10.Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan identitas kependudukan dan pencatatan sipil menjadi serbuan warga di Kabupaten Seram Bagian Barat, mengingat pelayanan administrasi kependudukan pada 3 tahun terakhir hanya terpusat pada wilayah ibukota kabupaten, sehingga masyarakat menginginkan agar pelayan identitas kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilakukan secara berkala pada wilayah desa masing-masing. 5.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dengan mendasarkan pada tema, prioritas dan sasaran pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2026, maka rencana kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah berikut pendanaannya tersaji seperti tabel berikut: PA ZA St 1 PRA kas Yanhun 2026 bj AI Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 260.275.200.000,00 16.675.600.200,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 260.275.200.000,00 16.675.600.200,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 260.275.200.000,00 16.675.600.200,00 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 254.025.200.000,00 - 3.675.600.200,00 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 15.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 250.911.200.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 561.600.200,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 276 Orang/bul an 250.600.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK- TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 250.600.200,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 11.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 11.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 100.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 730.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 730.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Tabel 5.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2026 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 190 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 130.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 130.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Orang 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru - PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 500 Orang 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 935.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 935.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru - PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 191 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 1 0 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 370.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 370.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 10 Unit 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 706.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 706.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 75.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 546.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 546.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 192 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 258.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 258.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 90.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 90.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 68.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 68.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - - 6.250.000.000,00 - 13.000.000.000,00 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - - - 5.000.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 10.500.000.000,00 1 01 02 2.01 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 750.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 750.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 193 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 4 Unit 750.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER- SD PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - - 1.250.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 2.500.000.000,00 1 01 02 2.02 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 194 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 2 Satuan Pendidikan 250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dinas Kesehatan 123.597.011.096,00 130.679.261.096,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 123.597.011.096,00 130.679.261.096,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 123.597.011.096,00 130.679.261.096,00 3 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 53.940.878.242,00 - 54.969.128.242,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 168.185.769,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 172.735.769,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 66.058.696,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 67.058.696,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 27.785.033,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 28.785.033,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 15.244.314,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 16.244.314,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 28.097.726,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 29.097.726,00 DINAS KESEHATAN 195 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 02 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 3 Dokumen 31.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 31.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 42.072.689.297,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 43.075.389.297,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 763 Orang/bul an 41.859.114.674,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 42.859.114.674,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 Dokumen 188.297.733,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 188.997.733,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.081.438,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 6.081.438,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 6 Laporan 20.195.452,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 21.195.452,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 81.303.011,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 83.303.011,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 55.895.820,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 56.895.820,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 25.407.191,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 26.407.191,00 DINAS KESEHATAN 196 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 02 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 30.162.000,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 31.162.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.04 0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 30.162.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 31.162.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 446.376.425,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 452.376.425,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 46.350.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 47.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24 Dokumen 55.895.820,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 56.895.820,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 60.977.258,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 61.977.258,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 24.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 66.058.696,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 67.058.696,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 16 Orang 193.094.651,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 194.094.651,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.076.457.407,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 1.082.457.407,00 DINAS KESEHATAN 197 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 25.407.191,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 26.407.191,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 158.357.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 159.357.400,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 58.182.467,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 59.182.467,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 106.550.283,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 107.550.283,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 83.792.916,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 84.792.916,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 644.167.150,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 645.167.150,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 4.092.635.335,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 4.094.635.335,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 71.140.135,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 72.140.135,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 4.021.495.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 4.022.495.200,00 DINAS KESEHATAN 198 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.794.791.821,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 5.797.791.821,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 35.570.067,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 36.570.067,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 103.987.567,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 104.987.567,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 5.655.234.187,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 5.656.234.187,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 178.277.177,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 179.277.177,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 178.277.177,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 179.277.177,00 DINAS KESEHATAN 4 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 69.656.132.854,00 - 75.710.132.854,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 27.472.103.652,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 32.183.103.652,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1.300.799.588,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 1.400.799.588,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 6 Unit 10.115.033.635,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 11.115.033.635,00 DINAS KESEHATAN 199 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 02 02 2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 5 Unit 4.586.414.368,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 6.586.414.368,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 9 Unit 3.119.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 3.219.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 2 Unit 269.320.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 369.320.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 264.058.743,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 265.058.743,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 2 Unit 1.189.287.905,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 1.289.287.905,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 11 Unit 2.407.509.675,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 2.507.509.675,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 5 Unit 135.725.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 235.725.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 2.011.903.362,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 3.011.903.362,00 DINAS KESEHATAN 200 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 02 02 2.01 0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 43311 Keluarga 1.747.101.376,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 1.847.101.376,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 325.950.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 335.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 42.184.029.202,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 43.527.029.202,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 11343 Orang 1.587.111.466,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 1.687.111.466,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10828 Orang 158.243.536,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 258.243.536,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10312 Orang 111.414.751,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 121.414.751,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 46959 Orang 108.813.515,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 109.813.515,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 79519 Orang 98.621.004,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 99.621.004,00 DINAS KESEHATAN 201 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 271461 Orang 198.338.770,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 199.338.770,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 31556 Orang 282.401.040,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 283.401.040,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9871 Orang 96.447.904,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 97.447.904,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1708 Orang 96.447.904,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 97.447.904,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 285 Orang 87.031.135,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 88.031.135,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5824 Orang 121.260.018,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 122.260.018,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 8450 Orang 76.114.620,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 77.114.620,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 3 Dokumen 143.006.327,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 144.006.327,00 DINAS KESEHATAN 202 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 102.023.497,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 103.023.497,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 2.019.662.240,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 2.020.662.240,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 158.294.548,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 159.294.548,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 Dokumen 880.100.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 881.100.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 7 Dokumen 205.888.509,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 206.888.509,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 223.028.967,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 224.028.967,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 Dokumen 163.548.757,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 164.548.757,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 167 Orang 78.869.255,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 79.869.255,00 DINAS KESEHATAN 203 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 125 Orang 501.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 502.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 2.398.470.393,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 2.498.470.393,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 21.905.163.751,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 22.905.163.751,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 205.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 215.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 2 Unit 153.035.245,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 154.035.245,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 10 Dokumen 765.176.228,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 766.176.228,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 37 Dokumen 8.861.623.683,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 8.862.623.683,00 DINAS KESEHATAN 204 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 397.891.639,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 398.891.639,00 DINAS KESEHATAN Rumah Sakit Umum Daerah 23.200.040.200,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.200.040.200,00 0,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 23.200.040.200,00 0,00 5 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.900.000.000,00 - 0,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 160.000.000,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 205 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 280.000.000,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 280.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.300.000.000,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 110.000.000,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 110.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 206 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 6 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 21.000.040.200,00 - 0,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 18.600.000.000,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.01 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1 Unit 3.500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 20 Unit 3.850.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 100 Unit 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 7.000.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 207 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 6 Paket 2.050.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.300.040.200,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen 1.600.040.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 1 Unit 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 100.000.000,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 7 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 300.000.000,00 - 0,00 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 300.000.000,00 PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 208 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 16 Orang 300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan kualitas kesehatan - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 59.795.257.206,00 58.830.689.282,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 59.795.257.206,00 58.830.689.282,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 59.795.257.206,00 58.830.689.282,00 8 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 16.557.444.802,00 - 13.857.189.282,00 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 40.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 44.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 5.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 5.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 5.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 5.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 16.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 5.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 209 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.853.872.802,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 5.339.260.082,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 696 Orang/bul an 4.655.992.802,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 5.121.592.082,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20 Dokumen 197.880.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 217.668.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 57.472.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 63.219.200,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 5.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 52.472.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 57.719.200,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 104.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 114.400.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 58 Paket 29.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 31.900.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 33.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 3 Orang 45.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 49.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 450.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 495.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 210 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 80.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 88.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 22.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 330.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 22.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 5.010.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 1.155.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 1 Unit 750.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 825.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 211 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 66.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 4.000.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 44.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 846.100.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 930.710.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 16.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 39.100.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 43.010.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 792.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 871.200.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.196.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 5.715.600.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 66.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 72.600.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 70.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 77.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 1 Unit 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 66.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 5.000.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 5.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - - 10.500.000.000,00 - 11.550.000.000,00 212 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.900.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 6.490.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 KM 450.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 495.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun 1 Unit 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0102 Pembangunan Breakwater Panjang Breakwater yang Dibangun 1 KM 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0104 Pembangunan Check Dam Jumlah Check Dam yang Dibangun 1 Unit 300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 330.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0105 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi 0,1 KM 300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 330.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0107 Pembangunan Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun 2 Unit 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0115 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 1 KM 1.000.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 213 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 03 02 2.01 0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun 2 Titik 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 2 Dokumen 350.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 385.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 1 KM 1.000.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun 4 Dokumen 700.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 770.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.600.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 5.060.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 1,5 KM 1.700.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK- BIDANG IRIGASI- TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 1.870.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 1,5 KM 1.700.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK- BIDANG IRIGASI- TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 1.870.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 214 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 KM 450.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 495.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun 3 Dokumen 750.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 825.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - - 5.850.000.000,00 - 6.435.000.000,00 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.850.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 6.435.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 4 Unit 300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 330.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 2 Dokumen 400.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 440.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 1000 Liter/Detik 3.500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK- BIDANG AIR MINUM- PENUGASAN PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 3.850.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 100 SR 1.500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 1.650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 215 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 11 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - - - 150.000.000,00 - 165.000.000,00 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 04 2.01 0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 12 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - - - 1.150.000.000,00 - 1.265.000.000,00 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.150.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 1.265.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 2.01 0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 10 M³/Hari 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 2.01 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 2.01 0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 3 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - - - 1.000.000.000,00 - 11.000.000,00 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 1000 M 1.000.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 216 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 14 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 23.962.812.404,00 - 24.860.000.000,00 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 23.962.812.404,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 24.860.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 3 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 10 KM 550.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 605.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0051 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 10 KM 400.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 770.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0053 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan 10 KM 15.162.812.404,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK- BIDANG JALAN- PENUGASAN-JALAN PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 16.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0055 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 1 KM 1.700.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 1.870.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 217 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 03 10 2.01 0056 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 2 KM 3.700.