6.Lampiran……….. Lampiran I Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 8 Tahun 2021 28 Oktober 2021 RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 4 1.041.737.989.106,00 1.040.544.303.891,00 (1.193.685.215,00) (0,11)PENDAPATAN DAERAH 4 . 1 83.072.342.765,00 72.187.447.464,00 (10.884.895.301,00) (13,10)PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 . 1 . 1 5.620.041.253,00 5.620.041.253,00 0,00 0,00Pajak Daerah 4 . 1 . 2 5.763.491.900,00 5.773.491.900,00 10.000.000,00 0,17Retribusi Daerah 4 . 1 . 3 2.250.000.000,00 3.770.584.699,00 1.520.584.699,00 67,58Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4 . 1 . 4 69.438.809.612,00 57.023.329.612,00 (12.415.480.000,00) (17,88)Lain-lain PAD yang Sah 4 . 2 939.510.551.210,00 936.786.281.296,00 (2.724.269.914,00) (0,29)PENDAPATAN TRANSFER 4 . 2 . 1 921.390.424.011,00 909.598.181.150,00 (11.792.242.861,00) (1,28)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4 . 2 . 2 18.120.127.199,00 27.188.100.146,00 9.067.972.947,00 50,04Pendapatan Transfer Antar Daerah 4 . 3 19.155.095.131,00 31.570.575.131,00 12.415.480.000,00 64,82LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4 . 3 . 1 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00Pendapatan Hibah 4 . 3 . 3 19.005.095.131,00 31.420.575.131,00 12.415.480.000,00 65,33Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5 1.041.737.989.106,00 1.049.188.387.914,81 7.450.398.808,81 0,72BELANJA DAERAH 5 . 1 563.478.086.602,00 595.005.144.613,11 31.527.058.011,11 5,60BELANJA OPERASI 5 . 1 . 1 324.569.843.469,00 327.198.953.680,51 2.629.110.211,51 0,81Belanja Pegawai 5 . 1 . 2 221.488.542.573,00 247.178.290.372,60 25.689.747.799,60 11,60Belanja Barang dan Jasa 5 . 1 . 5 2.404.700.560,00 5.412.900.560,00 3.008.200.000,00 125,10Belanja Hibah 5 . 1 . 6 15.015.000.000,00 15.215.000.000,00 200.000.000,00 1,33Belanja Bantuan Sosial 5 . 2 228.274.417.204,00 199.629.451.738,00 (28.644.965.466,00) (12,55)BELANJA MODAL 5 . 2 . 1 3.000.000.000,00 3.994.080.360,00 994.080.360,00 33,14Belanja Modal Tanah 5 . 2 . 2 44.190.917.913,00 40.835.870.391,00 (3.355.047.522,00) (7,59)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5 . 2 . 3 65.058.666.897,00 49.541.529.593,00 (15.517.137.304,00) (23,85)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5 . 2 . 4 107.846.343.368,00 100.972.213.368,00 (6.874.130.000,00) (6,37)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5 . 2 . 5 8.178.489.026,00 4.285.758.026,00 (3.892.731.000,00) (47,60)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5 . 3 5.500.000.000,00 8.500.000.000,00 3.000.000.000,00 54,55BELANJA TIDAK TERDUGA 5 . 3 . 1 5.500.000.000,00 8.500.000.000,00 3.000.000.000,00 54,55Belanja Tidak Terduga RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 1 Nomor : 8 Tahun 2021 Peraturan DaerahLampiran II Tanggal : 28 Oktober 2021 TAHUN ANGGARAN 2021 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Belanja Transfer Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Operasi Belanja Transfer Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Operasi 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 535.554.447.258,001 (12.415.480.000,00) 540.250.586.505,60 4.696.139.247,60 0,88(21,06) 0,000,00 173.072.830.057,00367.177.756.448,60 Rp0 190.762.241.726,00 0,00 344.792.205.532,00 46.530.850.900,0058.946.330.900,00 Pendidikan 211.709.090.882,001.01 0,00 211.793.733.546,00 84.642.664,00 0,040,00 180.605.699.716,00 31.103.391.166,00 0,000,00 0,00 25.646.628.391,00 0,00 186.147.105.155,00 0,000,00 Dinas Pendidikan1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 0,48198.011.903.547,000,00 949.183.656,000,00 197.062.719.891,00 176.037.369.500,00 21.025.350.391,00 0,00 0,00 25.619.234.941,00172.392.668.606,00 0,00 0,00 0,000,00 Dinas Pendidikan Dayah1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 (3,45)12.213.126.312,000,00 (435.904.569,00)0,00 12.649.030.881,00 2.570.990.106,00 10.078.040.775,00 0,00 0,00 27.393.450,0012.185.732.862,00 0,00 0,00 0,000,00 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 (21,46)1.568.703.687,000,00 (428.636.423,00)0,00 1.997.340.110,00 1.997.340.110,00 0,00 0,00 0,00 0,001.568.703.687,00 0,00 0,00 0,000,00 Kesehatan 178.241.770.231,001.02 (12.415.480.000,00) 189.956.131.148,00 11.714.360.917,00 6,57(21,29) 140.120.666.854,00 38.121.103.377,00 0,000,00 0,00 46.931.611.838,00 0,00 143.024.519.310,00 45.904.298.900,0058.319.778.900,00 Dinas Kesehatan1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 6,57189.956.131.148,00(12.415.480.000,00) 11.714.360.917,00(21,29) 178.241.770.231,00 140.120.666.854,00 38.121.103.377,00 0,00 0,00 46.931.611.838,00143.024.519.310,00 0,00 0,00 45.904.298.900,0058.319.778.900,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 128.353.697.998,001.03 0,00 121.368.981.325,60 (6.984.716.672,40) (5,44)0,00 9.563.782.530,00 118.789.915.468,00 0,000,00 0,00 97.801.318.068,00 0,00 23.567.663.257,60 578.302.000,00578.302.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 (5,44)121.368.981.325,600,00 (6.984.716.672,40)0,00 128.353.697.998,00 9.563.782.530,00 118.789.915.468,00 0,00 0,00 97.801.318.068,0023.567.663.257,60 0,00 0,00 578.302.000,00578.302.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 13.333.310.602,001.05 0,00 13.641.287.565,00 307.976.963,00 2,310,00 10.585.478.887,00 2.747.831.715,00 0,000,00 0,00 2.693.271.760,00 0,00 10.948.015.805,00 48.250.000,0048.250.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 (1,32)5.416.650.000,000,00 (72.303.537,00)0,00 5.488.953.537,00 5.486.118.537,00 2.835.000,00 0,00 0,00 22.088.000,005.394.562.000,00 0,00 0,00 0,000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 4,858.224.637.565,000,00 380.280.500,000,00 7.844.357.065,00 5.099.360.350,00 2.744.996.715,00 0,00 0,00 2.671.183.760,005.553.453.805,00 0,00 0,00 48.250.000,0048.250.000,00 Sosial 3.916.577.545,001.06 0,00 3.490.452.921,00 (426.124.624,00) (10,88)0,00 3.916.577.545,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3.490.452.921,00 0,000,00 Dinas Sosial1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 (10,88)3.490.452.921,000,00 (426.124.624,00)0,00 3.916.577.545,00 3.916.577.545,00 0,00 0,00 0,00 0,003.490.452.921,00 0,00 0,00 0,000,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 43.856.823.366,002 0,00 47.282.299.606,00 3.425.476.240,00 7,810,00 0,000,00 7.419.334.656,0039.862.964.950,00 Rp0 4.375.653.240,00 0,00 39.481.170.126,00 399.805.000,00399.805.000,00 Pertanahan 2.145.976.438,002.10 0,00 6.072.389.441,00 3.926.413.003,00 182,970,00 2.043.326.918,00 102.649.520,00 0,000,00 0,00 4.051.947.560,00 0,00 2.020.441.881,00 0,000,00 Dinas Pertanahan Kabupaten2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 182,976.072.389.441,000,00 3.926.413.003,000,00 2.145.976.438,00 2.043.326.918,00 102.649.520,00 0,00 0,00 4.051.947.560,002.020.441.881,00 0,00 0,00 0,000,00 Lingkungan Hidup 7.267.546.391,002.11 0,00 6.963.860.324,00 (303.686.067,00) (4,18)0,00 7.096.546.391,00 171.000.000,00 0,000,00 0,00 171.000.000,00 0,00 6.792.860.324,00 171.285.000,00171.285.000,00 Dinas Lingkungan Hidup2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 (4,18)6.963.860.324,000,00 (303.686.067,00)0,00 7.267.546.391,00 7.096.546.391,00 171.000.000,00 0,00 0,00 171.000.000,006.792.860.324,00 0,00 0,00 171.285.000,00171.285.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Belanja Transfer Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Operasi Belanja Transfer Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Operasi 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 Administrasi Kependudukan dan Capil 3.552.160.596,002.12 0,00 3.475.900.712,00 (76.259.884,00) (2,15)0,00 3.493.711.996,00 58.448.600,00 0,000,00 0,00 73.500.000,00 0,00 3.402.400.712,00 0,000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 (2,15)3.475.900.712,000,00 (76.259.884,00)0,00 3.552.160.596,00 3.493.711.996,00 58.448.600,00 0,00 0,00 73.500.000,003.402.400.712,00 0,00 0,00 0,000,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.182.462.546,002.13 0,00 3.744.715.141,00 (437.747.405,00) (10,47)0,00 4.065.331.846,00 117.130.700,00 0,000,00 0,00 83.136.046,00 0,00 3.661.579.095,00 0,000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 (10,47)3.744.715.141,000,00 (437.747.405,00)0,00 4.182.462.546,00 4.065.331.846,00 117.130.700,00 0,00 0,00 83.136.046,003.661.579.095,00 0,00 0,00 0,000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.338.949.624,002.14 0,00 8.204.745.314,00 (134.204.310,00) (1,61)0,00 6.845.464.724,00 1.493.484.900,00 0,000,00 0,00 1.484.499.900,00 0,00 6.720.245.414,00 0,000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 (1,61)8.204.745.314,000,00 (134.204.310,00)0,00 8.338.949.624,00 6.845.464.724,00 1.493.484.900,00 0,00 0,00 1.484.499.900,006.720.245.414,00 0,00 0,00 0,000,00 Perhubungan 3.331.154.974,002.15 0,00 3.689.389.855,00 358.234.881,00 10,750,00 2.993.545.154,00 337.609.820,00 0,000,00 0,00 392.000.000,00 0,00 3.297.389.855,00 128.520.000,00128.520.000,00 Dinas Perhubungan2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 10,753.689.389.855,000,00 358.234.881,000,00 3.331.154.974,00 2.993.545.154,00 337.609.820,00 0,00 0,00 392.000.000,003.297.389.855,00 0,00 0,00 128.520.000,00128.520.000,00 Komunikasi dan Informatika 3.297.805.128,002.16 0,00 3.207.625.310,00 (90.179.818,00) (2,73)0,00 3.002.705.128,00 295.100.000,00 0,000,00 0,00 66.341.000,00 0,00 3.141.284.310,00 0,000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 (2,73)3.207.625.310,000,00 (90.179.818,00)0,00 3.297.805.128,00 3.002.705.128,00 295.100.000,00 0,00 0,00 66.341.000,003.141.284.310,00 0,00 0,00 0,000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.334.805.034,002.17 0,00 2.862.114.668,00 (472.690.366,00) (14,17)0,00 2.272.260.984,00 1.062.544.050,00 0,000,00 0,00 410.834.050,00 0,00 2.451.280.618,00 0,000,00 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 (14,17)2.862.114.668,000,00 (472.690.366,00)0,00 3.334.805.034,00 2.272.260.984,00 1.062.544.050,00 0,00 0,00 410.834.050,002.451.280.618,00 0,00 0,00 0,000,00 Penanaman Modal 3.593.383.602,002.18 0,00 4.433.206.616,00 839.823.014,00 23,370,00 3.500.660.002,00 92.723.600,00 0,000,00 0,00 92.723.600,00 0,00 4.340.483.016,00 100.000.000,00100.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 23,374.433.206.616,000,00 839.823.014,000,00 3.593.383.602,00 3.500.660.002,00 92.723.600,00 0,00 0,00 92.723.600,004.340.483.016,00 0,00 0,00 100.000.000,00100.000.000,00 Kebudayaan 1.770.211.300,002.22 0,00 1.938.853.946,00 168.642.646,00 9,530,00 1.753.607.650,00 16.603.650,00 0,000,00 0,00 4.567.500,00 0,00 1.934.286.446,00 0,000,00 Sekretariat Majelis Adat Aceh2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 9,531.938.853.946,000,00 168.642.646,000,00 1.770.211.300,00 1.753.607.650,00 16.603.650,00 0,00 0,00 4.567.500,001.934.286.446,00 0,00 0,00 0,000,00 Perpustakaan 3.042.367.733,002.23 0,00 2.689.498.279,00 (352.869.454,00) (11,60)0,00 2.414.009.333,00 628.358.400,00 0,000,00 0,00 588.785.000,00 0,00 2.100.713.279,00 0,000,00 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 (11,60)2.689.498.279,000,00 (352.869.454,00)0,00 3.042.367.733,00 2.414.009.333,00 628.358.400,00 0,00 0,00 588.785.000,002.100.713.279,00 0,00 0,00 0,000,00 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 52.242.337.642,003 10.000.000,00 49.467.036.161,00 (2.775.301.481,00) (5,31)2,82 0,000,00 12.382.133.760,0037.084.902.401,00 Rp0 22.973.615.790,00 0,00 29.268.721.852,00 364.240.000,00354.240.000,00 Pariwisata 12.277.241.674,003.26 0,00 9.228.570.531,00 (3.048.671.143,00) (24,83)0,00 6.174.795.134,00 6.102.446.540,00 0,000,00 0,00 5.280.537.260,00 0,00 3.948.033.271,00 27.000.000,0027.000.000,00 Dinas Pariwisata3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 (24,83)9.228.570.531,000,00 (3.048.671.143,00)0,00 12.277.241.674,00 6.174.795.134,00 6.102.446.540,00 0,00 0,00 5.280.537.260,003.948.033.271,00 0,00 0,00 27.000.000,0027.000.000,00 Pertanian 27.183.269.070,003.27 0,00 27.592.870.826,00 409.601.756,00 1,510,00 15.796.578.870,00 11.386.690.200,00 0,000,00 0,00 1.336.749.000,00 0,00 26.256.121.826,00 159.360.000,00159.360.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 1,5127.592.870.826,000,00 409.601.756,000,00 27.183.269.070,00 15.796.578.870,00 11.386.690.200,00 0,00 0,00 1.336.749.000,0026.256.121.826,00 0,00 0,00 159.360.000,00159.360.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Belanja Transfer Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Operasi Belanja Transfer Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Operasi 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 Perdagangan 4.538.319.318,003.30 0,00 4.461.234.370,00 (77.084.948,00) (1,70)0,00 3.703.731.768,00 834.587.550,00 0,000,00 0,00 1.131.356.000,00 0,00 3.329.878.370,00 167.880.000,00167.880.000,00 Dinas Perdagangan3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 (1,70)4.461.234.370,000,00 (77.084.948,00)0,00 4.538.319.318,00 3.703.731.768,00 834.587.550,00 0,00 0,00 1.131.356.000,003.329.878.370,00 0,00 0,00 167.880.000,00167.880.000,00 Transmigrasi 8.243.507.580,003.32 10.000.000,00 8.184.360.434,00 (59.147.146,00) (0,72)0,00 3.593.616.080,00 4.649.891.500,00 0,000,00 0,00 4.633.491.500,00 0,00 3.550.868.934,00 10.000.000,000,00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 (0,72)8.184.360.434,0010.000.000,00 (59.147.146,00)0,00 8.243.507.580,00 3.593.616.080,00 4.649.891.500,00 0,00 0,00 4.633.491.500,003.550.868.934,00 0,00 0,00 10.000.000,000,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 50.944.324.089,004 0,00 50.664.946.360,51 (279.377.728,49) (0,55)0,00 0,000,00 4.346.140.365,0046.318.805.995,51 Rp0 5.519.059.515,00 0,00 45.425.264.574,00 34.800.000,0034.800.000,00 Sekreatriat Daerah 31.542.377.407,004.01 0,00 31.172.890.838,51 (369.486.568,49) (1,17)0,00 27.120.452.892,00 4.421.924.515,00 0,000,00 0,00 3.601.205.365,00 0,00 27.571.685.473,51 34.800.000,0034.800.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 (0,90)30.273.938.133,510,00 (276.244.040,49)0,00 30.550.182.174,00 26.135.716.124,00 4.414.466.050,00 0,00 0,00 3.593.746.900,0026.680.191.233,51 0,00 0,00 34.800.000,0034.800.000,00 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 (9,40)898.952.705,000,00 (93.242.528,00)0,00 992.195.233,00 984.736.768,00 7.458.465,00 0,00 0,00 7.458.465,00891.494.240,00 0,00 0,00 0,000,00 Sekretariat DPRD 19.401.946.682,004.02 0,00 19.492.055.522,00 90.108.840,00 0,460,00 18.304.811.682,00 1.097.135.000,00 0,000,00 0,00 744.935.000,00 0,00 18.747.120.522,00 0,000,00 Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 0,4619.492.055.522,000,00 90.108.840,000,00 19.401.946.682,00 18.304.811.682,00 1.097.135.000,00 0,00 0,00 744.935.000,0018.747.120.522,00 0,00 0,00 0,000,00 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 311.524.306.648,005 11.225.294.785,00 315.347.967.119,70 3.823.660.471,70 1,231,14 246.053.791.563,708.500.000.000,00 974.999.300,0059.819.176.256,00 Rp244.485.485.300 3.226.691.763,00 5.500.000.000,00 58.312.129.585,00 993.072.607.991,00981.847.313.206,00 Perencanaan 6.247.403.714,005.01 0,00 5.449.440.680,00 (797.963.034,00) (12,77)0,00 6.235.821.951,00 11.581.763,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5.449.440.680,00 0,000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 (12,77)5.449.440.680,000,00 (797.963.034,00)0,00 6.247.403.714,00 6.235.821.951,00 11.581.763,00 0,00 0,00 0,005.449.440.680,00 0,00 0,00 0,000,00 Keuangan 297.908.325.586,005.02 11.225.294.785,00 302.558.436.354,70 4.650.110.768,70 1,561,14 44.707.730.286,00 3.215.110.000,00 244.485.485.300,005.500.000.000,00 246.053.791.563,70 566.800.000,00 8.500.000.000,00 47.437.844.791,00 993.072.607.991,00981.847.313.206,00 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 1,56302.558.436.354,7011.225.294.785,00 4.650.110.768,701,14 297.908.325.586,00 44.707.730.286,00 3.215.110.000,00 5.500.000.000,00 244.485.485.300,00 566.800.000,0047.437.844.791,00 8.500.000.000,00 246.053.791.563,70 993.072.607.991,00981.847.313.206,00 Kepegawaian 7.368.577.348,005.03 0,00 7.340.090.085,00 (28.487.263,00) (0,39)0,00 7.368.577.348,00 0,00 0,000,00 0,00 408.199.300,00 0,00 6.931.890.785,00 0,000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 (0,39)7.340.090.085,000,00 (28.487.263,00)0,00 7.368.577.348,00 7.368.577.348,00 0,00 0,00 0,00 408.199.300,006.931.890.785,00 0,00 0,00 0,000,00 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.409.394.172,006 0,00 7.637.157.138,00 227.762.966,00 3,070,00 0,000,00 186.181.200,007.450.975.938,00 Rp0 25.021.200,00 0,00 7.384.372.972,00 0,000,00 Inspektorat 7.409.394.172,006.01 0,00 7.637.157.138,00 227.762.966,00 3,070,00 7.384.372.972,00 25.021.200,00 0,000,00 0,00 186.181.200,00 0,00 7.450.975.938,00 0,000,00 Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 3,077.637.157.138,000,00 227.762.966,000,00 7.409.394.172,00 7.384.372.972,00 25.021.200,00 0,00 0,00 186.181.200,007.450.975.938,00 0,00 0,00 0,000,00 UNSUR KEWILAYAHAN 22.123.887.490,007 (13.500.000,00) 21.055.747.553,00 (1.068.139.937,00) (4,83)(8,68) 0,000,00 628.332.400,0020.427.415.153,00 Rp0 909.694.770,00 0,00 21.214.192.720,00 142.000.000,00155.500.000,00 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) 22.123.887.490,007.01 (13.500.000,00) 21.055.747.553,00 (1.068.139.937,00) (4,83)(8,68) 21.214.192.720,00 909.694.770,00 0,000,00 0,00 628.332.400,00 0,00 20.427.415.153,00 142.000.000,00155.500.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 8 Tahun 2021 28 Oktober 2021 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.041.737.989.106,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 4 1.040.544.303.891,00 (1.193.685.215,00) (0,11)PENDAPATAN DAERAH 83.072.342.765,00 72.187.447.464,00 (10.884.895.301,00) (13,10)PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.1 5.620.041.253,00 0,005.620.041.253,00 0,00Pajak Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.2 5.763.491.900,00 0,175.773.491.900,00 10.000.000,00Retribusi Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.3 2.250.000.000,00 67,583.770.584.699,00 1.520.584.699,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 4.1.4 69.438.809.612,00 (17,88)57.023.329.612,00 (12.415.480.000,00)Lain-lain PAD yang Sah 939.510.551.210,00 936.786.281.296,00 (2.724.269.914,00) (0,29)PENDAPATAN TRANSFER0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 4.2 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 4.2.1 921.390.424.011,00 (1,28)909.598.181.150,00 (11.792.242.861,00)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 4.2.2 18.120.127.199,00 50,0427.188.100.146,00 9.067.972.947,00Pendapatan Transfer Antar Daerah 19.155.095.131,00 31.570.575.131,00 12.415.480.000,00 64,82LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 4.3 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 4.3.1 150.000.000,00 0,00150.000.000,00 0,00Pendapatan Hibah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 4.3.3 19.005.095.131,00 65,3331.420.575.131,00 12.415.480.000,00Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1.041.737.989.106,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 01 . 5 1.049.188.387.914,81 7.450.398.808,81 0,72BELANJA DAERAH 393.953.143.818,00 442.399.525.676,51 48.446.381.858,51 12,300.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.020.994.198,00 3.132.725.518,00 111.731.320,00 3,70 2.634.541.998,00 2.756.268.998,00 121.727.000,00 4,620.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.585.149.998,00 2.722.268.998,00 137.119.000,00 5,30 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 01 . 5.1.2 2.585.149.998,00 2.722.268.998,00 137.119.000,00 5,30Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 49.392.000,00 34.000.000,00 (15.392.000,00) (31,16) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 01 . 5.2.2 49.392.000,00 34.000.000,00 (15.392.000,00) (31,16)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.110.000,00 20.971.000,00 (3.139.000,00) (13,02)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 02Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.110.000,00 20.971.000,00 (3.139.000,00) (13,02) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 02 . 5.1.2 24.110.000,00 20.971.000,00 (3.139.000,00) (13,02)Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 03Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 03 . 5.1.2 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 44.486.200,00 33.203.170,00 (11.283.030,00) (25,36)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 04Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.486.200,00 33.203.170,00 (11.283.030,00) (25,36) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 04 . 5.1.2 44.486.200,00 33.203.170,00 (11.283.030,00) (25,36)Belanja Barang dan Jasa 13.975.000,00 10.652.000,00 (3.323.000,00) (23,78)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 05Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.975.000,00 10.652.000,00 (3.323.000,00) (23,78) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 05 . 5.1.2 13.975.000,00 10.652.000,00 (3.323.000,00) (23,78)Belanja Barang dan Jasa 263.531.000,00 271.480.350,00 7.949.350,00 3,020.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 06Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 263.531.000,00 271.480.350,00 7.949.350,00 3,02 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 06 . 5.1.2 263.531.000,00 271.480.350,00 7.949.350,00 3,02Belanja Barang dan Jasa 36.150.000,00 40.150.000,00 4.000.000,00 11,070.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 07Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 36.150.000,00 40.150.000,00 4.000.000,00 11,07 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 07 . 5.1.2 36.150.000,00 40.150.000,00 4.000.000,00 11,07Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 296.808.819.430,00 304.551.813.535,51 7.742.994.105,51 2,61 292.743.136.930,00 300.960.557.659,51 8.217.420.729,51 2,810.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 292.743.136.930,00 300.960.557.659,51 8.217.420.729,51 2,81 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.1 292.743.136.930,00 300.957.768.859,51 8.214.631.929,51 2,81Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 01 . 5.1.2 0,00 2.788.800,00 2.788.800,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 2.414.591.500,00 2.127.911.250,00 (286.680.250,00) (11,87)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 02Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.391.151.300,00 2.102.911.250,00 (288.240.050,00) (12,05) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 02 . 5.1.2 2.391.151.300,00 2.102.911.250,00 (288.240.050,00) (12,05)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 23.440.200,00 25.000.000,00 1.559.800,00 6,65 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 02 . 5.2.2 23.440.200,00 25.000.000,00 1.559.800,00 6,65Belanja Modal Peralatan dan Mesin 138.772.000,00 139.372.000,00 600.000,00 0,430.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 03Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 138.772.000,00 139.372.000,00 600.000,00 0,43 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 03 . 5.1.2 138.772.000,00 139.372.000,00 600.000,00 0,43Belanja Barang dan Jasa 564.866.000,00 375.118.626,00 (189.747.374,00) (33,59)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 04Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 564.866.000,00 375.118.626,00 (189.747.374,00) (33,59) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 04 . 5.1.2 564.866.000,00 375.118.626,00 (189.747.374,00) (33,59)Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 125.800.000,00 181.080.000,00 55.280.000,00 43,940.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 05Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 125.800.000,00 181.080.000,00 55.280.000,00 43,94 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 05 . 5.1.2 125.800.000,00 181.080.000,00 55.280.000,00 43,94Belanja Barang dan Jasa 456.113.000,00 410.234.000,00 (45.879.000,00) (10,06)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 456.113.000,00 410.234.000,00 (45.879.000,00) (10,06) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 07 . 5.1.2 456.113.000,00 410.234.000,00 (45.879.000,00) (10,06)Belanja Barang dan Jasa 365.540.000,00 357.540.000,00 (8.000.000,00) (2,19)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 08Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 365.540.000,00 357.540.000,00 (8.000.000,00) (2,19) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 08 . 5.1.2 365.540.000,00 357.540.000,00 (8.000.000,00) (2,19)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21.230.000,00 151.670.000,00 130.440.000,00 614,41 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.03 . 01Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.03 . 01 . 5.1.2 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 15.230.000,00 148.670.000,00 133.440.000,00 876,170.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.03 . 04Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.230.000,00 148.670.000,00 133.440.000,00 876,17 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.03 . 04 . 5.1.2 15.230.000,00 148.670.000,00 133.440.000,00 876,17Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.03 . 05Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.03 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.03 . 05 . 5.1.2 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.057.543.000,00 1.288.164.666,00 (769.378.334,00) (37,39) 514.858.000,00 134.221.000,00 (380.637.000,00) (73,93)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 514.858.000,00 134.221.000,00 (380.637.000,00) (73,93) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 02 . 5.1.2 514.858.000,00 134.221.000,00 (380.637.000,00) (73,93)Belanja Barang dan Jasa 814.200.000,00 825.000.000,00 10.800.000,00 1,330.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 03Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 814.200.000,00 825.000.000,00 10.800.000,00 1,33 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 03 . 5.1.2 814.200.000,00 825.000.000,00 10.800.000,00 1,33Belanja Barang dan Jasa 1.825.000,00 3.825.000,00 2.000.000,00 109,590.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 05Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.825.000,00 3.825.000,00 2.000.000,00 109,59 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 05 . 5.1.2 1.825.000,00 3.825.000,00 2.000.000,00 109,59Belanja Barang dan Jasa 369.445.000,00 227.711.896,00 (141.733.104,00) (38,36)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 09Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 369.445.000,00 227.711.896,00 (141.733.104,00) (38,36) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 09 . 5.1.2 369.445.000,00 227.711.896,00 (141.733.104,00) (38,36)Belanja Barang dan Jasa 47.999.000,00 47.999.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 10Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 47.999.000,00 47.999.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 10 . 5.1.2 47.999.000,00 47.999.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 309.216.000,00 49.407.770,00 (259.808.230,00) (84,02)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 11Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 309.216.000,00 49.407.770,00 (259.808.230,00) (84,02) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 11 . 5.1.2 309.216.000,00 49.407.770,00 (259.808.230,00) (84,02)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.298.128.441,00 41.738.525.735,00 440.397.294,00 1,07 293.342.330,00 213.458.201,00 (79.884.129,00) (27,23)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 293.342.330,00 213.458.201,00 (79.884.129,00) (27,23) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 01 . 5.1.2 293.342.330,00 213.458.201,00 (79.884.129,00) (27,23)Belanja Barang dan Jasa 12.642.302.529,00 14.541.361.675,00 1.899.059.146,00 15,020.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.342.226.639,00 13.419.120.650,00 2.076.894.011,00 18,31 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 02 . 5.1.2 11.342.226.639,00 13.419.120.650,00 2.076.894.011,00 18,31Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 1.300.075.890,00 1.122.241.025,00 (177.834.865,00) (13,68) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 02 . 5.2.2 1.300.075.890,00 1.122.241.025,00 (177.834.865,00) (13,68)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 443.631.300,00 314.699.902,00 (128.931.398,00) (29,06)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 139.705.000,00 67.035.002,00 (72.669.998,00) (52,02) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 03 . 5.1.2 139.705.000,00 67.035.002,00 (72.669.998,00) (52,02)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 303.926.300,00 247.664.900,00 (56.261.400,00) (18,51) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 03 . 5.2.2 303.926.300,00 247.664.900,00 (56.261.400,00) (18,51)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.306.233.340,00 20.848.920.437,00 542.687.097,00 2,670.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.764.415.940,00 20.134.176.717,00 369.760.777,00 1,87 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1.1 281.200.000,00 10.050.000,00 (271.150.000,00) (96,43)Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 04 . 5.1.2 19.483.215.940,00 20.124.126.717,00 640.910.777,00 3,29Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 541.817.400,00 714.743.720,00 172.926.320,00 31,92 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 04 . 5.2.2 408.523.400,00 607.243.720,00 198.720.320,00 48,64Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 04 . 5.2.3 133.294.000,00 107.500.000,00 (25.794.000,00) (19,35)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 977.094.525,00 946.790.569,00 (30.303.956,00) (3,10)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 970.070.025,00 946.790.569,00 (23.279.456,00) (2,40) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 05 . 5.1.2 970.070.025,00 946.790.569,00 (23.279.456,00) (2,40)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 7.024.500,00 0,00 (7.024.500,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 05 . 5.2.2 7.024.500,00 0,00 (7.024.500,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.860.000,00 27.560.000,00 (6.300.000,00) (18,61)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 33.860.000,00 27.560.000,00 (6.300.000,00) (18,61) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 06 . 5.1.2 33.860.000,00 27.560.000,00 (6.300.000,00) (18,61)Belanja Barang dan Jasa 1.016.721.387,00 1.306.762.387,00 290.041.000,00 28,530.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 07Penyediaan Bahan/Material 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.016.721.387,00 1.306.762.387,00 290.041.000,00 28,53 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 07 . 5.1.2 1.016.721.387,00 1.306.762.387,00 290.041.000,00 28,53Belanja Barang dan Jasa 65.378.000,00 31.171.000,00 (34.207.000,00) (52,32)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 08Fasilitasi Kunjungan Tamu 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 33.690.000,00 31.171.000,00 (2.519.000,00) (7,48) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 08 . 5.1.2 33.690.000,00 31.171.000,00 (2.519.000,00) (7,48)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 08 . 5.2 BELANJA MODAL 31.688.000,00 0,00 (31.688.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 08 . 5.2.2 31.688.000,00 0,00 (31.688.000,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.337.463.230,00 3.319.631.764,00 (2.017.831.466,00) (37,81)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.337.463.230,00 3.319.631.764,00 (2.017.831.466,00) (37,81) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 09 . 5.1.2 5.337.463.230,00 3.319.631.764,00 (2.017.831.466,00) (37,81)Belanja Barang dan Jasa 182.101.800,00 188.169.800,00 6.068.000,00 3,330.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 11Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 182.101.800,00 188.169.800,00 6.068.000,00 3,33 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06 . 11 . 5.1.2 182.101.800,00 188.169.800,00 6.068.000,00 3,33Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.354.802.350,00 14.844.938.370,00 (1.509.863.980,00) (9,23) 3.440.000.000,00 2.315.000.000,00 (1.125.000.000,00) (32,70)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 01Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 3.440.000.000,00 2.315.000.000,00 (1.125.000.000,00) (32,70) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 01 . 5.2.2 3.440.000.000,00 2.315.000.000,00 (1.125.000.000,00) (32,70)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 288.704.620,00 187.386.800,00 (101.317.820,00) (35,09)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 05Pengadaan Mebel 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 288.704.620,00 187.386.800,00 (101.317.820,00) (35,09) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 05 . 5.2.2 288.704.620,00 187.386.800,00 (101.317.820,00) (35,09)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 538.988.105,00 313.190.750,00 (225.797.355,00) (41,89)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 06Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 538.988.105,00 313.190.750,00 (225.797.355,00) (41,89) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2.2 522.988.105,00 297.190.750,00 (225.797.355,00) (43,17)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 06 . 5.2.3 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.705.703.650,00 4.210.167.500,00 504.463.850,00 13,610.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 07Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.919.640,00 5.919.640,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 07 . 5.1.2 0,00 5.919.640,00 5.919.640,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 07 . 5.2 BELANJA MODAL 3.705.703.650,00 4.204.247.860,00 498.544.210,00 13,45 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 07 . 5.2.1 3.000.000.000,00 3.994.080.360,00 994.080.360,00 33,14Belanja Modal Tanah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 07 . 5.2.2 384.703.650,00 200.167.500,00 (184.536.150,00) (47,97)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 07 . 5.2.3 235.000.000,00 0,00 (235.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 07 . 5.2.5 86.000.000,00 10.000.000,00 (76.000.000,00) (88,37)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.754.112.225,00 6.278.189.570,00 (475.922.655,00) (7,05)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.857.957.320,00 1.313.103.450,00 (544.853.870,00) (29,33) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 10 . 5.1.2 1.857.957.320,00 1.313.103.450,00 (544.853.870,00) (29,33)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 10 . 5.2 BELANJA MODAL 4.896.154.905,00 4.965.086.120,00 68.931.215,00 1,41 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 10 . 5.2.2 1.545.158.105,00 1.278.035.600,00 (267.122.505,00) (17,29)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 10 . 5.2.3 2.620.996.800,00 2.957.050.520,00 336.053.720,00 12,82Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 10 . 5.2.4 730.000.000,00 730.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.627.293.750,00 1.541.003.750,00 (86.290.000,00) (5,30)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 11Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.101.361.637,00 911.633.437,00 (189.728.200,00) (17,23) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 11 . 5.1.2 1.101.361.637,00 911.633.437,00 (189.728.200,00) (17,23)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 525.932.113,00 629.370.313,00 103.438.200,00 19,67 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2.2 512.932.113,00 616.370.313,00 103.438.200,00 20,17Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.07 . 11 . 5.2.3 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.743.260.985,00 22.857.678.738,00 (885.582.247,00) (3,73) 306.114.000,00 275.244.500,00 (30.869.500,00) (10,08)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 306.114.000,00 275.244.500,00 (30.869.500,00) (10,08) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 01 . 5.1.2 306.114.000,00 275.244.500,00 (30.869.500,00) (10,08)Belanja Barang dan Jasa 1.779.843.760,00 1.591.107.119,00 (188.736.641,00) (10,60)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.771.843.760,00 1.591.107.119,00 (180.736.641,00) (10,20) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 02 . 5.1.2 1.771.843.760,00 1.591.107.119,00 (180.736.641,00) (10,20)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 02 . 5.2.5 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.986.492.225,00 7.365.506.826,00 (620.985.399,00) (7,78)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.719.303.425,00 7.155.666.730,00 (563.636.695,00) (7,30) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 03 . 5.1.1 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 03 . 5.1.2 7.709.803.425,00 7.146.166.730,00 (563.636.695,00) (7,31)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 267.188.800,00 209.840.096,00 (57.348.704,00) (21,46) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 03 . 5.2.2 267.188.800,00 209.840.096,00 (57.348.704,00) (21,46)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.670.811.000,00 13.625.820.293,00 (44.990.707,00) (0,33)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.331.092.600,00 13.507.997.293,00 176.904.693,00 1,33 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.1 1.050.000.000,00 0,00 (1.050.000.000,00) (100,00)Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 04 . 5.1.2 12.281.092.600,00 13.507.997.293,00 1.226.904.693,00 9,99Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 339.718.400,00 117.823.000,00 (221.895.400,00) (65,32) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 04 . 5.2.2 339.718.400,00 109.823.000,00 (229.895.400,00) (67,67)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.08 . 04 . 5.2.4 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.877.088.814,00 8.326.883.514,00 449.794.700,00 5,71 2.325.780.325,00 2.404.941.212,00 79.160.887,00 3,400.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.325.780.325,00 2.404.941.212,00 79.160.887,00 3,40 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 01 . 5.1.2 2.325.780.325,00 2.404.941.212,00 79.160.887,00 3,40Belanja Barang dan Jasa 1.616.437.089,00 1.437.373.303,00 (179.063.786,00) (11,08)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.616.437.089,00 1.437.373.303,00 (179.063.786,00) (11,08) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 02 . 5.1.2 1.616.437.089,00 1.437.373.303,00 (179.063.786,00) (11,08)Belanja Barang dan Jasa 99.426.000,00 86.519.900,00 (12.906.100,00) (12,98)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 99.426.000,00 86.519.900,00 (12.906.100,00) (12,98) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 06 . 5.1.2 99.426.000,00 86.519.900,00 (12.906.100,00) (12,98)Belanja Barang dan Jasa 2.624.180.000,00 2.612.419.280,00 (11.760.720,00) (0,45)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 07Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.624.180.000,00 2.612.419.280,00 (11.760.720,00) (0,45) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 07 . 5.1.2 2.624.180.000,00 2.612.419.280,00 (11.760.720,00) (0,45)Belanja Barang dan Jasa 993.310.400,00 1.583.375.819,00 590.065.419,00 59,400.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 857.310.400,00 1.225.875.819,00 368.565.419,00 42,99 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 09 . 5.1.2 857.310.400,00 1.225.875.819,00 368.565.419,00 42,99Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 136.000.000,00 357.500.000,00 221.500.000,00 162,87 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 09 . 5.2.3 136.000.000,00 357.500.000,00 221.500.000,00 162,87Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.754.000,00 191.114.000,00 (8.640.000,00) (4,33)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 10Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 199.754.000,00 191.114.000,00 (8.640.000,00) (4,33) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 10 . 5.1.2 199.754.000,00 191.114.000,00 (8.640.000,00) (4,33)Belanja Barang dan Jasa 18.201.000,00 11.140.000,00 (7.061.000,00) (38,79)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 11Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 18.201.000,00 11.140.000,00 (7.061.000,00) (38,79) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.09 . 11 . 5.1.2 18.201.000,00 11.140.000,00 (7.061.000,00) (38,79)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 43.000.000.000,00 43.000.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000.000,00 43.000.000.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.10 . 01Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 40.240.000.000,00 40.240.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.1 0,00 20.436.198.282,00 20.436.198.282,00 0,00Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.10 . 01 . 5.1.2 0,00 19.803.801.718,00 19.803.801.718,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 2.760.000.000,00 2.760.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2.2 0,00 1.953.000.000,00 1.953.000.000,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.10 . 01 . 5.2.3 0,00 807.000.000,00 807.000.000,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.11 . 02Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.11 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.11 . 02 . 5.1.2 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 748.600.000,00 778.000.000,00 29.400.000,00 3,93 748.600.000,00 778.000.000,00 29.400.000,00 3,930.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.12 . 01Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.12 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 748.600.000,00 778.000.000,00 29.400.000,00 3,93 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.12 . 01 . 5.1.2 748.600.000,00 778.000.000,00 29.400.000,00 3,93Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.13 Penataan Organisasi 773.098.000,00 600.225.600,00 (172.872.400,00) (22,36) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 177.098.000,00 260.625.000,00 83.527.000,00 47,160.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.13 . 01Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.13 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 177.098.000,00 260.625.000,00 83.527.000,00 47,16 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.13 . 01 . 5.1.2 177.098.000,00 260.625.000,00 83.527.000,00 47,16Belanja Barang dan Jasa 353.320.000,00 116.265.400,00 (237.054.600,00) (67,09)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.13 . 02Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.13 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 353.320.000,00 116.265.400,00 (237.054.600,00) (67,09) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.13 . 02 . 5.1.2 353.320.000,00 116.265.400,00 (237.054.600,00) (67,09)Belanja Barang dan Jasa 242.680.000,00 142.935.200,00 (99.744.800,00) (41,10)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.13 . 03Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.13 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 242.680.000,00 142.935.200,00 (99.744.800,00) (41,10) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.13 . 03 . 5.1.2 242.680.000,00 142.935.200,00 (99.744.800,00) (41,10)Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.400.000,00 80.400.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.13 . 05Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.13 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.13 . 05 . 5.1.2 0,00 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.159.578.600,00 1.038.900.000,00 (120.678.600,00) (10,41) 700.447.000,00 388.800.000,00 (311.647.000,00) (44,49)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 01Fasilitasi Keprotokolan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 641.952.000,00 358.800.000,00 (283.152.000,00) (44,11) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 01 . 5.1.2 641.952.000,00 358.800.000,00 (283.152.000,00) (44,11)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 58.495.000,00 30.000.000,00 (28.495.000,00) (48,71) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 01 . 5.2.2 58.495.000,00 30.000.000,00 (28.495.000,00) (48,71)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 115.506.000,00 279.800.000,00 164.294.000,00 142,240.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 02Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 105.531.000,00 259.800.000,00 154.269.000,00 146,18 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 02 . 5.1.2 105.531.000,00 259.800.000,00 154.269.000,00 146,18Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 9.975.000,00 20.000.000,00 10.025.000,00 100,50 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 02 . 5.2.2 9.975.000,00 20.000.000,00 10.025.000,00 100,50Belanja Modal Peralatan dan Mesin 343.625.600,00 370.300.000,00 26.674.400,00 7,760.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 03Pendokumentasian Tugas Pimpinan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 199.325.600,00 252.000.000,00 52.674.400,00 26,43 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 03 . 5.1.2 199.325.600,00 252.000.000,00 52.674.400,00 26,43Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 144.300.000,00 118.300.000,00 (26.000.000,00) (18,02) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.14 . 03 . 5.2.2 144.300.000,00 118.300.000,00 (26.000.000,00) (18,02)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.315.370.000,00 4.677.002.500,00 361.632.500,00 8,380.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 54.300.000,00 54.300.000,00 0,00 0,00 54.300.000,00 54.300.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01Pembahasan KUA dan PPAS 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 54.300.000,00 54.300.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1.2 54.300.000,00 54.300.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 636.400.000,00 537.280.000,00 (99.120.000,00) (15,58) 460.400.000,00 367.280.000,00 (93.120.000,00) (20,23)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 02Pendalaman Tugas DPRD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 460.400.000,00 367.280.000,00 (93.120.000,00) (20,23) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 02 . 5.1.2 460.400.000,00 367.280.000,00 (93.120.000,00) (20,23)Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 03Publikasi dan Dokumentasi Dewan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 03 . 5.1.2 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 60.000.000,00 (6.000.000,00) (9,09)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 04Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 66.000.000,00 60.000.000,00 (6.000.000,00) (9,09) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 04 . 5.1.2 66.000.000,00 60.000.000,00 (6.000.000,00) (9,09)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 822.150.000,00 943.150.000,00 121.000.000,00 14,72 540.500.000,00 759.000.000,00 218.500.000,00 40,430.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 01Kunjungan Kerja dalam Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 540.500.000,00 759.000.000,00 218.500.000,00 40,43 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 01 . 5.1.2 540.500.000,00 759.000.000,00 218.500.000,00 40,43Belanja Barang dan Jasa 281.650.000,00 184.150.000,00 (97.500.000,00) (34,62)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 03Pelaksanaan Reses 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 281.650.000,00 184.150.000,00 (97.500.000,00) (34,62) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 03 . 5.1.2 281.650.000,00 184.150.000,00 (97.500.000,00) (34,62)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 173.900.000,00 150.900.000,00 (23.000.000,00) (13,23) 173.900.000,00 150.900.000,00 (23.000.000,00) (13,23)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.07 . 02Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.07 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 173.900.000,00 150.900.000,00 (23.000.000,00) (13,23) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.07 . 02 . 5.1.2 173.900.000,00 150.900.000,00 (23.000.000,00) (13,23)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 2.445.620.000,00 2.863.372.500,00 417.752.500,00 17,08 2.200.650.000,00 2.618.650.000,00 418.000.000,00 18,990.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.08 . 01Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.08 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.200.650.000,00 2.618.650.000,00 418.000.000,00 18,99 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.08 . 01 . 5.1.2 2.200.650.000,00 2.618.650.000,00 418.000.000,00 18,99Belanja Barang dan Jasa 244.970.000,00 244.722.500,00 (247.500,00) (0,10)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.08 . 03Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.08 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 244.970.000,00 244.722.500,00 (247.500,00) (0,10) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.08 . 03 . 5.1.2 244.970.000,00 244.722.500,00 (247.500,00) (0,10)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00) 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.15 . 02Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.15 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.15 . 02 . 5.1.2 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 798.392.100,00 2.135.174.450,00 1.336.782.350,00 167,430.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Kepegawaian Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 234.010.100,00 1.413.797.100,00 1.179.787.000,00 504,16 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 806.000.000,00 806.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1.2 0,00 806.000.000,00 806.000.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 394.000.000,00 394.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.2.2 0,00 394.000.000,00 394.000.000,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149.996.000,00 100.440.000,00 (49.556.000,00) (33,04)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 06Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 149.996.000,00 100.440.000,00 (49.556.000,00) (33,04) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 06 . 5.1.2 149.996.000,00 100.440.000,00 (49.556.000,00) (33,04)Belanja Barang dan Jasa 84.014.100,00 113.357.100,00 29.343.000,00 34,930.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 10Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 84.014.100,00 113.357.100,00 29.343.000,00 34,93 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 10 . 5.1.2 84.014.100,00 113.357.100,00 29.343.000,00 34,93Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 315.112.000,00 302.148.500,00 (12.963.500,00) (4,11) 146.231.000,00 135.426.750,00 (10.804.250,00) (7,39)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01Pengelolaan Mutasi ASN 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 146.231.000,00 135.426.750,00 (10.804.250,00) (7,39) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1.2 146.231.000,00 135.426.750,00 (10.804.250,00) (7,39)Belanja Barang dan Jasa 168.881.000,00 166.721.750,00 (2.159.250,00) (1,28)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 168.881.000,00 166.721.750,00 (2.159.250,00) (1,28) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1.2 168.881.000,00 166.721.750,00 (2.159.250,00) (1,28)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 149.443.000,00 321.191.500,00 171.748.500,00 114,93 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02Pengelolaan Assessment Center RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1.2 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 149.443.000,00 101.191.500,00 (48.251.500,00) (32,29)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 149.443.000,00 101.191.500,00 (48.251.500,00) (32,29) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1.2 149.443.000,00 101.191.500,00 (48.251.500,00) (32,29)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 99.827.000,00 98.037.350,00 (1.789.650,00) (1,79) 99.827.000,00 98.037.350,00 (1.789.650,00) (1,79)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 02Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 99.827.000,00 98.037.350,00 (1.789.650,00) (1,79) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 02 . 5.1.2 99.827.000,00 98.037.350,00 (1.789.650,00) (1,79)Belanja Barang dan Jasa 496.689.000,00 432.275.700,00 (64.413.300,00) (12,97)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pemberdayaan Sosial 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 283.975.000,00 349.397.250,00 65.422.250,00 23,04 283.975.000,00 349.397.250,00 65.422.250,00 23,040.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 283.975.000,00 349.397.250,00 65.422.250,00 23,04 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 283.975.000,00 349.397.250,00 65.422.250,00 23,04Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 212.714.000,00 82.878.450,00 (129.835.550,00) (61,04) 63.291.000,00 32.878.450,00 (30.412.550,00) (48,05)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 63.291.000,00 32.878.450,00 (30.412.550,00) (48,05) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1.2 63.291.000,00 32.878.450,00 (30.412.550,00) (48,05)Belanja Barang dan Jasa 147.923.000,00 50.000.000,00 (97.923.000,00) (66,20)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 147.923.000,00 50.000.000,00 (97.923.000,00) (66,20) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1.2 147.923.000,00 50.000.000,00 (97.923.000,00) (66,20)Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 05Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 05 . 5.1.2 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 704.785.900,00 667.639.500,00 (37.146.400,00) (5,27)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pembinaan Perpustakaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 534.785.900,00 537.785.000,00 2.999.100,00 0,56 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 190.927.000,00 193.927.000,00 3.000.000,00 1,570.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 190.927.000,00 190.927.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2.2 190.927.000,00 190.927.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 343.858.900,00 343.858.000,00 (900,00) 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08Pengembangan Bahan Pustaka 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5.2 BELANJA MODAL 343.858.900,00 343.858.000,00 (900,00) 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5.2.2 262.788.900,00 262.788.000,00 (900,00) 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5.2.5 81.070.000,00 81.070.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 170.000.000,00 129.854.500,00 (40.145.500,00) (23,62) 122.354.000,00 86.508.500,00 (35.845.500,00) (29,30)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 122.354.000,00 86.508.500,00 (35.845.500,00) (29,30) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1.2 122.354.000,00 86.508.500,00 (35.845.500,00) (29,30)Belanja Barang dan Jasa 47.646.000,00 43.346.000,00 (4.300.000,00) (9,02)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 23.646.000,00 19.346.000,00 (4.300.000,00) (18,18) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1.2 23.646.000,00 19.346.000,00 (4.300.000,00) (18,18)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04 . 5.2.2 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.237.767.742,00 68.059.184.897,00 (34.178.582.845,00) (33,43)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 32.644.559.197,00 41.013.671.773,00 8.369.112.576,00 25,64 11.117.930.000,00 10.839.792.576,00 (278.137.424,00) (2,50)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 236.530.000,00 236.530.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1.2 236.530.000,00 236.530.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 10.881.400.000,00 10.603.262.576,00 (278.137.424,00) (2,56) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.2.2 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.2.3 10.875.400.000,00 10.597.262.576,00 (278.137.424,00) (2,56)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 8.653.050.000,00 8.653.050.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 45.890.000,00 45.890.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1.2 0,00 45.890.000,00 45.890.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 8.607.160.000,00 8.607.160.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07 . 5.2.2 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07 . 5.2.3 0,00 8.557.160.000,00 8.557.160.000,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.780.850,00 26.748.450,00 4.967.600,00 22,810.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 10Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 5.473.000,00 10.467.000,00 4.994.000,00 91,25 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 10 . 5.1.2 5.473.000,00 10.467.000,00 4.994.000,00 91,25Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 10 . 5.2 BELANJA MODAL 16.307.850,00 16.281.450,00 (26.400,00) (0,16) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 10 . 5.2.2 16.307.850,00 16.281.450,00 (26.400,00) (0,16)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.855.661.662,00 4.855.661.662,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 12Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 4.855.661.662,00 4.855.661.662,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 12 . 