.000,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Presentase pemenuhan sarana perkebunan / pasca panen dan peningkatan SDM kelompok sasaran kegiatan (%) 100 % 100 % 3.624.229.000,00 3.707.279.000,00 3.914.766.394,00 290.537.394,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan - 3.950.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5 Laporan 4 Laporan 2.290.997.000,00 3.297.714.000,00 3.570.336.394,00 1.279.339.394,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 3.500.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 7 Laporan 3 Laporan 1.333.232.000,00 409.565.000,00 344.430.000,00 -988.802.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 450.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan luas lahan yang ditanami benih tanaman perkebunan dan hortikultura 55 Ha 55 Ha 885.000.000,00 653.844.000,00 1.069.595.000,00 184.595.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan - 240.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 2 Dokumen 2 Dokumen 785.000.000,00 558.293.000,00 974.297.000,00 189.297.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 120.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 laporan 1 laporan 100.000.000,00 95.551.000,00 95.298.000,00 -4.702.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 120.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentase peningkatan produksi peternakan (%) 0,10 % 0,10 % 275.000.000,00 364.806.000,00 332.436.800,00 57.436.800,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan peternak, kelompok tani ternak 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 167.712.000,00 148.542.000,00 73.542.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 65.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 197.094.000,00 183.894.800,00 -16.105.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 35.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 240 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer Jumlah ketersediaan sarana prasarana kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan (paket) 1 paket 1 paket 195.000.000,00 190.031.000,00 1.283.782.400,00 1.088.782.400,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan peternak, kelompok tani ternak 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar 5 Laporan 5 Laporan 195.000.000,00 190.031.000,00 1.283.782.400,00 1.088.782.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah ternak yang terawasi peredaran dan / atau perkembangannya (ekor) 77.519 ekor 77.519 ekor 1.190.606.000,00 1.255.183.000,00 1.159.587.500,00 -31.018.500,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan peternak, kelompok tani ternak 1.675.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 2 Laporan 2 Laporan 45.000.000,00 118.058.000,00 54.101.000,00 9.101.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.02.2.05.0007 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat 76000 Laporan 76000 Laporan 855.606.000,00 853.756.000,00 849.712.300,00 -5.893.700,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 1.400.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 1 Laporan 1 Laporan 220.000.000,00 217.150.000,00 202.880.000,00 -17.120.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 1 Laporan 1 Laporan 70.000.000,00 66.219.000,00 52.894.200,00 -17.105.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 75.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
2.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Presentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun / direhabilirasi (%) 2,5 % 2,5 % 22.207.349.000,00 18.478.327.000,00 22.282.917.300,00 10.637.651.000,00 32.845.000.000,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Presentase pemenuhan operasional UPTD TA Jetis (%) 100 % 100 % 524.648.000,00 524.648.000,00 534.267.000,00 9.619.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan UPTD Terminal Agribisnis Jetis 1.645.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 3 Laporan 3 Laporan 524.648.000,00 524.648.000,00 534.267.000,00 9.619.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 1.645.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Presentase pemenuhan prasarana pertanian dari target (%) 100 % 100 % 21.682.701.000,00 17.953.679.000,00 21.748.650.300,00 65.949.300,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan kelompok tani, KWT, Gapoktan 31.200.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 100 Unit 63 Unit 10.412.560.000,00 11.596.083.000,00 14.001.118.300,00 3.588.558.300,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 8.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 70 Unit 194 Unit 5.803.641.000,00 3.621.852.000,00 5.088.784.000,00 -714.857.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 11.300.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 2.566.500.000,00 1.990.995.000,00 1.929.144.200,00 -637.355.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 5.700.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 4 Unit 4 Unit 2.750.000.000,00 744.749.000,00 729.603.800,00 -2.020.396.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 6.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 241 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase jaminan keswan dan kesmavet dibanding populasi ternak yang dilayani 15,15 % 15,15 % 1.617.000.000,00 769.247.000,00 609.519.300,00 651.000.000,00 2.268.000.000,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah hewan yang terlayani kesehatan hewan 45.250 ekor 45.250 ekor 269.000.000,00 326.348.000,00 235.099.900,00 -33.900.100,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan peternak, kelompok tani ternak, UPTD Puskeswan 300.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 19 Laporan 19 Laporan 44.000.000,00 44.000.000,00 37.951.900,00 -6.048.100,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 19 Wilayah 19 Wilayah 225.000.000,00 282.348.000,00 197.148.000,00 -27.852.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 250.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penjaminan kesehatan hewan yang masuk dan keluar 508.061 ekor 508.061 ekor 51.000.000,00 49.427.000,00 37.377.500,00 -13.622.500,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Pasar Hewan, peternak 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 12 laporan 12 laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 22.983.500,00 -7.016.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 35.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 12 Laporan 12 Laporan 21.000.000,00 19.427.000,00 14.394.000,00 -6.606.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelayanan kesehatan hewan di puskeswan dan laboratorium 7.150 ekor 7.150 ekor 1.130.000.000,00 232.023.000,00 197.094.000,00 -932.906.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Peternak dan Puskeswan 1.720.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 2250 Laporan 2250 Laporan 104.500.000,00 102.260.000,00 97.693.000,00 -6.807.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 4800 Laporan 4800 Laporan 1.025.500.000,00 129.763.000,00 99.401.000,00 -926.099.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 1.700.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah produk hewan yang diperiksa 1.592 produk 1.592 produk 135.000.000,00 132.729.000,00 120.446.000,00 -14.554.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Masyarakat, karyawan, anak sekolah, peternak dan kelp ternak 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 19 Laporan 19 Laporan 30.000.000,00 29.560.000,00 25.780.000,00 -4.220.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 35.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM 5 Dokumen 5 Dokumen 30.000.000,00 28.169.000,00 22.561.000,00 -7.439.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 35.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 3 Unit Usaha 3 Unit Usaha 75.000.000,00 75.000.000,00 72.105.000,00 -2.895.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 80.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Jumlah pendampingan dan pengawasan penerapan kesrawan 19 lokasi 19 lokasi 32.000.000,00 28.720.000,00 19.501.900,00 -12.498.100,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan peternak, kelompok tani ternak 38.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani 1 Kasus 1 Kasus 2.000.000,00 1.105.000,00 724.900,00 -1.275.100,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 3.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.04.2.05.0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 242 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan 4 Unit 4 Unit 30.000.000,00 27.615.000,00 18.777.000,00 -11.223.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 35.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
4.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase luas lahan yang tertangani pencegahan OPT 1,82 % 1,82 % 886.350.000,00 885.820.000,00 1.570.720.000,00 -101.350.000,00 785.000.000,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Luas lahan yang tertangani pencegahan OPT 400 Ha 400 Ha 886.350.000,00 885.820.000,00 1.570.720.000,00 684.370.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan KWT, kelp Tani dan UPTD PP 785.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 400 Ha 400 Ha 450.000.000,00 449.470.000,00 1.106.331.000,00 656.331.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 185.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 275 Ha 275 Ha 436.350.000,00 436.350.000,00 464.389.000,00 28.039.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 600.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
5.3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang mengakses izin usaha 6,38 % 6,38 % 35.000.000,00 32.687.000,00 16.537.800,00 0,00 35.000.000,00 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang meningkat pengetahuannya tentang ijin usaha 25 pelaku usaha 80 pelaku usaha 35.000.000,00 32.687.000,00 16.537.800,00 -18.462.200,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan peternak, kelompok tani ternak 35.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 32.687.000,00 16.537.800,00 -18.462.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 35.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
6.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase cakupan bina kelompok tani 59,32 % 59,32 % 1.727.891.000,00 1.231.257.000,00 3.333.839.590,00 522.109.000,00 2.250.000.000,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah poktan yang didampingi 1.248 kelompok 1.248 kelompok 1.727.891.000,00 1.231.257.000,00 3.333.839.590,00 1.605.948.590,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan KWT, kelp Tani dan Gapoktan 2.250.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 19 Unit 19 Unit 1.050.891.000,00 987.518.000,00 599.743.400,00 -451.147.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 1.100.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 28 Unit 19 Unit 547.000.000,00 121.749.000,00 1.675.068.190,00 1.128.068.190,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 600.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 116 Orang 0,00 0,00 538.080.000,00 538.080.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 550.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk 1 Unit 1 Unit 130.000.000,00 121.990.000,00 520.948.000,00 390.948.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 0,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 32.529.100.000,00 37.305.309.000,00 40.836.361.000,00 8.307.261.000,00 38.662.283.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.380.000.000,00 1.306.490.000,00 2.758.457.200,00 1.378.457.200,00 3.910.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.380.000.000,00 1.306.490.000,00 2.758.457.200,00 1.378.457.200,00 3.910.000.000,00
1.1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Jumlah Sampah Yang terkurangi melalui 3R (Reduse, Reuse, Recycle) 9.70 % 9.70 % 1.380.000.000,00 1.306.490.000,00 2.758.457.200,00 2.530.000.000,00 3.910.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 243 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Presentase Ketersediaan Bangunan Pengelolaan Persampahan 81.40 % 81.40 % 1.380.000.000,00 1.306.490.000,00 2.758.457.200,00 1.378.457.200,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan TPS3R, Masyarakat 3.910.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun 252 Ton/hari 254 Ton/hari 1.380.000.000,00 1.306.490.000,00 2.758.457.200,00 1.378.457.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUG ASAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 3.910.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 31.149.100.000,00 35.998.819.000,00 38.077.903.800,00 6.928.803.800,00 34.752.283.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 31.149.100.000,00 35.998.819.000,00 38.077.903.800,00 6.928.803.800,00 34.752.283.000,00
1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 9.056.666.000,00 10.022.780.750,00 10.010.334.800,00 2.694.564.000,00 11.751.230.000,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran perangkat daerah yang di susun 11 dokumen 13 dokumen 79.531.000,00 68.664.500,00 53.771.400,00 -25.759.600,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan DLH Kab. Semarang Kab. Semarang 105.557.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 9 Dokumen 62.141.000,00 52.634.000,00 39.040.400,00 -23.100.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 55.557.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 17.390.000,00 16.030.500,00 14.731.000,00 -2.659.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan keuangan perangkat daerah yang disusun 23 Dokumen 2 jenis 2 jenis 7.234.305.000,00 8.300.741.750,00 8.011.222.600,00 776.917.600,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Administrasi Perkantoran dan Gaji ASN Kab. Semarang 8.966.063.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 87 Orang/b ulan 87 Orang/b ulan 7.196.847.000,00 8.265.212.250,00 7.980.148.700,00 783.301.700,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 8.901.063.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 37.458.000,00 35.529.500,00 31.073.900,00 -6.384.100,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 244 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Asuransi barang milik daerah perangkar daerahYang dibayarkan 4 jenis 4 jenis 22.391.000,00 22.016.000,00 21.645.000,00 -746.000,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Barang Milik Daerah Kab. Semarang 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 22.391.000,00 22.016.000,00 21.645.000,00 -746.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan 2 jenis 2 jenis 17.500.000,00 16.875.500,00 13.945.500,00 -3.554.500,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Aparatur DLH Kab. Semarang 27.830.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 4 Orang 17.500.000,00 16.875.500,00 13.945.500,00 -3.554.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 27.830.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 447.610.000,00 437.271.000,00 451.916.000,00 4.306.000,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Aparatur DLH Kab. Semarang 607.450.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 402.610.000,00 401.454.000,00 395.562.000,00 -7.048.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 474.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 45.000.000,00 35.817.000,00 56.354.000,00 11.354.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 133.450.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jenis barang milik daerah yang diadakan 2 jenis 2 jenis 56.500.000,00 55.452.000,00 59.852.000,00 3.352.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Barang Milik Daerah DLH Kab.Semarang 357.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 245 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 55.500.000,00 55.452.000,00 59.852.000,00 4.352.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 157.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 922.673.000,00 921.824.000,00 1.198.337.300,00 275.664.300,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Surat Menyurat, Sarana Komunikasi/telepon, air, istrik, Peralatan Kerja, Tenaga Non ASN DLH Kab Semarang 934.430.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7.513.000,00 6.963.000,00 6.147.000,00 -1.366.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 115.000.000,00 114.845.000,00 114.707.000,00 -293.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 190.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12.420.000,00 12.333.000,00 12.286.000,00 -134.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 22.330.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 787.740.000,00 787.683.000,00 1.065.197.300,00 277.457.300,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 707.100.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 4 jenis 4 jenis 276.156.000,00 199.936.000,00 199.645.000,00 -76.511.000,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan STNK Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas 652.900.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 83.750.000,00 77.585.000,00 77.461.000,00 -6.289.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 281.427.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 192.406.000,00 122.351.000,00 122.184.000,00 -70.222.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 371.473.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup 100,00 % 100,00 % 532.000.000,00 518.272.000,00 496.127.000,00 -103.702.000,00 428.298.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 246 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Ketersediaan Dokumen RPPLH 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000,00 95.650.500,00 89.110.500,00 -10.889.500,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokuman 1 Dokuman 100.000.000,00 95.650.500,00 89.110.500,00 -10.889.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Ketersediaan Dokumen Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 4 dokumen 4 dokumen 432.000.000,00 422.621.500,00 407.016.500,00 -24.983.500,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang 428.298.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 432.000.000,00 422.621.500,00 407.016.500,00 -24.983.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 428.298.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 0.31 poin 0.31 poin 730.147.000,00 671.399.500,00 805.254.500,00 -47.300.000,00 682.847.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Cakupan Wilayah Teruji Indek Kualitas Lingkungan Hidup 19 kecamatan 19 kecamatan 506.252.000,00 477.748.000,00 473.474.000,00 -32.778.000,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Desa Peduli Iklim, Laboratorium DLH, Udara dan Sungai di Kab. Semarang 388.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2 Dokumen 2 Dokumen 295.408.000,00 277.785.000,00 280.558.200,00 -14.849.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 133.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 5 Dokumen 5 Dokumen 60.844.000,00 56.680.000,00 48.134.000,00 -12.710.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 70.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 143.283.000,00 144.781.800,00 -5.218.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 185.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Ketersediaan Dokumen Informasi Penanggulangan Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup 2 dokumen 2 dokumen 84.895.000,00 81.882.000,00 77.645.000,00 -7.250.000,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang 74.847.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 247 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 2 Laporan 2 Laporan 84.895.000,00 81.882.000,00 77.645.000,00 -7.250.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 74.847.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Fasilitasi Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup 19 kecamatan 19 kecamatan 139.000.000,00 111.769.500,00 254.135.500,00 115.135.500,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Perusahaan, Kelompok Tani/Masyarakat, sekolahan 220.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 139.000.000,00 111.769.500,00 254.135.500,00 115.135.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 220.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 562.8 Ha 564.0048 Ha 4.818.492.000,00 8.773.436.000,00 9.275.525.800,00 2.691.566.000,00 7.510.058.000,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Cakupan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 1 lokasi 2 lokasi 4.818.492.000,00 8.773.436.000,00 9.275.525.800,00 4.457.033.800,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Pemeliharaan Sarana Prasarana Taman dan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Semarang 7.510.058.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 562.8 Ha 564.0048 Ha 4.818.492.000,00 8.773.436.000,00 9.275.525.800,00 4.457.033.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH OPSEN PKB - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 7.510.058.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase fasilitasi Pengelolaan Limbah B3 100 % 100 % 116.609.000,00 107.597.000,00 93.298.200,00 -63.779.000,00 52.830.000,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Fasilitasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 19 Dokumen 19 Dokumen 27.188.000,00 21.947.000,00 16.001.200,00 -11.186.800,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Pelaku Usaha yang Menghasilkan Limbah B3 Kab. Semarang 37.687.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 19 Dokumen 19 Dokumen 27.188.000,00 21.947.000,00 16.001.200,00 -11.186.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 37.687.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Izin Pengumpulan Limbah B3 6 Dokumen 6 Dokumen 89.421.000,00 85.650.000,00 77.297.000,00 -12.124.000,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Pelaku Usaha yang Menghasilkan Limbah B3 Kab. Semarang 15.143.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 6 Dokumen 6 Dokumen 89.421.000,00 85.650.000,00 77.297.000,00 -12.124.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 15.143.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 248 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Presentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan 100 % 100 % 84.000.000,00 62.518.500,00 46.134.700,00 54.133.000,00 138.133.000,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan yang diterbitkan 2 Dokumen 2 Dokumen 84.000.000,00 62.518.500,00 46.134.700,00 -37.865.300,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Pelaku Usaha/Badan Usaha yang Menghasilkan Limbah di Kab. Semarang 138.133.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 10 Dokumen 10 Dokumen 30.000.000,00 16.419.500,00 13.983.700,00 -16.016.300,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 66.133.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 60 Badan Usaha 30 Badan Usaha 54.000.000,00 46.099.000,00 32.151.000,00 -21.849.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 72.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Lembaga Bank Sampah yang telah mendapat Pendidikan/Pelatihan/ Penyuluhan 95.5 % 100 % 212.489.000,00 196.771.500,00 182.227.000,00 23.097.000,00 235.586.000,00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lembaga Bank Sampah yang mendapatkan Pendidik an/Pelatihan/Penyuluhan 191 lembaga bank sampah 200 lembaga bank sampah 212.489.000,00 196.771.500,00 182.227.000,00 -30.262.000,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Masyarakat, Anak Sekolah dan Komunitas Peduli Lingkungan 235.586.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 8 Dokumen 15 Dokumen 72.014.000,00 63.155.000,00 53.502.500,00 -18.511.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 135.586.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 191 Lembaga 200 Lembaga 140.475.000,00 133.616.500,00 128.724.500,00 -11.750.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Tokoh/Lembaga/Kelompok/ Sekolah yang mendapatkan penghargaan lingkungan minimal tingkat provinsi 2 tokoh/le mbaga/kel ompok/sek olah 2 tokoh/le mbaga/kel ompok/sek olah 46.450.000,00 41.817.500,00 39.799.000,00 49.800.000,00 96.250.000,00 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lembaga yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten 2 lembaga 2 lembaga 46.450.000,00 41.817.500,00 39.799.000,00 -6.651.000,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Anak Sekolah, Kader Lingkungan dan Saka Kalpataru 96.250.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 2 Entitas 2 Entitas 46.450.000,00 41.817.500,00 39.799.000,00 -6.651.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 96.250.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani 100 % 100 % 22.000.000,00 27.499.500,00 19.876.000,00 13.173.000,00 35.173.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 249 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 20 Aduan Masyarakat 20 Aduan Masyarakat 22.000.000,00 27.499.500,00 19.876.000,00 -2.124.000,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Pelaku Usaha dan Masyarakat Kab. Semarang 35.173.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 20 Pengaduan 10 Pengaduan 12.000.000,00 19.467.000,00 15.251.000,00 3.251.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 14 Perkara 7 Perkara 10.000.000,00 8.032.500,00 4.625.000,00 -5.375.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 15.173.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Presentase TPS persatuan Penduduk 0.97 % 0.97 % 15.530.247.000,00 15.576.726.750,00 17.109.326.800,00 -1.708.369.000,00 13.821.878.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Cakupan Wilayah Terlayani Pengelolaan Persampahan 19 kecamatan 19 kecamatan 15.530.247.000,00 15.576.726.750,00 17.109.326.800,00 1.579.079.800,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Sarana Prasarana Persampahan, Tenaga Pengangkutan dan Kebersihan 13.821.878.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 50 Kelompok 50 Kelompok 85.500.000,00 83.532.000,00 81.758.400,00 -3.741.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 39 Unit 41 Unit 2.818.234.000,00 2.902.674.750,00 2.954.695.300,00 136.461.300,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 2.219.878.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 2 Dokumen 2 Dokumen 6.730.000,00 5.717.000,00 4.462.000,00 -2.268.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 63000 Ton 63000 Ton 10.166.420.000,00 10.136.674.000,00 10.630.549.700,00 464.129.700,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 9.896.110.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 91250 Ton 91250 Ton 2.453.363.000,00 2.448.129.000,00 3.437.861.400,00 984.498.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 1.610.890.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.396.007.000,00 12.790.534.000,00 12.328.753.000,00 -67.254.000,00 12.668.505.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 250 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.396.007.000,00 12.790.534.000,00 12.328.753.000,00 -67.254.000,00 12.668.505.000,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.396.007.000,00 12.790.534.000,00 12.328.753.000,00 -67.254.000,00 12.668.505.000,00
1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 7.888.512.000,00 8.333.689.250,00 7.921.620.900,00 2.691.632.000,00 10.580.144.000,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Panatausahaan Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 43.063.000,00 38.758.000,00 28.292.000,00 -14.771.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 124.287.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 28.702.000,00 24.982.000,00 17.496.000,00 -11.206.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.562.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 5.508.000,00 5.073.000,00 4.403.000,00 -1.105.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 8.853.000,00 8.703.000,00 6.393.000,00 -2.460.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 90.325.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 6.448.771.000,00 7.004.358.000,00 6.960.293.500,00 511.522.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.807.537.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 Orang/b ulan 79 Orang/b ulan 6.406.471.000,00 6.963.061.500,00 6.927.362.000,00 520.891.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.765.287.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 42.300.000,00 41.296.500,00 32.931.500,00 -9.368.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 42.250.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pengembangan SDM Pelayanan Administrasi Kependudukan 100,00 % 100,00 % 9.000.000,00 7.567.750,00 4.238.000,00 -4.762.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 40.250.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 1 Orang 9.000.000,00 7.567.750,00 4.238.000,00 -4.762.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.250.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 381.500.000,00 360.321.500,00 384.651.000,00 3.151.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 253.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 251 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 150.500.000,00 150.485.000,00 150.485.000,00 -15.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 80.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 119.000.000,00 118.526.000,00 118.526.000,00 -474.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 88.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 112.000.000,00 91.310.500,00 115.640.000,00 3.640.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 84.800.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Kebutuhan Perangkat Daerah 100 % 100 % 500.000.000,00 417.054.000,00 27.652.000,00 -472.348.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.240.250.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 475.000.000,00 392.080.000,00 0,00 -475.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.200.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 13 Unit 25.000.000,00 24.974.000,00 27.652.000,00 2.652.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.250.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran 100,00 % 100,00 % 274.739.000,00 274.384.000,00 275.528.000,00 789.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 664.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 49.701.000,00 49.126.000,00 -874.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 382.950.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 160.341.000,00 160.321.000,00 160.321.000,00 -20.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 191.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 64.398.000,00 64.362.000,00 66.081.000,00 1.683.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 90.250.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100,00 % 100,00 % 231.439.000,00 231.246.000,00 240.966.400,00 9.527.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 450.620.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 83.482.000,00 83.438.000,00 92.297.000,00 8.815.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 118.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 60.000.000,00 59.938.000,00 59.938.000,00 -62.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 53.120.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 252 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 37.957.000,00 37.896.000,00 38.757.400,00 800.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 210.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 39 Unit 50.000.000,00 49.974.000,00 49.974.000,00 -26.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 69.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk 99,93 % 93,18 % 1.553.297.000,00 1.519.172.250,00 1.511.665.800,00 -761.971.000,00 791.326.000,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terselesaikan 150000 Dokumen 152920 Dokumen 1.529.772.000,00 1.496.238.250,00 1.432.631.800,00 -97.140.200,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Penduduk Kabupaten Semarang 777.231.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2 Dokumen 2 Dokumen 44.459.000,00 38.704.250,00 26.669.500,00 -17.789.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 48.750.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 60000 Dokumen 150000 Dokumen 924.002.000,00 923.973.000,00 923.973.000,00 -29.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 291.835.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 3 Orang 3 Orang 25.000.000,00 21.412.500,00 15.862.500,00 -9.137.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 60.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 496.145.000,00 475.617.000,00 438.800.300,00 -57.344.700,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 328.990.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 40.166.000,00 36.531.500,00 27.326.500,00 -12.839.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 47.656.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah penyelenggaraan sosialisasi pendaftaran penduduk 19 Kegiatan 7 Kegiatan 23.525.000,00 22.934.000,00 79.034.000,00 55.509.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Penduduk Kabupaten Semarang 14.095.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 23.525.000,00 22.934.000,00 79.034.000,00 55.509.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 14.095.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil 98,00 % 95 % 161.069.000,00 155.698.000,00 139.356.500,00 342.081.000,00 503.150.000,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil yang Terselesaikan 25000 Dokumen 22400 Dokumen 87.544.000,00 86.549.000,00 79.908.500,00 -7.635.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Penduduk Kabupaten Semarang 283.808.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 22200 Dokumen 22400 Dokumen 35.377.000,00 34.660.000,00 32.519.500,00 -2.857.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 91.369.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 253 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 6 Layanan 6 Layanan 52.167.000,00 51.889.000,00 47.389.000,00 -4.778.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 192.439.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Penyelenggaraan Edukasi tentang Pencatatan Sipil dan digitalisasi data yang Dilaksanakan 25000 Dokumen 2 kegiatan 73.525.000,00 69.149.000,00 59.448.000,00 -14.077.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Penduduk Kabupaten Semarang 219.342.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 23.525.000,00 22.965.000,00 18.765.000,00 -4.760.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 32.416.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0011 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 46.184.000,00 40.683.000,00 -9.317.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 186.926.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Jumlah pemangku kepentingan yang telah memanfaatkan Informasi data kependudukan 99,50 % 90 % 2.712.129.000,00 2.705.844.000,00 2.687.759.300,00 -2.006.747.000,00 705.382.000,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan umlah Perangkat Daerah yang Memanfaatakan Data Kependudukan 200 Data 44 unit 126.414.000,00 123.674.000,00 116.294.300,00 -10.119.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Penduduk Kabupaten Semarang 112.872.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 1 Dokumen 2 Dokumen 126.414.000,00 123.674.000,00 116.294.300,00 -10.119.700,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 112.872.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Pemanfaatan Layanan Administrasi Kependudukan 14 Jenis 30 layanan 2.585.715.000,00 2.582.170.000,00 2.571.465.000,00 -14.250.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Penduduk Kabupaten Semarang 592.510.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan 20 Laporan 2.442.984.000,00 2.442.541.000,00 2.437.836.000,00 -5.148.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 215.088.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 2 Dokumen 9 Dokumen 117.731.000,00 116.839.000,00 110.839.000,00 -6.892.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 172.820.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 22.790.000,00 22.790.000,00 -2.210.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 204.602.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Jumlah penyajian data kependudukan dalam 1 tahun 100,00 % 100 % 81.000.000,00 76.130.500,00 68.350.500,00 7.503.000,00 88.503.000,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun 3 Jenis 1 Dokumen 81.000.000,00 76.130.500,00 68.350.500,00 -12.649.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Penduduk Kabupaten Semarang 88.503.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 3 Dokumen 1 Dokumen 81.000.000,00 76.130.500,00 68.350.500,00 -12.649.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 88.503.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.277.701.000,00 10.950.764.000,00 10.850.621.000,00 -427.080.000,00 12.451.059.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.277.701.000,00 10.950.764.000,00 10.850.621.000,00 -427.080.000,00 12.451.059.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 254 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.277.701.000,00 10.950.764.000,00 10.850.621.000,00 -427.080.000,00 12.451.059.000,00
1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 4.276.253.000,00 4.061.068.000,00 4.043.546.000,00 671.870.000,00 4.948.123.000,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi PD yang tersusun 11 dokumen 11 dokumen 55.060.000,00 49.344.000,00 43.828.000,00 -11.232.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 45.816.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 43.560.000,00 38.391.000,00 34.002.000,00 -9.558.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 30.316.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 11.500.000,00 10.953.000,00 9.826.000,00 -1.674.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 15.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan pelaksanaan administrasi PD 12 bulan 12 bulan 3.103.677.000,00 3.281.635.000,00 3.266.463.000,00 162.786.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 3.490.433.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/b ulan 33 Orang/b ulan 3.073.556.000,00 3.253.324.000,00 3.239.779.000,00 166.223.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.457.300.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 30.121.000,00 28.311.000,00 26.684.000,00 -3.437.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 33.133.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan 1 jenis 1 jenis 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 44.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 36 Orang 36 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 44.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 157.964.000,00 166.443.000,00 153.690.000,00 -4.274.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 188.885.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 80.714.000,00 106.118.000,00 105.655.000,00 24.941.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 104.185.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 255 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 77.250.000,00 60.325.000,00 48.035.000,00 -29.215.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 84.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis barang daerah yang diadakan 3 jenis 3 jenis 595.000.000,00 126.604.000,00 126.604.000,00 -468.396.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 615.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 495.000.000,00 26.604.000,00 26.604.000,00 -468.396.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 495.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 3 jenis 3 jenis 215.372.000,00 214.892.000,00 230.849.000,00 15.477.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 272.995.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 12.876.000,00 12.420.000,00 10.620.000,00 -2.256.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 17.463.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 59.571.000,00 59.571.000,00 70.377.000,00 10.806.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 67.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 142.925.000,00 142.901.000,00 149.852.000,00 6.927.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 188.032.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah 12 bulan 12 bulan 139.180.000,00 212.150.000,00 212.112.000,00 72.932.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 290.994.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 90.994.000,00 120.994.000,00 120.994.000,00 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 101.994.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 30.686.000,00 30.656.000,00 30.618.000,00 -68.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 39.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 17.500.000,00 60.500.000,00 60.500.000,00 43.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase RTLH dan Sarpras Permukiman Desa yang Dibangun 75,00 % 75,00 % 2.050.914.000,00 2.012.065.000,00 1.922.851.000,00 332.656.000,00 2.383.570.000,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah desa yang di fasilitasi penataan desa 208 desa 208 desa 2.050.914.000,00 2.012.065.000,00 1.922.851.000,00 -128.063.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul - 2.383.570.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 256 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 208 Desa 208 Desa 105.500.000,00 128.250.000,00 111.708.000,00 6.208.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 170.705.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 600 Unit 600 Unit 1.945.414.000,00 1.883.815.000,00 1.811.143.000,00 -134.271.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 2.212.865.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemdes 80,00 % 80,00 % 4.329.982.000,00 4.278.488.000,00 4.267.911.000,00 78.180.000,00 4.408.162.000,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 208 desa 208 desa 4.329.982.000,00 4.278.488.000,00 4.267.911.000,00 -62.071.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 4.408.162.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 3.806.802.000,00 3.801.622.000,00 3.824.617.000,00 17.815.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.625.582.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 208 Dokumen 208 Dokumen 100.000.000,00 94.637.000,00 86.454.000,00 -13.546.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 242.139.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 208 Orang 208 Orang 97.600.000,00 91.502.000,00 76.594.000,00 -21.006.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 175.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 143.761.000,00 132.631.000,00 147.007.000,00 3.246.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 214.941.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 184 Laporan 184 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 15 Dokumen 15 Dokumen 136.819.000,00 114.221.000,00 97.288.000,00 -39.531.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 150.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 208 Orang 208 Orang 45.000.000,00 43.875.000,00 35.951.000,00 -9.049.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 100,00 % 100,00 % 620.552.000,00 599.143.000,00 616.313.000,00 90.652.000,00 711.204.000,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di berdayakan 6 lembaga 6 lembaga 620.552.000,00 599.143.000,00 616.313.000,00 -4.239.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 711.204.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 257 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 208 Lembaga 208 Lembaga 141.745.000,00 128.075.000,00 145.245.000,00 3.500.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 184.517.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 12 Dokumen 12 Dokumen 478.807.000,00 471.068.000,00 471.068.000,00 -7.739.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 526.687.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PERHUBUNGAN 58.009.363.000,00 58.495.329.000,00 64.355.665.000,00 6.346.302.000,00 63.653.355.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 58.009.363.000,00 58.495.329.000,00 64.355.665.000,00 6.346.302.000,00 63.653.355.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 58.009.363.000,00 58.495.329.000,00 64.355.665.000,00 6.346.302.000,00 63.653.355.000,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 13.124.666.800,00 13.073.083.950,00 13.370.035.050,00 -3.173.464.800,00 9.951.202.000,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun 11 dokumen 11 dokumen 121.835.000,00 108.165.000,00 95.749.000,00 -26.086.000,00 - - - Dokumen Perencanaan 103.835.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 10 Dokumen 72.085.000,00 63.541.000,00 54.031.000,00 -18.054.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 53.085.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 49.750.000,00 44.624.000,00 41.718.000,00 -8.032.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.750.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 4 jenis 4 jenis 9.288.200.800,00 9.734.957.750,00 9.936.492.950,00 648.292.150,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Pengelolaan administrasi keuangan 7.513.567.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 150 Orang/ bulan 152 Orang/ bulan 9.207.263.800,00 9.658.818.750,00 9.866.879.850,00 659.616.050,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 7.400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 84 Dokumen 84 Dokumen 80.937.000,00 76.139.000,00 69.613.100,00 -11.323.900,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 113.567.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen asuransi barang milik daerah 2 dokumen 2 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Gedung dan Kendaraan Dinas 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 258 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase pemenuhan administrasi pegawai yang tertib dan SDM yang berkualitas 9 jenis 9 jenis 387.839.000,00 388.524.500,00 381.764.900,00 -6.074.100,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Seluruh Pegawai Dinas Perhubungan 498.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 178 Paket 178 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 56.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 377.839.000,00 380.361.500,00 377.651.900,00 -187.100,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 430.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 4 Orang 10.000.000,00 8.163.000,00 4.113.000,00 -5.887.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 182.000.000,00 171.080.700,00 197.935.700,00 15.935.700,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Administrasi umum Dinas Perhubungan 300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 17.000.000,00 16.997.000,00 48.997.000,00 31.997.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 7 Paket 110.000.000,00 129.038.000,00 129.038.000,00 19.038.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 210.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 55.000.000,00 25.045.700,00 19.900.700,00 -35.099.300,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah 1 unit 1 unit 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Sarana Perkantoran 83.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 83.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 4 Jenis 4 Jenis 466.000.000,00 455.432.000,00 446.168.500,00 -19.831.500,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Jasa Penunjang Urusan Perkantoran 520.800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 259 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 7.666.000,00 7.402.500,00 -2.597.500,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 20.800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 12 Laporan 430.000.000,00 429.941.000,00 420.941.000,00 -9.059.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 440.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 11.000.000,00 7.850.000,00 7.850.000,00 -3.150.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 9.975.000,00 9.975.000,00 -5.025.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 2 jenis 2 jenis 828.792.000,00 364.924.000,00 461.924.000,00 -366.868.000,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas 920.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 33 Unit 245.000.000,00 114.988.000,00 211.988.000,00 -33.012.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 255.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 2 Unit 583.792.000,00 249.936.000,00 249.936.000,00 -333.856.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 665.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase pelayanan ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan A dan B 93,00 % 93,00 % 44.788.748.200,00 45.349.048.550,00 50.919.442.450,00 8.621.456.800,00 53.410.205.000,00 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah daerah yang dikaji 19 kec 19 kec 33.725.000,00 24.735.000,00 24.337.500,00 -9.387.500,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Jaringan Jalan Kab Semarang 34.725.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 33.725.000,00 24.735.000,00 24.337.500,00 -9.387.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 34.725.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Prosentase perlengkapan jalan yang berfungsi 91 % 91 % 39.985.318.200,00 40.130.317.100,00 46.408.152.600,00 6.422.834.400,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Ruas Jalan Kab Semarang 47.264.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 95.000.000,00 90.220.500,00 81.544.500,00 -13.455.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 196.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 260 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Unit 6 Unit 752.000.000,00 929.771.000,00 2.083.639.400,00 1.331.639.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 1.098.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 3 Unit 4 Unit 39.138.318.200,00 39.110.325.600,00 44.242.968.700,00 5.104.650.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 45.970.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Prosentase terminal dalam kondisi baik 100 % 100 % 624.713.000,00 805.712.200,00 817.811.300,00 193.098.300,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Terminal Kab Semarang 550.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi 9 Dokumen 9 Dokumen 624.713.000,00 805.712.200,00 817.811.300,00 193.098.300,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 550.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah titik parkir yang dikelola 120 titik 120 titik 796.480.000,00 1.134.761.500,00 497.720.500,00 -298.759.500,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Titik Parkir di Jalan Umum 806.480.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 796.480.000,00 1.134.761.500,00 497.720.500,00 -298.759.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 806.480.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Prosentase kendaraan yang di uji 71 % 71 % 659.074.000,00 613.283.250,00 598.938.350,00 -60.135.650,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Kendaraan bermotor wajib uji 741.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 11000 Unit 11000 Unit 198.074.000,00 167.409.250,00 153.532.350,00 -44.541.650,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 260.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Dokumen 1 Dokumen 251.000.000,00 236.000.000,00 236.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 261.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 2 Unit 2 Unit 210.000.000,00 209.874.000,00 209.406.000,00 -594.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Randugunting OPSEN PKB - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 220.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Prosentase Terwujudnya penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 100 % 100 % 303.548.000,00 283.364.000,00 250.316.000,00 -53.232.000,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Jaringan Jalan 500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 261 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 1 Laporan 2 Laporan 303.548.000,00 283.364.000,00 250.316.000,00 -53.232.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah lokasi pelaksaan kegiatan sosialisasi pengendalian dan pengawasan 19 kec 19 kec 1.235.300.000,00 1.241.690.500,00 1.225.797.600,00 -9.502.400,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Pengguna Jalan 2.375.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 40.787.000,00 47.687.000,00 32.687.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 12 Laporan 12 Laporan 1.220.300.000,00 1.200.903.500,00 1.178.110.600,00 -42.189.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 2.350.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Prosentase kendaraan angkutan umum yang aktif dan beroperasi 65 % 65 % 1.088.590.000,00 1.058.236.000,00 1.042.302.900,00 -46.287.100,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Pengusaha angkutan umum Kab. Semarang 995.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 79.000.000,00 51.515.000,00 40.886.000,00 -38.114.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Unit 3 Unit 1.009.590.000,00 1.006.721.000,00 1.001.416.900,00 -8.173.100,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 915.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemenuhan rencana umu trayek pedesaan 0 kegiatan 0 kegiatan 45.000.000,00 44.596.000,00 43.971.200,00 -1.028.800,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Armada Angkutan Umum 115.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.12.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 4 Dokumen 45.000.000,00 44.596.000,00 43.971.200,00 -1.028.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 115.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peirjinan yang dikeluarkan 1300 ijin 1300 ijin 17.000.000,00 12.353.000,00 10.094.500,00 -6.905.500,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Armada Angkutan Umum 29.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Unit 1 Unit 17.000.000,00 12.353.000,00 10.094.500,00 -6.905.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 29.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
3.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase ketersediaan alat keselamatan pada angkutan wisata air 91,07 % 91,07 % 80.000.000,00 58.461.500,00 51.972.500,00 195.000.000,00 275.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 262 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Jumlah sasaran perahu wisata 75 perahu 75 perahu 25.000.000,00 14.201.000,00 12.092.000,00 -12.908.000,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Perahu Wisata 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 14.201.000,00 12.092.000,00 -12.908.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pengawasan pengoperasian 3 lokasi 3 lokasi 55.000.000,00 44.260.500,00 39.880.500,00 -15.119.500,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Pengusaha angkutan wisata 220.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 12 Laporan 12 Laporan 55.000.000,00 44.260.500,00 39.880.500,00 -15.119.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 220.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