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 4.070.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 1 Jembatan 300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 330.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0069 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun 10 Meter 1.500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 15 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - - 50.000.000,00 - 55.000.000,00 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.02 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 16 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - - 575.000.000,00 - 632.500.000,00 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - - 425.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 467.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 330.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 218 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 03 12 2.01 0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 1 Laporan 125.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 137.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.03 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 6.101.684.194,00 7.646.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.951.684.194,00 5.461.000.000,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.951.684.194,00 5.461.000.000,00 17 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.237.684.194,00 - 3.436.000.000,00 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 51.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 63.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 16.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 18.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 45.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.570.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 2.695.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bul an 2.485.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 2.600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 219 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 04 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 85.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 95.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 349.184.194,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 435.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 35.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 45.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 65.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 229.184.194,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 275.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 55.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 65.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 55.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 65.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 202.500.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 170.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 220 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 120.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 120.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 10.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 8.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 8.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 18 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - - - 314.000.000,00 - 385.000.000,00 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 65.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 85.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.01 0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 45.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.01 0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 249.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 221 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 12 Unit Rumah 249.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 19 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - - 645.000.000,00 - 740.000.000,00 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 145.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 190.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.02 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terle galisasi 1 Dokumen 100.000.000,00 - - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.02 0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 65.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 500.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 550.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 25 Unit Rumah 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 550.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 20 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - - - 755.000.000,00 - 900.000.000,00 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - - - 755.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 900.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 05 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 3 Dokumen 125.000.000,00 - - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 05 2.01 0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 4 Lokasi 630.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 750.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 222 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.150.000.000,00 2.185.000.000,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1.150.000.000,00 2.185.000.000,00 21 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - - - 1.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 2.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 10 05 2.01 0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1.000.000.000,00 - - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 2.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 22 2 10 07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT - - - 40.000.000,00 - 50.000.000,00 2 10 07 2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 40.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 10 07 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 23 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG - - - 45.000.000,00 - 65.000.000,00 2 10 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong - - - 45.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 65.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 10 08 2.02 0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. 1 Laporan 45.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 65.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 24 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - - - 65.000.000,00 - 70.000.000,00 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - - - 65.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 70.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 223 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 10 10 2.01 0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya 1 Dokumen 65.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 70.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 7.639.370.294,00 8.093.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.639.370.294,00 8.093.500.000,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 7.639.370.294,00 8.093.500.000,00 25 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.276.870.294,00 - 6.670.500.000,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 34.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 45.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.660.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 4.670.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 224 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 952 Orang/bul an 4.582.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 4.585.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 68.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 70.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 188.870.294,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 182.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 30.870.294,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 35.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 12.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 225 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 133.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 115.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.214.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 1.566.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 11.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 13.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 3.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 1.550.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 160.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 182.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 115.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 12.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 26 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 650.000.000,00 - 661.000.000,00 226 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 550.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 539.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 30.000.000,00 - - PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional 0 1 0 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1 laporan 435.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 450.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 22.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 12.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - - - 50.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 57.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 227 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 5 Laporan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4 Laporan 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 32.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 65.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.03 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 65.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 27 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - - 712.500.000,00 - 762.000.000,00 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 177.500.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 170.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulan gan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 228 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 05 04 2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 2 Dokumen 27.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1 Orang 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - - - 35.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 42.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 04 2.02 0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk ungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 12.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 04 2.02 0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk ungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - - 500.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 550.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 200 Orang 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 550.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 229 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.337.501.563,00 3.272.696.752,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.337.501.563,00 3.272.696.752,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.337.501.563,00 3.272.696.752,00 28 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.399.929.063,00 - 2.434.624.252,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 55.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 61.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 6.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 6.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 6.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 6.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 6.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 230 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 16.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.198.432.211,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 1.303.477.400,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bul an 1.159.312.211,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 1.264.357.400,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 24.120.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 24.120.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 135.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 138.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 90.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 90.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 231 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 05 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 27.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 21.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 235.244.281,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 235.244.281,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 Paket 21.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 21.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 45 Paket 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 15.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 3.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 45 Paket 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 3.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 138.244.281,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 138.244.281,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 569.252.571,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 571.252.571,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 314.252.571,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 314.252.571,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 232 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 05 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 110.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 110.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 1 Unit 110.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 112.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 25.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 30.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 8.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 8.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 7.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 7.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 177.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 95.650.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 81.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 150.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 233 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 05 01 2.09 0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 1 Unit 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 15.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 17.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 21.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 25.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 1.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 21.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 11.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 29 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - - - 937.572.500,00 - 838.072.500,00 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - - - 232.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 259.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.01 0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 0 750 0 32.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 34.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.01 0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 225.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - - 395.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 180.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 234 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 05 03 2.02 0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 4 Kegiatan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 11.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 2 Unit 21.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 27.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 300 Orang 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 21.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 30 Orang 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 11.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 235 »ti1)ha Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 05 03 2.02 0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 2 laporan 14.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 27.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 60.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 200 Kawasan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 22.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - - 135.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 145.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 4 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 66.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 4 Orang 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 16.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 24 Orang 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 36.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 236 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 05 03 2.03 0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 16.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 11.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - - 175.572.500,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 254.072.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 11.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 11.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 10.572.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.572.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 1 Orang 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 237 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 2 Kegiatan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 79.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 0 Lembaga 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 82.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 238 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 05 03 2.04 0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Dinas Sosial 6.107.523.176,00 4.096.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.107.523.176,00 4.096.000.000,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6.107.523.176,00 4.096.000.000,00 30 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.604.500.000,00 - 1.319.000.000,00 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.460.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 66.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bul an 2.400.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 66.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 506.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 530.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 85.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 90.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 40.000.000,00 DINAS SOSIAL 239 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 386.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 400.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 155.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 185.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 55.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 65.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 80.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 90.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 373.500.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 416.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 2.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 12.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 14.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 180.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 200.000.000,00 DINAS SOSIAL 240 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 180.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 200.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 110.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 122.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 35.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 65.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 11.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 11.000.000,00 DINAS SOSIAL 31 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - - - 394.500.000,00 - 420.000.000,00 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - - - 394.500.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 420.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 270.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0017 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis 100 orang 144.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 150.000.000,00 DINAS SOSIAL 241 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 32 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - - - 1.670.000.000,00 - 1.867.000.000,00 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - - - 865.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 993.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 300.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 130.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 60.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 33.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 16.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 270.000.000,00 DINAS SOSIAL 242 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 06 04 2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 160.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 6.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 6.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 6.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 6.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - - - 805.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 874.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 6.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 6.000.000,00 DINAS SOSIAL 243 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 06 04 2.02 0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 160.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0004 Penyediaan Sandang Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 35.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0005 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 60.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 110.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 60.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 260.000.000,00 DINAS SOSIAL 244 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 06 04 2.02 0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 11.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 160.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 6.000.000,00 DINAS SOSIAL 33 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - - - 218.523.176,00 - 250.000.000,00 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 218.523.176,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 250.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 10000 Orang 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 230.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 1 Usulan 18.523.176,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 34 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - - - 140.000.000,00 - 154.000.000,00 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - - - 140.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 154.000.000,00 DINAS SOSIAL 245 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 250 Orang 85.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 90.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 18.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 17.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 17.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 12.000.000,00 DINAS SOSIAL 35 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - - - 80.000.000,00 - 86.000.000,00 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - - - 80.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 86.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 2 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 63.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 23.000.000,00 DINAS SOSIAL 246 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.331.417.815,00 8.942.620.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.331.417.815,00 8.942.620.000,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.116.417.815,00 3.444.520.000,00 36 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.688.417.815,00 - 2.766.520.000,00 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 27.700.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 31.710.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 12.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.700.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 3.010.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 16.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.325.837.815,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 2.334.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bul an 2.280.117.815,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 2.285.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 247 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 08 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 45.720.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 49.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 27.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 28.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 27.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 28.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 145.300.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 194.650.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 8.100.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.300.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 5.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 7.950.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 125.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 173.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 248 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 112.550.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 116.960.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.100.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 4.760.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 12.450.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 13.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 96.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 99.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 50.030.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 61.