5.2.2 4.855.661.662,00 4.855.661.662,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.304.000.000,00 4.304.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 13Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 0,00 (600.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 13 . 5.1.2 600.000.000,00 0,00 (600.000.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 13 . 5.2 BELANJA MODAL 3.704.000.000,00 4.304.000.000,00 600.000.000,00 16,20 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 13 . 5.2.2 2.774.000.000,00 2.774.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 13 . 5.2.4 930.000.000,00 1.530.000.000,00 600.000.000,00 64,52Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.698.474.230,00 9.698.474.230,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 14Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 14 . 5.2 BELANJA MODAL 9.698.474.230,00 9.698.474.230,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 14 . 5.2.2 9.698.474.230,00 9.698.474.230,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.342.124.930,00 2.306.708.930,00 (35.416.000,00) (1,51)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 16Pengadaan Obat, Vaksin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.295.124.930,00 2.279.124.930,00 (16.000.000,00) (0,70) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 16 . 5.1.1 398.500.000,00 0,00 (398.500.000,00) (100,00)Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 16 . 5.1.2 1.896.624.930,00 2.279.124.930,00 382.500.000,00 20,17Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 16 . 5.2 BELANJA MODAL 47.000.000,00 27.584.000,00 (19.416.000,00) (41,31) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 16 . 5.2.2 30.000.000,00 17.000.000,00 (13.000.000,00) (43,33)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 16 . 5.2.3 17.000.000,00 10.584.000,00 (6.416.000,00) (37,74)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 181.358.525,00 232.806.925,00 51.448.400,00 28,370.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 17Pengadaan Bahan Habis Pakai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 173.485.100,00 219.996.925,00 46.511.825,00 26,81 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 17 . 5.1.2 173.485.100,00 219.996.925,00 46.511.825,00 26,81Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 17 . 5.2 BELANJA MODAL 7.873.425,00 12.810.000,00 4.936.575,00 62,70 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 17 . 5.2.2 7.873.425,00 12.810.000,00 4.936.575,00 62,70Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.969.000,00 30.969.000,00 (5.000.000,00) (13,90)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 18Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.969.000,00 30.969.000,00 (5.000.000,00) (13,90) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 18 . 5.1.2 35.969.000,00 30.969.000,00 (5.000.000,00) (13,90)Belanja Barang dan Jasa 87.260.000,00 65.460.000,00 (21.800.000,00) (24,98)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 20Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 87.260.000,00 65.460.000,00 (21.800.000,00) (24,98) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 20 . 5.1.2 87.260.000,00 65.460.000,00 (21.800.000,00) (24,98)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 68.581.900.545,00 26.076.805.124,00 (42.505.095.421,00) (61,98) 19.888.000,00 19.888.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.888.000,00 19.888.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1.2 19.888.000,00 19.888.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 10.111.000,00 10.111.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.111.000,00 10.111.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1.2 10.111.000,00 10.111.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 35.859.000,00 35.859.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 35.859.000,00 35.859.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1.2 35.859.000,00 35.859.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 06Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 06 . 5.1.2 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 31.950.000,00 31.950.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 11Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 31.950.000,00 31.950.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 11 . 5.1.2 31.950.000,00 31.950.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 12Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 12 . 5.1.2 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 749.499.800,00 749.499.800,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 15Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 749.499.800,00 749.499.800,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1.1 8.520.000,00 0,00 (8.520.000,00) (100,00)Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 15 . 5.1.2 740.979.800,00 749.499.800,00 8.520.000,00 1,15Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 76.202.000,00 48.575.000,00 (27.627.000,00) (36,25)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 17Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 76.202.000,00 48.575.000,00 (27.627.000,00) (36,25) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 17 . 5.1.2 76.202.000,00 48.575.000,00 (27.627.000,00) (36,25)Belanja Barang dan Jasa 208.764.000,00 202.901.424,00 (5.862.576,00) (2,81)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 18Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1 BELANJA OPERASI 208.764.000,00 202.901.424,00 (5.862.576,00) (2,81) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 18 . 5.1.2 208.764.000,00 202.901.424,00 (5.862.576,00) (2,81)Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 20Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 20 . 5.1.2 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 24.604.000,00 24.604.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 22Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.604.000,00 24.604.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 22 . 5.1.2 24.604.000,00 24.604.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 61.866.000,00 61.866.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 23Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 23 . 5.1 BELANJA OPERASI 58.406.000,00 58.406.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 23 . 5.1.2 58.406.000,00 58.406.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 23 . 5.2 BELANJA MODAL 3.460.000,00 3.460.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 23 . 5.2.2 3.460.000,00 3.460.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.569.000,00 27.569.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 25Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 27.569.000,00 27.569.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 25 . 5.1.2 27.569.000,00 27.569.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 7.752.510.290,00 7.707.899.250,00 (44.611.040,00) (0,58)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 26Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 26 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.257.007.790,00 7.037.524.980,00 (219.482.810,00) (3,02) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 26 . 5.1.1 2.690.750.000,00 0,00 (2.690.750.000,00) (100,00)Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 26 . 5.1.2 4.566.257.790,00 7.037.524.980,00 2.471.267.190,00 54,12Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 26 . 5.2 BELANJA MODAL 495.502.500,00 670.374.270,00 174.871.770,00 35,29 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 26 . 5.2.2 495.502.500,00 660.374.270,00 164.871.770,00 33,27Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 26 . 5.2.3 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 43.000.000.000,00 0,00 (43.000.000.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 32Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 32 . 5.1 BELANJA OPERASI 39.990.000.000,00 0,00 (39.990.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 32 . 5.1.1 20.210.000.000,00 0,00 (20.210.000.000,00) (100,00)Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 32 . 5.1.2 19.780.000.000,00 0,00 (19.780.000.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 32 . 5.2 BELANJA MODAL 3.010.000.000,00 0,00 (3.010.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 32 . 5.2.2 2.408.000.000,00 0,00 (2.408.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 32 . 5.2.3 602.000.000,00 0,00 (602.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.503.283.455,00 17.076.288.750,00 573.005.295,00 3,470.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 34Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 34 . 5.1 BELANJA OPERASI 16.051.362.875,00 16.513.658.120,00 462.295.245,00 2,88 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 34 . 5.1.1 1.168.000.000,00 0,00 (1.168.000.000,00) (100,00)Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 34 . 5.1.2 14.883.362.875,00 16.513.658.120,00 1.630.295.245,00 10,95Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 34 . 5.2 BELANJA MODAL 451.920.580,00 562.630.630,00 110.710.050,00 24,50 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 34 . 5.2.2 371.920.580,00 483.080.630,00 111.160.050,00 29,89Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 34 . 5.2.3 80.000.000,00 79.550.000,00 (450.000,00) (0,56)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31.494.000,00 31.493.900,00 (100,00) 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 36Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 31.494.000,00 5.993.900,00 (25.500.100,00) (80,97) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1.2 31.494.000,00 5.993.900,00 (25.500.100,00) (80,97)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 36 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 36 . 5.2.2 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 100.000.000,00 65.400.000,00 (34.600.000,00) (34,60) 100.000.000,00 65.400.000,00 (34.600.000,00) (34,60)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 65.400.000,00 (34.600.000,00) (34,60) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1.2 100.000.000,00 65.400.000,00 (34.600.000,00) (34,60)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 911.308.000,00 903.308.000,00 (8.000.000,00) (0,88) 911.308.000,00 903.308.000,00 (8.000.000,00) (0,88)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 03Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 911.308.000,00 903.308.000,00 (8.000.000,00) (0,88) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 03 . 5.1.2 911.308.000,00 903.308.000,00 (8.000.000,00) (0,88)Belanja Barang dan Jasa 3.821.822.550,00 2.046.966.560,00 (1.774.855.990,00) (46,44)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 991.872.000,00 667.145.260,00 (324.726.740,00) (32,74) 326.911.000,00 169.513.600,00 (157.397.400,00) (48,15)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01Penataan Administrasi Pemerintahan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 326.911.000,00 169.513.600,00 (157.397.400,00) (48,15) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 326.911.000,00 169.513.600,00 (157.397.400,00) (48,15)Belanja Barang dan Jasa 242.278.000,00 217.212.000,00 (25.066.000,00) (10,35)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 242.278.000,00 217.212.000,00 (25.066.000,00) (10,35) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1.2 242.278.000,00 217.212.000,00 (25.066.000,00) (10,35)Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 422.683.000,00 280.419.660,00 (142.263.340,00) (33,66)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 422.683.000,00 280.419.660,00 (142.263.340,00) (33,66) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1.2 422.683.000,00 280.419.660,00 (142.263.340,00) (33,66)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2.113.461.300,00 896.847.300,00 (1.216.614.000,00) (57,57) 1.047.876.000,00 393.217.000,00 (654.659.000,00) (62,47)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.047.876.000,00 393.217.000,00 (654.659.000,00) (62,47) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1.2 1.047.876.000,00 393.217.000,00 (654.659.000,00) (62,47)Belanja Barang dan Jasa 808.700.300,00 388.670.300,00 (420.030.000,00) (51,94)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 767.533.000,00 355.503.000,00 (412.030.000,00) (53,68) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1.2 767.533.000,00 355.503.000,00 (412.030.000,00) (53,68)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 41.167.300,00 33.167.300,00 (8.000.000,00) (19,43) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2.2 23.167.300,00 23.167.300,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2.5 18.000.000,00 10.000.000,00 (8.000.000,00) (44,44)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 256.885.000,00 114.960.000,00 (141.925.000,00) (55,25)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 256.885.000,00 114.960.000,00 (141.925.000,00) (55,25) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1.2 256.885.000,00 114.960.000,00 (141.925.000,00) (55,25)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 566.489.250,00 382.974.000,00 (183.515.250,00) (32,40) 200.000.000,00 149.160.000,00 (50.840.000,00) (25,42)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 149.160.000,00 (50.840.000,00) (25,42) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1.1 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1.2 145.000.000,00 149.160.000,00 4.160.000,00 2,87Belanja Barang dan Jasa 246.493.500,00 151.478.000,00 (95.015.500,00) (38,55)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02Fasilitasi Bantuan Hukum 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 246.493.500,00 151.478.000,00 (95.015.500,00) (38,55) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1.2 246.493.500,00 151.478.000,00 (95.015.500,00) (38,55)Belanja Barang dan Jasa 119.995.750,00 82.336.000,00 (37.659.750,00) (31,38)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 03Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 90.596.800,00 82.336.000,00 (8.260.800,00) (9,12) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1.1 11.600.000,00 0,00 (11.600.000,00) (100,00)Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1.2 78.996.800,00 82.336.000,00 3.339.200,00 4,23Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 29.398.950,00 0,00 (29.398.950,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 03 . 5.2.2 29.398.950,00 0,00 (29.398.950,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 150.000.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33) 150.000.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 03Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 03 . 5.1.2 150.000.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33)Belanja Barang dan Jasa 978.560.000,00 978.560.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pendaftaran Penduduk 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 978.560.000,00 978.560.000,00 0,00 0,00 978.560.000,00 978.560.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 978.560.000,00 978.560.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1.2 978.560.000,00 978.560.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0,00 132.821.000,00 132.821.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 0,00 132.821.000,00 132.821.000,00 0,00 0,00 132.821.000,00 132.821.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 01Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 132.821.000,00 132.821.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 01 . 5.1.2 0,00 132.821.000,00 132.821.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 55.020.000,00 46.587.000,00 (8.433.000,00) (15,33)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 55.020.000,00 46.587.000,00 (8.433.000,00) (15,33) 55.020.000,00 46.587.000,00 (8.433.000,00) (15,33)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 55.020.000,00 46.587.000,00 (8.433.000,00) (15,33) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1.2 55.020.000,00 46.587.000,00 (8.433.000,00) (15,33)Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 46.881.500,00 (23.118.500,00) (33,03)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pengelolaan Arsip 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000,00 46.881.500,00 (23.118.500,00) (33,03) 70.000.000,00 46.881.500,00 (23.118.500,00) (33,03)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 46.881.500,00 (13.118.500,00) (21,86) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 60.000.000,00 46.881.500,00 (13.118.500,00) (21,86)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2.2 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 533.748.000,00 647.140.000,00 113.392.000,00 21,240.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 533.748.000,00 647.140.000,00 113.392.000,00 21,24 27.246.000,00 0,00 (27.246.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 27.246.000,00 0,00 (27.246.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1.2 27.246.000,00 0,00 (27.246.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1.2 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 333.494.000,00 513.198.000,00 179.704.000,00 53,890.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05Pengelolaan Media Komunikasi Publik 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 333.494.000,00 513.198.000,00 179.704.000,00 53,89 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1.2 333.494.000,00 513.198.000,00 179.704.000,00 53,89Belanja Barang dan Jasa 52.800.000,00 83.950.000,00 31.150.000,00 59,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 06Pelayanan Informasi Publik 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 52.800.000,00 83.950.000,00 31.150.000,00 59,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 06 . 5.1.2 52.800.000,00 83.950.000,00 31.150.000,00 59,00Belanja Barang dan Jasa 108.208.000,00 37.992.000,00 (70.216.000,00) (64,89)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 12Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 108.208.000,00 37.992.000,00 (70.216.000,00) (64,89) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 12 . 5.1.2 108.208.000,00 37.992.000,00 (70.216.000,00) (64,89)Belanja Barang dan Jasa 273.462.833.560,00 278.034.182.823,70 4.571.349.263,70 1,670.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 975.808.900,00 914.807.900,00 (61.001.000,00) (6,25) 157.953.900,00 152.953.900,00 (5.000.000,00) (3,17)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 157.953.900,00 152.953.900,00 (5.000.000,00) (3,17) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 157.953.900,00 152.953.900,00 (5.000.000,00) (3,17)Belanja Barang dan Jasa 159.657.650,00 152.577.650,00 (7.080.000,00) (4,43)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 159.657.650,00 152.577.650,00 (7.080.000,00) (4,43) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1.2 159.657.650,00 152.577.650,00 (7.080.000,00) (4,43)Belanja Barang dan Jasa 313.007.350,00 311.026.350,00 (1.981.000,00) (0,63)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 313.007.350,00 311.026.350,00 (1.981.000,00) (0,63) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1.2 313.007.350,00 311.026.350,00 (1.981.000,00) (0,63)Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 345.190.000,00 298.250.000,00 (46.940.000,00) (13,60)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 345.190.000,00 298.250.000,00 (46.940.000,00) (13,60) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5.1.2 345.190.000,00 298.250.000,00 (46.940.000,00) (13,60)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.036.905.800,00 961.503.800,00 (75.402.000,00) (7,27) 54.177.000,00 54.177.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 54.177.000,00 54.177.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1.2 54.177.000,00 54.177.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 131.842.000,00 176.842.000,00 45.000.000,00 34,130.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04Penatausahaan Pembiayaan Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 131.842.000,00 176.842.000,00 45.000.000,00 34,13 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1.2 131.842.000,00 176.842.000,00 45.000.000,00 34,13Belanja Barang dan Jasa 247.766.000,00 222.126.000,00 (25.640.000,00) (10,35)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 247.766.000,00 222.126.000,00 (25.640.000,00) (10,35) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 07 . 5.1.2 247.766.000,00 222.126.000,00 (25.640.000,00) (10,35)Belanja Barang dan Jasa 231.370.000,00 211.727.000,00 (19.643.000,00) (8,49)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 09Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 231.370.000,00 211.727.000,00 (19.643.000,00) (8,49) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 09 . 5.1.2 231.370.000,00 211.727.000,00 (19.643.000,00) (8,49)Belanja Barang dan Jasa 115.477.000,00 110.638.000,00 (4.839.000,00) (4,19)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 10Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 115.477.000,00 110.638.000,00 (4.839.000,00) (4,19) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 10 . 5.1.2 115.477.000,00 110.638.000,00 (4.839.000,00) (4,19)Belanja Barang dan Jasa 256.273.800,00 185.993.800,00 (70.280.000,00) (27,42)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 11Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 256.273.800,00 185.993.800,00 (70.280.000,00) (27,42) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 11 . 5.1.2 256.273.800,00 185.993.800,00 (70.280.000,00) (27,42)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 698.775.000,00 680.921.000,00 (17.854.000,00) (2,56) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 119.981.000,00 134.473.000,00 14.492.000,00 12,080.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 119.981.000,00 134.473.000,00 14.492.000,00 12,08 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1.2 119.981.000,00 134.473.000,00 14.492.000,00 12,08Belanja Barang dan Jasa 211.297.000,00 180.197.000,00 (31.100.000,00) (14,72)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 03Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 211.297.000,00 180.197.000,00 (31.100.000,00) (14,72) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1.2 211.297.000,00 180.197.000,00 (31.100.000,00) (14,72)Belanja Barang dan Jasa 310.793.000,00 271.487.000,00 (39.306.000,00) (12,65)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 05Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 310.793.000,00 271.487.000,00 (39.306.000,00) (12,65) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 05 . 5.1.2 310.793.000,00 271.487.000,00 (39.306.000,00) (12,65)Belanja Barang dan Jasa 56.704.000,00 94.764.000,00 38.060.000,00 67,120.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 06Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 56.704.000,00 94.764.000,00 38.060.000,00 67,12 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 06 . 5.1.2 56.704.000,00 94.764.000,00 38.060.000,00 67,12Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 270.301.385.860,00 275.166.692.123,70 4.865.306.263,70 1,80 270.301.385.860,00 275.166.692.123,70 4.865.306.263,70 1,800.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 08Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.315.900.560,00 20.612.900.560,00 297.000.000,00 1,46 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 08 . 5.1.2 2.911.200.000,00 0,00 (2.911.200.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 08 . 5.1.5 2.404.700.560,00 5.412.900.560,00 3.008.200.000,00 125,10Belanja Hibah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 08 . 5.1.6 15.000.000.000,00 15.200.000.000,00 200.000.000,00 1,33Belanja Bantuan Sosial 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 08 . 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.500.000.000,00 8.500.000.000,00 3.000.000.000,00 54,55 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 08 . 5.3.1 5.500.000.000,00 8.500.000.000,00 3.000.000.000,00 54,55Belanja Tidak Terduga 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 08 . 5.4 BELANJA TRANSFER 244.485.485.300,00 246.053.791.563,70 1.568.306.263,70 0,64 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 08 . 5.4.1 0,00 717.506.263,70 717.506.263,70 0,00Belanja Bagi Hasil 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 08 . 5.4.2 244.485.485.300,00 245.336.285.300,00 850.800.000,00 0,35Belanja Bantuan Keuangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 449.958.000,00 310.258.000,00 (139.700.000,00) (31,05) 449.958.000,00 310.258.000,00 (139.700.000,00) (31,05)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 03Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 449.958.000,00 310.258.000,00 (139.700.000,00) (31,05) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 03 . 5.1.2 449.958.000,00 310.258.000,00 (139.700.000,00) (31,05)Belanja Barang dan Jasa 55.467.430.133,00 56.710.557.833,00 1.243.127.700,00 2,240.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pengelolaan Pendidikan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 33.026.196.636,00 31.310.681.636,00 (1.715.515.000,00) (5,19) 1.553.433.000,00 1.553.433.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.553.433.000,00 0,00 (1.553.433.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1.2 1.553.433.000,00 0,00 (1.553.433.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 1.553.433.000,00 1.553.433.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5.2.3 0,00 1.553.433.000,00 1.553.433.000,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.900.718.000,00 3.550.718.000,00 (350.000.000,00) (8,97)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.900.718.000,00 0,00 (3.900.718.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5.1.2 3.900.718.000,00 0,00 (3.900.718.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 3.550.718.000,00 3.550.718.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5.2.3 0,00 3.550.718.000,00 3.550.718.000,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 374.188.000,00 254.188.000,00 (120.000.000,00) (32,07)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 11Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 374.188.000,00 0,00 (374.188.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 11 . 5.1.2 374.188.000,00 0,00 (374.188.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 11 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 254.188.000,00 254.188.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 11 . 5.2.3 0,00 254.188.000,00 254.188.000,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.157.977.000,00 4.125.977.000,00 (1.032.000.000,00) (20,01)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 12Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.462.977.000,00 2.850.977.000,00 (612.000.000,00) (17,67) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 12 . 5.1.2 3.462.977.000,00 2.850.977.000,00 (612.000.000,00) (17,67)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 1.695.000.000,00 1.275.000.000,00 (420.000.000,00) (24,78) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 12 . 5.2.2 150.000.000,00 105.000.000,00 (45.000.000,00) (30,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 12 . 5.2.3 1.545.000.000,00 1.170.000.000,00 (375.000.000,00) (24,27)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.576.715.505,00 2.576.715.505,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 14Pengadaan Mebel Sekolah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 14 . 5.2 BELANJA MODAL 2.576.715.505,00 2.576.715.505,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 14 . 5.2.2 2.576.715.505,00 2.576.715.505,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.840.000,00 81.840.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 23Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 23 . 5.1 BELANJA OPERASI 81.840.000,00 81.840.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 23 . 5.1.2 81.840.000,00 81.840.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 321.230.000,00 107.715.000,00 (213.515.000,00) (66,47)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 25Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 25 . 5.1 BELANJA OPERASI 321.230.000,00 107.715.000,00 (213.515.000,00) (66,47) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 25 . 5.1.2 321.230.000,00 107.715.000,00 (213.515.000,00) (66,47)Belanja Barang dan Jasa 19.060.095.131,00 19.060.095.131,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 28Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 28 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.259.076.105,00 15.259.076.105,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 28 . 5.1.1 5.701.528.539,00 5.701.528.539,00 0,00 0,00Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 28 . 5.1.2 9.557.547.566,00 9.557.547.566,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 28 . 5.2 BELANJA MODAL 3.801.019.026,00 3.801.019.026,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 28 . 5.2.5 3.801.019.026,00 3.801.019.026,00 0,00 0,00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 21.160.685.497,00 23.396.328.197,00 2.235.642.700,00 10,57 6.105.210.497,00 5.505.210.497,00 (600.000.000,00) (9,83)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02Penambahan Ruang Kelas Baru 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 6.105.210.497,00 5.505.210.497,00 (600.000.000,00) (9,83) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2.3 6.105.210.497,00 5.505.210.497,00 (600.000.000,00) (9,83)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 66.065.600,00 66.067.600,00 2.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 07Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 07 . 5.2 BELANJA MODAL 66.065.600,00 66.067.600,00 2.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 07 . 5.2.3 66.065.600,00 66.067.600,00 2.000,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.353.940.000,00 4.853.140.000,00 (1.500.800.000,00) (23,62)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 12Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 19.200.000,00 (280.800.000,00) (93,60) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 12 . 5.1.2 300.000.000,00 19.200.000,00 (280.800.000,00) (93,60)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 6.053.940.000,00 4.833.940.000,00 (1.220.000.000,00) (20,15) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 12 . 5.2.2 1.320.000.000,00 1.320.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 12 . 5.2.3 4.733.940.000,00 3.513.940.000,00 (1.220.000.000,00) (25,77)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 385.311.600,00 385.311.600,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 14Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 14 . 5.1 BELANJA OPERASI 385.311.600,00 0,00 (385.311.600,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 14 . 5.1.2 385.311.600,00 0,00 (385.311.600,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 14 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 385.311.600,00 385.311.600,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 14 . 5.2.3 0,00 385.311.600,00 385.311.600,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 215.447.800,00 215.447.800,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 24Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 24 . 5.1 BELANJA OPERASI 215.447.800,00 0,00 (215.447.800,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 24 . 5.1.2 215.447.800,00 0,00 (215.447.800,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 24 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 215.447.800,00 215.447.800,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 24 . 5.2.3 0,00 215.447.800,00 215.447.800,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 48.004.000,00 48.004.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 36Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1 BELANJA OPERASI 48.004.000,00 48.004.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 36 . 5.1.2 48.004.000,00 48.004.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 434.836.000,00 576.575.000,00 141.739.000,00 32,600.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 38Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 38 . 5.1 BELANJA OPERASI 434.836.000,00 576.575.000,00 141.739.000,00 32,60 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 38 . 5.1.2 434.836.000,00 576.575.000,00 141.739.000,00 32,60Belanja Barang dan Jasa 6.343.056.000,00 10.352.617.700,00 4.009.561.700,00 63,210.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 39Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 39 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.343.056.000,00 10.352.617.700,00 4.009.561.700,00 63,21 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 39 . 5.1.2 6.343.056.000,00 10.352.617.700,00 4.009.561.700,00 63,21Belanja Barang dan Jasa 830.364.000,00 1.015.504.000,00 185.140.000,00 22,300.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 40Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 40 . 5.1 BELANJA OPERASI 830.364.000,00 1.015.504.000,00 185.140.000,00 22,30 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 40 . 5.1.2 830.364.000,00 1.015.504.000,00 185.140.000,00 22,30Belanja Barang dan Jasa 378.450.000,00 378.450.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 41Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 41 . 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 41 . 5.1.2 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 41 . 5.2 BELANJA MODAL 333.450.000,00 333.450.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 41 . 5.2.2 333.450.000,00 333.450.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 864.100.000,00 1.587.100.000,00 723.000.000,00 83,67 439.174.000,00 539.174.000,00 100.000.000,00 22,770.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 439.174.000,00 0,00 (439.174.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02 . 5.1.2 439.174.000,00 0,00 (439.174.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 539.174.000,00 539.174.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02 . 5.2.3 0,00 539.174.000,00 539.174.000,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 12Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 12 . 5.2.2 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.160.000,00 656.160.000,00 603.000.000,00 1.134,310.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 13Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 41.160.000,00 327.660.000,00 286.500.000,00 696,06 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 13 . 5.1.2 41.160.000,00 327.660.000,00 286.500.000,00 696,06Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 13 . 5.2 BELANJA MODAL 12.000.000,00 328.500.000,00 316.500.000,00 2.637,50 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 13 . 5.2.2 12.000.000,00 328.500.000,00 316.500.000,00 2.637,50Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.402.000,00 48.402.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 15Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 48.402.000,00 48.402.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 15 . 5.1.2 48.402.000,00 48.402.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 24.040.000,00 44.040.000,00 20.000.000,00 83,190.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 16Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 24.040.000,00 44.040.000,00 20.000.000,00 83,19 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 16 . 5.1.2 24.040.000,00 44.040.000,00 20.000.000,00 83,19Belanja Barang dan Jasa 199.324.000,00 199.324.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 17Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 17 . 5.1 BELANJA OPERASI 199.324.000,00 199.324.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 17 . 5.1.2 199.324.000,00 199.324.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 416.448.000,00 416.448.000,00 0,00 0,00 343.000.000,00 343.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 12Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 343.000.000,00 343.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 12 . 5.1.2 343.000.000,00 343.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 73.448.000,00 73.448.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 16Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 16 . 5.1 BELANJA OPERASI 73.448.000,00 73.448.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 16 . 5.1.2 73.448.000,00 73.448.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 10.615.741.800,00 9.595.741.800,00 (1.020.000.000,00) (9,61)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.530.000.000,00 4.550.000.000,00 (980.000.000,00) (17,72) 1.830.000.000,00 1.000.000.000,00 (830.000.000,00) (45,36)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 10Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 10 . 5.1.2 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 10 . 5.2 BELANJA MODAL 1.830.000.000,00 995.000.000,00 (835.000.000,00) (45,63) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 10 . 5.2.3 1.830.000.000,00 995.000.000,00 (835.000.000,00) (45,63)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.700.000.000,00 3.550.000.000,00 (150.000.000,00) (4,05)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 46Normalisasi/Restorasi Sungai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 46 . 5.2 BELANJA MODAL 3.700.000.000,00 3.550.000.000,00 (150.000.000,00) (4,05) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 46 . 5.2.4 3.700.000.000,00 3.550.000.000,00 (150.000.000,00) (4,05)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.085.741.800,00 5.045.741.800,00 (40.000.000,00) (0,79) 1.644.000.000,00 1.644.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1.2 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2.4 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.441.741.800,00 3.401.741.800,00 (40.000.000,00) (1,16)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 14Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 14 . 5.1 BELANJA OPERASI 329.756.800,00 289.756.800,00 (40.000.000,00) (12,13) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 14 . 5.1.2 329.756.800,00 289.756.800,00 (40.000.000,00) (12,13)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 14 . 5.2 BELANJA MODAL 3.111.985.000,00 3.111.985.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 14 . 5.2.4 3.111.985.000,00 3.111.985.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.053.000.000,00 1.000.000.000,00 (53.000.000,00) (5,03)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.053.000.000,00 1.000.000.000,00 (53.000.000,00) (5,03) 1.053.000.000,00 1.000.000.000,00 (53.000.000,00) (5,03)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 1.000.000.000,00 997.000.000,00 33.233,33 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 3.000.000,00 1.000.000.000,00 997.000.000,00 33.233,33Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 1.050.000.000,00 0,00 (1.050.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2.3 1.050.000.000,00 0,00 (1.050.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 738.000.000,00 517.300.000,00 (220.700.000,00) (29,91)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 738.000.000,00 517.300.000,00 (220.700.000,00) (29,91) 738.000.000,00 517.300.000,00 (220.700.000,00) (29,91)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 734.000.000,00 517.300.000,00 (216.700.000,00) (29,52) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5.1.2 734.000.000,00 517.300.000,00 (216.700.000,00) (29,52)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5.2 BELANJA MODAL 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5.2.4 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 563.745.000,00 243.745.000,00 (320.000.000,00) (56,76)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pengembangan Kebudayaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 563.745.000,00 243.745.000,00 (320.000.000,00) (56,76) 490.000.000,00 170.000.000,00 (320.000.000,00) (65,31)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 262.800.000,00 4.800.000,00 (258.000.000,00) (98,17) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1.2 262.800.000,00 4.800.000,00 (258.000.000,00) (98,17)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 227.200.000,00 165.200.000,00 (62.000.000,00) (27,29) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.2.2 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.2.5 200.200.000,00 165.200.000,00 (35.000.000,00) (17,48)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 73.745.000,00 73.745.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 73.745.000,00 73.745.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1.2 73.745.000,00 73.745.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 103.609.000,00 93.609.000,00 (10.000.000,00) (9,65)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Pengendalian Penduduk 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 52.806.000,00 50.406.000,00 (2.400.000,00) (4,54) 52.806.000,00 50.406.000,00 (2.400.000,00) (4,54)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 52.806.000,00 50.406.000,00 (2.400.000,00) (4,54) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.1 16.548.000,00 16.548.000,00 0,00 0,00Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 36.258.000,00 33.858.000,00 (2.400.000,00) (6,62)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 50.803.000,00 43.203.000,00 (7.600.000,00) (14,96) 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 08Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 08 . 5.1.2 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 36.853.000,00 29.253.000,00 (7.600.000,00) (20,62)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 13Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 36.853.000,00 29.253.000,00 (7.600.000,00) (20,62) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 13 . 5.1.2 36.853.000,00 29.253.000,00 (7.600.000,00) (20,62)Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 59.671.000,00 0,00 (59.671.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 53.423.500,00 0,00 (53.423.500,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 53.423.500,00 0,00 (53.423.500,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 6.247.500,00 0,00 (6.247.500,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.2.2 6.247.500,00 0,00 (6.247.500,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.697.000,00 90.000.000,00 39.303.000,00 77,530.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.697.000,00 90.000.000,00 39.303.000,00 77,53 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1.2 50.697.000,00 90.000.000,00 39.303.000,00 77,53Belanja Barang dan Jasa 69.632.000,00 90.000.000,00 20.368.000,00 29,250.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 58.187.000,00 90.000.000,00 31.813.000,00 54,67 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1.2 58.187.000,00 90.000.000,00 31.813.000,00 54,67Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 11.445.000,00 0,00 (11.445.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.2.2 11.445.000,00 0,00 (11.445.000,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.239.042.388,00 5.456.842.388,00 (782.200.000,00) (12,54)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1.2 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 5.739.042.388,00 4.944.042.388,00 (795.000.000,00) (13,85) 3.850.000.000,00 3.055.000.000,00 (795.000.000,00) (20,65)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1.2 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 3.780.000.000,00 2.985.000.000,00 (795.000.000,00) (21,03) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2.2 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2.3 3.630.000.000,00 2.835.000.000,00 (795.000.000,00) (21,90)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.889.042.388,00 1.889.042.388,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 37.780.848,00 37.780.848,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1.2 37.780.848,00 37.780.848,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 1.851.261.540,00 1.851.261.540,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.2.2 1.851.261.540,00 1.851.261.540,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04 . 5.2.3 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.320.651.000,00 2.578.936.300,00 258.285.300,00 11,130.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.110.953.000,00 2.282.469.000,00 171.516.000,00 8,13 2.026.909.000,00 2.189.300.000,00 162.391.000,00 8,010.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.026.909.000,00 2.189.300.000,00 162.391.000,00 8,01 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 2.026.909.000,00 2.189.300.000,00 162.391.000,00 8,01Belanja Barang dan Jasa 84.044.000,00 93.169.000,00 9.125.000,00 10,860.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 84.044.000,00 93.169.000,00 9.125.000,00 10,86 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1.2 84.044.000,00 93.169.000,00 9.125.000,00 10,86Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0,00 80.358.000,00 80.358.000,00 0,00 0,00 80.358.000,00 80.358.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 80.358.000,00 80.358.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1.2 0,00 80.358.000,00 80.358.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1.2 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 Pengelolaan Satuan Polisi Pamongpraja dan Wilayatul Hisbah Aceh******) 175.098.000,00 181.509.300,00 6.411.300,00 3,66 175.098.000,00 181.509.300,00 6.411.300,00 3,660.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 02Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 175.098.000,00 181.509.300,00 6.411.300,00 3,66 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 02 . 5.1.2 175.098.000,00 181.509.300,00 6.411.300,00 3,66Belanja Barang dan Jasa 4.222.968.000,00 2.777.400.000,00 (1.445.568.000,00) (34,23)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.231.708.000,00 1.695.600.000,00 (536.108.000,00) (24,02) 2.231.708.000,00 1.695.600.000,00 (536.108.000,00) (24,02)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 931.708.000,00 1.695.600.000,00 763.892.000,00 81,99 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1.2 931.708.000,00 1.695.600.000,00 763.892.000,00 81,99Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 1.300.000.000,00 0,00 (1.300.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.2.5 1.300.000.000,00 0,00 (1.300.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 21.560.000,00 4.900.000,00 (16.660.000,00) (77,27) 21.560.000,00 4.900.000,00 (16.660.000,00) (77,27)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 21.560.000,00 4.900.000,00 (16.660.000,00) (77,27) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1.2 21.560.000,00 4.900.000,00 (16.660.000,00) (77,27)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.969.700.000,00 1.076.900.000,00 (892.800.000,00) (45,33) 1.969.700.000,00 1.076.900.000,00 (892.800.000,00) (45,33)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 01Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 294.700.000,00 1.076.900.000,00 782.200.000,00 265,42 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 01 . 5.1.2 294.700.000,00 1.076.900.000,00 782.200.000,00 265,42Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 1.675.000.000,00 0,00 (1.675.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 01 . 5.2.3 330.000.000,00 0,00 (330.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 01 . 5.2.5 1.345.000.000,00 0,00 (1.345.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 600.000.000,00 731.160.000,00 131.160.000,00 21,860.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 92.727.000,00 292.727.000,00 200.000.000,00 215,69 92.727.000,00 292.727.000,00 200.000.000,00 215,690.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.727.000,00 64.727.000,00 50.000.000,00 339,51 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1.2 14.727.000,00 64.727.000,00 50.000.000,00 339,51Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 78.000.000,00 228.000.000,00 150.000.000,00 192,31 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.2.2 78.000.000,00 228.000.000,00 150.000.000,00 192,31Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 0,00 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04 . 5.1.2 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 279.550.000,00 214.950.000,00 (64.600.000,00) (23,11) 146.450.000,00 146.450.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 01Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 16.450.000,00 16.450.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 01 . 5.1.2 16.450.000,00 16.450.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 01 . 5.2.2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 01 . 5.2.3 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 133.100.000,00 68.500.000,00 (64.600.000,00) (48,53)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 07Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 83.100.000,00 68.500.000,00 (14.600.000,00) (17,57) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 07 . 5.1.2 83.100.000,00 68.500.000,00 (14.600.000,00) (17,57)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 07 . 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.05 . 07 . 5.2.3 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 207.273.000,00 203.033.000,00 (4.240.000,00) (2,05) 207.273.000,00 203.033.000,00 (4.240.000,00) (2,05)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 04Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 207.273.000,00 203.033.000,00 (4.240.000,00) (2,05) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 04 . 5.1.2 207.273.000,00 203.033.000,00 (4.240.000,00) (2,05)Belanja Barang dan Jasa 88.480.830,00 59.640.830,00 (28.840.000,00) (32,59)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.480.830,00 59.640.830,00 (28.840.000,00) (32,59) 36.000.000,00 37.200.000,00 1.200.000,00 3,330.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 37.200.000,00 1.200.000,00 3,33 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1.2 36.000.000,00 37.200.000,00 1.200.000,00 3,33Belanja Barang dan Jasa 52.480.830,00 22.440.830,00 (30.040.000,00) (57,24)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 52.480.830,00 22.440.830,00 (30.040.000,00) (57,24) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 03 . 5.1.2 52.480.830,00 22.440.830,00 (30.040.000,00) (57,24)Belanja Barang dan Jasa 1.603.330.000,00 1.205.569.000,00 (397.761.000,00) (24,81)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Penyelenggaraan Pengawasan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.203.425.000,00 893.609.000,00 (309.816.000,00) (25,74) 51.895.000,00 24.200.000,00 (27.695.000,00) (53,37)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 51.895.000,00 24.200.000,00 (27.695.000,00) (53,37) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 51.895.000,00 24.200.000,00 (27.695.000,00) (53,37)Belanja Barang dan Jasa 492.680.000,00 242.600.000,00 (250.080.000,00) (50,76)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 492.680.000,00 242.600.000,00 (250.080.000,00) (50,76) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1.2 492.680.000,00 242.600.000,00 (250.080.000,00) (50,76)Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 42.060.000,00 28.260.000,00 204,780.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03Reviu Laporan Kinerja 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.800.000,00 42.060.000,00 28.260.000,00 204,78 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5.1.2 13.800.000,00 42.060.000,00 28.260.000,00 204,78Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 66.900.000,00 53.100.000,00 384,780.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04Reviu Laporan Keuangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.800.000,00 66.900.000,00 53.100.000,00 384,78 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1.2 13.800.000,00 66.900.000,00 53.100.000,00 384,78Belanja Barang dan Jasa 418.800.000,00 337.669.000,00 (81.131.000,00) (19,37)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05Pengawasan Desa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 418.800.000,00 337.669.000,00 (81.131.000,00) (19,37) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1.2 418.800.000,00 337.669.000,00 (81.131.000,00) (19,37)Belanja Barang dan Jasa 212.450.000,00 180.180.000,00 (32.270.000,00) (15,19)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 212.450.000,00 180.180.000,00 (32.270.000,00) (15,19) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1.2 212.450.000,00 180.180.000,00 (32.270.000,00) (15,19)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 399.905.000,00 311.960.000,00 (87.945.000,00) (21,99) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 59.550.000,00 131.160.000,00 71.610.000,00 120,250.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 59.550.000,00 129.460.000,00 69.910.000,00 117,40 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1.2 59.550.000,00 129.460.000,00 69.910.000,00 117,40Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.2.2 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 340.355.000,00 180.800.000,00 (159.555.000,00) (46,88)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 340.355.000,00 180.800.000,00 (159.555.000,00) (46,88) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1.2 340.355.000,00 180.800.000,00 (159.555.000,00) (46,88)Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5.1.2 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 426.499.050,00 345.982.092,00 (80.516.958,00) (18,88)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 426.499.050,00 345.982.092,00 (80.516.958,00) (18,88) 26.500.000,00 59.500.000,00 33.000.000,00 124,530.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 26.500.000,00 59.500.000,00 33.000.000,00 124,53 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1.2 26.500.000,00 59.500.000,00 33.000.000,00 124,53Belanja Barang dan Jasa 399.999.050,00 286.482.092,00 (113.516.958,00) (28,38)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 390.002.000,00 286.482.092,00 (103.519.908,00) (26,54) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1.2 390.002.000,00 286.482.092,00 (103.519.908,00) (26,54)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 9.997.050,00 0,00 (9.997.050,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5.2.2 9.997.050,00 0,00 (9.997.050,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 211.800.000,00 211.800.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 211.800.000,00 211.800.000,00 0,00 0,00 211.800.000,00 211.800.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 211.800.000,00 211.800.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 211.800.000,00 211.800.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.306.483.800,00 815.700.500,00 (490.783.300,00) (37,57)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 985.969.000,00 602.944.000,00 (383.025.000,00) (38,85) 46.894.000,00 46.894.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 46.894.000,00 46.894.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 46.894.000,00 46.894.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 46.016.000,00 46.016.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 46.016.000,00 46.016.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5.1.2 46.016.000,00 46.016.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 36.961.000,00 40.961.000,00 4.000.000,00 10,820.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 36.961.000,00 40.961.000,00 4.000.000,00 10,82 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5.1.2 36.961.000,00 40.961.000,00 4.000.000,00 10,82Belanja Barang dan Jasa 90.237.000,00 59.303.000,00 (30.934.000,00) (34,28)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 90.237.000,00 59.303.000,00 (30.934.000,00) (34,28) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5.1.2 90.237.000,00 59.303.000,00 (30.934.000,00) (34,28)Belanja Barang dan Jasa 269.246.000,00 53.255.000,00 (215.991.000,00) (80,22)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 06Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 269.246.000,00 53.255.000,00 (215.991.000,00) (80,22) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 06 . 5.1.2 269.246.000,00 53.255.000,00 (215.991.000,00) (80,22)Belanja Barang dan Jasa 496.615.000,00 356.515.000,00 (140.100.000,00) (28,21)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 496.615.000,00 356.515.000,00 (140.100.000,00) (28,21) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07 . 5.1.2 496.615.000,00 356.515.000,00 (140.100.000,00) (28,21)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 108.893.000,00 55.013.000,00 (53.880.000,00) (49,48) 108.893.000,00 55.013.000,00 (53.880.000,00) (49,48)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 108.893.000,00 55.013.000,00 (53.880.000,00) (49,48) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5.1.2 108.893.000,00 55.013.000,00 (53.880.000,00) (49,48)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 211.621.800,00 157.743.500,00 (53.878.300,00) (25,46) 79.921.800,00 49.743.500,00 (30.178.300,00) (37,76)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 79.921.800,00 49.743.500,00 (30.178.300,00) (37,76) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 01 . 5.1.2 79.921.800,00 49.743.500,00 (30.178.300,00) (37,76)Belanja Barang dan Jasa 131.700.000,00 108.000.000,00 (23.700.000,00) (18,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 03Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 131.700.000,00 108.000.000,00 (23.700.000,00) (18,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 03 . 