4.2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Persentase ketersediaan perlengkapan jalan pada perlintasan sebidang 80,00 % 80,00 % 15.948.000,00 14.735.000,00 14.215.000,00 1.000.000,00 16.948.000,00 2.15.05.2.03 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lokasi yang tersedia perlengkapan jalan pada perlintasan sebidang 4 lokasi 4 lokasi 15.948.000,00 14.735.000,00 14.215.000,00 -1.733.000,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Titik Perlintasan Sebidang KA 16.948.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.05.2.03.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 15.948.000,00 14.735.000,00 14.215.000,00 -1.733.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 16.948.000,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.208.610.000,00 9.359.778.000,00 9.933.045.000,00 -275.565.000,00 10.333.055.500,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.208.610.000,00 9.359.778.000,00 9.933.045.000,00 -275.565.000,00 10.333.055.500,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.268.196.100,00 8.418.747.100,00 9.073.249.000,00 -194.947.100,00 9.605.208.500,00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 4.709.955.600,00 4.776.281.600,00 5.361.610.000,00 109.668.900,00 4.819.624.500,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun 13 dokumen 13 dokumen 56.642.200,00 50.561.200,00 42.116.200,00 -14.526.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Diskominfo Kab. Semarang 105.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 38.180.500,00 32.554.500,00 26.019.500,00 -12.161.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 55.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 10.614.000,00 10.159.000,00 9.392.000,00 -1.222.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 33.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 7.847.700,00 7.847.700,00 6.704.700,00 -1.143.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 263 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 3.937.859.000,00 4.027.767.000,00 4.447.888.000,00 510.029.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Diskominfo Kab. Semarang 3.943.110.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/b ulan 45 Orang/b ulan 3.906.715.000,00 3.997.102.000,00 4.419.546.000,00 512.831.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.828.110.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 4.266.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 -426.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 26.878.000,00 26.825.000,00 24.502.000,00 -2.376.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 95.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan 2 jenis 2 jenis 18.812.500,00 8.770.500,00 8.770.500,00 -10.042.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang 75.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 Orang 12 Orang 18.812.500,00 8.770.500,00 8.770.500,00 -10.042.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 75.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 157.122.000,00 156.747.000,00 161.537.000,00 4.415.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang 230.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 121.275.000,00 121.037.000,00 120.710.000,00 -565.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 155.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 35.847.000,00 35.710.000,00 40.827.000,00 4.980.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 75.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah bulan terpenuhinya pengadaan peralatan dan mesin 12 bulan 12 bulan 0,00 0,00 105.130.000,00 105.130.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 3 Unit 0,00 0,00 105.130.000,00 105.130.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 416.916.400,00 415.572.400,00 478.426.000,00 61.509.600,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang 388.981.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 264 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 61.453.200,00 60.445.200,00 47.098.600,00 -14.354.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 75.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 214.567.200,00 214.420.200,00 213.182.000,00 -1.385.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 119.981.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 21.172.000,00 21.051.000,00 21.051.000,00 -121.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 27.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 119.724.000,00 119.656.000,00 197.094.400,00 77.370.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 167.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 2 jenis 2 jenis 122.603.500,00 116.863.500,00 117.742.300,00 -4.861.200,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang 77.033.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 122.603.500,00 116.863.500,00 117.742.300,00 -4.861.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 77.033.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Keterbukaan informasi publik 100,00 % 100,00 % 1.648.451.800,00 1.842.140.800,00 1.958.567.300,00 319.174.200,00 1.967.626.000,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jenis pelayanan informasi dan komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah 5 jenis 5 jenis 1.648.451.800,00 1.842.140.800,00 1.958.567.300,00 310.115.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih KIM dan Masyarakat Kabupaten Semarang 1.967.626.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 12 Laporan 12 Laporan 103.589.700,00 102.983.700,00 93.662.600,00 -9.927.100,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 152.137.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 2 Komunitas 2 Komunitas 120.599.500,00 217.712.500,00 186.396.500,00 65.797.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 359.772.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 12 Permoh onan 12 Permoh onan 232.606.400,00 245.258.400,00 199.914.000,00 -32.692.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 349.034.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 2 Media 2 Media 1.191.656.200,00 1.276.186.200,00 1.478.594.200,00 286.938.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.106.683.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Infrastruktur jaringan terkoneksi dengan baik 100,00 % 100,00 % 2.909.788.700,00 1.800.324.700,00 1.753.071.700,00 -91.830.700,00 2.817.958.000,00 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah website Perangkat Daerah yang terlayani sub domain dan berfungsi dengan baik 50 unit 50 unit 125.975.300,00 122.728.300,00 117.771.600,00 -8.203.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah 237.335.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 265 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 125.975.300,00 122.728.300,00 117.771.600,00 -8.203.700,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 237.335.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pemerintah daerah 5 kegiatan 5 kegiatan 2.783.813.400,00 1.677.596.400,00 1.635.300.100,00 -1.148.513.300,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah 2.580.623.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan 1 Laporan 132.451.000,00 126.310.000,00 110.098.600,00 -22.352.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 159.720.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 46 unit 46 unit 1.097.143.250,00 147.606.250,00 133.327.200,00 -963.816.050,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 363.969.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 44 Perangkat Daerah 44 Perangkat Daerah 379.222.150,00 372.283.150,00 365.188.200,00 -14.033.950,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 400.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 1 Dokumen 1 Dokumen 20.240.000,00 17.156.000,00 12.541.600,00 -7.698.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 84.934.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 44 Perangkat Daerah 44 Perangkat Daerah 1.154.757.000,00 1.014.241.000,00 1.014.144.500,00 -140.612.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.572.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 450.638.900,00 414.359.900,00 387.492.000,00 -63.146.900,00 392.064.000,00
1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase pengelolaan data statistik sektoral sesuai standar 100,00 % 100,00 % 450.638.900,00 414.359.900,00 387.492.000,00 -58.574.900,00 392.064.000,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipublikasikan 4 dokumen 4 dokumen 450.638.900,00 414.359.900,00 387.492.000,00 -63.146.900,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pemerintah Kabupaten Semarang 392.064.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 46 Orang 46 Orang 18.650.000,00 16.928.000,00 12.145.000,00 -6.505.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 36.857.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 100 Persentase 100 Persentase 34.628.000,00 32.717.000,00 30.589.000,00 -4.039.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 38.493.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 31 Dokumen 31 Dokumen 397.360.900,00 364.714.900,00 344.758.000,00 -52.602.900,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 316.714.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 489.775.000,00 526.671.000,00 472.304.000,00 -17.471.000,00 335.783.000,00
1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dan pengamanan informasi 100,00 % 100,00 % 489.775.000,00 526.671.000,00 472.304.000,00 -153.992.000,00 335.783.000,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah OPD yang terfasilitasi layanan berita persandian 46 OPD 46 OPD 424.500.000,00 464.187.000,00 417.601.000,00 -6.899.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Semarang 314.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 266 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 46 Perangkat Daerah 46 Perangkat Daerah 424.500.000,00 464.187.000,00 417.601.000,00 -6.899.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 314.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah OPD yang tergabung dalam forum pengamanan informasi 46 OPD 46 OPD 65.275.000,00 62.484.000,00 54.703.000,00 -10.572.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Semarang 21.283.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 46 Perangkat Daerah 46 Perangkat Daerah 65.275.000,00 62.484.000,00 54.703.000,00 -10.572.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 21.283.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 27.455.023.000,00 26.024.066.000,00 26.470.228.000,00 -984.795.000,00 22.069.134.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.836.051.000,00 13.133.708.000,00 12.696.624.200,00 -139.426.800,00 14.882.458.000,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 12.836.051.000,00 13.133.708.000,00 12.696.624.200,00 -139.426.800,00 14.882.458.000,00
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 11.793.637.000,00 11.862.688.000,00 11.657.352.700,00 960.225.000,00 12.753.862.000,00 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun 10 dokumen 13 dokumen 58.500.000,00 53.065.000,00 46.203.200,00 -12.296.800,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Diskumperindag 125.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 8 Dokumen 40.500.000,00 36.710.000,00 32.894.200,00 -7.605.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 75.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 18.000.000,00 16.355.000,00 13.309.000,00 -4.691.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 50.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun 3 jenis 3 jenis 9.371.821.000,00 9.517.058.000,00 9.298.730.500,00 -73.090.500,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Diskumperindag 9.657.206.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 98 Orang/b ulan 116 Orang/ bulan 9.322.141.000,00 9.470.102.000,00 9.253.848.000,00 -68.293.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 9.319.706.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 30.700.000,00 29.621.000,00 28.601.500,00 -2.098.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 317.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 18.980.000,00 17.335.000,00 16.281.000,00 -2.699.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 20.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan 2 jenis 2 jenis 18.000.000,00 17.724.000,00 16.479.000,00 -1.521.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Diskumperindag 25.300.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:34 Halaman 267 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 8.000.000,00 7.924.000,00 5.911.000,00 -2.089.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 8.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 25 Orang 10.000.000,00 9.800.000,00 10.568.000,00 568.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 17.300.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum pemerintahan daerah 12 bulan 12 bulan 619.846.000,00 607.390.000,00 597.177.000,00 -22.669.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Diskumperindag 759.499.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 23.595.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 490.341.000,00 487.286.000,00 486.936.000,00 -3.405.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 525.834.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 5 Paket 35.505.000,00 32.249.000,00 32.249.000,00 -3.256.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 95.070.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 75.000.000,00 68.855.000,00 58.992.000,00 -16.008.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 115.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 500.000,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan - 500.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 500.000,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 500.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 1.095.758.000,00 1.095.013.000,00 1.119.976.000,00 24.218.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Diskumperindag 1.410.299.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 18.441.000,00 17.739.000,00 15.268.000,00 -3.173.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 30.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 863.464.000,00 863.464.000,00 863.460.000,00 -4.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 1.032.682.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 31.120.000,00 31.120.000,00 31.120.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 50.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 182.733.000,00 182.690.000,00 210.128.000,00 27.395.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 297.617.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 2 jenis 2 jenis 629.212.000,00 571.938.000,00 578.787.000,00 -50.425.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Diskumperindag 276.558.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 121.682.000,00 121.682.000,00 121.679.000,00 -3.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 145.478.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 268 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 507.530.000,00 450.256.000,00 457.108.000,00 -50.422.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 131.080.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi yang berkualitas 39 % 39 % 60.000.000,00 56.390.000,00 51.715.000,00 90.000.000,00 150.000.000,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota persentase koperasi yang diawasi dan tertib administrasi 53 persen 53 persen 60.000.000,00 56.390.000,00 51.715.000,00 -8.285.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Koperasi se-Kabupaten Semarang 150.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha 60.000.000,00 56.390.000,00 51.715.000,00 -8.285.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 150.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP yang sehat 30,00 % 30,00 % 74.150.000,00 73.750.000,00 73.450.000,00 75.850.000,00 150.000.000,00 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang sehat 90 koperasi 90 koperasi 74.150.000,00 73.750.000,00 73.450.000,00 -700.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Koperasi Kabupaten Semarang 150.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha 14.150.000,00 13.852.000,00 15.352.000,00 1.202.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 60.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 60.000.000,00 59.898.000,00 58.098.000,00 -1.902.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 90.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase pengelola koperasi bersertifikat 26,00 % 26,00 % 75.500.000,00 71.680.000,00 59.720.000,00 74.500.000,00 150.000.000,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan 70 koperasi 70 koperasi 75.500.000,00 71.680.000,00 59.720.000,00 -15.780.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Koperasi Kabupaten Semarang 150.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 30 Orang 60 Orang 75.500.000,00 71.680.000,00 59.720.000,00 -15.780.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 150.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase kualitas kelembagaan dan legalitas koperasi 42,00 % 42,00 % 161.622.000,00 151.254.000,00 101.601.000,00 -41.622.000,00 120.000.000,00 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT 80 koperasi 80 koperasi 161.622.000,00 151.254.000,00 101.601.000,00 -60.021.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Koperasi Kabupaten Semarang 120.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 150 Unit Usaha 100 Unit Usaha 161.622.000,00 151.254.000,00 101.601.000,00 -60.021.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 120.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase peningkatan usaha mikro yang berdayasaing 12,00 % 12,00 % 170.788.000,00 164.318.000,00 250.292.500,00 355.172.000,00 525.960.000,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah usaha mikro yang terdata 100 usaha mikro 100 usaha mikro 170.788.000,00 164.318.000,00 250.292.500,00 79.504.500,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan - 525.960.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 20 Unit Usaha 220 Unit Usaha 22.553.000,00 21.208.000,00 116.734.000,00 94.181.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 25.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 20 Unit Usaha 20 Unit Usaha 63.605.000,00 60.745.000,00 54.148.500,00 -9.456.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 393.188.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 269 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 25 Orang 25 Orang 25.000.000,00 23.020.000,00 20.565.000,00 -4.435.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 25.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 15 Unit Usaha 15 Unit Usaha 59.630.000,00 59.345.000,00 58.845.000,00 -785.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 82.772.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase peningkatan skala pemasaran 15,00 % 15,00 % 500.354.000,00 753.628.000,00 502.493.000,00 532.282.000,00 1.032.636.000,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah fasilitasi usaha pengembangan produksi dan pengolahan 100 usaha mikro 100 usaha mikro 500.354.000,00 753.628.000,00 502.493.000,00 2.139.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan - 1.032.636.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha 500.354.000,00 753.628.000,00 502.493.000,00 2.139.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 1.032.636.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14.618.972.000,00 12.890.358.000,00 13.773.603.800,00 -845.368.200,00 7.186.676.000,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 12.400.833.000,00 12.649.987.000,00 12.619.820.000,00 218.987.000,00 6.686.676.000,00
1.3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen dalam kaitan penerbitan ijin usaha di bidang perdagangan 18,00 % 18,00 % 55.000.000,00 52.402.000,00 62.970.000,00 -3.000.000,00 52.000.000,00 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Jumlah rekomendasi ijin pusat perbelanjaan dan usaha toko , swalayan 5 buah 5 buah 35.000.000,00 32.677.000,00 18.047.000,00 -16.953.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Diskumperindag 20.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5 Dokumen 5 Dokumen 35.000.000,00 32.677.000,00 18.047.000,00 -16.953.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 20.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat jumlah rekomendasi surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol gol B dan C 2 - 2 - 20.000.000,00 19.725.000,00 44.923.000,00 24.923.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Pelaku Usaha 32.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 5 Dokumen 20.000.000,00 19.725.000,00 44.923.000,00 24.923.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 32.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pasar rakyat/ tradisional dalam kondisi baik 87,00 % 87,00 % 8.840.130.000,00 9.143.011.000,00 9.097.855.000,00 -3.075.293.000,00 5.764.837.000,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah bangunan pasar yang terpelihara 33 pasar 33 pasar 6.338.977.000,00 6.561.720.000,00 6.631.301.000,00 292.324.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Pasar Kabupaten semarang 2.778.109.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 13 Unit 15 Unit 2.860.770.000,00 3.084.933.000,00 3.042.465.000,00 181.695.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 2.286.972.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 13 Unit 15 Unit 3.478.207.000,00 3.476.787.000,00 3.588.836.000,00 110.629.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 491.137.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah pembinaan terhadap pengelola pasar 11 kali 11 kali 2.501.153.000,00 2.581.291.000,00 2.466.554.000,00 -34.599.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Pasar Kabupaten semarang 2.986.728.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.501.153.000,00 2.581.291.000,00 2.466.554.000,00 -34.599.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 2.986.728.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 270 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase pengawasan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Persentase pengawasan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai HET 100 100,00 % % 100 100,00 % % 3.070.263.000,00 3.055.821.000,00 2.995.617.000,00 -2.896.303.000,00 173.960.000,00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah jenis kebutuhan pokok dan barang penting yang di awasi 36 jenis 36 jenis 3.040.870.000,00 3.028.010.000,00 2.972.553.000,00 -68.317.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Pelaku Usaha 86.980.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 3.040.870.000,00 3.028.010.000,00 2.972.553.000,00 -68.317.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 86.980.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan penyaluran pupuk 19 kali 19 kali 29.393.000,00 27.811.000,00 23.064.000,00 -6.329.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Pelaku Usaha 86.980.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 12 Laporan 12 Laporan 29.393.000,00 27.811.000,00 23.064.000,00 -6.329.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 86.980.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase pelaku usaha yang melakukan tera ulang 90,93 % 90,93 % 275.069.000,00 250.338.000,00 280.913.000,00 170.810.000,00 445.879.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah UTTP yang di tera 550 UTTP 550 UTTP 275.069.000,00 250.338.000,00 280.913.000,00 5.844.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Pelaku Usaha 445.879.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 38120 Unit 38120 Unit 255.069.000,00 230.791.000,00 272.855.000,00 17.786.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 345.879.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 500 Orang 500 Orang 20.000.000,00 19.547.000,00 8.058.000,00 -11.942.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 100.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase peningkatan omzet penjualan pelaku usaha peserta pameran 25,00 % 25,00 % 160.371.000,00 148.415.000,00 182.465.000,00 89.629.000,00 250.000.000,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran barang produk 1 kali 1 kali 160.371.000,00 148.415.000,00 182.465.000,00 22.094.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Pelaku Usaha 250.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 25 UMKM 25 UMKM 160.371.000,00 148.415.000,00 182.465.000,00 22.094.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 250.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.218.139.000,00 240.371.000,00 1.153.783.800,00 -1.064.355.200,00 500.000.000,00
1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase peningkatan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) 9,00 % 9,00 % 2.187.285.000,00 209.809.000,00 1.059.745.800,00 -1.812.285.000,00 375.000.000,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah IKM yang terlatih 90 IKM 90 IKM 2.187.285.000,00 209.809.000,00 1.059.745.800,00 -1.127.539.200,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Pelaku Usaha 375.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2 Dokumen 2 Dokumen 76.245.000,00 75.419.000,00 75.119.800,00 -1.125.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 190.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 53.385.000,00 50.195.000,00 50.289.000,00 -3.096.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 85.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 5 Dokumen 2.057.655.000,00 84.195.000,00 934.337.000,00 -1.123.318.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 100.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase peningkatan IKM berizin 2,03 % 2,03 % 13.854.000,00 13.825.000,00 10.425.000,00 36.146.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 271 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah industri kecil yang berizin 22 IKM 22 IKM 13.854.000,00 13.825.000,00 10.425.000,00 -3.429.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Pelaku Usaha 50.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 1 Dokumen 13.854.000,00 13.825.000,00 10.425.000,00 -3.429.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 50.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase IKM yang masuk dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 30,00 % 30,00 % 17.000.000,00 16.737.000,00 83.613.000,00 58.000.000,00 75.000.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Informasi industri yang masuk SIINAS 10 IKM 10 IKM 17.000.000,00 16.737.000,00 83.613.000,00 66.613.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Pelaku Usaha 75.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 2 Dokumen 17.000.000,00 16.737.000,00 83.613.000,00 66.613.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 75.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.393.644.000,00 5.273.932.000,00 6.001.362.000,00 607.718.000,00 6.751.984.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.393.644.000,00 5.273.932.000,00 6.001.362.000,00 607.718.000,00 6.751.984.000,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.393.644.000,00 5.273.932.000,00 6.001.362.000,00 607.718.000,00 6.751.984.000,00
1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 4.238.191.000,00 4.358.246.000,00 5.233.048.700,00 896.793.000,00 5.134.984.000,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD 100 % 100 % 60.000.000,00 48.357.000,00 48.357.000,00 -11.643.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Administrasi perencanaan dan evaluasi di DPMPTSP Kab. Semarang 56.900.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 45.000.000,00 36.505.000,00 36.505.000,00 -8.495.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 36.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 -350.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 8.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 7.202.000,00 7.202.000,00 -2.798.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 12.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan PD 100 % 100 % 2.802.233.000,00 2.942.951.000,00 2.911.801.000,00 109.568.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Administrasi Keuangan DPMPTSP Kab. Semarang 3.360.709.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/b ulan 31 Orang/b ulan 2.749.733.000,00 2.898.800.000,00 2.867.650.000,00 117.917.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 3.294.434.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 272 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 25.690.000,00 25.690.000,00 -4.310.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 36.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000,00 8.702.000,00 8.702.000,00 -1.298.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 15.750.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 5.793.000,00 5.793.000,00 -207.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 6.775.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 1.788.000,00 1.788.000,00 -1.212.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 3.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 2.178.000,00 2.178.000,00 -1.322.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 3.750.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase kesediaan dokumen administrasi kepegawaian 100 % 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 7.047.000,00 -2.953.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Pegawai DPMPTSP Kab. Semarang 52.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 7.047.000,00 -2.953.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 52.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Perentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum PD 100 % 100 % 340.200.000,00 312.091.000,00 322.630.000,00 -17.570.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Administrasi Umum DPMPTSP Kab. Semarang 450.875.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 30.000.000,00 20.694.000,00 20.694.000,00 -9.306.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 42.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 24.000.000,00 14.730.000,00 14.730.000,00 -9.270.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 27.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 184.000.000,00 204.000.000,00 201.279.000,00 17.279.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 268.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 4.000.000,00 3.600.000,00 2.694.000,00 -1.306.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 4.675.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.200.000,00 1.800.000,00 2.706.000,00 -1.494.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 4.200.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 94.000.000,00 67.267.000,00 80.527.000,00 -13.473.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 105.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Kebutuhan Barang PD 100 % 100 % 150.940.000,00 190.040.000,00 1.045.440.000,00 894.500.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Sarpras penunjang urusan PD di DPMPTSP Kab. Semarang 192.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 273 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 150.940.000,00 190.040.000,00 1.045.440.000,00 894.500.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 192.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran 100 % 100 % 381.050.000,00 363.439.000,00 446.280.500,00 65.230.500,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Sarpras penunjang urusan PD di DPMPTSP Kab. Semarang 514.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 8.200.000,00 2.510.000,00 2.510.000,00 -5.690.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 9.450.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 218.200.000,00 210.700.000,00 210.700.000,00 -7.500.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 252.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 57.310.000,00 57.310.000,00 -2.690.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 64.050.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 94.650.000,00 92.919.000,00 175.760.500,00 81.110.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 189.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran 100 % 100 % 493.768.000,00 491.368.000,00 451.493.200,00 -42.274.800,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Sarpras di DPMPTSP Kab. Semarang 507.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 224.824.000,00 222.424.000,00 225.060.400,00 236.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 236.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 34 Unit 34 Unit 268.944.000,00 268.944.000,00 226.432.800,00 -42.511.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 270.750.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Nilai realisasi investasi 2,12 Rp.Triliun 2,12 Rp.Triliun 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 210.000.000,00 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Terlaksananya penyusunan peta potensi dan peluang investasi Kab. Semarang 100 % 100 % 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Investor dan calon investor, pelaku usaha mikro kecil 210.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 210.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan jumlah investor 4.14 % 4.14 % 220.577.000,00 186.865.000,00 165.773.000,00 94.423.000,00 315.000.000,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya promosi penanaman modal secara offline dan online 100 % 100 % 220.577.000,00 186.865.000,00 165.773.000,00 -54.804.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Investor dan calon investor, pelaku usaha mikro kecil 315.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 220.577.000,00 186.865.000,00 165.773.000,00 -54.804.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 315.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase penyelesaian perizinan penanaman modal sesuai standar pelayanan 100.00 % 100.00 % 159.447.000,00 145.976.000,00 141.639.000,00 181.803.000,00 341.250.000,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu melalui OSS dan non OSS 100 % 100 % 159.447.000,00 145.976.000,00 141.639.000,00 -17.808.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Investor dan calon investor, pelaku usaha mikro kecil 341.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2400 Pelaku Usaha 2400 Pelaku Usaha 82.339.000,00 76.406.000,00 73.141.500,00 -9.197.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 131.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 274 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 324 Pelaku Usaha 324 Pelaku Usaha 77.108.000,00 69.570.000,00 68.497.500,00 -8.610.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 210.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Presentase kesesuaian izin penanaman m,odal 91.50 % 91.50 % 650.429.000,00 461.643.000,00 342.705.300,00 68.821.000,00 719.250.000,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terkendalinya Pelaksanaan PM Sesuai Perundang-undangan Yang Berlaku 100 % 100 % 650.429.000,00 461.643.000,00 342.705.300,00 -307.723.700,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Investor dan pelaku usaha 719.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 9 Kegiatan Usaha. 9 Kegiatan Usaha. 88.500.000,00 17.930.000,00 17.930.000,00 -70.570.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 105.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 200 Pelaku Usaha 200 Pelaku Usaha 360.660.000,00 324.063.000,00 205.238.800,00 -155.421.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 393.750.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 180 Kegiatan Usaha 180 Kegiatan Usaha 201.269.000,00 119.650.000,00 119.536.500,00 -81.732.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 220.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase data dan informasi terakses publik 100 % 100 % 25.000.000,00 21.202.000,00 18.196.000,00 6.500.000,00 31.500.000,00 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya informasi pelayanan 100 % 100 % 25.000.000,00 21.202.000,00 18.196.000,00 -6.804.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Investor dan pelaku usaha 31.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 4 Dokumen 4 Dokumen 25.000.000,00 21.202.000,00 18.196.000,00 -6.804.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 31.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 6.430.588.000,00 6.448.727.000,00 6.376.457.000,00 -54.131.000,00 8.338.986.300,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.430.588.000,00 6.448.727.000,00 6.376.457.000,00 -54.131.000,00 8.338.986.300,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5.891.316.000,00 5.909.455.000,00 5.901.470.000,00 10.154.000,00 7.700.558.400,00
1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah - 98 persen 5.265.781.000,00 5.283.920.000,00 5.332.276.000,00 1.705.277.400,00 6.971.058.400,00 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah 23 Dokumen 100 persen 62.510.000,00 87.510.000,00 60.371.000,00 -2.139.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang 68.761.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 45.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 49.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 15 Laporan 17.510.000,00 17.510.000,00 10.371.000,00 -7.139.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 19.261.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35 Dokumen 100 % 4.285.346.000,00 4.278.485.000,00 4.241.806.000,00 -43.540.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang 4.970.490.800,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 275 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/b ulan 54 Orang/b ulan 4.275.346.000,00 4.268.485.000,00 4.233.046.000,00 -42.300.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.957.290.800,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 2.760.000,00 -1.240.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 4.400.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 5.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.300.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 14 unit 100 % 19.282.000,00 19.282.000,00 19.282.000,00 0,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Barang Milik Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Semarang ( Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas ) 21.210.200,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 19.282.000,00 19.282.000,00 19.282.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 21.210.200,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Orang 100 % 7.931.000,00 7.931.000,00 12.840.000,00 4.909.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang 8.724.100,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 6 Orang 7.931.000,00 7.931.000,00 12.840.000,00 4.909.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 8.724.100,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah 3,6 Unit, Item 100 % 284.359.000,00 284.359.000,00 290.075.000,00 5.716.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang 582.981.300,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 94.359.000,00 94.359.000,00 93.679.000,00 -680.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 433.794.900,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00 120.272.000,00 272.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 94.186.400,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 12 Laporan 70.000.000,00 70.000.000,00 76.124.000,00 6.124.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 55.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 276 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3 item 100 % 32.490.000,00 32.490.000,00 32.490.000,00 0,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang 585.739.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 21 Unit 14 Unit 32.490.000,00 32.490.000,00 32.490.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 585.739.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Tempat 100 % 529.813.000,00 529.813.000,00 529.892.000,00 79.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang 576.216.100,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1500 Laporan 1500 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 18.554.000,00 3.554.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 20.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 199.658.000,00 199.658.000,00 164.399.000,00 -35.259.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 219.623.800,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 46.161.000,00 46.161.000,00 61.644.000,00 15.483.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 50.777.100,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 268.994.000,00 268.994.000,00 285.295.000,00 16.301.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 285.815.200,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11, 1 unit, paket 100 % 44.050.000,00 44.050.000,00 145.520.000,00 101.470.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang 156.935.900,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 44.050.000,00 44.050.000,00 45.520.000,00 1.470.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 46.935.900,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 110.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan - 90,00 % 565.535.000,00 565.535.000,00 517.125.000,00 97.965.000,00 663.500.000,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota prosentase capaiaan pembinaan perpustakaan 415, 1, 60 eksemplar, perpustaka an, orang 5 Perpusta kaan 100 % 215.535.000,00 215.535.000,00 187.302.000,00 -28.233.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Masyarakat Kabupaten Semarang 278.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 35.000.000,00 35.000.000,00 23.406.000,00 -11.594.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 38.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40 Orang 30 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 20.570.000,00 -9.430.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 33.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 277 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 17.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 22.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 415 Eksemplar 415 Eksemplar 115.535.000,00 115.535.000,00 112.166.000,00 -3.369.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 165.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 15.000.000,00 15.000.000,00 14.160.000,00 -840.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 20.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 175, 70 Titik Lokasi, Kali 180 titik layanan 100 % 350.000.000,00 350.000.000,00 329.823.000,00 -20.177.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Masyarakat Kabupaten Semarang 385.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 21 Perpust akaan 21 Perpust akaan 35.000.000,00 35.000.000,00 31.235.000,00 -3.765.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 38.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 300 Lokus 200 Lokus 315.000.000,00 315.000.000,00 298.588.000,00 -16.412.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 346.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Presentase Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan - 0,8 Persen 60.000.000,00 60.000.000,00 52.069.000,00 6.000.000,00 66.000.000,00 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Capaian Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 1 Buku 100 persen 40.000.000,00 40.000.000,00 34.236.000,00 -5.764.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang 44.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 1 Eksemplar 1 Eksemplar 40.000.000,00 40.000.000,00 34.236.000,00 -5.764.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 44.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan dan atau terdaftar 1 Koleksi 1 Koleksi 20.000.000,00 20.000.000,00 17.833.000,00 -2.167.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang 22.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 1 Eksemplar 1 Eksemplar 20.000.000,00 20.000.000,00 17.833.000,00 -2.167.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 22.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 539.272.000,00 539.272.000,00 474.987.000,00 -64.285.000,00 638.427.900,00
1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Prosentase Terwujudnya Pengelolaan Arsip Dinamis sesuai Standart Kearsipan - 75 % 521.978.000,00 521.978.000,00 457.787.000,00 116.449.900,00 638.427.900,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Capaian Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 1.620, 4 Berkas, PD 100 % 148.259.000,00 148.259.000,00 118.145.000,00 -30.114.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang 227.337.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 500 Berkas 500 Berkas 114.000.000,00 114.000.000,00 84.169.000,00 -29.831.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 189.652.100,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 278 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 1000 Berkas 1000 Berkas 34.259.000,00 34.259.000,00 33.976.000,00 -283.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 37.684.900,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Capaian Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 4 Daftar 100 % 229.738.000,00 229.738.000,00 226.055.000,00 -3.683.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang 252.711.800,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 750 Arsip 750 Arsip 229.738.000,00 229.738.000,00 226.055.000,00 -3.683.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 252.711.800,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Prosentase Capaian Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 46, 19, 30 PD, Desa/K elurahan, Orang 100 % 143.981.000,00 143.981.000,00 113.587.000,00 -30.394.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang 158.379.100,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 50 Pengguna 50 Pengguna 39.161.000,00 39.161.000,00 23.079.000,00 -16.082.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 43.077.100,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 104.820.000,00 104.820.000,00 90.508.000,00 -14.312.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 115.302.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase Aktivitas Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah yang Terlaksana sesuai Ketentuan Standar yang Berlaku - 90,00 % 17.294.000,00 17.294.000,00 17.200.000,00 -17.294.000,00 0,00 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Prosentase Capaian Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 30, 0 Keping, paket 100 % 17.294.000,00 17.294.000,00 17.200.000,00 -94.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 70 Arsip 70 Arsip 17.294.000,00 17.294.000,00 17.200.000,00 -94.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS PARIWISATA 14.994.052.000,00 16.477.877.000,00 17.457.730.000,00 2.463.678.000,00 22.652.831.500,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14.994.052.000,00 16.477.877.000,00 17.457.730.000,00 2.463.678.000,00 22.652.831.500,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 14.994.052.000,00 16.477.877.000,00 17.457.730.000,00 2.463.678.000,00 22.652.831.500,00
1.3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 6.149.865.500,00 6.352.943.100,00 6.475.581.400,00 -245.773.000,00 5.904.092.500,00 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun 9 dokumen 9 dokumen 48.420.000,00 41.964.000,00 33.418.100,00 -15.001.900,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 28.704.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 42.666.000,00 36.210.000,00 27.773.600,00 -14.892.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 22.866.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 3.222.000,00 3.222.000,00 3.159.000,00 -63.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 3.282.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 2.532.000,00 2.532.000,00 2.485.500,00 -46.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 2.556.000,00 DINAS PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 279 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun 4 / 40 /12 dokumen / orang / bulan 4 / 40 /12 dokumen / orang / bulan 4.721.390.000,00 4.928.877.000,00 4.859.878.500,00 138.488.500,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 5.121.309.500,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/b ulan 41 Orang/b ulan 4.643.553.000,00 4.855.940.000,00 4.813.716.000,00 170.163.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 5.043.198.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 73.753.500,00 68.853.500,00 42.113.500,00 -31.640.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 73.986.500,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 4.083.500,00 4.083.500,00 4.049.000,00 -34.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 4.125.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Asuransi barang Milik Daerah yang dibayarkan (gedung, Kendaraan roda 4, Kendaraan roda 2) 2 / 4 lokasi/unit 2 / 4 lokasi/unit 15.231.500,00 15.215.000,00 15.215.000,00 -16.500,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 16.532.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 15.231.500,00 15.215.000,00 15.215.000,00 -16.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 16.532.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis adminitrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan. 3 jenis 3 jenis 12.516.000,00 12.508.500,00 15.080.000,00 2.564.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 18.853.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 12.516.000,00 12.508.500,00 15.080.000,00 2.564.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 18.853.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 289.220.000,00 291.802.100,00 370.641.600,00 81.421.600,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 267.572.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 115.850.000,00 115.850.000,00 164.910.000,00 49.060.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 115.942.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 84.890.000,00 102.690.000,00 112.486.500,00 27.596.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 82.292.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.000.000,00 5.790.000,00 5.300.000,00 -700.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 6.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.541.000,00 2.535.000,00 2.535.000,00 -6.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 2.800.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 40 Laporan 79.939.000,00 64.937.100,00 85.410.100,00 5.471.100,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 60.538.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 35.000,00 35.000,00 0,00 -35.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.000,00 35.000,00 0,00 -35.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 0,00 DINAS PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 280 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 908.053.000,00 907.571.500,00 1.021.378.200,00 113.325.200,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 295.568.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 2.550.000,00 1.897.700,00 -1.102.300,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 3.620.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 494.587.000,00 494.579.500,00 494.631.500,00 44.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 219.444.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 19.988.000,00 19.935.200,00 -64.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 33.038.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 25 Laporan 25 Laporan 390.466.000,00 390.454.000,00 504.913.800,00 114.447.800,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 39.466.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 155.000.000,00 154.970.000,00 159.970.000,00 4.970.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 155.554.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 55 Unit 55 Unit 60.000.000,00 59.984.000,00 64.984.000,00 4.984.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 61.605.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit 14 Unit 80.000.000,00 79.991.000,00 79.991.000,00 -9.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 81.904.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 15.000.000,00 14.995.000,00 14.995.000,00 -5.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 12.045.000,00 DINAS PARIWISATA
2.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Lama tinggal wisatawan nusantara/mancanegara 1,16 - 2,16 hari 1,16 - 2,16 hari 7.351.475.000,00 8.374.912.000,00 9.194.496.900,00 7.595.967.000,00 14.947.442.000,00 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Persentase DTW yang dikelola 100 % 100 % 77.954.000,00 70.083.000,00 64.143.000,00 -13.811.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Semarang 452.307.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.01.0006 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 50 Lokasi 55 Lokasi 41.314.000,00 34.190.000,00 24.595.000,00 -16.719.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 89.490.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 96 Laporan 22 Laporan 36.640.000,00 35.893.000,00 39.548.000,00 2.908.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 362.817.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase kawasan strategis yang dikelola 100 % 100 % 5.957.277.000,00 6.251.848.000,00 6.257.790.400,00 300.513.400,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Semarang 5.653.420.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 60082 Unit 7 Unit 5.792.277.000,00 6.089.852.000,00 6.092.044.400,00 299.767.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 5.035.953.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 3 Orang 171 Orang 165.000.000,00 161.996.000,00 165.746.000,00 746.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 617.467.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola 100 % 100 % 1.316.244.000,00 2.052.981.000,00 2.872.563.500,00 1.556.319.500,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Semarang 8.841.715.000,00 DINAS PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 281 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 867.946.000,00 867.946.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 8.762.030.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 29 Laporan 18 Laporan 1.141.244.000,00 1.889.043.000,00 1.873.010.000,00 731.766.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 59.960.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 91.256.000,00 84.490.500,00 -15.509.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 24 Laporan 31 Laporan 75.000.000,00 72.682.000,00 47.117.000,00 -27.883.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 19.725.000,00 DINAS PARIWISATA