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 50.030.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 61.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 37 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - - - 115.000.000,00 - 193.000.000,00 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 115.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 193.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 249 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 08 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 105.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.01 0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.01 0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) 1 Lembaga 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 33.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 38 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - - - 183.000.000,00 - 243.000.000,00 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 133.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 187.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.02 0007 layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota 30 orang 90.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK- PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 96.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.02 0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 30 orang 43.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK- PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 91.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 56.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 250 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 08 03 2.03 0005 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) 1 Lembaga 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK- PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 56.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 39 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - - - 130.000.000,00 - 242.000.000,00 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - 40.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 77.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.01 0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 77.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 90.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 165.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.03 0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.03 0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.215.000.000,00 5.498.100.000,00 40 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - - - 670.000.000,00 - 685.100.000,00 251 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 670.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 685.100.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 1 Laporan 70.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 75.100.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0026 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 77 Unit 600.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB- KB PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 610.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 41 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - - - 3.545.000.000,00 - 4.813.000.000,00 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - - 1.370.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 1.638.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 11 Unit 670.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB- KB PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 678.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Laporan 400.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB- KB PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 650.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 252 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB- KB PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 310.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.990.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 2.665.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- PENUGASAN- PENGUATAN INTERVENSI STUNTING PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 505.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 27 Unit 490.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB- KB PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 510.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 366 Orang 1.300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB- KB PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 1.650.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - - 185.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 510.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 253 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 77 Kampung 185.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB- KB PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 510.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dinas Ketahanan Pangan 3.124.857.112,00 3.969.800.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.124.857.112,00 3.969.800.000,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.124.857.112,00 3.969.800.000,00 42 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.104.857.112,00 - 2.289.800.000,00 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 25.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.759.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 1.868.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bul an 1.700.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 1.800.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 54.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 60.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 8.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 254 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 09 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 4.800.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 4.800.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 4.800.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 43.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 27.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 3 Orang 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 16.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 140.057.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 167.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.057.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 6.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 90.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 255 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 09 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 11.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 60.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 97.000.112,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 105.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 6.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 8.000.112,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 9.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 84.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 90.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 19.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 22.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 12.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 9.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 256 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 43 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN - - - 0,00 - 125.000.000,00 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 125.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 0 Unit 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 125.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 44 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - - 795.000.000,00 - 1.022.000.000,00 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - - 530.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 615.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 40 Keluarga 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 250.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 8 laporan 125.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 1 Unit 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 35.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 175.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 180.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 257 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - - - 120.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 180.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.02 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 10 Ton 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi - - - 30.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 40.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.03 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 0 Laporan 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 40.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - - 115.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 187.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 75.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 80.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.04 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 1 Laporan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 57.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 45 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - - - 185.000.000,00 - 250.000.000,00 258 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - - 100.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 85.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.02 0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 46 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - - - 40.000.000,00 - 283.000.000,00 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - - 40.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 283.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 05 2.01 0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 05 2.01 0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 38.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 05 2.01 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 259 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 09 05 2.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 125.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Dinas Lingkungan Hidup 4.488.308.213,00 4.596.820.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.488.308.213,00 4.596.820.000,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.488.308.213,00 4.596.820.000,00 47 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.226.880.000,00 - 3.282.320.000,00 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 12.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 12.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 5.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 7.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 7.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.705.680.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 2.716.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bul an 2.635.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 2.635.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 70.680.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 81.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 7.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 7.320.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 260 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 11 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 7.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Waimital Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Lokki DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 7.320.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 60.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 206.200.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 227.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 3.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 21.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 21.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 12.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 12.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 170.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 190.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 65.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 87.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 88.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 261 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 21.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 7.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 7.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 84.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 91.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 70.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 72.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 6.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 11.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 8.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 8.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 48 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 125.000.000,00 - 150.000.000,00 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - - - 125.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 125.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 49 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 330.000.000,00 - 348.000.000,00 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 230.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 237.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 262 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 11 03 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 180.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 185.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan 1 Kegiatan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 52.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 60.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 40.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 46.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 0007 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 1 Kegiatan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Kawa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 23.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 0009 Pelaksanaan rehabilitasi luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 3 Ha 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 23.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 50 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - - - 23.000.000,00 - 24.000.000,00 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 - - - 23.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 24.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 263 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 11 05 2.01 0006 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan 15 Usaha 23.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 24.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 51 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - - - 95.000.000,00 - 98.500.000,00 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 95.000.000,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 98.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 2 Dokumen 32.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 33.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 2 Orang 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 32.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Badan Usaha 33.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 33.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 52 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - - 688.428.213,00 - 694.000.000,00 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah - - - 688.428.213,00 PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - - 694.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 264 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 9 Unit 130.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 132.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 22.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 3995 Ton 538.428.213,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 540.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.772.137.907,00 2.799.858.888,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.772.137.907,00 2.799.858.888,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.772.137.907,00 2.799.858.888,00 53 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.576.722.355,00 - 2.602.489.180,00 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 20.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 10.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 265 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 12 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 10.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.972.842.509,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 1.992.570.535,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bul an 1.916.802.509,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 1.935.970.535,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6 Dokumen 56.040.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 56.600.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 236.879.846,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 239.248.645,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 146.309.846,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 147.772.945,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 35.350.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 266 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 55.570.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 56.125.700,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 243.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 245.430.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 27.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 27.270.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 18 orang/Bul an Laporan 216.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 218.160.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik - 100 Persen 104.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 105.040.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 104.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 105.040.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit Unit 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 267 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 12 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 54 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Keluarga yang Memiliki KK Persentase Masyarakat yang Memiliki KTP - 25.05 Persen 52.16 Persen 75.000.000,00 - 75.750.000,00 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk persentase pelayanan penduduk yang dilaksanakan - 2 Laporan 75.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan Masyarakat - 75.750.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 11 Laporan 75.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan Masyarakat 75.750.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - - 0,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk 24 Orang 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 55 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Penerbitan Akta Perceraian Persentase Penerbitan Akta Kemarian Persentase Penerbitan Akta Nikah Persentase Penerbitan Akta Kelahiran - 0.04 Persen 0.28 Persen 18 Persen 82 Persen 120.415.552,00 - 121.619.708,00 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil - 100 Persen 0,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 11 Layanan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - - 0,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 268 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 12 03 2.02 0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 3 Laporan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 3 Laporan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - - 120.415.552,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 121.619.708,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.03 0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 0 11 0 120.415.552,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 121.619.708,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 56 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Penyajian Informasi Kependudukan sesuai Standar - 100 Persen 0,00 - 0,00 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan persentase penyelenggaraan administrasi kependudukan - 100 Persen 0,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 3 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4 Laporan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 269 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 12 04 2.03 0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 3 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 57 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - - - 0,00 - 0,00 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan - - - 0,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 2.01 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 2 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.051.736.815,00 5.259.500.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.051.736.815,00 5.259.500.000,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.051.736.815,00 5.259.500.000,00 58 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.857.681.259,00 - 4.024.000.000,00 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 29.100.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 19.100.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.01 0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 4 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.424.172.199,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 2.467.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 312 Orang/bul an 2.352.482.199,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 2.400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 53.280.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 270 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 13 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 18.410.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 12.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 6.632.110,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 6.632.110,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 269.686.950,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 281.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 24.571.450,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 15.030.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 8 Paket 30.085.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 31.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 40.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.060.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 1.100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.060.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 1.100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 271 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 28.090.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 29.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 22.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 6.090.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 9.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 59 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan - 86 Persen 53.970.556,00 - 0,00 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan - 86 persen 53.970.556,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan Aparatur Desa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 2.01 0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 10 Desa 53.970.556,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan Aparatur Desa 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 60 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - - - 80.000.000,00 - 100.000.000,00 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - - - 80.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 03 2.01 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 80.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 61 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - - - 60.085.000,00 - 35.500.000,00 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - - 60.085.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 35.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 6 Dokumen 20.085.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 35.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 272 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 13 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 92 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 15 Desa 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 62 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - - 1.000.000.000,00 - 1.100.000.000,00 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 1.100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 12 Dokumen 1.000.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 1.100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Dinas Perhubungan 4.754.040.364,00 4.991.590.341,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.754.040.364,00 4.991.590.341,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4.754.040.364,00 4.991.590.341,00 63 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.517.590.341,00 - 3.621.590.341,00 273 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 350.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 351.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 350.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 351.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.280.917.961,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 2.390.917.961,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bul an 2.219.237.961,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 2.319.237.961,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 61.680.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 71.680.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 12.500.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 13.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 13.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 218.027.180,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 222.027.180,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 31.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 274 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 15 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 51.073.080,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 52.073.080,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 26.041.100,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 27.041.100,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 110.913.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 111.913.