5.1.2 131.700.000,00 108.000.000,00 (23.700.000,00) (18,00)Belanja Barang dan Jasa 69.941.000,00 42.100.000,00 (27.841.000,00) (39,81)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 50.000.000,00 42.100.000,00 (7.900.000,00) (15,80) 50.000.000,00 42.100.000,00 (7.900.000,00) (15,80)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 42.100.000,00 (7.900.000,00) (15,80) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5.1.2 50.000.000,00 42.100.000,00 (7.900.000,00) (15,80)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 19.941.000,00 0,00 (19.941.000,00) (100,00) 19.941.000,00 0,00 (19.941.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 03Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.941.000,00 0,00 (19.941.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 03 . 5.1.2 19.941.000,00 0,00 (19.941.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 8.693.020.850,00 8.688.951.681,00 (4.069.169,00) (0,05)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 Program Syariat Islam Aceh******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran******) 4.661.020.850,00 4.311.351.681,00 (349.669.169,00) (7,50) 3.661.020.850,00 3.311.351.681,00 (349.669.169,00) (9,55)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04Pelaksanaan MTQ******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.601.224.400,00 3.041.351.681,00 (559.872.719,00) (15,55) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04 . 5.1.2 3.601.224.400,00 3.041.351.681,00 (559.872.719,00) (15,55)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 59.796.450,00 270.000.000,00 210.203.550,00 351,53 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 04 . 5.2.2 59.796.450,00 270.000.000,00 210.203.550,00 351,53Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 05Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 05 . 5.1.2 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam******) 4.032.000.000,00 4.032.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.032.000.000,00 4.032.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 10Penyelenggaraan Pengajian di Gampong******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.032.000.000,00 4.032.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 10 . 5.1.2 4.032.000.000,00 4.032.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam******) 0,00 157.200.000,00 157.200.000,00 0,00 0,00 157.200.000,00 157.200.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 07Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 157.200.000,00 157.200.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.06 . 07 . 5.1.2 0,00 157.200.000,00 157.200.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.07 Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah******) 0,00 188.400.000,00 188.400.000,00 0,00 0,00 188.400.000,00 188.400.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.07 . 05Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.07 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 188.400.000,00 188.400.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.07 . 05 . 5.1.2 0,00 188.400.000,00 188.400.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Kawasan Permukiman 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 02Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1.2 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 149.250.000,00 (750.000,00) (0,50) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 02 . 5.2.3 150.000.000,00 149.250.000,00 (750.000,00) (0,50)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 947.755.563,00 794.592.350,00 (153.163.213,00) (16,16)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 330.976.763,00 285.340.050,00 (45.636.713,00) (13,79) 50.160.000,00 47.260.000,00 (2.900.000,00) (5,78)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.160.000,00 47.260.000,00 (2.900.000,00) (5,78) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1.2 50.160.000,00 47.260.000,00 (2.900.000,00) (5,78)Belanja Barang dan Jasa 74.174.000,00 72.014.000,00 (2.160.000,00) (2,91)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 74.174.000,00 72.014.000,00 (2.160.000,00) (2,91) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1.2 74.174.000,00 72.014.000,00 (2.160.000,00) (2,91)Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 66.329.763,00 50.253.000,00 (16.076.763,00) (24,24)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 06Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 54.748.000,00 50.253.000,00 (4.495.000,00) (8,21) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 06 . 5.1.1 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 06 . 5.1.2 53.148.000,00 50.253.000,00 (2.895.000,00) (5,45)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 11.581.763,00 0,00 (11.581.763,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 06 . 5.2.2 11.581.763,00 0,00 (11.581.763,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.313.000,00 115.813.050,00 (24.499.950,00) (17,46)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 08Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 140.313.000,00 115.813.050,00 (24.499.950,00) (17,46) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 08 . 5.1.2 140.313.000,00 115.813.050,00 (24.499.950,00) (17,46)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 460.444.800,00 366.049.300,00 (94.395.500,00) (20,50) 85.151.000,00 44.931.000,00 (40.220.000,00) (47,23)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 85.151.000,00 44.931.000,00 (40.220.000,00) (47,23) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1.2 85.151.000,00 44.931.000,00 (40.220.000,00) (47,23)Belanja Barang dan Jasa 54.997.000,00 59.537.000,00 4.540.000,00 8,250.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 54.997.000,00 59.537.000,00 4.540.000,00 8,25 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1.2 54.997.000,00 59.537.000,00 4.540.000,00 8,25Belanja Barang dan Jasa 115.275.300,00 88.250.300,00 (27.025.000,00) (23,44)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 115.275.300,00 88.250.300,00 (27.025.000,00) (23,44) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1.2 115.275.300,00 88.250.300,00 (27.025.000,00) (23,44)Belanja Barang dan Jasa 134.237.500,00 123.469.000,00 (10.768.500,00) (8,02)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 134.237.500,00 123.469.000,00 (10.768.500,00) (8,02) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1.2 134.237.500,00 123.469.000,00 (10.768.500,00) (8,02)Belanja Barang dan Jasa 70.784.000,00 49.862.000,00 (20.922.000,00) (29,56)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 07Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.784.000,00 49.862.000,00 (20.922.000,00) (29,56) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 07 . 5.1.2 70.784.000,00 49.862.000,00 (20.922.000,00) (29,56)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 156.334.000,00 143.203.000,00 (13.131.000,00) (8,40) 0,00 14.580.000,00 14.580.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 02Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 14.580.000,00 14.580.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1.2 0,00 14.580.000,00 14.580.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 70.722.000,00 58.451.000,00 (12.271.000,00) (17,35)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 03Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 70.722.000,00 58.451.000,00 (12.271.000,00) (17,35) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 03 . 5.1.2 70.722.000,00 58.451.000,00 (12.271.000,00) (17,35)Belanja Barang dan Jasa 85.612.000,00 70.172.000,00 (15.440.000,00) (18,03)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 07Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 85.612.000,00 70.172.000,00 (15.440.000,00) (18,03) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 07 . 5.1.2 85.612.000,00 70.172.000,00 (15.440.000,00) (18,03)Belanja Barang dan Jasa 439.220.800,00 342.114.300,00 (97.106.500,00) (22,11)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama******) 135.213.800,00 82.315.300,00 (52.898.500,00) (39,12) 44.999.800,00 44.999.800,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 44.999.800,00 44.999.800,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1.2 44.999.800,00 44.999.800,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 10.662.000,00 0,00 (10.662.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 10.662.000,00 0,00 (10.662.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04 . 5.1.2 10.662.000,00 0,00 (10.662.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 39.926.000,00 0,00 (39.926.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 05Muzakarah Masalah Keagamaan******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 39.926.000,00 0,00 (39.926.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 05 . 5.1.2 39.926.000,00 0,00 (39.926.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 39.626.000,00 37.315.500,00 (2.310.500,00) (5,83)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 10Nadwah/Mubahasah Ilmiah******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 39.626.000,00 37.315.500,00 (2.310.500,00) (5,83) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 10 . 5.1.2 39.626.000,00 37.315.500,00 (2.310.500,00) (5,83)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 Silaturahmi Ulama-Ulama******) 304.007.000,00 259.799.000,00 (44.208.000,00) (14,54) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 304.007.000,00 259.799.000,00 (44.208.000,00) (14,54)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03Kunjungan Muhibah Ulama******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 304.007.000,00 259.799.000,00 (44.208.000,00) (14,54) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1.2 304.007.000,00 259.799.000,00 (44.208.000,00) (14,54)Belanja Barang dan Jasa 148.500.000,00 111.542.000,00 (36.958.000,00) (24,89)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 148.500.000,00 111.542.000,00 (36.958.000,00) (24,89) 148.500.000,00 111.542.000,00 (36.958.000,00) (24,89)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 148.500.000,00 111.542.000,00 (36.958.000,00) (24,89) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1.2 148.500.000,00 111.542.000,00 (36.958.000,00) (24,89)Belanja Barang dan Jasa 1.921.995.000,00 166.000.000,00 (1.755.995.000,00) (91,36)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Pemasaran Pariwisata 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1.921.995.000,00 166.000.000,00 (1.755.995.000,00) (91,36) 241.395.000,00 166.000.000,00 (75.395.000,00) (31,23)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 178.095.000,00 105.700.000,00 (72.395.000,00) (40,65) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1.2 178.095.000,00 105.700.000,00 (72.395.000,00) (40,65)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 63.300.000,00 60.300.000,00 (3.000.000,00) (4,74) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.2.2 63.300.000,00 60.300.000,00 (3.000.000,00) (4,74)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.580.600.000,00 0,00 (1.580.600.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.580.600.000,00 0,00 (1.580.600.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1.2 1.580.600.000,00 0,00 (1.580.600.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1.2 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 245.381.200,00 248.553.810,00 3.172.610,00 1,290.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 245.381.200,00 248.553.810,00 3.172.610,00 1,29 75.029.800,00 47.485.760,00 (27.544.040,00) (36,71)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 04Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 75.029.800,00 47.485.760,00 (27.544.040,00) (36,71) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 04 . 5.1.2 75.029.800,00 47.485.760,00 (27.544.040,00) (36,71)Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 170.351.400,00 201.068.050,00 30.716.650,00 18,030.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 05Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 170.351.400,00 201.068.050,00 30.716.650,00 18,03 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 05 . 5.1.2 170.351.400,00 201.068.050,00 30.716.650,00 18,03Belanja Barang dan Jasa 5.097.735.000,00 5.097.735.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.422.194.000,00 2.422.194.000,00 0,00 0,00 162.742.000,00 162.742.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 05Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 162.742.000,00 162.742.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 05 . 5.1.1 67.360.000,00 67.360.000,00 0,00 0,00Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 05 . 5.1.2 95.382.000,00 95.382.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 750.120.000,00 750.120.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 06Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 750.120.000,00 750.120.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 06 . 5.1.2 750.120.000,00 750.120.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 888.200.000,00 888.200.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 07Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 07 . 5.2 BELANJA MODAL 888.200.000,00 888.200.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 07 . 5.2.2 888.200.000,00 888.200.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 621.132.000,00 621.132.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 08Pengendalian Program KKBPK 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 46.132.000,00 46.132.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 08 . 5.1.2 46.132.000,00 46.132.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 08 . 5.2 BELANJA MODAL 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 08 . 5.2.2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 08 . 5.2.3 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.113.600.000,00 1.113.600.000,00 0,00 0,00 1.113.600.000,00 1.113.600.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.113.600.000,00 1.113.600.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1.2 1.113.600.000,00 1.113.600.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 759.181.000,00 759.181.000,00 0,00 0,00 47.900.000,00 47.900.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 05Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 47.900.000,00 47.900.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 05 . 5.1.2 47.900.000,00 47.900.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 341.500.000,00 341.500.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 08Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 341.500.000,00 341.500.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 08 . 5.1.2 341.500.000,00 341.500.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 369.781.000,00 369.781.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 11Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 369.781.000,00 369.781.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 11 . 5.1.2 354.781.000,00 354.781.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 11 . 5.1.6 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00Belanja Bantuan Sosial 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 802.760.000,00 802.760.000,00 0,00 0,00 280.600.000,00 280.600.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 01Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 280.600.000,00 280.600.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 01 . 5.1.2 280.600.000,00 280.600.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 522.160.000,00 522.160.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 03Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 522.160.000,00 522.160.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 03 . 5.1.2 522.160.000,00 522.160.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 3.040.027.000,00 3.133.323.000,00 93.296.000,00 3,070.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Penanggulangan Bencana 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2.679.799.000,00 2.628.343.000,00 (51.456.000,00) (1,92) 2.554.043.000,00 2.554.843.000,00 800.000,00 0,030.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.043.000,00 5.761.000,00 1.718.000,00 42,49 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1.2 4.043.000,00 5.761.000,00 1.718.000,00 42,49Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 2.550.000.000,00 2.549.082.000,00 (918.000,00) (0,04) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.2.2 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.2.3 200.000.000,00 199.082.000,00 (918.000,00) (0,46)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 06Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 06 . 5.1.2 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 52.256.000,00 0,00 (52.256.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 07Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 52.256.000,00 0,00 (52.256.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 07 . 5.1.2 52.256.000,00 0,00 (52.256.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 307.980.000,00 504.980.000,00 197.000.000,00 63,97 307.980.000,00 504.980.000,00 197.000.000,00 63,970.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 04Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 307.980.000,00 504.980.000,00 197.000.000,00 63,97 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 04 . 5.1.1 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 04 . 5.1.2 304.380.000,00 504.980.000,00 200.600.000,00 65,90Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 52.248.000,00 0,00 (52.248.000,00) (100,00) 52.248.000,00 0,00 (52.248.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 02Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 52.248.000,00 0,00 (52.248.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 02 . 5.1.2 52.248.000,00 0,00 (52.248.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 49.974.000,00 28.247.900,00 (21.726.100,00) (43,47)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 49.974.000,00 28.247.900,00 (21.726.100,00) (43,47) 49.974.000,00 28.247.900,00 (21.726.100,00) (43,47)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.974.000,00 28.247.900,00 (21.726.100,00) (43,47) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1.2 49.974.000,00 28.247.900,00 (21.726.100,00) (43,47)Belanja Barang dan Jasa 619.700.000,00 296.864.200,00 (322.835.800,00) (52,10)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 107.400.000,00 90.398.000,00 (17.002.000,00) (15,83) 107.400.000,00 90.398.000,00 (17.002.000,00) (15,83)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 107.400.000,00 90.398.000,00 (17.002.000,00) (15,83) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1.2 107.400.000,00 90.398.000,00 (17.002.000,00) (15,83)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 512.300.000,00 206.466.200,00 (305.833.800,00) (59,70) 203.400.000,00 57.150.000,00 (146.250.000,00) (71,90)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 203.400.000,00 57.150.000,00 (146.250.000,00) (71,90) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1.2 203.400.000,00 57.150.000,00 (146.250.000,00) (71,90)Belanja Barang dan Jasa 237.400.000,00 22.769.000,00 (214.631.000,00) (90,41)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 17.400.000,00 6.500.000,00 (10.900.000,00) (62,64) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1.2 17.400.000,00 6.500.000,00 (10.900.000,00) (62,64)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 220.000.000,00 16.269.000,00 (203.731.000,00) (92,61) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04 . 5.2.2 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04 . 5.2.5 120.000.000,00 16.269.000,00 (103.731.000,00) (86,44)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 71.500.000,00 126.547.200,00 55.047.200,00 76,990.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 07Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 71.500.000,00 126.547.200,00 55.047.200,00 76,99 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 07 . 5.1.2 71.500.000,00 126.547.200,00 55.047.200,00 76,99Belanja Barang dan Jasa 535.000.000,00 604.500.000,00 69.500.000,00 12,990.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 535.000.000,00 604.500.000,00 69.500.000,00 12,99 135.088.000,00 152.585.000,00 17.497.000,00 12,950.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 135.088.000,00 152.585.000,00 17.497.000,00 12,95 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1.2 135.088.000,00 152.585.000,00 17.497.000,00 12,95Belanja Barang dan Jasa 103.549.000,00 116.549.000,00 13.000.000,00 12,550.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 98.439.000,00 116.549.000,00 18.110.000,00 18,40 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1.2 98.439.000,00 116.549.000,00 18.110.000,00 18,40Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 5.110.000,00 0,00 (5.110.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.2.2 5.110.000,00 0,00 (5.110.000,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.175.000,00 83.178.000,00 21.003.000,00 33,780.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 10Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 62.175.000,00 83.178.000,00 21.003.000,00 33,78 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 10 . 5.1.2 62.175.000,00 83.178.000,00 21.003.000,00 33,78Belanja Barang dan Jasa 234.188.000,00 252.188.000,00 18.000.000,00 7,690.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 12Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 234.188.000,00 243.188.000,00 9.000.000,00 3,84 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 12 . 5.1.2 234.188.000,00 243.188.000,00 9.000.000,00 3,84Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 12 . 5.2.2 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.631.281.468,00 11.487.281.468,00 (144.000.000,00) (1,24)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 11.631.281.468,00 11.487.281.468,00 (144.000.000,00) (1,24) 339.600.000,00 330.600.000,00 (9.000.000,00) (2,65)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 339.600.000,00 330.600.000,00 (9.000.000,00) (2,65) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1.2 339.600.000,00 330.600.000,00 (9.000.000,00) (2,65)Belanja Barang dan Jasa 11.291.681.468,00 11.156.681.468,00 (135.000.000,00) (1,20)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 188.000.000,00 188.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04 . 5.1.2 188.000.000,00 188.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 11.103.681.468,00 10.968.681.468,00 (135.000.000,00) (1,22) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04 . 5.2.4 11.103.681.468,00 10.968.681.468,00 (135.000.000,00) (1,22)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 03Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 03 . 5.1.2 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 148.000.000,00 148.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 03 . 5.2.2 148.000.000,00 148.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.677.000,00 64.730.000,00 3.053.000,00 4,950.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 61.677.000,00 64.730.000,00 3.053.000,00 4,95 61.677.000,00 64.730.000,00 3.053.000,00 4,950.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 61.677.000,00 64.730.000,00 3.053.000,00 4,95 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1.2 61.677.000,00 64.730.000,00 3.053.000,00 4,95Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 499.700.000,00 485.300.000,00 3.370,140.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 14.400.000,00 7.200.000,00 (7.200.000,00) (50,00) 7.200.000,00 3.600.000,00 (3.600.000,00) (50,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 3.600.000,00 (3.600.000,00) (50,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1.2 7.200.000,00 3.600.000,00 (3.600.000,00) (50,00)Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 3.600.000,00 (3.600.000,00) (50,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 3.600.000,00 (3.600.000,00) (50,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04 . 5.1.2 7.200.000,00 3.600.000,00 (3.600.000,00) (50,00)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 0,00 492.500.000,00 492.500.000,00 0,00 0,00 492.500.000,00 492.500.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 02Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 492.500.000,00 492.500.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 02 . 5.1.2 0,00 492.500.000,00 492.500.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 69.930.000,00 69.930.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 69.930.000,00 69.930.000,00 0,00 0,00 69.930.000,00 69.930.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.730.000,00 60.730.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1.2 60.730.000,00 60.730.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.2.5 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 48.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000,00 4,170.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 48.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000,00 4,17 48.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000,00 4,170.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000,00 4,17 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1.2 48.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000,00 4,17Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00 1.176.400.000,00 756.400.000,00 180,100.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 420.000.000,00 1.176.400.000,00 756.400.000,00 180,10 420.000.000,00 1.176.400.000,00 756.400.000,00 180,100.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 92.900.000,00 72.900.000,00 364,50 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1.2 20.000.000,00 92.900.000,00 72.900.000,00 364,50Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 1.083.500.000,00 683.500.000,00 170,88 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.2.3 400.000.000,00 1.083.500.000,00 683.500.000,00 170,88Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.592.861.000,00 6.874.296.347,00 281.435.347,00 4,270.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 490.000.000,00 372.397.222,00 (117.602.778,00) (24,00) 490.000.000,00 0,00 (490.000.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 490.000.000,00 0,00 (490.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1.2 490.000.000,00 0,00 (490.000.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 0,00 372.397.222,00 372.397.222,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 337.397.222,00 337.397.222,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.1.2 0,00 337.397.222,00 337.397.222,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5.2.2 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 6.102.861.000,00 6.501.899.125,00 399.038.125,00 6,54 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 932.500.000,00 918.700.000,00 (13.800.000,00) (1,48)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 20.500.000,00 918.700.000,00 898.200.000,00 4.381,46 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1.2 20.500.000,00 918.700.000,00 898.200.000,00 4.381,46Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 912.000.000,00 0,00 (912.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02 . 5.2.4 912.000.000,00 0,00 (912.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.976.861.000,00 3.384.699.125,00 407.838.125,00 13,700.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 14.861.000,00 2.396.204.125,00 2.381.343.125,00 16.024,11 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1.2 14.861.000,00 2.396.204.125,00 2.381.343.125,00 16.024,11Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 2.962.000.000,00 988.495.000,00 (1.973.505.000,00) (66,63) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.2.2 250.000.000,00 0,00 (250.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.2.4 2.712.000.000,00 988.495.000,00 (1.723.505.000,00) (63,55)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1.2 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 570.000.000,00 0,00 (570.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04 . 5.2.4 570.000.000,00 0,00 (570.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 05Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 05 . 5.1.2 0,00 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 114.000.000,00 0,00 (114.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 05 . 5.2.4 114.000.000,00 0,00 (114.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 66.500.000,00 69.000.000,00 2.500.000,00 3,760.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 06Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 06 . 5.1.2 0,00 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 06 . 5.2 BELANJA MODAL 66.500.000,00 0,00 (66.500.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 06 . 5.2.4 66.500.000,00 0,00 (66.500.000,00) (100,00)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.443.000.000,00 1.445.500.000,00 2.500.000,00 0,170.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 09Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 89.250.000,00 1.445.500.000,00 1.356.250.000,00 1.519,61 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 09 . 5.1.2 89.250.000,00 1.445.500.000,00 1.356.250.000,00 1.519,61Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 1.353.750.000,00 0,00 (1.353.750.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 09 . 5.2.4 1.353.750.000,00 0,00 (1.353.750.000,00) (100,00)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.693.029.750,00 1.166.832.388,00 (526.197.362,00) (31,08)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Perekonomian Dan Pembangunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 382.171.850,00 193.292.573,00 (188.879.277,00) (49,42) 199.995.500,00 119.716.223,00 (80.279.277,00) (40,14)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 182.645.300,00 116.716.223,00 (65.929.077,00) (36,10) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1.2 182.645.300,00 116.716.223,00 (65.929.077,00) (36,10)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 17.350.200,00 3.000.000,00 (14.350.200,00) (82,71) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.2.2 17.350.200,00 3.000.000,00 (14.350.200,00) (82,71)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 182.176.350,00 73.576.350,00 (108.600.000,00) (59,61)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 182.176.350,00 73.576.350,00 (108.600.000,00) (59,61) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1.2 182.176.350,00 73.576.350,00 (108.600.000,00) (59,61)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 501.259.900,00 339.595.515,00 (161.664.385,00) (32,25) 188.063.000,00 86.903.000,00 (101.160.000,00) (53,79)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 188.063.000,00 86.903.000,00 (101.160.000,00) (53,79) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1.2 188.063.000,00 86.903.000,00 (101.160.000,00) (53,79)Belanja Barang dan Jasa 170.918.800,00 158.514.800,00 (12.404.000,00) (7,26)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 170.918.800,00 158.514.800,00 (12.404.000,00) (7,26) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02 . 5.1.2 170.918.800,00 158.514.800,00 (12.404.000,00) (7,26)Belanja Barang dan Jasa 142.278.100,00 94.177.715,00 (48.100.385,00) (33,81)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 97.643.000,00 54.542.615,00 (43.100.385,00) (44,14) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1.2 97.643.000,00 54.542.615,00 (43.100.385,00) (44,14)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 44.635.100,00 39.635.100,00 (5.000.000,00) (11,20) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.2.2 44.635.100,00 39.635.100,00 (5.000.000,00) (11,20)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 809.598.000,00 633.944.300,00 (175.653.700,00) (21,70) 416.598.000,00 307.000.000,00 (109.598.000,00) (26,31)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 01Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 416.598.000,00 302.000.000,00 (114.598.000,00) (27,51) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 01 . 5.1.1 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 01 . 5.1.2 266.598.000,00 302.000.000,00 35.402.000,00 13,28Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 01 . 5.2.2 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 393.000.000,00 326.944.300,00 (66.055.700,00) (16,81)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 02Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 393.000.000,00 326.944.300,00 (66.055.700,00) (16,81) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 02 . 5.1.2 393.000.000,00 326.944.300,00 (66.055.700,00) (16,81)Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 31.306.400,00 (18.693.600,00) (37,39)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 50.000.000,00 31.306.400,00 (18.693.600,00) (37,39) 50.000.000,00 31.306.400,00 (18.693.600,00) (37,39)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 31.306.400,00 (18.693.600,00) (37,39) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1.2 50.000.000,00 31.306.400,00 (18.693.600,00) (37,39)Belanja Barang dan Jasa 149.995.000,00 242.260.000,00 92.265.000,00 61,510.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Perlindungan Perempuan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 149.995.000,00 242.260.000,00 92.265.000,00 61,51 149.995.000,00 242.260.000,00 92.265.000,00 61,510.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 04Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 149.995.000,00 242.260.000,00 92.265.000,00 61,51 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 04 . 5.1.2 149.995.000,00 242.260.000,00 92.265.000,00 61,51Belanja Barang dan Jasa 125.599.000,00 581.006.000,00 455.407.000,00 362,590.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 51.349.000,00 60.900.000,00 9.551.000,00 18,60 51.349.000,00 60.900.000,00 9.551.000,00 18,600.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 51.349.000,00 60.900.000,00 9.551.000,00 18,60 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5.1.2 51.349.000,00 60.900.000,00 9.551.000,00 18,60Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 Pendampingan dan Asistensi 74.250.000,00 520.106.000,00 445.856.000,00 600,48 74.250.000,00 203.930.000,00 129.680.000,00 174,650.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 74.250.000,00 203.930.000,00 129.680.000,00 174,65 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01 . 5.1.2 74.250.000,00 203.930.000,00 129.680.000,00 174,65Belanja Barang dan Jasa 0,00 169.686.000,00 169.686.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 150.226.000,00 150.226.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.1.2 0,00 150.226.000,00 150.226.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 19.460.000,00 19.460.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5.2.2 0,00 19.460.000,00 19.460.000,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0,00 146.490.000,00 146.490.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 146.490.000,00 146.490.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04 . 5.1.2 0,00 146.490.000,00 146.490.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 258.853.000,00 0,00 (258.853.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 Program Promosi Penanaman Modal 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 258.853.000,00 0,00 (258.853.000,00) (100,00) 258.853.000,00 0,00 (258.853.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 258.853.000,00 0,00 (258.853.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5.1.2 258.853.000,00 0,00 (258.853.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 1.182.934.720,00 1.040.895.390,00 (142.039.330,00) (12,01)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Administrasi Pemerintahan Desa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.182.934.720,00 1.040.895.390,00 (142.039.330,00) (12,01) 68.000.200,00 49.793.920,00 (18.206.280,00) (26,77)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 68.000.200,00 49.793.920,00 (18.206.280,00) (26,77) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1.2 68.000.200,00 49.793.920,00 (18.206.280,00) (26,77)Belanja Barang dan Jasa 454.934.520,00 363.283.970,00 (91.650.550,00) (20,15)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 03Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 454.934.520,00 363.283.970,00 (91.650.550,00) (20,15) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 03 . 5.1.2 454.934.520,00 363.283.970,00 (91.650.550,00) (20,15)Belanja Barang dan Jasa 0,00 93.000.000,00 93.000.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05 . 5.1.2 0,00 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 409.596.500,00 (90.403.500,00) (18,08)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 07Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 409.596.500,00 (90.403.500,00) (18,08) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 07 . 5.1.2 500.000.000,00 409.596.500,00 (90.403.500,00) (18,08)Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 79.595.000,00 (22.405.000,00) (21,97)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 09Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 102.000.000,00 79.595.000,00 (22.405.000,00) (21,97) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 09 . 5.1.2 102.000.000,00 79.595.000,00 (22.405.000,00) (21,97)Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 45.626.000,00 (12.374.000,00) (21,33)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 14Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 14 . 5.1 BELANJA OPERASI 58.000.000,00 45.626.000,00 (12.374.000,00) (21,33) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 14 . 5.1.2 58.000.000,00 45.626.000,00 (12.374.000,00) (21,33)Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 200.000.000,00 172.760.000,00 (27.240.000,00) (13,62)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Baitul Mal******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal******) 200.000.000,00 172.760.000,00 (27.240.000,00) (13,62) 120.158.000,00 114.648.000,00 (5.510.000,00) (4,59)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 01Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 120.158.000,00 114.648.000,00 (5.510.000,00) (4,59) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 01 . 5.1.2 120.158.000,00 114.648.000,00 (5.510.000,00) (4,59)Belanja Barang dan Jasa 79.842.000,00 58.112.000,00 (21.730.000,00) (27,22)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 02Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 79.842.000,00 58.112.000,00 (21.730.000,00) (27,22) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 02 . 5.1.2 79.842.000,00 58.112.000,00 (21.730.000,00) (27,22)Belanja Barang dan Jasa 87.600.000,00 80.400.000,00 (7.200.000,00) (8,22)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1.2 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******) 67.800.000,00 60.600.000,00 (7.200.000,00) (10,62) 67.800.000,00 60.600.000,00 (7.200.000,00) (10,62)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03 . 01Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 67.800.000,00 60.600.000,00 (7.200.000,00) (10,62) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03 . 01 . 5.1.2 67.800.000,00 60.600.000,00 (7.200.000,00) (10,62)Belanja Barang dan Jasa 311.147.000,00 327.300.000,00 16.153.000,00 5,190.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Pelayanan Penanaman Modal 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 311.147.000,00 327.300.000,00 16.153.000,00 5,19 202.437.000,00 220.090.000,00 17.653.000,00 8,720.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 202.437.000,00 220.090.000,00 17.653.000,00 8,72 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1.2 202.437.000,00 220.090.000,00 17.653.000,00 8,72Belanja Barang dan Jasa 108.710.000,00 107.210.000,00 (1.500.000,00) (1,38)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 03Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 108.710.000,00 107.210.000,00 (1.500.000,00) (1,38) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 03 . 5.1.2 108.710.000,00 107.210.000,00 (1.500.000,00) (1,38)Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 52.050.275,00 (59.949.725,00) (53,53)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 112.000.000,00 52.050.275,00 (59.949.725,00) (53,53) 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 03Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 03 . 5.1.2 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 52.050.275,00 (11.949.725,00) (18,67)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 64.000.000,00 52.050.275,00 (11.949.725,00) (18,67) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04 . 5.1.2 64.000.000,00 52.050.275,00 (11.949.725,00) (18,67)Belanja Barang dan Jasa 40.870.000,00 23.004.000,00 (17.866.000,00) (43,71)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Penanganan Kerawanan Pangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 40.870.000,00 23.004.000,00 (17.866.000,00) (43,71) 40.870.000,00 23.004.000,00 (17.866.000,00) (43,71)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 40.870.000,00 750.000,00 (40.120.000,00) (98,16) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1.2 40.870.000,00 750.000,00 (40.120.000,00) (98,16)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 22.254.000,00 22.254.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.2.2 0,00 22.254.000,00 22.254.000,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 912.956.000,00 862.200.000,00 (50.756.000,00) (5,56)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 912.956.000,00 862.200.000,00 (50.756.000,00) (5,56) 912.956.000,00 862.200.000,00 (50.756.000,00) (5,56)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 812.956.000,00 762.200.000,00 (50.756.000,00) (6,24) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1.2 812.956.000,00 762.200.000,00 (50.756.000,00) (6,24)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.2.2 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 262.258.000,00 100.000.000,00 (162.258.000,00) (61,87)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 262.258.000,00 100.000.000,00 (162.258.000,00) (61,87) 162.258.000,00 0,00 (162.258.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 162.258.000,00 0,00 (162.258.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1.2 162.258.000,00 0,00 (162.258.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1.2 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 584.543.000,00 417.116.000,00 (167.427.000,00) (28,64)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 584.543.000,00 417.116.000,00 (167.427.000,00) (28,64) 584.543.000,00 417.116.000,00 (167.427.000,00) (28,64)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 413.543.000,00 246.116.000,00 (167.427.000,00) (40,49) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04 . 5.1.2 413.543.000,00 246.116.000,00 (167.427.000,00) (40,49)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 171.000.000,00 171.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04 . 5.2.3 171.000.000,00 171.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.408.457.100,00 1.841.307.100,00 432.850.000,00 30,730.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.408.457.100,00 1.841.307.100,00 432.850.000,00 30,73 254.962.000,00 259.762.000,00 4.800.000,00 1,880.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 254.962.000,00 259.762.000,00 4.800.000,00 1,88 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1.2 254.962.000,00 259.762.000,00 4.800.000,00 1,88Belanja Barang dan Jasa 162.082.000,00 336.582.000,00 174.500.000,00 107,660.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 162.082.000,00 143.582.000,00 (18.500.000,00) (11,41) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05 . 5.1.2 162.082.000,00 143.582.000,00 (18.500.000,00) (11,41)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 193.000.000,00 193.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05 . 5.2.5 0,00 193.000.000,00 193.000.000,00 0,00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 273.191.100,00 284.191.100,00 11.000.000,00 4,030.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 06Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 273.191.100,00 284.191.100,00 11.000.000,00 4,03 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 06 . 5.1.2 273.191.100,00 284.191.100,00 11.000.000,00 4,03Belanja Barang dan Jasa 225.122.000,00 253.822.000,00 28.700.000,00 12,750.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 07Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 225.122.000,00 253.822.000,00 28.700.000,00 12,75 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 07 . 5.1.2 225.122.000,00 253.822.000,00 28.700.000,00 12,75Belanja Barang dan Jasa 109.779.000,00 122.279.000,00 12.500.000,00 11,390.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 11Penagihan Pajak Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 11 . 5.1 BELANJA OPERASI 109.779.000,00 122.279.000,00 12.500.000,00 11,39 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 11 . 5.1.2 109.779.000,00 122.279.000,00 12.500.000,00 11,39Belanja Barang dan Jasa 383.321.000,00 584.671.000,00 201.350.000,00 52,530.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 14Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 14 . 5.1 BELANJA OPERASI 383.321.000,00 584.671.000,00 201.350.000,00 52,53 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 14 . 5.1.2 383.321.000,00 584.671.000,00 201.350.000,00 52,53Belanja Barang dan Jasa 688.500.000,00 688.500.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 688.500.000,00 688.500.000,00 0,00 0,00 688.500.000,00 688.500.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.04 . 07Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.04 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 688.500.000,00 688.500.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.04 . 07 . 5.1.2 688.500.000,00 688.500.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 138.373.200,00 113.108.920,00 (25.264.280,00) (18,26)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 138.373.200,00 113.108.920,00 (25.264.280,00) (18,26) 99.788.000,00 71.108.920,00 (28.679.080,00) (28,74)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 63.100.000,00 47.877.920,00 (15.222.080,00) (24,12) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1.2 63.100.000,00 47.877.920,00 (15.222.080,00) (24,12)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 36.688.000,00 23.231.000,00 (13.457.000,00) (36,68) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.2.2 36.688.000,00 23.231.000,00 (13.457.000,00) (36,68)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.585.200,00 42.000.000,00 3.414.800,00 8,850.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 38.585.200,00 42.000.000,00 3.414.800,00 8,85 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1.2 38.585.200,00 42.000.000,00 3.414.800,00 8,85Belanja Barang dan Jasa 4.851.500.000,00 4.839.000.000,00 (12.500.000,00) (0,26)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 4.851.500.000,00 4.839.000.000,00 (12.500.000,00) (0,26) 4.851.500.000,00 4.839.000.000,00 (12.500.000,00) (0,26)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 251.500.000,00 239.000.000,00 (12.500.000,00) (4,97) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5.1.2 251.500.000,00 239.000.000,00 (12.500.000,00) (4,97)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5.2 BELANJA MODAL 4.600.000.000,00 4.600.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5.2.4 4.600.000.000,00 4.600.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 292.689.000,00 54.859.000,00 (237.830.000,00) (81,26)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 292.689.000,00 54.859.000,00 (237.830.000,00) (81,26) 292.689.000,00 54.859.000,00 (237.830.000,00) (81,26)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 92.689.000,00 54.859.000,00 (37.830.000,00) (40,81) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1.2 92.689.000,00 54.859.000,00 (37.830.000,00) (40,81)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.2.3 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.586.000,00 124.768.750,00 (74.817.250,00) (37,49)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Rehabilitasi Sosial 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 199.586.000,00 124.768.750,00 (74.817.250,00) (37,49) 76.842.000,00 57.050.000,00 (19.792.000,00) (25,76)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 76.842.000,00 57.050.000,00 (19.792.000,00) (25,76) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05 . 5.1.2 76.842.000,00 57.050.000,00 (19.792.000,00) (25,76)Belanja Barang dan Jasa 122.744.000,00 67.718.750,00 (55.025.250,00) (44,83)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 06Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 122.744.000,00 67.718.750,00 (55.025.250,00) (44,83) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 06 . 5.1.2 122.744.000,00 67.718.750,00 (55.025.250,00) (44,83)Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 61.820.000,00 551.379.000,00 489.559.000,00 791,910.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 61.820.000,00 278.909.000,00 217.089.000,00 351,16 61.820.000,00 278.909.000,00 217.089.000,00 351,160.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 61.820.000,00 278.909.000,00 217.089.000,00 351,16 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5.1.2 61.820.000,00 278.909.000,00 217.089.000,00 351,16Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0,00 272.470.000,00 272.470.000,00 0,00 0,00 272.470.000,00 272.470.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03 . 01Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 272.470.000,00 272.470.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03 . 01 . 5.1.2 0,00 272.470.000,00 272.470.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 23.807.700,00 (31.192.300,00) (56,71)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 55.000.000,00 23.807.700,00 (31.192.300,00) (56,71) 55.000.000,00 23.807.700,00 (31.192.300,00) (56,71)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 02Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 23.807.700,00 (31.192.300,00) (56,71) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 02 . 5.1.2 55.000.000,00 23.807.700,00 (31.192.300,00) (56,71)Belanja Barang dan Jasa 156.992.200,00 111.318.120,00 (45.674.080,00) (29,09)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 156.992.200,00 111.318.120,00 (45.674.080,00) (29,09) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 156.992.200,00 111.318.120,00 (45.674.080,00) (29,09)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 02Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 156.992.200,00 111.318.120,00 (45.674.080,00) (29,09) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1.2 156.992.200,00 111.318.120,00 (45.674.080,00) (29,09)Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 390.302.000,00 387.252.000,00 12.696,790.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.050.000,00 390.302.000,00 387.252.000,00 12.696,79 3.050.000,00 390.302.000,00 387.252.000,00 12.696,790.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 3.050.000,00 390.302.000,00 387.252.000,00 12.696,79 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1.2 3.050.000,00 390.302.000,00 387.252.000,00 12.696,79Belanja Barang dan Jasa 4.170.541.000,00 4.154.041.000,00 (16.500.000,00) (0,40)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.170.541.000,00 4.154.041.000,00 (16.500.000,00) (0,40) 3.610.641.000,00 3.594.141.000,00 (16.500.000,00) (0,46)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 12Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 184.391.000,00 184.391.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 12 . 5.1.2 184.391.000,00 184.391.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 3.426.250.000,00 3.409.750.000,00 (16.500.000,00) (0,48) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 12 . 5.2.3 55.000.000,00 38.500.000,00 (16.500.000,00) (30,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 12 . 5.2.4 3.371.250.000,00 3.371.250.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 559.900.000,00 559.900.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 13Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 13 . 5.1 BELANJA OPERASI 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 13 . 5.1.2 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 13 . 5.2 BELANJA MODAL 548.000.000,00 548.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 13 . 5.2.2 548.000.000,00 548.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 15.991.200,00 (14.008.800,00) (46,70)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 15.991.200,00 (14.008.800,00) (46,70) 30.000.000,00 15.991.200,00 (14.008.800,00) (46,70)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 15.991.200,00 (14.008.800,00) (46,70) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1.2 30.000.000,00 15.991.200,00 (14.008.800,00) (46,70)Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 Program Pengembangan Ekspor 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1.2 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 34.380.000,00 0,00 (34.380.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 34.380.000,00 0,00 (34.380.000,00) (100,00) 34.380.000,00 0,00 (34.380.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 02Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 34.380.000,00 0,00 (34.380.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1.2 34.380.000,00 0,00 (34.380.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 2.424.725.700,00 2.103.500.700,00 (321.225.000,00) (13,25)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 2.424.725.700,00 2.103.500.700,00 (321.225.000,00) (13,25) 2.424.725.700,00 2.103.500.700,00 (321.225.000,00) (13,25)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.664.725.700,00 2.103.500.700,00 438.775.000,00 26,36 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1.2 1.664.725.700,00 2.103.500.700,00 438.775.000,00 26,36Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 760.000.000,00 0,00 (760.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.2.2 260.000.000,00 0,00 (260.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.2.5 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 326.075.000,00 326.122.000,00 47.000,00 0,010.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 326.075.000,00 326.122.000,00 47.000,00 0,01 326.075.000,00 326.122.000,00 47.000,00 0,010.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 326.075.000,00 326.122.000,00 47.000,00 0,01 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1.2 326.075.000,00 326.122.000,00 47.000,00 0,01Belanja Barang dan Jasa 89.200.000,00 0,00 (89.200.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 89.200.000,00 0,00 (89.200.000,00) (100,00) 15.100.000,00 0,00 (15.100.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 15.100.000,00 0,00 (15.100.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5.1.2 15.100.000,00 0,00 (15.100.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 02Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 02 . 5.1.2 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00 0,00 (51.600.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 08Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 51.600.000,00 0,00 (51.600.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 08 . 5.1.2 51.600.000,00 0,00 (51.600.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 342.642.000,00 157.385.000,00 (185.257.000,00) (54,07)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 342.642.000,00 157.385.000,00 (185.257.000,00) (54,07) 342.642.000,00 157.385.000,00 (185.257.000,00) (54,07)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 02Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 342.642.000,00 157.385.000,00 (185.257.000,00) (54,07) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 02 . 5.1.2 342.642.000,00 157.385.000,00 (185.257.000,00) (54,07)Belanja Barang dan Jasa 99.996.000,00 59.179.200,00 (40.816.800,00) (40,82)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 99.996.000,00 59.179.200,00 (40.816.800,00) (40,82) 99.996.000,00 59.179.200,00 (40.816.800,00) (40,82)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 99.996.000,00 49.179.200,00 (50.816.800,00) (50,82) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1.2 99.996.000,00 49.179.200,00 (50.816.800,00) (50,82)Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01 . 5.2.2 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin 308.391.700,00 263.562.115,00 (44.829.585,00) (14,54)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 308.391.700,00 263.562.115,00 (44.829.585,00) (14,54) 167.199.800,00 135.999.200,00 (31.200.600,00) (18,66)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 03Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 167.199.800,00 135.999.200,00 (31.200.600,00) (18,66) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1.2 167.199.800,00 135.999.200,00 (31.200.600,00) (18,66)Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00 68.500.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 06Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 06 . 5.1 BELANJA OPERASI 68.500.000,00 68.500.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 06 . 5.1.2 68.500.000,00 68.500.