3.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA JUmlah kunjungan wisatatawan 3396900 orang 3396900 orang 1.209.610.500,00 1.476.703.900,00 1.394.254.700,00 -369.658.500,00 839.952.000,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase DTW dan Ekonomi Kreatif yang dipromosikan 60 % 60 % 1.209.610.500,00 1.476.703.900,00 1.394.254.700,00 184.644.200,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Kabupaten Semarang 839.952.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0 0 6 0 160.730.500,00 158.663.500,00 139.880.300,00 -20.850.200,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 116.217.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 18 Dokumen 23 Dokumen 229.149.000,00 216.146.000,00 178.432.000,00 -50.717.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 167.505.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 56 Kegiatan 9 Kegiatan 739.731.000,00 988.734.000,00 966.182.000,00 226.451.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 410.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 0 0 5 0 80.000.000,00 113.160.400,00 109.760.400,00 29.760.400,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 146.230.000,00 DINAS PARIWISATA
4.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi 11.60 9.60 % % 11.60 9.60 % % 283.101.000,00 273.318.000,00 393.397.000,00 678.244.000,00 961.345.000,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Persentase SDM Pariwisata Tersertifikasi 11,4 % 11,4 % 195.000.000,00 187.187.000,00 165.695.000,00 -29.305.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Semarang 786.145.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 120 Orang 110 Orang 125.000.000,00 120.425.000,00 106.728.000,00 -18.272.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 438.108.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 135 Orang 135 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 289.530.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 25 Orang 27 Orang 20.000.000,00 19.728.000,00 19.428.000,00 -572.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 24.200.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 25 Laporan 3 Laporan 50.000.000,00 47.034.000,00 39.539.000,00 -10.461.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 34.307.000,00 DINAS PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:35 Halaman 282 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Persentase SDM Ekonomi Kreatif tersertifikasi 0,15 % 0,15 % 88.101.000,00 86.131.000,00 227.702.000,00 139.601.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Semarang 175.200.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 40 Orang 300 Orang 88.101.000,00 86.131.000,00 227.702.000,00 139.601.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 175.200.000,00 DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT DAERAH 59.397.382.000,00 59.374.416.000,00 60.772.202.000,00 1.374.820.000,00 63.213.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 59.397.382.000,00 59.374.416.000,00 60.772.202.000,00 1.374.820.000,00 63.213.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 59.397.382.000,00 59.374.416.000,00 60.772.202.000,00 1.374.820.000,00 63.213.000.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 33.643.756.000,00 35.697.715.500,00 38.020.066.600,00 -1.320.756.000,00 32.323.000.000,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evauasi kinerja perangkat Dearah yang disusun 15 dokumen 15 dokumen 46.216.000,00 37.532.000,00 35.239.000,00 -10.977.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setda Kabupaten Semarang 53.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 35.216.000,00 28.192.000,00 26.734.000,00 -8.482.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 11.000.000,00 9.340.000,00 8.505.000,00 -2.495.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun 10 Jenis 10 Jenis 15.139.301.000,00 14.972.474.500,00 15.506.816.825,00 367.515.825,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setda Kabupaten Semarang 15.690.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 108 Orang/ bulan 108 Orang/ bulan 14.964.301.000,00 14.811.020.500,00 15.353.389.825,00 389.088.825,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 175.000.000,00 161.454.000,00 153.427.000,00 -21.573.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 190.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah bulan Pemenuhan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 155.000.000,00 155.000.000,00 154.235.000,00 -765.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setda Kabupaten Semarang 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 155.000.000,00 155.000.000,00 154.235.000,00 -765.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.119.841.000,00 1.110.451.000,00 1.112.088.600,00 -7.752.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setda Kabupaten Semarang 1.250.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:36 Halaman 283 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket 12 Paket 160.756.000,00 159.440.000,00 158.330.000,00 -2.426.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 125 Dokumen 125 Dokumen 15.000.000,00 14.223.000,00 9.932.000,00 -5.068.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 200 Orang 115.000.000,00 291.458.000,00 255.451.600,00 140.451.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 130.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 500 Orang 500 Orang 829.085.000,00 645.330.000,00 688.375.000,00 -140.710.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 900.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhuan Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 6.100.000.000,00 6.141.098.000,00 7.461.555.500,00 1.361.555.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setda Kabupaten Semarang 6.400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 Paket 16 Paket 4.500.000.000,00 4.779.849.000,00 4.683.743.000,00 183.743.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 350 Laporan 1.600.000.000,00 1.361.249.000,00 2.777.812.500,00 1.177.812.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.800.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah jenis pengadaan barang milik Daerah 5 Jenis 5 Jenis 1.307.860.000,00 1.501.210.000,00 1.545.844.000,00 237.984.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setda Kabupaten Semarang 1.150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 19 Unit 19 Unit 462.860.000,00 462.860.000,00 455.360.000,00 -7.500.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 193 Unit 265.000.000,00 425.782.000,00 477.970.000,00 212.970.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 250.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 436 Unit 580.000.000,00 612.568.000,00 612.514.000,00 32.514.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 4 Jenis 4 Jenis 2.143.766.000,00 2.196.706.000,00 2.209.651.900,00 65.885.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setda Kabupaten Semarang 2.220.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 310.000.000,00 302.940.000,00 269.933.600,00 -40.066.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 330.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:36 Halaman 284 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.050.000.000,00 1.110.000.000,00 1.095.844.000,00 45.844.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.070.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 96.262.000,00 -3.738.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 120.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 683.766.000,00 683.766.000,00 747.612.300,00 63.846.300,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 700.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Dearah yang dilaksanakan 7 Jenis 7 Jenis 5.631.390.000,00 7.633.592.000,00 7.984.441.800,00 2.353.051.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setda Kabupaten Semarang 3.300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 160.000.000,00 159.820.000,00 156.115.000,00 -3.885.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 180.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 81 Unit 81 Unit 969.890.000,00 983.202.000,00 1.005.594.000,00 35.704.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 55 Unit 55 Unit 110.000.000,00 110.000.000,00 104.979.000,00 -5.021.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 120.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 4.391.500.000,00 6.380.570.000,00 6.717.753.800,00 2.326.253.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah bulan pelayanan administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dna Wakil Kepala Daerah 12 bulan 12 bulan 1.187.341.000,00 1.187.341.000,00 1.166.339.575,00 -21.001.425,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setda Kabupaten Semarang 1.190.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 1.132.341.000,00 1.132.341.000,00 1.111.339.575,00 -21.001.425,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.135.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 Orang 4 Orang 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 55.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas perangkat daerah 10 kegatan 10 kegatan 463.041.000,00 463.207.000,00 632.876.000,00 169.835.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah dan Masyarakat Kab. Semarang 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 4 Dokumen 4 Dokumen 123.986.000,00 158.651.000,00 145.245.000,00 21.259.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:36 Halaman 285 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4 Laporan 4 Laporan 136.548.000,00 122.010.000,00 98.695.000,00 -37.853.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4 Dokumen 4 Dokumen 202.507.000,00 182.546.000,00 388.936.000,00 186.429.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah bulan Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan 12 bulan 12 bulan 350.000.000,00 299.104.000,00 210.978.400,00 -139.021.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setda Kabupaten Semarang 370.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 300 Laporan 300 Laporan 350.000.000,00 299.104.000,00 210.978.400,00 -139.021.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 370.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Tingkat Capaian Koordinasi Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 100,00 % 100,00 % 24.032.629.000,00 22.108.954.000,00 21.375.971.700,00 4.627.371.000,00 28.660.000.000,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Prosentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintah 100 % 100 % 2.301.624.000,00 1.676.185.000,00 1.336.435.600,00 -965.188.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah dan Masyarakat Kab. Semarang 2.330.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 3 Dokumen 3 Dokumen 739.515.000,00 601.209.000,00 499.507.000,00 -240.008.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 750.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 dokumen Dokumen 4 dokumen Dokumen 1.436.739.000,00 974.960.500,00 768.525.500,00 -668.213.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Prosentase Capaian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 % 100 % 20.278.648.000,00 19.272.301.000,00 18.866.631.600,00 -1.412.016.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah dan Masyarakat Kab. Semarang 24.700.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 4 Dokumen 4 Dokumen 10.414.534.000,00 10.080.133.000,00 9.969.837.800,00 -444.696.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 4 Dokumen 4 Dokumen 5.355.221.000,00 5.281.385.000,00 5.158.724.000,00 -196.497.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 3 Dokumen 3 Dokumen 4.508.893.000,00 3.910.783.000,00 3.738.069.800,00 -770.823.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.700.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Prosentase Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 % 100 % 1.359.105.000,00 1.089.635.000,00 1.117.802.900,00 -241.302.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah dan Masyarakat Kab. Semarang 1.470.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:36 Halaman 286 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 665.163.000,00 507.831.000,00 323.818.300,00 -341.344.700,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 700.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 Kasus 2 Kasus 327.105.000,00 275.445.000,00 465.696.600,00 138.591.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 390.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 4 Dokumen 4 Dokumen 366.837.000,00 306.359.000,00 328.288.000,00 -38.549.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 380.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - - 93.252.000,00 70.833.000,00 55.101.600,00 -38.150.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 160.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 15 Dokumen 15 Dokumen 93.252.000,00 70.833.000,00 55.101.600,00 -38.150.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 160.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
3.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Tingkat Capaian Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan 100,00 % 100,00 % 1.720.997.000,00 1.567.746.500,00 1.376.163.700,00 509.003.000,00 2.230.000.000,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Prosentase Capaian Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan SDA 100 % 100 % 774.388.000,00 722.860.500,00 563.713.000,00 -210.675.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah dan Masyarakat Kab. Semarang 820.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 3 Dokumen 3 Dokumen 189.388.000,00 172.259.000,00 149.941.000,00 -39.447.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 317.250.000,00 305.225.000,00 218.131.500,00 -99.118.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 320.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 Dokumen 4 Dokumen 267.750.000,00 245.376.500,00 195.640.500,00 -72.109.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Prosestase Capaian Kinerja Pembangunan 100 % 100 % 241.482.000,00 220.328.000,00 277.001.600,00 35.519.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah dan Masyarakat Kab. Semarang 400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 139.823.600,00 120.172.000,00 187.841.500,00 48.017.900,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 101.658.400,00 100.156.000,00 89.160.100,00 -12.498.300,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Prosentase tertib administrasi pengadaan barang dan jasa 100 % 100 % 539.522.000,00 472.996.000,00 411.788.400,00 -127.733.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah dan Masyarakat Kab. Semarang 780.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:36 Halaman 287 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3 Dokumen 3 Dokumen 75.000.000,00 66.216.000,00 60.161.000,00 -14.839.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4 Dokumen 4 Dokumen 218.069.000,00 196.002.000,00 188.489.500,00 -29.579.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 270.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 15 Orang 15 Orang 246.453.000,00 210.778.000,00 163.137.900,00 -83.315.100,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 310.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Prosentase Pemantauan kebiajkan Sumber Daya Alam 100 % 100 % 165.605.000,00 151.562.000,00 123.660.700,00 -41.944.300,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah dan Masyarakat Kab. Semarang 230.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 4 Dokumen 4 Dokumen 78.938.000,00 72.612.000,00 61.272.500,00 -17.665.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 110.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 3 Dokumen 3 Dokumen 86.667.000,00 78.950.000,00 62.388.200,00 -24.278.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 120.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 59.397.382.000,00 59.374.416.000,00 60.772.202.000,00 1.374.820.000,00 63.213.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 59.397.382.000,00 59.374.416.000,00 60.772.202.000,00 1.374.820.000,00 63.213.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 59.397.382.000,00 59.374.416.000,00 60.772.202.000,00 1.374.820.000,00 63.213.000.000,00
1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Tingkat Capaian Koordinasi Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 100,00 % 100,00 % 24.032.629.000,00 22.108.954.000,00 21.375.971.700,00 4.627.371.000,00 28.660.000.000,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Prosentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintah 100 % 100 % 2.301.624.000,00 1.676.185.000,00 1.336.435.600,00 -965.188.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setda Kabupaten Semarang 2.330.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 125.370.000,00 100.015.500,00 68.403.100,00 -56.966.900,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 280.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD 79.974.091.000,00 84.004.001.000,00 84.586.496.000,00 4.612.405.000,00 77.220.140.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 79.974.091.000,00 84.004.001.000,00 84.586.496.000,00 4.612.405.000,00 77.220.140.000,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 79.974.091.000,00 84.004.001.000,00 84.586.496.000,00 4.612.405.000,00 77.220.140.000,00
1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 47.723.249.000,00 48.046.726.000,00 50.742.733.800,00 -2.930.824.000,00 44.792.425.000,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun 24 dokumen 24 dokumen 49.079.000,00 48.007.000,00 45.403.000,00 -3.676.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setwan 29.079.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 33.294.000,00 32.222.000,00 30.642.000,00 -2.652.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.294.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:36 Halaman 288 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 15.785.000,00 15.785.000,00 14.761.000,00 -1.024.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.785.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 3 dokumen 3 dokumen 3.986.453.000,00 4.250.817.000,00 4.431.233.500,00 444.780.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setwan 3.824.254.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/b ulan 51 Orang/b ulan 3.954.156.000,00 4.218.520.000,00 4.401.449.000,00 447.293.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.791.957.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 32.297.000,00 32.297.000,00 29.784.500,00 -2.512.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 32.297.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan (Gedung, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2) 3 jenis 3 jenis 89.044.000,00 89.044.000,00 89.044.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setwan dan DPRD Kabupaten Semarang 89.494.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 89.044.000,00 89.044.000,00 89.044.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 89.494.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan 2 dokumen 2 dokumen 429.194.600,00 362.479.600,00 591.204.400,00 162.009.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setwan 329.117.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 33.000.000,00 31.365.000,00 31.365.000,00 -1.635.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 33.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 8 Dokumen 8 Dokumen 9.999.000,00 9.999.000,00 7.841.400,00 -2.157.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 9.999.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 107 Orang 107 Orang 386.195.600,00 321.115.600,00 551.998.000,00 165.802.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 286.118.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 874.443.700,00 911.333.700,00 855.091.100,00 -19.352.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setwan dan DPRD Kabupaten Semarang 883.019.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:36 Halaman 289 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 406.396.700,00 452.786.700,00 476.078.700,00 69.682.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 421.544.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.475.000,00 3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.475.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 11 Laporan 11 Laporan 297.035.000,00 287.535.000,00 283.335.000,00 -13.700.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 308.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34 Laporan 34 Laporan 167.537.000,00 167.537.000,00 92.202.400,00 -75.334.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 150.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan 12 jenis 12 jenis 2.601.370.000,00 2.810.840.000,00 3.436.070.000,00 834.700.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setwan dan DPRD Kabupaten Semarang 28.248.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 2.601.370.000,00 2.810.840.000,00 3.436.070.000,00 834.700.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 28.248.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 3 dokumen 3 dokumen 1.223.613.300,00 1.157.240.600,00 1.248.639.400,00 25.026.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setwan dan DPRD Kabupaten Semarang 968.176.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 236.361.500,00 155.143.800,00 147.437.400,00 -88.924.100,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 41.881.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 620.880.500,00 622.515.500,00 633.361.500,00 12.481.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 623.817.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 366.371.300,00 379.581.300,00 467.840.500,00 101.469.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 302.478.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 1.402.583.000,00 1.417.714.000,00 1.885.186.900,00 482.603.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Setwan dan DPRD Kabupaten Semarang 1.407.881.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 Unit 19 Unit 603.575.000,00 565.525.000,00 586.738.500,00 -16.836.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 602.568.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:36 Halaman 290 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 643.142.000,00 678.073.000,00 1.090.422.400,00 447.280.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 649.636.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 74 Unit 74 Unit 155.866.000,00 174.116.000,00 208.026.000,00 52.160.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 155.677.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jenis Laporan Administrasi Keuangan dan kesejahteraan DPRD yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 36.211.318.000,00 36.211.318.000,00 37.513.318.000,00 1.302.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih DPRD Kabupaten Semarang 36.241.784.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 50 Orang/B ulan 50 Orang/B ulan 35.906.436.000,00 35.906.436.000,00 37.208.436.000,00 1.302.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 35.906.436.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 254.882.000,00 254.882.000,00 254.882.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 285.348.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 50 Orang 50 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Jenis laporan administrasi DPRD yang disusun 2 dokumen 2 dokumen 856.150.400,00 787.932.100,00 647.543.500,00 -208.606.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih DPRD Kabupaten Semarang 991.372.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 29 Laporan 29 Laporan 329.558.400,00 287.040.100,00 166.265.500,00 -163.292.900,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 295.148.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1 Laporan 1 Laporan 526.592.000,00 500.892.000,00 481.278.000,00 -45.314.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 696.224.000,00 SEKRETARIAT DPRD
2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 100,00 % 100,00 % 32.250.842.000,00 35.957.275.000,00 33.843.762.200,00 176.873.000,00 32.427.715.000,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Dokumen Perda dan Keputusan Pimpinan/DPRD yang disahkan 80 Dokumen 80 Dokumen 2.873.571.000,00 3.313.571.000,00 2.919.138.000,00 45.567.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DPRD Kabupaten Semarang 2.873.571.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 778.282.000,00 888.282.000,00 857.857.000,00 79.575.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 778.282.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:36 Halaman 291 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 1.270.832.000,00 1.510.832.000,00 1.222.607.000,00 -48.225.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 1.270.832.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 3 Dokumen 3 Dokumen 636.282.000,00 726.282.000,00 681.232.000,00 44.950.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 636.282.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 2 Dokumen 2 Dokumen 175.175.000,00 175.175.000,00 157.442.000,00 -17.733.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 175.175.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 -13.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 13.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah dokumen kebijakan anggaran yang disetujui oleh DPRD 6 Dokumen 6 Dokumen 1.570.114.000,00 1.896.505.000,00 2.086.141.000,00 516.027.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DPRD Kabupaten Semarang 1.570.114.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 376.746.000,00 462.275.000,00 543.891.000,00 167.145.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 376.746.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 57.920.000,00 57.920.000,00 57.920.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 57.920.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 377.656.000,00 462.660.000,00 747.244.000,00 369.588.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 377.656.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 57.920.000,00 57.920.000,00 57.920.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 57.920.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 1 Dokumen 1 Dokumen 24.900.000,00 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 24.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 674.972.000,00 830.830.000,00 654.266.000,00 -20.706.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 674.972.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan oleh DPRD yang disusun 6 dokumen 6 dokumen 13.634.476.000,00 16.020.708.000,00 15.169.552.000,00 1.535.076.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DPRD Kabupaten Semarang 13.464.844.000,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:36 Halaman 292 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1 Laporan 1 Laporan 2.813.584.000,00 3.859.070.000,00 3.653.076.000,00 839.492.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 2.785.446.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 3.756.984.000,00 3.859.070.000,00 3.653.076.000,00 -103.908.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 3.709.014.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 Laporan 1 Laporan 3.524.884.000,00 4.144.214.000,00 3.924.630.000,00 399.746.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 3.478.122.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 3.524.884.000,00 4.144.214.000,00 3.924.630.000,00 399.746.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 3.478.122.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 14.140.000,00 14.140.000,00 14.140.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 14.140.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya 50 orang 50 orang 4.422.296.000,00 4.896.106.000,00 6.244.043.200,00 1.821.747.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - DPRD Kabupaten Semarang 4.768.801.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 10 Dokumen 10 Dokumen 2.786.158.000,00 3.130.418.000,00 4.218.856.200,00 1.432.698.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 3.132.663.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 3 Orang 3 Orang 176.680.000,00 176.680.000,00 134.460.000,00 -42.220.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 176.680.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 13 Dokumen 13 Dokumen 28.707.000,00 28.707.000,00 27.680.000,00 -1.027.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 28.707.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.298.619.000,00 1.428.169.000,00 1.734.321.000,00 435.702.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.298.619.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 132.132.000,00 132.132.000,00 128.726.000,00 -3.406.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 132.132.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disusun 81 dokumen 81 dokumen 2.159.532.000,00 2.159.532.000,00 1.972.019.500,00 -187.512.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih DPRD Kabupaten Semarang 2.159.532.000,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:36 Halaman 293 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 77 Laporan 77 Laporan 231.480.000,00 231.480.000,00 164.645.000,00 -66.835.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 231.480.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 163.178.000,00 163.178.000,00 42.500.500,00 -120.677.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 163.178.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 1.764.874.000,00 1.764.874.000,00 1.764.874.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.764.874.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD yang disahkan 6 dokumen 6 dokumen 347.205.000,00 397.205.000,00 412.809.000,00 65.604.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih DPRD Kabupaten Semarang 347.205.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 3 Laporan 3 Laporan 347.205.000,00 397.205.000,00 412.809.000,00 65.604.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 347.205.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kerjasama Daerah yang disusun 7 Dokumen 7 Dokumen 1.163.485.000,00 1.193.485.000,00 785.321.000,00 -378.164.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih DPRD Kabupaten Semarang 1.153.516.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 144.144.000,00 174.144.000,00 0,00 -144.144.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 144.144.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 1.019.341.000,00 1.019.341.000,00 785.321.000,00 -234.020.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.009.372.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendampingan Tugas Pimpinan DPRD 134 dokumen 134 dokumen 6.080.163.000,00 6.080.163.000,00 4.254.738.500,00 -1.825.424.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih DPRD Kabupaten Semarang 6.090.132.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 74 Dokumen 74 Dokumen 6.080.163.000,00 6.080.163.000,00 4.254.738.500,00 -1.825.424.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.090.132.000,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 8.458.683.800,00 8.546.148.000,00 8.066.645.935,00 -392.037.865,00 8.824.300.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.458.683.800,00 8.546.148.000,00 8.066.645.935,00 -392.037.865,00 8.824.300.000,00 5.01 PERENCANAAN 7.699.924.800,00 7.937.031.500,00 7.569.591.935,00 -130.332.865,00 8.197.300.000,00
1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100 % 100 % 5.865.183.800,00 6.117.566.800,00 6.169.681.335,00 195.116.200,00 6.060.300.000,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun 9 Dokumen 9 Dokumen 44.729.800,00 39.228.300,00 38.320.668,00 -6.409.132,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bapperida Kabupaten Semarang 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:36 Halaman 294 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 27.000.800,00 22.505.300,00 23.586.668,00 -3.414.132,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 4.674.000,00 3.960.600,00 -1.039.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 7.500.000,00 7.079.000,00 6.171.400,00 -1.328.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 5.229.000,00 4.970.000,00 4.602.000,00 -627.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 5 Jenis 5 Jenis 4.499.829.000,00 4.692.648.500,00 4.626.897.367,00 127.068.367,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bapperida Kabupaten Semarang 4.751.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/b ulan 44 Orang/b ulan 4.434.699.000,00 4.631.834.500,00 4.571.262.567,00 136.563.567,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.680.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 5.630.000,00 4.638.000,00 3.074.800,00 -2.555.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 25.000.000,00 23.840.000,00 22.252.000,00 -2.748.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 27.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 6 Laporan 4.500.000,00 4.309.000,00 4.013.000,00 -487.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 28 Laporan 28 Laporan 30.000.000,00 28.027.000,00 26.295.000,00 -3.705.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 33.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan (Gedung, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2) 3 Jenis 3 Jenis 18.601.000,00 18.601.000,00 18.601.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bapperida Kabupaten Semarang 19.300.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:36 Halaman 295 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 18.601.000,00 18.601.000,00 18.601.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.300.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan 1 Jenis 1 Jenis 50.000.000,00 46.815.000,00 46.815.000,00 -3.185.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bapperida Kabupaten Semarang 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 14 Orang 45 Orang 50.000.000,00 46.815.000,00 46.815.000,00 -3.185.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan 4 Jenis 4 Jenis 269.500.000,00 248.208.000,00 248.076.200,00 -21.423.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bapperida Kabupaten Semarang 299.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 18.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 140.000.000,00 138.887.000,00 139.417.200,00 -582.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 160.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 -1.200.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 32 Laporan 31 Laporan 100.000.000,00 81.021.000,00 80.359.000,00 -19.641.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 109.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan 3 Jenis 2 Jenis 200.000.000,00 256.626.000,00 281.599.000,00 81.599.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bapperida Kabupaten Semarang 155.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 27 Unit 26 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 49.985.000,00 -15.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 55.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 25 Unit 150.000.000,00 206.626.000,00 231.614.000,00 81.614.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 4 Jenis 4 Jenis 544.000.000,00 523.594.000,00 536.255.600,00 -7.744.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bapperida Kabupaten Semarang 561.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000,00 3.640.000,00 4.187.200,00 187.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 296 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 120.000.000,00 119.998.000,00 105.874.000,00 -14.126.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 130.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 80.000.000,00 59.992.000,00 54.288.000,00 -25.712.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 85.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 340.000.000,00 339.964.000,00 371.906.400,00 31.906.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 342.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 2 Jenis 2 Jenis 238.524.000,00 291.846.000,00 373.116.500,00 134.592.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bapperida Kabupaten Semarang 175.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 75.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -25.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 163.524.000,00 241.846.000,00 323.116.500,00 159.592.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Keselarasan antar dokumen perencanaan 99,30 % 99,30 % 1.110.981.000,00 962.179.700,00 664.954.800,00 31.019.000,00 1.142.000.000,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 950.981.000,00 823.110.700,00 528.257.000,00 -422.724.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder di Kabupaten Semarang 917.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 38.676.000,00 30.238.400,00 -9.761.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 2 Berita Acara 73.000.000,00 64.924.000,00 37.735.500,00 -35.264.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 4 Berita Acara 8 Berita Acara 63.000.000,00 56.090.000,00 41.200.600,00 -21.799.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 67.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 10 Berita Acara 10 Berita Acara 300.981.000,00 247.650.000,00 68.604.500,00 -232.376.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - - - 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 4 Dokumen 6 Dokumen 474.000.000,00 415.770.700,00 350.478.000,00 -123.522.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 480.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen hasil Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 65.717.000,00 49.900.600,00 -25.099.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder di Kabupaten Semarang 135.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 297 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 65.717.000,00 49.900.600,00 -25.099.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 135.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 85.000.000,00 73.352.000,00 86.797.200,00 1.797.200,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder di Kabupaten Semarang 90.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Laporan 2 Laporan 85.000.000,00 73.352.000,00 86.797.200,00 1.797.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 90.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Keselarasan implementasi dokumen perencanaan 97 % 97 % 723.760.000,00 857.285.000,00 734.955.800,00 271.240.000,00 995.000.000,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 4 Dokumen 4 Dokumen 425.000.000,00 488.854.000,00 364.640.000,00 -60.360.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder di Kabupaten Semarang 620.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 16.588.000,00 24.065.000,00 4.065.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 89.061.000,00 125.341.000,00 25.341.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 135.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 16.588.000,00 20.065.000,00 65.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 7 Laporan 7 Laporan 285.000.000,00 366.617.000,00 195.169.000,00 -89.831.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 395.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 2 Dokumen 2 Dokumen 111.760.000,00 93.833.000,00 82.136.400,00 -29.623.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder di Kabupaten Semarang 170.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 41.760.000,00 37.219.000,00 41.326.000,00 -434.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 70.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 70.000.000,00 56.614.000,00 40.810.400,00 -29.189.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2 Dokumen 2 Dokumen 187.000.000,00 274.598.000,00 288.179.400,00 101.179.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder di Kabupaten Semarang 205.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 4 Dokumen 12.000.000,00 10.525.000,00 10.513.000,00 -1.487.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 298 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 21.916.000,00 19.161.600,00 -5.838.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 2 Laporan 150.000.000,00 242.157.000,00 258.504.800,00 108.504.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 155.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 758.759.000,00 609.116.500,00 497.054.000,00 -261.705.000,00 627.000.000,00
1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam riset dan inovasi daerah 47,83 % 47,83 % 758.759.000,00 609.116.500,00 497.054.000,00 -131.759.000,00 627.000.000,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Riset dan Inovasi bidang pemerintahan 1 Riset dan Inovasi 1 Riset dan Inovasi 137.000.000,00 122.806.500,00 152.133.300,00 15.133.300,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder di Kabupaten Semarang 140.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 1 Laporan 137.000.000,00 122.806.500,00 152.133.300,00 15.133.300,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 140.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan jumlah Riset dan Inovasi bidang sosial dan kependudukan 1 Riset dan Inovasi 1 Riset dan Inovasi 225.600.000,00 122.407.000,00 0,00 -225.600.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder di Kabupaten Semarang 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 1 Dokumen 225.600.000,00 122.407.000,00 0,00 -225.600.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi jumlah fasilitasi kelitbangan, inovasi dan teknologi 22 Perangkat Daerah 22 Perangkat Daerah 396.159.000,00 363.903.000,00 344.920.700,00 -51.238.300,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder di Kabupaten Semarang 487.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 3 Dokumen 3 Dokumen 276.759.000,00 257.283.000,00 240.538.200,00 -36.220.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 315.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 2 Laporan 2 Laporan 104.400.000,00 93.651.000,00 92.729.100,00 -11.670.900,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 155.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 12.969.000,00 11.653.400,00 -3.346.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH 412.347.726.000,00 443.647.846.000,00 443.482.717.000,00 31.134.991.000,00 410.461.068.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 412.347.726.000,00 443.647.846.000,00 443.482.717.000,00 31.134.991.000,00 410.461.068.000,00 5.02 KEUANGAN 412.347.726.000,00 443.647.846.000,00 443.482.717.000,00 31.134.991.000,00 410.461.068.000,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 24.254.010.000,00 29.940.770.000,00 31.166.350.100,00 745.794.000,00 24.999.804.000,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi PD 8 buah 8 buah 72.948.000,00 67.941.000,00 64.265.200,00 -8.682.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang 74.723.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 299 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 66.303.000,00 61.296.000,00 58.367.200,00 -7.935.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 68.012.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 6.645.000,00 6.645.000,00 5.898.000,00 -747.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.711.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Teradministrasinya Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 21.664.397.000,00 27.228.656.000,00 27.632.720.600,00 5.968.323.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi Keuangan BKUD tertata dengan baik 21.488.209.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 106 Orang/ bulan 106 Orang/ bulan 21.565.494.000,00 27.130.920.000,00 27.545.010.600,00 5.979.516.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 21.388.246.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1000 Dokumen 1000 Dokumen 77.153.000,00 76.936.000,00 69.406.500,00 -7.746.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 77.153.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1000 Dokumen 1000 Dokumen 950.000,00 0,00 0,00 -950.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 3.350.000,00 3.350.000,00 2.802.500,00 -547.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.490.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 11.300.000,00 11.300.000,00 10.161.000,00 -1.139.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.865.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 5 Dokumen 5 Dokumen 1.450.000,00 1.450.000,00 1.284.000,00 -166.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.520.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 16 Laporan 16 Laporan 4.700.000,00 4.700.000,00 4.056.000,00 -644.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.935.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Aset yang Di asuransikan 50 Unit 50 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Jasa asuransi Badan Keuangan Daerah 52.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 300 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 52.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 85.000.000,00 242.520.000,00 92.520.000,00 7.520.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang 89.250.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 85 Orang 85.000.000,00 242.520.000,00 92.520.000,00 7.520.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 89.250.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Teradministrasinya Urusan Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 573.890.000,00 547.944.000,00 1.388.765.000,00 814.875.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang 602.585.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 26.250.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 208.000.000,00 208.000.000,00 1.055.335.000,00 847.335.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 218.400.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 220.890.000,00 219.483.000,00 213.016.000,00 -7.874.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 231.935.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13 Laporan 13 Laporan 120.000.000,00 95.461.000,00 95.414.000,00 -24.586.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 126.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.039.934.000,00 1.035.868.000,00 1.170.238.300,00 130.304.300,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang 1.886.303.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 67.330.000,00 67.330.000,00 62.920.600,00 -4.409.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 67.330.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 612.898.000,00 612.898.000,00 612.898.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 643.543.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 52 Laporan 52 Laporan 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 38.430.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 323.106.000,00 319.040.000,00 457.819.700,00 134.713.700,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.137.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 301 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 767.841.000,00 767.841.000,00 767.841.000,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang 806.234.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 54 Unit 54 Unit 136.949.000,00 136.949.000,00 136.949.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 143.797.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 207 Unit 207 Unit 430.892.000,00 430.892.000,00 430.892.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 452.437.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 210.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang terpublikasi 100 Persen 100 Persen 379.107.547.000,00 404.431.353.000,00 404.131.056.900,00 -2.948.318.000,00 376.159.229.000,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang ditetapkan 194 Dokumen 194 Dokumen 890.354.000,00 868.845.000,00 796.051.000,00 -94.303.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Satuan Kerja Perangkat Daerah 897.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 128.718.000,00 125.687.000,00 113.257.000,00 -15.461.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 130.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 100.198.000,00 97.578.000,00 92.100.000,00 -8.098.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 102.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 46 Dokumen 46 Dokumen 74.000.000,00 71.517.000,00 70.617.000,00 -3.383.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 74.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 46 Dokumen 46 Dokumen 65.000.000,00 63.254.000,00 61.254.000,00 -3.746.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 46 Dokumen 46 Dokumen 77.000.000,00 74.640.000,00 72.954.000,00 -4.046.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 77.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 46 Dokumen 46 Dokumen 55.000.000,00 54.440.000,00 54.440.000,00 -560.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 55.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 139.000.000,00 136.535.000,00 130.600.000,00 -8.400.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 139.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 302 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000,00 18.829.000,00 16.017.000,00 -3.983.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 231.438.000,00 226.365.000,00 184.812.000,00 -46.626.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 235.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang Diterbitkan 1600 Dokumen 1600 Dokumen 464.261.000,00 440.961.000,00 423.413.500,00 -40.847.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih OPD Kabupaten Semarang 432.473.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 500 Dokumen 500 Dokumen 143.443.000,00 138.276.000,00 138.615.500,00 -4.827.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 125.196.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 112 Dokumen 112 Dokumen 18.047.000,00 15.539.000,00 15.404.000,00 -2.643.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.852.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 65 Dokumen 65 Dokumen 15.841.000,00 13.421.000,00 13.271.000,00 -2.570.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.425.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 18.685.000,00 17.410.000,00 -2.590.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 46 Orang 46 Orang 266.930.000,00 255.040.000,00 238.713.000,00 -28.217.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 250.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah yang disusun 56 Dokumen 56 Dokumen 201.987.000,00 178.977.000,00 176.785.400,00 -25.201.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pengguna Anggaran se Kabupaten Semarang, Publik 201.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 51 Laporan 51 Laporan 144.024.000,00 128.051.000,00 126.773.900,00 -17.250.100,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 142.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 53.003.000,00 46.579.000,00 46.579.000,00 -6.424.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 54.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.960.000,00 4.347.000,00 3.432.500,00 -1.527.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Dana Bantuan Keuangan, Tidak Terduga dan Bagi Hasil Kabupaten yang tersalurkan 100 Persen 100 Persen 377.550.945.000,00 402.942.570.000,00 402.734.807.000,00 25.183.862.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kabupaten Semarang 374.628.756.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 303 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 336.103.077.000,00 341.600.195.000,00 346.500.532.000,00 10.397.455.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA OPSEN PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 322.999.659.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 12 Laporan 12 Laporan 7.054.250.000,00 16.054.250.000,00 10.946.150.000,00 3.891.900.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.054.250.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 34.393.618.000,00 45.288.125.000,00 45.288.125.000,00 10.894.507.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 34.574.847.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH
3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase barang milik daerah yang tercatat di neraca barang daerah sesuai SAP 100 Persen 100 Persen 2.285.008.000,00 2.348.952.000,00 2.063.239.600,00 39.470.000,00 2.324.478.000,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun 21 Dokumen 21 Dokumen 2.285.008.000,00 2.348.952.000,00 2.063.239.600,00 -221.768.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kabupaten Semarang 2.324.478.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 249.851.000,00 207.233.000,00 57.233.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 150.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 55.000.000,00 54.934.000,00 51.577.200,00 -3.422.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 55.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 204.278.000,00 200.237.000,00 169.510.800,00 -34.767.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 245.048.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 4 Laporan 4 Laporan 14.831.000,00 14.565.000,00 10.010.000,00 -4.821.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 14.831.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1000 Laporan 1000 Laporan 1.292.904.000,00 1.264.360.000,00 1.095.367.700,00 -197.536.300,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.292.904.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 3 Laporan 3 Laporan 97.982.000,00 97.705.000,00 92.601.000,00 -5.381.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 97.982.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 4 Laporan 4 Laporan 281.490.000,00 280.140.000,00 276.777.700,00 -4.712.300,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 280.190.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 143.523.000,00 142.228.000,00 129.960.200,00 -13.562.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 143.523.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 304 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 46 Orang 46 Orang 45.000.000,00 44.932.000,00 30.202.000,00 -14.798.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 45.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH