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 9.160.900,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 10.160.900,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 9.160.900,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 10.160.900,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 403.932.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 406.932.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.932.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 5.932.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 51.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 52.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 348.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 349.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 275 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 243.052.300,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 227.052.300,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 78.050.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 129.050.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 137.250.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 68.250.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 8.930.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 9.930.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 18.822.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 19.822.300,00 DINAS PERHUBUNGAN 64 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - - - 760.000.000,00 - 850.000.000,00 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - - - 760.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 850.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 2 Unit 410.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 450.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 50 Unit 350.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 276 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 65 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN - - - 476.450.023,00 - 520.000.000,00 2 15 03 2.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.02 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.06 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota - - - 15.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.06 0003 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal - - - 361.450.023,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 277 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 15 03 2.12 0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara 1 Unit 361.450.023,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Dinas Komunikasi dan Informatika 3.380.754.322,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.380.754.322,00 0,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.100.754.322,00 0,00 66 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.742.754.322,00 - 0,00 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 17.500.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 278 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 16 01 2.01 0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1 Dokumen 7.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.768.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bul an 1.700.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 68.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 97.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 17.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 27.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 279 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 200.254.322,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.754.322,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 157.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 100.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 280 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 16 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 459.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 375.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 84.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 101.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 41.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 281 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 16 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 67 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - - - 277.000.000,00 - 0,00 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 277.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 15 Komunitas 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 10 Permohon an 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 1 Rekomend asi 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 1 Media 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 282 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 16 02 2.01 0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 2 Orang 27.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 68 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - - 81.000.000,00 - 0,00 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 6.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.01 0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 75.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 1 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0036 Penyediaan Akses Internet Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 34 Perangkat Daerah 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 130.000.000,00 0,00 69 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - - - 130.000.000,00 - 0,00 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - 130.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik 30 % 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 283 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 20 02 2.01 0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. 100% % 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral 30 % 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 150.000.000,00 0,00 70 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - - - 150.000.000,00 - 0,00 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.01 0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.01 0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 1 Laporan 45.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.01 0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 52 Perangkat Daerah 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 284 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 21 02 2.01 0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian 1 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 4 Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan publik - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.585.953.026,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.527.153.026,00 0,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.527.153.026,00 0,00 71 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.435.618.044,00 - 0,00 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 4.500.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.264.118.044,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bul an 2.264.118.044,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 40.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 285 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 17 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 117.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 96.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 10.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 286 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 17 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 72 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - - - 0,00 - 0,00 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 Unit Usaha 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 73 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - - - 50.000.000,00 - 0,00 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - - 50.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 50 Unit Usaha 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 74 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - - - 30.000.000,00 - 0,00 287 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 30.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 04 2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 20 Unit Usaha 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 75 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - - - 0,00 - 0,00 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 50 Orang 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 76 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - - - 0,00 - 0,00 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 2.01 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 20 Keluarga 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 2.01 0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 1 Kelompok Masyaraka t 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 288 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 17 06 2.01 0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 1 Unit Usaha 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 2.01 0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya 1 Unit Usaha 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 2.01 0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya 1 Unit Usaha 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 77 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - - - 11.534.982,00 - 0,00 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - - 11.534.982,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 30 Unit Usaha 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 30 Unit Usaha 11.534.982,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 30 Unit Usaha 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 289 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 17 07 2.01 0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 30 Unit Usaha 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0008 Pemulihan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 1 Unit Usaha 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 50 Orang 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 78 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - - - 0,00 - 0,00 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - - 0,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 08 2.01 0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 1 Unit Usaha 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0,00 0,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0,00 0,00 79 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 0,00 - 0,00 3 32 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi - - - 0,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 32 02 2.01 0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH X NON URUSAN 58.800.000,00 0,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 58.800.000,00 0,00 80 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 58.800.000,00 - 0,00 290 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 58.800.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH X XX 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 58.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH X XX 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH X XX 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 0,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH X XX 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2.744.373.249,00 1.523.600.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.744.373.249,00 1.523.600.000,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.744.373.249,00 1.523.600.000,00 81 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.639.373.249,00 - 523.600.000,00 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 291 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 18 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.229.893.958,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bul an 2.189.213.958,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 40.680.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 16.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 6.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 140.239.291,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 20.239.291,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 292 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 10.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 88.500.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 133.600.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 3.600.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 27.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 124.740.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 170.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 77.380.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 293 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 18 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 37.360.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 82 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - - - 35.000.000,00 - 300.000.000,00 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 20.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 02 2.01 0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - - 15.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 02 2.02 0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 294 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 18 02 2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 83 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - - - 10.000.000,00 - 100.000.000,00 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 10.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 84 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - - 30.000.000,00 - 300.000.000,00 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - - 30.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 50 Pelaku Usaha 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 20 Pelaku Usaha 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 295 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 18 04 2.01 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 20 Kegiatan Usaha 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 85 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - - - 30.000.000,00 - 300.000.000,00 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 30.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 10 Kegiatan Usaha. 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 10 Pelaku Usaha 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 15 Kegiatan Usaha 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP Dinas Pemuda dan Olahraga 6.315.103.121,00 7.771.863.121,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.315.103.121,00 7.771.863.121,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.315.103.121,00 7.771.863.121,00 296 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 86 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.705.103.121,00 - 2.846.863.121,00 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 25.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 30.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 15.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 15.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.030.863.121,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 2.030.863.121,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bul an 1.950.103.121,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 1.950.103.121,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 65.760.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 65.760.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 15.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 40.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 50.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 50.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 200.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 246.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 25.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 17.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 18.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 297 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 19 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 11.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 12.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 12.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 141.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 180.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 100.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 150.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 50.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 230.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 230.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 6.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 20.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 204.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA BAGI HASIL (DBH) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 204.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 79.240.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 110.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 54.280.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 80.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 298 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 19 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 24.960.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 30.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 87 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - - - 700.000.000,00 - 950.000.000,00 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - - - 500.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 750.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 2 Orang 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 200.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 200.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 25 Orang 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 350.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 200.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.02 0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 2 Organisasi 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 200.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 88 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - - - 2.610.000.000,00 - 3.625.000.000,00 299 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.700.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 2.350.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 200.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 2 Unit 1.500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 2.000.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.01 0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 150.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 450.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 650.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2 Kegiatan 350.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 450.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 10 Orang 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 200.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - - - 360.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 475.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 5 Orang 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 75.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 300 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 19 03 2.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 5 Orang 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 250.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 150.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - - - 100.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 150.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 150.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 89 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - - - 300.000.000,00 - 350.000.000,00 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - - - 300.000.000,00 PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - - 350.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 04 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 250.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 04 2.01 0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 3 Meningkatkan Kualitas SDM - 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Kearsipan 0,00 442.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 442.000.000,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00 442.000.000,00 90 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - - - 0,00 - 442.000.000,00 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 442.000.000,00 DINAS KEARSIPAN 301 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 20 Perpustak aan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 35.000.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 10 Perpustak aan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 30.000.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 10 Perpustak aan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 37.000.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0014 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat 5 Eksemplar 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 45.000.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0015 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 55.000.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 130 Orang 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 40.000.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 2000 Eksemplar 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 200.000.000,00 DINAS KEARSIPAN Dinas Perikanan 18.843.903.927,00 8.084.200.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 18.427.250.000,00 8.084.200.000,00 302 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 18.427.250.000,00 8.084.200.000,00 91 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.014.250.000,00 - 4.761.200.000,00 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 190.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.793.500.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 3.798.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/bul an 3.748.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 3.748.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 12.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 12.600.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 12.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 12.600.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 12.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 12.600.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.04 0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 2 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 12.600.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 50.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERIKANAN 303 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 25 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 41 Paket 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 524.750.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 590.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 210.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 49.750.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 300.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 190.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 160.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 180.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 160.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 242.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 187.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN 304 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 25 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 160.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 12.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 12.500.000,00 DINAS PERIKANAN 92 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - - 10.473.000.000,00 - 3.323.000.000,00 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 7.050.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 450 Orang 5.250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 20 Kelompok 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 100 Unit 1.600.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - - - 3.223.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 3.323.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.03 0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3 Dokumen 3.223.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru - PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 3.323.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERIKANAN 305 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 25 03 2.06 0003 Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 150 Rekomend asi 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 93 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - - - 1.890.000.000,00 - 0,00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - - - 440.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 20 Kelompok 120.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 10 Kelompok 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 10 Kelompok 120.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - - 1.450.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 650.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 2 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Waimital DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 306 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 25 04 2.04 0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 300 Unit 600.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 94 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - 100.000.000,00 - 0,00 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 05 2.01 0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota 25 Pelaku Usaha 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 95 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - - 950.000.000,00 - 0,00 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - - - 250.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.02 0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 30 Unit Usaha 250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 307 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 700.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10 Ton 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 5 Pelaku Usaha 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Rumahkay DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN X NON URUSAN 416.653.927,00 0,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 416.653.927,00 0,00 96 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 416.653.927,00 - 0,00 X XX 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 150.