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 08Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 08 . 5.1.2 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 54.991.900,00 41.362.915,00 (13.628.985,00) (24,78)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 10Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 54.991.900,00 41.362.915,00 (13.628.985,00) (24,78) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 10 . 5.1.2 54.991.900,00 41.362.915,00 (13.628.985,00) (24,78)Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 15Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 15 . 5.1 BELANJA OPERASI 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 15 . 5.1.2 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 100.327.000,00 50.659.000,00 (49.668.000,00) (49,51)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100.327.000,00 50.659.000,00 (49.668.000,00) (49,51) 100.327.000,00 50.659.000,00 (49.668.000,00) (49,51)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 03Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 100.327.000,00 50.659.000,00 (49.668.000,00) (49,51) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 03 . 5.1.2 100.327.000,00 50.659.000,00 (49.668.000,00) (49,51)Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 191.323.600,00 210.250.020,00 18.926.420,00 9,890.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 Program Penanganan Bencana 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 191.323.600,00 210.250.020,00 18.926.420,00 9,89 191.323.600,00 210.250.020,00 18.926.420,00 9,890.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.02 . 02Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.02 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 191.323.600,00 210.250.020,00 18.926.420,00 9,89 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.02 . 02 . 5.1.2 191.323.600,00 210.250.020,00 18.926.420,00 9,89Belanja Barang dan Jasa 14.122.408.400,00 14.481.408.400,00 359.000.000,00 2,540.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 14.122.408.400,00 14.481.408.400,00 359.000.000,00 2,54 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1.2 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 12.597.408.400,00 12.597.408.400,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 05Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 397.408.400,00 397.408.400,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 05 . 5.1.2 397.408.400,00 397.408.400,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 12.200.000.000,00 12.200.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 05 . 5.2.4 12.200.000.000,00 12.200.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.025.000.000,00 1.384.000.000,00 359.000.000,00 35,020.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 12Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 1.025.000.000,00 1.384.000.000,00 359.000.000,00 35,02 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 12 . 5.2.4 1.025.000.000,00 1.384.000.000,00 359.000.000,00 35,02Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 51.200.000,00 0,00 (51.200.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 51.200.000,00 0,00 (51.200.000,00) (100,00) 51.200.000,00 0,00 (51.200.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 05Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 51.200.000,00 0,00 (51.200.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 05 . 5.1.2 51.200.000,00 0,00 (51.200.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 102.050.275,00 (57.949.725,00) (36,22)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 160.000.000,00 102.050.275,00 (57.949.725,00) (36,22) 160.000.000,00 102.050.275,00 (57.949.725,00) (36,22)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 04Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 146.612.500,00 102.050.275,00 (44.562.225,00) (30,39) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 04 . 5.1.2 146.612.500,00 102.050.275,00 (44.562.225,00) (30,39)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 13.387.500,00 0,00 (13.387.500,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 04 . 5.2.2 13.387.500,00 0,00 (13.387.500,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.186.500,00 97.647.125,00 (52.539.375,00) (34,98)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 150.186.500,00 97.647.125,00 (52.539.375,00) (34,98) 150.186.500,00 97.647.125,00 (52.539.375,00) (34,98)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 145.934.000,00 92.022.125,00 (53.911.875,00) (36,94) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01 . 5.1.2 145.934.000,00 92.022.125,00 (53.911.875,00) (36,94)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 4.252.500,00 5.625.000,00 1.372.500,00 32,28 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01 . 5.2.2 4.252.500,00 5.625.000,00 1.372.500,00 32,28Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.726.000,00 98.060.000,00 (46.666.000,00) (32,24)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 Program Majelis Adat Aceh (MAA)******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat******) 48.605.000,00 48.605.000,00 0,00 0,00 48.605.000,00 48.605.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 03Sosialisasi Adat Istiadat******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 48.605.000,00 48.605.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 03 . 5.1.2 48.605.000,00 48.605.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.02 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat******) 49.455.000,00 49.455.000,00 0,00 0,00 49.455.000,00 49.455.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.02 . 04Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.02 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 49.455.000,00 49.455.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.02 . 04 . 5.1.2 49.455.000,00 49.455.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.03 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat******) 46.666.000,00 0,00 (46.666.000,00) (100,00) 46.666.000,00 0,00 (46.666.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.03 . 02Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.03 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 46.666.000,00 0,00 (46.666.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.03 . 02 . 5.1.2 46.666.000,00 0,00 (46.666.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 180.878.000,00 141.033.300,00 (39.844.700,00) (22,03)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 180.878.000,00 141.033.300,00 (39.844.700,00) (22,03) 119.945.000,00 95.513.250,00 (24.431.750,00) (20,37)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 119.945.000,00 95.513.250,00 (24.431.750,00) (20,37) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01 . 5.1.2 119.945.000,00 95.513.250,00 (24.431.750,00) (20,37)Belanja Barang dan Jasa 60.933.000,00 45.520.050,00 (15.412.950,00) (25,29)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 03Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 60.933.000,00 45.520.050,00 (15.412.950,00) (25,29) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 03 . 5.1.2 60.933.000,00 45.520.050,00 (15.412.950,00) (25,29)Belanja Barang dan Jasa 10.615.683.325,00 10.353.683.325,00 (262.000.000,00) (2,47)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 Program Pendidikan Dayah******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah******) 10.615.683.325,00 10.353.683.325,00 (262.000.000,00) (2,47) 8.039.360.000,00 8.039.360.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 283.600.000,00 8.039.360.000,00 7.755.760.000,00 2.734,75 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01 . 5.1.2 283.600.000,00 8.039.360.000,00 7.755.760.000,00 2.734,75Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 7.755.760.000,00 0,00 (7.755.760.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01 . 5.2.3 7.755.760.000,00 0,00 (7.755.760.000,00) (100,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.026.323.325,00 1.026.323.325,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 04Pemberdayaan dan Pendidikan Santri******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 04 . 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 1.026.323.325,00 726.323.325,00 242,11 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 04 . 5.1.2 300.000.000,00 1.026.323.325,00 726.323.325,00 242,11Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 04 . 5.2 BELANJA MODAL 726.323.325,00 0,00 (726.323.325,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 04 . 5.2.2 726.323.325,00 0,00 (726.323.325,00) (100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 710.000.000,00 710.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 08Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 710.000.000,00 710.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 08 . 5.1.2 0,00 710.000.000,00 710.000.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 08 . 5.2 BELANJA MODAL 710.000.000,00 0,00 (710.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 08 . 5.2.5 710.000.000,00 0,00 (710.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 840.000.000,00 578.000.000,00 (262.000.000,00) (31,19)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 09Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 09 . 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 578.000.000,00 578.000.000,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 09 . 5.1.2 0,00 578.000.000,00 578.000.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 09 . 5.2 BELANJA MODAL 840.000.000,00 0,00 (840.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 09 . 5.2.3 840.000.000,00 0,00 (840.000.000,00) (100,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.884.000.000,00 2.884.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 Program Pengembangan Permukiman 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2.884.000.000,00 2.884.000.000,00 0,00 0,00 2.884.000.000,00 2.884.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01 . 5.1.2 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01 . 5.2.3 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.421.290.000,00 1.701.900.000,00 280.610.000,00 19,740.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 Program Penyuluhan Pertanian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.421.290.000,00 1.701.900.000,00 280.610.000,00 19,74 6.350.000,00 1.500.000,00 (4.850.000,00) (76,38)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 6.350.000,00 1.500.000,00 (4.850.000,00) (76,38) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 01 . 5.1.2 6.350.000,00 1.500.000,00 (4.850.000,00) (76,38)Belanja Barang dan Jasa 1.414.940.000,00 1.700.400.000,00 285.460.000,00 20,170.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 03Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.014.940.000,00 1.434.400.000,00 419.460.000,00 41,33 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 03 . 5.1.2 1.014.940.000,00 1.434.400.000,00 419.460.000,00 41,33Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 266.000.000,00 (134.000.000,00) (33,50) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 03 . 5.2.3 380.000.000,00 247.000.000,00 (133.000.000,00) (35,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 03 . 5.2.4 20.000.000,00 19.000.000,00 (1.000.000,00) (5,00)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 52.905.000,00 34.969.000,00 (17.936.000,00) (33,90)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 Program Perlindungan Khusus Anak 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 52.905.000,00 34.969.000,00 (17.936.000,00) (33,90) 52.905.000,00 34.969.000,00 (17.936.000,00) (33,90)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 02Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 02 . 5.1 BELANJA OPERASI 52.905.000,00 34.969.000,00 (17.936.000,00) (33,90) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 02 . 5.1.2 52.905.000,00 34.969.000,00 (17.936.000,00) (33,90)Belanja Barang dan Jasa 124.500.000,00 98.616.750,00 (25.883.250,00) (20,79)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 Program Penataan Bangunan Gedung RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 . 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 124.500.000,00 98.616.750,00 (25.883.250,00) (20,79) 124.500.000,00 98.616.750,00 (25.883.250,00) (20,79)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 . 2.01 . 01Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 124.500.000,00 98.616.750,00 (25.883.250,00) (20,79) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 . 2.01 . 01 . 5.1.2 124.500.000,00 98.616.750,00 (25.883.250,00) (20,79)Belanja Barang dan Jasa 1.045.112.054,00 349.350.000,00 (695.762.054,00) (66,57)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 Program Pengembangan UMKM 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 . 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil 1.045.112.054,00 349.350.000,00 (695.762.054,00) (66,57) 1.045.112.054,00 349.350.000,00 (695.762.054,00) (66,57)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 . 2.01 . 01Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 52.652.054,00 18.600.000,00 (34.052.054,00) (64,67) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 . 2.01 . 01 . 5.1.1 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)Belanja Pegawai 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 . 2.01 . 01 . 5.1.2 49.652.054,00 18.600.000,00 (31.052.054,00) (62,54)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 . 2.01 . 01 . 5.2 BELANJA MODAL 992.460.000,00 330.750.000,00 (661.710.000,00) (66,67) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 . 2.01 . 01 . 5.2.2 992.460.000,00 330.750.000,00 (661.710.000,00) (66,67)Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.285.000.000,00 15.134.802.500,00 (4.150.197.500,00) (21,52)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 19.285.000.000,00 15.134.802.500,00 (4.150.197.500,00) (21,52) 19.285.000.000,00 15.134.802.500,00 (4.150.197.500,00) (21,52)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 . 03Penataan Bangunan dan Lingkungan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 . 03 . 5.1 BELANJA OPERASI 477.000.000,00 14.932.817.500,00 14.455.817.500,00 3.030,57 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 . 03 . 5.1.2 477.000.000,00 14.932.817.500,00 14.455.817.500,00 3.030,57Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 . 03 . 5.2 BELANJA MODAL 18.808.000.000,00 201.985.000,00 (18.606.015.000,00) (98,93) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 . 03 . 5.2.3 17.433.000.000,00 139.300.000,00 (17.293.700.000,00) (99,20)Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 . 03 . 5.2.4 1.375.000.000,00 62.685.000,00 (1.312.315.000,00) (95,44)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 53.910.000,00 0,00 (53.910.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 53.910.000,00 0,00 (53.910.000,00) (100,00) 53.910.000,00 0,00 (53.910.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 . 01Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 . 01 . 5.1 BELANJA OPERASI 53.910.000,00 0,00 (53.910.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 . 01 . 5.1.2 53.910.000,00 0,00 (53.910.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 61.119.621.305,00 59.256.011.305,60 (1.863.609.999,40) (3,05)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 Program Penyelenggaraan Jalan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 61.119.621.305,00 59.256.011.305,60 (1.863.609.999,40) (3,05) 14.595.000.000,00 12.731.390.000,00 (1.863.610.000,00) (12,77)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 05Pembangunan Jalan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 05 . 5.1 BELANJA OPERASI 1.035.500.000,00 670.450.000,00 (365.050.000,00) (35,25) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 05 . 5.1.2 1.035.500.000,00 670.450.000,00 (365.050.000,00) (35,25)Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 05 . 5.2 BELANJA MODAL 13.559.500.000,00 12.060.940.000,00 (1.498.560.000,00) (11,05) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 05 . 5.2.4 13.559.500.000,00 12.060.940.000,00 (1.498.560.000,00) (11,05)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 29.871.680.260,00 29.871.680.260,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 08Rekonstruksi Jalan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 08 . 5.1 BELANJA OPERASI 830.956.200,00 830.956.200,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 08 . 5.1.2 830.956.200,00 830.956.200,00 0,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 08 . 5.2 BELANJA MODAL 29.040.724.060,00 29.040.724.060,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 08 . 5.2.4 29.040.724.060,00 29.040.724.060,00 0,00 0,00Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.977.941.045,00 13.977.941.045,60 0,60 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 10Pemeliharaan Berkala Jalan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 10 . 5.1 BELANJA OPERASI 728.738.205,00 728.738.205,60 0,60 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 10 . 5.1.2 728.738.205,00 728.738.205,60 0,60 0,00Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 10 . 5.2 BELANJA MODAL 13.249.202.840,00 13.249.202.840,00 0,00 0,00 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 10 . 5.2.4 13.249.202.840,00 13.249.202.840,00 0,00 0,00Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.675.000.000,00 2.675.000.000,00 0,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 12Pembangunan Jembatan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 12 . 5.1 BELANJA OPERASI 77.250.000,00 77.750.000,00 500.000,00 0,65 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 12 . 5.1.2 77.250.000,00 77.750.000,00 500.000,00 0,65Belanja Barang dan Jasa 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 12 . 5.2 BELANJA MODAL 2.597.750.000,00 2.597.250.000,00 (500.000,00) (0,02) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 12 . 5.2.4 2.597.750.000,00 2.597.250.000,00 (500.000,00) (0,02)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 11 Program Pengelolaan Persampahan 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 11 . 2.01 Pengelolaan Sampah 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00)0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 11 . 2.01 . 07Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 11 . 2.01 . 07 . 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 11 . 2.01 . 07 . 5.1.2 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00)Belanja Barang dan Jasa 0,00 168.000.000,00 168.000.000,00 0,000.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 12 Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah******) 0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 12 . 2.01 Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Aset Pemerintah******) 0,00 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 73 Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 8 Tahun 2021 28 Oktober 2021 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 535.554.447.258,00URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00344.792.205.532,00 190.762.241.726,001 367.177.756.448,60 173.072.830.057,00 0,00 540.250.586.505,60 0,880,000,00 4.696.139.247,60 211.709.090.882,00Pendidikan 0,00180.605.699.716,00 31.103.391.166,001.01 186.147.105.155,00 25.646.628.391,00 0,00 211.793.733.546,00 0,0484.642.664,000,000,00 197.062.719.891,00Dinas Pendidikan 0,00176.037.369.500,00 21.025.350.391,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 172.392.668.606,00 25.619.234.941,00 0,00 198.011.903.547,00 0,48949.183.656,000,000,00 141.620.769.758,000,00141.338.819.995,00 281.949.763,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01 140.900.285.801,00 301.059.913,00 0,00 141.201.345.714,00 (0,30)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (419.424.044,00)0,000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.543.276.998,000,001.543.276.998,00 0,00 1.543.278.998,00 0,00 0,00 1.543.278.998,00 2.000,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 1.437.018.998,000,000,001.437.018.998,00 1.437.020.998,00 0,00 0,001.437.020.998,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 106.258.000,000,000,00106.258.000,00 106.258.000,00 0,00 0,00106.258.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06 (Keluaran : ) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 138.551.395.760,000,00138.551.395.760,00 0,00 138.220.751.916,00 0,00 0,00 138.220.751.916,00 (330.643.844,00)0,000,00 (0,24) (Hasil : ) 138.551.395.760,000,000,00138.551.395.760,00 138.220.751.916,00 0,00 (0,24)138.220.751.916,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (330.643.844,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.518.697.000,000,001.236.747.237,00 281.949.763,00 1.136.254.887,00 301.059.913,00 0,00 1.437.314.800,00 (81.382.200,00)0,000,00 (5,36) (Hasil : ) 960.806.450,000,0082.020.850,00878.785.600,00 637.191.450,00 114.689.600,00 (21,74)751.881.050,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (208.925.400,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 (Keluaran : ) 557.890.550,000,00199.928.913,00357.961.637,00 499.063.437,00 186.370.313,00 22,86685.433.750,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 127.543.200,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 (Keluaran : ) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.400.000,000,007.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.400.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 7.400.000,000,000,007.400.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (7.400.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 55.341.950.133,000,0034.598.549.505,00 20.743.400.628,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02 31.392.382.805,00 25.318.175.028,00 0,00 56.710.557.833,00 2,47Program Pengelolaan Pendidikan 1.368.607.700,000,000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 32.900.716.636,000,0024.827.982.105,00 8.072.734.531,00 18.299.608.105,00 13.011.073.531,00 0,00 31.310.681.636,00 (1.590.035.000,00)0,000,00 (4,83) (Hasil : ) 1.553.433.000,000,000,001.553.433.000,00 0,00 1.553.433.000,00 0,001.553.433.000,00Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 (Keluaran : ) 3.900.718.000,000,000,003.900.718.000,00 0,00 3.550.718.000,00 (8,97)3.550.718.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (350.000.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.08 (Keluaran : ) 374.188.000,000,000,00374.188.000,00 0,00 254.188.000,00 (32,07)254.188.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (120.000.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.11 (Keluaran : ) 5.157.977.000,000,001.695.000.000,003.462.977.000,00 2.850.977.000,00 1.275.000.000,00 (20,01)4.125.977.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (1.032.000.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.12 (Keluaran : ) 2.576.715.505,000,002.576.715.505,000,00 0,00 2.576.715.505,00 0,002.576.715.505,00Pengadaan Mebel Sekolah 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14 (Keluaran : ) 81.840.000,000,000,0081.840.000,00 81.840.000,00 0,00 0,0081.840.000,00Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.23 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 75 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 195.750.000,000,000,00195.750.000,00 107.715.000,00 0,00 (44,97)107.715.000,00Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (88.035.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.25 (Keluaran : ) 19.060.095.131,000,003.801.019.026,0015.259.076.105,00 15.259.076.105,00 3.801.019.026,00 0,0019.060.095.131,00Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.28 (Keluaran : ) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 21.160.685.497,000,008.602.019.400,00 12.558.666.097,00 12.056.900.700,00 11.339.427.497,00 0,00 23.396.328.197,00 2.235.642.700,000,000,00 10,57 (Hasil : ) 6.105.210.497,000,006.105.210.497,000,00 0,00 5.505.210.497,00 (9,83)5.505.210.497,00Penambahan Ruang Kelas Baru (600.000.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 (Keluaran : ) 66.065.600,000,0066.065.600,000,00 0,00 66.067.600,00 0,0066.067.600,00Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 2.000,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.07 (Keluaran : ) 6.353.940.000,000,006.053.940.000,00300.000.000,00 19.200.000,00 4.833.940.000,00 (23,62)4.853.140.000,00Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (1.500.800.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.12 (Keluaran : ) 385.311.600,000,000,00385.311.600,00 0,00 385.311.600,00 0,00385.311.600,00Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.14 (Keluaran : ) 215.447.800,000,000,00215.447.800,00 0,00 215.447.800,00 0,00215.447.800,00Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.24 (Keluaran : ) 48.004.000,000,000,0048.004.000,00 48.004.000,00 0,00 0,0048.004.000,00Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.36 (Keluaran : ) 434.836.000,000,000,00434.836.000,00 576.575.000,00 0,00 32,60576.575.000,00Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 141.739.000,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.38 (Keluaran : ) 6.343.056.000,000,000,006.343.056.000,00 10.352.617.700,00 0,00 63,2110.352.617.700,00Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4.009.561.700,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.39 (Keluaran : ) 830.364.000,000,000,00830.364.000,00 1.015.504.000,00 0,00 22,301.015.504.000,00Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 185.140.000,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.40 (Keluaran : ) 378.450.000,000,00333.450.000,0045.000.000,00 45.000.000,00 333.450.000,00 0,00378.450.000,00Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.41 (Keluaran : ) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 864.100.000,000,00752.100.000,00 112.000.000,00 619.426.000,00 967.674.000,00 0,00 1.587.100.000,00 723.000.000,000,000,00 83,67 (Hasil : ) 439.174.000,000,000,00439.174.000,00 0,00 539.174.000,00 22,77539.174.000,00Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100.000.000,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02 (Keluaran : ) 100.000.000,000,00100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00 0,00100.000.000,00Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.12 (Keluaran : ) 53.160.000,000,0012.000.000,0041.160.000,00 327.660.000,00 328.500.000,00 1.134,31656.160.000,00Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 603.000.000,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.13 (Keluaran : ) 48.402.000,000,000,0048.402.000,00 48.402.000,00 0,00 0,0048.402.000,00Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.15 (Keluaran : ) 24.040.000,000,000,0024.040.000,00 44.040.000,00 0,00 83,1944.040.000,00Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 20.000.000,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.16 (Keluaran : ) 199.324.000,000,000,00199.324.000,00 199.324.000,00 0,00 0,00199.324.000,00Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.17 (Keluaran : ) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 416.448.000,000,00416.448.000,00 0,00 416.448.000,00 0,00 0,00 416.448.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 343.000.000,000,000,00343.000.000,00 343.000.000,00 0,00 0,00343.000.000,00Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04.12 (Keluaran : ) 73.448.000,000,000,0073.448.000,00 73.448.000,00 0,00 0,0073.448.000,00Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04.16 (Keluaran : ) 100.000.000,000,00100.000.000,00 0,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 0,000,000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 76 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100.000.000,000,00100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 100.000.000,000,000,00100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00100.000.000,00Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 (Keluaran : ) 12.649.030.881,00Dinas Pendidikan Dayah 0,002.570.990.106,00 10.078.040.775,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 12.185.732.862,00 27.393.450,00 0,00 12.213.126.312,00 (3,45)(435.904.569,00)0,000,00 2.033.347.556,000,001.987.390.106,00 45.957.450,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01 1.832.049.537,00 27.393.450,00 0,00 1.859.442.987,00 (8,55)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (173.904.569,00)0,000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.669.000,000,0013.669.000,00 0,00 11.864.000,00 0,00 0,00 11.864.000,00 (1.805.000,00)0,000,00 (13,21) (Hasil : ) 13.669.000,000,000,0013.669.000,00 11.864.000,00 0,00 (13,21)11.864.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1.805.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.220.954.106,000,001.220.954.106,00 0,00 1.208.087.537,00 0,00 0,00 1.208.087.537,00 (12.866.569,00)0,000,00 (1,05) (Hasil : ) 1.220.954.106,000,000,001.220.954.106,00 1.208.087.537,00 0,00 (1,05)1.208.087.537,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (12.866.569,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 312.082.450,000,00266.125.000,00 45.957.450,00 223.496.000,00 27.393.450,00 0,00 250.889.450,00 (61.193.000,00)0,000,00 (19,61) (Hasil : ) 4.000.000,000,000,004.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,004.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 75.475.450,000,0045.957.450,0029.518.000,00 26.518.000,00 27.393.450,00 (28,57)53.911.450,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (21.564.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 68.209.000,000,000,0068.209.000,00 91.847.000,00 0,00 34,6691.847.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.638.000,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 27.360.000,000,000,0027.360.000,00 27.360.000,00 0,00 0,0027.360.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 137.038.000,000,000,00137.038.000,00 73.771.000,00 0,00 (46,17)73.771.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (63.267.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 412.882.000,000,00412.882.000,00 0,00 314.842.000,00 0,00 0,00 314.842.000,00 (98.040.000,00)0,000,00 (23,75) (Hasil : ) 51.700.000,000,000,0051.700.000,00 21.700.000,00 0,00 (58,03)21.700.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (30.000.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 159.132.000,000,000,00159.132.000,00 74.132.000,00 0,00 (53,41)74.132.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (85.000.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 202.050.000,000,000,00202.050.000,00 219.010.000,00 0,00 8,39219.010.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.960.000,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.760.000,000,0073.760.000,00 0,00 73.760.000,00 0,00 0,00 73.760.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 65.000.000,000,000,0065.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,0065.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 8.760.000,000,000,008.760.000,00 8.760.000,00 0,00 0,008.760.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09.06 (Keluaran : ) 10.615.683.325,000,00583.600.000,00 10.032.083.325,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 07 10.353.683.325,00 0,00 0,00 10.353.683.325,00 (2,47)Program Pendidikan Dayah******) (262.000.000,00)0,000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 07.2.01Pengelolaan Pendidikan Dayah******) 10.615.683.325,000,00583.600.000,00 10.032.083.325,00 10.353.683.325,00 0,00 0,00 10.353.683.325,00 (262.000.000,00)0,000,00 (2,47) (Hasil : ) 8.039.360.000,000,007.755.760.000,00283.600.000,00 8.039.360.000,00 0,00 0,008.039.360.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah******) 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 07.2.01.01 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 77 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 1.026.323.325,000,00726.323.325,00300.000.000,00 1.026.323.325,00 0,00 0,001.026.323.325,00Pemberdayaan dan Pendidikan Santri******) 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 07.2.01.04 (Keluaran : ) 710.000.000,000,00710.000.000,000,00 710.000.000,00 0,00 0,00710.000.000,00Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah******) 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 07.2.01.08 (Keluaran : ) 840.000.000,000,00840.000.000,000,00 578.000.000,00 0,00 (31,19)578.000.000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah******) (262.000.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 07.2.01.09 (Keluaran : ) 1.997.340.110,00Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 0,001.997.340.110,00 0,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 1.568.703.687,00 0,00 0,00 1.568.703.687,00 (21,46)(428.636.423,00)0,000,00 1.658.402.110,000,001.658.402.110,00 0,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01 1.568.703.687,00 0,00 0,00 1.568.703.687,00 (5,41)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (89.698.423,00)0,000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.249.457.610,000,001.249.457.610,00 0,00 1.126.950.687,00 0,00 0,00 1.126.950.687,00 (122.506.923,00)0,000,00 (9,80) (Hasil : ) 1.239.657.610,000,000,001.239.657.610,00 1.122.950.687,00 0,00 (9,41)1.122.950.687,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (116.706.923,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 4.000.000,000,000,004.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,004.000.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.02.05 (Keluaran : ) 5.800.000,000,000,005.800.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (5.800.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.02.07 (Keluaran : ) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.999.000,000,0047.999.000,00 0,00 47.999.000,00 0,00 0,00 47.999.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 47.999.000,000,000,0047.999.000,00 47.999.000,00 0,00 0,0047.999.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.05.10 (Keluaran : ) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 328.305.500,000,00328.305.500,00 0,00 361.114.000,00 0,00 0,00 361.114.000,00 32.808.500,000,000,00 9,99 (Hasil : ) 229.359.500,000,000,00229.359.500,00 277.474.000,00 0,00 20,98277.474.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.114.500,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 13.000.000,000,000,0013.000.000,00 8.000.000,00 0,00 (38,46)8.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (5.000.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 85.946.000,000,000,0085.946.000,00 75.640.000,00 0,00 (11,99)75.640.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (10.306.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.640.000,000,0032.640.000,00 0,00 32.640.000,00 0,00 0,00 32.640.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 32.640.000,000,000,0032.640.000,00 32.640.000,00 0,00 0,0032.640.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,000,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 125.480.000,000,00125.480.000,00 0,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)Program Pengelolaan Pendidikan (125.480.000,00)0,000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 02.2.01Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 125.480.000,000,00125.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (125.480.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 125.480.000,000,000,00125.480.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (125.480.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 02.2.01.25 (Keluaran : ) 162.258.000,000,00162.258.000,00 0,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (162.258.000,00)0,000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 04.2.01Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 162.258.000,000,00162.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (162.258.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 162.258.000,000,000,00162.258.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (162.258.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 04.2.01.01 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 78 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 51.200.000,000,0051.200.000,00 0,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra (51.200.000,00)0,000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 06.2.01Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 51.200.000,000,0051.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (51.200.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 51.200.000,000,000,0051.200.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota (51.200.000,00)0,000,000,001.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 06.2.01.05 (Keluaran : ) 178.241.770.231,00Kesehatan 0,00140.120.666.854,00 38.121.103.377,001.02 143.024.519.310,00 46.931.611.838,00 0,00 189.956.131.148,00 6,5711.714.360.917,000,000,00 178.241.770.231,00Dinas Kesehatan 0,00140.120.666.854,00 38.121.103.377,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 143.024.519.310,00 46.931.611.838,00 0,00 189.956.131.148,00 6,5711.714.360.917,000,000,00 75.872.252.489,000,0070.931.949.359,00 4.940.303.130,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 113.740.424.231,00 7.535.213.020,00 0,00 121.275.637.251,00 59,84Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 45.403.384.762,000,000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 531.200.000,000,00531.200.000,00 0,00 531.200.000,00 0,00 0,00 531.200.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 531.200.000,000,000,00531.200.000,00 531.200.000,00 0,00 0,00531.200.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 52.224.204.914,000,0052.224.204.914,00 0,00 56.023.779.278,00 0,00 0,00 56.023.779.278,00 3.799.574.364,000,000,00 7,28 (Hasil : ) 52.224.204.914,000,000,0052.224.204.914,00 56.023.779.278,00 0,00 7,2856.023.779.278,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.799.574.364,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.575.868.100,000,005.144.780.200,00 431.087.900,00 5.067.157.405,00 119.316.500,00 0,00 5.186.473.905,00 (389.394.195,00)0,000,00 (6,98) (Hasil : ) 8.908.000,000,000,008.908.000,00 5.500.000,00 0,00 (38,26)5.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (3.408.000,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 1.232.387.700,000,00369.572.400,00862.815.300,00 888.327.870,00 56.584.500,00 (23,33)944.912.370,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (287.475.330,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 8.925.000,000,003.925.000,005.000.000,00 5.000.000,00 0,00 (43,98)5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (3.925.000,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 4.188.039.900,000,0050.566.000,004.137.473.900,00 4.070.798.535,00 62.732.000,00 (1,30)4.133.530.535,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (54.509.365,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 137.607.500,000,007.024.500,00130.583.000,00 97.531.000,00 0,00 (29,12)97.531.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (40.076.500,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.252.418.950,000,00806.062.720,00 4.446.356.230,00 453.543.000,00 4.562.550.520,00 0,00 5.016.093.520,00 (236.325.430,00)0,000,00 (4,50) (Hasil : ) 5.252.418.950,000,004.446.356.230,00806.062.720,00 453.543.000,00 4.562.550.520,00 (4,50)5.016.093.520,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (236.325.430,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 (Keluaran : ) 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.057.759.750,000,0011.994.900.750,00 62.859.000,00 11.161.448.048,00 93.346.000,00 0,00 11.254.794.048,00 (802.965.702,00)0,000,00 (6,66) (Hasil : ) 406.252.000,000,000,00406.252.000,00 390.957.000,00 0,00 (3,76)390.957.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (15.295.000,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 6.457.897.750,000,0032.859.000,006.425.038.750,00 6.073.617.155,00 70.346.000,00 (4,86)6.143.963.155,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (313.934.595,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 5.193.610.000,000,0030.000.000,005.163.610.000,00 4.696.873.893,00 23.000.000,00 (9,12)4.719.873.893,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (473.736.107,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230.800.775,000,00230.800.775,00 0,00 263.296.500,00 0,00 0,00 263.296.500,00 32.495.725,000,000,00 14,08 (Hasil : ) 148.790.775,000,000,00148.790.775,00 171.076.500,00 0,00 14,98171.076.500,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.285.725,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 79 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 59.990.000,000,000,0059.990.000,00 80.000.000,00 0,00 33,3680.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.010.000,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 22.020.000,000,000,0022.020.000,00 12.220.000,00 0,00 (44,50)12.220.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (9.800.000,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 (Keluaran : ) 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10Peningkatan Pelayanan BLUD 0,000,000,00 0,00 40.240.000.000,00 2.760.000.000,00 0,00 43.000.000.000,00 43.000.000.000,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 40.240.000.000,00 2.760.000.000,00 0,0043.000.000.000,00Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 43.000.000.000,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01 (Keluaran : ) 102.237.767.742,000,0069.066.167.495,00 33.171.600.247,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 28.671.986.079,00 39.387.198.818,00 0,00 68.059.184.897,00 (33,43)Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (34.178.582.845,00)0,000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 32.644.559.197,000,003.433.842.030,00 29.210.717.167,00 2.888.437.855,00 38.125.233.918,00 0,00 41.013.671.773,00 8.369.112.576,000,000,00 25,64 (Hasil : ) 11.117.930.000,000,0010.881.400.000,00236.530.000,00 236.530.000,00 10.603.262.576,00 (2,50)10.839.792.576,00Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (278.137.424,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 (Keluaran : ) 0,000,000,000,00 45.890.000,00 8.607.160.000,00 0,008.653.050.000,00Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 8.653.050.000,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 (Keluaran : ) 21.780.850,000,0016.307.850,005.473.000,00 10.467.000,00 16.281.450,00 22,8126.748.450,00Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4.967.600,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.10 (Keluaran : ) 4.855.661.662,000,004.855.661.662,000,00 0,00 4.855.661.662,00 0,004.855.661.662,00Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.12 (Keluaran : ) 4.304.000.000,000,003.704.000.000,00600.000.000,00 0,00 4.304.000.000,00 0,004.304.000.000,00Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.13 (Keluaran : ) 9.698.474.230,000,009.698.474.230,000,00 0,00 9.698.474.230,00 0,009.698.474.230,00Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14 (Keluaran : ) 2.342.124.930,000,0047.000.000,002.295.124.930,00 2.279.124.930,00 27.584.000,00 (1,51)2.306.708.930,00Pengadaan Obat, Vaksin (35.416.000,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.16 (Keluaran : ) 181.358.525,000,007.873.425,00173.485.100,00 219.996.925,00 12.810.000,00 28,37232.806.925,00Pengadaan Bahan Habis Pakai 51.448.400,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.17 (Keluaran : ) 35.969.000,000,000,0035.969.000,00 30.969.000,00 0,00 (13,90)30.969.000,00Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (5.000.000,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.18 (Keluaran : ) 87.260.000,000,000,0087.260.000,00 65.460.000,00 0,00 (24,98)65.460.000,00Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (21.800.000,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.20 (Keluaran : ) 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 68.581.900.545,000,0064.621.017.465,00 3.960.883.080,00 24.814.840.224,00 1.261.964.900,00 0,00 26.076.805.124,00 (42.505.095.421,00)0,000,00 (61,98) (Hasil : ) 19.888.000,000,000,0019.888.000,00 19.888.000,00 0,00 0,0019.888.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 (Keluaran : ) 10.111.000,000,000,0010.111.000,00 10.111.000,00 0,00 0,0010.111.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 (Keluaran : ) 35.859.000,000,000,0035.859.000,00 35.859.000,00 0,00 0,0035.859.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04 (Keluaran : ) 30.000.000,000,000,0030.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,0030.000.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.06 (Keluaran : ) 31.950.000,000,000,0031.950.000,00 31.950.000,00 0,00 0,0031.950.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.11 (Keluaran : ) 6.300.000,000,000,006.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,006.300.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.12 (Keluaran : ) 749.499.800,000,000,00749.499.800,00 749.499.800,00 0,00 0,00749.499.800,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.15 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 80 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 76.202.000,000,000,0076.202.000,00 48.575.000,00 0,00 (36,25)48.575.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (27.627.000,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.17 (Keluaran : ) 208.764.000,000,000,00208.764.000,00 202.901.424,00 0,00 (2,81)202.901.424,00Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (5.862.576,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.18 (Keluaran : ) 12.000.000,000,000,0012.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,0012.000.000,00Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.20 (Keluaran : ) 24.604.000,000,000,0024.604.000,00 24.604.000,00 0,00 0,0024.604.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.22 (Keluaran : ) 61.866.000,000,003.460.000,0058.406.000,00 58.406.000,00 3.460.000,00 0,0061.866.000,00Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.23 (Keluaran : ) 27.569.000,000,000,0027.569.000,00 27.569.000,00 0,00 0,0027.569.000,00Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.25 (Keluaran : ) 7.752.510.290,000,00495.502.500,007.257.007.790,00 7.037.524.980,00 670.374.270,00 (0,58)7.707.899.250,00Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (44.611.040,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.26 (Keluaran : ) 43.000.000.000,000,003.010.000.000,0039.990.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Operasional Pelayanan Rumah Sakit (43.000.000.000,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32 (Keluaran : ) 16.503.283.455,000,00451.920.580,0016.051.362.875,00 16.513.658.120,00 562.630.630,00 3,4717.076.288.750,00Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 573.005.295,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.34 (Keluaran : ) 31.494.000,000,000,0031.494.000,00 5.993.900,00 25.500.000,00 0,0031.493.900,00Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (100,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.36 (Keluaran : ) 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 100.000.000,000,00100.000.000,00 0,00 65.400.000,00 0,00 0,00 65.400.000,00 (34.600.000,00)0,000,00 (34,60) (Hasil : ) 100.000.000,000,000,00100.000.000,00 65.400.000,00 0,00 (34,60)65.400.000,00Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (34.600.000,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 (Keluaran : ) 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 911.308.000,000,00911.308.000,00 0,00 903.308.000,00 0,00 0,00 903.308.000,00 (8.000.000,00)0,000,00 (0,88) (Hasil : ) 911.308.000,000,000,00911.308.000,00 903.308.000,00 0,00 (0,88)903.308.000,00Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (8.000.000,00)0,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03 (Keluaran : ) 69.930.000,000,0060.730.000,00 9.200.000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 60.730.000,00 9.200.000,00 0,00 69.930.000,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,000,000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.01Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 69.930.000,000,0060.730.000,00 9.200.000,00 60.730.000,00 9.200.000,00 0,00 69.930.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 69.930.000,000,009.200.000,0060.730.000,00 60.730.000,00 9.200.000,00 0,0069.930.000,00Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 0,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 (Keluaran : ) 61.820.000,000,0061.820.000,00 0,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 551.379.000,00 0,00 0,00 551.379.000,00 791,91Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 489.559.000,000,000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 61.820.000,000,0061.820.000,00 0,00 278.909.000,00 0,00 0,00 278.909.000,00 217.089.000,000,000,00 351,16 (Hasil : ) 61.820.000,000,000,0061.820.000,00 278.909.000,00 0,00 351,16278.909.000,00Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 217.089.000,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 (Keluaran : ) 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.03Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0,000,000,00 0,00 272.470.000,00 0,00 0,00 272.470.000,00 272.470.000,000,000,00 0,00 (Hasil : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 81 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 0,000,000,000,00 272.470.000,00 0,00 0,00272.470.000,00Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 272.470.000,000,000,000,001.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.03.01 (Keluaran : ) 128.353.697.998,00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,009.563.782.530,00 118.789.915.468,001.03 23.567.663.257,60 97.801.318.068,00 0,00 121.368.981.325,60 (5,44)(6.984.716.672,40)0,000,00 128.353.697.998,00Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,009.563.782.530,00 118.789.915.468,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 23.567.663.257,60 97.801.318.068,00 0,00 121.368.981.325,60 (5,44)(6.984.716.672,40)0,000,00 4.075.104.025,000,003.935.281.925,00 139.822.100,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01 3.906.032.152,00 29.549.700,00 0,00 3.935.581.852,00 (3,42)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (139.522.173,00)0,000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.540.810.178,000,002.540.810.178,00 0,00 2.699.994.280,00 0,00 0,00 2.699.994.280,00 159.184.102,000,000,00 6,27 (Hasil : ) 2.540.810.178,000,000,002.540.810.178,00 2.699.994.280,00 0,00 6,272.699.994.280,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 159.184.102,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 737.345.500,000,00737.345.500,00 0,00 519.877.625,00 0,00 0,00 519.877.625,00 (217.467.875,00)0,000,00 (29,49) (Hasil : ) 82.912.500,000,000,0082.912.500,00 91.203.750,00 0,00 10,0091.203.750,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.291.250,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 248.037.000,000,000,00248.037.000,00 192.477.875,00 0,00 (22,40)192.477.875,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (55.559.125,00)0,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 39.996.000,000,000,0039.996.000,00 39.996.000,00 0,00 0,0039.996.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 366.400.000,000,000,00366.400.000,00 196.200.000,00 0,00 (46,45)196.200.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (170.200.000,00)0,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 139.822.100,000,000,00 139.822.100,00 0,00 29.549.700,00 0,00 29.549.700,00 (110.272.400,00)0,000,00 (78,87) (Hasil : ) 139.822.100,000,00139.822.100,000,00 0,00 29.549.700,00 (78,87)29.549.700,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (110.272.400,00)0,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.07.06 (Keluaran : ) 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 475.983.300,000,00475.983.300,00 0,00 466.901.200,00 0,00 0,00 466.901.200,00 (9.082.100,00)0,000,00 (1,91) (Hasil : ) 9.790.500,000,000,009.790.500,00 9.790.500,00 0,00 0,009.790.500,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.08.01 (Keluaran : ) 60.000.000,000,000,0060.000.000,00 54.000.000,00 0,00 (10,00)54.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (6.000.000,00)0,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 30.072.800,000,000,0030.072.800,00 26.990.700,00 0,00 (10,25)26.990.700,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3.082.100,00)0,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 376.120.000,000,000,00376.120.000,00 376.120.000,00 0,00 0,00376.120.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.142.947,000,00181.142.947,00 0,00 219.259.047,00 0,00 0,00 219.259.047,00 38.116.100,000,000,00 21,04 (Hasil : ) 181.142.947,000,000,00181.142.947,00 219.259.047,00 0,00 21,04219.259.047,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.116.100,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 10.615.741.800,000,00473.756.800,00 10.141.985.000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02 438.756.800,00 9.156.985.000,00 0,00 9.595.741.800,00 (9,61)Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (1.020.000.000,00)0,000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02.2.01Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.530.000.000,000,000,00 5.530.000.000,00 5.000.000,00 4.545.000.000,00 0,00 4.550.000.000,00 (980.000.000,00)0,000,00 (17,72) (Hasil : ) 1.830.000.000,000,001.830.000.000,000,00 5.000.000,00 995.000.000,00 (45,36)1.000.000.000,00Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (830.000.000,00)0,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02.2.01.10 (Keluaran : ) 3.700.000.000,000,003.700.000.000,000,00 0,00 3.550.000.000,00 (4,05)3.550.000.000,00Normalisasi/Restorasi Sungai (150.000.000,00)0,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02.2.01.46 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 82 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02.2.02Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.085.741.800,000,00473.756.800,00 4.611.985.000,00 433.756.800,00 4.611.985.000,00 0,00 5.045.741.800,00 (40.000.000,00)0,000,00 (0,79) (Hasil : ) 1.644.000.000,000,001.500.000.000,00144.000.000,00 144.000.000,00 1.500.000.000,00 0,001.644.000.000,00Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02.2.02.02 (Keluaran : ) 3.441.741.800,000,003.111.985.000,00329.756.800,00 289.756.800,00 3.111.985.000,00 (1,16)3.401.741.800,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (40.000.000,00)0,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02.2.02.14 (Keluaran : ) 150.000.000,000,000,00 150.000.000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03 750.000,00 149.250.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00Program Kawasan Permukiman 0,000,000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03.2.03Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 150.000.000,000,000,00 150.000.000,00 750.000,00 149.250.000,00 0,00 150.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 150.000.000,000,00150.000.000,000,00 750.000,00 149.250.000,00 0,00150.000.000,00Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 0,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03.2.03.02 (Keluaran : ) 11.631.281.468,000,00527.600.000,00 11.103.681.468,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03 518.600.000,00 10.968.681.468,00 0,00 11.487.281.468,00 (1,24)Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (144.000.000,00)0,000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03.2.01Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 11.631.281.468,000,00527.600.000,00 11.103.681.468,00 518.600.000,00 10.968.681.468,00 0,00 11.487.281.468,00 (144.000.000,00)0,000,00 (1,24) (Hasil : ) 339.600.000,000,000,00339.600.000,00 330.600.000,00 0,00 (2,65)330.600.000,00Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM (9.000.000,00)0,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03.2.01.02 (Keluaran : ) 11.291.681.468,000,0011.103.681.468,00188.000.000,00 188.000.000,00 10.968.681.468,00 (1,20)11.156.681.468,00Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (135.000.000,00)0,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03.2.01.04 (Keluaran : ) 4.170.541.000,000,00196.291.000,00 3.974.250.000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 05 196.291.000,00 3.957.750.000,00 0,00 4.154.041.000,00 (0,40)Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (16.500.000,00)0,000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 05.2.01Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.170.541.000,000,00196.291.000,00 3.974.250.000,00 196.291.000,00 3.957.750.000,00 0,00 4.154.041.000,00 (16.500.000,00)0,000,00 (0,40) (Hasil : ) 3.610.641.000,000,003.426.250.000,00184.391.000,00 184.391.000,00 3.409.750.000,00 (0,46)3.594.141.000,00Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (16.500.000,00)0,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 05.2.01.12 (Keluaran : ) 559.900.000,000,00548.000.000,0011.900.000,00 11.900.000,00 548.000.000,00 0,00559.900.000,00Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 0,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 05.2.01.13 (Keluaran : ) 14.122.408.400,000,00897.408.400,00 13.225.000.000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 06 897.408.400,00 13.584.000.000,00 0,00 14.481.408.400,00 2,54Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 359.000.000,000,000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 06.2.01Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 14.122.408.400,000,00897.408.400,00 13.225.000.000,00 897.408.400,00 13.584.000.000,00 0,00 14.481.408.400,00 359.000.000,000,000,00 2,54 (Hasil : ) 500.000.000,000,000,00500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00500.000.000,00Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 0,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 06.2.01.01 (Keluaran : ) 12.597.408.400,000,0012.200.000.000,00397.408.400,00 397.408.400,00 12.200.000.000,00 0,0012.597.408.400,00Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 06.2.01.05 (Keluaran : ) 1.025.000.000,000,001.025.000.000,000,00 0,00 1.384.000.000,00 35,021.384.000.000,00Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 359.000.000,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 06.2.01.12 (Keluaran : ) 2.884.000.000,000,0084.000.000,00 2.800.000.000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 07 84.