4.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase realisasi target pendapatan daerah 100 Persen 100 Persen 6.701.161.000,00 6.926.771.000,00 6.122.070.400,00 276.396.000,00 6.977.557.000,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Nilai Realisasi Pendapatan Daerah 100 Persen 100 Persen 6.701.161.000,00 6.926.771.000,00 6.122.070.400,00 -579.090.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pendapatan Kabupaten Semarang 6.977.557.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 875.036.000,00 877.978.000,00 612.859.500,00 -262.176.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 875.036.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Unit 1 Unit 630.500.000,00 630.500.000,00 630.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo OPSEN PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 630.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 2 Laporan 2 Laporan 495.167.000,00 492.380.000,00 499.235.400,00 4.068.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 495.167.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 978.738.000,00 977.388.000,00 979.797.000,00 1.059.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK OPSEN PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.077.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 677864 Obyek Pajak 677864 Obyek Pajak 80.146.000,00 78.336.000,00 49.619.400,00 -30.526.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo OPSEN PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 90.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 6084 Dokumen 6084 Dokumen 1.948.776.000,00 1.946.913.000,00 1.946.165.900,00 -2.610.100,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.948.776.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 814.733.000,00 785.933.000,00 705.494.400,00 -109.238.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 940.943.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 200 Dokumen 200 Dokumen 40.191.000,00 39.813.000,00 51.657.200,00 11.466.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo OPSEN PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.191.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 280 Dokumen 280 Dokumen 414.167.000,00 407.367.000,00 311.844.600,00 -102.322.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo OPSEN PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 414.167.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 17 Laporan 17 Laporan 301.725.000,00 578.647.000,00 249.907.000,00 -51.818.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 343.795.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 305 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 12 Laporan 12 Laporan 121.982.000,00 111.516.000,00 84.990.000,00 -36.992.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 121.982.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 29.672.361.200,00 19.918.214.000,00 9.742.860.000,00 -19.929.501.200,00 12.546.071.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 29.672.361.200,00 19.918.214.000,00 9.742.860.000,00 -19.929.501.200,00 12.546.071.000,00 5.03 KEPEGAWAIAN 26.851.925.200,00 17.247.702.000,00 7.128.744.000,00 -19.723.181.200,00 8.814.507.000,00
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 24.343.515.200,00 14.871.183.000,00 5.230.126.000,00 -19.037.393.200,00 5.306.122.000,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Dipenuhi 11,00 Jenis 11,00 Jenis 39.018.000,00 34.286.000,00 33.389.000,00 -5.629.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN BKPSDM Kabupaten Semarang 23.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 32.805.000,00 28.608.000,00 28.409.000,00 -4.396.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 6.213.000,00 5.678.000,00 4.980.000,00 -1.233.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan yang dipenuhi 2,00 Jenis 2,00 Jenis 23.645.289.200,00 14.183.761.000,00 4.281.380.000,00 -19.363.909.200,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN BKPSDM Kabupaten Semarang 4.475.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/b ulan 42 Orang/b ulan 23.626.655.200,00 14.165.779.000,00 4.265.668.000,00 -19.360.987.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.450.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 18.634.000,00 17.982.000,00 15.712.000,00 -2.922.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 25.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah yang Dipenuhi 3,00 Jenis 3,00 Jenis 12.365.000,00 12.365.000,00 12.365.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih BMD BKPSDM Kabupaten Semarang 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 12.365.000,00 12.365.000,00 12.365.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis Administrasi Umum yang Dipenuhi 2,00 Jenis 3 Jenis 203.200.000,00 197.960.000,00 403.225.000,00 200.025.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai BKPSDM Kabupaten Semarang 277.935.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0,00 0,00 170.730.000,00 170.730.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 77.935.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 51 Paket 51 Paket 105.212.000,00 121.549.000,00 121.549.000,00 16.337.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 110.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 306 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35 Laporan 18 Laporan 97.988.000,00 76.411.000,00 110.946.000,00 12.958.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 90.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah yang Dipenuhi 1,00 Jenis 1,00 Jenis 600.000,00 600.000,00 19.810.000,00 19.210.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih BMD BKPSDM Kabupaten Semarang 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 600.000,00 600.000,00 0,00 -600.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 8 Unit 0,00 0,00 19.810.000,00 19.810.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipenuhi 5,00 Jenis 5,00 Jenis 268.483.000,00 267.651.000,00 271.601.000,00 3.118.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai BKPSDM Kabupaten Semarang 251.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 11.202.000,00 10.370.000,00 7.534.000,00 -3.668.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 18.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 133.814.000,00 133.814.000,00 133.814.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 98.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 37.963.000,00 37.963.000,00 42.991.000,00 5.028.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 55.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 85.504.000,00 85.504.000,00 87.262.000,00 1.758.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 80.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6,00 Jenis 6,00 Jenis 174.560.000,00 174.560.000,00 208.356.000,00 33.796.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih BMD BKPSDM Kabupaten Semarang 269.187.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 12 Unit 87.953.000,00 87.953.000,00 88.833.000,00 880.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 95.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 22 Unit 12 Unit 86.607.000,00 86.607.000,00 119.523.000,00 32.916.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 174.187.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Ketersediaan ASN yang Berkualitas 100,00 % 100,00 % 2.508.410.000,00 2.376.519.000,00 1.898.618.000,00 999.975.000,00 3.508.385.000,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jenis PElayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawian ASN yang Dilaksanakan 9,00 Jenis 9,00 Jenis 1.074.312.000,00 984.150.000,00 789.369.000,00 -284.943.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kabupaten Semarang 2.503.385.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 307 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 12.209.000,00 10.674.000,00 10.647.000,00 -1.562.000,00 - SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 616 Dokumen 1185 Dokumen 927.969.000,00 853.042.000,00 663.555.000,00 -264.414.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.254.773.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 495 Dokumen 495 Dokumen 44.134.000,00 37.524.000,00 43.357.000,00 -777.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 140.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 13 Laporan 13 Laporan 90.000.000,00 82.910.000,00 71.810.000,00 -18.190.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 68.612.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jenis Mutasi dan Promosi ASN yang Dilaksanakan 7,00 Jenis 7,00 Jenis 1.147.848.000,00 1.124.568.000,00 944.952.000,00 -202.896.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kabupaten Semarang 595.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 40 Dokumen 40 Dokumen 35.313.000,00 34.683.000,00 19.843.000,00 -15.470.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 35.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1400 Dokumen 1400 Dokumen 30.898.000,00 28.720.000,00 19.598.000,00 -11.300.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 60.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 5 Dokumen 5 Dokumen 1.081.637.000,00 1.061.165.000,00 905.511.000,00 -176.126.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 500.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jenis Pelayanan Pengembangan Kompetensi ASN yang Dilaksanakan 4,00 Jenis 4,00 Jenis 102.078.000,00 96.583.000,00 81.786.000,00 -20.292.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kabupaten Semarang 190.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 2 Orang 2 Orang 29.297.000,00 29.275.000,00 29.131.000,00 -166.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 45.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 300 Orang 300 Orang 72.781.000,00 67.308.000,00 52.655.000,00 -20.126.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 145.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jenis Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN yang Dilaksanakan 7,00 Jenis 7,00 Jenis 184.172.000,00 171.218.000,00 82.511.000,00 -101.661.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kabupaten Semarang 220.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 450 Orang 250 Orang 98.208.000,00 91.457.000,00 52.276.000,00 -45.932.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 120.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 308 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 258 Orang 92 Orang 39.105.000,00 35.347.000,00 13.712.000,00 -25.393.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 45.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 26 Laporan 26 Laporan 46.859.000,00 44.414.000,00 16.523.000,00 -30.336.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 55.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.820.436.000,00 2.670.512.000,00 2.614.116.000,00 -206.320.000,00 3.731.564.000,00
1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat Bagi ASN 100,00 % 100,00 % 2.820.436.000,00 2.670.512.000,00 2.614.116.000,00 911.128.000,00 3.731.564.000,00 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah ASN yang Bersertifikasi Keahlian Teknis 63 orang 70 orang 149.775.000,00 148.605.000,00 287.381.000,00 137.606.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kabupaten Semarang 295.892.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 63 Orang 70 Orang 149.775.000,00 148.605.000,00 287.381.000,00 137.606.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 295.892.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah ASN yang Bersertifikasi Keahlian Manajerial dan Fungsional 661 orang 1285 orang 2.670.661.000,00 2.521.907.000,00 2.326.735.000,00 -343.926.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kabupaten Semarang 3.435.672.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 5 Laporan 5 Laporan 2.670.661.000,00 2.521.907.000,00 2.326.735.000,00 -343.926.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.435.672.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT 14.507.977.000,00 22.559.676.000,00 21.708.132.000,00 7.200.155.000,00 17.896.000.000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 14.507.977.000,00 22.559.676.000,00 21.708.132.000,00 7.200.155.000,00 17.896.000.000,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 14.507.977.000,00 22.559.676.000,00 21.708.132.000,00 7.200.155.000,00 17.896.000.000,00
1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 10.555.028.000,00 18.746.997.000,00 18.800.586.300,00 3.310.972.000,00 13.866.000.000,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun 12 dokumen 12 dokumen 39.833.000,00 37.973.000,00 32.256.400,00 -7.576.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Inspektorat 27.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 30.533.000,00 28.823.000,00 26.356.500,00 -4.176.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 9.300.000,00 9.150.000,00 5.899.900,00 -3.400.100,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 3 dokumen 3 dokumen 7.277.297.000,00 7.528.304.200,00 8.041.627.700,00 764.330.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Inspektorat 8.585.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 309 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/b ulan 63 Orang/b ulan 7.202.297.000,00 7.455.906.200,00 7.985.152.000,00 782.855.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.500.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokumen 48 Dokumen 5.000.000,00 4.820.000,00 4.080.000,00 -920.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16 Dokumen 16 Dokumen 70.000.000,00 67.578.000,00 52.395.700,00 -17.604.300,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 75.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan 3 jenis 3 jenis 22.444.000,00 22.444.000,00 14.114.000,00 -8.330.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Inspektorat 30.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 22.444.000,00 22.444.000,00 14.114.000,00 -8.330.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 30.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan 2 jenis 2 jenis 482.370.000,00 817.043.200,00 606.721.200,00 124.351.200,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Inspektorat 825.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 31.000.000,00 30.870.000,00 16.658.000,00 -14.342.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 25.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 30 Orang 451.370.000,00 786.173.200,00 590.063.200,00 138.693.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 800.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 909.958.000,00 561.531.000,00 492.447.400,00 -417.510.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Inspektorat 655.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 613.910.000,00 298.178.000,00 246.609.000,00 -367.301.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 330.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 146.048.000,00 146.048.000,00 151.048.000,00 5.000.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 150.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 117.305.000,00 94.790.400,00 -55.209.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 175.000.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 310 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 277.826.000,00 277.226.000,00 269.601.600,00 -8.224.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Inspektorat 344.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 13.500.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 -600.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 14.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 94.104.000,00 94.104.000,00 94.104.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 90.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.160.000,00 60.160.000,00 48.378.000,00 -11.782.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 110.062.000,00 110.062.000,00 114.219.600,00 4.157.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 200.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 2 jenis 2 jenis 1.545.300.000,00 9.502.475.600,00 9.343.818.000,00 7.798.518.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Inspektorat 3.400.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 374.490.000,00 374.330.000,00 215.938.800,00 -158.551.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 400.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.170.810.000,00 9.128.145.600,00 9.127.879.200,00 7.957.069.200,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.000.000.000,00 INSPEKTORAT
2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Prosentase Temuan yang Selesai Ditindaklanjuti 82,00 % 82,00 % 2.457.559.000,00 2.417.066.000,00 1.733.142.300,00 317.441.000,00 2.775.000.000,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan 435 kegiatan 435 kegiatan 1.973.408.000,00 1.933.611.000,00 1.340.683.300,00 -632.724.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah dan Desa 2.245.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 72 Laporan 32 Laporan 553.100.000,00 534.140.000,00 342.245.000,00 -210.855.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 650.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 26 Laporan 19 Laporan 267.020.000,00 264.356.000,00 165.454.000,00 -101.566.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 300.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 17 Laporan 35 Laporan 327.240.000,00 319.743.000,00 247.110.000,00 -80.130.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 350.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 311 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 104 Laporan 87 Laporan 468.948.000,00 464.844.000,00 313.846.000,00 -155.102.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 520.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 192 Dokumen 262 Dokumen 357.100.000,00 350.528.000,00 272.028.300,00 -85.071.700,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 425.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan 36 kegiatan 36 kegiatan 484.151.000,00 483.455.000,00 392.459.000,00 -91.692.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah dan Desa 530.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 36 Laporan 36 Laporan 484.151.000,00 483.455.000,00 392.459.000,00 -91.692.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 530.000.000,00 INSPEKTORAT
3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Zona Integritas 5,00 PD 5,00 PD 1.495.390.000,00 1.395.613.000,00 1.174.403.400,00 -240.390.000,00 1.255.000.000,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Pelatihan di Kantor Sendiri yang dilaksanakan 3 kegiatan 3 kegiatan 11.500.000,00 11.490.000,00 13.282.000,00 1.782.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Inspektorat 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 3 Rekomen dasi 3 Rekomen dasi 11.500.000,00 11.490.000,00 13.282.000,00 1.782.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilakukan 8 kegiatan 8 kegiatan 1.483.890.000,00 1.384.123.000,00 1.161.121.400,00 -322.768.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat Daerah dan Desa 1.240.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 25 perangkat daerah 25 perangkat daerah 147.336.500,00 144.861.500,00 109.552.900,00 -37.783.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 210.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3 Kegiatan 3 Kegiatan 1.225.341.500,00 1.129.349.500,00 949.845.000,00 -275.496.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 980.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 25 perangkat daerah 25 perangkat daerah 111.212.000,00 109.912.000,00 101.723.500,00 -9.488.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 INSPEKTORAT KECAMATAN GETASAN 2.295.687.000,00 2.489.767.000,00 2.564.464.000,00 268.777.000,00 2.622.790.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.295.687.000,00 2.489.767.000,00 2.564.464.000,00 268.777.000,00 2.622.790.000,00 7.01 KECAMATAN 2.295.687.000,00 2.489.767.000,00 2.564.464.000,00 268.777.000,00 2.622.790.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.727.306.500,00 1.826.698.500,00 1.956.533.500,00 437.013.500,00 2.164.320.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlha dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun 11 dokumen 11 dokumen 32.768.000,00 30.788.000,00 20.785.000,00 -11.983.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 13.750.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 26.000.000,00 24.020.000,00 14.245.000,00 -11.755.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.800.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 312 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23 Laporan 23 Laporan 6.768.000,00 6.768.000,00 6.540.000,00 -228.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.950.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 10 jenis 10 jenis 1.492.434.000,00 1.598.143.000,00 1.610.482.000,00 118.048.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 1.912.800.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 1.476.434.000,00 1.582.143.000,00 1.594.771.000,00 118.337.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.893.000.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 16.000.000,00 16.000.000,00 15.711.000,00 -289.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.800.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis asuransi barang milik daerah yang dibayarkan 3 jenis 3 jenis 6.019.000,00 5.757.000,00 5.757.000,00 -262.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 7.120.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 8 Dokumen 8 Dokumen 6.019.000,00 5.757.000,00 5.757.000,00 -262.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.120.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 3.167.000,00 3.167.000,00 2.767.000,00 -400.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 3.850.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 29 Dokumen 29 Dokumen 3.167.000,00 3.167.000,00 2.767.000,00 -400.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.850.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 66.268.000,00 62.214.000,00 76.191.000,00 9.923.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 67.950.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 37.848.000,00 37.848.000,00 37.440.000,00 -408.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.450.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 28.420.000,00 24.366.000,00 38.751.000,00 10.331.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 27.500.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis barang milik daerah yang diadakan 1 jenis 1 jenis 8.333.000,00 8.333.000,00 49.250.000,00 40.917.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 14.300.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 8.333.000,00 8.333.000,00 49.250.000,00 40.917.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 14.300.000,00 KECAMATAN GETASAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:37 Halaman 313 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasapenunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 97.282.500,00 97.273.500,00 105.490.500,00 8.208.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 117.450.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.023.500,00 4.023.500,00 2.823.500,00 -1.200.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.400.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12.152.000,00 12.143.000,00 12.143.000,00 -9.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 27.500.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 81.107.000,00 81.107.000,00 90.524.000,00 9.417.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 85.550.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 21.035.000,00 21.023.000,00 85.811.000,00 64.776.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 27.100.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 14.665.000,00 14.655.000,00 24.655.000,00 9.990.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.100.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 6.370.000,00 6.368.000,00 11.368.000,00 4.998.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.000.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 49.788.000,00 49.788.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN GETASAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 100,00 95,00 % % 100,00 95,00 % % 93.480.500,00 91.080.500,00 79.062.500,00 19.489.500,00 112.970.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlha koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait yang dilakukan 25 kegiatan 25 kegiatan 47.400.000,00 45.000.000,00 36.258.500,00 -11.141.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 66.770.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10 Laporan 10 Laporan 16.275.000,00 13.875.000,00 13.875.000,00 -2.400.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 23.100.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15 Dokumen 15 Dokumen 31.125.000,00 31.125.000,00 22.383.500,00 -8.741.500,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 43.670.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlha kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan 2 kegiatan 2 kegiatan 46.080.500,00 46.080.500,00 42.804.000,00 -3.276.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 46.200.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 314 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 500 Laporan 500 Laporan 46.080.500,00 46.080.500,00 42.804.000,00 -3.276.500,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 46.200.000,00 KECAMATAN GETASAN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 69.588.000,00 74.588.000,00 65.897.500,00 16.212.000,00 85.800.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kader pemberdayaan yang dibina di kecamatan 13 orang 13 orang 69.588.000,00 74.588.000,00 65.897.500,00 -3.690.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 85.800.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13 Laporan 13 Laporan 69.588.000,00 74.588.000,00 65.897.500,00 -3.690.500,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 85.800.000,00 KECAMATAN GETASAN
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 95,00 % 95,00 % 39.213.000,00 53.163.000,00 50.208.000,00 14.787.000,00 54.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum JUmlah pemangku kepentingan bidang ketentraman dan ketertiban umum 3 lembaga 3 lembaga 39.213.000,00 53.163.000,00 50.208.000,00 10.995.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 54.000.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 39.213.000,00 53.163.000,00 50.208.000,00 10.995.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 54.000.000,00 KECAMATAN GETASAN
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 254.700.000,00 296.717.500,00 277.521.000,00 -158.400.000,00 96.300.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh camat 27 kegiatan 27 kegiatan 254.700.000,00 296.717.500,00 277.521.000,00 22.821.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pemerintahan Desa Se Kecamatan Getasan 96.300.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 15 Orang 15 Orang 38.494.000,00 32.294.000,00 22.685.500,00 -15.808.500,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 61.100.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2 Orang 2 Orang 10.565.000,00 22.782.500,00 19.194.500,00 8.629.500,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.700.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 10 Dokumen 10 Dokumen 205.641.000,00 241.641.000,00 235.641.000,00 30.000.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 27.500.000,00 KECAMATAN GETASAN
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 111.399.000,00 147.519.500,00 135.241.500,00 -1.999.000,00 109.400.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 36 kegiatan 36 kegiatan 111.399.000,00 147.519.500,00 135.241.500,00 23.842.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pemerintahan Desa Se Kecamatan Getasan 109.400.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15 Dokumen 15 Dokumen 15.182.000,00 12.782.000,00 10.082.000,00 -5.100.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.800.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 315 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6 Dokumen 6 Dokumen 18.952.000,00 18.952.000,00 18.727.000,00 -225.000,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 36.000.000,00 KECAMATAN GETASAN 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 15 Dokumen 15 Dokumen 77.265.000,00 115.785.500,00 106.432.500,00 29.167.500,00 Kab. Semarang, Getasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 52.600.000,00 KECAMATAN GETASAN KECAMATAN TENGARAN 2.169.987.000,00 2.286.654.000,00 2.178.702.000,00 8.715.000,00 2.688.719.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.169.987.000,00 2.286.654.000,00 2.178.702.000,00 8.715.000,00 2.688.719.000,00 7.01 KECAMATAN 2.169.987.000,00 2.286.654.000,00 2.178.702.000,00 8.715.000,00 2.688.719.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.621.642.500,00 1.682.397.700,00 1.603.348.700,00 705.238.500,00 2.326.881.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 29.006.500,00 28.557.300,00 19.405.300,00 -9.601.200,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 16.200.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 24.547.500,00 24.224.200,00 15.072.200,00 -9.475.300,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.600.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23 Laporan 12 Laporan 4.459.000,00 4.333.100,00 4.333.100,00 -125.900,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.600.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.334.025.000,00 1.401.813.000,00 1.291.891.755,00 -42.133.245,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 2.025.231.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 1.323.000.000,00 1.390.824.400,00 1.280.852.255,00 -42.147.745,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.005.731.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 11.025.000,00 10.988.600,00 11.039.500,00 14.500,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.500.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 6.904.000,00 6.904.000,00 6.832.445,00 -71.555,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 8.200.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.904.000,00 6.904.000,00 6.832.445,00 -71.555,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.200.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 0,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 316 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 18 Paket 18 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 64.228.000,00 57.946.000,00 58.222.000,00 -6.006.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 68.750.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 28.610.000,00 28.610.000,00 27.014.000,00 -1.596.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 38.750.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 35.618.000,00 29.336.000,00 31.208.000,00 -4.410.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 30.000.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 28.240.000,00 28.240.000,00 64.272.000,00 36.032.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 27.000.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa - - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.000.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 5 Unit 28.240.000,00 28.240.000,00 64.272.000,00 36.032.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 21.000.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 137.664.000,00 137.362.400,00 133.850.200,00 -3.813.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 135.500.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 14.812.800,00 14.511.200,00 14.511.200,00 -301.600,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.500.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 27.375.000,00 27.375.000,00 23.924.000,00 -3.451.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 27.500.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 95.476.200,00 95.476.200,00 95.415.000,00 -61.200,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 100.500.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 21.575.000,00 21.575.000,00 28.875.000,00 7.300.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 46.000.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 15.515.000,00 15.515.000,00 16.815.000,00 1.300.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.500.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 317 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 6.060.000,00 6.060.000,00 12.060.000,00 6.000.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.500.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 KECAMATAN TENGARAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 9.392.000,00 8.944.800,00 8.944.800,00 608.000,00 10.000.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 9.392.000,00 8.944.800,00 8.944.800,00 -447.200,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 10.000.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 9.392.000,00 8.944.800,00 8.944.800,00 -447.200,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000,00 KECAMATAN TENGARAN
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 31.416.000,00 47.521.500,00 43.724.000,00 -11.361.000,00 20.055.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 31.416.000,00 47.521.500,00 43.724.000,00 12.308.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 20.055.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 31.416.000,00 47.521.500,00 43.724.000,00 12.308.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.055.000,00 KECAMATAN TENGARAN
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 305.485.500,00 302.218.200,00 294.035.700,00 -245.116.500,00 60.369.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 305.485.500,00 302.218.200,00 294.035.700,00 -11.449.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 60.369.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 695 Orang 655 Orang 74.541.500,00 72.789.700,00 65.013.700,00 -9.527.800,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 34.179.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 230.944.000,00 229.428.500,00 229.022.000,00 -1.922.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 26.190.000,00 KECAMATAN TENGARAN
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 202.051.000,00 245.571.800,00 228.648.800,00 69.363.000,00 271.414.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 202.051.000,00 245.571.800,00 228.648.800,00 26.597.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 271.414.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 63.631.000,00 76.048.000,00 63.826.000,00 195.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 62.280.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 37.115.000,00 34.968.000,00 33.435.000,00 -3.680.000,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 38.441.500,00 KECAMATAN TENGARAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 318 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 12 Dokumen 12 Dokumen 7.829.000,00 7.492.200,00 7.492.200,00 -336.800,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 32.343.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 12 Dokumen 12 Dokumen 13.381.000,00 12.549.900,00 11.149.900,00 -2.231.100,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.605.000,00 KECAMATAN TENGARAN 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 80.095.000,00 114.513.700,00 112.745.700,00 32.650.700,00 Kab. Semarang, Tengaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 124.744.500,00 KECAMATAN TENGARAN KECAMATAN SUSUKAN 2.474.438.000,00 2.651.317.000,00 2.773.347.000,00 298.909.000,00 2.937.486.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.474.438.000,00 2.651.317.000,00 2.773.347.000,00 298.909.000,00 2.937.486.000,00 7.01 KECAMATAN 2.474.438.000,00 2.651.317.000,00 2.773.347.000,00 298.909.000,00 2.937.486.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 1.921.175.000,00 2.050.936.500,00 2.196.059.500,00 289.317.000,00 2.210.492.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun 12 dokumen 12 dokumen 33.225.000,00 32.105.000,00 27.002.900,00 -6.222.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Susukan 36.390.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 24.975.000,00 23.855.000,00 19.182.900,00 -5.792.100,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 26.940.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 8.250.000,00 8.250.000,00 7.820.000,00 -430.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 9.450.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 2 dokumen 2 dokumen 1.683.667.000,00 1.818.588.500,00 1.944.213.500,00 260.546.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Susukan, pengelola keuangan dan pengelola barang milik daerah 1.952.575.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 1.669.203.000,00 1.804.124.500,00 1.929.867.500,00 260.664.500,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.936.665.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 14.464.000,00 14.464.000,00 14.346.000,00 -118.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.910.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan (Gedung, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2) 3 jenis 3 jenis 5.439.000,00 5.439.000,00 5.439.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pemegang Barang Milik Daerah di Kecamatan Susukan 5.500.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 5.439.000,00 5.439.000,00 5.439.000,00 0,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.500.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 51.207.000,00 47.167.000,00 48.566.100,00 -2.640.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Susukan 52.615.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 319 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 34.093.000,00 34.093.000,00 37.527.100,00 3.434.100,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 32.790.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 17.114.000,00 13.074.000,00 11.039.000,00 -6.075.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.825.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan 2 jenis 2 jenis 20.040.000,00 20.040.000,00 45.040.000,00 25.000.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Susukan, penyimpan Barang Milik Daerah 21.500.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 20.040.000,00 20.040.000,00 45.040.000,00 25.000.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 21.500.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 12 bulan 12 bulan 107.011.000,00 107.011.000,00 105.963.000,00 -1.048.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pemerintah Kecamatan Susukan, Masyarakat, Pegawai Kecamatan Susukan, Tenaga Outsorching 112.674.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.640.000,00 6.640.000,00 6.236.500,00 -403.500,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.304.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 22.882.000,00 22.882.000,00 22.882.000,00 0,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 24.000.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 77.489.000,00 77.489.000,00 76.844.500,00 -644.500,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 81.370.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 20.586.000,00 20.586.000,00 19.835.000,00 -751.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pemegang Kendaraan Dinas, Pegawai Kecamatan Susukan, Barang Milik Daerah 29.238.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 14.860.000,00 14.860.000,00 14.860.000,00 0,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.340.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 5.726.000,00 5.726.000,00 4.975.000,00 -751.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.298.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.600.000,00 KECAMATAN SUSUKAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 67.108.000,00 62.159.000,00 53.751.500,00 7.192.000,00 74.300.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 16 kegiatan 16 kegiatan 56.141.000,00 52.416.000,00 44.211.000,00 -11.930.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pemerintah Desa dan Lembaga Desa se Kecamatan Susukan 61.300.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 320 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15 Dokumen 15 Dokumen 56.141.000,00 52.416.000,00 44.211.000,00 -11.930.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 61.300.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 10.967.000,00 9.743.000,00 9.540.500,00 -1.426.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pemerintah Desa dan Masyarakat Pemohon Layanan 13.000.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 10.967.000,00 9.743.000,00 9.540.500,00 -1.426.500,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.000.000,00 KECAMATAN SUSUKAN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 90 % 90 % 75.330.000,00 79.040.000,00 78.384.500,00 24.670.000,00 100.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kader Pemberdayaan yang dibina di Kecamatan 65 orang 65 orang 75.330.000,00 79.040.000,00 78.384.500,00 3.054.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih PKK Desa dan Kecamatan, Pemerintah Desa, Karang Taruna Desa dan Kecamatan, Posyandu 100.000.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 75.330.000,00 79.040.000,00 78.384.500,00 3.054.500,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 100.000.000,00 KECAMATAN SUSUKAN
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 90.00 % 90.00 % 32.219.000,00 45.364.000,00 44.985.000,00 36.781.000,00 69.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan 7 kegiatan 7 kegiatan 32.219.000,00 45.364.000,00 44.985.000,00 12.766.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Lembaga Keagamaan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 69.000.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7 Laporan 7 Laporan 32.219.000,00 45.364.000,00 44.985.000,00 12.766.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 69.000.000,00 KECAMATAN SUSUKAN
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan 90.00 % 90.00 % 261.884.000,00 283.290.500,00 276.438.000,00 35.250.000,00 297.134.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis Kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Camat 17 kegiatan 17 kegiatan 261.884.000,00 283.290.500,00 276.438.000,00 14.554.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Satlinmas Desa, Relawan se Kecamatan, Forkompincam dan Pemerintah Desa 297.134.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 65 Orang 65 Orang 54.134.000,00 75.600.500,00 70.490.000,00 16.356.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 87.000.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 207.750.000,00 207.690.000,00 205.948.000,00 -1.802.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 210.134.000,00 KECAMATAN SUSUKAN
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 90.00 % 90.00 % 116.722.000,00 130.527.000,00 123.728.500,00 69.838.000,00 186.560.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan 17 kegiatan 17 kegiatan 116.722.000,00 130.527.000,00 123.728.500,00 7.006.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pemerintah Desa se Kecamatan Susukan dan Masyarakat 186.560.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 321 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14 Dokumen 14 Dokumen 99.457.000,00 113.398.000,00 107.589.500,00 8.132.500,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 168.000.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2 Dokumen 2 Dokumen 17.265.000,00 17.129.000,00 16.139.000,00 -1.126.000,00 Kab. Semarang, Susukan, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 18.560.000,00 KECAMATAN SUSUKAN KECAMATAN SURUH 2.314.248.000,00 2.439.732.000,00 2.468.919.000,00 154.671.000,00 2.754.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.314.248.000,00 2.439.732.000,00 2.468.919.000,00 154.671.000,00 2.754.000.000,00 7.01 KECAMATAN 2.314.248.000,00 2.439.732.000,00 2.468.919.000,00 154.671.000,00 2.754.000.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 1.726.153.000,00 1.793.323.000,00 1.835.220.000,00 494.847.000,00 2.221.000.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 29 dokumen 29 dokumen 38.905.000,00 37.785.000,00 34.744.900,00 -4.160.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kec. Suruh 21.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 29.021.000,00 27.901.000,00 25.166.900,00 -3.854.100,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23 Laporan 23 Laporan 9.884.000,00 9.884.000,00 9.578.000,00 -306.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 9 jenis 9 jenis 1.524.957.000,00 1.594.357.000,00 1.619.574.000,00 94.617.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kec. Suruh 1.873.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1.505.630.000,00 1.575.030.000,00 1.600.547.000,00 94.917.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.850.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 84 Dokumen 84 Dokumen 19.327.000,00 19.327.000,00 19.027.000,00 -300.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 23.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan (Gedung, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2) 3 jenis 3 jenis 6.300.000,00 6.300.000,00 6.226.000,00 -74.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kec. Suruh 7.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 6.300.000,00 6.300.000,00 6.226.000,00 -74.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.838.000,00 838.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kec. Suruh 5.000.000,00 KECAMATAN SURUH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 322 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 29 Dokumen 29 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.838.000,00 838.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 43.600.000,00 42.490.000,00 38.260.000,00 -5.340.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kec. Suruh 71.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 28.600.000,00 28.600.000,00 28.520.000,00 -80.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 36.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 15.000.000,00 13.890.000,00 9.740.000,00 -5.260.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 35.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan 1 jenis 1 jenis 10.810.000,00 10.810.000,00 35.810.000,00 25.000.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kec. Suruh 40.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 4 Unit 10.810.000,00 10.810.000,00 35.810.000,00 25.000.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 65.561.000,00 65.561.000,00 60.529.100,00 -5.031.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kec. Suruh 120.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 3.920.000,00 3.920.000,00 4.724.000,00 804.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 44.700.000,00 44.700.000,00 38.524.600,00 -6.175.400,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 39.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 16.941.000,00 16.941.000,00 17.280.500,00 339.500,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 75.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 33.020.000,00 33.020.000,00 36.238.000,00 3.218.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kec. Suruh 84.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 20.020.000,00 20.020.000,00 23.260.000,00 3.240.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 24.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 323 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 6.500.000,00 6.500.000,00 6.478.000,00 -22.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 KECAMATAN SURUH
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 100 % 100 % 65.955.000,00 60.205.000,00 57.263.000,00 24.045.000,00 90.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan 12 kegiatan 12 kegiatan 61.555.000,00 55.805.000,00 52.439.000,00 -9.116.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN, perangkat desa dan masyarakat Kec. Suruh 80.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 61.555.000,00 55.805.000,00 52.439.000,00 -9.116.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 80.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan umum di Kecamatan 8000 orang 8000 orang 4.400.000,00 4.400.000,00 4.824.000,00 424.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN, perangkat desa dan masyarakat Kec. Suruh 10.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 4.400.000,00 4.400.000,00 4.824.000,00 424.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000,00 KECAMATAN SURUH
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 93,28 % 93,28 % 164.926.000,00 198.995.000,00 197.145.000,00 45.074.000,00 210.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang dibina oleh Kecamatan 80 orang 80 orang 66.500.000,00 95.769.000,00 94.275.000,00 27.775.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN, perangkat desa dan masyarakat Kec. Suruh 85.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 66.500.000,00 95.769.000,00 94.275.000,00 27.775.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 85.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan 12 kegiatan 12 kegiatan 98.426.000,00 103.226.000,00 102.870.000,00 4.444.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN, perangkat desa dan masyarakat Kec. Suruh 125.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 Lembaga Kemasyara katan 8 Lembaga Kemasyara katan 98.426.000,00 103.226.000,00 102.870.000,00 4.444.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 125.000.000,00 KECAMATAN SURUH
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 93,28 % 93,28 % 17.255.000,00 22.393.000,00 20.893.000,00 10.745.000,00 28.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah pemangku kepentingan bidang ketentraman dan ketertiban yang terkoordinasikan 8 lembaga 8 lembaga 17.255.000,00 22.393.000,00 20.893.000,00 3.638.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN, perangkat desa dan masyarakat Kec. Suruh 28.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 17.255.000,00 22.393.000,00 20.893.000,00 3.638.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 28.000.000,00 KECAMATAN SURUH
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan 100 % 100 % 295.560.000,00 323.297.000,00 317.355.000,00 -180.560.000,00 115.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Camat 5 jenis 5 jenis 295.560.000,00 323.297.000,00 317.355.000,00 21.795.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN, perangkat desa dan masyarakat Kec. Suruh 115.000.000,00 KECAMATAN SURUH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 324 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 231 Orang 321 Orang 43.200.000,00 70.937.000,00 65.175.000,00 21.975.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 65.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 252.360.000,00 252.360.000,00 252.180.000,00 -180.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 KECAMATAN SURUH
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 100 % 100 % 44.399.000,00 41.519.000,00 41.043.000,00 45.601.000,00 90.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan 12 kegiatan 12 kegiatan 44.399.000,00 41.519.000,00 41.043.000,00 -3.356.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN, perangkat desa dan masyarakat Kec. Suruh 90.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 17 Dokumen 17 Dokumen 31.410.000,00 28.530.000,00 28.054.000,00 -3.356.000,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 60.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17 Dokumen 17 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.000.000,00 KECAMATAN SURUH 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2 Dokumen 2 Dokumen 11.189.000,00 11.189.000,00 11.189.000,00 0,00 Kab. Semarang, Suruh, Suruh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 25.000.000,00 KECAMATAN SURUH KECAMATAN PABELAN 2.543.552.000,00 2.680.342.000,00 2.555.088.000,00 11.536.000,00 2.904.284.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.543.552.000,00 2.680.342.000,00 2.555.088.000,00 11.536.000,00 2.904.284.000,00 7.01 KECAMATAN 2.543.552.000,00 2.680.342.000,00 2.555.088.000,00 11.536.000,00 2.904.284.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 1.916.449.000,00 1.995.207.000,00 1.899.049.000,00 293.437.000,00 2.209.886.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun 8 dokumen 8 dokumen 38.207.000,00 36.803.000,00 30.792.000,00 -7.415.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Pabelan 37.282.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 28.054.000,00 26.650.000,00 20.949.000,00 -7.105.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 30.850.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.153.000,00 10.153.000,00 9.843.000,00 -310.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.432.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 7 jenis 7 jenis 1.683.335.000,00 1.764.957.000,00 1.647.243.000,00 -36.092.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Pabelan 1.960.396.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 1.665.436.000,00 1.747.058.000,00 1.629.474.000,00 -35.962.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.942.596.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 325 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 7 Laporan 7 Laporan 17.899.000,00 17.899.000,00 17.769.000,00 -130.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.800.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan (Gedung, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2) 3 jenis 3 jenis 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Barang Milik Daerah Kecamatan Pabelan 6.050.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 8 Dokumen 8 Dokumen 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.050.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 8.326.000,00 8.176.000,00 7.976.000,00 -350.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Pabelan 7.205.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 8.326.000,00 8.176.000,00 7.976.000,00 -350.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.205.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 61.134.000,00 60.024.000,00 57.598.000,00 -3.536.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Pabelan 69.138.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 43.134.000,00 43.134.000,00 40.934.000,00 -2.200.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 49.338.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9 Laporan 9 Laporan 18.000.000,00 16.890.000,00 16.664.000,00 -1.336.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.800.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan sesuai kebutuhan 10 jenis 10 jenis 16.360.000,00 16.360.000,00 50.860.000,00 34.500.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih BMD Kecamatan Pabelan 16.500.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 4 Unit 16.360.000,00 16.360.000,00 50.860.000,00 34.500.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.500.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 74.939.000,00 74.739.000,00 72.540.000,00 -2.399.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN dan masyarakat Kecamatan Pabelan 81.802.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.964.000,00 6.764.000,00 5.829.000,00 -1.135.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.962.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.477.000,00 24.477.000,00 22.333.000,00 -2.144.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 29.300.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 326 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 43.498.000,00 43.498.000,00 44.378.000,00 880.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 46.540.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 2 jenis 2 jenis 28.648.000,00 28.648.000,00 26.540.000,00 -2.108.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih BMD yang dikelola Kecamatan Pabelan 31.513.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 18.653.000,00 18.653.000,00 17.513.000,00 -1.140.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.518.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 24 Unit 9.995.000,00 9.995.000,00 9.027.000,00 -968.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.995.000,00 KECAMATAN PABELAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 7.020.000,00 7.020.000,00 4.244.000,00 680.000,00 7.700.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Masyarakat yang terosialisasi Pelayanan Publik DI Kecamatan 600 pemohon 600 pemohon 7.020.000,00 7.020.000,00 4.244.000,00 -2.776.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Pabelan 7.700.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 7.020.000,00 7.020.000,00 4.244.000,00 -2.776.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.700.000,00 KECAMATAN PABELAN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 0 95,00 % % 0 95,00 % % 201.049.000,00 234.792.000,00 222.274.000,00 16.837.000,00 217.886.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kader Pemberdayaan yang dibina di Kecamatan 17 desa 17 desa 120.624.000,00 120.164.000,00 115.601.000,00 -5.023.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17 desa di Kecamatan Pabelan 129.386.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 16.898.000,00 16.898.000,00 16.898.000,00 0,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.488.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 103.726.000,00 103.266.000,00 98.703.000,00 -5.023.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 111.898.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah UMKM yang dibina Kecamatan 17 desa 17 desa 80.425.000,00 114.628.000,00 106.673.000,00 26.248.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih UMKM di 17 desa di Kecamatan Pabelan 88.500.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 80.425.000,00 114.628.000,00 106.673.000,00 26.248.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 88.500.000,00 KECAMATAN PABELAN