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERIKANAN X XX 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 266.653.927,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERIKANAN X XX 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 266.653.927,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Kairatu DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN Dinas Pariwisata 2.931.951.326,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.931.951.326,00 0,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.931.951.326,00 0,00 97 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.476.951.326,00 - 0,00 308 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.977.991.394,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bul an 1.927.991.394,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 50 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 271.459.932,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 2.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 Paket 15.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 35 Paket 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 8.959.932,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 309 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 26 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 5.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 145.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 300 0 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 12 0 32.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 108.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 77.500.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 310 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 26 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 2.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 98 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - - - 180.000.000,00 - 0,00 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 160.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0001 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 3 Lokasi 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 311 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 26 02 2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 2 Unit 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 10 Laporan 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota - - - 20.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.04 0011 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.04 0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 99 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - - - 85.000.000,00 - 0,00 312 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 85.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 03 2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 03 2.01 0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 10 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Kegiatan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Promosi 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 100 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - - - 20.000.000,00 - 0,00 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - - - 20.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 04 2.02 0011 Fasilitasi pemberian insentif Jumlah Insentif yang Diberikan 5 Pelaku Usaha 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 313 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 26 04 2.02 0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 2 Produk 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 101 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - - - 170.000.000,00 - 0,00 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - - - 140.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 10 Orang 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 5 Orang 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - - - 30.000.000,00 PN 1 Mengurangi kemiskinan - - 0,00 DINAS PARIWISATA 314 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 26 05 2.02 0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 40 Orang 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 1 Mengurangi kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA Dinas Pertanian 10.111.451.319,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.111.451.319,00 0,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 10.111.451.319,00 0,00 102 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.158.207.895,00 - 0,00 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 195.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 8.613.007.895,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 315 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 102 Orang/bul an 8.563.007.895,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 25.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 95.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 80.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 316 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 27 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 45.200.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 10.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 105.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 317 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 27 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 103 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - - 485.000.000,00 - 0,00 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - - 110.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 225.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 2 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - - 150.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 318 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 100 Ekor 125.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.06 0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 100 Dosis 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 104 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - - 250.000.000,00 - 0,00 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - - 175.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 20 Ha 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.01 0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.01 0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.01 0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 319 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - - 75.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 3 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 2 Unit 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 105 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - - 75.000.000,00 - 0,00 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 04 2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 04 2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 106 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - - - 20.000.000,00 - 0,00 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - - 20.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 320 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 50 Ha 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 107 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - - 123.243.424,00 - 0,00 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - - 123.243.424,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 07 2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 2 Unit 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 07 2.01 0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 60 Orang 83.243.424,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERTANIAN Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 15.883.241.014,00 17.101.083.716,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.677.613.017,00 10.644.374.319,00 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 9.677.613.017,00 10.644.374.319,00 108 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 20.000.000,00 - 21.000.000,00 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 21.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 321 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 07 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 21.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 109 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai Dengan Permintaan Pasar Tenaga Kerja - 25 Persen 9.450.000.000,00 - 10.395.000.000,00 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Tenaga Kerja yang Terampil / Kompeten dan Produktif - 84 Persen 9.450.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi kelompok masyarakat - 10.395.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 300 Orang 450.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi kelompok masyarakat 495.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 80 Unit 9.000.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi kelompok masyarakat 9.900.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 110 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - - - 7.613.017,00 - 8.374.319,00 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota - - - 7.613.017,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 8.374.319,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 5 Orang 7.613.017,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 8.374.319,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 111 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - - - 200.000.000,00 - 220.000.000,00 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 220.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 322 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 5 Perkara 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 5 Perkara 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.205.627.997,00 6.456.709.397,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 5.835.627.997,00 6.049.709.397,00 112 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.170.627.997,00 - 5.428.209.397,00 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 10.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 10.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 10.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.849.627.997,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 4.047.109.397,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang/bul an 3.744.627.997,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 3.931.859.397,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 11.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 90.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 99.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 323 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 30 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 5.250.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 10.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 10.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 5.250.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 5.250.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 15.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 15.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.04 0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 5.250.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.04 0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 5.250.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 5.250.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 141.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 150.850.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 21.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 324 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 30 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 45.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 47.250.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 10.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 10.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 56.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 61.600.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 418.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 459.800.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 8.800.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 325 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 30 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 165.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 5.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 5.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 345.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 379.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 38.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 45.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 49.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 275.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 16.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 227.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 249.700.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 326 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 30 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 33.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 5.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 192.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 211.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 155.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 104.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 70.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 77.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 27.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 Ha 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 113 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - - - 200.000.000,00 - 220.000.000,00 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - - - 100.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 327 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 30 03 2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya - - - 100.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 03 2.02 0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 114 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - - - 300.000.000,00 - 220.000.000,00 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - - 100.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.01 0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - - 200.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 220.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.02 0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.02 0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 328 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 115 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - - - 75.000.000,00 - 82.500.000,00 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 75.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 82.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 05 2.01 0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 5 Pelaku Usaha 75.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 82.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 116 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - - - 90.000.000,00 - 99.000.000,00 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - - 90.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 99.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 20 Unit 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 66.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 10 Orang 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 33.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 370.000.000,00 407.000.000,00 117 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - - - 320.000.000,00 - 352.000.000,00 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - - 320.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 352.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 110.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 121.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 329 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 3 31 02 2.01 0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 110.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 121.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 118 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - - - 50.000.000,00 - 55.000.000,00 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 04 2.01 0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 5 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA Sekretariat Daerah 22.629.576.426,00 23.716.576.426,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 22.329.576.426,00 23.416.576.426,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 22.329.576.426,00 23.416.576.426,00 119 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 22.329.576.426,00 - 23.416.576.426,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 11.393.491.231,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 12.393.491.231,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 134 Orang/bul an 11.283.011.231,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 12.283.011.231,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 110.480.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 110.480.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 8.249.267.600,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 8.349.267.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 330 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2.549.267.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 2.549.267.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 5.700.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.800.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 251.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 251.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 151.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 151.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 56.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 56.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 36.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 36.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.830.851.195,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 1.817.851.195,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 796.905.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 783.905.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 331 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 1.033.946.195,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 1.033.946.195,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - 548.966.400,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 548.966.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bul an 188.966.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 188.966.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bul an 360.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 360.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X NON URUSAN 300.000.000,00 300.000.000,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 300.000.000,00 300.000.000,00 120 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 X XX 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 300.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Bagian Hukum 1.076.679.900,00 1.076.679.900,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.076.679.900,00 1.076.679.900,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.076.679.900,00 1.076.679.900,00 121 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 576.679.900,00 - 576.679.900,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 53.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 53.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 50.000.000,00 BAGIAN HUKUM 332 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 3.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 82.679.900,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 82.679.900,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 45.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 45.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 37.679.900,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 37.679.900,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 259.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 259.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 15.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 25.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 27.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 27.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 27.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 27.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 15.000.000,00 BAGIAN HUKUM 333 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 150.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 40.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 40.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 40.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 22.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 22.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 6.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 6.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 10.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 120.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 120.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 120.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 120.000.000,00 BAGIAN HUKUM 122 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - - - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - - - 500.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 500.000.000,00 BAGIAN HUKUM 334 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 10 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 200.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 3 Kasus 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 200.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 10 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 100.000.000,00 BAGIAN HUKUM Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama 890.467.000,00 1.063.027.050,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 890.467.000,00 1.063.027.050,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 890.467.000,00 1.063.027.050,00 123 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 692.178.000,00 - 834.994.700,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 19.368.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 22.273.200,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 19.368.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 22.273.200,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 43.280.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 49.772.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 38.280.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 44.022.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.750.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 335 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 14.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 16.100.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 14.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 16.100.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 349.363.800,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 401.758.370,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.060.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 4.669.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.429.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 23.484.270,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.432.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 16.596.800,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 285.442.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 328.258.300,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 28.750.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 39.000.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 29.000.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 336 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 15.700.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 18.055.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 1.380.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 2.875.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 12.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 13.800.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 130.092.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 149.605.800,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 121.852.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 140.129.800,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 8.240.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 9.476.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi - - - 120.374.200,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 138.430.330,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4 Dokumen 50.386.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 57.943.900,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 6 Dokumen 69.988.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 80.486.430,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 124 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - - - 198.289.000,00 - 228.032.350,00 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan - - - 103.667.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 119.217.050,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 337 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 2 Dokumen 68.729.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 79.038.350,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Dokumen 34.938.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 40.178.700,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - - 94.622.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 108.815.300,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 3 Dokumen 69.622.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 80.065.300,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA 4 01 02 2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 28.750.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA Bagian Perekonomian dan SDA 378.679.880,00 379.763.899,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 378.679.880,00 379.763.899,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 378.679.880,00 379.763.899,00 125 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 191.758.700,00 - 204.546.635,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 3.000.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 3.150.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 3.150.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 31.500.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 33.075.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 31.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 33.075.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 338 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 79.649.500,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 85.781.975,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.360.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 11.978.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.150.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 3.357.500,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 66.139.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 70.446.475,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 10.770.000,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 11.358.500,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.520.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 2.696.