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 2.884.000.000,00 0,00Program Pengembangan Permukiman 0,000,000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 07.2.01Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2.884.000.000,000,0084.000.000,00 2.800.000.000,00 84.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 2.884.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 2.884.000.000,000,002.800.000.000,0084.000.000,00 84.000.000,00 2.800.000.000,00 0,002.884.000.000,00Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 07.2.01.01 (Keluaran : ) 124.500.000,000,00124.500.000,00 0,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 08 98.616.750,00 0,00 0,00 98.616.750,00 (20,79)Program Penataan Bangunan Gedung (25.883.250,00)0,000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 83 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 08.2.01Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 124.500.000,000,00124.500.000,00 0,00 98.616.750,00 0,00 0,00 98.616.750,00 (25.883.250,00)0,000,00 (20,79) (Hasil : ) 124.500.000,000,000,00124.500.000,00 98.616.750,00 0,00 (20,79)98.616.750,00Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (25.883.250,00)0,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 08.2.01.01 (Keluaran : ) 19.285.000.000,000,00477.000.000,00 18.808.000.000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 09 14.932.817.500,00 201.985.000,00 0,00 15.134.802.500,00 (21,52)Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (4.150.197.500,00)0,000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 09.2.01Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 19.285.000.000,000,00477.000.000,00 18.808.000.000,00 14.932.817.500,00 201.985.000,00 0,00 15.134.802.500,00 (4.150.197.500,00)0,000,00 (21,52) (Hasil : ) 19.285.000.000,000,0018.808.000.000,00477.000.000,00 14.932.817.500,00 201.985.000,00 (21,52)15.134.802.500,00Penataan Bangunan dan Lingkungan (4.150.197.500,00)0,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 09.2.01.03 (Keluaran : ) 61.119.621.305,000,002.672.444.405,00 58.447.176.900,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 10 2.307.894.405,60 56.948.116.900,00 0,00 59.256.011.305,60 (3,05)Program Penyelenggaraan Jalan (1.863.609.999,40)0,000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 10.2.01Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 61.119.621.305,000,002.672.444.405,00 58.447.176.900,00 2.307.894.405,60 56.948.116.900,00 0,00 59.256.011.305,60 (1.863.609.999,40)0,000,00 (3,05) (Hasil : ) 14.595.000.000,000,0013.559.500.000,001.035.500.000,00 670.450.000,00 12.060.940.000,00 (12,77)12.731.390.000,00Pembangunan Jalan (1.863.610.000,00)0,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 10.2.01.05 (Keluaran : ) 29.871.680.260,000,0029.040.724.060,00830.956.200,00 830.956.200,00 29.040.724.060,00 0,0029.871.680.260,00Rekonstruksi Jalan 0,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 10.2.01.08 (Keluaran : ) 13.977.941.045,000,0013.249.202.840,00728.738.205,00 728.738.205,60 13.249.202.840,00 0,0013.977.941.045,60Pemeliharaan Berkala Jalan 0,600,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 10.2.01.10 (Keluaran : ) 2.675.000.000,000,002.597.750.000,0077.250.000,00 77.750.000,00 2.597.250.000,00 0,002.675.000.000,00Pembangunan Jembatan 0,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 10.2.01.12 (Keluaran : ) 175.500.000,000,00175.500.000,00 0,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 12 186.496.250,00 5.000.000,00 0,00 191.496.250,00 9,11Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 15.996.250,000,000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 12.2.03Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 175.500.000,000,00175.500.000,00 0,00 186.496.250,00 5.000.000,00 0,00 191.496.250,00 15.996.250,000,000,00 9,11 (Hasil : ) 175.500.000,000,000,00175.500.000,00 186.496.250,00 5.000.000,00 9,11191.496.250,00Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 15.996.250,000,000,000,001.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 12.2.03.01 (Keluaran : ) 13.333.310.602,00Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,0010.585.478.887,00 2.747.831.715,001.05 10.948.015.805,00 2.693.271.760,00 0,00 13.641.287.565,00 2,31307.976.963,000,000,00 5.488.953.537,00Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 0,005.486.118.537,00 2.835.000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 5.394.562.000,00 22.088.000,00 0,00 5.416.650.000,00 (1,32)(72.303.537,00)0,000,00 4.499.602.537,000,004.496.767.537,00 2.835.000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 4.434.925.700,00 22.088.000,00 0,00 4.457.013.700,00 (0,95)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (42.588.837,00)0,000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.440.756.990,000,001.440.756.990,00 0,00 1.466.758.900,00 0,00 0,00 1.466.758.900,00 26.001.910,000,000,00 1,80 (Hasil : ) 1.440.756.990,000,000,001.440.756.990,00 1.466.758.900,00 0,00 1,801.466.758.900,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.001.910,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 597.745.200,000,00594.910.200,00 2.835.000,00 582.136.971,00 22.088.000,00 0,00 604.224.971,00 6.479.771,000,000,00 1,08 (Hasil : ) 10.000.000,000,000,0010.000.000,00 4.731.771,00 0,00 (52,68)4.731.771,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (5.268.229,00)0,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 37.011.000,000,000,0037.011.000,00 44.511.000,00 0,00 20,2644.511.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.500.000,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 363.025.000,000,002.835.000,00360.190.000,00 437.762.000,00 22.088.000,00 26,67459.850.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 96.825.000,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 14.555.200,000,000,0014.555.200,00 15.555.200,00 0,00 6,8715.555.200,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 173.154.000,000,000,00173.154.000,00 79.577.000,00 0,00 (54,04)79.577.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (93.577.000,00)0,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 84 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.308.200.000,000,002.308.200.000,00 0,00 2.309.200.000,00 0,00 0,00 2.309.200.000,00 1.000.000,000,000,00 0,04 (Hasil : ) 2.308.200.000,000,000,002.308.200.000,00 2.309.200.000,00 0,00 0,042.309.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.000.000,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152.900.347,000,00152.900.347,00 0,00 76.829.829,00 0,00 0,00 76.829.829,00 (76.070.518,00)0,000,00 (49,75) (Hasil : ) 81.011.547,000,000,0081.011.547,00 76.829.829,00 0,00 (5,16)76.829.829,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (4.181.718,00)0,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 71.888.800,000,000,0071.888.800,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (71.888.800,00)0,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 989.351.000,000,00989.351.000,00 0,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 959.636.300,00 0,00 0,00 959.636.300,00 (3,00)Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (29.714.700,00)0,000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 779.653.000,000,00779.653.000,00 0,00 663.169.000,00 0,00 0,00 663.169.000,00 (116.484.000,00)0,000,00 (14,94) (Hasil : ) 695.609.000,000,000,00695.609.000,00 570.000.000,00 0,00 (18,06)570.000.000,00Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah (125.609.000,00)0,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 (Keluaran : ) 84.044.000,000,000,0084.044.000,00 93.169.000,00 0,00 10,8693.169.000,00Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 9.125.000,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05 (Keluaran : ) 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.02Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0,000,000,00 0,00 80.358.000,00 0,00 0,00 80.358.000,00 80.358.000,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 80.358.000,00 0,00 0,0080.358.000,00Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 80.358.000,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 (Keluaran : Terlaksananya Operasional Penegakan Peraturan Tentang Bea Cukai 100 %) 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.03Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 34.600.000,000,0034.600.000,00 0,00 34.600.000,00 0,00 0,00 34.600.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 34.600.000,000,000,0034.600.000,00 34.600.000,00 0,00 0,0034.600.000,00Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 0,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 (Keluaran : ) 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.04Pengelolaan Satuan Polisi Pamongpraja dan Wilayatul Hisbah Aceh******) 175.098.000,000,00175.098.000,00 0,00 181.509.300,00 0,00 0,00 181.509.300,00 6.411.300,000,000,00 3,66 (Hasil : ) 175.098.000,000,000,00175.098.000,00 181.509.300,00 0,00 3,66181.509.300,00Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam******) 6.411.300,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02 (Keluaran : ) 7.844.357.065,00Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,005.099.360.350,00 2.744.996.715,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 5.553.453.805,00 2.671.183.760,00 0,00 8.224.637.565,00 4,85380.280.500,000,000,00 2.560.074.065,000,002.465.077.350,00 94.996.715,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01 2.587.712.805,00 22.101.760,00 0,00 2.609.814.565,00 1,94Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 49.740.500,000,000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.550.000,000,007.550.000,00 0,00 7.550.000,00 0,00 0,00 7.550.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 2.500.000,000,000,002.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,002.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 2.400.000,000,000,002.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,002.400.000,00Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.01.02 (Keluaran : ) 2.650.000,000,000,002.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0,002.650.000,00Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.01.07 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 85 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.809.557.150,000,001.809.557.150,00 0,00 1.993.437.650,00 0,00 0,00 1.993.437.650,00 183.880.500,000,000,00 10,16 (Hasil : ) 1.809.557.150,000,000,001.809.557.150,00 1.993.437.650,00 0,00 10,161.993.437.650,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 183.880.500,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 455.510.960,000,00447.809.200,00 7.701.760,00 372.854.155,00 7.701.760,00 0,00 380.555.915,00 (74.955.045,00)0,000,00 (16,46) (Hasil : ) 35.766.760,000,007.701.760,0028.065.000,00 48.516.000,00 7.701.760,00 57,1856.217.760,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.451.000,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 131.470.000,000,000,00131.470.000,00 140.720.000,00 0,00 7,04140.720.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.250.000,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 42.879.200,000,000,0042.879.200,00 47.879.200,00 0,00 11,6647.879.200,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 245.395.000,000,000,00245.395.000,00 135.738.955,00 0,00 (44,69)135.738.955,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (109.656.045,00)0,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87.294.955,000,000,00 87.294.955,00 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 (72.894.955,00)0,000,00 (83,50) (Hasil : ) 87.294.955,000,0087.294.955,000,00 0,00 14.400.000,00 (83,50)14.400.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (72.894.955,00)0,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.07.06 (Keluaran : ) 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.840.000,000,0028.840.000,00 0,00 29.550.000,00 0,00 0,00 29.550.000,00 710.000,000,000,00 2,46 (Hasil : ) 4.290.000,000,000,004.290.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat (4.290.000,00)0,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.08.01 (Keluaran : ) 13.600.000,000,000,0013.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,0013.600.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 10.950.000,000,000,0010.950.000,00 15.950.000,00 0,00 45,6615.950.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.321.000,000,00171.321.000,00 0,00 184.321.000,00 0,00 0,00 184.321.000,00 13.000.000,000,000,00 7,59 (Hasil : ) 171.321.000,000,000,00171.321.000,00 184.321.000,00 0,00 7,59184.321.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13.000.000,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 1.331.300.000,000,001.331.300.000,00 0,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 02 1.619.300.000,00 0,00 0,00 1.619.300.000,00 21,63Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 288.000.000,000,000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 02.2.01Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.331.300.000,000,001.331.300.000,00 0,00 1.619.300.000,00 0,00 0,00 1.619.300.000,00 288.000.000,000,000,00 21,63 (Hasil : ) 1.331.300.000,000,000,001.331.300.000,00 1.619.300.000,00 0,00 21,631.619.300.000,00Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah 288.000.000,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 02.2.01.01 (Keluaran : ) 3.040.027.000,000,00490.027.000,00 2.550.000.000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03 584.241.000,00 2.549.082.000,00 0,00 3.133.323.000,00 3,07Program Penanggulangan Bencana 93.296.000,000,000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.02Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2.679.799.000,000,00129.799.000,00 2.550.000.000,00 79.261.000,00 2.549.082.000,00 0,00 2.628.343.000,00 (51.456.000,00)0,000,00 (1,92) (Hasil : ) 2.554.043.000,000,002.550.000.000,004.043.000,00 5.761.000,00 2.549.082.000,00 0,032.554.843.000,00Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota 800.000,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.02.03 (Keluaran : ) 73.500.000,000,000,0073.500.000,00 73.500.000,00 0,00 0,0073.500.000,00Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.02.06 (Keluaran : ) 52.256.000,000,000,0052.256.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota (52.256.000,00)0,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.02.07 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 86 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.03Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 307.980.000,000,00307.980.000,00 0,00 504.980.000,00 0,00 0,00 504.980.000,00 197.000.000,000,000,00 63,97 (Hasil : ) 307.980.000,000,000,00307.980.000,00 504.980.000,00 0,00 63,97504.980.000,00Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 197.000.000,000,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.03.04 (Keluaran : ) 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.04Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 52.248.000,000,0052.248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (52.248.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 52.248.000,000,000,0052.248.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota (52.248.000,00)0,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.04.02 (Keluaran : ) 912.956.000,000,00812.956.000,00 100.000.000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 04 762.200.000,00 100.000.000,00 0,00 862.200.000,00 (5,56)Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (50.756.000,00)0,000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 04.2.01Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 912.956.000,000,00812.956.000,00 100.000.000,00 762.200.000,00 100.000.000,00 0,00 862.200.000,00 (50.756.000,00)0,000,00 (5,56) (Hasil : ) 912.956.000,000,00100.000.000,00812.956.000,00 762.200.000,00 100.000.000,00 (5,56)862.200.000,00Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (50.756.000,00)0,000,000,001.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 04.2.01.01 (Keluaran : ) 3.916.577.545,00Sosial 0,003.916.577.545,00 0,001.06 3.490.452.921,00 0,00 0,00 3.490.452.921,00 (10,88)(426.124.624,00)0,000,00 3.916.577.545,00Dinas Sosial 0,003.916.577.545,00 0,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 3.490.452.921,00 0,00 0,00 3.490.452.921,00 (10,88)(426.124.624,00)0,000,00 2.686.336.945,000,002.686.336.945,00 0,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 2.565.773.451,00 0,00 0,00 2.565.773.451,00 (4,49)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (120.563.494,00)0,000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.486.200,000,0079.486.200,00 0,00 62.954.970,00 0,00 0,00 62.954.970,00 (16.531.230,00)0,000,00 (20,80) (Hasil : ) 35.000.000,000,000,0035.000.000,00 29.751.800,00 0,00 (14,99)29.751.800,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (5.248.200,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 44.486.200,000,000,0044.486.200,00 33.203.170,00 0,00 (25,36)33.203.170,00Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (11.283.030,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.01.04 (Keluaran : ) 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.900.843.520,000,001.900.843.520,00 0,00 1.730.388.776,00 0,00 0,00 1.730.388.776,00 (170.454.744,00)0,000,00 (8,97) (Hasil : ) 1.505.639.520,000,000,001.505.639.520,00 1.489.471.150,00 0,00 (1,07)1.489.471.150,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (16.168.370,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 376.000.000,000,000,00376.000.000,00 214.352.626,00 0,00 (42,99)214.352.626,00Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (161.647.374,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.02.04 (Keluaran : ) 19.204.000,000,000,0019.204.000,00 26.565.000,00 0,00 38,3326.565.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.361.000,000,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.02.07 (Keluaran : ) 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 586.157.225,000,00586.157.225,00 0,00 470.917.300,00 0,00 0,00 470.917.300,00 (115.239.925,00)0,000,00 (19,66) (Hasil : ) 2.962.000,000,000,002.962.000,00 4.600.000,00 0,00 55,304.600.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.638.000,000,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 14.870.000,000,000,0014.870.000,00 5.000.000,00 0,00 (66,38)5.000.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (9.870.000,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 1.948.000,000,000,001.948.000,00 1.800.000,00 0,00 (7,60)1.800.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (148.000,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 379.460.600,000,000,00379.460.600,00 285.983.000,00 0,00 (24,63)285.983.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (93.477.600,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 6.994.625,000,000,006.994.625,00 52.680.000,00 0,00 653,1552.680.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.685.375,000,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 179.922.000,000,000,00179.922.000,00 120.854.300,00 0,00 (32,83)120.854.300,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (59.067.700,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 87 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 39.940.000,000,0039.940.000,00 0,00 84.700.000,00 0,00 0,00 84.700.000,00 44.760.000,000,000,00 112,07 (Hasil : ) 39.940.000,000,000,0039.940.000,00 84.700.000,00 0,00 112,0784.700.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.760.000,000,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 (Keluaran : ) 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.436.000,000,0017.436.000,00 0,00 115.600.000,00 0,00 0,00 115.600.000,00 98.164.000,000,000,00 563,00 (Hasil : ) 4.600.000,000,000,004.600.000,00 800.000,00 0,00 (82,61)800.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat (3.800.000,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 (Keluaran : ) 5.890.000,000,000,005.890.000,00 7.500.000,00 0,00 27,337.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.610.000,000,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 6.946.000,000,000,006.946.000,00 107.300.000,00 0,00 1.444,77107.300.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100.354.000,000,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.474.000,000,0062.474.000,00 0,00 101.212.405,00 0,00 0,00 101.212.405,00 38.738.405,000,000,00 62,01 (Hasil : ) 39.905.000,000,000,0039.905.000,00 78.187.405,00 0,00 95,9378.187.405,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.282.405,000,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 7.825.000,000,000,007.825.000,00 7.825.000,00 0,00 0,007.825.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,000,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 9.895.000,000,000,009.895.000,00 15.000.000,00 0,00 51,5915.000.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.105.000,000,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 (Keluaran : ) 4.849.000,000,000,004.849.000,00 200.000,00 0,00 (95,88)200.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (4.649.000,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09.11 (Keluaran : ) 496.689.000,000,00496.689.000,00 0,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 432.275.700,00 0,00 0,00 432.275.700,00 (12,97)Program Pemberdayaan Sosial (64.413.300,00)0,000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.01Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 283.975.000,000,00283.975.000,00 0,00 349.397.250,00 0,00 0,00 349.397.250,00 65.422.250,000,000,00 23,04 (Hasil : ) 283.975.000,000,000,00283.975.000,00 349.397.250,00 0,00 23,04349.397.250,00Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 65.422.250,000,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 (Keluaran : ) 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 212.714.000,000,00212.714.000,00 0,00 82.878.450,00 0,00 0,00 82.878.450,00 (129.835.550,00)0,000,00 (61,04) (Hasil : ) 63.291.000,000,000,0063.291.000,00 32.878.450,00 0,00 (48,05)32.878.450,00Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (30.412.550,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02 (Keluaran : ) 147.923.000,000,000,00147.923.000,00 50.000.000,00 0,00 (66,20)50.000.000,00Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (97.923.000,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03.04 (Keluaran : ) 1.500.000,000,000,001.500.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) (1.500.000,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03.05 (Keluaran : ) 199.586.000,000,00199.586.000,00 0,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 124.768.750,00 0,00 0,00 124.768.750,00 (37,49)Program Rehabilitasi Sosial (74.817.250,00)0,000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 199.586.000,000,00199.586.000,00 0,00 124.768.750,00 0,00 0,00 124.768.750,00 (74.817.250,00)0,000,00 (37,49) (Hasil : ) 76.842.000,000,000,0076.842.000,00 57.050.000,00 0,00 (25,76)57.050.000,00Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (19.792.000,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01.05 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 122.744.000,000,000,00122.744.000,00 67.718.750,00 0,00 (44,83)67.718.750,00Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (55.025.250,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01.06 (Keluaran : ) 342.642.000,000,00342.642.000,00 0,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 157.385.000,00 0,00 0,00 157.385.000,00 (54,07)Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (185.257.000,00)0,000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.02Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 342.642.000,000,00342.642.000,00 0,00 157.385.000,00 0,00 0,00 157.385.000,00 (185.257.000,00)0,000,00 (54,07) (Hasil : ) 342.642.000,000,000,00342.642.000,00 157.385.000,00 0,00 (54,07)157.385.000,00Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (185.257.000,00)0,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.02.02 (Keluaran : ) 191.323.600,000,00191.323.600,00 0,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06 210.250.020,00 0,00 0,00 210.250.020,00 9,89Program Penanganan Bencana 18.926.420,000,000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06.2.02Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 191.323.600,000,00191.323.600,00 0,00 210.250.020,00 0,00 0,00 210.250.020,00 18.926.420,000,000,00 9,89 (Hasil : ) 191.323.600,000,000,00191.323.600,00 210.250.020,00 0,00 9,89210.250.020,00Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 18.926.420,000,000,000,001.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06.2.02.02 (Keluaran : ) 43.856.823.366,00URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,0039.481.170.126,00 4.375.653.240,002 39.862.964.950,00 7.419.334.656,00 0,00 47.282.299.606,00 7,810,000,00 3.425.476.240,00 2.145.976.438,00Pertanahan 0,002.043.326.918,00 102.649.520,002.10 2.020.441.881,00 4.051.947.560,00 0,00 6.072.389.441,00 182,973.926.413.003,000,000,00 2.145.976.438,00Dinas Pertanahan Kabupaten 0,002.043.326.918,00 102.649.520,002.10 . 2-10.0-00.0-00.01 2.020.441.881,00 4.051.947.560,00 0,00 6.072.389.441,00 182,973.926.413.003,000,000,00 2.145.976.438,000,002.043.326.918,00 102.649.520,002.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01 1.852.441.881,00 4.051.947.560,00 0,00 5.904.389.441,00 175,14Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.758.413.003,000,000,00 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.325.577.364,000,001.325.577.364,00 0,00 1.302.111.770,00 0,00 0,00 1.302.111.770,00 (23.465.594,00)0,000,00 (1,77) (Hasil : ) 1.325.577.364,000,000,001.325.577.364,00 1.302.111.770,00 0,00 (1,77)1.302.111.770,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (23.465.594,00)0,000,000,002.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 820.399.074,000,00717.749.554,00 102.649.520,00 544.410.471,00 57.867.200,00 0,00 602.277.671,00 (218.121.403,00)0,000,00 (26,59) (Hasil : ) 820.399.074,000,00102.649.520,00717.749.554,00 544.410.471,00 57.867.200,00 (26,59)602.277.671,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (218.121.403,00)0,000,000,002.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,000,000,00 0,00 5.919.640,00 3.994.080.360,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 5.919.640,00 3.994.080.360,00 0,004.000.000.000,00Pengadaan Aset Tetap Lainnya 4.000.000.000,000,000,000,002.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01.2.07.07 (Keluaran : ) 0,000,000,00 0,002.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 12 168.000.000,00 0,00 0,00 168.000.000,00 0,00Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah******) 168.000.000,000,000,00 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 12.2.01Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Aset Pemerintah******) 0,000,000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 0,00 168.000.000,00 168.000.000,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 168.000.000,00 0,00 0,00168.000.000,00Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah******) 168.000.000,000,000,000,002.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 12.2.01.01 (Keluaran : ) 7.267.546.391,00Lingkungan Hidup 0,007.096.546.391,00 171.000.000,002.11 6.792.860.324,00 171.000.000,00 0,00 6.963.860.324,00 (4,18)(303.686.067,00)0,000,00 7.267.546.391,00Dinas Lingkungan Hidup 0,007.096.546.391,00 171.000.000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 6.792.860.324,00 171.000.000,00 0,00 6.963.860.324,00 (4,18)(303.686.067,00)0,000,00 6.204.909.391,000,006.204.909.391,00 0,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01 6.219.555.324,00 0,00 0,00 6.219.555.324,00 0,24Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 14.645.933,000,000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.082.346.404,000,002.082.346.404,00 0,00 1.895.735.057,00 0,00 0,00 1.895.735.057,00 (186.611.347,00)0,000,00 (8,96) (Hasil : ) 2.082.346.404,000,000,002.082.346.404,00 1.895.735.057,00 0,00 (8,96)1.895.735.057,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (186.611.347,00)0,000,000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.462.302.987,000,001.462.302.987,00 0,00 1.673.820.987,00 0,00 0,00 1.673.820.987,00 211.518.000,000,000,00 14,46 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 89 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Hasil : ) 85.029.600,000,000,0085.029.600,00 100.840.600,00 0,00 18,59100.840.600,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.811.000,000,000,000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 90.666.000,000,000,0090.666.000,00 70.270.000,00 0,00 (22,50)70.270.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (20.396.000,00)0,000,000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 1.004.039.387,000,000,001.004.039.387,00 1.303.146.387,00 0,00 29,791.303.146.387,00Penyediaan Bahan/Material 299.107.000,000,000,000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.06.07 (Keluaran : ) 282.568.000,000,000,00282.568.000,00 199.564.000,00 0,00 (29,37)199.564.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (83.004.000,00)0,000,000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.000.000,000,0039.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 39.000.000,000,000,0039.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,0039.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,000,000,000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.621.260.000,000,002.621.260.000,00 0,00 2.610.999.280,00 0,00 0,00 2.610.999.280,00 (10.260.720,00)0,000,00 (0,39) (Hasil : ) 2.621.260.000,000,000,002.621.260.000,00 2.610.999.280,00 0,00 (0,39)2.610.999.280,00Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (10.260.720,00)0,000,000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.09.07 (Keluaran : ) 211.800.000,000,00211.800.000,00 0,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 02 211.800.000,00 0,00 0,00 211.800.000,00 0,00Program Perencanaan Lingkungan Hidup 0,000,000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 02.2.01Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 211.800.000,000,00211.800.000,00 0,00 211.800.000,00 0,00 0,00 211.800.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 211.800.000,000,000,00211.800.000,00 211.800.000,00 0,00 0,00211.800.000,00Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 0,000,000,000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 (Keluaran : ) 61.677.000,000,0061.677.000,00 0,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 03 64.730.000,00 0,00 0,00 64.730.000,00 4,95Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3.053.000,000,000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 03.2.01Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 61.677.000,000,0061.677.000,00 0,00 64.730.000,00 0,00 0,00 64.730.000,00 3.053.000,000,000,00 4,95 (Hasil : ) 61.677.000,000,000,0061.677.000,00 64.730.000,00 0,00 4,9564.730.000,00Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3.053.000,000,000,000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 (Keluaran : ) 584.543.000,000,00413.543.000,00 171.000.000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 04 246.116.000,00 171.000.000,00 0,00 417.116.000,00 (28,64)Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (167.427.000,00)0,000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 04.2.01Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 584.543.000,000,00413.543.000,00 171.000.000,00 246.116.000,00 171.000.000,00 0,00 417.116.000,00 (167.427.000,00)0,000,00 (28,64) (Hasil : ) 584.543.000,000,00171.000.000,00413.543.000,00 246.116.000,00 171.000.000,00 (28,64)417.116.000,00Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (167.427.000,00)0,000,000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 04.2.01.04 (Keluaran : ) 34.380.000,000,0034.380.000,00 0,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) (34.380.000,00)0,000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 05.2.01Penyimpanan Sementara Limbah B3 34.380.000,000,0034.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (34.380.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 34.380.000,000,000,0034.380.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 (34.380.000,00)0,000,000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 05.2.01.02 (Keluaran : ) 100.327.000,000,00100.327.000,00 0,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 06 50.659.000,00 0,00 0,00 50.659.000,00 (49,51)Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (49.668.000,00)0,000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 06.2.01Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100.327.000,000,00100.327.000,00 0,00 50.659.000,00 0,00 0,00 50.659.000,00 (49.668.000,00)0,000,00 (49,51) (Hasil : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 90 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 100.327.000,000,000,00100.327.000,00 50.659.000,00 0,00 (49,51)50.659.000,00Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (49.668.000,00)0,000,000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 06.2.01.03 (Keluaran : ) 53.910.000,000,0053.910.000,00 0,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (53.910.000,00)0,000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 09.2.01Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 53.910.000,000,0053.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (53.910.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 53.910.000,000,000,0053.910.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (53.910.000,00)0,000,000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 09.2.01.01 (Keluaran : ) 16.000.000,000,0016.000.000,00 0,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)Program Pengelolaan Persampahan (16.000.000,00)0,000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 11.2.01Pengelolaan Sampah 16.000.000,000,0016.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.000.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 16.000.000,000,000,0016.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (16.000.000,00)0,000,000,002.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 11.2.01.07 (Keluaran : ) 3.552.160.596,00Administrasi Kependudukan dan Capil 0,003.493.711.996,00 58.448.600,002.12 3.402.400.712,00 73.500.000,00 0,00 3.475.900.712,00 (2,15)(76.259.884,00)0,000,00 3.552.160.596,00Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,003.493.711.996,00 58.448.600,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 3.402.400.712,00 73.500.000,00 0,00 3.475.900.712,00 (2,15)(76.259.884,00)0,000,00 2.573.600.596,000,002.515.151.996,00 58.448.600,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 2.423.840.712,00 73.500.000,00 0,00 2.497.340.712,00 (2,96)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (76.259.884,00)0,000,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.457.200.596,000,001.457.200.596,00 0,00 1.461.743.612,00 0,00 0,00 1.461.743.612,00 4.543.016,000,000,00 0,31 (Hasil : ) 1.457.200.596,000,000,001.457.200.596,00 1.461.743.612,00 0,00 0,311.461.743.612,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.543.016,000,000,000,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.335.000,000,0027.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.335.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 27.335.000,000,000,0027.335.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (27.335.000,00)0,000,000,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02 (Keluaran : ) 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 848.699.200,000,00790.250.600,00 58.448.600,00 721.137.300,00 73.500.000,00 0,00 794.637.300,00 (54.061.900,00)0,000,00 (6,37) (Hasil : ) 7.000.000,000,000,007.000.000,00 8.500.000,00 0,00 21,438.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,000,000,000,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 664.239.000,000,000,00664.239.000,00 612.151.300,00 13.500.000,00 (5,81)625.651.300,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (38.587.700,00)0,000,000,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 29.750.000,000,0029.750.000,000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (29.750.000,00)0,000,000,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 115.212.600,000,0028.698.600,0086.514.000,00 60.486.000,00 60.000.000,00 4,58120.486.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.273.400,000,000,000,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 32.497.600,000,000,0032.497.600,00 40.000.000,00 0,00 23,0940.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.502.400,000,000,000,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.940.000,000,0056.940.000,00 0,00 67.394.000,00 0,00 0,00 67.394.000,00 10.454.000,000,000,00 18,36 (Hasil : ) 49.800.000,000,000,0049.800.000,00 57.754.000,00 0,00 15,9757.754.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.954.000,000,000,000,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 7.140.000,000,000,007.140.000,00 9.640.000,00 0,00 35,019.640.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.500.000,000,000,000,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.425.800,000,00183.425.800,00 0,00 173.565.800,00 0,00 0,00 173.565.800,00 (9.860.000,00)0,000,00 (5,38) (Hasil : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 91 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 134.465.800,000,000,00134.465.800,00 126.605.800,00 0,00 (5,85)126.605.800,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (7.860.000,00)0,000,000,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 48.960.000,000,000,0048.960.000,00 46.960.000,00 0,00 (4,08)46.960.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.000.000,00)0,000,000,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 (Keluaran : ) 978.560.000,000,00978.560.000,00 0,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 978.560.000,00 0,00 0,00 978.560.000,00 0,00Program Pendaftaran Penduduk 0,000,000,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.01Pelayanan Pendaftaran Penduduk 978.560.000,000,00978.560.000,00 0,00 978.560.000,00 0,00 0,00 978.560.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 978.560.000,000,000,00978.560.000,00 978.560.000,00 0,00 0,00978.560.000,00Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,000,000,000,002.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 (Keluaran : ) 4.182.462.546,00Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,004.065.331.846,00 117.130.700,002.13 3.661.579.095,00 83.136.046,00 0,00 3.744.715.141,00 (10,47)(437.747.405,00)0,000,00 4.182.462.546,00Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 0,004.065.331.846,00 117.130.700,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 3.661.579.095,00 83.136.046,00 0,00 3.744.715.141,00 (10,47)(437.747.405,00)0,000,00 2.382.162.726,000,002.265.032.026,00 117.130.700,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01 2.083.449.660,00 83.136.046,00 0,00 2.166.585.706,00 (9,05)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (215.577.020,00)0,000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.000.000,000,0022.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 2.000.000,000,000,00 9,09 (Hasil : ) 10.000.000,000,000,0010.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20,0012.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,000,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 12.000.000,000,000,0012.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,0012.000.000,00Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,000,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.01.07 (Keluaran : ) 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.419.663.032,000,001.419.663.032,00 0,00 1.430.970.666,00 0,00 0,00 1.430.970.666,00 11.307.634,000,000,00 0,80 (Hasil : ) 1.387.663.032,000,000,001.387.663.032,00 1.406.970.666,00 0,00 1,391.406.970.666,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.307.634,000,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 32.000.000,000,000,0032.000.000,00 24.000.000,00 0,00 (25,00)24.000.000,00Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (8.000.000,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.02.08 (Keluaran : ) 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 533.631.600,000,00533.631.600,00 0,00 375.089.600,00 0,00 0,00 375.089.600,00 (158.542.000,00)0,000,00 (29,71) (Hasil : ) 2.999.000,000,000,002.999.000,00 2.999.000,00 0,00 0,002.999.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,000,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 424.806.000,000,000,00424.806.000,00 241.272.000,00 0,00 (43,20)241.272.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (183.534.000,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 80.953.000,000,000,0080.953.000,00 95.901.000,00 0,00 18,4795.901.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.948.000,000,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 17.917.600,000,000,0017.917.600,00 29.917.600,00 0,00 66,9729.917.600,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000,000,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 6.956.000,000,000,006.956.000,00 5.000.000,00 0,00 (28,12)5.000.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1.956.000,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.726.000,000,000,00 45.726.000,00 0,00 58.726.000,00 0,00 58.726.000,00 13.000.000,000,000,00 28,43 (Hasil : ) 45.726.000,000,0045.726.000,000,00 0,00 58.726.000,00 28,4358.726.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.000.000,000,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.07.06 (Keluaran : ) 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 224.084.700,000,00152.680.000,00 71.404.700,00 156.680.000,00 24.410.046,00 0,00 181.090.046,00 (42.994.654,00)0,000,00 (19,19) (Hasil : ) 16.500.000,000,000,0016.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,0016.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,000,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 83.084.700,000,0071.404.700,0011.680.000,00 16.680.000,00 24.410.046,00 (50,54)41.090.046,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (41.994.654,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.08.03 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 92 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 124.500.000,000,000,00124.500.000,00 123.500.000,00 0,00 (0,80)123.500.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.000.000,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137.057.394,000,00137.057.394,00 0,00 96.709.394,00 0,00 0,00 96.709.394,00 (40.348.000,00)0,000,00 (29,44) (Hasil : ) 60.250.394,000,000,0060.250.394,00 33.250.394,00 0,00 (44,81)33.250.394,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (27.000.000,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 48.807.000,000,000,0048.807.000,00 35.459.000,00 0,00 (27,35)35.459.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (13.348.000,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 28.000.000,000,000,0028.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,0028.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,000,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 245.381.200,000,00245.381.200,00 0,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 03 248.553.810,00 0,00 0,00 248.553.810,00 1,29Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3.172.610,000,000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 03.2.03Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 245.381.200,000,00245.381.200,00 0,00 248.553.810,00 0,00 0,00 248.553.810,00 3.172.610,000,000,00 1,29 (Hasil : ) 75.029.800,000,000,0075.029.800,00 47.485.760,00 0,00 (36,71)47.485.760,00Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (27.544.040,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 03.2.03.04 (Keluaran : ) 170.351.400,000,000,00170.351.400,00 201.068.050,00 0,00 18,03201.068.050,00Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 30.716.650,000,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 03.2.03.05 (Keluaran : ) 1.182.934.720,000,001.182.934.720,00 0,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04 1.040.895.390,00 0,00 0,00 1.040.895.390,00 (12,01)Program Administrasi Pemerintahan Desa (142.039.330,00)0,000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04.2.01Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.182.934.720,000,001.182.934.720,00 0,00 1.040.895.390,00 0,00 0,00 1.040.895.390,00 (142.039.330,00)0,000,00 (12,01) (Hasil : ) 68.000.200,000,000,0068.000.200,00 49.793.920,00 0,00 (26,77)49.793.920,00Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (18.206.280,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04.2.01.01 (Keluaran : ) 454.934.520,000,000,00454.934.520,00 363.283.970,00 0,00 (20,15)363.283.970,00Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (91.650.550,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04.2.01.03 (Keluaran : ) 0,000,000,000,00 93.000.000,00 0,00 0,0093.000.000,00Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 93.000.000,000,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04.2.01.05 (Keluaran : ) 500.000.000,000,000,00500.000.000,00 409.596.500,00 0,00 (18,08)409.596.500,00Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (90.403.500,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04.2.01.07 (Keluaran : ) 102.000.000,000,000,00102.000.000,00 79.595.000,00 0,00 (21,97)79.595.000,00Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (22.405.000,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04.2.01.09 (Keluaran : ) 58.000.000,000,000,0058.000.000,00 45.626.000,00 0,00 (21,33)45.626.000,00Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (12.374.000,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04.2.01.14 (Keluaran : ) 156.992.200,000,00156.992.200,00 0,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 05 111.318.120,00 0,00 0,00 111.318.120,00 (29,09)Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (45.674.080,00)0,000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 05.2.01Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 156.992.200,000,00156.992.200,00 0,00 111.318.120,00 0,00 0,00 111.318.120,00 (45.674.080,00)0,000,00 (29,09) (Hasil : ) 156.992.200,000,000,00156.992.200,00 111.318.120,00 0,00 (29,09)111.318.120,00Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (45.674.080,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 05.2.01.02 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 93 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 214.991.700,000,00214.991.700,00 0,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 06 177.362.115,00 0,00 0,00 177.362.115,00 (17,50)Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (37.629.585,00)0,000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 06.2.01Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 214.991.700,000,00214.991.700,00 0,00 177.362.115,00 0,00 0,00 177.362.115,00 (37.629.585,00)0,000,00 (17,50) (Hasil : ) 159.999.800,000,000,00159.999.800,00 135.999.200,00 0,00 (15,00)135.999.200,00Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (24.000.600,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 06.2.01.03 (Keluaran : ) 54.991.900,000,000,0054.991.900,00 41.362.915,00 0,00 (24,78)41.362.915,00Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (13.628.985,00)0,000,000,002.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 06.2.01.10 (Keluaran : ) 8.338.949.624,00Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,006.845.464.724,00 1.493.484.900,002.14 6.720.245.414,00 1.484.499.900,00 0,00 8.204.745.314,00 (1,61)(134.204.310,00)0,000,00 8.338.949.624,00Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 0,006.845.464.724,00 1.493.484.900,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 6.720.245.414,00 1.484.499.900,00 0,00 8.204.745.314,00 (1,61)(134.204.310,00)0,000,00 2.879.685.624,000,002.849.400.724,00 30.284.900,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01 2.668.285.414,00 21.299.900,00 0,00 2.689.585.314,00 (6,60)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (190.100.310,00)0,000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61.216.000,000,0061.216.000,00 0,00 47.216.000,00 0,00 0,00 47.216.000,00 (14.000.000,00)0,000,00 (22,87) (Hasil : ) 43.216.000,000,000,0043.216.000,00 35.216.000,00 0,00 (18,51)35.216.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (8.000.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 18.000.000,000,000,0018.000.000,00 12.000.000,00 0,00 (33,33)12.000.000,00Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (6.000.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.01.07 (Keluaran : ) 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.842.458.224,000,001.842.458.224,00 0,00 1.898.109.914,00 0,00 0,00 1.898.109.914,00 55.651.690,000,000,00 3,02 (Hasil : ) 1.812.458.224,000,000,001.812.458.224,00 1.890.909.914,00 0,00 4,331.890.909.914,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 78.451.690,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 30.000.000,000,000,0030.000.000,00 7.200.000,00 0,00 (76,00)7.200.000,00Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (22.800.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.02.04 (Keluaran : ) 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 635.604.000,000,00635.604.000,00 0,00 486.722.000,00 0,00 0,00 486.722.000,00 (148.882.000,00)0,000,00 (23,42) (Hasil : ) 318.620.000,000,000,00318.620.000,00 318.120.000,00 0,00 (0,16)318.120.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (500.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 26.220.000,000,000,0026.220.000,00 23.220.000,00 0,00 (11,44)23.220.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (3.000.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 290.764.000,000,000,00290.764.000,00 145.382.000,00 0,00 (50,00)145.382.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (145.382.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71.234.900,000,0040.950.000,00 30.284.900,00 20.150.000,00 21.299.900,00 0,00 41.449.900,00 (29.785.000,00)0,000,00 (41,81) (Hasil : ) 30.284.900,000,0030.284.900,000,00 0,00 21.299.900,00 (29,67)21.299.900,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.985.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.07.06 (Keluaran : ) 40.950.000,000,000,0040.950.000,00 20.150.000,00 0,00 (50,79)20.150.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (20.800.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.07.10 (Keluaran : ) 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.545.000,000,0090.545.000,00 0,00 60.245.000,00 0,00 0,00 60.245.000,00 (30.300.000,00)0,000,00 (33,46) (Hasil : ) 24.700.000,000,000,0024.700.000,00 18.400.000,00 0,00 (25,51)18.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (6.300.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 41.845.000,000,000,0041.845.000,00 41.845.000,00 0,00 0,0041.845.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 24.000.000,000,000,0024.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (24.000.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 178.627.500,000,00178.627.500,00 0,00 155.842.500,00 0,00 0,00 155.842.500,00 (22.785.000,00)0,000,00 (12,76) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 94 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Hasil : ) 93.952.000,000,000,0093.952.000,00 111.852.000,00 0,00 19,05111.852.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 17.900.000,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 48.505.500,000,000,0048.505.500,00 10.220.500,00 0,00 (78,93)10.220.500,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (38.285.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 29.600.000,000,000,0029.600.000,00 27.200.000,00 0,00 (8,11)27.200.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (2.400.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 6.570.000,000,000,006.570.000,00 6.570.000,00 0,00 0,006.570.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.09.10 (Keluaran : ) 55.020.000,000,0055.020.000,00 0,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02 46.587.000,00 0,00 0,00 46.587.000,00 (15,33)Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (8.433.000,00)0,000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02.2.01Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 55.020.000,000,0055.020.000,00 0,00 46.587.000,00 0,00 0,00 46.587.000,00 (8.433.000,00)0,000,00 (15,33) (Hasil : ) 55.020.000,000,000,0055.020.000,00 46.587.000,00 0,00 (15,33)46.587.000,00Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (8.433.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02.2.01.03 (Keluaran : ) 103.609.000,000,00103.609.000,00 0,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02 93.609.000,00 0,00 0,00 93.609.000,00 (9,65)Program Pengendalian Penduduk (10.000.000,00)0,000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02.2.01Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 52.806.000,000,0052.806.000,00 0,00 50.406.000,00 0,00 0,00 50.406.000,00 (2.400.000,00)0,000,00 (4,54) (Hasil : ) 52.806.000,000,000,0052.806.000,00 50.406.000,00 0,00 (4,54)50.406.000,00Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) (2.400.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02.2.01.01 (Keluaran : ) 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02.2.02Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 50.803.000,000,0050.803.000,00 0,00 43.203.000,00 0,00 0,00 43.203.000,00 (7.600.000,00)0,000,00 (14,96) (Hasil : ) 13.950.000,000,000,0013.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,0013.950.000,00Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain 0,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02.2.02.08 (Keluaran : ) 36.853.000,000,000,0036.853.000,00 29.253.000,00 0,00 (20,62)29.253.000,00Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (7.600.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02.2.02.13 (Keluaran : ) 5.097.735.000,000,003.634.535.000,00 1.463.200.000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03 3.634.535.000,00 1.463.200.000,00 0,00 5.097.735.000,00 0,00Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 0,000,000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.01Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.422.194.000,000,00958.994.000,00 1.463.200.000,00 958.994.000,00 1.463.200.000,00 0,00 2.422.194.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 162.742.000,000,000,00162.742.000,00 162.742.000,00 0,00 0,00162.742.000,00Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK 0,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.01.05 (Keluaran : ) 750.120.000,000,000,00750.120.000,00 750.120.000,00 0,00 0,00750.120.000,00Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 0,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.01.06 (Keluaran : ) 888.200.000,000,00888.200.000,000,00 0,00 888.200.000,00 0,00888.200.000,00Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 0,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.01.07 (Keluaran : ) 621.132.000,000,00575.000.000,0046.132.000,00 46.132.000,00 575.000.000,00 0,00621.132.000,00Pengendalian Program KKBPK 0,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.01.08 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 95 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.02Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.113.600.000,000,001.113.600.000,00 0,00 1.113.600.000,00 0,00 0,00 1.113.600.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 1.113.600.000,000,000,001.113.600.000,00 1.113.600.000,00 0,00 0,001.113.600.000,00Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 0,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.02.03 (Keluaran : ) 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.03Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 759.181.000,000,00759.181.000,00 0,00 759.181.000,00 0,00 0,00 759.181.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 47.900.000,000,000,0047.900.000,00 47.900.000,00 0,00 0,0047.900.000,00Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.03.05 (Keluaran : ) 341.500.000,000,000,00341.500.000,00 341.500.000,00 0,00 0,00341.500.000,00Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.03.08 (Keluaran : ) 369.781.000,000,000,00369.781.000,00 369.781.000,00 0,00 0,00369.781.000,00Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 0,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.03.11 (Keluaran : ) 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.04Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 802.760.000,000,00802.760.000,00 0,00 802.760.000,00 0,00 0,00 802.760.