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 95,00 % 95,00 % 32.916.000,00 41.916.000,00 39.774.000,00 11.164.000,00 44.080.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 327 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan yang mendukung terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum 3 kegiatan 3 kegiatan 27.124.000,00 36.124.000,00 34.832.000,00 7.708.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17 desa di Kecamatan Pabelan 37.708.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 27.124.000,00 36.124.000,00 34.832.000,00 7.708.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 37.708.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 5.792.000,00 5.792.000,00 4.942.000,00 -850.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 6.372.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Laporan 2 Laporan 5.792.000,00 5.792.000,00 4.942.000,00 -850.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.372.000,00 KECAMATAN PABELAN
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 296.877.000,00 314.615.000,00 310.405.000,00 29.689.000,00 326.566.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis Kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Camat 6 kegiatan 6 kegiatan 296.877.000,00 314.615.000,00 310.405.000,00 13.528.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17 desa di Kecamatan Pabelan 326.566.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 230 Orang 230 Orang 31.922.000,00 52.060.000,00 48.850.000,00 16.928.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 35.115.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 40 Orang 40 Orang 4.325.000,00 4.325.000,00 4.325.000,00 0,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.758.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 260.630.000,00 258.230.000,00 257.230.000,00 -3.400.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 286.693.000,00 KECAMATAN PABELAN
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 89.241.000,00 86.792.000,00 79.342.000,00 8.925.000,00 98.166.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 22 kegiatan 22 kegiatan 89.241.000,00 86.792.000,00 79.342.000,00 -9.899.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17 desa di Kecamatan Pabelan 98.166.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 17.429.000,00 17.429.000,00 14.934.000,00 -2.495.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.172.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 41.071.000,00 39.122.000,00 35.172.000,00 -5.899.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 45.178.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 15.541.000,00 15.041.000,00 14.741.000,00 -800.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.096.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 328 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 17 Dokumen 17 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.075.000,00 -425.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.250.000,00 KECAMATAN PABELAN 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 17 Dokumen 17 Dokumen 7.700.000,00 7.700.000,00 7.420.000,00 -280.000,00 Kab. Semarang, Pabelan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.470.000,00 KECAMATAN PABELAN KECAMATAN TUNTANG 2.723.568.000,00 2.713.076.000,00 2.758.785.000,00 35.217.000,00 2.860.096.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.723.568.000,00 2.713.076.000,00 2.758.785.000,00 35.217.000,00 2.860.096.000,00 7.01 KECAMATAN 2.723.568.000,00 2.713.076.000,00 2.758.785.000,00 35.217.000,00 2.860.096.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 2.150.862.000,00 2.082.739.000,00 2.152.305.500,00 243.268.000,00 2.394.130.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumenperencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun secara tepat waktu dan tepat mutu 27 dokumen 27 dokumen 32.231.000,00 29.971.000,00 26.374.000,00 -5.857.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kecamatan Tuntang 13.935.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 26.741.000,00 24.481.000,00 21.480.000,00 -5.261.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.800.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21 Laporan 21 Laporan 5.490.000,00 5.490.000,00 4.894.000,00 -596.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.135.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan yang disusun 48 jenis 48 jenis 1.903.063.000,00 1.839.936.000,00 1.688.362.000,00 -214.701.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kecamatan Tuntang 2.087.747.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 1.887.898.000,00 1.824.771.000,00 1.673.532.000,00 -214.366.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.065.000.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 15.165.000,00 15.165.000,00 14.830.000,00 -335.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 22.747.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis asuransi barang milik daerah yang dibayarkan 3 jenis 3 jenis 6.457.000,00 6.457.000,00 6.457.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih BMD Kecamatan Tuntang 6.644.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 6.457.000,00 6.457.000,00 6.457.000,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.644.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemenuhanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 4.485.000,00 4.485.000,00 3.997.900,00 -487.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Tuntang 12.700.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket 21 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.900.000,00 KECAMATAN TUNTANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 329 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 4.485.000,00 4.485.000,00 3.997.900,00 -487.100,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.800.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 51.980.000,00 50.744.000,00 49.359.000,00 -2.621.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN dan Kantor Kecamatan Tuntang 59.989.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 36.980.000,00 36.980.000,00 36.800.000,00 -180.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 41.299.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Laporan 7 Laporan 15.000.000,00 13.764.000,00 12.559.000,00 -2.441.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 18.690.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis barang milik daerah yang diadakan 9 jenis 9 jenis 9.635.000,00 9.635.000,00 39.815.000,00 30.180.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kecamatan Tuntang 24.047.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 4 Unit 9.635.000,00 9.635.000,00 39.815.000,00 30.180.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 24.047.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakann 3 jenis 3 jenis 119.663.000,00 118.163.000,00 140.349.600,00 20.686.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pemerintah Desa, ASN dan Kantor Kecamatan Tuntang 122.568.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7.434.000,00 7.434.000,00 6.947.000,00 -487.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 9.770.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.980.000,00 23.480.000,00 31.880.000,00 6.900.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 31.898.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 87.249.000,00 87.249.000,00 101.522.600,00 14.273.600,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 80.900.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan 12 jenis 12 jenis 23.348.000,00 23.348.000,00 197.591.000,00 174.243.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih BMD Kecamatan Tuntang 66.500.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 14.520.000,00 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.000.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 11 Unit 7.278.000,00 7.278.000,00 15.098.000,00 7.820.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 9.500.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 330 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.550.000,00 1.550.000,00 167.973.000,00 166.423.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.000.000,00 KECAMATAN TUNTANG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 62.082.000,00 72.432.000,00 66.980.000,00 28.389.000,00 90.471.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 35 kegiatan 35 kegiatan 48.195.000,00 46.995.000,00 44.153.000,00 -4.042.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dinas/instansi, pemerintah desa, lembaga desa, masyarakat 75.000.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15 Dokumen 15 Dokumen 48.195.000,00 46.995.000,00 44.153.000,00 -4.042.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 75.000.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat JUmlah masyarakat yang tersosialisasi dan terfasilitasi pelayanan publik di kecamatan 4000 orang 4000 orang 13.887.000,00 25.437.000,00 22.827.000,00 8.940.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pemerintah desa, lembaga desa, pelaku usaha, masyarakat 15.471.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.770.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 13.887.000,00 25.437.000,00 22.827.000,00 8.940.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.701.000,00 KECAMATAN TUNTANG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 112.600.000,00 119.255.000,00 112.294.000,00 26.877.000,00 139.477.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dibina kecamatan 18 kegiatan 18 kegiatan 58.034.000,00 59.689.000,00 54.489.000,00 -3.545.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dinas/instansi, pemerintah desa, karangtaruna, toga, toma, masyarakat 80.420.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 58.034.000,00 59.689.000,00 54.489.000,00 -3.545.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 80.420.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah kader pemberdayaan yang dibina di Kecamatan 55 orang 55 orang 54.566.000,00 59.566.000,00 57.805.000,00 3.239.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih TP PKK Kecamatan dan Desa 59.057.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 17 Lembaga K emasyarak atan 17 Lembaga K emasyarak atan 54.566.000,00 59.566.000,00 57.805.000,00 3.239.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 59.057.000,00 KECAMATAN TUNTANG
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 95,00 % 95,00 % 13.101.000,00 13.101.000,00 11.932.500,00 15.688.000,00 28.789.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah kegiatan terkait penegakan hukum dan gangguan tramtibum 14 kegiatan 14 kegiatan 13.101.000,00 13.101.000,00 11.932.500,00 -1.168.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dinas/instansi, pemerintah desa, Satlinmas, relawan, masyarakat 28.789.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Laporan 2 Laporan 13.101.000,00 13.101.000,00 11.932.500,00 -1.168.500,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 28.789.000,00 KECAMATAN TUNTANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 331 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 283.234.000,00 298.578.000,00 294.492.000,00 -181.624.000,00 101.610.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan 6 kegiatan 6 kegiatan 283.234.000,00 298.578.000,00 294.492.000,00 11.258.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dinas/instansi, pemerintah desa, Satlinmas, pemuda, masyarakat 101.610.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 140 Orang 140 Orang 34.474.000,00 52.618.000,00 50.272.000,00 15.798.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 43.610.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 248.760.000,00 245.960.000,00 244.220.000,00 -4.540.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 58.000.000,00 KECAMATAN TUNTANG
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 101.689.000,00 126.971.000,00 120.781.000,00 3.930.000,00 105.619.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan 34 kegiatan 34 kegiatan 101.689.000,00 126.971.000,00 120.781.000,00 19.092.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dinas/instansi, pemerintah desa, lembaga desa, UMKM, masyarakat 105.619.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 27.429.000,00 24.629.000,00 23.029.000,00 -4.400.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 31.175.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2 Dokumen 2 Dokumen 13.700.000,00 13.700.000,00 13.200.000,00 -500.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 14.500.000,00 KECAMATAN TUNTANG 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 60.560.000,00 88.642.000,00 84.552.000,00 23.992.000,00 Kab. Semarang, Tuntang, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 59.944.000,00 KECAMATAN TUNTANG KECAMATAN BANYUBIRU 2.312.657.000,00 2.364.292.000,00 2.393.615.000,00 80.958.000,00 3.254.247.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.312.657.000,00 2.364.292.000,00 2.393.615.000,00 80.958.000,00 3.254.247.000,00 7.01 KECAMATAN 2.312.657.000,00 2.364.292.000,00 2.393.615.000,00 80.958.000,00 3.254.247.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 1.834.323.000,00 1.827.210.000,00 1.891.960.700,00 769.924.000,00 2.604.247.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 27 dokumen 27 dokumen 45.080.000,00 43.223.200,00 40.073.900,00 -5.006.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Banyubiru 50.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14 Dokumen 14 Dokumen 27.120.000,00 25.629.200,00 22.604.900,00 -4.515.100,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 30.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14 Laporan 14 Laporan 17.960.000,00 17.594.000,00 17.469.000,00 -491.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 48 jenis 48 jenis 1.584.764.000,00 1.581.293.100,00 1.611.877.000,00 27.113.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Banyubiru 2.134.847.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 332 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1.566.022.000,00 1.562.848.000,00 1.594.228.000,00 28.206.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.112.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 18.742.000,00 18.445.100,00 17.649.000,00 -1.093.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 22.847.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis asuransi barang milik daerah yang dibayarkan 3 jenis 3 jenis 6.500.000,00 6.500.000,00 5.848.000,00 -652.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Banyubiru 8.500.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 6.500.000,00 6.500.000,00 5.848.000,00 -652.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.500.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 4.000.000,00 3.932.000,00 3.775.500,00 -224.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Banyubiru 14.400.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 18 Paket 18 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.400.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 4.000.000,00 3.932.000,00 3.775.500,00 -224.500,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 50.163.000,00 48.727.000,00 46.220.000,00 -3.943.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Banyubiru 79.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 33.274.000,00 33.154.000,00 33.126.000,00 -148.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 14.889.000,00 13.573.000,00 11.094.000,00 -3.795.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 23.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis barang milik daerah yang diadakan 2 jenis 2 jenis 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Banyubiru 52.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 3 Unit 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 52.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 333 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 121.696.000,00 121.414.700,00 119.537.300,00 -2.158.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Banyubiru 136.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.564.800,00 5.430.800,00 4.958.300,00 -606.500,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 27.556.000,00 27.556.000,00 23.594.000,00 -3.962.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 33.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 88.575.200,00 88.427.900,00 90.985.000,00 2.409.800,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 95.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan 30 jenis 30 jenis 22.120.000,00 22.120.000,00 29.629.000,00 7.509.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Banyubiru 129.500.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 17.120.000,00 17.120.000,00 20.300.000,00 3.180.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 22.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 13 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 9.329.000,00 6.329.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.500.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 100.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 19.517.000,00 33.747.000,00 20.503.000,00 42.483.000,00 62.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 5.817.000,00 5.717.000,00 4.660.000,00 -1.157.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Banyubiru 12.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 5.817.000,00 5.717.000,00 4.660.000,00 -1.157.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 13.700.000,00 28.030.000,00 15.843.000,00 2.143.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Banyubiru 50.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5 Laporan 13.700.000,00 28.030.000,00 15.843.000,00 2.143.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 93.559.000,00 95.247.500,00 102.083.700,00 71.441.000,00 165.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 334 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan Pemberdayaan yang dibina kecamatan 35 kegiatan 35 kegiatan 41.499.000,00 40.217.500,00 44.971.500,00 3.472.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Banyubiru 90.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 41.499.000,00 40.217.500,00 44.971.500,00 3.472.500,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 90.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Kader Pemberdayaan yang dibina kecamatan 25 orang 25 orang 52.060.000,00 55.030.000,00 57.112.200,00 5.052.200,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Banyubiru 75.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 25 Lembaga K emasyarak atan 25 Lembaga K emasyarak atan 52.060.000,00 55.030.000,00 57.112.200,00 5.052.200,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 75.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 95,00 % 95,00 % 51.050.000,00 51.949.600,00 35.814.600,00 8.950.000,00 60.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di kecamatan 17 kegiatan 17 kegiatan 51.050.000,00 51.949.600,00 35.814.600,00 -15.235.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Banyubiru 60.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 51.050.000,00 51.949.600,00 35.814.600,00 -15.235.400,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 60.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 201.698.000,00 223.101.700,00 217.367.200,00 -85.698.000,00 116.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan 35 kegiatan 35 kegiatan 201.698.000,00 223.101.700,00 217.367.200,00 15.669.200,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Banyubiru 116.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 25 Orang 25 Orang 41.125.000,00 62.528.700,00 57.029.200,00 15.904.200,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 70.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 160.573.000,00 160.573.000,00 160.338.000,00 -235.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 46.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 112.510.000,00 133.036.200,00 125.885.800,00 134.490.000,00 247.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan 57 kegiatan 57 kegiatan 112.510.000,00 133.036.200,00 125.885.800,00 13.375.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Banyubiru 247.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 10.450.000,00 9.989.500,00 7.334.000,00 -3.116.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 34.350.000,00 32.171.400,00 30.650.000,00 -3.700.000,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 70.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:38 Halaman 335 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2 Dokumen 2 Dokumen 7.400.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 -300.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 14 Dokumen 14 Dokumen 60.310.000,00 83.775.300,00 80.801.800,00 20.491.800,00 Kab. Semarang, Banyubiru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 150.000.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU KECAMATAN JAMBU 3.315.605.000,00 3.743.992.000,00 3.898.413.000,00 582.808.000,00 4.950.167.050,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.315.605.000,00 3.743.992.000,00 3.898.413.000,00 582.808.000,00 4.950.167.050,00 7.01 KECAMATAN 3.315.605.000,00 3.743.992.000,00 3.898.413.000,00 582.808.000,00 4.950.167.050,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 2.120.095.600,00 2.460.816.600,00 2.636.848.000,00 1.143.130.450,00 3.263.226.050,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 31 Dokumen 31 Dokumen 26.000.000,00 24.776.000,00 19.150.000,00 -6.850.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Jambu 11.500.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 23.000.000,00 21.776.000,00 16.150.000,00 -6.850.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.000.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.500.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 61 Dokumen 61 Dokumen 1.787.415.686,00 2.130.110.686,00 2.170.069.000,00 382.653.314,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Jambu 2.703.681.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 1.750.415.686,00 2.094.005.286,00 2.138.001.000,00 387.585.314,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.673.181.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 37.000.000,00 36.105.400,00 32.068.000,00 -4.932.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 30.500.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan 8 Jenis 8 Jenis 4.100.000,00 4.100.000,00 4.039.000,00 -61.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Jambu 9.000.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.100.000,00 4.100.000,00 4.039.000,00 -61.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 9.000.000,00 KECAMATAN JAMBU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:39 Halaman 336 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 2.880.000,00 2.880.000,00 3.600.000,00 720.000,00 - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul Pegawai Kecamatan Jambu 3.500.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 2.880.000,00 2.880.000,00 3.600.000,00 720.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 3.500.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 66.358.000,00 65.608.000,00 73.637.000,00 7.279.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Jambu 118.070.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 4.030.000,00 1.030.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.500.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 12.520.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 38.524.000,00 38.524.000,00 38.524.000,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 48.000.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.250.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 12.074.000,00 11.324.000,00 16.343.000,00 4.269.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 26.700.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemenuhan pengadaan barang Perangkat Daerah 4 Jenis 4 Jenis 17.256.000,00 17.256.000,00 73.163.000,00 55.907.000,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Pegawai Kecamatan Jambu 71.635.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 3 Unit 8.082.000,00 8.082.000,00 15.989.000,00 7.907.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 37.790.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5 Unit 9.174.000,00 9.174.000,00 57.174.000,00 48.000.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 33.845.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan jasa penunjang urusan Perangkat Dearah 12 Bulan 12 Bulan 168.731.000,00 168.731.000,00 207.382.000,00 38.651.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Jambu 242.610.050,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:39 Halaman 337 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.880.000,00 2.880.000,00 3.600.000,00 720.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 9.500.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.494.000,00 25.494.000,00 24.284.000,00 -1.210.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.000.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 111.357.000,00 111.357.000,00 113.772.000,00 2.415.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 158.110.050,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah 10 Jenis 10 Jenis 47.354.914,00 47.354.914,00 85.808.000,00 38.453.086,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Jambu 103.230.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 15.540.000,00 15.540.000,00 16.600.000,00 1.060.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 35.500.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.708.000,00 708.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.000.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 23.314.914,00 23.314.914,00 60.000.000,00 36.685.086,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 51.730.000,00 KECAMATAN JAMBU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 66.013.000,00 94.535.000,00 86.600.000,00 21.987.000,00 88.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 41.013.000,00 69.535.000,00 61.600.000,00 20.587.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Kec. Jambu 53.000.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 41.013.000,00 69.535.000,00 61.600.000,00 20.587.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 53.000.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah pemenuhan pelayanan umum di Kecamatan 12 Bulan 12 Bulan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Kec. Jambu 35.000.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 35.000.000,00 KECAMATAN JAMBU
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 866.684.400,00 867.880.400,00 844.315.000,00 451.475.600,00 1.318.160.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Kecamatan 18 Kegiatan 18 Kegiatan 80.615.000,00 82.711.000,00 78.958.000,00 -1.657.000,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, UMKM, BUDes, PKK, Karang Taruna, Masyarakat 156.525.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:39 Halaman 338 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyara katan 8 Lembaga Kemasyara katan 20.615.000,00 20.615.000,00 17.200.000,00 -3.415.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 21.525.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 16 Laporan 60.000.000,00 62.096.000,00 61.758.000,00 1.758.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
5.Pencapaian Keluarga Sejahtera, Peran Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 135.000.000,00 KECAMATAN JAMBU
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 95,00 % 95,00 % 32.525.000,00 41.785.000,00 55.886.000,00 10.475.000,00 43.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban yang terkoordinasikan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 32.525.000,00 41.785.000,00 55.886.000,00 23.361.000,00 - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat 43.000.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 Laporan 4 Laporan 32.525.000,00 41.785.000,00 55.886.000,00 23.361.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 43.000.000,00 KECAMATAN JAMBU
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 176.587.000,00 194.587.000,00 189.597.000,00 -67.306.000,00 109.281.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Camat 6 Kegiatan 6 Kegiatan 176.587.000,00 194.587.000,00 189.597.000,00 13.010.000,00 - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, Linmas 109.281.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30 Orang 30 Orang 9.172.000,00 9.172.000,00 9.172.000,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 26.910.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 120 Orang 120 Orang 12.615.000,00 12.615.000,00 19.625.000,00 7.010.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 55.371.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 154.800.000,00 172.800.000,00 160.800.000,00 6.000.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan
6.Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan 27.000.000,00 KECAMATAN JAMBU
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 53.700.000,00 84.388.000,00 85.167.000,00 74.800.000,00 128.500.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan 31 Kegiatan 31 Kegiatan 53.700.000,00 84.388.000,00 85.167.000,00 31.467.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, Masyarakat 128.500.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.000.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:39 Halaman 339 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.500.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 50.000.000,00 80.688.000,00 81.467.000,00 31.467.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 123.000.000,00 KECAMATAN JAMBU KELURAHAN GONDORIYO 3.315.605.000,00 3.743.992.000,00 3.898.413.000,00 582.808.000,00 4.950.167.050,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.315.605.000,00 3.743.992.000,00 3.898.413.000,00 582.808.000,00 4.950.167.050,00 7.01 KECAMATAN 3.315.605.000,00 3.743.992.000,00 3.898.413.000,00 582.808.000,00 4.950.167.050,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 2.120.095.600,00 2.460.816.600,00 2.636.848.000,00 1.143.130.450,00 3.263.226.050,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 66.358.000,00 65.608.000,00 73.637.000,00 7.279.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kelurahan Gondoriyo 118.070.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Gondoriyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.000.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Gondoriyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 2.500.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.600.000,00 5.600.000,00 7.580.000,00 1.980.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Gondoriyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.600.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemenuhan pengadaan barang Perangkat Daerah 4 Jenis 4 Jenis 17.256.000,00 17.256.000,00 73.163.000,00 55.907.000,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Pegawai Kelurahan Gondoriyo 71.635.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Gondoriyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 0,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Gondoriyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 0,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan jasa penunjang urusan Perangkat Dearah 12 Bulan 12 Bulan 168.731.000,00 168.731.000,00 207.382.000,00 38.651.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kelurahan Gondoriyo 242.610.050,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 2.094.000,00 594.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Gondoriyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.500.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:39 Halaman 340 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Gondoriyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 9.000.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 21.000.000,00 21.000.000,00 57.132.000,00 36.132.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Gondoriyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 22.500.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah 10 Jenis 10 Jenis 47.354.914,00 47.354.914,00 85.808.000,00 38.453.086,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kelurahan Gondoriyo 103.230.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Gondoriyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.500.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Jambu, Gondoriyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.500.000,00 KECAMATAN JAMBU
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 866.684.400,00 867.880.400,00 844.315.000,00 451.475.600,00 1.318.160.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Kelurahan 33 Kegiatan 33 Kegiatan 786.069.400,00 785.169.400,00 765.357.000,00 -20.712.400,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Pokmas, LKMK, RT, RW dan Masyarakat Kelurahan Gondoriyo 1.161.635.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 6 Unit 611.615.000,00 611.615.000,00 606.644.000,00 -4.971.000,00 Kab. Semarang, Jambu, Gondoriyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 911.635.000,00 KECAMATAN JAMBU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 174.454.400,00 173.554.400,00 158.713.000,00 -15.741.400,00 Kab. Semarang, Jambu, Gondoriyo SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 2. Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
2.Pencapaian Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 250.000.000,00 KECAMATAN JAMBU KECAMATAN SUMOWONO 2.492.434.000,00 2.580.715.000,00 2.633.417.000,00 140.983.000,00 3.893.156.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.492.434.000,00 2.580.715.000,00 2.633.417.000,00 140.983.000,00 3.893.156.000,00 7.01 KECAMATAN 2.492.434.000,00 2.580.715.000,00 2.633.417.000,00 140.983.000,00 3.893.156.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.908.834.000,00 1.945.947.200,00 2.027.866.200,00 1.279.812.000,00 3.188.646.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Dokumen 8 Laporan 7 Dokumen 8 Laporan 37.700.000,00 35.889.900,00 30.978.600,00 -6.721.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Adminstrasi Keuangan dan pegawai kantor Kec. Sumowono Kab. Semarang 30.774.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 28.500.000,00 26.792.900,00 22.018.600,00 -6.481.400,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.941.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 9.200.000,00 9.097.000,00 8.960.000,00 -240.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.833.000,00 KECAMATAN SUMOWONO SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:39 Halaman 341 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 2 Dokumen 8 Laporan 18 Orang/b ulan 2 Dokumen 8 Laporan 1.672.769.000,00 1.714.612.800,00 1.771.718.400,00 98.949.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kec. Sumowono Kab. Semarang 2.731.716.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 1.653.369.000,00 1.695.570.400,00 1.753.578.400,00 100.209.400,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.696.258.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00 -64.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.466.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 8 Laporan 8 Laporan 16.900.000,00 16.606.400,00 15.704.000,00 -1.196.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 31.992.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 4 Laporan 3 Paket 4 Laporan 44.194.000,00 41.542.000,00 37.363.000,00 -6.831.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan sumowono Kab. Semarang 103.757.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 61.488.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 12.194.000,00 9.542.000,00 5.363.000,00 -6.831.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 42.269.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sarana dan Prasarana Kantor kecamatan Sumowono 52.500.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 52.500.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1500 Laporan 3 Laporan 12 Laporan 1500 Laporan 3 Laporan 74.724.800,00 74.462.600,00 104.544.200,00 29.819.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten, Desa, Lembaga Masyarakat, dan Kantor Kec. Sumowono Kab. Semarang 113.725.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1500 Laporan 1500 Laporan 3.000.000,00 2.956.200,00 2.956.200,00 -43.800,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.406.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.600.000,00 600.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 25.964.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:39 Halaman 342 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 32.510.000,00 29.010.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 21.975.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 48.224.800,00 48.006.400,00 48.478.000,00 253.200,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 58.380.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 7 Unit 4 Unit 7 Unit 77.496.200,00 77.489.900,00 81.312.000,00 3.815.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sarana dan Prasarana Kantor kecamatan Sumowono Kab. Semarang 156.174.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 22.200.000,00 22.193.700,00 25.137.000,00 2.937.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 42.967.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 55.296.200,00 55.296.200,00 56.175.000,00 878.800,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 113.207.000,00 KECAMATAN SUMOWONO
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 3.600.000,00 3.371.000,00 2.710.000,00 0,00 3.600.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 3.600.000,00 3.371.000,00 2.710.000,00 -890.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kec. Sumowono 3.600.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 3.600.000,00 3.371.000,00 2.710.000,00 -890.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.600.000,00 KECAMATAN SUMOWONO
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 221.400.000,00 238.317.500,00 231.510.000,00 163.961.000,00 385.361.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20 Dokumen 27 Laporan 20 Dokumen 27 Laporan 221.400.000,00 238.317.500,00 231.510.000,00 10.110.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat, dan Masyarakat Kec. Sumowono 385.361.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 20 Dokumen 20 Dokumen 111.600.000,00 121.027.300,00 111.828.000,00 228.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 194.709.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27 Laporan 27 Laporan 109.800.000,00 117.290.200,00 119.682.000,00 9.882.000,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 190.652.000,00 KECAMATAN SUMOWONO
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 95,00 % 95,00 % 277.800.000,00 312.718.000,00 299.917.500,00 -143.950.000,00 133.850.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 10 Laporan 277.800.000,00 312.718.000,00 299.917.500,00 22.117.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat, Pegawai dan Masyarakat Kec. Sumowono 133.850.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:39 Halaman 343 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 10 Laporan 277.800.000,00 312.718.000,00 299.917.500,00 22.117.500,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 133.850.000,00 KECAMATAN SUMOWONO
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 80.800.000,00 80.361.300,00 71.413.300,00 100.899.000,00 181.699.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14 Dokumen 14 Dokumen 80.800.000,00 80.361.300,00 71.413.300,00 -9.386.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kec. Sumowono 181.699.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14 Dokumen 14 Dokumen 80.800.000,00 80.361.300,00 71.413.300,00 -9.386.700,00 Kab. Semarang, Sumowono, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 181.699.000,00 KECAMATAN SUMOWONO KECAMATAN AMBARAWA 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7.01 KECAMATAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 6.759.065.800,00 6.899.924.800,00 6.880.687.500,00 2.104.498.500,00 8.863.564.300,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun 23 dokumen 23 dokumen 40.281.000,00 37.981.900,00 32.768.300,00 -7.512.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dokumen perencanaan dan capaian kinerja 24.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 29.420.000,00 27.580.000,00 23.998.900,00 -5.421.100,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 15 Laporan 10.861.000,00 10.401.900,00 8.769.400,00 -2.091.600,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 3 jenis 3 jenis 5.516.796.000,00 5.666.118.100,00 5.544.934.500,00 28.138.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi keuangan kecamatan 7.267.176.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/b ulan 50 Orang/b ulan 5.462.060.000,00 5.615.937.400,00 5.500.175.400,00 38.115.400,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.200.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 19.304.000,00 18.609.100,00 17.732.100,00 -1.571.900,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 25.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan 4 jenis 4 jenis 15.188.000,00 15.188.000,00 15.188.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Barang Milik Daerah 18.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 44 Dokumen 44 Dokumen 15.188.000,00 15.188.000,00 15.188.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 18.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 4.555.000,00 4.444.500,00 3.923.500,00 -631.500,00 - - - Pegawai Kantor Kecamatan Ambarawa 6.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:39 Halaman 344 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 4.555.000,00 4.444.500,00 3.923.500,00 -631.500,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 6.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 167.620.000,00 162.711.000,00 156.956.000,00 -10.664.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi umum kecamatan 224.078.300,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.166.000,00 4.166.000,00 4.166.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 42.112.000,00 41.687.000,00 40.187.000,00 -1.925.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 16.418.000,00 12.318.000,00 10.806.000,00 -5.612.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan 12 kegiatan 12 kegiatan 259.819.000,00 259.784.500,00 284.372.900,00 24.553.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kecamatan Ambarawa 366.482.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 70.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 557.365.800,00 556.255.800,00 641.664.800,00 84.299.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kecamatan Ambarawa 649.685.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7.875.000,00 7.686.000,00 5.374.000,00 -2.501.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.918.000,00 30.918.000,00 33.234.000,00 2.316.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 334.086.600,00 334.086.600,00 369.021.000,00 34.934.400,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 95.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 197.441.000,00 197.441.000,00 200.879.500,00 3.438.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Barang Milik Daerah 308.143.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 30.930.000,00 30.930.000,00 30.930.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 35.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:39 Halaman 345 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 6.608.000,00 6.608.000,00 6.608.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 46.140.000,00 66.454.700,00 58.472.700,00 23.860.000,00 70.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 100 persen 100 persen 34.904.000,00 55.704.500,00 48.382.500,00 13.478.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pemerintahan desa dan kelurahan 50.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 34.904.000,00 55.704.500,00 48.382.500,00 13.478.500,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan umum di kecamatan 15300 Orang 15500 orang 15300 Orang 15500 orang 11.236.000,00 10.750.200,00 10.090.200,00 -1.145.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ambarawa 20.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 11.236.000,00 10.750.200,00 10.090.200,00 -1.145.800,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 7.791.687.200,00 7.768.635.800,00 7.662.436.100,00 1.234.287.800,00 9.025.975.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 persen 100 persen 70.894.000,00 102.731.800,00 85.313.000,00 14.419.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ambarawa 90.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 70.894.000,00 102.731.800,00 85.313.000,00 14.419.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 90.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 95,00 % 95,00 % 127.137.000,00 129.433.200,00 121.735.200,00 22.863.000,00 150.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah pemangku kepentingan bidang ketentraman dan ketertiban yang terkoordinasikan 1 lembaga 1 lembaga 127.137.000,00 129.433.200,00 121.735.200,00 -5.401.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ambarawa 150.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 127.137.000,00 129.433.200,00 121.735.200,00 -5.401.800,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 150.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 211.362.000,00 247.804.500,00 262.408.500,00 -106.362.000,00 105.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Camat 5 jenis 5 jenis 211.362.000,00 247.804.500,00 262.408.500,00 51.046.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih FORKOMPINCAM, LINMAS, PKL, Masyarakat 105.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 Orang 300 Orang 40.674.000,00 78.589.800,00 72.373.800,00 31.699.800,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:39 Halaman 346 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 170.688.000,00 169.214.700,00 190.034.700,00 19.346.700,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 55.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 4.400.000,00 4.020.000,00 3.710.000,00 1.600.000,00 6.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan 24 kegiatan 24 kegiatan 4.400.000,00 4.020.000,00 3.710.000,00 -690.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pemerintah Desa 6.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 4.400.000,00 4.020.000,00 3.710.000,00 -690.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA KELURAHAN KRANGGAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7.01 KECAMATAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 6.759.065.800,00 6.899.924.800,00 6.880.687.500,00 2.104.498.500,00 8.863.564.300,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 3 jenis 3 jenis 5.516.796.000,00 5.666.118.100,00 5.544.934.500,00 28.138.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi keuangan kelurahan 7.267.176.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.000.000,00 1.880.000,00 1.304.000,00 -696.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kranggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 167.620.000,00 162.711.000,00 156.956.000,00 -10.664.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi umum kelurahan 224.078.300,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kranggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.300.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 8.060.000,00 8.060.000,00 8.060.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kranggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan 12 kegiatan 12 kegiatan 259.819.000,00 259.784.500,00 284.372.900,00 24.553.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan 366.482.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 102 Unit 102 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 49.979.000,00 -21.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kranggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 65.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 557.365.800,00 556.255.800,00 641.664.800,00 84.299.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan 649.685.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:39 Halaman 347 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.400.000,00 2.298.600,00 1.619.600,00 -780.400,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kranggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.400.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kranggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 29.803.800,00 29.803.800,00 67.243.800,00 37.440.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kranggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 75.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 197.441.000,00 197.441.000,00 200.879.500,00 3.438.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Barang Milik Daerah 308.143.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kranggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 4.990.000,00 -10.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kranggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kranggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 7.791.687.200,00 7.768.635.800,00 7.662.436.100,00 1.234.287.800,00 9.025.975.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 persen 100 persen 7.720.793.200,00 7.665.904.000,00 7.577.123.100,00 -143.670.100,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Masyarakat dan lingkungan kelurahan 8.935.975.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 681.243.000,00 681.243.000,00 681.222.000,00 -21.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 781.499.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 244.454.400,00 238.088.300,00 226.247.300,00 -18.207.100,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kranggan SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 263.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA KELURAHAN LODOYONG 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7.01 KECAMATAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 6.759.065.800,00 6.899.924.800,00 6.880.687.500,00 2.104.498.500,00 8.863.564.300,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 3 jenis 3 jenis 5.516.796.000,00 5.666.118.100,00 5.544.934.500,00 28.138.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi keuangan kelurahan 7.267.176.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:39 Halaman 348 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 0,00 0,00 -1.800.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 12 Dokumen 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 167.620.000,00 162.711.000,00 156.956.000,00 -10.664.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi umum kelurahan 224.078.300,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 875.000,00 875.000,00 875.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 875.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.400.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.036.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan 12 kegiatan 12 kegiatan 259.819.000,00 259.784.500,00 284.372.900,00 24.553.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan 366.482.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 9 Unit 31.785.000,00 31.779.000,00 31.692.000,00 -93.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 38.460.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 557.365.800,00 556.255.800,00 641.664.800,00 84.299.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan 649.685.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.845.000,00 1.813.500,00 1.640.500,00 -204.500,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.232.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.000.000,00 9.000.000,00 11.398.000,00 2.398.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.890.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.987.800,00 2.987.800,00 3.117.000,00 129.200,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.493.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 197.441.000,00 197.441.000,00 200.879.500,00 3.438.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Barang Milik Daerah 308.143.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 5.439.000,00 5.439.000,00 5.432.000,00 -7.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.581.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:40 Halaman 349 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 6.450.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.805.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 16.272.000,00 16.272.000,00 16.272.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.690.000,00 KECAMATAN AMBARAWA