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 8.250.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 8.662.500,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 66.839.200,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 71.181.160,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 66.839.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 71.181.160,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 126 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - - 186.921.180,00 - 175.217.264,00 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - - - 94.839.200,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 100.581.200,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokumen 15.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 16.275.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 339 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Laporan 66.839.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 71.181.200,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 12.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 13.125.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - - - 92.081.980,00 PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - - 74.636.064,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 03 2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Dokumen 38.796.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 40.736.100,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 03 2.04 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 Dokumen 21.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 0,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 03 2.04 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Dokumen 32.285.680,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi - 33.899.964,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA Bagian Kesejahteraan Rakyat 11.120.735.350,00 16.233.500.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 11.120.735.350,00 16.233.500.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 11.120.735.350,00 16.233.500.000,00 127 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 720.735.350,00 - 833.500.000,00 340 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 25.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 91.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 98.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 91.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 98.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 25.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 240.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 285.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 Paket 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 40.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 Paket 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 160.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 200.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 70.135.350,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 80.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 15.135.350,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 55.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 60.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 341 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 169.600.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 180.500.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.600.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 4.500.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 156.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 156.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 130.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 140.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 65.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 70.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 75.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 128 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - - - 10.400.000.000,00 - 15.400.000.000,00 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - - - 10.400.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 15.400.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 200 Dokumen 10.100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 342 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 00 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 200.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 100 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 200.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan 3.584.997.600,00 11.512.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 3.528.997.600,00 11.306.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 3.528.997.600,00 11.306.000.000,00 129 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.528.997.600,00 - 11.306.000.000,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 16.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 6.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 343 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 150.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 200.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 200.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 100.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 100.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.052.997.600,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 3.650.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 Paket 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 500.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Paket 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 700.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 Paket 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 300.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 Paket 102.997.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 300.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 Paket 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 400.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 Laporan 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 850.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 344 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 600.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 220.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 900.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 100 Unit 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 100.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 100 Unit 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 300.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 100 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 300.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 100 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 200.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.290.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 2.800.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 90.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 200.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 Laporan 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 900.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Laporan 400.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 800.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 Laporan 300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 900.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 350.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 1.950.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 345 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 150.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 Unit 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 800.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 300.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 700.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - - - 430.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 1.700.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 100 Paket 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 800.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 100 Paket 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 500.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4 01 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 100 Paket 80.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 400.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN X NON URUSAN 56.000.000,00 206.000.000,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 56.000.000,00 206.000.000,00 130 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 56.000.000,00 - 206.000.000,00 X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 6.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 6.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN 346 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 X XX 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 100 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 50.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 200.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN X XX 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 200.000.000,00 BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 438.679.903,00 445.779.903,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 438.679.903,00 445.779.903,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 438.679.903,00 445.779.903,00 131 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 438.679.903,00 - 445.779.903,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 85.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 86.000.000,00 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 85.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 86.000.000,00 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 190.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 193.000.000,00 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 11.000.000,00 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 26.000.000,00 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 155.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 156.000.000,00 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 55.679.903,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 56.679.903,00 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 347 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 55.679.903,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 56.679.903,00 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 63.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 64.100.000,00 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 3.100.000,00 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 61.000.000,00 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 45.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 46.000.000,00 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 45.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 46.000.000,00 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN Bagian Organisasi 438.680.000,00 731.080.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 438.680.000,00 731.080.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 438.680.000,00 731.080.000,00 132 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 438.680.000,00 - 731.080.000,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 4.800.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 8.400.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 8.400.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 37.880.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 43.080.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 28.680.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 28.680.000,00 BAGIAN ORGANISASI 348 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.400.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 1 Laporan 4.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 8.400.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 4.800.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 6.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 15.680.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 40.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 15.680.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 40.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 110.360.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 185.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.680.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 50.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.680.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 30.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 7.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 349 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 90.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 7.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 8.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 34.680.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 45.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 34.680.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 45.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 50.480.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 63.600.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.480.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 3.600.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 48.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 60.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 90.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 100.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 90.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 100.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi - - - 90.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 240.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 80.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 350 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 4 01 01 2.13 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 80.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 80.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 370 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 01 03 2.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 56.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 56.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 75.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - - - 300.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 320.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 45.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 120.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 110.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - - 282.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 302.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 371 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 52.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 52.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.03 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 75.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.03 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 125.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 125.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN X NON URUSAN 30.200.000,00 30.200.000,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 30.200.000,00 30.200.000,00 143 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 30.200.000,00 - 30.200.000,00 X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 15.200.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 15.200.000,00 BADAN PERENCANAAN X XX 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.200.000,00 BADAN PERENCANAAN X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 15.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN X XX 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 372 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 185.049.832.607,00 190.685.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 185.009.832.607,00 190.640.000.000,00 5 02 KEUANGAN 185.009.832.607,00 190.640.000.000,00 144 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 12.859.832.607,00 - 9.540.000.000,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 120.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 373 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 01 2.01 0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 9.185.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 8.800.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang/bul an 8.700.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 8.800.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 400.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 374 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 96.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 12.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 375 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 14.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 763.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 67 Paket 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 17.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 16.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 200 Orang 160.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 200 Orang 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 376 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 589.832.607,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 30.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 27.832.607,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 30.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 17.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 300.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 377 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.310.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 1.000.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 60 Unit 160.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 596.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 505.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 26.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 378 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 505.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 200.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 205.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 205.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 145 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 171.075.000.000,00 - 181.100.000.000,00 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - - - 1.045.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 1.275.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 110.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 110.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 55.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 55.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen 80.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 85.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 379 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 02 2.01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen 80.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 85.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 240.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 260.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 3 Dokumen 170.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 175.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 55.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 53 Orang 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 795.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 720.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 380 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 155.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 30.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 55.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 105.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 110.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 381 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 02 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga n dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga n dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1 Laporan 70.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 75.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 155.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 45.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 53 Orang 70.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 75.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 382 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - - - 925.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 105.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran - - 200.000.000,00 - - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 105.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 383 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 02 2.03 0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 53 Orang 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 53 Lembaga 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - - 168.150.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 179.000.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 92 Laporan 167.000.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 175.000.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 384 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1.150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 4.000.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah - - - 160.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 53 Orang 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 146 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 1.060.000.000,00 - 0,00 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 1.060.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 385 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 200.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 386 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 03 2.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 53 Orang 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 147 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 15.000.000,00 - 0,00 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 15.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH X NON URUSAN 40.000.000,00 45.000.000,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 40.000.000,00 45.000.000,00 148 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 40.000.000,00 - 45.000.000,00 X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 40.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 45.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH X XX 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 45.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Badan Pendapatan Daerah 4.916.834.939,00 5.162.676.584,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.916.834.939,00 5.162.676.584,00 5 02 KEUANGAN 4.916.834.939,00 5.162.676.584,00 149 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.317.822.419,00 - 4.533.713.529,00 387 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 59.130.800,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 62.087.340,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 11.060.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 11.613.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 31.170.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 32.729.340,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 16.900.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 17.745.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.251.170.869,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 3.413.729.412,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bul an 3.153.370.869,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 3.311.039.412,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 97.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 102.690.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 93.385.500,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 98.054.775,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 37.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 38.850.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 56.385.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 59.204.775,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 388 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 319.696.850,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 335.681.682,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 80.450.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 84.472.700,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 44.317.650,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 46.533.532,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 16.435.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 17.256.750,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.300.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.565.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 173.194.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 181.853.700,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 70.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 73.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 70.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 73.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 305.880.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 321.174.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 3.150.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 389 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 57.600.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 60.480.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.280.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.544.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 240.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 252.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 218.558.400,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 229.486.320,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 97.878.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 102.772.320,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 120.680.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 126.714.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 150 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 599.012.520,00 - 628.963.055,00 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 599.012.520,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 628.963.055,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 65.235.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 68.497.590,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 49.980.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 52.479.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 390 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 02 04 2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen 36.231.420,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 38.042.900,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 5200 Layanan 146.058.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 153.360.900,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 138.199.