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 280.600.000,000,000,00280.600.000,00 280.600.000,00 0,00 0,00280.600.000,00Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 0,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.04.01 (Keluaran : ) 522.160.000,000,000,00522.160.000,00 522.160.000,00 0,00 0,00522.160.000,00Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 0,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.04.03 (Keluaran : ) 149.995.000,000,00149.995.000,00 0,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03 242.260.000,00 0,00 0,00 242.260.000,00 61,51Program Perlindungan Perempuan 92.265.000,000,000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.03Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 149.995.000,000,00149.995.000,00 0,00 242.260.000,00 0,00 0,00 242.260.000,00 92.265.000,000,000,00 61,51 (Hasil : ) 149.995.000,000,000,00149.995.000,00 242.260.000,00 0,00 61,51242.260.000,00Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 92.265.000,000,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.03.04 (Keluaran : ) 52.905.000,000,0052.905.000,00 0,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 07 34.969.000,00 0,00 0,00 34.969.000,00 (33,90)Program Perlindungan Khusus Anak (17.936.000,00)0,000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 07.2.01Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 52.905.000,000,0052.905.000,00 0,00 34.969.000,00 0,00 0,00 34.969.000,00 (17.936.000,00)0,000,00 (33,90) (Hasil : ) 52.905.000,000,000,0052.905.000,00 34.969.000,00 0,00 (33,90)34.969.000,00Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (17.936.000,00)0,000,000,002.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 07.2.01.02 (Keluaran : ) 3.331.154.974,00Perhubungan 0,002.993.545.154,00 337.609.820,002.15 3.297.389.855,00 392.000.000,00 0,00 3.689.389.855,00 10,75358.234.881,000,000,00 3.331.154.974,00Dinas Perhubungan 0,002.993.545.154,00 337.609.820,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 3.297.389.855,00 392.000.000,00 0,00 3.689.389.855,00 10,75358.234.881,000,000,00 2.731.154.974,000,002.651.545.154,00 79.609.820,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01 2.924.229.855,00 34.000.000,00 0,00 2.958.229.855,00 8,31Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 227.074.881,000,000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.792.000,000,0026.400.000,00 49.392.000,00 31.400.000,00 34.000.000,00 0,00 65.400.000,00 (10.392.000,00)0,000,00 (13,71) (Hasil : ) 75.792.000,000,0049.392.000,0026.400.000,00 31.400.000,00 34.000.000,00 (13,71)65.400.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (10.392.000,00)0,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.085.754.974,000,001.085.754.974,00 0,00 1.347.317.548,00 0,00 0,00 1.347.317.548,00 261.562.574,000,000,00 24,09 (Hasil : ) 1.085.754.974,000,000,001.085.754.974,00 1.347.317.548,00 0,00 24,091.347.317.548,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 261.562.574,000,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.02.01 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 96 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 769.200.000,000,00769.200.000,00 0,00 763.200.000,00 0,00 0,00 763.200.000,00 (6.000.000,00)0,000,00 (0,78) (Hasil : ) 74.400.000,000,000,0074.400.000,00 68.400.000,00 0,00 (8,06)68.400.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (6.000.000,00)0,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.05.02 (Keluaran : ) 694.800.000,000,000,00694.800.000,00 694.800.000,00 0,00 0,00694.800.000,00Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,000,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.05.03 (Keluaran : ) 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 383.632.210,000,00383.632.210,00 0,00 329.461.220,00 0,00 0,00 329.461.220,00 (54.170.990,00)0,000,00 (14,12) (Hasil : ) 15.410.230,000,000,0015.410.230,00 15.410.230,00 0,00 0,0015.410.230,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,000,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 102.000.000,000,000,00102.000.000,00 158.748.000,00 0,00 55,64158.748.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.748.000,000,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 20.400.000,000,000,0020.400.000,00 27.392.000,00 0,00 34,2727.392.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.992.000,000,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 245.821.980,000,000,00245.821.980,00 127.910.990,00 0,00 (47,97)127.910.990,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (117.910.990,00)0,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.217.820,000,000,00 30.217.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.217.820,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 30.217.820,000,0030.217.820,000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengadaan Mebel (30.217.820,00)0,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.07.05 (Keluaran : ) 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.965.960,000,00130.965.960,00 0,00 128.259.077,00 0,00 0,00 128.259.077,00 (2.706.883,00)0,000,00 (2,07) (Hasil : ) 55.005.000,000,000,0055.005.000,00 67.005.000,00 0,00 21,8267.005.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,000,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.08.01 (Keluaran : ) 75.960.960,000,000,0075.960.960,00 58.254.077,00 0,00 (23,31)58.254.077,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (17.706.883,00)0,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 0,000,000,000,00 3.000.000,00 0,00 0,003.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000,000,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 255.592.010,000,00255.592.010,00 0,00 324.592.010,00 0,00 0,00 324.592.010,00 69.000.000,000,000,00 27,00 (Hasil : ) 255.592.010,000,000,00255.592.010,00 324.592.010,00 0,00 27,00324.592.010,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 69.000.000,000,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 600.000.000,000,00342.000.000,00 258.000.000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02 373.160.000,00 358.000.000,00 0,00 731.160.000,00 21,86Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 131.160.000,000,000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.02Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 92.727.000,000,0014.727.000,00 78.000.000,00 64.727.000,00 228.000.000,00 0,00 292.727.000,00 200.000.000,000,000,00 215,69 (Hasil : ) 92.727.000,000,0078.000.000,0014.727.000,00 64.727.000,00 228.000.000,00 215,69292.727.000,00Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 200.000.000,000,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.02.02 (Keluaran : ) 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.03Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 20.450.000,000,0020.450.000,00 0,00 20.450.000,00 0,00 0,00 20.450.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 20.450.000,000,000,0020.450.000,00 20.450.000,00 0,00 0,0020.450.000,00Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 0,000,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.03.04 (Keluaran : ) 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.05Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 279.550.000,000,0099.550.000,00 180.000.000,00 84.950.000,00 130.000.000,00 0,00 214.950.000,00 (64.600.000,00)0,000,00 (23,11) (Hasil : ) 146.450.000,000,00130.000.000,0016.450.000,00 16.450.000,00 130.000.000,00 0,00146.450.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0,000,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.05.01 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 97 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 133.100.000,000,0050.000.000,0083.100.000,00 68.500.000,00 0,00 (48,53)68.500.000,00Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (64.600.000,00)0,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.05.07 (Keluaran : ) 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.06Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 207.273.000,000,00207.273.000,00 0,00 203.033.000,00 0,00 0,00 203.033.000,00 (4.240.000,00)0,000,00 (2,05) (Hasil : ) 207.273.000,000,000,00207.273.000,00 203.033.000,00 0,00 (2,05)203.033.000,00Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (4.240.000,00)0,000,000,002.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.06.04 (Keluaran : ) 3.297.805.128,00Komunikasi dan Informatika 0,003.002.705.128,00 295.100.000,002.16 3.141.284.310,00 66.341.000,00 0,00 3.207.625.310,00 (2,73)(90.179.818,00)0,000,00 3.297.805.128,00Dinas Komunikasi dan Informatika 0,003.002.705.128,00 295.100.000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 3.141.284.310,00 66.341.000,00 0,00 3.207.625.310,00 (2,73)(90.179.818,00)0,000,00 2.129.957.128,000,002.054.857.128,00 75.100.000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01 2.199.149.110,00 50.072.000,00 0,00 2.249.221.110,00 5,60Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 119.263.982,000,000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,000,000,00 0,00 24.150.000,00 0,00 0,00 24.150.000,00 24.150.000,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 24.150.000,00 0,00 0,0024.150.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.150.000,000,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.320.205.128,000,001.320.205.128,00 0,00 1.454.273.110,00 0,00 0,00 1.454.273.110,00 134.067.982,000,000,00 10,16 (Hasil : ) 1.320.205.128,000,000,001.320.205.128,00 1.454.273.110,00 0,00 10,161.454.273.110,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 134.067.982,000,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 382.799.000,000,00323.699.000,00 59.100.000,00 301.773.000,00 34.072.000,00 0,00 335.845.000,00 (46.954.000,00)0,000,00 (12,27) (Hasil : ) 131.471.000,000,0059.100.000,0072.371.000,00 123.459.800,00 34.072.000,00 19,82157.531.800,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.060.800,000,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 18.000.000,000,000,0018.000.000,00 20.000.000,00 0,00 11,1120.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000,000,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 233.328.000,000,000,00233.328.000,00 158.313.200,00 0,00 (32,15)158.313.200,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (75.014.800,00)0,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 341.353.000,000,00341.353.000,00 0,00 346.353.000,00 0,00 0,00 346.353.000,00 5.000.000,000,000,00 1,46 (Hasil : ) 3.699.000,000,000,003.699.000,00 3.699.000,00 0,00 0,003.699.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,000,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.08.01 (Keluaran : ) 192.454.000,000,000,00192.454.000,00 197.454.000,00 0,00 2,60197.454.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.000.000,000,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 145.200.000,000,000,00145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 0,00145.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,000,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.600.000,000,0069.600.000,00 16.000.000,00 72.600.000,00 16.000.000,00 0,00 88.600.000,00 3.000.000,000,000,00 3,50 (Hasil : ) 37.400.000,000,000,0037.400.000,00 52.600.000,00 0,00 40,6452.600.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.200.000,000,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 48.200.000,000,0016.000.000,0032.200.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 (25,31)36.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (12.200.000,00)0,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 533.748.000,000,00533.748.000,00 0,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02 647.140.000,00 0,00 0,00 647.140.000,00 21,24Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 113.392.000,000,000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.01Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 533.748.000,000,00533.748.000,00 0,00 647.140.000,00 0,00 0,00 647.140.000,00 113.392.000,000,000,00 21,24 (Hasil : ) 27.246.000,000,000,0027.246.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (27.246.000,00)0,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.01.02 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 98 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 12.000.000,000,000,0012.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,0012.000.000,00Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 0,000,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.01.04 (Keluaran : ) 333.494.000,000,000,00333.494.000,00 513.198.000,00 0,00 53,89513.198.000,00Pengelolaan Media Komunikasi Publik 179.704.000,000,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.01.05 (Keluaran : ) 52.800.000,000,000,0052.800.000,00 83.950.000,00 0,00 59,0083.950.000,00Pelayanan Informasi Publik 31.150.000,000,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.01.06 (Keluaran : ) 108.208.000,000,000,00108.208.000,00 37.992.000,00 0,00 (64,89)37.992.000,00Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas (70.216.000,00)0,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.01.12 (Keluaran : ) 14.400.000,000,0014.400.000,00 0,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02 14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 0,000,000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.02Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 14.400.000,000,0014.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 14.400.000,000,000,0014.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,0014.400.000,00Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,000,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.02.01 (Keluaran : ) 619.700.000,000,00399.700.000,00 220.000.000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03 280.595.200,00 16.269.000,00 0,00 296.864.200,00 (52,10)Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (322.835.800,00)0,000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03.2.01Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 107.400.000,000,00107.400.000,00 0,00 90.398.000,00 0,00 0,00 90.398.000,00 (17.002.000,00)0,000,00 (15,83) (Hasil : ) 107.400.000,000,000,00107.400.000,00 90.398.000,00 0,00 (15,83)90.398.000,00Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (17.002.000,00)0,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03.2.01.03 (Keluaran : ) 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03.2.02Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 512.300.000,000,00292.300.000,00 220.000.000,00 190.197.200,00 16.269.000,00 0,00 206.466.200,00 (305.833.800,00)0,000,00 (59,70) (Hasil : ) 203.400.000,000,000,00203.400.000,00 57.150.000,00 0,00 (71,90)57.150.000,00Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah (146.250.000,00)0,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03.2.02.03 (Keluaran : ) 237.400.000,000,00220.000.000,0017.400.000,00 6.500.000,00 16.269.000,00 (90,41)22.769.000,00Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (214.631.000,00)0,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03.2.02.04 (Keluaran : ) 71.500.000,000,000,0071.500.000,00 126.547.200,00 0,00 76,99126.547.200,00Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 55.047.200,000,000,000,002.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03.2.02.07 (Keluaran : ) 3.334.805.034,00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,002.272.260.984,00 1.062.544.050,002.17 2.451.280.618,00 410.834.050,00 0,00 2.862.114.668,00 (14,17)(472.690.366,00)0,000,00 3.334.805.034,00Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,002.272.260.984,00 1.062.544.050,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 2.451.280.618,00 410.834.050,00 0,00 2.862.114.668,00 (14,17)(472.690.366,00)0,000,00 1.955.794.980,000,001.885.710.930,00 70.084.050,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01 1.823.918.218,00 70.084.050,00 0,00 1.894.002.268,00 (3,16)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (61.792.712,00)0,000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.314.345.680,000,001.314.345.680,00 0,00 1.251.255.564,00 0,00 0,00 1.251.255.564,00 (63.090.116,00)0,000,00 (4,80) (Hasil : ) 1.314.345.680,000,000,001.314.345.680,00 1.251.255.564,00 0,00 (4,80)1.251.255.564,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (63.090.116,00)0,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 420.574.000,000,00420.574.000,00 0,00 422.061.404,00 0,00 0,00 422.061.404,00 1.487.404,000,000,00 0,35 (Hasil : ) 2.994.000,000,000,002.994.000,00 2.994.000,00 0,00 0,002.994.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,000,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 24.322.000,000,000,0024.322.000,00 24.322.000,00 0,00 0,0024.322.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,000,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 215.150.000,000,000,00215.150.000,00 280.124.000,00 0,00 30,20280.124.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 64.974.000,000,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 7.000.000,000,000,007.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,007.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,000,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 99 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 171.108.000,000,000,00171.108.000,00 107.621.404,00 0,00 (37,10)107.621.404,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (63.486.596,00)0,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000,000,000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 15.000.000,000,0015.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00 0,0015.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,000,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 (Keluaran : ) 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.378.050,000,0067.294.000,00 55.084.050,00 67.294.000,00 55.084.050,00 0,00 122.378.050,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 35.000.000,000,000,0035.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,0035.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,000,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 87.378.050,000,0055.084.050,0032.294.000,00 32.294.000,00 55.084.050,00 0,0087.378.050,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,000,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.497.250,000,0083.497.250,00 0,00 83.307.250,00 0,00 0,00 83.307.250,00 (190.000,00)0,000,00 (0,23) (Hasil : ) 83.497.250,000,000,0083.497.250,00 83.307.250,00 0,00 (0,23)83.307.250,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (190.000,00)0,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 49.974.000,000,0049.974.000,00 0,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 03 28.247.900,00 0,00 0,00 28.247.900,00 (43,47)Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (21.726.100,00)0,000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 03.2.01Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 49.974.000,000,0049.974.000,00 0,00 28.247.900,00 0,00 0,00 28.247.900,00 (21.726.100,00)0,000,00 (43,47) (Hasil : ) 49.974.000,000,000,0049.974.000,00 28.247.900,00 0,00 (43,47)28.247.900,00Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (21.726.100,00)0,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 (Keluaran : ) 3.050.000,000,003.050.000,00 0,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 05 390.302.000,00 0,00 0,00 390.302.000,00 12.696,79Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 387.252.000,000,000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 05.2.01Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.050.000,000,003.050.000,00 0,00 390.302.000,00 0,00 0,00 390.302.000,00 387.252.000,000,000,00 12.696,79 (Hasil : ) 3.050.000,000,000,003.050.000,00 390.302.000,00 0,00 12.696,79390.302.000,00Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 387.252.000,000,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01 (Keluaran : Pelatihan digitalisasi bagi pelaku usaha ) 99.996.000,000,0099.996.000,00 0,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 06 49.179.200,00 10.000.000,00 0,00 59.179.200,00 (40,82)Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (40.816.800,00)0,000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 06.2.01Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 99.996.000,000,0099.996.000,00 0,00 49.179.200,00 10.000.000,00 0,00 59.179.200,00 (40.816.800,00)0,000,00 (40,82) (Hasil : ) 99.996.000,000,000,0099.996.000,00 49.179.200,00 10.000.000,00 (40,82)59.179.200,00Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (40.816.800,00)0,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 06.2.01.01 (Keluaran : ) 180.878.000,000,00180.878.000,00 0,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 07 141.033.300,00 0,00 0,00 141.033.300,00 (22,03)Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) (39.844.700,00)0,000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 07.2.01Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 180.878.000,000,00180.878.000,00 0,00 141.033.300,00 0,00 0,00 141.033.300,00 (39.844.700,00)0,000,00 (22,03) (Hasil : ) 119.945.000,000,000,00119.945.000,00 95.513.250,00 0,00 (20,37)95.513.250,00Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (24.431.750,00)0,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 07.2.01.01 (Keluaran : ) 60.933.000,000,000,0060.933.000,00 45.520.050,00 0,00 (25,29)45.520.050,00Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro (15.412.950,00)0,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 07.2.01.03 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 100 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 1.045.112.054,000,0052.652.054,00 992.460.000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 08 18.600.000,00 330.750.000,00 0,00 349.350.000,00 (66,57)Program Pengembangan UMKM (695.762.054,00)0,000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 08.2.01Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil 1.045.112.054,000,0052.652.054,00 992.460.000,00 18.600.000,00 330.750.000,00 0,00 349.350.000,00 (695.762.054,00)0,000,00 (66,57) (Hasil : ) 1.045.112.054,000,00992.460.000,0052.652.054,00 18.600.000,00 330.750.000,00 (66,57)349.350.000,00Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (695.762.054,00)0,000,000,002.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 08.2.01.01 (Keluaran : ) 3.593.383.602,00Penanaman Modal 0,003.500.660.002,00 92.723.600,002.18 4.340.483.016,00 92.723.600,00 0,00 4.433.206.616,00 23,37839.823.014,000,000,00 3.593.383.602,00Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 0,003.500.660.002,00 92.723.600,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 4.340.483.016,00 92.723.600,00 0,00 4.433.206.616,00 23,37839.823.014,000,000,00 2.697.308.602,000,002.604.585.002,00 92.723.600,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 3.687.061.016,00 92.723.600,00 0,00 3.779.784.616,00 40,13Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.082.476.014,000,000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.000.000,000,0063.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00 63.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 63.000.000,000,000,0063.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,0063.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.670.901.352,000,001.670.901.352,00 0,00 2.779.552.366,00 0,00 0,00 2.779.552.366,00 1.108.651.014,000,000,00 66,35 (Hasil : ) 1.649.301.352,000,000,001.649.301.352,00 2.757.952.366,00 0,00 67,222.757.952.366,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.108.651.014,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 21.600.000,000,000,0021.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,0021.600.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.02.07 (Keluaran : ) 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 63.779.000,000,0063.779.000,00 0,00 23.050.000,00 0,00 0,00 23.050.000,00 (40.729.000,00)0,000,00 (63,86) (Hasil : ) 13.754.000,000,000,0013.754.000,00 17.500.000,00 0,00 27,2417.500.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.746.000,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02 (Keluaran : ) 50.025.000,000,000,0050.025.000,00 5.550.000,00 0,00 (88,91)5.550.000,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (44.475.000,00)0,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 (Keluaran : ) 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 461.721.600,000,00371.623.000,00 90.098.600,00 341.448.000,00 90.098.600,00 0,00 431.546.600,00 (30.175.000,00)0,000,00 (6,54) (Hasil : ) 4.069.000,000,000,004.069.000,00 4.069.000,00 0,00 0,004.069.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 87.338.600,000,0087.338.600,000,00 0,00 87.338.600,00 0,0087.338.600,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 6.760.000,000,002.760.000,004.000.000,00 4.000.000,00 2.760.000,00 0,006.760.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 87.584.000,000,000,0087.584.000,00 87.584.000,00 0,00 0,0087.584.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 22.000.000,000,000,0022.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,0022.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 1.800.000,000,000,001.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,001.800.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 (Keluaran : ) 252.170.000,000,000,00252.170.000,00 221.995.000,00 0,00 (11,97)221.995.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (30.175.000,00)0,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.625.000,000,000,00 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 2.625.000,000,002.625.000,000,00 0,00 2.625.000,00 0,002.625.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 101 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 324.094.000,000,00324.094.000,00 0,00 364.867.000,00 0,00 0,00 364.867.000,00 40.773.000,000,000,00 12,58 (Hasil : ) 20.200.000,000,000,0020.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,0020.200.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 303.894.000,000,000,00303.894.000,00 344.667.000,00 0,00 13,42344.667.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.773.000,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.187.650,000,00111.187.650,00 0,00 115.143.650,00 0,00 0,00 115.143.650,00 3.956.000,000,000,00 3,56 (Hasil : ) 69.998.750,000,000,0069.998.750,00 69.998.750,00 0,00 0,0069.998.750,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 2.714.900,000,000,002.714.900,00 2.714.900,00 0,00 0,002.714.900,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 12.130.000,000,000,0012.130.000,00 12.130.000,00 0,00 0,0012.130.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 (Keluaran : ) 26.344.000,000,000,0026.344.000,00 30.300.000,00 0,00 15,0230.300.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.956.000,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 258.853.000,000,00258.853.000,00 0,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)Program Promosi Penanaman Modal (258.853.000,00)0,000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03.2.01Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 258.853.000,000,00258.853.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (258.853.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 258.853.000,000,000,00258.853.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (258.853.000,00)0,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 (Keluaran : ) 311.147.000,000,00311.147.000,00 0,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04 327.300.000,00 0,00 0,00 327.300.000,00 5,19Program Pelayanan Penanaman Modal 16.153.000,000,000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04.2.01Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 311.147.000,000,00311.147.000,00 0,00 327.300.000,00 0,00 0,00 327.300.000,00 16.153.000,000,000,00 5,19 (Hasil : ) 202.437.000,000,000,00202.437.000,00 220.090.000,00 0,00 8,72220.090.000,00Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 17.653.000,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 (Keluaran : ) 108.710.000,000,000,00108.710.000,00 107.210.000,00 0,00 (1,38)107.210.000,00Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (1.500.000,00)0,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04.2.01.03 (Keluaran : ) 326.075.000,000,00326.075.000,00 0,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05 326.122.000,00 0,00 0,00 326.122.000,00 0,01Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 47.000,000,000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05.2.01Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 326.075.000,000,00326.075.000,00 0,00 326.122.000,00 0,00 0,00 326.122.000,00 47.000,000,000,00 0,01 (Hasil : ) 326.075.000,000,000,00326.075.000,00 326.122.000,00 0,00 0,01326.122.000,00Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 47.000,000,000,000,002.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01 (Keluaran : ) 1.770.211.300,00Kebudayaan 0,001.753.607.650,00 16.603.650,002.22 1.934.286.446,00 4.567.500,00 0,00 1.938.853.946,00 9,53168.642.646,000,000,00 1.770.211.300,00Sekretariat Majelis Adat Aceh 0,001.753.607.650,00 16.603.650,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 1.934.286.446,00 4.567.500,00 0,00 1.938.853.946,00 9,53168.642.646,000,000,00 1.551.740.300,000,001.535.136.650,00 16.603.650,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01 1.762.481.446,00 4.567.500,00 0,00 1.767.048.946,00 13,88Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 215.308.646,000,000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.800.000,000,002.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 (1.000.000,00)0,000,00 (35,71) (Hasil : ) 2.800.000,000,000,002.800.000,00 1.800.000,00 0,00 (35,71)1.800.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1.000.000,00)0,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.01.01 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 102 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.217.435.450,000,001.217.435.450,00 0,00 1.498.686.396,00 0,00 0,00 1.498.686.396,00 281.250.946,000,000,00 23,10 (Hasil : ) 1.217.435.450,000,000,001.217.435.450,00 1.498.686.396,00 0,00 23,101.498.686.396,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 281.250.946,000,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.200.000,000,0011.200.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00 (5.600.000,00)0,000,00 (50,00) (Hasil : ) 11.200.000,000,000,0011.200.000,00 5.600.000,00 0,00 (50,00)5.600.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (5.600.000,00)0,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.05.02 (Keluaran : ) 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 222.990.000,000,00222.990.000,00 0,00 187.063.850,00 0,00 0,00 187.063.850,00 (35.926.150,00)0,000,00 (16,11) (Hasil : ) 1.223.000,000,000,001.223.000,00 723.000,00 0,00 (40,88)723.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (500.000,00)0,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 23.253.000,000,000,0023.253.000,00 17.253.000,00 0,00 (25,80)17.253.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (6.000.000,00)0,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 157.080.000,000,000,00157.080.000,00 132.653.850,00 0,00 (15,55)132.653.850,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (24.426.150,00)0,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 15.000.000,000,000,0015.000.000,00 10.000.000,00 0,00 (33,33)10.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (5.000.000,00)0,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 1.800.000,000,000,001.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,001.800.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,000,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.06.06 (Keluaran : ) 24.634.000,000,000,0024.634.000,00 24.634.000,00 0,00 0,0024.634.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,000,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.603.650,000,000,00 16.603.650,00 0,00 4.567.500,00 0,00 4.567.500,00 (12.036.150,00)0,000,00 (72,49) (Hasil : ) 16.603.650,000,0016.603.650,000,00 0,00 4.567.500,00 (72,49)4.567.500,00Pengadaan Aset Tetap Lainnya (12.036.150,00)0,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.07.07 (Keluaran : ) 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.500.000,000,0064.500.000,00 0,00 64.500.000,00 0,00 0,00 64.500.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 9.300.000,000,000,009.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,009.300.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,000,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 55.200.000,000,000,0055.200.000,00 55.200.000,00 0,00 0,0055.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,000,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.211.200,000,0016.211.200,00 0,00 4.831.200,00 0,00 0,00 4.831.200,00 (11.380.000,00)0,000,00 (70,20) (Hasil : ) 4.411.200,000,000,004.411.200,00 3.411.200,00 0,00 (22,67)3.411.200,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (1.000.000,00)0,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 2.920.000,000,000,002.920.000,00 1.420.000,00 0,00 (51,37)1.420.000,00Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (1.500.000,00)0,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.09.07 (Keluaran : ) 8.880.000,000,000,008.880.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (8.880.000,00)0,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 73.745.000,000,0073.745.000,00 0,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 02 73.745.000,00 0,00 0,00 73.745.000,00 0,00Program Pengembangan Kebudayaan 0,000,000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 02.2.02Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 73.745.000,000,0073.745.000,00 0,00 73.745.000,00 0,00 0,00 73.745.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 73.745.000,000,000,0073.745.000,00 73.745.000,00 0,00 0,0073.745.000,00Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 0,000,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 02.2.02.03 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 103 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 144.726.000,000,00144.726.000,00 0,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07 98.060.000,00 0,00 0,00 98.060.000,00 (32,24)Program Majelis Adat Aceh (MAA)******) (46.666.000,00)0,000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07.2.01Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat******) 48.605.000,000,0048.605.000,00 0,00 48.605.000,00 0,00 0,00 48.605.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 48.605.000,000,000,0048.605.000,00 48.605.000,00 0,00 0,0048.605.000,00Sosialisasi Adat Istiadat******) 0,000,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07.2.01.03 (Keluaran : ) 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07.2.02Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat******) 49.455.000,000,0049.455.000,00 0,00 49.455.000,00 0,00 0,00 49.455.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 49.455.000,000,000,0049.455.000,00 49.455.000,00 0,00 0,0049.455.000,00Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat******) 0,000,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07.2.02.04 (Keluaran : ) 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07.2.03Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat******) 46.666.000,000,0046.666.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (46.666.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 46.666.000,000,000,0046.666.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat******) (46.666.000,00)0,000,000,002.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07.2.03.02 (Keluaran : ) 3.042.367.733,00Perpustakaan 0,002.414.009.333,00 628.358.400,002.23 2.100.713.279,00 588.785.000,00 0,00 2.689.498.279,00 (11,60)(352.869.454,00)0,000,00 3.042.367.733,00Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 0,002.414.009.333,00 628.358.400,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 2.100.713.279,00 588.785.000,00 0,00 2.689.498.279,00 (11,60)(352.869.454,00)0,000,00 2.217.581.833,000,002.158.009.333,00 59.572.500,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01 1.913.670.879,00 30.000.000,00 0,00 1.943.670.879,00 (12,35)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (273.910.954,00)0,000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.582.782.610,000,001.582.782.610,00 0,00 1.474.289.314,00 0,00 0,00 1.474.289.314,00 (108.493.296,00)0,000,00 (6,85) (Hasil : ) 1.582.782.610,000,000,001.582.782.610,00 1.474.289.314,00 0,00 (6,85)1.474.289.314,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (108.493.296,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 372.292.000,000,00372.292.000,00 0,00 275.018.042,00 0,00 0,00 275.018.042,00 (97.273.958,00)0,000,00 (26,13) (Hasil : ) 8.979.000,000,000,008.979.000,00 8.882.150,00 0,00 (1,08)8.882.150,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (96.850,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 21.720.000,000,000,0021.720.000,00 18.299.892,00 0,00 (15,75)18.299.892,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3.420.108,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 195.681.000,000,000,00195.681.000,00 203.165.000,00 0,00 3,82203.165.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.484.000,000,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 11.840.000,000,000,0011.840.000,00 11.715.000,00 0,00 (1,06)11.715.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (125.000,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 134.072.000,000,000,00134.072.000,00 32.956.000,00 0,00 (75,42)32.956.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (101.116.000,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.426.500,000,0027.854.000,00 59.572.500,00 33.700.000,00 30.000.000,00 0,00 63.700.000,00 (23.726.500,00)0,000,00 (27,14) (Hasil : ) 27.854.000,000,000,0027.854.000,00 33.700.000,00 0,00 20,9933.700.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.846.000,000,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 59.572.500,000,0059.572.500,000,00 0,00 30.000.000,00 (49,64)30.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (29.572.500,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 175.080.723,000,00175.080.723,00 0,00 130.663.523,00 0,00 0,00 130.663.523,00 (44.417.200,00)0,000,00 (25,37) (Hasil : ) 37.373.212,000,000,0037.373.212,00 22.148.212,00 0,00 (40,74)22.148.212,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (15.225.000,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 64.795.511,000,000,0064.795.511,00 56.033.311,00 0,00 (13,52)56.033.311,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (8.762.200,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 104 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 12.920.000,000,000,0012.920.000,00 2.482.000,00 0,00 (80,79)2.482.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (10.438.000,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.09.06 (Keluaran : ) 59.992.000,000,000,0059.992.000,00 50.000.000,00 0,00 (16,66)50.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (9.992.000,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 704.785.900,000,00146.000.000,00 558.785.900,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02 108.854.500,00 558.785.000,00 0,00 667.639.500,00 (5,27)Program Pembinaan Perpustakaan (37.146.400,00)0,000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 534.785.900,000,000,00 534.785.900,00 3.000.000,00 534.785.000,00 0,00 537.785.000,00 2.999.100,000,000,00 0,56 (Hasil : ) 190.927.000,000,00190.927.000,000,00 3.000.000,00 190.927.000,00 1,57193.927.000,00Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 3.000.000,000,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01.01 (Keluaran : ) 343.858.900,000,00343.858.900,000,00 0,00 343.858.000,00 0,00343.858.000,00Pengembangan Bahan Pustaka (900,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01.08 (Keluaran : ) 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.02Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 170.000.000,000,00146.000.000,00 24.000.000,00 105.854.500,00 24.000.000,00 0,00 129.854.500,00 (40.145.500,00)0,000,00 (23,62) (Hasil : ) 122.354.000,000,000,00122.354.000,00 86.508.500,00 0,00 (29,30)86.508.500,00Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (35.845.500,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.02.03 (Keluaran : ) 47.646.000,000,0024.000.000,0023.646.000,00 19.346.000,00 24.000.000,00 (9,02)43.346.000,00Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (4.300.000,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.02.04 (Keluaran : ) 70.000.000,000,0060.000.000,00 10.000.000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02 46.881.500,00 0,00 0,00 46.881.500,00 (33,03)Program Pengelolaan Arsip (23.118.500,00)0,000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000,000,0060.000.000,00 10.000.000,00 46.881.500,00 0,00 0,00 46.881.500,00 (23.118.500,00)0,000,00 (33,03) (Hasil : ) 70.000.000,000,0010.000.000,0060.000.000,00 46.881.500,00 0,00 (33,03)46.881.500,00Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis (23.118.500,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01.01 (Keluaran : ) 50.000.000,000,0050.000.000,00 0,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 03 31.306.400,00 0,00 0,00 31.306.400,00 (37,39)Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip (18.693.600,00)0,000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 03.2.01Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 50.000.000,000,0050.000.000,00 0,00 31.306.400,00 0,00 0,00 31.306.400,00 (18.693.600,00)0,000,00 (37,39) (Hasil : ) 50.000.000,000,000,0050.000.000,00 31.306.400,00 0,00 (37,39)31.306.400,00Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun (18.693.600,00)0,000,000,002.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 03.2.01.02 (Keluaran : ) 52.242.337.642,00URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0,0029.268.721.852,00 22.973.615.790,003 37.084.902.401,00 12.382.133.760,00 0,00 49.467.036.161,00 (5,31)0,000,00 (2.775.301.481,00) 12.277.241.674,00Pariwisata 0,006.174.795.134,00 6.102.446.540,003.26 3.948.033.271,00 5.280.537.260,00 0,00 9.228.570.531,00 (24,83)(3.048.671.143,00)0,000,00 12.277.241.674,00Dinas Pariwisata 0,006.174.795.134,00 6.102.446.540,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 3.948.033.271,00 5.280.537.260,00 0,00 9.228.570.531,00 (24,83)(3.048.671.143,00)0,000,00 2.738.204.286,000,002.709.519.286,00 28.685.000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01 2.710.452.423,00 57.975.720,00 0,00 2.768.428.143,00 1,10Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 30.223.857,000,000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.022.544.286,000,002.022.544.286,00 0,00 2.061.807.438,00 0,00 0,00 2.061.807.438,00 39.263.152,000,000,00 1,94 (Hasil : ) 1.689.004.286,000,000,001.689.004.286,00 1.728.267.438,00 0,00 2,321.728.267.438,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 39.263.152,000,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 333.540.000,000,000,00333.540.000,00 333.540.000,00 0,00 0,00333.540.000,00Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,000,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.02.08 (Keluaran : ) 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 475.029.600,000,00454.344.600,00 20.685.000,00 421.979.000,00 57.975.720,00 0,00 479.954.720,00 4.925.120,000,000,00 1,04 (Hasil : ) 78.009.600,000,000,0078.009.600,00 119.299.440,00 0,00 52,93119.299.440,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.289.840,000,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 157.020.000,000,0020.685.000,00136.335.000,00 155.493.000,00 57.975.720,00 35,95213.468.720,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.448.720,000,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 240.000.000,000,000,00240.000.000,00 147.186.560,00 0,00 (38,67)147.186.560,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (92.813.440,00)0,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.06.09 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 105 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.004.000,000,0088.004.000,00 8.000.000,00 84.415.985,00 0,00 0,00 84.415.985,00 (11.588.015,00)0,000,00 (12,07) (Hasil : ) 15.000.000,000,000,0015.000.000,00 20.000.000,00 0,00 33,3320.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,000,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.08.01 (Keluaran : ) 48.001.000,000,008.000.000,0040.001.000,00 29.675.985,00 0,00 (38,18)29.675.985,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (18.325.015,00)0,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 33.003.000,000,000,0033.003.000,00 34.740.000,00 0,00 5,2634.740.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.737.000,000,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.626.400,000,00144.626.400,00 0,00 142.250.000,00 0,00 0,00 142.250.000,00 (2.376.400,00)0,000,00 (1,64) (Hasil : ) 79.922.400,000,000,0079.922.400,00 77.546.000,00 0,00 (2,97)77.546.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (2.376.400,00)0,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 64.704.000,000,000,0064.704.000,00 64.704.000,00 0,00 0,0064.704.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,000,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.09.10 (Keluaran : ) 738.000.000,000,00734.000.000,00 4.000.000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02 517.300.000,00 0,00 0,00 517.300.000,00 (29,91)Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (220.700.000,00)0,000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.01Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 738.000.000,000,00734.000.000,00 4.000.000,00 517.300.000,00 0,00 0,00 517.300.000,00 (220.700.000,00)0,000,00 (29,91) (Hasil : ) 738.000.000,000,004.000.000,00734.000.000,00 517.300.000,00 0,00 (29,91)517.300.000,00Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (220.700.000,00)0,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.01.08 (Keluaran : ) 490.000.000,000,00262.800.000,00 227.200.000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02 4.800.000,00 165.200.000,00 0,00 170.000.000,00 (65,31)Program Pengembangan Kebudayaan (320.000.000,00)0,000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.02Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 490.000.000,000,00262.800.000,00 227.200.000,00 4.800.000,00 165.200.000,00 0,00 170.000.000,00 (320.000.000,00)0,000,00 (65,31) (Hasil : ) 490.000.000,000,00227.200.000,00262.800.000,00 4.800.000,00 165.200.000,00 (65,31)170.000.000,00Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (320.000.000,00)0,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.02.01 (Keluaran : ) 6.239.042.388,000,00607.780.848,00 5.631.261.540,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02 607.780.848,00 4.849.061.540,00 0,00 5.456.842.388,00 (12,54)Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (782.200.000,00)0,000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.01Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 500.000.000,000,00500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 500.000.000,000,000,00500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00500.000.000,00Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0,000,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.01.02 (Keluaran : ) 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.02Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 5.739.042.388,000,00107.780.848,00 5.631.261.540,00 107.780.848,00 4.836.261.540,00 0,00 4.944.042.388,00 (795.000.000,00)0,000,00 (13,85) (Hasil : ) 3.850.000.000,000,003.780.000.000,0070.000.000,00 70.000.000,00 2.985.000.000,00 (20,65)3.055.000.000,00Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (795.000.000,00)0,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.02.02 (Keluaran : ) 1.889.042.388,000,001.851.261.540,0037.780.848,00 37.780.848,00 1.851.261.540,00 0,001.889.042.388,00Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,000,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.02.03 (Keluaran : ) 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.03Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,000,000,00 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 0,00 12.800.000,00 0,0012.800.000,00Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 12.800.000,000,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.03.04 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 106 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 1.921.995.000,000,001.858.695.000,00 63.300.000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03 105.700.000,00 60.300.000,00 0,00 166.000.000,00 (91,36)Program Pemasaran Pariwisata (1.755.995.000,00)0,000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03.2.01Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1.921.995.000,000,001.858.695.000,00 63.300.000,00 105.700.000,00 60.300.000,00 0,00 166.000.000,00 (1.755.995.000,00)0,000,00 (91,36) (Hasil : ) 241.395.000,000,0063.300.000,00178.095.000,00 105.700.000,00 60.300.000,00 (31,23)166.000.000,00Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (75.395.000,00)0,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03.2.01.01 (Keluaran : ) 1.580.600.000,000,000,001.580.600.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (1.580.600.000,00)0,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03.2.01.02 (Keluaran : ) 100.000.000,000,000,00100.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (100.000.000,00)0,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03.2.01.03 (Keluaran : ) 150.000.000,000,002.000.000,00 148.000.000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03 2.000.000,00 148.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 0,000,000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03.2.03Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 150.000.000,000,002.000.000,00 148.000.000,00 2.000.000,00 148.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 150.000.000,000,00148.000.000,002.000.000,00 2.000.000,00 148.000.000,00 0,00150.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 0,000,000,000,003.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03.2.03.03 (Keluaran : ) 27.183.269.070,00Pertanian 0,0015.796.578.870,00 11.386.690.200,003.27 26.256.121.826,00 1.336.749.000,00 0,00 27.592.870.826,00 1,51409.601.756,000,000,00 27.183.269.070,00Dinas Pertanian dan Pangan 0,0015.796.578.870,00 11.386.690.200,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 26.256.121.826,00 1.336.749.000,00 0,00 27.592.870.826,00 1,51409.601.756,000,000,00 10.431.965.370,000,0010.408.525.170,00 23.440.200,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 01 11.844.710.779,00 25.000.000,00 0,00 11.869.710.779,00 13,78Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.437.745.409,000,000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.658.000,000,00300.658.000,00 0,00 418.512.200,00 0,00 0,00 418.512.200,00 117.854.200,000,000,00 39,20 (Hasil : ) 300.658.000,000,000,00300.658.000,00 418.512.200,00 0,00 39,20418.512.200,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 117.854.200,000,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.131.307.370,000,0010.107.867.170,00 23.440.200,00 11.426.198.579,00 25.000.000,00 0,00 11.451.198.579,00 1.319.891.209,000,000,00 13,03 (Hasil : ) 7.803.769.070,000,000,007.803.769.070,00 9.441.000.579,00 0,00 20,989.441.000.579,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.637.231.509,000,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 2.327.538.300,000,0023.440.200,002.304.098.100,00 1.985.198.000,00 25.000.000,00 (13,63)2.010.198.000,00Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (317.340.300,00)0,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 01.2.02.02 (Keluaran : ) 1.053.000.000,000,003.000.000,00 1.050.000.000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 (5,03)Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan (53.000.000,00)0,000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.01Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.053.000.000,000,003.000.000,00 1.050.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 (53.000.000,00)0,000,00 (5,03) (Hasil : ) 1.053.000.000,000,001.050.000.000,003.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 (5,03)1.000.000.000,00Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (53.000.000,00)0,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.01.01 (Keluaran : ) 4.222.968.000,000,001.247.968.000,00 2.975.000.000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02 2.777.400.000,00 0,00 0,00 2.777.400.000,00 (34,23)Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (1.445.568.000,00)0,000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.01Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.231.708.000,000,00931.708.000,00 1.300.000.000,00 1.695.600.000,00 0,00 0,00 1.695.600.000,00 (536.108.000,00)0,000,00 (24,02) (Hasil : ) 2.231.708.000,000,001.300.000.000,00931.708.000,00 1.695.600.000,00 0,00 (24,02)1.695.600.000,00Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (536.108.000,00)0,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.01.02 (Keluaran : ) 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.03Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 21.560.000,000,0021.560.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 (16.660.000,00)0,000,00 (77,27) (Hasil : ) 21.560.000,000,000,0021.560.000,00 4.900.000,00 0,00 (77,27)4.900.000,00Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (16.660.000,00)0,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.03.01 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 107 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.06Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.969.700.000,000,00294.700.000,00 1.675.000.000,00 1.076.900.000,00 0,00 0,00 1.076.900.000,00 (892.800.000,00)0,000,00 (45,33) (Hasil : ) 1.969.700.000,000,001.675.000.000,00294.700.000,00 1.076.900.000,00 0,00 (45,33)1.076.900.000,00Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (892.800.000,00)0,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.06.01 (Keluaran : ) 14.400.000,000,0014.400.000,00 0,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03 499.700.000,00 0,00 0,00 499.700.000,00 3.370,14Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 485.300.000,000,000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.01Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 14.400.000,000,0014.400.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 (7.200.000,00)0,000,00 (50,00) (Hasil : ) 7.200.000,000,000,007.200.000,00 3.600.000,00 0,00 (50,00)3.600.000,00Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (3.600.000,00)0,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.01.01 (Keluaran : ) 7.200.000,000,000,007.200.000,00 3.600.000,00 0,00 (50,00)3.600.000,00Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (3.600.000,00)0,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.01.04 (Keluaran : ) 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.04Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 0,000,000,00 0,00 492.500.000,00 0,00 0,00 492.500.000,00 492.500.000,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 492.500.000,00 0,00 0,00492.500.000,00Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 492.500.000,000,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.04.02 (Keluaran : ) 6.592.861.000,000,00614.611.000,00 5.978.250.000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03 5.850.801.347,00 1.023.495.000,00 0,00 6.874.296.347,00 4,27Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 281.435.347,000,000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.01Pengembangan Prasarana Pertanian 490.000.000,000,00490.000.000,00 0,00 337.397.222,00 35.000.000,00 0,00 372.397.222,00 (117.602.778,00)0,000,00 (24,00) (Hasil : ) 490.000.000,000,000,00490.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B (490.000.000,00)0,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.01.01 (Keluaran : ) 0,000,000,000,00 337.397.222,00 35.000.000,00 0,00372.397.222,00Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 372.397.222,000,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.01.03 (Keluaran : ) 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.02Pembangunan Prasarana Pertanian 6.102.861.000,000,00124.611.000,00 5.978.250.000,00 5.513.404.125,00 988.495.000,00 0,00 6.501.899.125,00 399.038.125,000,000,00 6,54 (Hasil : ) 932.500.000,000,00912.000.000,0020.500.000,00 918.700.000,00 0,00 (1,48)918.700.000,00Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (13.800.000,00)0,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.02.02 (Keluaran : ) 2.976.861.000,000,002.962.000.000,0014.861.000,00 2.396.204.125,00 988.495.000,00 13,703.384.699.125,00Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 407.838.125,000,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.02.03 (Keluaran : ) 570.000.000,000,00570.000.000,000,00 570.000.000,00 0,00 0,00570.000.000,00Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 0,000,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.02.04 (Keluaran : ) 114.000.000,000,00114.000.000,000,00 114.000.000,00 0,00 0,00114.000.000,00Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage 0,000,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.02.05 (Keluaran : ) 66.500.000,000,0066.500.000,000,00 69.000.000,00 0,00 3,7669.000.000,00Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 2.500.000,000,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.02.06 (Keluaran : ) 1.443.000.000,000,001.353.750.000,0089.250.000,00 1.445.500.000,00 0,00 0,171.445.500.000,00Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 2.500.000,000,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.02.09 (Keluaran : ) 40.870.000,000,0040.870.000,00 0,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04 750.000,00 22.254.000,00 0,00 23.004.000,00 (43,71)Program Penanganan Kerawanan Pangan (17.866.000,00)0,000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04.2.01Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 40.870.000,000,0040.870.000,00 0,00 750.000,00 22.254.000,00 0,00 23.004.000,00 (17.866.000,00)0,000,00 (43,71) (Hasil : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 108 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 40.870.000,000,000,0040.870.000,00 750.000,00 22.254.000,00 (43,71)23.004.000,00Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (17.866.000,00)0,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04.2.01.01 (Keluaran : ) 688.500.000,000,00688.500.000,00 0,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04 688.500.000,00 0,00 0,00 688.500.000,00 0,00Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 0,000,000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04.2.04Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 688.500.000,000,00688.500.000,00 0,00 688.500.000,00 0,00 0,00 688.500.