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 7.791.687.200,00 7.768.635.800,00 7.662.436.100,00 1.234.287.800,00 9.025.975.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 persen 100 persen 7.720.793.200,00 7.665.904.000,00 7.577.123.100,00 -143.670.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat dan lingkungan kelurahan 8.935.975.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 642.215.000,00 642.215.000,00 590.337.000,00 -51.878.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 780.331.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 9 Pokmas / Ormas 325.249.200,00 319.869.000,00 353.152.000,00 27.902.800,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Lodoyong SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 434.403.000,00 KECAMATAN AMBARAWA KELURAHAN KUPANG 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7.01 KECAMATAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 6.759.065.800,00 6.899.924.800,00 6.880.687.500,00 2.104.498.500,00 8.863.564.300,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 3 jenis 3 jenis 5.516.796.000,00 5.666.118.100,00 5.544.934.500,00 28.138.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi keuangan kelurahan 7.267.176.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 8.668.000,00 8.136.000,00 6.153.000,00 -2.515.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.401.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 167.620.000,00 162.711.000,00 156.956.000,00 -10.664.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi umum kelurahan 224.078.300,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.580.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 14.380.000,00 14.116.000,00 14.100.000,00 -280.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.256.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 557.365.800,00 556.255.800,00 641.664.800,00 84.299.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan 649.685.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:40 Halaman 350 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.649.000,00 4.421.000,00 3.529.000,00 -1.120.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.579.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.512.000,00 10.512.000,00 10.512.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.615.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.414.800,00 4.414.800,00 4.398.000,00 -16.800,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 48.974.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 197.441.000,00 197.441.000,00 200.879.500,00 3.438.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Barang Milik Daerah 308.143.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 5.972.000,00 5.972.000,00 5.972.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.166.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 11 Unit 7.219.000,00 7.219.000,00 7.219.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.662.000,00 KECAMATAN AMBARAWA
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 7.791.687.200,00 7.768.635.800,00 7.662.436.100,00 1.234.287.800,00 9.025.975.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 persen 100 persen 7.720.793.200,00 7.665.904.000,00 7.577.123.100,00 -143.670.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat dan lingkungan kelurahan 8.935.975.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 606.260.000,00 606.260.000,00 606.260.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 774.260.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 11 Pokmas / Ormas 11 Pokmas / Ormas 408.530.200,00 401.740.500,00 391.093.500,00 -17.436.700,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Kupang SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 469.332.000,00 KECAMATAN AMBARAWA KELURAHAN PANJANG 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7.01 KECAMATAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 6.759.065.800,00 6.899.924.800,00 6.880.687.500,00 2.104.498.500,00 8.863.564.300,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 3 jenis 3 jenis 5.516.796.000,00 5.666.118.100,00 5.544.934.500,00 28.138.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi keuangan kelurahan 7.267.176.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 3.784.000,00 3.784.000,00 3.454.000,00 -330.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Panjang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.318.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 167.620.000,00 162.711.000,00 156.956.000,00 -10.664.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi umum kelurahan 224.078.300,00 KECAMATAN AMBARAWA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:40 Halaman 351 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 953.000,00 953.000,00 923.000,00 -30.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Panjang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.086.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.180.000,00 12.180.000,00 12.180.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Panjang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.855.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan 12 kegiatan 12 kegiatan 259.819.000,00 259.784.500,00 284.372.900,00 24.553.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan 366.482.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 48.853.000,00 48.853.000,00 48.753.000,00 -100.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Panjang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 55.692.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 557.365.800,00 556.255.800,00 641.664.800,00 84.299.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan 649.685.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.634.000,00 2.634.000,00 2.289.000,00 -345.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Panjang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.002.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.437.000,00 10.437.000,00 10.437.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Panjang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.898.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.229.800,00 2.229.800,00 2.195.000,00 -34.800,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Panjang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 44.033.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 197.441.000,00 197.441.000,00 200.879.500,00 3.438.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Barang Milik Daerah 308.143.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 5.920.000,00 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Panjang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.748.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Panjang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.451.000,00 KECAMATAN AMBARAWA
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 7.791.687.200,00 7.768.635.800,00 7.662.436.100,00 1.234.287.800,00 9.025.975.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 persen 100 persen 7.720.793.200,00 7.665.904.000,00 7.577.123.100,00 -143.670.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat dan lingkungan kelurahan 8.935.975.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:40 Halaman 352 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 12 Unit 700.435.000,00 700.435.000,00 700.435.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Panjang DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 821.879.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas 268.493.000,00 264.129.200,00 259.933.700,00 -8.559.300,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Panjang SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 269.716.000,00 KECAMATAN AMBARAWA KELURAHAN BARAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7.01 KECAMATAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 6.759.065.800,00 6.899.924.800,00 6.880.687.500,00 2.104.498.500,00 8.863.564.300,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 3 jenis 3 jenis 5.516.796.000,00 5.666.118.100,00 5.544.934.500,00 28.138.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi keuangan kelurahan 7.267.176.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Baran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.310.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 167.620.000,00 162.711.000,00 156.956.000,00 -10.664.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi umum kelurahan 224.078.300,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Baran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.222.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.326.000,00 9.326.000,00 9.323.000,00 -3.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Baran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.258.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan 12 kegiatan 12 kegiatan 259.819.000,00 259.784.500,00 284.372.900,00 24.553.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan 366.482.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 39.325.000,00 39.296.500,00 39.181.900,00 -143.100,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Baran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 44.330.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 557.365.800,00 556.255.800,00 641.664.800,00 84.299.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan 649.685.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.840.000,00 4.462.000,00 3.363.000,00 -1.477.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Baran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.926.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:40 Halaman 353 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8.772.000,00 8.772.000,00 8.772.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Baran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 9.649.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.118.400,00 1.118.400,00 1.114.500,00 -3.900,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Baran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 39.777.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 197.441.000,00 197.441.000,00 200.879.500,00 3.438.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Barang Milik Daerah 308.143.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 9.997.500,00 -2.500,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Baran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.897.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 2.840.000,00 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Baran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.800.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Baran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 93.196.000,00 KECAMATAN AMBARAWA
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 7.791.687.200,00 7.768.635.800,00 7.662.436.100,00 1.234.287.800,00 9.025.975.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 persen 100 persen 7.720.793.200,00 7.665.904.000,00 7.577.123.100,00 -143.670.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat dan lingkungan kelurahan 8.935.975.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 7 Unit 668.298.000,00 668.298.000,00 668.272.500,00 -25.500,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Baran DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 818.939.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 288.590.000,00 280.053.200,00 265.553.600,00 -23.036.400,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Baran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 314.411.000,00 KECAMATAN AMBARAWA KELURAHAN TAMBAKBOYO 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7.01 KECAMATAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 6.759.065.800,00 6.899.924.800,00 6.880.687.500,00 2.104.498.500,00 8.863.564.300,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 3 jenis 3 jenis 5.516.796.000,00 5.666.118.100,00 5.544.934.500,00 28.138.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi keuangan kelurahan 7.267.176.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 6.416.000,00 6.416.000,00 5.566.000,00 -850.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Tambakboyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.500.000,00 KECAMATAN AMBARAWA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:40 Halaman 354 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 167.620.000,00 162.711.000,00 156.956.000,00 -10.664.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi umum kelurahan 224.078.300,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.796.000,00 1.796.000,00 1.796.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Tambakboyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.800.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.945.000,00 10.945.000,00 10.945.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Tambakboyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan 12 kegiatan 12 kegiatan 259.819.000,00 259.784.500,00 284.372.900,00 24.553.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan 366.482.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit 13 Unit 42.326.000,00 42.326.000,00 42.326.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Tambakboyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 557.365.800,00 556.255.800,00 641.664.800,00 84.299.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan 649.685.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.280.000,00 3.280.000,00 2.754.000,00 -526.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Tambakboyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.400.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.286.000,00 10.286.000,00 8.415.000,00 -1.871.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Tambakboyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.500.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 15.794.000,00 15.794.000,00 15.794.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Tambakboyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 197.441.000,00 197.441.000,00 200.879.500,00 3.438.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Barang Milik Daerah 308.143.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 4.930.000,00 4.930.000,00 4.930.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Tambakboyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 2.840.000,00 2.840.000,00 5.680.000,00 2.840.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Tambakboyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 7.791.687.200,00 7.768.635.800,00 7.662.436.100,00 1.234.287.800,00 9.025.975.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 persen 100 persen 7.720.793.200,00 7.665.904.000,00 7.577.123.100,00 -143.670.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat dan lingkungan kelurahan 8.935.975.000,00 KECAMATAN AMBARAWA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:40 Halaman 355 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 7 Unit 660.000.000,00 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Tambakboyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 670.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 296.071.400,00 287.584.000,00 277.451.000,00 -18.620.400,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Tambakboyo SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 280.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA KELURAHAN POJOKSARI 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7.01 KECAMATAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.759.065.800,00 6.899.924.800,00 6.880.687.500,00 2.104.498.500,00 8.863.564.300,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 3 jenis 3 jenis 5.516.796.000,00 5.666.118.100,00 5.544.934.500,00 28.138.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi keuangan kelurahan 7.267.176.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.864.000,00 5.655.600,00 4.850.000,00 -1.014.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Pojoksari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 9.847.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 167.620.000,00 162.711.000,00 156.956.000,00 -10.664.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi umum kelurahan 224.078.300,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 1.640.000,00 1.640.000,00 1.640.000,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.738.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 11.102.000,00 10.982.000,00 10.982.000,00 -120.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Ambarawa, Pojoksari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.210.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan 12 kegiatan 12 kegiatan 259.819.000,00 259.784.500,00 284.372.900,00 24.553.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan 366.482.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 17.531.000,00 17.531.000,00 17.442.000,00 -89.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Pojoksari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 33.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 557.365.800,00 556.255.800,00 641.664.800,00 84.299.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan 649.685.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan Laporan 3.391.000,00 3.208.900,00 2.490.000,00 -901.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Pojoksari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.715.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:40 Halaman 356 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.962.000,00 9.962.000,00 10.682.000,00 720.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Pojoksari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 9.979.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.285.900,00 4.285.900,00 4.372.500,00 86.600,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Pojoksari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 44.173.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 197.441.000,00 197.441.000,00 200.879.500,00 3.438.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Barang Milik Daerah 308.143.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Pojoksari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.565.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 2.780.000,00 2.780.000,00 3.496.000,00 716.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Pojoksari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.576.000,00 KECAMATAN AMBARAWA
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 7.791.687.200,00 7.768.635.800,00 7.662.436.100,00 1.234.287.800,00 9.025.975.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 persen 100 persen 7.720.793.200,00 7.665.904.000,00 7.577.123.100,00 -143.670.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat dan lingkungan kelurahan 8.935.975.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 674.964.000,00 674.964.000,00 674.878.400,00 -85.600,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 931.032.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 288.097.700,00 279.565.500,00 267.627.500,00 -20.470.200,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Pojoksari SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 263.927.000,00 KECAMATAN AMBARAWA KELURAHAN NGAMPIN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00 7.01 KECAMATAN 14.939.792.000,00 15.116.273.000,00 14.989.450.000,00 49.658.000,00 18.220.539.300,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 6.759.065.800,00 6.899.924.800,00 6.880.687.500,00 2.104.498.500,00 8.863.564.300,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 3 jenis 3 jenis 5.516.796.000,00 5.666.118.100,00 5.544.934.500,00 28.138.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi keuangan kelurahan 7.267.176.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 -3.000.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Ngampin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.800.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 167.620.000,00 162.711.000,00 156.956.000,00 -10.664.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Administrasi umum kelurahan 224.078.300,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:40 Halaman 357 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.693.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Ngampin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.862.300,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12.604.000,00 12.604.000,00 9.910.000,00 -2.694.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Ngampin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 4 jenis 4 jenis 259.819.000,00 259.784.500,00 284.372.900,00 24.553.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Barang Milik Daerah 366.482.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 14.999.000,00 14.999.000,00 14.999.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Ngampin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 557.365.800,00 556.255.800,00 641.664.800,00 84.299.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan 649.685.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.085.600,00 6.085.600,00 3.909.000,00 -2.176.600,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Ngampin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.000.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12.803.000,00 12.803.000,00 11.153.000,00 -1.650.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Ngampin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 14.256.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 13.955.100,00 13.955.100,00 33.837.900,00 19.882.800,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Ngampin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 59.194.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 197.441.000,00 197.441.000,00 200.879.500,00 3.438.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 308.143.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 6.851.000,00 6.851.000,00 6.753.000,00 -98.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Ngampin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.503.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 7.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Ngampin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.503.000,00 KECAMATAN AMBARAWA
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 7.791.687.200,00 7.768.635.800,00 7.662.436.100,00 1.234.287.800,00 9.025.975.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prosentase pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 persen 100 persen 7.720.793.200,00 7.665.904.000,00 7.577.123.100,00 -143.670.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat dan lingkungan kelurahan 8.935.975.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 7 Unit 642.560.000,00 642.560.000,00 642.287.000,00 -273.000,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Ngampin DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 706.816.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 358 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 325.332.300,00 318.899.300,00 312.372.600,00 -12.959.700,00 Kab. Semarang, Ambarawa, Ngampin SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 356.430.000,00 KECAMATAN AMBARAWA KECAMATAN BAWEN 5.550.297.000,00 5.698.415.000,00 6.274.066.000,00 723.769.000,00 5.737.708.600,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.550.297.000,00 5.698.415.000,00 6.274.066.000,00 723.769.000,00 5.737.708.600,00 7.01 KECAMATAN 5.550.297.000,00 5.698.415.000,00 6.274.066.000,00 723.769.000,00 5.737.708.600,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 2.984.749.600,00 3.043.689.600,00 3.657.343.000,00 -26.235.000,00 2.958.514.600,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jenis dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 15 Dokumen 15 Dokumen 31.336.000,00 31.336.000,00 32.675.000,00 1.339.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Bawen 38.561.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 22.159.000,00 22.159.000,00 23.468.000,00 1.309.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 29.384.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 9.177.000,00 9.177.000,00 9.207.000,00 30.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 9.177.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusuj 10 Jenis 10 Jenis 2.472.254.600,00 2.533.054.600,00 2.736.014.500,00 263.759.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Bawen 2.474.639.600,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 2.448.664.600,00 2.509.464.600,00 2.713.128.500,00 264.463.900,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.448.664.600,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 19.500.000,00 19.500.000,00 18.796.000,00 -704.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 21.885.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis asuransi barang milik daerah yang dibayarkan 3 Jenis 3 Jenis 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Bawen 6.000.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.000.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 6.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 -1.000.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Bawen 6.000.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 30 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.000.000,00 KECAMATAN BAWEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 359 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 75.329.000,00 73.469.000,00 85.011.000,00 9.682.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Bawen 72.819.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 28.299.000,00 28.299.000,00 36.844.000,00 8.545.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 28.299.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 17.510.000,00 15.650.000,00 18.647.000,00 1.137.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.000.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis barang milik daerah yang diadakan 12 Jenis 12 Jenis 31.667.000,00 31.667.000,00 74.531.000,00 42.864.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Bawen 25.167.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 6.500.000,00 6.500.000,00 49.515.000,00 43.015.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan 3 Jenis 3 Jenis 245.663.000,00 245.663.000,00 378.305.500,00 132.642.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Bawen 219.428.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 8.500.000,00 8.500.000,00 7.500.000,00 -1.000.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.500.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 58.918.000,00 58.918.000,00 109.589.000,00 50.671.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 56.300.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 3 Jenis 3 Jenis 116.500.000,00 116.500.000,00 339.806.000,00 223.306.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Bawen 115.900.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 15.600.000,00 15.600.000,00 42.137.000,00 26.537.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.000.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.500.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 216.801.000,00 196.801.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 KECAMATAN BAWEN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 11.365.000,00 26.286.000,00 24.989.000,00 0,00 11.365.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 360 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan umumdi kecamatan 7500 orang 7500 orang 11.365.000,00 26.286.000,00 24.989.000,00 13.624.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Bawen 11.365.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 11.365.000,00 26.286.000,00 24.989.000,00 13.624.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.365.000,00 KECAMATAN BAWEN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 2.178.582.400,00 2.189.519.400,00 2.163.210.000,00 213.646.600,00 2.392.229.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang dibuna oleh kecamatan 65 orang 65 orang 68.000.000,00 87.998.000,00 85.888.000,00 17.888.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Bawen 68.000.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 68.000.000,00 87.998.000,00 85.888.000,00 17.888.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 68.000.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa (pkk) yang dibina 50 orang 50 orang 50.302.000,00 55.302.000,00 54.202.000,00 3.900.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Bawen 50.302.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 50.302.000,00 55.302.000,00 54.202.000,00 3.900.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.302.000,00 KECAMATAN BAWEN
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 95,00 % 95,00 % 132.400.000,00 160.954.000,00 158.464.000,00 0,00 132.400.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah pemangku kepentingan bidang ketentraman dan ketertiban yang terkoordinasi 1 Lembaga 1 Lembaga 71.600.000,00 81.826.000,00 79.636.000,00 8.036.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Bawen 71.600.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 71.600.000,00 81.826.000,00 79.636.000,00 8.036.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 71.600.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah pemangku penerapan dan penegakan Perda dan Perkada 1 Lembaga 1 Lembaga 60.800.000,00 79.128.000,00 78.828.000,00 18.028.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 60.800.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 12 Laporan 12 Laporan 60.800.000,00 79.128.000,00 78.828.000,00 18.028.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 60.800.000,00 KECAMATAN BAWEN
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 151.300.000,00 187.300.000,00 187.300.000,00 0,00 151.300.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang dilaksanakan Camat 5 Jenis 5 Jenis 151.300.000,00 187.300.000,00 187.300.000,00 36.000.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Bawen 151.300.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 151.300.000,00 187.300.000,00 187.300.000,00 36.000.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 151.300.000,00 KECAMATAN BAWEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 361 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 91.900.000,00 90.666.000,00 82.760.000,00 0,00 91.900.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintah desa/kelurahan yang dilaksanakan 22 Kegiatan 22 Kegiatan 91.900.000,00 90.666.000,00 82.760.000,00 -9.140.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Bawen 91.900.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 15.600.000,00 15.134.000,00 14.393.000,00 -1.207.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.600.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 64.500.000,00 64.164.000,00 58.399.000,00 -6.101.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 64.500.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 12 Dokumen 12 Dokumen 11.800.000,00 11.368.000,00 9.968.000,00 -1.832.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.800.000,00 KECAMATAN BAWEN KELURAHAN BAWEN 5.550.297.000,00 5.698.415.000,00 6.274.066.000,00 723.769.000,00 5.737.708.600,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.550.297.000,00 5.698.415.000,00 6.274.066.000,00 723.769.000,00 5.737.708.600,00 7.01 KECAMATAN 5.550.297.000,00 5.698.415.000,00 6.274.066.000,00 723.769.000,00 5.737.708.600,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 2.984.749.600,00 3.043.689.600,00 3.657.343.000,00 -26.235.000,00 2.958.514.600,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusuj 10 Jenis 10 Jenis 2.472.254.600,00 2.533.054.600,00 2.736.014.500,00 263.759.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kelurahan Bawen 2.474.639.600,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.090.000,00 4.090.000,00 4.090.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.090.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 75.329.000,00 73.469.000,00 85.011.000,00 9.682.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kelurahan Bawen 72.819.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 18.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 18.500.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 31.667.000,00 31.667.000,00 74.531.000,00 42.864.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 25.167.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.500.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan 3 Jenis 3 Jenis 245.663.000,00 245.663.000,00 378.305.500,00 132.642.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kelurahan Bawen 219.428.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 362 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 3.313.500,00 -686.500,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.000.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11.528.000,00 11.528.000,00 11.528.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.528.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 75.917.000,00 75.917.000,00 112.785.000,00 36.868.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 52.300.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 3 Jenis 3 Jenis 116.500.000,00 116.500.000,00 339.806.000,00 223.306.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kelurahan Bawen 115.900.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.000.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.200.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 30.000.000,00 KECAMATAN BAWEN
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 2.178.582.400,00 2.189.519.400,00 2.163.210.000,00 213.646.600,00 2.392.229.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan 3 Jenis 3 Jenis 2.060.280.400,00 2.046.219.400,00 2.023.120.000,00 -37.160.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Bawen 2.273.927.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 7 Unit 644.480.000,00 644.480.000,00 644.480.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 856.500.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 423.373.000,00 416.651.000,00 402.138.000,00 -21.235.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Bawen SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 425.000.000,00 KECAMATAN BAWEN KELURAHAN HARJOSARI 5.550.297.000,00 5.698.415.000,00 6.274.066.000,00 723.769.000,00 5.737.708.600,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.550.297.000,00 5.698.415.000,00 6.274.066.000,00 723.769.000,00 5.737.708.600,00 7.01 KECAMATAN 5.550.297.000,00 5.698.415.000,00 6.274.066.000,00 723.769.000,00 5.737.708.600,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 2.984.749.600,00 3.043.689.600,00 3.657.343.000,00 -26.235.000,00 2.958.514.600,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 75.329.000,00 73.469.000,00 85.011.000,00 9.682.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kelurahan Harjosari 72.819.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 11.020.000,00 11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.020.000,00 KECAMATAN BAWEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 363 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis barang milik daerah yang diadakan 12 Jenis 12 Jenis 31.667.000,00 31.667.000,00 74.531.000,00 42.864.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kelurahan Harjosari 25.167.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 8.667.000,00 8.667.000,00 8.516.000,00 -151.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Doplang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.667.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan 3 Jenis 3 Jenis 245.663.000,00 245.663.000,00 378.305.500,00 132.642.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kelurahan Harjosari 219.428.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.082.000,00 -418.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.500.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 13.200.000,00 13.200.000,00 13.197.000,00 -3.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.200.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 50.100.000,00 50.100.000,00 97.311.000,00 47.211.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.100.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 3 Jenis 3 Jenis 116.500.000,00 116.500.000,00 339.806.000,00 223.306.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kelurahan Harjosari 115.900.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.000.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 7.468.000,00 -32.000,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.500.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 16.700.000,00 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.700.000,00 KECAMATAN BAWEN
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 2.178.582.400,00 2.189.519.400,00 2.163.210.000,00 213.646.600,00 2.392.229.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan 3 Jenis 3 Jenis 2.060.280.400,00 2.046.219.400,00 2.023.120.000,00 -37.160.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Harjosari 2.273.927.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 7 Unit 623.000.000,00 623.000.000,00 623.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 638.189.000,00 KECAMATAN BAWEN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 364 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 369.427.400,00 362.088.400,00 353.502.000,00 -15.925.400,00 Kab. Semarang, Bawen, Harjosari SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 354.238.000,00 KECAMATAN BAWEN KECAMATAN BRINGIN 2.287.911.000,00 2.337.354.000,00 2.353.780.000,00 65.869.000,00 2.909.938.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.287.911.000,00 2.337.354.000,00 2.353.780.000,00 65.869.000,00 2.909.938.000,00 7.01 KECAMATAN 2.287.911.000,00 2.337.354.000,00 2.353.780.000,00 65.869.000,00 2.909.938.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.747.729.000,00 1.752.063.000,00 1.783.694.500,00 709.824.000,00 2.457.553.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 36.645.000,00 35.805.000,00 33.991.000,00 -2.654.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 15.448.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 29.270.000,00 28.770.000,00 27.226.000,00 -2.044.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.239.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 7.375.000,00 7.035.000,00 6.765.000,00 -610.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.209.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.494.189.000,00 1.503.384.900,00 1.507.791.000,00 13.602.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 2.248.785.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.475.716.000,00 1.484.911.900,00 1.494.188.000,00 18.472.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.229.391.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 155 Dokumen 155 Dokumen 18.473.000,00 18.473.000,00 13.603.000,00 -4.870.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.394.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 0,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 2.822.000,00 2.372.000,00 2.372.000,00 -450.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 3.090.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 36 Dokumen 36 Dokumen 2.822.000,00 2.372.000,00 2.372.000,00 -450.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.090.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 57.010.000,00 54.605.000,00 50.268.000,00 -6.742.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 68.540.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 365 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 40.415.000,00 38.975.000,00 38.975.000,00 -1.440.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 45.367.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 8 Laporan 16.595.000,00 15.630.000,00 11.293.000,00 -5.302.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 23.173.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan - 8 jenis 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 0,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa - - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 125.205.000,00 124.038.100,00 132.414.500,00 7.209.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 71.967.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 10.061.000,00 8.894.100,00 8.078.500,00 -1.982.500,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.635.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 45.887.000,00 45.887.000,00 47.687.000,00 1.800.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 33.378.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 69.257.000,00 69.257.000,00 76.649.000,00 7.392.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 33.954.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 31.858.000,00 31.858.000,00 31.858.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 49.723.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 20.930.000,00 20.930.000,00 20.930.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 34.349.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 22 Unit 10.928.000,00 10.928.000,00 10.928.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.374.000,00 KECAMATAN BRINGIN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 20.505.000,00 17.685.000,00 17.549.100,00 31.529.000,00 52.034.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 366 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilakukan - 2 kegiatan 9.800.000,00 8.900.000,00 8.764.100,00 -1.035.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 7.724.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 9.800.000,00 8.900.000,00 8.764.100,00 -1.035.900,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.724.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi Pelayanan Publik di Kecamatan - 7784 orang 10.705.000,00 8.785.000,00 8.785.000,00 -1.920.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 44.310.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 10.705.000,00 8.785.000,00 8.785.000,00 -1.920.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 44.310.000,00 KECAMATAN BRINGIN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 77.535.000,00 81.830.000,00 80.283.500,00 36.475.000,00 114.010.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 77.535.000,00 81.830.000,00 80.283.500,00 2.748.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 114.010.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 77.535.000,00 81.830.000,00 80.283.500,00 2.748.500,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 114.010.000,00 KECAMATAN BRINGIN
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 63.194.000,00 80.737.000,00 80.183.900,00 15.679.000,00 78.873.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 57.004.000,00 75.237.000,00 74.683.900,00 17.679.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 62.075.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 25.338.000,00 36.009.000,00 37.015.400,00 11.677.400,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 33.716.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7 Laporan 7 Laporan 31.666.000,00 39.228.000,00 37.668.500,00 6.002.500,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 28.359.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 6.190.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 -690.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 16.798.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 6 Laporan 6 Laporan 6.190.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 -690.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.798.000,00 KECAMATAN BRINGIN
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 233.240.000,00 231.740.000,00 232.148.000,00 -205.530.000,00 27.710.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 233.240.000,00 231.740.000,00 232.148.000,00 -1.092.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 27.710.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 367 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 233.240.000,00 231.740.000,00 232.148.000,00 -1.092.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 27.710.000,00 KECAMATAN BRINGIN
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 145.708.000,00 173.299.000,00 159.921.000,00 34.050.000,00 179.758.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 145.708.000,00 173.299.000,00 159.921.000,00 14.213.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 179.758.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 12.683.000,00 12.329.000,00 11.792.000,00 -891.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 21.045.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 25.457.000,00 25.457.000,00 25.173.000,00 -284.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 36.814.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 11 Dokumen 11 Dokumen 16.544.000,00 16.194.000,00 15.668.000,00 -876.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 38.207.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6 Dokumen 6 Dokumen 25.802.000,00 25.802.000,00 24.396.000,00 -1.406.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.200.000,00 KECAMATAN BRINGIN 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 65.222.000,00 93.517.000,00 82.892.000,00 17.670.000,00 Kab. Semarang, Bringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 68.492.000,00 KECAMATAN BRINGIN KECAMATAN BERGAS 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00 7.01 KECAMATAN 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 95.00 % 95.00 % 4.779.315.200,00 4.714.391.100,00 4.674.307.300,00 310.238.800,00 5.089.554.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD 12 Bulan 12 Bulan 30.174.000,00 28.145.500,00 24.842.500,00 -5.331.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bergas 10.997.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 24.726.000,00 23.606.000,00 20.842.000,00 -3.884.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.277.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 5.448.000,00 4.539.500,00 4.000.500,00 -1.447.500,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.720.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan PD 12 Bulan 12 Bulan 4.423.651.232,00 4.365.074.642,00 4.310.132.500,00 -113.518.732,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bergas 4.726.088.000,00 KECAMATAN BERGAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 368 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/b ulan 42 Orang/b ulan 4.401.978.232,00 4.343.401.642,00 4.288.812.500,00 -113.165.732,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.702.342.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 14.473.000,00 14.473.000,00 14.120.000,00 -353.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.826.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 114.558.668,00 110.239.658,00 130.938.000,00 16.379.332,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bergas 133.306.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 1.100.000,00 1.100.000,00 1.773.000,00 673.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.155.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 8.773.668,00 8.773.668,00 33.500.000,00 24.726.332,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 18.879.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 39.539.000,00 39.039.990,00 38.617.000,00 -922.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 41.515.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 15.290.000,00 11.470.000,00 7.192.000,00 -8.098.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.412.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang 12 Bulan 12 Bulan 144.848.200,00 144.848.200,00 142.311.200,00 -2.537.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN dan Outsourching Kecamatan Bergas 149.780.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.316.000,00 5.316.000,00 5.550.500,00 234.500,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.581.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 34.080.000,00 34.080.000,00 32.905.500,00 -1.174.500,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 35.784.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 369 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 48.884.200,00 48.884.200,00 49.145.200,00 261.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 49.026.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah 12 Bulan 12 Bulan 66.083.100,00 66.083.100,00 66.083.100,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bergas 69.383.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 19.980.000,00 19.980.000,00 19.980.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.979.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 5.086.000,00 5.086.000,00 5.086.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.340.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 4.822.500,00 4.822.500,00 4.822.500,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.063.000,00 KECAMATAN BERGAS
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 93.682.400,00 103.823.400,00 91.861.400,00 57.985.000,00 151.667.400,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan kegiatan tata pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana tepat waktu 12 Bulan 12 Bulan 34.612.000,00 32.558.000,00 27.874.000,00 -6.738.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat desa/ kelurahan, Tokoh Masyarakat dan warga Masyarakat se- Kec. Bergas 57.342.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 19 Dokumen 19 Dokumen 34.612.000,00 32.558.000,00 27.874.000,00 -6.738.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 57.342.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Cakupan pelayanan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 12 Bulan 12 Bulan 53.942.400,00 66.137.400,00 58.859.400,00 4.917.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat desa/ kelurahan, Tokoh Masyarakat, tenaga Outsourching Kecamatan dan warga Masyarakat se- Kec. Bergas 88.942.400,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 53.942.400,00 66.137.400,00 58.859.400,00 4.917.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 88.942.400,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Cakupan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana 12 Bulan 12 Bulan 5.128.000,00 5.128.000,00 5.128.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat desa/ kelurahan, Tokoh Masyarakat dan warga Masyarakat se- Kec. Bergas 5.383.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.892.000,00 1.892.000,00 1.892.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.986.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 3 Laporan 3.236.000,00 3.236.000,00 3.236.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.397.000,00 KECAMATAN BERGAS
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 4.127.959.900,00 4.093.629.500,00 4.138.757.300,00 206.394.100,00 4.334.354.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 370 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Pemberdayaan Desa 12 Bulan 12 Bulan 86.277.500,00 86.742.100,00 85.242.100,00 -1.035.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat desa/ kelurahan, Tokoh Masyarakat dan warga Masyarakat se- Kec. Bergas 90.591.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 22 Laporan 22 Laporan 86.277.500,00 86.742.100,00 85.242.100,00 -1.035.400,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 90.591.000,00 KECAMATAN BERGAS
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 95,00 % 95,00 % 17.805.500,00 26.805.500,00 26.805.500,00 9.000.000,00 26.805.500,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 17.805.500,00 26.805.500,00 26.805.500,00 9.000.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat desa/ kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan warga Masyarakat se- Kec. Bergas 26.805.500,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 9 Laporan 9 Laporan 17.805.500,00 26.805.500,00 26.805.500,00 9.000.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 26.805.500,00 KECAMATAN BERGAS
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 234.447.000,00 254.315.600,00 251.830.600,00 -133.620.400,00 100.826.600,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah cakupan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan 12 Bulan 12 Bulan 234.447.000,00 254.315.600,00 251.830.600,00 17.383.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat desa/ kelurahan, Tokoh Masyarakat, Linmas dan warga Masyarakat se- Kec. Bergas 100.826.600,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 190 Orang 360 Orang 28.209.000,00 48.077.600,00 45.592.600,00 17.383.600,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 48.077.600,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 206.238.000,00 206.238.000,00 206.238.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 52.749.000,00 KECAMATAN BERGAS
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 127.990.000,00 145.877.900,00 141.780.900,00 67.527.400,00 195.517.400,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembainaan dan penagwasan pemerintahan desa yang dilaksanakan 12 Bulan 12 Bulan 127.990.000,00 145.877.900,00 141.780.900,00 13.790.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat desa/ kelurahan, Tokoh Masyarakat dan warga Masyarakat se- Kec. Bergas 195.517.400,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 6.632.000,00 6.632.000,00 6.632.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.963.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Dokumen 4 Dokumen 11.794.000,00 11.794.000,00 11.794.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.383.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 9 Dokumen 9 Dokumen 9.991.000,00 9.991.000,00 9.991.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.490.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 371 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 19 Dokumen 19 Dokumen 99.573.000,00 117.460.900,00 113.363.900,00 13.790.900,00 Kab. Semarang, Bergas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 165.681.400,00 KECAMATAN BERGAS KELURAHAN NGEMPON 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00 7.01 KECAMATAN 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 95.00 % 95.00 % 4.779.315.200,00 4.714.391.100,00 4.674.307.300,00 310.238.800,00 5.089.554.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan PD 12 Bulan 12 Bulan 4.423.651.232,00 4.365.074.642,00 4.310.132.500,00 -113.518.732,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Ngempon 4.726.088.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Ngempon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.980.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 114.558.668,00 110.239.658,00 130.938.000,00 16.379.332,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Ngempon 133.306.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 873.000,00 873.000,00 873.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Ngempon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 916.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 13.704.000,00 13.704.000,00 13.704.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Ngempon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 14.389.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang 12 Bulan 12 Bulan 144.848.200,00 144.848.200,00 142.311.200,00 -2.537.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Ngempon 149.780.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.143.000,00 3.143.000,00 2.642.000,00 -501.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Ngempon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.300.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 15.318.000,00 15.318.000,00 15.318.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Ngempon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.083.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.056.000,00 3.056.000,00 3.056.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Ngempon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.208.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah 12 Bulan 12 Bulan 66.083.100,00 66.083.100,00 66.083.100,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Ngempon 69.383.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Ngempon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.780.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 372 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 2.190.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Ngempon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.299.000,00 KECAMATAN BERGAS