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 145.109.475,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen 57.020.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 59.871.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 48.320.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 50.736.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 57.967.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 60.866.190,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.967.437.947,00 5.850.561.648,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.967.437.947,00 5.770.561.648,00 5 03 KEPEGAWAIAN 3.967.437.947,00 5.320.561.648,00 151 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.761.413.947,00 - 4.033.981.648,00 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 0,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 75.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 391 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.191.921.648,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 3.238.981.648,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 392 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/bul an 3.118.481.648,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 3.118.481.648,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 73.440.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 100.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 393 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 03 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.500.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 286.847.609,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 363.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 36.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 40.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 46.995.750,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 48.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 18.928.859,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 394 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 84.923.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 158.185.890,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 172.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 12.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.185.890,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 132.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 132.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 118.958.800,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 120.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 118.958.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 120.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 395 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 152 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - - - 206.024.000,00 - 1.286.580.000,00 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - - - 49.154.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 49.154.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Q Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN - - - 44.517.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 846.580.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 396 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1 Dokumen 44.517.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 85.660.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 660.920.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN - - - 107.063.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 175.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 10 Orang 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 397 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 03 02 2.03 0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 5 Orang 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokumen 107.063.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 10 Orang 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 1 Laporan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0008 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional 10 Orang 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - - 5.290.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 398 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 03 02 2.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 5.290.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 450.000.000,00 153 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - - - 0,00 - 450.000.000,00 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis - - - 0,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 450.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.01 0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 10 Orang 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.01 0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 399 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - - - 0,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota 1 Orang 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA X NON URUSAN 0,00 80.000.000,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 0,00 80.000.000,00 154 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 0,00 - 80.000.000,00 X XX 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 80.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 400 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 X XX 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 80.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2.817.938.058,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.817.938.058,00 0,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.817.938.058,00 0,00 155 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.172.938.058,00 - 0,00 5 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 12.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.578.278.558,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 401 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bul an 1.526.318.558,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 51.960.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 14.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 14.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 183.700.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1.400.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 21.300.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 140.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 128.169.500,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 402 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 05 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 67.462.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 10.707.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 130.140.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.640.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 120.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 126.650.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 110.600.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 403 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 16.050.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 156 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - 390.000.000,00 - 0,00 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - - - 80.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.01 0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.01 0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - - - 50.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.02 0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.02 0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.02 0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - - 160.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 404 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 05 02 2.03 0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dokumen 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.03 0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.03 0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.03 0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral - - 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.03 0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi - - - 100.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.04 0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 157 5 05 03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH - - - 255.000.000,00 - 0,00 5 05 03 2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan - - - 200.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 405 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 05 03 2.01 0002 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset 1 Naskah 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 03 2.01 0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 03 2.01 0004 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 03 2.01 0005 Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 1 Pelatihan 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 03 2.02 Invensi dan Inovasi - - - 55.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 03 2.02 0002 Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 406 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 5 05 03 2.02 0006 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) 1 Laporan 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Inspektorat 7.564.282.355,00 7.576.762.355,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 4.464.282.355,00 4.476.762.355,00 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 4.464.282.355,00 4.476.762.355,00 158 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.889.786.000,00 - 1.902.266.000,00 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 38.070.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 38.550.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.520.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.500.000,00 INSPEKTORAT 407 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 6 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 6.550.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.550.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 101.120.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 101.120.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 81.120.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 81.120.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 6.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 6.750.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.750.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 6.750.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.750.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 150.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 150.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 150.000.000,00 INSPEKTORAT 408 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.000.620.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 1.012.620.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 3.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 75.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 75.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 75.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 75.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 125.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 125.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 31.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 31.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.120.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 3.120.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 3.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 12.000.000,00 INSPEKTORAT 409 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 680.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 680.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 107.500.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 107.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 35.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 35.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 7.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 7.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 8.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 8.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 INSPEKTORAT 410 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 6 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 11.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 11.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 247.500.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 247.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 62.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 62.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 26.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 26.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 144.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 144.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 244.976.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 244.976.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 120.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 120.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 54.650.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 54.650.000,00 INSPEKTORAT 411 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 6 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 18 Unit 35.163.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 35.163.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 35.163.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 35.163.000,00 INSPEKTORAT 159 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - - - 2.118.534.686,00 - 2.118.534.686,00 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - - 1.693.134.686,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 1.693.134.686,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Laporan 124.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 124.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 20 Laporan 600.250.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 600.250.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 2 Laporan 61.380.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 61.380.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 147.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 147.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 92 Laporan 340.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 340.000.000,00 INSPEKTORAT 412 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 6 01 02 2.01 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepakat an 205.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 205.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 1 Dokumen 215.504.686,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 215.504.686,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - - 425.400.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 425.400.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 2 Laporan 175.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 175.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 5 Laporan 250.400.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 250.400.000,00 INSPEKTORAT 160 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - - - 455.961.669,00 - 455.961.669,00 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - - 63.400.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 63.400.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomend asi 38.400.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 38.400.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 5 Rekomend asi 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi - - - 392.561.669,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 392.561.669,00 INSPEKTORAT 413 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 6 01 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 52 perangkat daerah 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 150.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 10 perangkat daerah 15.600.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.600.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1 Kegiatan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 100.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 10 perangkat daerah 126.961.669,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 126.961.669,00 INSPEKTORAT X NON URUSAN 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 161 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.100.000.000,00 - 3.100.000.000,00 X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.100.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 3.100.000.000,00 INSPEKTORAT X XX 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/bul an 3.100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 3.100.000.000,00 INSPEKTORAT Kantor Camat Seram Barat 2.340.884.334,00 2.388.605.969,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.322.656.569,00 2.368.605.969,00 7 01 KECAMATAN 2.322.656.569,00 2.368.605.969,00 162 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.148.654.569,00 - 2.168.603.969,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 9.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 10.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 414 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.750.103.969,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 1.750.103.969,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bul an 1.704.383.969,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 1.704.383.969,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 Dokumen 45.720.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 45.720.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 25.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 30.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 30.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 127.166.600,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 137.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.166.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 30.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 97.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 97.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 171.240.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 171.500.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 415 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.240.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 3.500.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 168.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 168.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 66.144.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 70.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 66.144.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 70.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 163 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 90.000.000,00 - 100.000.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 55.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 60.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyar akatan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyar akatan 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 35.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 35.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 40.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0 Keluarga 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 40.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 164 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 84.002.000,00 - 100.002.000,00 416 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 84.002.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 100.002.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 Dokumen 6.900.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.900.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 38.102.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 38.102.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT X NON URUSAN 18.227.765,00 20.000.000,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 18.227.765,00 20.000.000,00 165 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 18.227.765,00 - 20.000.000,00 X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 9.227.765,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 10.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT X XX 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 9.227.765,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 9.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 10.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 417 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 X XX 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 9.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT Kantor Camat Kairatu 3.068.840.771,00 3.104.285.328,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.024.320.771,00 3.052.285.328,00 7 01 KECAMATAN 3.024.320.771,00 3.052.285.328,00 166 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.994.785.328,00 - 3.012.285.328,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah administrasi keuangan yang terlaksana - 100 2.597.285.328,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 2.598.285.328,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bul an 2.593.285.328,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 2.593.285.328,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 4.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Kairatu DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 23.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 23.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 117.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 123.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 38.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 7.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 8.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 75.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 77.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 40.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 43.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 418 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 43.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 145.500.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 148.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 145.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 148.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 75.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 77.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 75.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 77.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 167 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 22.535.443,00 - 31.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 12.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 12.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 17.535.443,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 19.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0 Keluarga 17.535.443,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 19.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 168 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 7.000.000,00 - 9.000.000,00 419 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 7.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 9.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 0 Dokumen 7.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 9.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU X NON URUSAN 44.520.000,00 52.000.000,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 44.520.000,00 52.000.000,00 169 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 44.520.000,00 - 52.000.000,00 X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah administrasi keuangan yang terlaksana - 100 44.520.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 52.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU X XX 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 44.520.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 52.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU Kantor Camat Kairatu Barat 2.293.174.380,00 2.293.174.380,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.293.174.380,00 2.293.174.380,00 7 01 KECAMATAN 2.293.174.380,00 2.293.174.380,00 170 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.131.480.380,00 - 2.131.480.380,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.779.549.580,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 1.779.549.580,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bul an 1.733.829.580,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 1.733.829.580,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 45.720.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 45.720.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 12.598.300,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 12.598.300,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 12.598.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 12.598.300,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 420 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 95.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 95.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 40.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 40.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 60.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 60.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 35.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 153.766.500,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 153.766.500,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.600.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 3.600.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 18.166.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 18.166.500,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 132.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 132.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 30.566.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 30.566.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 30.566.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 30.566.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 421 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 171 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 115.740.000,00 - 115.740.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 18.010.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 18.010.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan - - 18.010.000,00 - - PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 18.010.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 97.730.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 97.730.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 92 Keluarga 97.730.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 97.730.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 172 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 45.954.000,00 - 45.954.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 45.954.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 45.954.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 Dokumen 5.600.