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 688.500.000,000,000,00688.500.000,00 688.500.000,00 0,00 0,00688.500.000,00Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 0,000,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04.2.04.07 (Keluaran : ) 292.689.000,000,0092.689.000,00 200.000.000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04 54.859.000,00 0,00 0,00 54.859.000,00 (81,26)Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (237.830.000,00)0,000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04.2.01Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 292.689.000,000,0092.689.000,00 200.000.000,00 54.859.000,00 0,00 0,00 54.859.000,00 (237.830.000,00)0,000,00 (81,26) (Hasil : ) 292.689.000,000,00200.000.000,0092.689.000,00 54.859.000,00 0,00 (81,26)54.859.000,00Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (237.830.000,00)0,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04.2.01.01 (Keluaran : ) 2.424.725.700,000,001.664.725.700,00 760.000.000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 05 2.103.500.700,00 0,00 0,00 2.103.500.700,00 (13,25)Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (321.225.000,00)0,000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 05.2.01Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 2.424.725.700,000,001.664.725.700,00 760.000.000,00 2.103.500.700,00 0,00 0,00 2.103.500.700,00 (321.225.000,00)0,000,00 (13,25) (Hasil : ) 2.424.725.700,000,00760.000.000,001.664.725.700,00 2.103.500.700,00 0,00 (13,25)2.103.500.700,00Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (321.225.000,00)0,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 05.2.01.01 (Keluaran : ) 1.421.290.000,000,001.021.290.000,00 400.000.000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 07 1.435.900.000,00 266.000.000,00 0,00 1.701.900.000,00 19,74Program Penyuluhan Pertanian 280.610.000,000,000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 07.2.01Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.421.290.000,000,001.021.290.000,00 400.000.000,00 1.435.900.000,00 266.000.000,00 0,00 1.701.900.000,00 280.610.000,000,000,00 19,74 (Hasil : ) 6.350.000,000,000,006.350.000,00 1.500.000,00 0,00 (76,38)1.500.000,00Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (4.850.000,00)0,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 07.2.01.01 (Keluaran : ) 1.414.940.000,000,00400.000.000,001.014.940.000,00 1.434.400.000,00 266.000.000,00 20,171.700.400.000,00Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 285.460.000,000,000,000,003.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 07.2.01.03 (Keluaran : ) 4.538.319.318,00Perdagangan 0,003.703.731.768,00 834.587.550,003.30 3.329.878.370,00 1.131.356.000,00 0,00 4.461.234.370,00 (1,70)(77.084.948,00)0,000,00 4.538.319.318,00Dinas Perdagangan 0,003.703.731.768,00 834.587.550,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 3.329.878.370,00 1.131.356.000,00 0,00 4.461.234.370,00 (1,70)(77.084.948,00)0,000,00 3.188.319.568,000,002.804.669.568,00 383.650.000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01 2.627.197.333,00 19.000.000,00 0,00 2.646.197.333,00 (17,00)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (542.122.235,00)0,000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.038.000,000,003.038.000,00 0,00 5.038.000,00 0,00 0,00 5.038.000,00 2.000.000,000,000,00 65,83 (Hasil : ) 3.038.000,000,000,003.038.000,00 5.038.000,00 0,00 65,835.038.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,000,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.066.350.268,000,002.066.350.268,00 0,00 2.027.215.570,00 0,00 0,00 2.027.215.570,00 (39.134.698,00)0,000,00 (1,89) (Hasil : ) 2.054.320.268,000,000,002.054.320.268,00 2.009.685.570,00 0,00 (2,17)2.009.685.570,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (44.634.698,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 12.030.000,000,000,0012.030.000,00 17.530.000,00 0,00 45,7217.530.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.500.000,000,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.02.07 (Keluaran : ) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.230.000,000,0015.230.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 0,00 18.750.000,00 3.520.000,000,000,00 23,11 (Hasil : ) 15.230.000,000,000,0015.230.000,00 18.750.000,00 0,00 23,1118.750.000,00Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3.520.000,000,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.03.04 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 109 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.795.000,000,0010.795.000,00 0,00 3.825.000,00 0,00 0,00 3.825.000,00 (6.970.000,00)0,000,00 (64,57) (Hasil : ) 8.970.000,000,000,008.970.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (8.970.000,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.05.02 (Keluaran : ) 1.825.000,000,000,001.825.000,00 3.825.000,00 0,00 109,593.825.000,00Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.000.000,000,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.05.05 (Keluaran : ) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 596.303.000,000,00596.303.000,00 0,00 494.295.463,00 0,00 0,00 494.295.463,00 (102.007.537,00)0,000,00 (17,11) (Hasil : ) 2.970.000,000,000,002.970.000,00 4.970.000,00 0,00 67,344.970.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,000,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 25.051.000,000,000,0025.051.000,00 46.821.000,00 0,00 86,9046.821.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.770.000,000,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 285.450.000,000,000,00285.450.000,00 274.950.000,00 0,00 (3,68)274.950.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (10.500.000,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 25.420.000,000,000,0025.420.000,00 26.710.000,00 0,00 5,0726.710.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.290.000,000,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 10.542.000,000,000,0010.542.000,00 1.616.000,00 0,00 (84,67)1.616.000,00Penyediaan Bahan/Material (8.926.000,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06.07 (Keluaran : ) 3.040.000,000,000,003.040.000,00 5.040.000,00 0,00 65,795.040.000,00Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.000.000,000,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06.08 (Keluaran : ) 243.830.000,000,000,00243.830.000,00 134.188.463,00 0,00 (44,97)134.188.463,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (109.641.537,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 383.650.000,000,000,00 383.650.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 (364.650.000,00)0,000,00 (95,05) (Hasil : ) 23.650.000,000,0023.650.000,000,00 0,00 19.000.000,00 (19,66)19.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (4.650.000,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.07.06 (Keluaran : ) 360.000.000,000,00360.000.000,000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengadaan Aset Tetap Lainnya (360.000.000,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.07.07 (Keluaran : ) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.500.000,000,0020.500.000,00 0,00 19.696.000,00 0,00 0,00 19.696.000,00 (804.000,00)0,000,00 (3,92) (Hasil : ) 20.500.000,000,000,0020.500.000,00 19.696.000,00 0,00 (3,92)19.696.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (804.000,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.453.300,000,0092.453.300,00 0,00 58.377.300,00 0,00 0,00 58.377.300,00 (34.076.000,00)0,000,00 (36,86) (Hasil : ) 56.729.300,000,000,0056.729.300,00 54.477.300,00 0,00 (3,97)54.477.300,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (2.252.000,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 5.680.000,000,000,005.680.000,00 3.900.000,00 0,00 (31,34)3.900.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (1.780.000,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.09.06 (Keluaran : ) 30.044.000,000,000,0030.044.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (30.044.000,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 426.499.050,000,00416.502.000,00 9.997.050,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02 345.982.092,00 0,00 0,00 345.982.092,00 (18,88)Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (80.516.958,00)0,000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02.2.01Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 426.499.050,000,00416.502.000,00 9.997.050,00 345.982.092,00 0,00 0,00 345.982.092,00 (80.516.958,00)0,000,00 (18,88) (Hasil : ) 26.500.000,000,000,0026.500.000,00 59.500.000,00 0,00 124,5359.500.000,00Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 33.000.000,000,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02.2.01.04 (Keluaran : ) 399.999.050,000,009.997.050,00390.002.000,00 286.482.092,00 0,00 (28,38)286.482.092,00Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (113.516.958,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02.2.01.05 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 110 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 69.941.000,000,0069.941.000,00 0,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02 42.100.000,00 0,00 0,00 42.100.000,00 (39,81)Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan (27.841.000,00)0,000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02.2.01Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 50.000.000,000,0050.000.000,00 0,00 42.100.000,00 0,00 0,00 42.100.000,00 (7.900.000,00)0,000,00 (15,80) (Hasil : ) 50.000.000,000,000,0050.000.000,00 42.100.000,00 0,00 (15,80)42.100.000,00Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (7.900.000,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02.2.01.01 (Keluaran : ) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02.2.06Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 19.941.000,000,0019.941.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.941.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 19.941.000,000,000,0019.941.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (19.941.000,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02.2.06.03 (Keluaran : ) 420.000.000,000,0020.000.000,00 400.000.000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 03 92.900.000,00 1.083.500.000,00 0,00 1.176.400.000,00 180,10Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 756.400.000,000,000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 03.2.01Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 420.000.000,000,0020.000.000,00 400.000.000,00 92.900.000,00 1.083.500.000,00 0,00 1.176.400.000,00 756.400.000,000,000,00 180,10 (Hasil : ) 420.000.000,000,00400.000.000,0020.000.000,00 92.900.000,00 1.083.500.000,00 180,101.176.400.000,00Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 756.400.000,000,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 03.2.01.01 (Keluaran : ) 138.373.200,000,00101.685.200,00 36.688.000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04 89.877.920,00 23.231.000,00 0,00 113.108.920,00 (18,26)Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (25.264.280,00)0,000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04.2.01Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 138.373.200,000,00101.685.200,00 36.688.000,00 89.877.920,00 23.231.000,00 0,00 113.108.920,00 (25.264.280,00)0,000,00 (18,26) (Hasil : ) 99.788.000,000,0036.688.000,0063.100.000,00 47.877.920,00 23.231.000,00 (28,74)71.108.920,00Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (28.679.080,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04.2.01.01 (Keluaran : ) 38.585.200,000,000,0038.585.200,00 42.000.000,00 0,00 8,8542.000.000,00Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 3.414.800,000,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04.2.01.02 (Keluaran : ) 55.000.000,000,0055.000.000,00 0,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04 23.807.700,00 0,00 0,00 23.807.700,00 (56,71)Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (31.192.300,00)0,000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04.2.02Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 55.000.000,000,0055.000.000,00 0,00 23.807.700,00 0,00 0,00 23.807.700,00 (31.192.300,00)0,000,00 (56,71) (Hasil : ) 55.000.000,000,000,0055.000.000,00 23.807.700,00 0,00 (56,71)23.807.700,00Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (31.192.300,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04.2.02.02 (Keluaran : ) 30.000.000,000,0030.000.000,00 0,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 05 15.991.200,00 0,00 0,00 15.991.200,00 (46,70)Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (14.008.800,00)0,000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 05.2.01Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,000,0030.000.000,00 0,00 15.991.200,00 0,00 0,00 15.991.200,00 (14.008.800,00)0,000,00 (46,70) (Hasil : ) 30.000.000,000,000,0030.000.000,00 15.991.200,00 0,00 (46,70)15.991.200,00Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota (14.008.800,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 05.2.01.01 (Keluaran : ) 60.000.000,000,0060.000.000,00 0,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)Program Pengembangan Ekspor (60.000.000,00)0,000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 05.2.01Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,000,0060.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (60.000.000,00)0,000,00 (100,00) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 111 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Hasil : ) 60.000.000,000,000,0060.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota (60.000.000,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 05.2.01.01 (Keluaran : ) 150.186.500,000,00145.934.000,00 4.252.500,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 06 92.022.125,00 5.625.000,00 0,00 97.647.125,00 (34,98)Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (52.539.375,00)0,000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 06.2.01Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 150.186.500,000,00145.934.000,00 4.252.500,00 92.022.125,00 5.625.000,00 0,00 97.647.125,00 (52.539.375,00)0,000,00 (34,98) (Hasil : ) 150.186.500,000,004.252.500,00145.934.000,00 92.022.125,00 5.625.000,00 (34,98)97.647.125,00Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang (52.539.375,00)0,000,000,003.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 06.2.01.01 (Keluaran : ) 8.243.507.580,00Transmigrasi 0,003.593.616.080,00 4.649.891.500,003.32 3.550.868.934,00 4.633.491.500,00 0,00 8.184.360.434,00 (0,72)(59.147.146,00)0,000,00 8.243.507.580,00Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 0,003.593.616.080,00 4.649.891.500,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 3.550.868.934,00 4.633.491.500,00 0,00 8.184.360.434,00 (0,72)(59.147.146,00)0,000,00 3.243.507.580,000,003.193.616.080,00 49.891.500,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01 3.200.326.934,00 33.491.500,00 0,00 3.233.818.434,00 (0,30)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (9.689.146,00)0,000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.500.000,000,003.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 3.500.000,000,000,003.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,003.500.000,00Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,000,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.01.07 (Keluaran : ) 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.284.707.580,000,002.284.707.580,00 0,00 2.445.298.434,00 0,00 0,00 2.445.298.434,00 160.590.854,000,000,00 7,03 (Hasil : ) 2.284.707.580,000,000,002.284.707.580,00 2.445.298.434,00 0,00 7,032.445.298.434,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 160.590.854,000,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.898.000,000,0016.898.000,00 0,00 17.850.000,00 0,00 0,00 17.850.000,00 952.000,000,000,00 5,63 (Hasil : ) 16.898.000,000,000,0016.898.000,00 17.850.000,00 0,00 5,6317.850.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 952.000,000,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.05.02 (Keluaran : ) 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 768.710.500,000,00768.710.500,00 0,00 651.208.500,00 0,00 0,00 651.208.500,00 (117.502.000,00)0,000,00 (15,29) (Hasil : ) 139.360.000,000,000,00139.360.000,00 80.660.000,00 0,00 (42,12)80.660.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (58.700.000,00)0,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 56.485.500,000,000,0056.485.500,00 37.425.500,00 0,00 (33,74)37.425.500,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (19.060.000,00)0,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 12.895.000,000,000,0012.895.000,00 12.895.000,00 0,00 0,0012.895.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,000,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 296.012.000,000,000,00296.012.000,00 391.310.000,00 0,00 32,19391.310.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 95.298.000,000,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 27.878.000,000,000,0027.878.000,00 20.878.000,00 0,00 (25,11)20.878.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (7.000.000,00)0,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 236.080.000,000,000,00236.080.000,00 108.040.000,00 0,00 (54,24)108.040.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (128.040.000,00)0,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49.891.500,000,000,00 49.891.500,00 0,00 33.491.500,00 0,00 33.491.500,00 (16.400.000,00)0,000,00 (32,87) (Hasil : ) 19.700.000,000,0019.700.000,000,00 0,00 15.000.000,00 (23,86)15.000.000,00Pengadaan Mebel (4.700.000,00)0,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.07.05 (Keluaran : ) 5.491.500,000,005.491.500,000,00 0,00 5.491.500,00 0,005.491.500,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,000,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.07.06 (Keluaran : ) 11.700.000,000,0011.700.000,000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (11.700.000,00)0,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.07.10 (Keluaran : ) 13.000.000,000,0013.000.000,000,00 0,00 13.000.000,00 0,0013.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,000,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.07.11 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 112 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.940.000,000,006.940.000,00 0,00 6.940.000,00 0,00 0,00 6.940.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 6.940.000,000,000,006.940.000,00 6.940.000,00 0,00 0,006.940.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,000,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.860.000,000,00112.860.000,00 0,00 75.530.000,00 0,00 0,00 75.530.000,00 (37.330.000,00)0,000,00 (33,08) (Hasil : ) 19.760.000,000,000,0019.760.000,00 7.750.000,00 0,00 (60,78)7.750.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (12.010.000,00)0,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 34.620.000,000,000,0034.620.000,00 34.620.000,00 0,00 0,0034.620.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,000,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 10.500.000,000,000,0010.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,0010.500.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,000,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.09.06 (Keluaran : ) 28.580.000,000,000,0028.580.000,00 17.660.000,00 0,00 (38,21)17.660.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (10.920.000,00)0,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 13.000.000,000,000,0013.000.000,00 5.000.000,00 0,00 (61,54)5.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (8.000.000,00)0,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.09.10 (Keluaran : ) 6.400.000,000,000,006.400.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (6.400.000,00)0,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.09.11 (Keluaran : ) 148.500.000,000,00148.500.000,00 0,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 03 111.542.000,00 0,00 0,00 111.542.000,00 (24,89)Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (36.958.000,00)0,000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 03.2.01Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 148.500.000,000,00148.500.000,00 0,00 111.542.000,00 0,00 0,00 111.542.000,00 (36.958.000,00)0,000,00 (24,89) (Hasil : ) 148.500.000,000,000,00148.500.000,00 111.542.000,00 0,00 (24,89)111.542.000,00Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (36.958.000,00)0,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 03.2.01.01 (Keluaran : ) 4.851.500.000,000,00251.500.000,00 4.600.000.000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 04 239.000.000,00 4.600.000.000,00 0,00 4.839.000.000,00 (0,26)Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi (12.500.000,00)0,000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 04.2.01Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 4.851.500.000,000,00251.500.000,00 4.600.000.000,00 239.000.000,00 4.600.000.000,00 0,00 4.839.000.000,00 (12.500.000,00)0,000,00 (0,26) (Hasil : ) 4.851.500.000,000,004.600.000.000,00251.500.000,00 239.000.000,00 4.600.000.000,00 (0,26)4.839.000.000,00Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman (12.500.000,00)0,000,000,003.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 04.2.01.02 (Keluaran : ) 50.944.324.089,00UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,0045.425.264.574,00 5.519.059.515,004 46.318.805.995,51 4.346.140.365,00 0,00 50.664.946.360,51 (0,55)0,000,00 (279.377.728,49) 31.542.377.407,00Sekreatriat Daerah 0,0027.120.452.892,00 4.421.924.515,004.01 27.571.685.473,51 3.601.205.365,00 0,00 31.172.890.838,51 (1,17)(369.486.568,49)0,000,00 30.550.182.174,00Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah 0,0026.135.716.124,00 4.414.466.050,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 26.680.191.233,51 3.593.746.900,00 0,00 30.273.938.133,51 (0,90)(276.244.040,49)0,000,00 25.302.923.874,000,0021.021.009.374,00 4.281.914.500,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 23.774.399.685,51 3.512.944.500,00 0,00 27.287.344.185,51 7,84Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.984.420.311,510,000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.923.621.274,000,006.923.621.274,00 0,00 7.354.991.085,51 0,00 0,00 7.354.991.085,51 431.369.811,510,000,00 6,23 (Hasil : ) 6.723.621.274,000,000,006.723.621.274,00 7.129.411.085,51 0,00 6,047.129.411.085,51Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 405.789.811,510,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 0,000,000,000,00 55.280.000,00 0,00 0,0055.280.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 55.280.000,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.05 (Keluaran : ) 200.000.000,000,000,00200.000.000,00 170.300.000,00 0,00 (14,85)170.300.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (29.700.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.07 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 113 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,000,000,00 0,00 129.920.000,00 0,00 0,00 129.920.000,00 129.920.000,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 129.920.000,00 0,00 0,00129.920.000,00Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 129.920.000,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.03.04 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 285.000.000,000,00285.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00 56.000.000,00 (229.000.000,00)0,000,00 (80,35) (Hasil : ) 185.000.000,000,000,00185.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (185.000.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02 (Keluaran : ) 100.000.000,000,000,00100.000.000,00 56.000.000,00 0,00 (44,00)56.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (44.000.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.965.511.500,000,006.718.130.000,00 247.381.500,00 9.102.858.000,00 237.381.500,00 0,00 9.340.239.500,00 2.374.728.000,000,000,00 34,09 (Hasil : ) 6.718.130.000,000,000,006.718.130.000,00 9.102.858.000,00 0,00 35,509.102.858.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.384.728.000,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 247.381.500,000,00247.381.500,000,00 0,00 237.381.500,00 (4,04)237.381.500,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (10.000.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.587.582.000,000,00765.819.000,00 3.821.763.000,00 449.019.000,00 2.907.263.000,00 0,00 3.356.282.000,00 (1.231.300.000,00)0,000,00 (26,84) (Hasil : ) 3.440.000.000,000,003.440.000.000,000,00 0,00 2.315.000.000,00 (32,70)2.315.000.000,00Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (1.125.000.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.01 (Keluaran : ) 86.940.000,000,0086.940.000,000,00 0,00 98.940.000,00 13,8098.940.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 (Keluaran : ) 94.142.000,000,0011.823.000,0082.319.000,00 117.519.000,00 63.323.000,00 92,09180.842.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 86.700.000,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 (Keluaran : ) 966.500.000,000,00283.000.000,00683.500.000,00 331.500.000,00 430.000.000,00 (21,21)761.500.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (205.000.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.544.186.500,000,002.544.186.500,00 0,00 2.787.000.000,00 0,00 0,00 2.787.000.000,00 242.813.500,000,000,00 9,54 (Hasil : ) 194.586.500,000,000,00194.586.500,00 155.400.000,00 0,00 (20,14)155.400.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat (39.186.500,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 (Keluaran : ) 402.000.000,000,000,00402.000.000,00 328.000.000,00 0,00 (18,41)328.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (74.000.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 1.947.600.000,000,000,001.947.600.000,00 2.303.600.000,00 0,00 18,282.303.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 356.000.000,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.225.746.000,000,001.225.746.000,00 0,00 1.555.786.000,00 200.000.000,00 0,00 1.755.786.000,00 530.040.000,000,000,00 43,24 (Hasil : ) 775.930.000,000,000,00775.930.000,00 725.930.000,00 0,00 (6,44)725.930.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (50.000.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 136.616.000,000,000,00136.616.000,00 126.616.000,00 0,00 (7,32)126.616.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (10.000.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 313.200.000,000,000,00313.200.000,00 703.240.000,00 200.000.000,00 188,39903.240.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 590.040.000,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 114 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.11Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 90.000.000,000,0090.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 90.000.000,000,000,0090.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,0090.000.000,00Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.11.02 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 748.600.000,000,00748.600.000,00 0,00 778.000.000,00 0,00 0,00 778.000.000,00 29.400.000,000,000,00 3,93 (Hasil : ) 748.600.000,000,000,00748.600.000,00 778.000.000,00 0,00 3,93778.000.000,00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 29.400.000,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.01 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13Penataan Organisasi 773.098.000,000,00773.098.000,00 0,00 600.225.600,00 0,00 0,00 600.225.600,00 (172.872.400,00)0,000,00 (22,36) (Hasil : ) 177.098.000,000,000,00177.098.000,00 260.625.000,00 0,00 47,16260.625.000,00Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 83.527.000,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.01 (Keluaran : ) 353.320.000,000,000,00353.320.000,00 116.265.400,00 0,00 (67,09)116.265.400,00Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (237.054.600,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.02 (Keluaran : ) 242.680.000,000,000,00242.680.000,00 142.935.200,00 0,00 (41,10)142.935.200,00Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (99.744.800,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.03 (Keluaran : ) 0,000,000,000,00 80.400.000,00 0,00 0,0080.400.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 80.400.000,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.05 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.159.578.600,000,00946.808.600,00 212.770.000,00 870.600.000,00 168.300.000,00 0,00 1.038.900.000,00 (120.678.600,00)0,000,00 (10,41) (Hasil : ) 700.447.000,000,0058.495.000,00641.952.000,00 358.800.000,00 30.000.000,00 (44,49)388.800.000,00Fasilitasi Keprotokolan (311.647.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.01 (Keluaran : ) 115.506.000,000,009.975.000,00105.531.000,00 259.800.000,00 20.000.000,00 142,24279.800.000,00Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 164.294.000,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.02 (Keluaran : ) 343.625.600,000,00144.300.000,00199.325.600,00 252.000.000,00 118.300.000,00 7,76370.300.000,00Pendokumentasian Tugas Pimpinan 26.674.400,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.03 (Keluaran : ) 3.608.228.550,000,003.537.662.300,00 70.566.250,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 1.840.594.260,00 33.167.300,00 0,00 1.873.761.560,00 (48,07)Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (1.734.466.990,00)0,000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01Administrasi Tata Pemerintahan 991.872.000,000,00991.872.000,00 0,00 667.145.260,00 0,00 0,00 667.145.260,00 (324.726.740,00)0,000,00 (32,74) (Hasil : ) 326.911.000,000,000,00326.911.000,00 169.513.600,00 0,00 (48,15)169.513.600,00Penataan Administrasi Pemerintahan (157.397.400,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 (Keluaran : ) 242.278.000,000,000,00242.278.000,00 217.212.000,00 0,00 (10,35)217.212.000,00Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (25.066.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 (Keluaran : ) 422.683.000,000,000,00422.683.000,00 280.419.660,00 0,00 (33,66)280.419.660,00Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (142.263.340,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1.899.867.300,000,001.858.700.000,00 41.167.300,00 690.475.000,00 33.167.300,00 0,00 723.642.300,00 (1.176.225.000,00)0,000,00 (61,91) (Hasil : ) 834.282.000,000,000,00834.282.000,00 220.012.000,00 0,00 (73,63)220.012.000,00Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (614.270.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 (Keluaran : ) 808.700.300,000,0041.167.300,00767.533.000,00 355.503.000,00 33.167.300,00 (51,94)388.670.300,00Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (420.030.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 (Keluaran : ) 256.885.000,000,000,00256.885.000,00 114.960.000,00 0,00 (55,25)114.960.000,00Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat (141.925.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 566.489.250,000,00537.090.300,00 29.398.950,00 382.974.000,00 0,00 0,00 382.974.000,00 (183.515.250,00)0,000,00 (32,40) (Hasil : ) 200.000.000,000,000,00200.000.000,00 149.160.000,00 0,00 (25,42)149.160.000,00Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (50.840.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 (Keluaran : ) 246.493.500,000,000,00246.493.500,00 151.478.000,00 0,00 (38,55)151.478.000,00Fasilitasi Bantuan Hukum (95.015.500,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 115 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 119.995.750,000,0029.398.950,0090.596.800,00 82.336.000,00 0,00 (31,38)82.336.000,00Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (37.659.750,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04Fasilitasi Kerjasama Daerah 150.000.000,000,00150.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 (50.000.000,00)0,000,00 (33,33) (Hasil : ) 150.000.000,000,000,00150.000.000,00 100.000.000,00 0,00 (33,33)100.000.000,00Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (50.000.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03 (Keluaran : ) 1.639.029.750,000,001.577.044.450,00 61.985.300,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 1.065.197.288,00 47.635.100,00 0,00 1.112.832.388,00 (32,10)Program Perekonomian Dan Pembangunan (526.197.362,00)0,000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 382.171.850,000,00364.821.650,00 17.350.200,00 190.292.573,00 3.000.000,00 0,00 193.292.573,00 (188.879.277,00)0,000,00 (49,42) (Hasil : ) 199.995.500,000,0017.350.200,00182.645.300,00 116.716.223,00 3.000.000,00 (40,14)119.716.223,00Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (80.279.277,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 (Keluaran : ) 182.176.350,000,000,00182.176.350,00 73.576.350,00 0,00 (59,61)73.576.350,00Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (108.600.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 501.259.900,000,00456.624.800,00 44.635.100,00 299.960.415,00 39.635.100,00 0,00 339.595.515,00 (161.664.385,00)0,000,00 (32,25) (Hasil : ) 188.063.000,000,000,00188.063.000,00 86.903.000,00 0,00 (53,79)86.903.000,00Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (101.160.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01 (Keluaran : ) 170.918.800,000,000,00170.918.800,00 158.514.800,00 0,00 (7,26)158.514.800,00Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (12.404.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02 (Keluaran : ) 142.278.100,000,0044.635.100,0097.643.000,00 54.542.615,00 39.635.100,00 (33,81)94.177.715,00Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (48.100.385,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 755.598.000,000,00755.598.000,00 0,00 574.944.300,00 5.000.000,00 0,00 579.944.300,00 (175.653.700,00)0,000,00 (23,25) (Hasil : ) 362.598.000,000,000,00362.598.000,00 248.000.000,00 5.000.000,00 (30,23)253.000.000,00Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (109.598.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01 (Keluaran : ) 393.000.000,000,000,00393.000.000,00 326.944.300,00 0,00 (16,81)326.944.300,00Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (66.055.700,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02 (Keluaran : ) 992.195.233,00Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0,00984.736.768,00 7.458.465,004.01 . 4-01.0-00.0-00.05 891.494.240,00 7.458.465,00 0,00 898.952.705,00 (9,40)(93.242.528,00)0,000,00 778.601.233,000,00771.142.768,00 7.458.465,004.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01 718.289.240,00 7.458.465,00 0,00 725.747.705,00 (6,79)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (52.853.528,00)0,000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 527.884.768,000,00527.884.768,00 0,00 510.471.240,00 0,00 0,00 510.471.240,00 (17.413.528,00)0,000,00 (3,30) (Hasil : ) 525.484.768,000,000,00525.484.768,00 508.071.240,00 0,00 (3,31)508.071.240,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (17.413.528,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 2.400.000,000,000,002.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,002.400.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02.07 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 211.576.465,000,00204.118.000,00 7.458.465,00 168.678.000,00 7.458.465,00 0,00 176.136.465,00 (35.440.000,00)0,000,00 (16,75) (Hasil : ) 196.576.465,000,007.458.465,00189.118.000,00 156.678.000,00 7.458.465,00 (16,50)164.136.465,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (32.440.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 15.000.000,000,000,0015.000.000,00 12.000.000,00 0,00 (20,00)12.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (3.000.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.140.000,000,0039.140.000,00 0,00 39.140.000,00 0,00 0,00 39.140.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 39.140.000,000,000,0039.140.000,00 39.140.000,00 0,00 0,0039.140.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,000,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.09.02 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 116 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 213.594.000,000,00213.594.000,00 0,004.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 02 173.205.000,00 0,00 0,00 173.205.000,00 (18,91)Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (40.389.000,00)0,000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 02.2.02Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 213.594.000,000,00213.594.000,00 0,00 173.205.000,00 0,00 0,00 173.205.000,00 (40.389.000,00)0,000,00 (18,91) (Hasil : ) 213.594.000,000,000,00213.594.000,00 173.205.000,00 0,00 (18,91)173.205.000,00Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (40.389.000,00)0,000,000,004.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 02.2.02.01 (Keluaran : ) 19.401.946.682,00Sekretariat DPRD 0,0018.304.811.682,00 1.097.135.000,004.02 18.747.120.522,00 744.935.000,00 0,00 19.492.055.522,00 0,4690.108.840,000,000,00 19.401.946.682,00Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah 0,0018.304.811.682,00 1.097.135.000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 18.747.120.522,00 744.935.000,00 0,00 19.492.055.522,00 0,4690.108.840,000,000,00 15.086.576.682,000,0013.989.441.682,00 1.097.135.000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 14.070.118.022,00 744.935.000,00 0,00 14.815.053.022,00 (1,80)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (271.523.660,00)0,000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.820.146.682,000,0010.820.146.682,00 0,00 10.992.105.522,00 0,00 0,00 10.992.105.522,00 171.958.840,000,000,00 1,59 (Hasil : ) 10.820.146.682,000,000,0010.820.146.682,00 10.992.105.522,00 0,00 1,5910.992.105.522,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 171.958.840,000,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 66.400.000,000,0066.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (66.400.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 66.400.000,000,000,0066.400.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (66.400.000,00)0,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02 (Keluaran : ) 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.933.553.000,000,001.505.518.000,00 428.035.000,00 1.545.130.500,00 287.835.000,00 0,00 1.832.965.500,00 (100.587.500,00)0,000,00 (5,20) (Hasil : ) 20.770.000,000,000,0020.770.000,00 20.770.000,00 0,00 0,0020.770.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,000,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 723.462.000,000,00428.035.000,00295.427.000,00 305.039.500,00 287.835.000,00 (18,05)592.874.500,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (130.587.500,00)0,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 1.108.815.000,000,000,001.108.815.000,00 1.138.815.000,00 0,00 2,711.138.815.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,000,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 80.506.000,000,000,0080.506.000,00 80.506.000,00 0,00 0,0080.506.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,000,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 559.000.000,000,009.900.000,00 549.100.000,00 0,00 315.600.000,00 0,00 315.600.000,00 (243.400.000,00)0,000,00 (43,54) (Hasil : ) 329.100.000,000,00329.100.000,000,00 0,00 205.600.000,00 (37,53)205.600.000,00Pengadaan Aset Tetap Lainnya (123.500.000,00)0,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.07 (Keluaran : ) 229.900.000,000,00220.000.000,009.900.000,00 0,00 110.000.000,00 (52,15)110.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (119.900.000,00)0,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 (Keluaran : ) 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.211.727.000,000,001.211.727.000,00 0,00 1.145.132.000,00 0,00 0,00 1.145.132.000,00 (66.595.000,00)0,000,00 (5,50) (Hasil : ) 888.927.000,000,000,00888.927.000,00 773.946.000,00 0,00 (12,93)773.946.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (114.981.000,00)0,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 322.800.000,000,000,00322.800.000,00 371.186.000,00 0,00 14,99371.186.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.386.000,000,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 495.750.000,000,00375.750.000,00 120.000.000,00 387.750.000,00 141.500.000,00 0,00 529.250.000,00 33.500.000,000,000,00 6,76 (Hasil : ) 319.950.000,000,000,00319.950.000,00 361.950.000,00 0,00 13,13361.950.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 42.000.000,000,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 45.000.000,000,000,0045.000.000,00 15.000.000,00 0,00 (66,67)15.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (30.000.000,00)0,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 117 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 130.800.000,000,00120.000.000,0010.800.000,00 10.800.000,00 141.500.000,00 16,44152.300.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.500.000,000,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 4.315.370.000,000,004.315.370.000,00 0,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 4.677.002.500,00 0,00 0,00 4.677.002.500,00 8,38Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 361.632.500,000,000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 128.000.000,000,00128.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 0,00 128.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 128.000.000,000,000,00128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00128.000.000,00Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 0,000,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 (Keluaran : ) 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02Pembahasan Kebijakan Anggaran 54.300.000,000,0054.300.000,00 0,00 54.300.000,00 0,00 0,00 54.300.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 54.300.000,000,000,0054.300.000,00 54.300.000,00 0,00 0,0054.300.000,00Pembahasan KUA dan PPAS 0,000,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 (Keluaran : ) 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04Peningkatan Kapasitas DPRD 636.400.000,000,00636.400.000,00 0,00 537.280.000,00 0,00 0,00 537.280.000,00 (99.120.000,00)0,000,00 (15,58) (Hasil : ) 460.400.000,000,000,00460.400.000,00 367.280.000,00 0,00 (20,23)367.280.000,00Pendalaman Tugas DPRD (93.120.000,00)0,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02 (Keluaran : ) 110.000.000,000,000,00110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00110.000.000,00Publikasi dan Dokumentasi Dewan 0,000,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03 (Keluaran : ) 66.000.000,000,000,0066.000.000,00 60.000.000,00 0,00 (9,09)60.000.000,00Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (6.000.000,00)0,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.04 (Keluaran : ) 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 822.150.000,000,00822.150.000,00 0,00 943.150.000,00 0,00 0,00 943.150.000,00 121.000.000,000,000,00 14,72 (Hasil : ) 540.500.000,000,000,00540.500.000,00 759.000.000,00 0,00 40,43759.000.000,00Kunjungan Kerja dalam Daerah 218.500.000,000,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05.01 (Keluaran : ) 281.650.000,000,000,00281.650.000,00 184.150.000,00 0,00 (34,62)184.150.000,00Pelaksanaan Reses (97.500.000,00)0,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05.03 (Keluaran : ) 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.07Pembahasan Kerja Sama Daerah 173.900.000,000,00173.900.000,00 0,00 150.900.000,00 0,00 0,00 150.900.000,00 (23.000.000,00)0,000,00 (13,23) (Hasil : ) 173.900.000,000,000,00173.900.000,00 150.900.000,00 0,00 (13,23)150.900.000,00Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi (23.000.000,00)0,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.07.02 (Keluaran : ) 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.08Fasilitasi Tugas DPRD 2.445.620.000,000,002.445.620.000,00 0,00 2.863.372.500,00 0,00 0,00 2.863.372.500,00 417.752.500,000,000,00 17,08 (Hasil : ) 2.200.650.000,000,000,002.200.650.000,00 2.618.650.000,00 0,00 18,992.618.650.000,00Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 418.000.000,000,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.08.01 (Keluaran : ) 244.970.000,000,000,00244.970.000,00 244.722.500,00 0,00 (0,10)244.722.500,00Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (247.500,00)0,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.08.03 (Keluaran : ) 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.15Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 55.000.000,000,0055.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (55.000.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 55.000.000,000,000,0055.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (55.000.000,00)0,000,000,004.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.15.02 (Keluaran : ) 311.524.306.648,00UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.500.000.000,0058.312.129.585,00 3.226.691.763,005 59.819.176.256,00 974.999.300,00 8.500.000.000,00 315.347.967.119,70 1,23246.053.791.563,70244.485.485.300,00 3.823.660.471,70 6.247.403.714,00Perencanaan 0,006.235.821.951,00 11.581.763,005.01 5.449.440.680,00 0,00 0,00 5.449.440.680,00 (12,77)(797.963.034,00)0,000,00 6.247.403.714,00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,006.235.821.951,00 11.581.763,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 5.449.440.680,00 0,00 0,00 5.449.440.680,00 (12,77)(797.963.034,00)0,000,00 3.993.164.351,000,003.993.164.351,00 0,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01 3.706.326.830,00 0,00 0,00 3.706.326.830,00 (7,18)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (286.837.521,00)0,000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.488.000,000,0065.488.000,00 0,00 55.243.350,00 0,00 0,00 55.243.350,00 (10.244.650,00)0,000,00 (15,64) (Hasil : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 118 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 16.012.000,000,000,0016.012.000,00 14.078.000,00 0,00 (12,08)14.078.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1.934.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 16.510.000,000,000,0016.510.000,00 14.371.000,00 0,00 (12,96)14.371.000,00Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2.139.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.02 (Keluaran : ) 13.975.000,000,000,0013.975.000,00 10.652.000,00 0,00 (23,78)10.652.000,00Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (3.323.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.05 (Keluaran : ) 18.991.000,000,000,0018.991.000,00 16.142.350,00 0,00 (15,00)16.142.350,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2.848.650,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06 (Keluaran : ) 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.744.999.714,000,002.744.999.714,00 0,00 2.687.191.780,00 0,00 0,00 2.687.191.780,00 (57.807.934,00)0,000,00 (2,11) (Hasil : ) 2.592.003.714,000,000,002.592.003.714,00 2.547.317.530,00 0,00 (1,72)2.547.317.530,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (44.686.184,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 34.545.000,000,000,0034.545.000,00 29.363.250,00 0,00 (15,00)29.363.250,00Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (5.181.750,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 (Keluaran : ) 57.372.000,000,000,0057.372.000,00 63.972.000,00 0,00 11,5063.972.000,00Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.600.000,000,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03 (Keluaran : ) 61.079.000,000,000,0061.079.000,00 46.539.000,00 0,00 (23,81)46.539.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (14.540.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.07 (Keluaran : ) 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 909.642.800,000,00909.642.800,00 0,00 691.049.152,00 0,00 0,00 691.049.152,00 (218.593.648,00)0,000,00 (24,03) (Hasil : ) 7.427.000,000,000,007.427.000,00 5.000.000,00 0,00 (32,68)5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2.427.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 39.251.000,000,000,0039.251.000,00 42.863.350,00 0,00 9,2042.863.350,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.612.350,000,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 6.463.000,000,000,006.463.000,00 6.124.002,00 0,00 (5,25)6.124.002,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (338.998,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 85.140.000,000,000,0085.140.000,00 142.947.000,00 0,00 67,90142.947.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 57.807.000,000,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 17.870.000,000,000,0017.870.000,00 13.750.000,00 0,00 (23,06)13.750.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (4.120.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 7.000.000,000,000,007.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,007.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,000,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 (Keluaran : ) 564.390.000,000,000,00564.390.000,00 285.195.000,00 0,00 (49,47)285.195.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (279.195.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 182.101.800,000,000,00182.101.800,00 188.169.800,00 0,00 3,33188.169.800,00Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6.068.000,000,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.11 (Keluaran : ) 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154.840.000,000,00154.840.000,00 0,00 169.402.548,00 0,00 0,00 169.402.548,00 14.562.548,000,000,00 9,40 (Hasil : ) 4.440.000,000,000,004.440.000,00 4.440.000,00 0,00 0,004.440.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,000,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 (Keluaran : ) 52.000.000,000,000,0052.000.000,00 36.562.548,00 0,00 (29,69)36.562.548,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (15.437.452,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 98.400.000,000,000,0098.400.000,00 128.400.000,00 0,00 30,49128.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30.000.000,000,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.193.837,000,00118.193.837,00 0,00 103.440.000,00 0,00 0,00 103.440.000,00 (14.753.837,00)0,000,00 (12,48) (Hasil : ) 73.793.837,000,000,0073.793.837,00 59.440.000,00 0,00 (19,45)59.440.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (14.353.837,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 119 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 44.400.000,000,000,0044.400.000,00 44.000.000,00 0,00 (0,90)44.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (400.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 0,000,000,00 0,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02 132.821.000,00 0,00 0,00 132.821.000,00 0,00Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 132.821.000,000,000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04Pengembangan Inovasi dan Teknologi 0,000,000,00 0,00 132.821.000,00 0,00 0,00 132.821.000,00 132.821.000,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 132.821.000,00 0,00 0,00132.821.000,00Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 132.821.000,000,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04.01 (Keluaran : ) 1.306.483.800,000,001.306.483.800,00 0,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02 815.700.500,00 0,00 0,00 815.700.500,00 (37,57)Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (490.783.300,00)0,000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 985.969.000,000,00985.969.000,00 0,00 602.944.000,00 0,00 0,00 602.944.000,00 (383.025.000,00)0,000,00 (38,85) (Hasil : ) 46.894.000,000,000,0046.894.000,00 46.894.000,00 0,00 0,0046.894.000,00Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 0,000,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 (Keluaran : ) 46.016.000,000,000,0046.016.000,00 46.016.000,00 0,00 0,0046.016.000,00Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 0,000,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 (Keluaran : ) 36.961.000,000,000,0036.961.000,00 40.961.000,00 0,00 10,8240.961.000,00Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 4.000.000,000,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 (Keluaran : ) 90.237.000,000,000,0090.237.000,00 59.303.000,00 0,00 (34,28)59.303.000,00Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (30.934.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05 (Keluaran : ) 269.246.000,000,000,00269.246.000,00 53.255.000,00 0,00 (80,22)53.255.000,00Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan (215.991.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06 (Keluaran : ) 496.615.000,000,000,00496.615.000,00 356.515.000,00 0,00 (28,21)356.515.000,00Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (140.100.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 (Keluaran : ) 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 108.893.000,000,00108.893.000,00 0,00 55.013.000,00 0,00 0,00 55.013.000,00 (53.880.000,00)0,000,00 (49,48) (Hasil : ) 108.893.000,000,000,00108.893.000,00 55.013.000,00 0,00 (49,48)55.013.000,00Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD (53.880.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 (Keluaran : ) 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 211.621.800,000,00211.621.800,00 0,00 157.743.500,00 0,00 0,00 157.743.500,00 (53.878.300,00)0,000,00 (25,46) (Hasil : ) 79.921.800,000,000,0079.921.800,00 49.743.500,00 0,00 (37,76)49.743.500,00Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (30.178.300,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 (Keluaran : ) 131.700.000,000,000,00131.700.000,00 108.000.000,00 0,00 (18,00)108.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (23.700.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03 (Keluaran : ) 947.755.563,000,00936.173.800,00 11.581.763,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03 794.592.350,00 0,00 0,00 794.592.350,00 (16,16)Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (153.163.213,00)0,000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 330.976.763,000,00319.395.000,00 11.581.763,00 285.340.050,00 0,00 0,00 285.340.050,00 (45.636.713,00)0,000,00 (13,79) (Hasil : ) 50.160.000,000,000,0050.160.000,00 47.260.000,00 0,00 (5,78)47.260.000,00Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (2.900.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 (Keluaran : ) 74.174.000,000,000,0074.174.000,00 72.014.000,00 0,00 (2,91)72.014.000,00Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (2.160.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 (Keluaran : ) 66.329.763,000,0011.581.763,0054.748.000,00 50.253.000,00 0,00 (24,24)50.253.000,00Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (16.076.763,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.06 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 120 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 140.313.000,000,000,00140.313.000,00 115.813.050,00 0,00 (17,46)115.813.050,00Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (24.499.950,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.08 (Keluaran : ) 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 460.444.800,000,00460.444.800,00 0,00 366.049.300,00 0,00 0,00 366.049.300,00 (94.395.500,00)0,000,00 (20,50) (Hasil : ) 85.151.000,000,000,0085.151.000,00 44.931.000,00 0,00 (47,23)44.931.000,00Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (40.220.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01 (Keluaran : ) 54.997.000,000,000,0054.997.000,00 59.537.000,00 0,00 8,2559.537.000,00Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4.540.000,000,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02 (Keluaran : ) 115.275.300,000,000,00115.275.300,00 88.250.300,00 0,00 (23,44)88.250.300,00Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (27.025.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 (Keluaran : ) 134.237.500,000,000,00134.237.500,00 123.469.000,00 0,00 (8,02)123.469.000,00Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (10.768.500,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04 (Keluaran : ) 70.784.000,000,000,0070.784.000,00 49.862.000,00 0,00 (29,56)49.862.000,00Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (20.922.