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 4.127.959.900,00 4.093.629.500,00 4.138.757.300,00 206.394.100,00 4.334.354.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan cakupan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 12 Bulan 12 Bulan 4.041.682.400,00 4.006.887.400,00 4.053.515.200,00 11.832.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat kelurahan, Tokoh Masyarakat, Linmas, tenaga Outsourching dan warga Masyarakat 4.243.763.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 6 Unit 593.095.400,00 593.095.400,00 593.095.400,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Ngempon DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 622.750.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 406.585.200,00 398.071.600,00 380.861.000,00 -25.724.200,00 Kab. Semarang, Bergas, Ngempon SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 426.914.000,00 KECAMATAN BERGAS KELURAHAN KARANGJATI 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00 7.01 KECAMATAN 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 95.00 % 95.00 % 4.779.315.200,00 4.714.391.100,00 4.674.307.300,00 310.238.800,00 5.089.554.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan PD 12 Bulan 12 Bulan 4.423.651.232,00 4.365.074.642,00 4.310.132.500,00 -113.518.732,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Karangjati 4.726.088.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Karangjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.980.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 114.558.668,00 110.239.658,00 130.938.000,00 16.379.332,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Karangjati 133.306.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 919.000,00 919.000,00 919.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Karangjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 964.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.988.000,00 9.988.000,00 9.988.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Karangjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.487.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang 12 Bulan 12 Bulan 144.848.200,00 144.848.200,00 142.311.200,00 -2.537.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Karangjati 149.780.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.732.000,00 1.732.000,00 1.520.000,00 -212.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Karangjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.818.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 373 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 6.838.000,00 6.838.000,00 6.838.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Karangjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.179.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.516.000,00 2.516.000,00 1.984.000,00 -532.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Karangjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.641.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah 12 Bulan 12 Bulan 66.083.100,00 66.083.100,00 66.083.100,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Karangjati 69.383.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 4.471.600,00 4.471.600,00 4.471.600,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Karangjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.695.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 3.072.000,00 3.072.000,00 3.072.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Karangjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.225.000,00 KECAMATAN BERGAS
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 4.127.959.900,00 4.093.629.500,00 4.138.757.300,00 206.394.100,00 4.334.354.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan cakupan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 12 Bulan 12 Bulan 4.041.682.400,00 4.006.887.400,00 4.053.515.200,00 11.832.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat kelurahan, Tokoh Masyarakat, Linmas, tenaga Outsourching dan warga Masyarakat 4.243.763.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 6 Unit 562.736.000,00 545.000.000,00 545.000.000,00 -17.736.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Karangjati DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 590.872.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 460.481.000,00 469.656.400,00 475.905.400,00 15.424.400,00 Kab. Semarang, Bergas, Karangjati SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 483.505.000,00 KECAMATAN BERGAS KELURAHAN WUJIL 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00 7.01 KECAMATAN 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 95.00 % 95.00 % 4.779.315.200,00 4.714.391.100,00 4.674.307.300,00 310.238.800,00 5.089.554.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan PD 12 Bulan 12 Bulan 4.423.651.232,00 4.365.074.642,00 4.310.132.500,00 -113.518.732,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Wujil 4.726.088.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Wujil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.980.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 114.558.668,00 110.239.658,00 130.938.000,00 16.379.332,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Wujil 133.306.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 374 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 805.000,00 805.000,00 805.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Wujil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 845.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 13.134.000,00 13.134.000,00 13.134.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Wujil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.790.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang 12 Bulan 12 Bulan 144.848.200,00 144.848.200,00 142.311.200,00 -2.537.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Wujil 149.780.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.088.000,00 1.088.000,00 797.000,00 -291.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Karangjati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.142.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8.352.000,00 8.352.000,00 8.352.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Wujil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.769.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.631.000,00 1.631.000,00 1.309.000,00 -322.000,00 Kab. Semarang, Bergas, Wujil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.712.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah 12 Bulan 12 Bulan 66.083.100,00 66.083.100,00 66.083.100,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Wujil 69.383.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 2.930.000,00 2.930.000,00 2.930.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Wujil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.076.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 2.190.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Wujil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.299.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Wujil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.550.000,00 KECAMATAN BERGAS
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 4.127.959.900,00 4.093.629.500,00 4.138.757.300,00 206.394.100,00 4.334.354.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan cakupan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 12 Bulan 12 Bulan 4.041.682.400,00 4.006.887.400,00 4.053.515.200,00 11.832.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat kelurahan, Tokoh Masyarakat, Linmas, tenaga Outsourching dan warga Masyarakat 4.243.763.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 6 Unit 610.450.200,00 610.450.200,00 610.450.200,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Wujil DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 640.972.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 375 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 9 Pokmas / Ormas 391.828.800,00 382.290.800,00 406.025.000,00 14.196.200,00 Kab. Semarang, Bergas, Wujil SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 411.420.000,00 KECAMATAN BERGAS KELURAHAN BERGASLOR 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00 7.01 KECAMATAN 9.381.200.000,00 9.338.843.000,00 9.325.343.000,00 -55.857.000,00 9.898.724.900,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 95.00 % 95.00 % 4.779.315.200,00 4.714.391.100,00 4.674.307.300,00 310.238.800,00 5.089.554.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan administrasi keuangan PD 12 Bulan 12 Bulan 4.423.651.232,00 4.365.074.642,00 4.310.132.500,00 -113.518.732,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Bergaslor 4.726.088.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.980.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 114.558.668,00 110.239.658,00 130.938.000,00 16.379.332,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Bergaslor 133.306.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 791.000,00 791.000,00 791.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 830.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.642.000,00 9.642.000,00 9.642.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.124.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang 12 Bulan 12 Bulan 144.848.200,00 144.848.200,00 142.311.200,00 -2.537.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Bergaslor 149.780.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 873.000,00 873.000,00 873.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 916.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8.138.000,00 8.138.000,00 8.138.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.544.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.883.000,00 3.883.000,00 3.883.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.077.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah 12 Bulan 12 Bulan 66.083.100,00 66.083.100,00 66.083.100,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Bergaslor 69.383.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 376 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 2.627.000,00 2.627.000,00 2.627.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.758.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 4.114.000,00 4.114.000,00 4.114.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.319.000,00 KECAMATAN BERGAS
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 4.127.959.900,00 4.093.629.500,00 4.138.757.300,00 206.394.100,00 4.334.354.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan cakupan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 12 Bulan 12 Bulan 4.041.682.400,00 4.006.887.400,00 4.053.515.200,00 11.832.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat kelurahan, Tokoh Masyarakat, Linmas, tenaga Outsourching dan warga Masyarakat 4.243.763.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 11 Unit 646.705.800,00 646.705.800,00 646.705.800,00 0,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 695.746.000,00 KECAMATAN BERGAS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 369.800.000,00 361.617.200,00 395.472.400,00 25.672.400,00 Kab. Semarang, Bergas, Bergas Lor SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 371.584.000,00 KECAMATAN BERGAS KECAMATAN PRINGAPUS 3.762.065.000,00 3.795.278.000,00 3.858.433.000,00 96.368.000,00 4.578.585.850,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.762.065.000,00 3.795.278.000,00 3.858.433.000,00 96.368.000,00 4.578.585.850,00 7.01 KECAMATAN 3.762.065.000,00 3.795.278.000,00 3.858.433.000,00 96.368.000,00 4.578.585.850,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersusunya Laporan Keuangan 12 bulan 12 bulan 2.214.370.900,00 2.218.889.750,00 2.371.105.950,00 258.575.600,00 2.472.946.500,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan perencanaan,penganggaran Tersusunnya Laporan Keungan 100 % 12 bulan 100 % 12 bulan 25.277.000,00 23.780.200,00 22.951.200,00 -2.325.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Pringapus 25.637.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 23.340.000,00 21.889.900,00 21.060.900,00 -2.279.100,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 23.700.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.937.000,00 1.890.300,00 1.890.300,00 -46.700,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.937.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksananya admistrasi keuangan 100 % 100 % 1.913.979.900,00 1.923.499.650,00 2.053.207.650,00 139.227.750,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Kecamatan Pringapus 2.109.740.500,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 19 Orang/b ulan 1.895.941.400,00 1.905.786.050,00 2.036.344.850,00 140.403.450,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 2.091.698.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 3.896.000,00 3.796.600,00 3.439.600,00 -456.400,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 3.900.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 377 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 12.012.500,00 11.822.000,00 11.328.200,00 -684.300,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.130.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 7.443.000,00 7.443.000,00 7.443.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 7.443.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 7.443.000,00 7.443.000,00 7.443.000,00 0,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.443.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas - 6.900.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 23 Paket 23 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 6.900.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan admistrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 82.626.000,00 79.608.000,00 76.171.000,00 -6.455.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Pringapus 86.877.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.762.000,00 1.760.200,00 1.760.200,00 -1.800,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.762.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 28.500.000,00 28.308.000,00 28.308.000,00 -192.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas
4.Pencapaian Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas 28.500.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 39.406.000,00 36.781.800,00 33.344.800,00 -6.061.200,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 43.657.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksananya pengadaan baran milik daerah Terpenuhinya Sarpras Kantor 100 % 12 bulan 100 % 12 bulan 3.000.000,00 3.000.000,00 30.772.000,00 27.772.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Pringapus 53.000.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 2 Unit 0,00 0,00 27.772.000,00 27.772.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.000.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah 100 % 100 % 120.786.000,00 120.345.000,00 125.347.200,00 4.561.200,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Pringapus 122.090.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 378 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.145.000,00 4.047.800,00 4.047.800,00 -97.200,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.650.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 29.700.000,00 29.693.000,00 29.693.000,00 -7.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 29.800.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 73.264.000,00 73.262.200,00 78.264.400,00 5.000.400,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 75.963.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah 100 % 100 % 61.259.000,00 61.213.900,00 55.213.900,00 -6.045.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Pringapus 61.259.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 23.900.000,00 23.887.000,00 23.887.000,00 -13.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 23.900.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 11 Unit 19.359.000,00 19.326.900,00 19.326.900,00 -32.100,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.359.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.000.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 52.630.000,00 71.255.500,00 61.944.900,00 150.000.000,00 202.630.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terselenggaranya forum pimpinan kecamatan 100 % 100 % 46.035.000,00 65.213.500,00 56.283.500,00 10.248.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Pringapus 46.035.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 46.035.000,00 65.213.500,00 56.283.500,00 10.248.500,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 46.035.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan terlasananya pelayanan yang efektif bagi masyarakat 100 % 100 % 6.595.000,00 6.042.000,00 5.661.400,00 -933.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kecamatan Pringapus 156.595.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 6.595.000,00 6.042.000,00 5.661.400,00 -933.600,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 156.595.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.037.697.850,00 1.022.513.850,00 979.599.150,00 515.945.250,00 1.553.643.100,00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 83.690.000,00 83.871.000,00 82.946.000,00 -744.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 83.690.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 379 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Lembaga K emasyarak atan 12 Lembaga K emasyarak atan 83.690.000,00 83.871.000,00 82.946.000,00 -744.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 83.690.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 55.837.750,00 53.288.600,00 53.871.300,00 0,00 55.837.750,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 55.837.750,00 53.288.600,00 53.871.300,00 -1.966.450,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 55.837.750,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 55.837.750,00 53.288.600,00 53.871.300,00 -1.966.450,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 55.837.750,00 KECAMATAN PRINGAPUS
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 172.661.000,00 170.594.400,00 164.772.400,00 -97.958.000,00 74.703.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 172.661.000,00 170.594.400,00 164.772.400,00 -7.888.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 74.703.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40 Orang 40 Orang 22.791.000,00 21.661.700,00 15.839.700,00 -6.951.300,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.183.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 149.870.000,00 148.932.700,00 148.932.700,00 -937.300,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 57.520.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 100 100 % % 100 100 % % 228.867.500,00 258.735.900,00 227.139.300,00 -10.042.000,00 218.825.500,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi ,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa terlaksananya fasiltasi,rekomendasi dan pembinaan serta pengawasan 100 % 12 bulan 100 % 12 bulan 228.867.500,00 258.735.900,00 227.139.300,00 -1.728.200,00 - 7. Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal Kecamatan Pringapus 218.825.500,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 66.850.500,00 63.494.400,00 54.598.400,00 -12.252.100,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal
7.Pencapaian Pemuda Berprestasi, Kemandirian Seni dan Budaya Lokal 66.850.500,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 31.462.000,00 30.432.400,00 28.742.900,00 -2.719.100,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 31.462.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 45.691.000,00 52.334.500,00 42.920.500,00 -2.770.500,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 35.649.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 12 Dokumen 12 Dokumen 17.534.000,00 16.380.600,00 15.294.000,00 -2.240.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.534.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 380 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 67.330.000,00 96.094.000,00 85.583.500,00 18.253.500,00 Kab. Semarang, Pringapus, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 67.330.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS KELURAHAN PRINGAPUS 3.762.065.000,00 3.795.278.000,00 3.858.433.000,00 96.368.000,00 4.578.585.850,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.762.065.000,00 3.795.278.000,00 3.858.433.000,00 96.368.000,00 4.578.585.850,00 7.01 KECAMATAN 3.762.065.000,00 3.795.278.000,00 3.858.433.000,00 96.368.000,00 4.578.585.850,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersusunya Laporan Keuangan 100 % 100 % 2.214.370.900,00 2.218.889.750,00 2.371.105.950,00 258.575.600,00 2.472.946.500,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksananya admistrasi keuangan 100 % 100 % 1.913.979.900,00 1.923.499.650,00 2.053.207.650,00 139.227.750,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Kelurahan Pringapus 2.109.740.500,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.130.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00 -35.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Pringapus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.012.500,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercukupinya Logistik Kantor terlaksananya kegiatan admistrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 82.626.000,00 79.608.000,00 76.171.000,00 -6.455.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kelurahan Pringapus 86.877.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1.458.000,00 1.458.000,00 1.458.000,00 0,00 Kab. Semarang, Pringapus, Pringapus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.458.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 11.500.000,00 11.300.000,00 11.300.000,00 -200.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Pringapus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.500.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 120.786.000,00 120.345.000,00 125.347.200,00 4.561.200,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 122.090.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.277.000,00 2.942.000,00 2.942.000,00 -335.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Pringapus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.277.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 Kab. Semarang, Pringapus, Pringapus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.400.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Kendaraan Dinas 100 % 100 % 61.259.000,00 61.213.900,00 55.213.900,00 -6.045.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kelurahan Pringapus 61.259.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Pringapus, Pringapus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.000.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 100 % 100 % 1.037.697.850,00 1.022.513.850,00 979.599.150,00 515.945.250,00 1.553.643.100,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan terselenggaranya koordinasi pemberdayaan desa 100 % 100 % 954.007.850,00 938.642.850,00 896.653.150,00 -57.354.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kelurahan Pringapus 1.469.953.100,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 381 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 100 Lembaga K emasyarak atan 100 Lembaga K emasyarak atan 4.500.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 -200.000,00 Kab. Semarang, Pringapus, Pringapus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.500.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 11 Unit 578.389.750,00 578.389.750,00 578.389.750,00 0,00 Kab. Semarang, Pringapus, Pringapus DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.094.335.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 12 Pokmas / Ormas 371.118.100,00 355.953.100,00 313.963.400,00 -57.154.700,00 Kab. Semarang, Pringapus, Pringapus SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 371.118.100,00 KECAMATAN PRINGAPUS KECAMATAN BANCAK 2.412.988.000,00 2.590.028.000,00 2.594.386.000,00 181.398.000,00 2.630.103.800,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.412.988.000,00 2.590.028.000,00 2.594.386.000,00 181.398.000,00 2.630.103.800,00 7.01 KECAMATAN 2.412.988.000,00 2.590.028.000,00 2.594.386.000,00 181.398.000,00 2.630.103.800,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 1.910.066.500,00 2.033.486.200,00 2.059.288.400,00 148.882.600,00 2.058.949.100,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dokumen 20 Dokumen 32.064.800,00 30.690.400,00 30.487.400,00 -1.577.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bancak 34.143.300,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 26.060.300,00 24.815.800,00 24.099.800,00 -1.960.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 26.060.300,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 6.004.500,00 5.874.600,00 6.387.600,00 383.100,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.083.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Dokumen 24 Dokumen 1.621.623.200,00 1.747.831.200,00 1.744.978.850,00 123.355.650,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bancak 1.662.409.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 1.607.540.200,00 1.733.825.600,00 1.729.191.750,00 121.651.550,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.649.183.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 14.083.000,00 14.005.600,00 15.787.100,00 1.704.100,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.226.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 500.000,00 500.000,00 282.000,00 -218.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bancak 4.100.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 500.000,00 282.000,00 -218.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.100.000,00 KECAMATAN BANCAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 382 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 2.500.000,00 2.485.500,00 2.355.000,00 -145.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bancak 13.794.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 2.500.000,00 2.485.500,00 2.355.000,00 -145.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.794.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah bulan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 55.270.000,00 54.085.000,00 48.681.000,00 -6.589.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bancak 74.730.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 40.270.000,00 40.270.000,00 40.270.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 46.730.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 13.815.000,00 8.411.000,00 -6.589.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 28.000.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.500.000,00 24.500.000,00 49.482.450,00 24.982.450,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bancak 22.500.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 24.500.000,00 24.500.000,00 49.482.450,00 24.982.450,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 22.500.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 66.043.000,00 65.837.400,00 70.651.200,00 4.608.200,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 73.219.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.026.000,00 4.820.400,00 5.420.400,00 394.400,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.905.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.130.000,00 25.130.000,00 24.530.000,00 -600.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 26.130.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 35.887.000,00 35.887.000,00 40.700.800,00 4.813.800,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.184.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan 6 jenis 6 jenis 107.565.500,00 107.556.700,00 112.370.500,00 4.805.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bancak 174.053.800,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:41 Halaman 383 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 29.025.000,00 29.025.000,00 29.025.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 33.539.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 9.010.000,00 9.010.000,00 9.010.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 25.000.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 69.530.500,00 69.521.700,00 74.335.500,00 4.805.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 115.514.800,00 KECAMATAN BANCAK
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 41.475.500,00 41.167.700,00 40.710.500,00 7.024.500,00 48.500.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan 12 kegiatan 12 kegiatan 41.475.500,00 41.167.700,00 40.710.500,00 -765.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih masyarakat Kecamatan Bancak 48.500.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 41.475.500,00 41.167.700,00 40.710.500,00 -765.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 48.500.000,00 KECAMATAN BANCAK
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 113.649.000,00 123.783.500,00 115.548.500,00 3.819.000,00 117.468.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 113.649.000,00 123.783.500,00 115.548.500,00 1.899.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih masyarakat Kecamatan Bancak 117.468.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 113.649.000,00 123.783.500,00 115.548.500,00 1.899.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 117.468.000,00 KECAMATAN BANCAK
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 95,00 % 95,00 % 32.076.000,00 58.670.400,00 57.631.400,00 18.313.700,00 50.389.700,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 32.076.000,00 58.670.400,00 57.631.400,00 25.555.400,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN , tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Kec. Bancak 50.389.700,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 32.076.000,00 58.670.400,00 57.631.400,00 25.555.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.389.700,00 KECAMATAN BANCAK
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 195.629.000,00 210.664.500,00 208.714.900,00 11.588.000,00 207.217.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 400 Orang 400 Orang 195.629.000,00 210.664.500,00 208.714.900,00 13.085.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN dan warga Kecamatan Bancak 207.217.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 400 Orang 400 Orang 40.724.000,00 56.802.000,00 55.854.400,00 15.130.400,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 52.312.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 384 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 154.905.000,00 153.862.500,00 152.860.500,00 -2.044.500,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 154.905.000,00 KECAMATAN BANCAK
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 120.092.000,00 122.255.700,00 112.492.300,00 27.488.000,00 147.580.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 120.092.000,00 122.255.700,00 112.492.300,00 -7.599.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN dan Perangkat Desa se Kecamatan Bancak 147.580.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 49.103.000,00 54.039.700,00 54.431.500,00 5.328.500,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 63.102.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 56.500.000,00 54.274.000,00 46.018.800,00 -10.481.200,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 62.904.000,00 KECAMATAN BANCAK 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2 Dokumen 2 Dokumen 14.489.000,00 13.942.000,00 12.042.000,00 -2.447.000,00 Kab. Semarang, Bancak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 21.574.000,00 KECAMATAN BANCAK KECAMATAN KALIWUNGU 2.381.111.000,00 2.473.394.000,00 2.496.906.000,00 115.795.000,00 2.628.033.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.381.111.000,00 2.473.394.000,00 2.496.906.000,00 115.795.000,00 2.628.033.000,00 7.01 KECAMATAN 2.381.111.000,00 2.473.394.000,00 2.496.906.000,00 115.795.000,00 2.628.033.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah yang disusun 100,00 % 100,00 % 1.905.074.500,00 1.944.360.000,00 1.988.105.800,00 346.102.500,00 2.251.177.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun 15 dokumen 15 dokumen 35.804.300,00 30.414.000,00 27.659.000,00 -8.145.300,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Kaliwungu 19.745.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 27.632.300,00 21.124.000,00 18.541.000,00 -9.091.300,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.700.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 8.172.000,00 9.290.000,00 9.118.000,00 946.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.045.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 10 jenis 10 jenis 1.592.630.000,00 1.643.124.300,00 1.675.800.300,00 83.170.300,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Kaliwungu 2.002.827.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 1.569.750.000,00 1.620.491.800,00 1.653.351.800,00 83.601.800,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.981.927.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 22.880.000,00 22.632.500,00 22.448.500,00 -431.500,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.900.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 385 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis asuransi barang milik daerah yang dibayarkan 3 jenis 3 jenis 8.044.000,00 8.044.000,00 7.993.000,00 -51.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Kaliwungu 8.051.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 8.044.000,00 8.044.000,00 7.993.000,00 -51.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.051.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 6.881.500,00 9.816.500,00 9.816.500,00 2.935.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Kaliwungu 13.466.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 19 Paket 19 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 9.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 16 Dokumen 16 Dokumen 6.881.500,00 9.816.500,00 9.816.500,00 2.935.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.466.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 67.964.000,00 59.394.000,00 54.209.000,00 -13.755.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Kaliwungu 54.443.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 35.216.000,00 35.216.000,00 35.216.000,00 0,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 29.596.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 32.748.000,00 24.178.000,00 18.993.000,00 -13.755.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 24.847.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jenis barang milik daerah yang diadakan 6 jenis 6 jenis 52.744.000,00 52.744.000,00 77.116.000,00 24.372.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Kaliwungu 47.562.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 13.200.000,00 13.200.000,00 21.291.000,00 8.091.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 21.738.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 39.544.000,00 39.544.000,00 55.825.000,00 16.281.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 25.824.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 105.416.700,00 105.233.200,00 99.752.000,00 -5.664.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Kaliwungu 78.712.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 4.692.500,00 4.509.000,00 4.509.000,00 -183.500,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 386 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.780.000,00 30.780.000,00 30.780.000,00 0,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 25.405.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 69.944.200,00 69.944.200,00 64.463.000,00 -5.481.200,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 49.307.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 35.590.000,00 35.590.000,00 35.760.000,00 170.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pegawai Kecamatan Kaliwungu 26.371.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 26.050.000,00 26.050.000,00 25.000.000,00 -1.050.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 14 Unit 9.540.000,00 9.540.000,00 10.760.000,00 1.220.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.250.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 121.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 9.884.000,00 9.542.000,00 7.684.000,00 -2.354.000,00 7.530.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan umum di kecamatan 5700 orang 5700 orang 5.142.000,00 4.954.000,00 4.954.000,00 -188.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Kaliwungu 3.785.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 5.142.000,00 4.954.000,00 4.954.000,00 -188.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.785.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat jumlah kegiatan sosialisasi dan rakor pelayanan perijinan non usaha di kecamatan 2 kegiatan 2 kegiatan 4.742.000,00 4.588.000,00 2.730.000,00 -2.012.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Kaliwungu 3.745.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 4 Dokumen 4 Dokumen 4.742.000,00 4.588.000,00 2.730.000,00 -2.012.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.745.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 97.958.000,00 94.616.000,00 91.072.200,00 49.187.000,00 147.145.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat desa yang dibina oleh Kecamatan 19 kegiatan 19 kegiatan 97.958.000,00 94.616.000,00 91.072.200,00 -6.885.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Kaliwungu 147.145.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 97.958.000,00 94.616.000,00 91.072.200,00 -6.885.800,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 147.145.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 95,00 % 95,00 % 37.126.000,00 45.698.000,00 44.571.000,00 -15.226.000,00 21.900.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 387 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah pemangku kepentingan bidang ketentraman dan ketertiban yang terkoordinasikan 1 lembaga 1 lembaga 37.126.000,00 45.698.000,00 44.571.000,00 7.445.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Kaliwungu 21.900.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 37.126.000,00 45.698.000,00 44.571.000,00 7.445.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 21.900.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 209.060.000,00 226.871.000,00 221.336.000,00 -118.712.000,00 90.348.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang di laksanakan oleh camat 5 jenis 5 jenis 209.060.000,00 226.871.000,00 221.336.000,00 12.276.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Kaliwungu 90.348.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 350 Orang 350 Orang 35.362.000,00 54.512.000,00 48.977.000,00 13.615.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 56.029.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 173.698.000,00 172.359.000,00 172.359.000,00 -1.339.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 34.319.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 122.008.500,00 152.307.000,00 144.137.000,00 -12.075.500,00 109.933.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa jumlah kegiatan faslitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan 24 kegiatan 24 kegiatan 122.008.500,00 152.307.000,00 144.137.000,00 22.128.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Kaliwungu 109.933.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen 11 Dokumen 26.870.000,00 22.496.000,00 21.042.000,00 -5.828.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 26.470.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 11 Dokumen 11 Dokumen 50.120.000,00 41.841.000,00 39.811.000,00 -10.309.000,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 54.139.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 11 Dokumen 11 Dokumen 19.532.500,00 18.672.500,00 15.012.500,00 -4.520.000,00 Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.104.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 11 Dokumen 11 Dokumen 25.486.000,00 69.297.500,00 68.271.500,00 42.785.500,00 Kab. Semarang, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.220.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU KECAMATAN UNGARAN BARAT 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00 7.01 KECAMATAN 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 5.250.591.400,00 5.371.677.600,00 5.516.475.900,00 1.040.320.750,00 6.290.912.150,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD 15 dokumen 15 dokumen 29.260.000,00 29.260.000,00 28.427.000,00 -833.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Barat 42.655.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 388 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 26.240.000,00 26.240.000,00 25.407.000,00 -833.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 36.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 3.020.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.655.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 10 jenis 10 jenis 4.244.987.800,00 4.368.316.300,00 4.483.636.400,00 238.648.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Barat 5.071.197.650,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/b ulan 39 Orang/b ulan 4.202.300.800,00 4.326.097.000,00 4.442.100.000,00 239.799.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.011.788.650,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 96 Dokumen 96 Dokumen 16.200.000,00 16.200.000,00 15.921.500,00 -278.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 27.709.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah jenis asuransi barang milik daerah yang dibayarkan 4 jenis 4 jenis 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Barat 18.150.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 11 Dokumen 11 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 18.150.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Barat 33.275.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 50 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 33.275.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 165.062.000,00 159.496.100,00 157.355.300,00 -7.706.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Barat 219.164.500,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.200.000,00 4.200.000,00 3.383.000,00 -817.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.457.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 33.400.000,00 33.400.000,00 33.400.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 47.300.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.327.500,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 389 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.530.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Laporan 7 Laporan 40.226.000,00 35.276.000,00 35.206.000,00 -5.020.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jenis barang milik daerah yang diadakan 3 jenis 3 jenis 226.266.000,00 231.184.800,00 255.885.900,00 29.619.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Barat 231.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 60.075.000,00 65.395.000,00 90.395.000,00 30.320.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 70.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 3 jenis 3 jenis 374.831.600,00 373.283.500,00 381.414.200,00 6.582.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Barat 424.720.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.853.000,00 1.853.000,00 1.853.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.720.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.552.000,00 25.552.000,00 25.552.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 29.100.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 192.683.600,00 192.683.600,00 201.606.800,00 8.923.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 214.900.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 206.684.000,00 206.636.900,00 206.257.100,00 -426.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Barat 250.250.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.630.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 14.520.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 79.925.000,00 79.925.000,00 79.925.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 110.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 1.011.454.300,00 972.790.700,00 933.506.500,00 -40.941.300,00 970.513.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan umum di kecamatan 420 orang 420 orang 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Barat 11.313.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 390 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 420 Laporan 420 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.313.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan dalam urusan pemerintahan yang dilimpahkan 4500 orang 4500 orang 1.011.454.300,00 972.790.700,00 933.506.500,00 -77.947.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Barat 959.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 75 Dokumen 75 Dokumen 6.474.000,00 6.474.000,00 4.410.000,00 -2.064.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 14.800.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10 Laporan 10 Laporan 11.000.000,00 11.000.000,00 7.909.000,00 -3.091.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.400.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 3.003.259.200,00 2.991.161.100,00 2.908.522.500,00 2.093.940.800,00 5.097.200.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan jenis kegiiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan 2 jenis 2 jenis 3.003.259.200,00 2.991.161.100,00 2.908.522.500,00 -94.736.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Barat 5.097.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 100 Pokmas / Ormas 100 Pokmas / Ormas 108.230.000,00 110.330.000,00 98.730.000,00 -9.500.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 193.600.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 95,00 % 95,00 % 25.465.100,00 32.305.100,00 29.715.100,00 9.534.900,00 35.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah pemangku kepentingan bidang ketentraman dan ketertiban yang terkoordinasikan 2 lembaga 2 lembaga 25.465.100,00 32.305.100,00 29.715.100,00 4.250.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Barat 35.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10 Laporan 10 Laporan 25.465.100,00 32.305.100,00 29.715.100,00 4.250.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 35.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 223.226.000,00 220.566.000,00 211.632.500,00 25.174.000,00 248.400.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh camat 2 jenis 2 jenis 223.226.000,00 220.566.000,00 211.632.500,00 -11.593.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Barat 248.400.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 6 Orang 6 Orang 43.807.000,00 41.147.000,00 32.787.000,00 -11.020.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 48.400.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 179.419.000,00 179.419.000,00 178.845.500,00 -573.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 200.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 90.176.000,00 151.119.500,00 133.124.500,00 35.524.000,00 125.700.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 391 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan 7 kegiatan 7 kegiatan 90.176.000,00 151.119.500,00 133.124.500,00 42.948.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Barat 125.700.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 24.938.000,00 24.938.000,00 13.238.000,00 -11.700.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 31.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 3 Dokumen 3 Dokumen 15.838.000,00 15.838.000,00 13.038.000,00 -2.800.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 36.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 49.400.000,00 110.343.500,00 106.848.500,00 57.448.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 58.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT KELURAHAN UNGARAN 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00 7.01 KECAMATAN 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 5.250.591.400,00 5.371.677.600,00 5.516.475.900,00 1.040.320.750,00 6.290.912.150,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 10 jenis 10 jenis 4.244.987.800,00 4.368.316.300,00 4.483.636.400,00 238.648.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Ungaran 5.071.197.650,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.200.000,00 4.179.200,00 4.179.200,00 -20.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 165.062.000,00 159.496.100,00 157.355.300,00 -7.706.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Ungaran 219.164.500,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.000.000,00 2.997.000,00 2.997.000,00 -3.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.630.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.000.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 -200.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jenis barang milik daerah yang diadakan 3 jenis 3 jenis 226.266.000,00 231.184.800,00 255.885.900,00 29.619.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Ungaran 231.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 25.250.000,00 25.240.000,00 25.240.000,00 -10.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 30.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 392 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 3 jenis 3 jenis 374.831.600,00 373.283.500,00 381.414.200,00 6.582.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Ungaran 424.720.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000,00 3.775.000,00 3.775.000,00 -225.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.500.000,00 4.496.000,00 6.628.000,00 2.128.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 206.684.000,00 206.636.900,00 206.257.100,00 -426.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Ungaran 250.250.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Lerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.400.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 3.455.000,00 3.447.500,00 3.447.500,00 -7.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.100.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.280.000,00 1.252.400,00 1.252.400,00 -27.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 1.011.454.300,00 972.790.700,00 933.506.500,00 -40.941.300,00 970.513.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan dalam urusan pemerintahan yang dilimpahkan 4500 orang 4500 orang 1.011.454.300,00 972.790.700,00 933.506.500,00 -77.947.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Ungaran 959.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 231.278.000,00 228.336.200,00 220.774.000,00 -10.504.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 220.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 3.003.259.200,00 2.991.161.100,00 2.908.522.500,00 2.093.940.800,00 5.097.200.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan jenis kegiiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan 2 jenis 2 jenis 3.003.259.200,00 2.991.161.100,00 2.908.522.500,00 -94.736.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Ungaran 5.097.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 4.000.000,00 3.980.000,00 3.980.000,00 -20.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 393 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 5 Unit 307.418.000,00 307.418.000,00 306.006.000,00 -1.412.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 800.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 100 Pokmas / Ormas 8 Pokmas / Ormas 183.990.000,00 183.667.000,00 173.995.400,00 -9.994.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 180.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT KELURAHAN BANDARJO 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00 7.01 KECAMATAN 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 5.250.591.400,00 5.371.677.600,00 5.516.475.900,00 1.040.320.750,00 6.290.912.150,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 10 jenis 10 jenis 4.244.987.800,00 4.368.316.300,00 4.483.636.400,00 238.648.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Bandarjo 5.071.197.650,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.352.000,00 5.126.000,00 4.801.600,00 -550.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 165.062.000,00 159.496.100,00 157.355.300,00 -7.706.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Bandarjo 219.164.500,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.547.000,00 3.547.000,00 3.547.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.030.000,00 12.028.200,00 11.817.000,00 -213.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.100.000,00 1.007.900,00 1.007.900,00 -92.100,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.220.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.800.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jenis barang milik daerah yang diadakan 3 jenis 3 jenis 226.266.000,00 231.184.800,00 255.885.900,00 29.619.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Bandarjo 231.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 23.261.000,00 23.168.900,00 23.077.400,00 -183.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 30.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 3 jenis 3 jenis 374.831.600,00 373.283.500,00 381.414.200,00 6.582.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Bandarjo 424.720.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 394 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.415.000,00 2.223.900,00 1.858.600,00 -556.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.700.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11.774.000,00 11.774.000,00 11.760.000,00 -14.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 33.613.000,00 33.410.500,00 33.167.900,00 -445.100,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 37.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 206.684.000,00 206.636.900,00 206.257.100,00 -426.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Bandarjo 250.250.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 3.630.000,00 3.630.000,00 3.592.000,00 -38.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 5.284.000,00 5.284.000,00 5.126.400,00 -157.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.800.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 9.988.000,00 9.896.800,00 -103.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 1.011.454.300,00 972.790.700,00 933.506.500,00 -40.941.300,00 970.513.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan dalam urusan pemerintahan yang dilimpahkan 4500 orang 4500 orang 1.011.454.300,00 972.790.700,00 933.506.500,00 -77.947.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Bandarjo 959.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 198.687.600,00 187.846.600,00 182.718.600,00 -15.969.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 187.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 3.003.259.200,00 2.991.161.100,00 2.908.522.500,00 2.093.940.800,00 5.097.200.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan jenis kegiiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan 2 jenis 2 jenis 3.003.259.200,00 2.991.161.100,00 2.908.522.500,00 -94.736.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Bandarjo 5.097.