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.600.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30 Dokumen 7.046.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 7.046.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12 Dokumen 6.300.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.300.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 422 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6 Dokumen 7.008.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 7.008.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT Kantor Camat Inamosol 1.744.383.242,00 1.744.383.242,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.743.733.242,00 1.743.733.242,00 7 01 KECAMATAN 1.743.733.242,00 1.743.733.242,00 173 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.597.487.642,00 - 1.597.487.642,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.207.680.106,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 1.207.680.106,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bul an 1.160.760.106,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 1.160.760.106,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 46.920.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 46.920.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 181.507.036,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 181.507.036,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 37.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 37.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1.601.636,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 1.601.636,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 30.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 423 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.405.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.405.400,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 107.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 107.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 30.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 30.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 30.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 75.080.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 75.080.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.400.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 2.400.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 680.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 680.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 72.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 72.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 103.220.500,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 103.220.500,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 424 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 50.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 53.220.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 53.220.500,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 174 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 57.500.000,00 - 57.500.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 12.500.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 12.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyar akatan 12.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 12.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 12.500.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 12.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyar akatan 12.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 12.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 12.500.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 12.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyar akatan 12.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 12.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 20.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 20.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 425 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20 Keluarga 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 175 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 88.745.600,00 - 88.745.600,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 88.745.600,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 88.745.600,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dokumen 12.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 12.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 12.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 12.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 38.745.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 38.745.600,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL X NON URUSAN 650.000,00 650.000,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 650.000,00 650.000,00 176 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 650.000,00 - 650.000,00 426 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 650.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 650.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL X XX 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 650.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 650.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL Kantor Camat Amalatu 1.769.219.966,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.769.219.966,00 0,00 7 01 KECAMATAN 1.769.219.966,00 0,00 177 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.735.306.780,00 - 0,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.426.719.180,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 Orang/bul an 1.380.999.180,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 45.720.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 170.507.600,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 40.507.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 130.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 46.080.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 427 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% Laporan 6.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 4.080.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100% Laporan 36.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 92.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 92.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 178 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 33.913.186,00 - 0,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 33.913.186,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 33.913.186,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU Kantor Camat Elpaputih 1.622.584.021,00 1.599.185.520,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.622.584.021,00 1.599.185.520,00 7 01 KECAMATAN 1.622.584.021,00 1.599.185.520,00 179 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.549.484.520,00 - 1.511.040.520,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 13.355.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 13.380.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.445.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 2.450.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 428 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 2.445.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 2.450.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.445.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 2.450.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 2.445.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 2.450.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.575.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 3.580.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.247.100.520,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 1.207.280.520,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bul an 1.206.180.520,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Elpaputih DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 1.207.280.520,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 Dokumen 40.920.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Elpaputih DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 128.999.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 129.250.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 25.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.300.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 2.350.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 2.400.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 429 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 101.449.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 101.550.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 93.050.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 93.150.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.550.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 2.600.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.550.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 84.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 84.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 66.980.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 67.980.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 66.980.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 67.980.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 180 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 22.719.501,00 - 36.265.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 22.719.501,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 36.265.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12.265.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 21.265.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 10.454.501,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 430 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 181 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 50.380.000,00 - 51.880.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 50.380.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 51.880.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 25.380.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 26.380.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.500.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH Kantor Camat Huamual 1.671.261.339,00 1.686.714.597,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.671.261.339,00 1.686.714.597,00 7 01 KECAMATAN 1.671.261.339,00 1.686.714.597,00 182 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.571.261.339,00 - 1.579.714.597,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.188.714.597,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 1.188.714.597,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bul an 1.130.174.597,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 1.130.174.597,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 58.540.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 58.540.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 187.100.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 188.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 75.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 75.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 431 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12.100.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 13.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 100.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 50.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 50.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 50.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 118.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 118.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 108.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 108.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 27.446.742,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 35.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 21.446.742,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 432 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 6.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 183 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 15.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 15.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyar akatan 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 184 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 85.000.000,00 - 92.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 85.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 92.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 17.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 45.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL Kantor Camat Huamual Belakang 1.762.630.762,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.762.630.762,00 0,00 433 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 KECAMATAN 1.762.630.762,00 0,00 185 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.690.130.762,00 - 0,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.378.977.508,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100% Orang/bul an 1.321.137.508,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100% Dokumen 57.840.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 210.733.254,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100% Paket 20.733.254,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100% Paket 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100% Paket 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% Laporan 170.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 70.420.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 434 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% Laporan 6.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100% Laporan 4.420.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100% Laporan 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 30.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100% Unit 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 186 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 32.500.000,00 - 0,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 32.500.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100% Laporan 32.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 187 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 40.000.000,00 - 0,00 435 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 40.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 100% Dokumen 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG Kantor Camat Taniwel 1.901.226.105,00 1.942.928.424,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.879.226.105,00 1.916.928.424,00 7 01 KECAMATAN 1.879.226.105,00 1.916.928.424,00 188 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.768.928.424,00 - 1.799.928.424,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 3.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 3.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.495.928.424,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 1.505.928.424,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bul an 1.435.928.424,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 1.440.928.424,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 65.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 100.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 110.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 436 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 80.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 85.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 98.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 100.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 98.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 100.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 68.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 75.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 4.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel DANA BAGI HASIL (DBH) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 65.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 6.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 189 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 26.000.000,00 - 28.000.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 13.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 14.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 19 Lembaga Kemasyar akatan 13.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 14.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 13.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 14.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 437 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 19 Keluarga 13.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 14.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 190 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 84.297.681,00 - 89.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 84.297.681,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 89.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 19 Dokumen 13.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 14.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19 Dokumen 13.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 14.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 19 Dokumen 13.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 14.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 11.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 35.297.681,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 36.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL X NON URUSAN 22.000.000,00 26.000.000,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 22.000.000,00 26.000.000,00 191 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 22.000.000,00 - 26.000.000,00 438 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 3.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL X XX 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 3.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 23.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL X XX 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 11.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL X XX 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL X XX 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 6.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL Kantor Camat Taniwel Timur 1.798.435.434,00 698.002.027,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.798.435.434,00 698.002.027,00 7 01 KECAMATAN 1.798.435.434,00 698.002.027,00 192 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.700.456.458,00 - 553.002.027,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 3.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 4.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 4.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.281.456.458,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 60.002.027,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - - 1.231.456.458,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 2.027,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 60.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 439 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 25.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 146.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 167.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 35.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 7.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 110.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 120.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 145.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 60.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 60.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 440 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 115.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 127.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 4.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 12.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 13.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 110.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 15.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 25.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 5.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 193 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 35.000.000,00 - 45.000.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 15.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 20.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 15 Lembaga Kemasyar akatan 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 20.000.000,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 25.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 441 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 15 Keluarga 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 194 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 62.978.976,00 - 100.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 62.978.976,00 PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - - 100.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 15 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 22.978.976,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan - 30.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.162.294.283,00 4.222.814.060,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 2.603.154.223,00 2.660.518.000,00 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.603.154.223,00 2.660.518.000,00 442 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 195 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 270.208.000,00 - 273.708.000,00 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 5.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 2.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 3.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 51.960.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 51.960.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 51.960.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 51.960.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 128.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 131.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru - PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 31.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 98.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 60.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 25.248.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 25.248.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 25.248.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 25.248.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 196 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - - 100.000.000,00 - 106.000.000,00 443 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - 100.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 106.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 50 Orang 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 51.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 30 Orang 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 55.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 197 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - - 2.019.946.223,00 - 2.050.810.000,00 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - 2.019.946.223,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 2.050.810.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 444 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 8 01 03 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 11 Dokumen 1.122.810.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 1.122.810.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 50 Orang 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru - PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 26.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 51.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 445 »ti1)ha Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 8 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 5 Laporan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 21.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka 5 Kegiatan 772.136.223,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 198 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - - 70.000.000,00 - 80.000.000,00 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - 70.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 80.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 Orang 50.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 Laporan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 199 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - - 143.000.000,00 - 150.000.000,00 446 .» Tahun 2026 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - 143.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 20 Orang 25.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 26.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10 Laporan 20.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 21.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 98.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 103.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK X NON URUSAN 1.559.140.060,00 1.562.296.060,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 1.559.140.060,00 1.562.296.060,00 200 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.559.140.060,00 - 1.562.296.060,00 X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.545.540.060,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 1.548.540.060,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 447 »ti1)ha2000: Tatar 2028 Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp) 134567891011121314151617 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target Tahun 2025 X XX 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bul an 1.545.540.060,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 1.548.540.060,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 10.000.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK X XX 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.600.000,00 PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - - 3.756.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK X XX 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.600.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DANA ALOKASI UMUM (DAU) PN 8 Memperkuat Nilai Budaya - 3.756.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 868.351.131.000,00 888.041.131.000,00 * PN 1 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru PN 3 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas PN 4 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri PN 6 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuaat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan PN 7 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur PN 8 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) J U M L A H 448 »ti1)ha2000: Tatar 2028 449 6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Tahun 2026 Indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah merupakan ukuran keberrhasilan pencapaian tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029. IKU tersebut telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode yang dijabarkan dalam perencanaan tahunan. Tabel 6.1. IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2026 No Indikator Satuan Target tahun 2026