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 5.225.000,00 4.936.400,00 4.936.400,00 -288.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.700.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 384.101.400,00 384.028.500,00 383.766.000,00 -335.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 800.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 395 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 100 Pokmas / Ormas 100 Pokmas / Ormas 268.755.000,00 267.031.700,00 265.142.000,00 -3.613.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Bandarjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 180.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT KELURAHAN GENUK 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00 7.01 KECAMATAN 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 5.250.591.400,00 5.371.677.600,00 5.516.475.900,00 1.040.320.750,00 6.290.912.150,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 10 jenis 10 jenis 4.244.987.800,00 4.368.316.300,00 4.483.636.400,00 238.648.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Genuk 5.071.197.650,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.912.000,00 4.840.600,00 4.840.600,00 -71.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 165.062.000,00 159.496.100,00 157.355.300,00 -7.706.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Genuk 219.164.500,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.520.000,00 3.520.000,00 3.520.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.900.000,00 9.891.000,00 9.891.000,00 -9.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.900.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.400.000,00 1.340.000,00 1.340.000,00 -60.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.300.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.800.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jenis barang milik daerah yang diadakan 3 jenis 3 jenis 226.266.000,00 231.184.800,00 255.885.900,00 29.619.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Genuk 231.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 52.000.000,00 51.967.900,00 51.852.800,00 -147.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 35.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 3 jenis 3 jenis 374.831.600,00 373.283.500,00 381.414.200,00 6.582.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Genuk 424.720.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.620.000,00 4.302.000,00 3.705.600,00 -914.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.100.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 396 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.558.000,00 7.558.000,00 9.775.400,00 2.217.400,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.575.000,00 20.568.000,00 18.350.000,00 -2.225.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 26.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 206.684.000,00 206.636.900,00 206.257.100,00 -426.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Genuk 250.250.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 3.810.000,00 3.810.000,00 3.791.000,00 -19.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 5.851.000,00 5.851.000,00 5.851.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.100.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 24.700.000,00 24.700.000,00 24.700.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 1.011.454.300,00 972.790.700,00 933.506.500,00 -40.941.300,00 970.513.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan dalam urusan pemerintahan yang dilimpahkan 4500 orang 4500 orang 1.011.454.300,00 972.790.700,00 933.506.500,00 -77.947.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Genuk 959.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 233.236.000,00 220.939.700,00 208.149.500,00 -25.086.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 210.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 3.003.259.200,00 2.991.161.100,00 2.908.522.500,00 2.093.940.800,00 5.097.200.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan jenis kegiiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan 2 jenis 2 jenis 3.003.259.200,00 2.991.161.100,00 2.908.522.500,00 -94.736.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Genuk 5.097.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 11.000.000,00 10.460.000,00 7.672.000,00 -3.328.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 7 Unit 452.864.000,00 452.864.000,00 452.864.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 800.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 100 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 216.400.000,00 210.604.000,00 180.588.800,00 -35.811.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Genuk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 180.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT KELURAHAN LANGENSARI 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00 7.01 KECAMATAN 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 397 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 5.250.591.400,00 5.371.677.600,00 5.516.475.900,00 1.040.320.750,00 6.290.912.150,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 10 jenis 10 jenis 4.244.987.800,00 4.368.316.300,00 4.483.636.400,00 238.648.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Langensari 5.071.197.650,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.920.000,00 -80.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 165.062.000,00 159.496.100,00 157.355.300,00 -7.706.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Langensari 219.164.500,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 14.999.000,00 -1.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.500.000,00 2.250.000,00 1.350.000,00 -1.150.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jenis barang milik daerah yang diadakan 3 jenis 3 jenis 226.266.000,00 231.184.800,00 255.885.900,00 29.619.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Langensari 231.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 21.800.000,00 21.800.000,00 21.799.500,00 -500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 3 jenis 3 jenis 374.831.600,00 373.283.500,00 381.414.200,00 6.582.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Langensari 424.720.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.250.000,00 4.807.500,00 3.304.500,00 -1.945.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 6.500.000,00 6.500.000,00 6.460.000,00 -40.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 398 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 13.875.000,00 13.875.000,00 13.875.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 206.684.000,00 206.636.900,00 206.257.100,00 -426.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Langensari 250.250.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 4.300.000,00 4.300.000,00 4.298.800,00 -1.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 1.011.454.300,00 972.790.700,00 933.506.500,00 -40.941.300,00 970.513.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan dalam urusan pemerintahan yang dilimpahkan 4500 orang 4500 orang 1.011.454.300,00 972.790.700,00 933.506.500,00 -77.947.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Langensari 959.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 Laporan 0 Laporan 213.930.700,00 204.539.700,00 198.524.500,00 -15.406.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 185.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 3.003.259.200,00 2.991.161.100,00 2.908.522.500,00 2.093.940.800,00 5.097.200.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan jenis kegiiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan 2 jenis 2 jenis 3.003.259.200,00 2.991.161.100,00 2.908.522.500,00 -94.736.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Langensari 5.097.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyara katan 4.200.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 -400.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 256.638.000,00 256.638.000,00 256.638.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 800.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas 232.289.000,00 229.076.700,00 224.077.100,00 -8.211.900,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Langensari DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 200.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT KELURAHAN CANDIREJO 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00 7.01 KECAMATAN 9.604.172.000,00 9.739.620.000,00 9.732.977.000,00 128.805.000,00 12.767.725.150,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 5.250.591.400,00 5.371.677.600,00 5.516.475.900,00 1.040.320.750,00 6.290.912.150,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:42 Halaman 399 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 10 jenis 10 jenis 4.244.987.800,00 4.368.316.300,00 4.483.636.400,00 238.648.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Candirejo 5.071.197.650,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 7.023.000,00 6.873.500,00 6.873.500,00 -149.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 165.062.000,00 159.496.100,00 157.355.300,00 -7.706.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Candirejo 219.164.500,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 561.000,00 561.000,00 561.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 800.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.168.000,00 9.168.000,00 9.026.400,00 -141.600,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.800.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.600.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jenis barang milik daerah yang diadakan 3 jenis 3 jenis 226.266.000,00 231.184.800,00 255.885.900,00 29.619.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Candirejo 231.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 14 Unit 43.880.000,00 43.613.000,00 43.521.200,00 -358.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 53.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 3 jenis 3 jenis 374.831.600,00 373.283.500,00 381.414.200,00 6.582.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Candirejo 424.720.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.014.000,00 2.856.000,00 2.855.100,00 -158.900,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.700.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.373.000,00 4.373.000,00 4.361.800,00 -11.200,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 16.576.000,00 16.576.000,00 16.425.500,00 -150.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:43 Halaman 400 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 206.684.000,00 206.636.900,00 206.257.100,00 -426.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Candirejo 250.250.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 4 Unit 5.539.000,00 5.539.000,00 5.539.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.100.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 5 Unit 3.460.000,00 3.460.000,00 3.387.200,00 -72.800,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.400.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 1.011.454.300,00 972.790.700,00 933.506.500,00 -40.941.300,00 970.513.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan dalam urusan pemerintahan yang dilimpahkan 4500 orang 4500 orang 1.011.454.300,00 972.790.700,00 933.506.500,00 -77.947.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Candirejo 959.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 Laporan 12 Laporan 116.848.000,00 113.654.500,00 111.020.900,00 -5.827.100,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 130.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 3.003.259.200,00 2.991.161.100,00 2.908.522.500,00 2.093.940.800,00 5.097.200.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan jenis kegiiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan 2 jenis 2 jenis 3.003.259.200,00 2.991.161.100,00 2.908.522.500,00 -94.736.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Candirejo 5.097.200.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.700.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 5 Unit 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 800.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 8 Pokmas / Ormas 213.398.800,00 211.576.800,00 191.576.800,00 -21.822.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Candirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 130.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT KECAMATAN UNGARAN TIMUR 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00 7.01 KECAMATAN 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 5.053.997.000,00 5.163.272.500,00 5.009.595.000,00 17.626.000,00 5.071.623.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 15 dokumen 15 dokumen 33.026.000,00 31.906.000,00 29.512.000,00 -3.514.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Ungaran Timur 32.360.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:43 Halaman 401 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 26.440.000,00 25.320.000,00 23.414.000,00 -3.026.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 26.440.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 6.586.000,00 6.586.000,00 6.098.000,00 -488.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.920.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/b ulan 96 Dokumen 36 Orang/b ulan 96 Dokumen 4.250.578.000,00 4.372.285.500,00 4.222.167.500,00 -28.410.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Ungaran Timur 4.249.798.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/b ulan 41 Orang/b ulan 4.215.458.000,00 4.339.980.500,00 4.192.610.500,00 -22.847.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.215.458.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 96 Dokumen 96 Dokumen 18.109.000,00 15.329.000,00 13.259.000,00 -4.850.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.329.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Ungaran Timur 15.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 29 Dokumen 1 Paket 29 Dokumen 2.596.000,00 2.596.000,00 2.000.000,00 -596.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Ungaran Timur 1.996.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 2.596.000,00 2.596.000,00 2.000.000,00 -596.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.996.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7 Laporan 1 Paket 7 Laporan 176.860.000,00 167.980.000,00 164.811.000,00 -12.049.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Ungaran Timur 176.298.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.522.000,00 2.522.000,00 2.522.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.522.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:43 Halaman 402 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 74.492.000,00 71.813.000,00 73.613.000,00 -879.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 74.492.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Laporan 7 Laporan 21.317.000,00 16.317.000,00 12.273.000,00 -9.044.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.755.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia 65 Unit 3 Unit 48.146.000,00 48.146.000,00 75.096.000,00 26.950.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Ungaran Timur 73.146.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 3 Unit 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 25.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 337.704.000,00 335.277.000,00 327.646.500,00 -10.057.500,00 - - - ASN Kecamatan Ungaran Timur 337.649.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 8.737.000,00 8.737.000,00 7.020.000,00 -1.717.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 8.682.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 49.944.000,00 48.369.000,00 45.575.000,00 -4.369.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 49.944.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 156.360.000,00 156.335.000,00 159.221.000,00 2.861.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 156.360.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 23 Unit 7 Unit 0 Unit 23 Unit 7 Unit 190.087.000,00 190.082.000,00 173.362.000,00 -16.725.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Ungaran Timur 185.376.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 26.467.000,00 26.467.000,00 26.467.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 23.564.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 23 Unit 15.550.000,00 15.550.000,00 15.550.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.550.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 1.808.000,00 1.808.000,00 15.428.000,00 13.620.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 25.548.000,00 25.548.000,00 47.931.000,00 0,00 25.548.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:43 Halaman 403 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan umum di Kecamatan 8925 orang 8925 orang 16.401.000,00 16.401.000,00 39.876.000,00 23.475.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Timur 16.401.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 16.401.000,00 16.401.000,00 39.876.000,00 23.475.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.401.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.147.000,00 9.147.000,00 8.055.000,00 -1.092.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Timur 9.147.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.100.000,00 5.100.000,00 4.200.000,00 -900.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.100.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 4.047.000,00 4.047.000,00 3.855.000,00 -192.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.047.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 4.823.629.000,00 4.780.898.000,00 4.712.223.500,00 2.800.000,00 4.826.429.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 102.655.000,00 99.547.000,00 87.510.000,00 -15.145.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Timur 105.455.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 102.655.000,00 99.547.000,00 87.510.000,00 -15.145.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 105.455.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 95,00 % 95,00 % 59.727.000,00 68.667.500,00 65.062.500,00 0,00 59.727.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 59.727.000,00 68.667.500,00 65.062.500,00 5.335.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Timur 59.727.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 59.727.000,00 68.667.500,00 65.062.500,00 5.335.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 59.727.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 197.932.000,00 256.486.000,00 249.293.000,00 0,00 197.932.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 1 Dokumen 50 Orang 1 Dokumen 50 Orang 197.932.000,00 256.486.000,00 249.293.000,00 51.361.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Timur 197.932.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 50 Orang 40.228.000,00 74.782.000,00 72.089.000,00 31.861.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.228.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:43 Halaman 404 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 157.704.000,00 181.704.000,00 177.204.000,00 19.500.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 157.704.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 95,00 % 95,00 % 105.406.000,00 121.975.000,00 113.198.000,00 0,00 105.406.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 105.406.000,00 121.975.000,00 113.198.000,00 7.792.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kecamatan Ungaran Timur 105.406.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 26.103.000,00 26.103.000,00 23.783.000,00 -2.320.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 26.103.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 19.592.000,00 19.592.000,00 18.932.000,00 -660.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 19.592.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 59.711.000,00 76.280.000,00 70.483.000,00 10.772.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 59.711.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR KELURAHAN SIDOMULYO 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00 7.01 KECAMATAN 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 5.053.997.000,00 5.163.272.500,00 5.009.595.000,00 17.626.000,00 5.071.623.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.250.578.000,00 4.372.285.500,00 4.222.167.500,00 -28.410.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Sidomulyo 4.249.798.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.245.000,00 2.210.000,00 2.175.000,00 -70.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.245.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 176.860.000,00 167.980.000,00 164.811.000,00 -12.049.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Sidomulyo 176.298.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.683.000,00 1.683.000,00 1.683.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.683.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.846.000,00 12.635.000,00 12.590.000,00 -256.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.846.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 337.704.000,00 335.277.000,00 327.646.500,00 -10.057.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Sidomulyo 337.649.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:43 Halaman 405 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.337.000,00 5.110.000,00 4.295.500,00 -1.041.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.337.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 13.224.000,00 13.224.000,00 13.224.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.224.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.380.000,00 5.380.000,00 5.380.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.380.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 4 Unit 16 Unit 4 Unit 190.087.000,00 190.082.000,00 173.362.000,00 -16.725.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Sidomulyo 185.376.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 4.692.000,00 4.690.000,00 4.690.000,00 -2.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.692.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 8.317.000,00 8.314.000,00 8.285.000,00 -32.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.317.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 4.823.629.000,00 4.780.898.000,00 4.712.223.500,00 2.800.000,00 4.826.429.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Pokmas / Ormas 8 Unit 7 Pokmas / Ormas 8 Unit 4.720.974.000,00 4.681.351.000,00 4.624.713.500,00 -96.260.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Sidomulyo 4.720.974.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 7 Unit 669.618.000,00 669.618.000,00 669.618.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 669.618.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 311.069.000,00 303.832.000,00 289.925.500,00 -21.143.500,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Sidomulyo SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 311.069.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR KELURAHAN KALIREJO 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00 7.01 KECAMATAN 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 5.053.997.000,00 5.163.272.500,00 5.009.595.000,00 17.626.000,00 5.071.623.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.250.578.000,00 4.372.285.500,00 4.222.167.500,00 -28.410.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Kalirejo 4.249.798.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.776.000,00 4.776.000,00 5.146.000,00 370.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.776.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 176.860.000,00 167.980.000,00 164.811.000,00 -12.049.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Kalirejo 176.298.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:43 Halaman 406 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.900.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.580.000,00 13.580.000,00 13.690.000,00 110.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 13.580.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 48.146.000,00 48.146.000,00 75.096.000,00 26.950.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 73.146.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 16.346.000,00 16.346.000,00 18.296.000,00 1.950.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.346.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 337.704.000,00 335.277.000,00 327.646.500,00 -10.057.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Kalirejo 337.649.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 4.226.000,00 4.226.000,00 2.477.000,00 -1.749.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.226.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 14.858.000,00 14.858.000,00 17.270.000,00 2.412.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 14.858.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.588.000,00 3.588.000,00 3.531.000,00 -57.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.588.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 6 Unit 4 Unit 6 Unit 190.087.000,00 190.082.000,00 173.362.000,00 -16.725.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Kalirejo 185.376.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 4.186.000,00 4.186.000,00 4.156.000,00 -30.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.186.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 4.500.000,00 4.500.000,00 4.410.000,00 -90.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 77.835.000,00 77.835.000,00 46.560.000,00 -31.275.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 77.835.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:43 Halaman 407 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 4.823.629.000,00 4.780.898.000,00 4.712.223.500,00 2.800.000,00 4.826.429.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 7 Pokmas / Ormas 13 Unit 7 Pokmas / Ormas 4.720.974.000,00 4.681.351.000,00 4.624.713.500,00 -96.260.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Kalirejo 4.720.974.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 10 Unit 516.399.000,00 516.399.000,00 525.316.000,00 8.917.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 506.399.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 326.069.000,00 317.486.000,00 305.034.000,00 -21.035.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Kalirejo SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 336.069.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR KELURAHAN SUSUKAN 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00 7.01 KECAMATAN 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 5.053.997.000,00 5.163.272.500,00 5.009.595.000,00 17.626.000,00 5.071.623.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.250.578.000,00 4.372.285.500,00 4.222.167.500,00 -28.410.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Susukan 4.249.798.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.100.000,00 2.100.000,00 2.076.000,00 -24.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.100.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 176.860.000,00 167.980.000,00 164.811.000,00 -12.049.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Susukan 176.298.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.244.000,00 2.244.000,00 2.244.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.244.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 48.146.000,00 48.146.000,00 75.096.000,00 26.950.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Susukan 73.146.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 18.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 337.704.000,00 335.277.000,00 327.646.500,00 -10.057.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Susukan 337.649.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:43 Halaman 408 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 4.698.000,00 -2.302.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 12.436.000,00 12.436.000,00 11.376.000,00 -1.060.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.436.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 9 Unit 5 Unit 9 Unit 190.087.000,00 190.082.000,00 173.362.000,00 -16.725.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Susukan 185.376.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 7.342.000,00 7.342.000,00 7.342.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.342.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 9.130.000,00 9.130.000,00 10.214.000,00 1.084.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 9.130.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 4.823.629.000,00 4.780.898.000,00 4.712.223.500,00 2.800.000,00 4.826.429.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 7 Pokmas / Ormas 14 Unit 7 Pokmas / Ormas 4.720.974.000,00 4.681.351.000,00 4.624.713.500,00 -96.260.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Susukan 4.720.974.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 14 Unit 593.429.000,00 593.429.000,00 593.429.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 593.429.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 352.558.000,00 342.443.000,00 331.660.000,00 -20.898.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Susukan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 352.558.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR KELURAHAN GEDANGANAK 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00 7.01 KECAMATAN 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 5.053.997.000,00 5.163.272.500,00 5.009.595.000,00 17.626.000,00 5.071.623.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.250.578.000,00 4.372.285.500,00 4.222.167.500,00 -28.410.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Gedanganak 4.249.798.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 3.534.000,00 3.534.000,00 2.931.000,00 -603.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.534.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 176.860.000,00 167.980.000,00 164.811.000,00 -12.049.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Gedanganak 176.298.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:43 Halaman 409 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.976.000,00 1.976.000,00 1.976.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.976.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.300.000,00 11.310.000,00 10.320.000,00 -1.980.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.300.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 337.704.000,00 335.277.000,00 327.646.500,00 -10.057.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Gedanganak 337.649.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 4.887.000,00 4.287.000,00 4.102.000,00 -785.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.887.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 15.987.000,00 15.987.000,00 20.257.000,00 4.270.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.987.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4.163.000,00 4.163.000,00 4.763.000,00 600.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.163.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 6 Unit 4 Unit 6 Unit 190.087.000,00 190.082.000,00 173.362.000,00 -16.725.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Gedanganak 185.376.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.960.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.300.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 4.823.629.000,00 4.780.898.000,00 4.712.223.500,00 2.800.000,00 4.826.429.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Pokmas / Ormas 7 Unit 7 Pokmas / Ormas 7 Unit 4.720.974.000,00 4.681.351.000,00 4.624.713.500,00 -96.260.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Gedanganak 4.720.974.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 6 Unit 585.045.000,00 585.045.000,00 585.045.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 585.045.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 412.451.000,00 407.462.000,00 395.845.000,00 -16.606.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Gedanganak SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 412.451.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR KELURAHAN BEJI 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:43 Halaman 410 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 UNSUR KEWILAYAHAN 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00 7.01 KECAMATAN 10.266.239.000,00 10.416.847.000,00 10.197.303.000,00 -68.936.000,00 10.286.665.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100,00 % 100,00 % 5.053.997.000,00 5.163.272.500,00 5.009.595.000,00 17.626.000,00 5.071.623.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.250.578.000,00 4.372.285.500,00 4.222.167.500,00 -28.410.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Beji 4.249.798.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.356.000,00 4.356.000,00 3.970.000,00 -386.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.356.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 176.860.000,00 167.980.000,00 164.811.000,00 -12.049.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Beji 176.298.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 12.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 48.146.000,00 48.146.000,00 75.096.000,00 26.950.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Beji 73.146.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 8.800.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 337.704.000,00 335.277.000,00 327.646.500,00 -10.057.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Beji 337.649.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 6.560.000,00 -940.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7.500.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 17.077.000,00 17.077.000,00 10.897.000,00 -6.180.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 17.077.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 4.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 3 Unit 8 Unit 1 Unit 3 Unit 8 Unit 190.087.000,00 190.082.000,00 173.362.000,00 -16.725.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Beji 185.376.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:43 Halaman 411 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 5.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 11.000.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan 95,00 % 95,00 % 4.823.629.000,00 4.780.898.000,00 4.712.223.500,00 2.800.000,00 4.826.429.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Pokmas / Ormas 7 Unit 7 Pokmas / Ormas 7 Unit 4.720.974.000,00 4.681.351.000,00 4.624.713.500,00 -96.260.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat Kelurahan Beji 4.720.974.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 7 Unit 531.550.000,00 531.550.000,00 531.550.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 524.960.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 422.786.000,00 414.087.000,00 397.291.000,00 -25.495.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Timur, Beji SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 429.376.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR KECAMATAN BANDUNGAN 3.390.313.000,00 3.553.187.000,00 3.665.159.000,00 274.846.000,00 80.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.390.313.000,00 3.553.187.000,00 3.665.159.000,00 274.846.000,00 80.000.000,00 7.01 KECAMATAN 3.390.313.000,00 3.553.187.000,00 3.665.159.000,00 274.846.000,00 80.000.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah - 100,00 % 1.987.022.000,00 2.073.429.700,00 2.215.967.100,00 -1.907.022.000,00 80.000.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun - 15 Dokumen 35.000.000,00 34.362.700,00 30.291.500,00 -4.708.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bandungan 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 27.500.000,00 26.956.000,00 23.704.000,00 -3.796.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 7.500.000,00 7.406.700,00 6.587.500,00 -912.500,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun - 10 Jenis 1.656.188.000,00 1.745.638.310,00 1.815.218.500,00 159.030.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bandungan 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1.638.088.000,00 1.727.544.910,00 1.797.731.000,00 159.643.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:44 Halaman 412 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 96 Dokumen 96 Dokumen 16.774.000,00 16.767.400,00 16.161.500,00 -612.500,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan - 3 Jenis 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bandungan 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 12 Bulan 1.509.000,00 1.508.500,00 1.293.900,00 -215.100,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bandungan 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 29 Dokumen 29 Dokumen 1.509.000,00 1.508.500,00 1.293.900,00 -215.100,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 82.151.000,00 79.879.190,00 68.204.100,00 -13.946.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bandungan 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.200.000,00 30.128.190,00 31.842.000,00 1.642.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Laporan 7 Laporan 40.800.000,00 38.600.000,00 25.211.100,00 -15.588.900,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan - 3 Jenis 13.638.000,00 13.638.000,00 38.423.000,00 24.785.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bandungan 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 13.638.000,00 13.638.000,00 38.423.000,00 24.785.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan - 3 Jenis 138.892.000,00 138.766.500,00 140.199.600,00 1.307.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bandungan 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 4.877.500,00 4.553.000,00 -447.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 35.000.000,00 34.999.100,00 34.999.100,00 -900,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:44 Halaman 413 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 79.045.000,00 79.042.900,00 80.800.500,00 1.755.500,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan - 2 Jenis 53.144.000,00 53.136.500,00 115.836.500,00 62.692.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kecamatan Bandungan 80.000.000,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 15.000.000,00 14.992.500,00 14.992.500,00 -7.500,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 17 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 29.700.000,00 27.700.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 30.000.000,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 50.000.000,00 KECAMATAN BANDUNGAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 95,00 % 95,00 % 2.500.000,00 2.466.000,00 2.330.000,00 -2.500.000,00 0,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan umum di Kecamatan 9168 Orang 9168 Orang 2.500.000,00 2.466.000,00 2.330.000,00 -170.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Masyarakat di Wil Kecamatan Bandungan 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9168 Laporan 9168 Laporan 2.500.000,00 2.466.000,00 2.330.000,00 -170.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah masyarakat yang tersosialisasi pelayanan perijinan non usaha di Kecamatan 75 Orang 75 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 75 Dokumen 75 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan - 95,00 % 1.038.191.000,00 1.031.629.000,00 1.013.181.100,00 -1.038.191.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang dibina oleh Kecamatan - 65 Orang 102.670.000,00 105.030.000,00 100.714.300,00 -1.955.700,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat desa/ kelurahan, Tokoh Masyarakat dan warga Masyarakat se- Kec. Bandungan 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65 Laporan 65 Laporan 102.670.000,00 105.030.000,00 100.714.300,00 -1.955.700,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat - 95,00 % 39.570.000,00 42.637.000,00 39.102.000,00 -39.570.000,00 0,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah pemangku kepentingan bidang ketentraman dan ketertiban yang terkoordinasikan - 1 Lembaga 39.570.000,00 42.637.000,00 39.102.000,00 -468.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat desa/ kelurahan, Tokoh Masyarakat dan warga Masyarakat se- Kec. Bandungan 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:44 Halaman 414 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 39.570.000,00 42.637.000,00 39.102.000,00 -468.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan - 95,00 % 203.550.000,00 221.482.500,00 216.225.000,00 -203.550.000,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Camat - 5 Jenis 203.550.000,00 221.482.500,00 216.225.000,00 12.675.000,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat desa/ kelurahan, Tokoh Masyarakat dan warga Masyarakat se- Kec. Bandungan 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 8 Orang 8 Orang 29.800.000,00 29.774.500,00 26.017.000,00 -3.783.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2 Laporan 2 Laporan 12.500.000,00 12.458.000,00 10.958.000,00 -1.542.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 161.250.000,00 179.250.000,00 179.250.000,00 18.000.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan - 95,00 % 119.480.000,00 181.542.800,00 178.353.800,00 -119.480.000,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan - 28 Kegiatan 119.480.000,00 181.542.800,00 178.353.800,00 58.873.800,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat desa/ kelurahan, Tokoh Masyarakat dan warga Masyarakat se- Kec. Bandungan 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 15.000.000,00 14.962.500,00 15.530.000,00 530.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 20.050.000,00 19.699.300,00 15.049.300,00 -5.000.700,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 9.630.000,00 9.630.000,00 11.510.000,00 1.880.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 5 Dokumen 5 Dokumen 66.800.000,00 130.651.000,00 129.664.500,00 62.864.500,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN KELURAHAN BANDUNGAN 3.390.313.000,00 3.553.187.000,00 3.665.159.000,00 274.846.000,00 80.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.390.313.000,00 3.553.187.000,00 3.665.159.000,00 274.846.000,00 80.000.000,00 7.01 KECAMATAN 3.390.313.000,00 3.553.187.000,00 3.665.159.000,00 274.846.000,00 80.000.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah - 100,00 % 1.987.022.000,00 2.073.429.700,00 2.215.967.100,00 -1.907.022.000,00 80.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:44 Halaman 415 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun - 10 Jenis 1.656.188.000,00 1.745.638.310,00 1.815.218.500,00 159.030.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Bandungan 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 1.326.000,00 1.326.000,00 1.326.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 82.151.000,00 79.879.190,00 68.204.100,00 -13.946.900,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Bandungan 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 11.151.000,00 11.151.000,00 11.151.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan - 3 Jenis 138.892.000,00 138.766.500,00 140.199.600,00 1.307.600,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih - 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 3 Laporan 8.097.000,00 8.097.000,00 8.097.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan - 2 Jenis 53.144.000,00 53.136.500,00 115.836.500,00 62.692.500,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Kelurahan Bandungan 80.000.000,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 6.348.000,00 6.348.000,00 6.348.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 4.796.000,00 4.796.000,00 4.796.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan - 95,00 % 1.038.191.000,00 1.031.629.000,00 1.013.181.100,00 -1.038.191.000,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jenis kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Kelurahan - 3 Jenis 935.521.000,00 926.599.000,00 912.466.800,00 -23.054.200,00 - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Perangkat kelurahan, Tokoh Masyarakat, Linmas, tenaga Outsourching dan warga Masyarakat 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:44 Halaman 416 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 7 Unit 531.963.000,00 516.048.800,00 516.048.800,00 -15.914.200,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 194 Pokmas / Ormas 194 Pokmas / Ormas 403.558.000,00 410.550.200,00 396.418.000,00 -7.140.000,00 Kab. Semarang, Bandungan, Bandungan SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 KECAMATAN BANDUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 12.883.160.000,00 13.389.858.000,00 13.634.392.000,00 751.232.000,00 9.061.000.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 12.883.160.000,00 13.389.858.000,00 13.634.392.000,00 751.232.000,00 9.061.000.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 12.883.160.000,00 13.389.858.000,00 13.634.392.000,00 751.232.000,00 9.061.000.000,00
1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan OPD Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah - 100 100,00 % % 2.685.674.000,00 2.811.881.000,00 2.928.344.000,00 -100.674.000,00 2.585.000.000,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Yang Disusun Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Sussun - 100 % 10 Dokumen 42.019.000,00 35.180.000,00 31.868.000,00 -10.151.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 35.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 15 Dokumen 37.000.000,00 31.108.000,00 29.196.000,00 -7.804.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 10 Laporan 5.019.000,00 4.072.000,00 2.672.000,00 -2.347.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Daerah yang Disusun Jenis Laporan Administrasi Keuangan yang di Susun - 100 % 15 Dokumen 2.061.201.000,00 2.180.618.000,00 2.196.003.000,00 134.802.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.045.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.043.937.000,00 2.163.646.000,00 2.181.417.000,00 137.480.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 17.264.000,00 16.972.000,00 14.586.000,00 -2.678.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 45.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Asuransi Barang Milik daerah yang di Bayarkan Jenis Asuransi Barang Milik Daerah Yang Dibayarkan (Gedung, Kend Roda 4, Kend Roda 2) - 100 % 2 Jenis 11.200.000,00 11.190.000,00 11.190.000,00 -10.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 11.200.000,00 11.190.000,00 11.190.000,00 -10.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang di Laksanakan Jenis Administrasi Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan - 100 % 2 Jenis 4.453.000,00 4.076.000,00 3.706.000,00 -747.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:44 Halaman 417 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 4.453.000,00 4.076.000,00 3.706.000,00 -747.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 12 Bulan 156.606.000,00 156.441.000,00 165.911.000,00 9.305.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 70.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 66.606.000,00 66.456.000,00 75.056.000,00 8.450.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 70 Laporan 80.000.000,00 79.985.000,00 80.855.000,00 855.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang di Adakan Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan - 100 % 2 Jenis 28.000.000,00 23.044.000,00 92.862.000,00 64.862.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 55.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 13.000.000,00 12.994.000,00 21.420.000,00 8.420.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 15.000.000,00 10.050.000,00 71.442.000,00 56.442.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 40.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Laksanakan - 100 % 3 Jenis 207.195.000,00 226.357.000,00 239.750.000,00 32.555.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 230.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 13.000.000,00 12.201.000,00 9.864.000,00 -3.136.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 39.798.000,00 39.798.000,00 39.798.000,00 0,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 154.397.000,00 174.358.000,00 190.088.000,00 35.691.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul
1.Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul 160.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah yang di Laksanakan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan - 100 % 7 Jenis 175.000.000,00 174.975.000,00 187.054.000,00 12.054.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 135.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:44 Halaman 418 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 95.000.000,00 94.997.000,00 97.202.000,00 2.202.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 70.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 13 Unit 20.000.000,00 19.991.000,00 19.916.000,00 -84.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 60.000.000,00 59.987.000,00 69.936.000,00 9.936.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 45.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Masyarakat yang di bina Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Persentase Masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan - 100 91,00 % % 700.163.000,00 1.214.714.000,00 1.190.672.000,00 -410.163.000,00 290.000.000,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah masyarakat yang telah mendapatkan penyuluhan/pembinaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan undefined undefined 430 orang 700.163.000,00 1.214.714.000,00 1.190.672.000,00 490.509.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih masyarakat kabupaten semarang 290.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 220 Orang 220 Orang 26.000.000,00 24.121.000,00 21.605.000,00 -4.395.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 90.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 300 Orang 300 Orang 674.163.000,00 1.190.593.000,00 1.169.067.000,00 494.904.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Tingkat Pembinaan Pemilih Pemula dan Perempuan Persentase pemilih yang mendapatkan pendidikan politik - 100 90,00 % % 5.936.040.000,00 5.895.531.000,00 5.775.988.000,00 -2.630.040.000,00 3.306.000.000,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Masyarakat yang telah mendapatkan Penyuluhan/ Pembinaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Peningkatan Demokrasi Jumlah masyarakat yang telah mendapatkan penyuluhan/pembinaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi - 270 Orang 820 orang 5.936.040.000,00 5.895.531.000,00 5.775.988.000,00 -160.052.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih masyarakat kabupaten semarang 3.306.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 500 Orang 500 Orang 75.600.000,00 66.737.000,00 56.114.000,00 -19.486.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 200 Orang 200 Orang 5.845.440.000,00 5.816.184.000,00 5.710.118.000,00 -135.322.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 20 Laporan 20 Laporan 15.000.000,00 12.610.000,00 9.756.000,00 -5.244.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 6.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:44 Halaman 419 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Ormas yang berbadan Hukum - 100 % 985.000.000,00 914.418.000,00 949.522.000,00 -655.000.000,00 330.000.000,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Ormas yang Aktif - 320 Ormas 985.000.000,00 914.418.000,00 949.522.000,00 -35.478.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih masyarakat kabupaten semarang 330.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 13 Dokumen 13 Dokumen 10.000.000,00 8.278.000,00 5.928.000,00 -4.072.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 180 Orang 180 Orang 970.000.000,00 901.953.000,00 940.532.000,00 -29.468.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 16 Laporan 16 Laporan 5.000.000,00 4.187.000,00 3.062.000,00 -1.938.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Keanggotaan FKUB yang Aktif Persentase Masyarakat yang memperoleh pembinaan ketahanan sosial - 100 94,00 % % 2.106.283.000,00 2.096.822.000,00 2.099.170.000,00 -86.283.000,00 2.020.000.000,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pembinaan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya Jumlah masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan/penyuluhan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - 420 Orang 540 Orang 2.106.283.000,00 2.096.822.000,00 2.099.170.000,00 -7.113.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih masyarakat kabupaten semarang 2.020.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 350 Orang 350 Orang 30.000.000,00 23.517.000,00 18.452.000,00 -11.548.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 120 Orang 120 Orang 2.068.283.000,00 2.066.973.000,00 2.062.452.000,00 -5.831.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 1.800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 20 Laporan 20 Laporan 8.000.000,00 6.332.000,00 18.266.000,00 10.266.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Konflik Sosial yang di Tangani Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan - 100 85,00 % % 470.000.000,00 456.492.000,00 690.696.000,00 60.000.000,00 530.000.000,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemantapan kewaspadaan dini Jumlah Konflik Sosial yang Terselesaikan - 170 Orang 50 Kegiatan 470.000.000,00 456.492.000,00 690.696.000,00 220.696.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih masyarakat kabupaten semarang 530.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 160 Orang 160 Orang 100.000.000,00 93.150.000,00 84.343.000,00 -15.657.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:44 Halaman 420 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 150 Orang 150 Orang 150.000.000,00 146.883.000,00 198.539.000,00 48.539.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 35 Laporan 35 Laporan 10.000.000,00 8.160.000,00 8.310.000,00 -1.690.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 210.000.000,00 208.299.000,00 399.504.000,00 189.504.000,00 Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
3.Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 2.623.579.622.200,00 2.669.089.939.300,00 2.780.461.946.935,00 156.882.324.735,00 2.714.489.374.131,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 18:42:44 Halaman 421 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH VI - 1 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2025 antara lain memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan arah kebijakan daerah, serta perubahan rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya. Dokumen perubahan RKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan keseriusan dan kesungguhan dari seluruh aparatur pemerintah daerah, lembaga dan organisasi di luar pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan dan mendukung program kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 beserta perubahannya. Dengan demikian pada akhirnya hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Semarang BUPATI SEMARANG, ttd NGESTI NUGRAHA