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.07 (Keluaran : ) 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 156.334.000,000,00156.334.000,00 0,00 143.203.000,00 0,00 0,00 143.203.000,00 (13.131.000,00)0,000,00 (8,40) (Hasil : ) 0,000,000,000,00 14.580.000,00 0,00 0,0014.580.000,00Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 14.580.000,000,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02 (Keluaran : ) 70.722.000,000,000,0070.722.000,00 58.451.000,00 0,00 (17,35)58.451.000,00Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (12.271.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.03 (Keluaran : ) 85.612.000,000,000,0085.612.000,00 70.172.000,00 0,00 (18,03)70.172.000,00Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (15.440.000,00)0,000,000,005.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.07 (Keluaran : ) 297.908.325.586,00Keuangan 5.500.000.000,0044.707.730.286,00 3.215.110.000,005.02 47.437.844.791,00 566.800.000,00 8.500.000.000,00 302.558.436.354,70 1,564.650.110.768,70246.053.791.563,70244.485.485.300,00 297.908.325.586,00Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 5.500.000.000,0044.707.730.286,00 3.215.110.000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 47.437.844.791,00 566.800.000,00 8.500.000.000,00 302.558.436.354,70 1,564.650.110.768,70246.053.791.563,70244.485.485.300,00 22.502.034.926,000,0019.292.034.926,00 3.210.000.000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01 21.713.646.431,00 364.800.000,00 0,00 22.078.446.431,00 (1,88)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (423.588.495,00)0,000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88.287.000,000,0088.287.000,00 0,00 88.287.000,00 0,00 0,00 88.287.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 88.287.000,000,000,0088.287.000,00 88.287.000,00 0,00 0,0088.287.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.757.698.926,000,009.757.698.926,00 0,00 11.919.317.731,00 0,00 0,00 11.919.317.731,00 2.161.618.805,000,000,00 22,15 (Hasil : ) 9.321.232.926,000,000,009.321.232.926,00 11.501.851.731,00 0,00 23,3911.501.851.731,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.180.618.805,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 81.400.000,000,000,0081.400.000,00 75.400.000,00 0,00 (7,37)75.400.000,00Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (6.000.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.02.03 (Keluaran : ) 157.966.000,000,000,00157.966.000,00 149.966.000,00 0,00 (5,06)149.966.000,00Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (8.000.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.02.04 (Keluaran : ) 87.200.000,000,000,0087.200.000,00 87.200.000,00 0,00 0,0087.200.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.02.05 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 121 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 109.900.000,000,000,00109.900.000,00 104.900.000,00 0,00 (4,55)104.900.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (5.000.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.02.07 (Keluaran : ) 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.248.701.000,000,009.038.701.000,00 210.000.000,00 9.271.693.700,00 364.800.000,00 0,00 9.636.493.700,00 387.792.700,000,000,00 4,19 (Hasil : ) 9.248.701.000,000,00210.000.000,009.038.701.000,00 9.271.693.700,00 364.800.000,00 4,199.636.493.700,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 387.792.700,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.000.000.000,000,000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.000.000.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 3.000.000.000,000,003.000.000.000,000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengadaan Aset Tetap Lainnya (3.000.000.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.07.07 (Keluaran : ) 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 407.348.000,000,00407.348.000,00 0,00 434.348.000,00 0,00 0,00 434.348.000,00 27.000.000,000,000,00 6,63 (Hasil : ) 407.348.000,000,000,00407.348.000,00 434.348.000,00 0,00 6,63434.348.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 27.000.000,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 273.462.833.560,005.500.000.000,0023.477.348.260,00 0,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02 23.480.391.260,00 0,00 8.500.000.000,00 278.034.182.823,70 1,67Program Pengelolaan Keuangan Daerah 4.571.349.263,70246.053.791.563,70244.485.485.300,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.01Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 975.808.900,000,00975.808.900,00 0,00 914.807.900,00 0,00 0,00 914.807.900,00 (61.001.000,00)0,000,00 (6,25) (Hasil : ) 157.953.900,000,000,00157.953.900,00 152.953.900,00 0,00 (3,17)152.953.900,00Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (5.000.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.01.01 (Keluaran : Terlaksananya penyusunan KUA-PPAS 2022 90 %) 159.657.650,000,000,00159.657.650,00 152.577.650,00 0,00 (4,43)152.577.650,00Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (7.080.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.01.02 (Keluaran : Terlaksananya penyusunan KUA-PPAS 2022 90 %) 313.007.350,000,000,00313.007.350,00 311.026.350,00 0,00 (0,63)311.026.350,00Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (1.981.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.01.07 (Keluaran : Terlaksananya penyusunan Rancangan Qanun dan Perbup tentang APBK yg akurat 90 %) 345.190.000,000,000,00345.190.000,00 298.250.000,00 0,00 (13,60)298.250.000,00Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (46.940.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.01.08 (Keluaran : Terlaksananya penyusunan rancangan Qanun dan Perbup tentang Perubahan APBK yang akurat 90 %) 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.02Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.036.905.800,000,001.036.905.800,00 0,00 961.503.800,00 0,00 0,00 961.503.800,00 (75.402.000,00)0,000,00 (7,27) (Hasil : ) 54.177.000,000,000,0054.177.000,00 54.177.000,00 0,00 0,0054.177.000,00Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 0,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.02.03 (Keluaran : ) 131.842.000,000,000,00131.842.000,00 176.842.000,00 0,00 34,13176.842.000,00Penatausahaan Pembiayaan Daerah 45.000.000,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.02.04 (Keluaran : ) 247.766.000,000,000,00247.766.000,00 222.126.000,00 0,00 (10,35)222.126.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (25.640.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.02.07 (Keluaran : ) 231.370.000,000,000,00231.370.000,00 211.727.000,00 0,00 (8,49)211.727.000,00Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait (19.643.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.02.09 (Keluaran : ) 115.477.000,000,000,00115.477.000,00 110.638.000,00 0,00 (4,19)110.638.000,00Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (4.839.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.02.10 (Keluaran : ) 256.273.800,000,000,00256.273.800,00 185.993.800,00 0,00 (27,42)185.993.800,00Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (70.280.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.02.11 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 122 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.03Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 698.775.000,000,00698.775.000,00 0,00 680.921.000,00 0,00 0,00 680.921.000,00 (17.854.000,00)0,000,00 (2,56) (Hasil : ) 119.981.000,000,000,00119.981.000,00 134.473.000,00 0,00 12,08134.473.000,00Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 14.492.000,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.03.01 (Keluaran : ) 211.297.000,000,000,00211.297.000,00 180.197.000,00 0,00 (14,72)180.197.000,00Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (31.100.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.03.03 (Keluaran : ) 310.793.000,000,000,00310.793.000,00 271.487.000,00 0,00 (12,65)271.487.000,00Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran (39.306.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.03.05 (Keluaran : ) 56.704.000,000,000,0056.704.000,00 94.764.000,00 0,00 67,1294.764.000,00Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 38.060.000,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.03.06 (Keluaran : ) 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.04Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 270.301.385.860,005.500.000.000,0020.315.900.560,00 0,00 20.612.900.560,00 0,00 8.500.000.000,00 275.166.692.123,70 4.865.306.263,70246.053.791.563,70244.485.485.300,00 1,80 (Hasil : ) 270.301.385.860,005.500.000.000,000,0020.315.900.560,00 20.612.900.560,00 0,00 1,80275.166.692.123,70Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 4.865.306.263,70246.053.791.563,708.500.000.000,00244.485.485.300,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.04.08 (Keluaran : ) 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.05Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 449.958.000,000,00449.958.000,00 0,00 310.258.000,00 0,00 0,00 310.258.000,00 (139.700.000,00)0,000,00 (31,05) (Hasil : ) 449.958.000,000,000,00449.958.000,00 310.258.000,00 0,00 (31,05)310.258.000,00Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (139.700.000,00)0,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.05.03 (Keluaran : Terlaksananya Penyusunan APBD berbasis Elektronik dengan Aplikasi SIPD 90 %) 535.000.000,000,00529.890.000,00 5.110.000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 03 595.500.000,00 9.000.000,00 0,00 604.500.000,00 12,99Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 69.500.000,000,000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 03.2.01Pengelolaan Barang Milik Daerah 535.000.000,000,00529.890.000,00 5.110.000,00 595.500.000,00 9.000.000,00 0,00 604.500.000,00 69.500.000,000,000,00 12,99 (Hasil : ) 135.088.000,000,000,00135.088.000,00 152.585.000,00 0,00 12,95152.585.000,00Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 17.497.000,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 03.2.01.02 (Keluaran : ) 103.549.000,000,005.110.000,0098.439.000,00 116.549.000,00 0,00 12,55116.549.000,00Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 13.000.000,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 03.2.01.03 (Keluaran : ) 62.175.000,000,000,0062.175.000,00 83.178.000,00 0,00 33,7883.178.000,00Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 21.003.000,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 03.2.01.10 (Keluaran : ) 234.188.000,000,000,00234.188.000,00 243.188.000,00 9.000.000,00 7,69252.188.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 18.000.000,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 03.2.01.12 (Keluaran : ) 1.408.457.100,000,001.408.457.100,00 0,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04 1.648.307.100,00 193.000.000,00 0,00 1.841.307.100,00 30,73Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 432.850.000,000,000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04.2.01Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.408.457.100,000,001.408.457.100,00 0,00 1.648.307.100,00 193.000.000,00 0,00 1.841.307.100,00 432.850.000,000,000,00 30,73 (Hasil : ) 254.962.000,000,000,00254.962.000,00 259.762.000,00 0,00 1,88259.762.000,00Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 4.800.000,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04.2.01.02 (Keluaran : ) 162.082.000,000,000,00162.082.000,00 143.582.000,00 193.000.000,00 107,66336.582.000,00Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 174.500.000,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04.2.01.05 (Keluaran : ) 273.191.100,000,000,00273.191.100,00 284.191.100,00 0,00 4,03284.191.100,00Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 11.000.000,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04.2.01.06 (Keluaran : ) 225.122.000,000,000,00225.122.000,00 253.822.000,00 0,00 12,75253.822.000,00Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 28.700.000,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04.2.01.07 (Keluaran : ) 109.779.000,000,000,00109.779.000,00 122.279.000,00 0,00 11,39122.279.000,00Penagihan Pajak Daerah 12.500.000,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04.2.01.11 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 123 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 383.321.000,000,000,00383.321.000,00 584.671.000,00 0,00 52,53584.671.000,00Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 201.350.000,000,000,000,005.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04.2.01.14 (Keluaran : ) 7.368.577.348,00Kepegawaian 0,007.368.577.348,00 0,005.03 6.931.890.785,00 408.199.300,00 0,00 7.340.090.085,00 (0,39)(28.487.263,00)0,000,00 7.368.577.348,00Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0,007.368.577.348,00 0,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 6.931.890.785,00 408.199.300,00 0,00 7.340.090.085,00 (0,39)(28.487.263,00)0,000,00 6.570.185.248,000,006.570.185.248,00 0,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 5.190.716.335,00 14.199.300,00 0,00 5.204.915.635,00 (20,78)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (1.365.269.613,00)0,000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.082.000,000,0019.082.000,00 0,00 39.380.000,00 0,00 0,00 39.380.000,00 20.298.000,000,000,00 106,37 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 15.300.000,00 0,00 0,0015.300.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.300.000,000,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 19.082.000,000,000,0019.082.000,00 24.080.000,00 0,00 26,1924.080.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.998.000,000,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.01.06 (Keluaran : ) 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.777.182.136,000,005.777.182.136,00 0,00 4.550.841.140,00 0,00 0,00 4.550.841.140,00 (1.226.340.996,00)0,000,00 (21,23) (Hasil : ) 5.777.182.136,000,000,005.777.182.136,00 4.550.841.140,00 0,00 (21,23)4.550.841.140,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (1.226.340.996,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 235.090.000,000,00235.090.000,00 0,00 135.967.083,00 14.199.300,00 0,00 150.166.383,00 (84.923.617,00)0,000,00 (36,12) (Hasil : ) 2.527.000,000,000,002.527.000,00 2.147.950,00 0,00 (15,00)2.147.950,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (379.050,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 15.102.000,000,000,0015.102.000,00 17.836.700,00 14.199.300,00 112,1332.036.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.934.000,000,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 15.140.000,000,000,0015.140.000,00 13.869.000,00 0,00 (8,39)13.869.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (1.271.000,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 1.800.000,000,000,001.800.000,00 2.160.000,00 0,00 20,002.160.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 360.000,000,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.06 (Keluaran : ) 5.000.000,000,000,005.000.000,00 4.250.000,00 0,00 (15,00)4.250.000,00Fasilitasi Kunjungan Tamu (750.000,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.08 (Keluaran : ) 195.521.000,000,000,00195.521.000,00 95.703.433,00 0,00 (51,05)95.703.433,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (99.817.567,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 434.040.000,000,00434.040.000,00 0,00 381.475.000,00 0,00 0,00 381.475.000,00 (52.565.000,00)0,000,00 (12,11) (Hasil : ) 5.000.000,000,000,005.000.000,00 4.250.000,00 0,00 (15,00)4.250.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat (750.000,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.01 (Keluaran : ) 32.500.000,000,000,0032.500.000,00 28.325.000,00 0,00 (12,85)28.325.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (4.175.000,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 396.540.000,000,000,00396.540.000,00 348.900.000,00 0,00 (12,01)348.900.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (47.640.000,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104.791.112,000,00104.791.112,00 0,00 83.053.112,00 0,00 0,00 83.053.112,00 (21.738.000,00)0,000,00 (20,74) (Hasil : ) 45.381.112,000,000,0045.381.112,00 31.131.112,00 0,00 (31,40)31.131.112,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (14.250.000,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 9.490.000,000,000,009.490.000,00 9.490.000,00 0,00 0,009.490.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,000,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09.06 (Keluaran : ) 49.920.000,000,000,0049.920.000,00 42.432.000,00 0,00 (15,00)42.432.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (7.488.000,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09.09 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 124 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 798.392.100,000,00798.392.100,00 0,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 1.741.174.450,00 394.000.000,00 0,00 2.135.174.450,00 167,43Program Kepegawaian Daerah 1.336.782.350,000,000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 234.010.100,000,00234.010.100,00 0,00 1.019.797.100,00 394.000.000,00 0,00 1.413.797.100,00 1.179.787.000,000,000,00 504,16 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 806.000.000,00 394.000.000,00 0,001.200.000.000,00Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 1.200.000.000,000,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.04 (Keluaran : ) 149.996.000,000,000,00149.996.000,00 100.440.000,00 0,00 (33,04)100.440.000,00Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (49.556.000,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.06 (Keluaran : ) 84.014.100,000,000,0084.014.100,00 113.357.100,00 0,00 34,93113.357.100,00Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 29.343.000,000,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.10 (Keluaran : ) 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02Mutasi dan Promosi ASN 315.112.000,000,00315.112.000,00 0,00 302.148.500,00 0,00 0,00 302.148.500,00 (12.963.500,00)0,000,00 (4,11) (Hasil : ) 146.231.000,000,000,00146.231.000,00 135.426.750,00 0,00 (7,39)135.426.750,00Pengelolaan Mutasi ASN (10.804.250,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.01 (Keluaran : ) 168.881.000,000,000,00168.881.000,00 166.721.750,00 0,00 (1,28)166.721.750,00Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (2.159.250,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.02 (Keluaran : ) 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03Pengembangan Kompetensi ASN 149.443.000,000,00149.443.000,00 0,00 321.191.500,00 0,00 0,00 321.191.500,00 171.748.500,000,000,00 114,93 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 220.000.000,00 0,00 0,00220.000.000,00Pengelolaan Assessment Center 220.000.000,000,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.02 (Keluaran : ) 149.443.000,000,000,00149.443.000,00 101.191.500,00 0,00 (32,29)101.191.500,00Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (48.251.500,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.04 (Keluaran : ) 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 99.827.000,000,0099.827.000,00 0,00 98.037.350,00 0,00 0,00 98.037.350,00 (1.789.650,00)0,000,00 (1,79) (Hasil : ) 99.827.000,000,000,0099.827.000,00 98.037.350,00 0,00 (1,79)98.037.350,00Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (1.789.650,00)0,000,000,005.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.02 (Keluaran : ) 7.409.394.172,00UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,007.384.372.972,00 25.021.200,006 7.450.975.938,00 186.181.200,00 0,00 7.637.157.138,00 3,070,000,00 227.762.966,00 7.409.394.172,00Inspektorat 0,007.384.372.972,00 25.021.200,006.01 7.450.975.938,00 186.181.200,00 0,00 7.637.157.138,00 3,07227.762.966,000,000,00 7.409.394.172,00Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah 0,007.384.372.972,00 25.021.200,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 7.450.975.938,00 186.181.200,00 0,00 7.637.157.138,00 3,07227.762.966,000,000,00 5.680.465.172,000,005.655.443.972,00 25.021.200,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 5.685.560.938,00 165.021.200,00 0,00 5.850.582.138,00 2,99Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 170.116.966,000,000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,000,000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 10.000.000,00 0,00 0,0010.000.000,00Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07 (Keluaran : ) 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.482.798.972,000,004.482.798.972,00 0,00 4.640.284.938,00 0,00 0,00 4.640.284.938,00 157.485.966,000,000,00 3,51 (Hasil : ) 4.482.798.972,000,000,004.482.798.972,00 4.640.284.938,00 0,00 3,514.640.284.938,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 157.485.966,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 528.636.000,000,00528.636.000,00 0,00 215.569.666,00 0,00 0,00 215.569.666,00 (313.066.334,00)0,000,00 (59,22) (Hasil : ) 219.420.000,000,000,00219.420.000,00 166.161.896,00 0,00 (24,27)166.161.896,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (53.258.104,00)0,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 (Keluaran : ) 309.216.000,000,000,00309.216.000,00 49.407.770,00 0,00 (84,02)49.407.770,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (259.808.230,00)0,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.11 (Keluaran : ) 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 479.153.400,000,00472.419.000,00 6.734.400,00 528.163.334,00 6.734.400,00 0,00 534.897.734,00 55.744.334,000,000,00 11,63 (Hasil : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 125 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 7.140.000,000,000,007.140.000,00 7.140.000,00 0,00 0,007.140.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 22.771.000,000,000,0022.771.000,00 38.771.000,00 0,00 70,2638.771.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.000.000,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 6.734.400,000,006.734.400,000,00 0,00 6.734.400,00 0,006.734.400,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 132.600.000,000,000,00132.600.000,00 163.553.000,00 0,00 23,34163.553.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.953.000,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 10.370.000,000,000,0010.370.000,00 10.370.000,00 0,00 0,0010.370.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 299.538.000,000,000,00299.538.000,00 308.329.334,00 0,00 2,93308.329.334,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.791.334,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.286.800,000,000,00 18.286.800,00 0,00 158.286.800,00 0,00 158.286.800,00 140.000.000,000,000,00 765,58 (Hasil : ) 18.286.800,000,0018.286.800,000,00 0,00 158.286.800,00 765,58158.286.800,00Pengadaan Mebel 140.000.000,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 (Keluaran : ) 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.110.000,000,0095.110.000,00 0,00 163.210.000,00 0,00 0,00 163.210.000,00 68.100.000,000,000,00 71,60 (Hasil : ) 2.000.000,000,000,002.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,002.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 (Keluaran : ) 27.390.000,000,000,0027.390.000,00 27.390.000,00 0,00 0,0027.390.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 10.220.000,000,000,0010.220.000,00 10.220.000,00 0,00 0,0010.220.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 55.500.000,000,000,0055.500.000,00 123.600.000,00 0,00 122,70123.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 68.100.000,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.480.000,000,0076.480.000,00 0,00 128.333.000,00 0,00 0,00 128.333.000,00 51.853.000,000,000,00 67,80 (Hasil : ) 58.720.000,000,000,0058.720.000,00 90.573.000,00 0,00 54,2590.573.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.853.000,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 17.760.000,000,000,0017.760.000,00 37.760.000,00 0,00 112,6137.760.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 1.603.330.000,000,001.603.330.000,00 0,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 1.203.869.000,00 1.700.000,00 0,00 1.205.569.000,00 (24,81)Program Penyelenggaraan Pengawasan (397.761.000,00)0,000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.203.425.000,000,001.203.425.000,00 0,00 893.609.000,00 0,00 0,00 893.609.000,00 (309.816.000,00)0,000,00 (25,74) (Hasil : ) 51.895.000,000,000,0051.895.000,00 24.200.000,00 0,00 (53,37)24.200.000,00Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (27.695.000,00)0,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 (Keluaran : ) 492.680.000,000,000,00492.680.000,00 242.600.000,00 0,00 (50,76)242.600.000,00Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (250.080.000,00)0,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 (Keluaran : ) 13.800.000,000,000,0013.800.000,00 42.060.000,00 0,00 204,7842.060.000,00Reviu Laporan Kinerja 28.260.000,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 (Keluaran : ) 13.800.000,000,000,0013.800.000,00 66.900.000,00 0,00 384,7866.900.000,00Reviu Laporan Keuangan 53.100.000,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 (Keluaran : ) 418.800.000,000,000,00418.800.000,00 337.669.000,00 0,00 (19,37)337.669.000,00Pengawasan Desa (81.131.000,00)0,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05 (Keluaran : ) 212.450.000,000,000,00212.450.000,00 180.180.000,00 0,00 (15,19)180.180.000,00Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (32.270.000,00)0,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 126 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 399.905.000,000,00399.905.000,00 0,00 310.260.000,00 1.700.000,00 0,00 311.960.000,00 (87.945.000,00)0,000,00 (21,99) (Hasil : ) 59.550.000,000,000,0059.550.000,00 129.460.000,00 1.700.000,00 120,25131.160.000,00Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 71.610.000,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 (Keluaran : ) 340.355.000,000,000,00340.355.000,00 180.800.000,00 0,00 (46,88)180.800.000,00Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (159.555.000,00)0,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 (Keluaran : ) 125.599.000,000,00125.599.000,00 0,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 561.546.000,00 19.460.000,00 0,00 581.006.000,00 362,59Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 455.407.000,000,000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 51.349.000,000,0051.349.000,00 0,00 60.900.000,00 0,00 0,00 60.900.000,00 9.551.000,000,000,00 18,60 (Hasil : ) 51.349.000,000,000,0051.349.000,00 60.900.000,00 0,00 18,6060.900.000,00Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 9.551.000,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 (Keluaran : ) 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02Pendampingan dan Asistensi 74.250.000,000,0074.250.000,00 0,00 500.646.000,00 19.460.000,00 0,00 520.106.000,00 445.856.000,000,000,00 600,48 (Hasil : ) 74.250.000,000,000,0074.250.000,00 203.930.000,00 0,00 174,65203.930.000,00Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 129.680.000,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01 (Keluaran : ) 0,000,000,000,00 150.226.000,00 19.460.000,00 0,00169.686.000,00Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 169.686.000,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 (Keluaran : ) 0,000,000,000,00 146.490.000,00 0,00 0,00146.490.000,00Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 146.490.000,000,000,000,006.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04 (Keluaran : ) 22.123.887.490,00UNSUR KEWILAYAHAN 0,0021.214.192.720,00 909.694.770,007 20.427.415.153,00 628.332.400,00 0,00 21.055.747.553,00 (4,83)0,000,00 (1.068.139.937,00) 22.123.887.490,00Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) 0,0021.214.192.720,00 909.694.770,007.01 20.427.415.153,00 628.332.400,00 0,00 21.055.747.553,00 (4,83)(1.068.139.937,00)0,000,00 2.830.480.390,00Kantor Camat Bukit 0,002.797.869.040,00 32.611.350,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 2.571.671.819,00 49.351.350,00 0,00 2.621.023.169,00 (7,40)(209.457.221,00)0,000,00 2.830.480.390,000,002.797.869.040,00 32.611.350,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 2.571.671.819,00 49.351.350,00 0,00 2.621.023.169,00 (7,40)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (209.457.221,00)0,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.287.880.390,000,002.287.880.390,00 0,00 2.103.433.169,00 0,00 0,00 2.103.433.169,00 (184.447.221,00)0,000,00 (8,06) (Hasil : ) 2.256.080.390,000,000,002.256.080.390,00 2.071.633.169,00 0,00 (8,18)2.071.633.169,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (184.447.221,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 31.800.000,000,000,0031.800.000,00 31.800.000,00 0,00 0,0031.800.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.05 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.250.000,000,0019.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.250.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 19.250.000,000,000,0019.250.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (19.250.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 286.724.850,000,00254.113.500,00 32.611.350,00 224.013.500,00 49.351.350,00 0,00 273.364.850,00 (13.360.000,00)0,000,00 (4,66) (Hasil : ) 837.000,000,000,00837.000,00 837.000,00 0,00 0,00837.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 50.069.850,000,0032.611.350,0017.458.500,00 18.358.500,00 49.351.350,00 35,2367.709.850,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.640.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 1.999.000,000,000,001.999.000,00 1.999.000,00 0,00 0,001.999.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 174.560.000,000,000,00174.560.000,00 156.560.000,00 0,00 (10,31)156.560.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (18.000.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 12.000.000,000,000,0012.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,0012.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 127 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 2.700.000,000,000,002.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,002.700.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 (Keluaran : ) 44.559.000,000,000,0044.559.000,00 31.559.000,00 0,00 (29,17)31.559.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (13.000.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.500.000,000,0010.500.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 (7.500.000,00)0,000,00 (71,43) (Hasil : ) 10.500.000,000,000,0010.500.000,00 3.000.000,00 0,00 (71,43)3.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (7.500.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 226.125.150,000,00226.125.150,00 0,00 241.225.150,00 0,00 0,00 241.225.150,00 15.100.000,000,000,00 6,68 (Hasil : ) 36.764.250,000,000,0036.764.250,00 35.864.250,00 0,00 (2,45)35.864.250,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (900.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 162.000.000,000,000,00162.000.000,00 157.500.000,00 0,00 (2,78)157.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (4.500.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 2.362.500,000,000,002.362.500,00 6.499.900,00 0,00 175,136.499.900,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.137.400,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 (Keluaran : ) 24.998.400,000,000,0024.998.400,00 41.361.000,00 0,00 65,4541.361.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.362.600,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 2.756.112.770,00Kantor Camat Bandar 0,002.484.422.370,00 271.690.400,007.01 . 7-01.0-00.0-00.02 2.601.058.639,00 62.916.600,00 0,00 2.663.975.239,00 (3,34)(92.137.531,00)0,000,00 2.756.112.770,000,002.484.422.370,00 271.690.400,007.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 2.601.058.639,00 62.916.600,00 0,00 2.663.975.239,00 (3,34)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (92.137.531,00)0,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.112.112.770,000,002.112.112.770,00 0,00 2.119.066.639,00 0,00 0,00 2.119.066.639,00 6.953.869,000,000,00 0,33 (Hasil : ) 2.112.112.770,000,000,002.112.112.770,00 2.119.066.639,00 0,00 0,332.119.066.639,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.953.869,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 644.000.000,000,00372.309.600,00 271.690.400,00 481.992.000,00 62.916.600,00 0,00 544.908.600,00 (99.091.400,00)0,000,00 (15,39) (Hasil : ) 644.000.000,000,00271.690.400,00372.309.600,00 481.992.000,00 62.916.600,00 (15,39)544.908.600,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (99.091.400,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 3.746.656.091,00Kantor Camat Permata 0,003.644.880.491,00 101.775.600,007.01 . 7-01.0-00.0-00.03 3.527.450.019,00 162.170.400,00 0,00 3.689.620.419,00 (1,52)(57.035.672,00)0,000,00 3.733.656.091,000,003.631.880.491,00 101.775.600,007.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 3.527.450.019,00 162.170.400,00 0,00 3.689.620.419,00 (1,18)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (44.035.672,00)0,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.632.058.206,000,002.632.058.206,00 0,00 2.666.536.467,00 0,00 0,00 2.666.536.467,00 34.478.261,000,000,00 1,31 (Hasil : ) 1.334.024.738,000,000,001.334.024.738,00 1.536.440.041,00 0,00 15,171.536.440.041,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 202.415.303,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 1.298.033.468,000,000,001.298.033.468,00 1.130.096.426,00 0,00 (12,94)1.130.096.426,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (167.937.042,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 525.303.885,000,00461.556.285,00 63.747.600,00 386.376.552,00 130.264.000,00 0,00 516.640.552,00 (8.663.333,00)0,000,00 (1,65) (Hasil : ) 407.528.885,000,0063.747.600,00343.781.285,00 256.576.552,00 130.264.000,00 (5,08)386.840.552,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (20.688.333,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 117.775.000,000,000,00117.775.000,00 129.800.000,00 0,00 10,21129.800.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.025.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 538.000.000,000,00499.972.000,00 38.028.000,00 393.660.400,00 31.906.400,00 0,00 425.566.800,00 (112.433.200,00)0,000,00 (20,90) (Hasil : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 128 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 538.000.000,000,0038.028.000,00499.972.000,00 393.660.400,00 31.906.400,00 (20,90)425.566.800,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (112.433.200,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.294.000,000,0038.294.000,00 0,00 80.876.600,00 0,00 0,00 80.876.600,00 42.582.600,000,000,00 111,20 (Hasil : ) 1.300.000,000,000,001.300.000,00 3.280.600,00 0,00 152,353.280.600,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.980.600,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 5.494.000,000,000,005.494.000,00 30.936.000,00 0,00 463,0930.936.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.442.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 31.500.000,000,000,0031.500.000,00 46.660.000,00 0,00 48,1346.660.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.160.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.10 (Keluaran : ) 13.000.000,000,0013.000.000,00 0,007.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (13.000.000,00)0,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05.2.01Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 13.000.000,000,0013.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.000.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 13.000.000,000,000,0013.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (13.000.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05.2.01.02 (Keluaran : ) 2.695.030.064,00Kantor Camat Wih Pesam 0,002.576.225.664,00 118.804.400,007.01 . 7-01.0-00.0-00.05 2.306.542.505,00 87.616.000,00 0,00 2.394.158.505,00 (11,16)(300.871.559,00)0,000,00 2.695.030.064,000,002.576.225.664,00 118.804.400,007.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 2.306.542.505,00 87.616.000,00 0,00 2.394.158.505,00 (11,16)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (300.871.559,00)0,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 121.200.000,000,00121.200.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 3.800.000,000,000,00 3,14 (Hasil : ) 3.000.000,000,000,003.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (3.000.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 118.200.000,000,000,00118.200.000,00 125.000.000,00 0,00 5,75125.000.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.800.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.01.06 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.088.320.524,000,002.088.320.524,00 0,00 1.878.006.956,00 0,00 0,00 1.878.006.956,00 (210.313.568,00)0,000,00 (10,07) (Hasil : ) 2.088.320.524,000,000,002.088.320.524,00 1.878.006.956,00 0,00 (10,07)1.878.006.956,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (210.313.568,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 419.509.540,000,00366.705.140,00 52.804.400,00 303.535.549,00 38.116.000,00 0,00 341.651.549,00 (77.857.991,00)0,000,00 (18,56) (Hasil : ) 3.983.100,000,000,003.983.100,00 4.290.100,00 0,00 7,714.290.100,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 307.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 8.364.000,000,000,008.364.000,00 19.981.000,00 0,00 138,8919.981.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.617.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 89.136.400,000,002.336.400,0086.800.000,00 14.960.000,00 0,00 (83,22)14.960.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (74.176.400,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 312.776.040,000,0050.468.000,00262.308.040,00 259.054.449,00 38.116.000,00 (4,99)297.170.449,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (15.605.591,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 2.250.000,000,000,002.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,002.250.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 3.000.000,000,000,003.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,003.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.06 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 66.000.000,000,000,00 66.000.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 (16.500.000,00)0,000,00 (25,00) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 129 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Hasil : ) 66.000.000,000,0066.000.000,000,00 0,00 49.500.000,00 (25,00)49.500.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (16.500.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.10 (Keluaran : ) 2.911.843.132,00Kantor Camat Timang Gajah 0,002.873.528.537,00 38.314.595,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 3.009.461.603,00 29.454.250,00 0,00 3.038.915.853,00 4,36127.072.721,000,000,00 2.839.562.302,000,002.801.247.707,00 38.314.595,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 2.967.220.773,00 29.454.250,00 0,00 2.996.675.023,00 5,53Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 157.112.721,000,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.351.000,000,002.351.000,00 0,00 1.151.000,00 0,00 0,00 1.151.000,00 (1.200.000,00)0,000,00 (51,04) (Hasil : ) 2.351.000,000,000,002.351.000,00 1.151.000,00 0,00 (51,04)1.151.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1.200.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.358.151.332,000,002.358.151.332,00 0,00 2.589.738.353,00 0,00 0,00 2.589.738.353,00 231.587.021,000,000,00 9,82 (Hasil : ) 2.317.643.132,000,000,002.317.643.132,00 2.547.864.353,00 0,00 9,932.547.864.353,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 230.221.221,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 36.908.200,000,000,0036.908.200,00 40.074.000,00 0,00 8,5840.074.000,00Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.165.800,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.02.02 (Keluaran : ) 3.600.000,000,000,003.600.000,00 1.800.000,00 0,00 (50,00)1.800.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (1.800.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.02.07 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 381.879.595,000,00343.565.000,00 38.314.595,00 267.826.000,00 29.454.250,00 0,00 297.280.250,00 (84.599.345,00)0,000,00 (22,15) (Hasil : ) 4.108.000,000,000,004.108.000,00 4.108.000,00 0,00 0,004.108.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 43.300.595,000,0038.314.595,004.986.000,00 4.986.000,00 29.454.250,00 (20,46)34.440.250,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (8.860.345,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 2.130.000,000,000,002.130.000,00 2.290.000,00 0,00 7,512.290.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 160.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 250.631.000,000,000,00250.631.000,00 213.377.000,00 0,00 (14,86)213.377.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (37.254.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 12.000.000,000,000,0012.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,0012.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 69.710.000,000,000,0069.710.000,00 31.065.000,00 0,00 (55,44)31.065.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (38.645.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.400.000,000,0030.400.000,00 0,00 30.804.000,00 0,00 0,00 30.804.000,00 404.000,000,000,00 1,33 (Hasil : ) 20.500.000,000,000,0020.500.000,00 20.904.000,00 0,00 1,9720.904.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 404.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 9.900.000,000,000,009.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,009.900.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.780.375,000,0066.780.375,00 0,00 77.701.420,00 0,00 0,00 77.701.420,00 10.921.045,000,000,00 16,35 (Hasil : ) 45.040.375,000,000,0045.040.375,00 48.773.420,00 0,00 8,2948.773.420,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.733.045,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 4.800.000,000,000,004.800.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (4.800.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.06 (Keluaran : ) 9.988.000,000,000,009.988.000,00 17.988.000,00 0,00 80,1017.988.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.000.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 130 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 6.952.000,000,000,006.952.000,00 10.940.000,00 0,00 57,3610.940.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.988.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.11 (Keluaran : ) 52.480.830,000,0052.480.830,00 0,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02 22.440.830,00 0,00 0,00 22.440.830,00 (57,24)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (30.040.000,00)0,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.02Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 52.480.830,000,0052.480.830,00 0,00 22.440.830,00 0,00 0,00 22.440.830,00 (30.040.000,00)0,000,00 (57,24) (Hasil : ) 52.480.830,000,000,0052.480.830,00 22.440.830,00 0,00 (57,24)22.440.830,00Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (30.040.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.02.03 (Keluaran : ) 19.800.000,000,0019.800.000,00 0,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 0,00Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 0,000,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04.2.01Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19.800.000,000,0019.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 19.800.000,000,000,0019.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,0019.800.000,00Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04.2.01.01 (Keluaran : ) 1.830.411.884,00Kantor Camat Pintu Rime Gayo 0,001.738.267.384,00 92.144.500,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 1.690.190.135,00 50.456.500,00 0,00 1.740.646.635,00 (4,90)(89.765.249,00)0,000,00 1.795.211.884,000,001.703.067.384,00 92.144.500,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 1.670.590.135,00 50.456.500,00 0,00 1.721.046.635,00 (4,13)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (74.165.249,00)0,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.400.000,000,0012.400.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 (8.200.000,00)0,000,00 (66,13) (Hasil : ) 4.000.000,000,000,004.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4.000.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 4.200.000,000,000,004.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,004.200.000,00Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.01.02 (Keluaran : ) 4.200.000,000,000,004.200.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (4.200.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.01.03 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.237.211.884,000,001.237.211.884,00 0,00 1.237.004.635,00 0,00 0,00 1.237.004.635,00 (207.249,00)0,000,00 (0,02) (Hasil : ) 1.217.611.884,000,000,001.217.611.884,00 1.234.204.635,00 0,00 1,361.234.204.635,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.592.751,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 2.800.000,000,000,002.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,002.800.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02.05 (Keluaran : ) 16.800.000,000,000,0016.800.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (16.800.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02.07 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.000.000,000,006.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 (3.000.000,00)0,000,00 (50,00) (Hasil : ) 3.000.000,000,000,003.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,003.000.000,00Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.03.01 (Keluaran : ) 3.000.000,000,000,003.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (3.000.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.03.05 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 145.848.000,000,00145.848.000,00 0,00 130.200.000,00 0,00 0,00 130.200.000,00 (15.648.000,00)0,000,00 (10,73) (Hasil : ) 26.448.000,000,000,0026.448.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (26.448.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.05.02 (Keluaran : ) 119.400.000,000,000,00119.400.000,00 130.200.000,00 0,00 9,05130.200.000,00Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.800.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.05.03 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 131 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 245.952.000,000,00213.475.000,00 32.477.000,00 212.353.000,00 789.000,00 0,00 213.142.000,00 (32.810.000,00)0,000,00 (13,34) (Hasil : ) 789.000,000,00789.000,000,00 0,00 789.000,00 0,00789.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 187.197.000,000,000,00187.197.000,00 188.845.000,00 0,00 0,88188.845.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.648.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 12.508.000,000,000,0012.508.000,00 10.508.000,00 0,00 (15,99)10.508.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (2.000.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 45.458.000,000,0031.688.000,0013.770.000,00 13.000.000,00 0,00 (71,40)13.000.000,00Fasilitasi Kunjungan Tamu (32.458.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.08 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 109.667.500,000,0050.000.000,00 59.667.500,00 60.000.000,00 49.667.500,00 0,00 109.667.500,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 24.100.000,000,0024.100.000,000,00 0,00 14.100.000,00 (41,49)14.100.000,00Pengadaan Mebel (10.000.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07.05 (Keluaran : ) 35.567.500,000,0035.567.500,000,00 0,00 35.567.500,00 0,0035.567.500,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07.06 (Keluaran : ) 50.000.000,000,000,0050.000.000,00 60.000.000,00 0,00 20,0060.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07.11 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.400.000,000,0026.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 0,00 16.400.000,00 (10.000.000,00)0,000,00 (37,88) (Hasil : ) 26.400.000,000,000,0026.400.000,00 16.400.000,00 0,00 (37,88)16.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (10.000.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.732.500,000,0011.732.500,00 0,00 7.432.500,00 0,00 0,00 7.432.500,00 (4.300.000,00)0,000,00 (36,65) (Hasil : ) 4.432.500,000,000,004.432.500,00 4.432.500,00 0,00 0,004.432.500,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 7.300.000,000,000,007.300.000,00 3.000.000,00 0,00 (58,90)3.000.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (4.300.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.06 (Keluaran : ) 15.600.000,000,0015.600.000,00 0,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04 15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 0,000,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04.2.03Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******) 15.600.000,000,0015.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 15.600.000,000,000,0015.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,0015.600.000,00Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******) 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04.2.03.01 (Keluaran : ) 15.600.000,000,0015.600.000,00 0,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (15.600.000,00)0,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.600.000,000,0015.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.600.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 15.600.000,000,000,0015.600.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (15.600.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.08 (Keluaran : ) 4.000.000,000,004.000.000,00 0,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,000,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4.000.000,000,004.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 132 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 4.000.000,000,000,004.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,004.000.000,00Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.08 (Keluaran : ) 1.917.827.171,00Kantor Camat Gajah Putih 0,001.823.567.871,00 94.259.300,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 1.724.395.803,00 64.009.300,00 0,00 1.788.405.103,00 (6,75)(129.422.068,00)0,000,00 1.732.327.171,000,001.638.067.871,00 94.259.300,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 1.597.195.803,00 64.009.300,00 0,00 1.661.205.103,00 (4,11)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (71.122.068,00)0,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,000,002.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 1.000.000,000,000,001.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1.000.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.01.02 (Keluaran : ) 1.000.000,000,000,001.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (1.000.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.01.06 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.359.827.196,000,001.359.827.196,00 0,00 1.317.407.128,00 0,00 0,00 1.317.407.128,00 (42.420.068,00)0,000,00 (3,12) (Hasil : ) 1.358.027.196,000,000,001.358.027.196,00 1.313.807.128,00 0,00 (3,26)1.313.807.128,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (44.220.068,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 900.000,000,000,00900.000,00 3.600.000,00 0,00 300,003.600.000,00Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.700.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.02.04 (Keluaran : ) 900.000,000,000,00900.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (900.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.02.07 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.590.000,000,0020.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.590.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 20.590.000,000,000,0020.590.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (20.590.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.05.02 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 238.555.950,000,00194.512.800,00 44.043.150,00 227.050.800,00 33.793.150,00 0,00 260.843.950,00 22.288.000,000,000,00 9,34 (Hasil : ) 4.745.000,000,000,004.745.000,00 4.745.000,00 0,00 0,004.745.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 33.793.150,000,0033.793.150,000,00 0,00 33.793.150,00 0,0033.793.150,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 14.540.000,000,0010.250.000,004.290.000,00 4.290.000,00 0,00 (70,50)4.290.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (10.250.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 124.293.000,000,000,00124.293.000,00 185.553.000,00 0,00 49,29185.553.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.260.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 8.464.800,000,000,008.464.800,00 8.464.800,00 0,00 0,008.464.800,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 52.720.000,000,000,0052.720.000,00 23.998.000,00 0,00 (54,48)23.998.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (28.722.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.216.150,000,000,00 50.216.150,00 0,00 30.216.150,00 0,00 30.216.150,00 (20.000.000,00)0,000,00 (39,83) (Hasil : ) 50.216.150,000,0050.216.150,000,00 0,00 30.216.150,00 (39,83)30.216.150,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (20.000.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.07.06 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.879.875,000,0012.879.875,00 0,00 12.879.875,00 0,00 0,00 12.879.875,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 7.500.000,000,000,007.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,007.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 5.379.875,000,000,005.379.875,00 5.379.875,00 0,00 0,005.379.875,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 133 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.258.000,000,0048.258.000,00 0,00 39.858.000,00 0,00 0,00 39.858.000,00 (8.400.000,00)0,000,00 (17,41) (Hasil : ) 30.000.000,000,000,0030.000.000,00 21.600.000,00 0,00 (28,00)21.600.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (8.400.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 8.258.000,000,000,008.258.000,00 8.258.000,00 0,00 0,008.258.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09.06 (Keluaran : ) 10.000.000,000,000,0010.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0010.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 18.000.000,000,0018.000.000,00 0,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 0,000,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02.2.02Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 18.000.000,000,0018.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 18.000.000,000,000,0018.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,0018.000.000,00Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02.2.02.02 (Keluaran : ) 27.000.000,000,0027.000.000,00 0,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 04 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 0,000,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 04.2.03Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******) 27.000.000,000,0027.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 27.000.000,000,000,0027.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,0027.000.000,00Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******) 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 04.2.03.01 (Keluaran : ) 51.100.000,000,0051.100.000,00 0,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (51.100.000,00)0,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05.2.01Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 51.100.000,000,0051.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (51.100.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 15.100.000,000,000,0015.100.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (15.100.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05.2.01.01 (Keluaran : ) 36.000.000,000,000,0036.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (36.000.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05.2.01.08 (Keluaran : ) 89.400.000,000,0089.400.000,00 0,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06 82.200.000,00 0,00 0,00 82.200.000,00 (8,05)Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (7.200.000,00)0,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 89.400.000,000,0089.400.000,00 0,00 82.200.000,00 0,00 0,00 82.200.000,00 (7.200.000,00)0,000,00 (8,05) (Hasil : ) 7.200.000,000,000,007.200.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (7.200.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01.03 (Keluaran : ) 68.500.000,000,000,0068.500.000,00 68.500.000,00 0,00 0,0068.500.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01.06 (Keluaran : ) 13.700.000,000,000,0013.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,0013.700.000,00Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01.15 (Keluaran : ) 1.712.012.994,00Kantor Camat Mesidah 0,001.592.548.194,00 119.464.800,007.01 . 7-01.0-00.0-00.09 1.416.970.974,00 74.960.000,00 0,00 1.491.930.974,00 (12,86)(220.082.020,00)0,000,00 1.712.012.994,000,001.592.548.194,00 119.464.800,007.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 1.416.970.974,00 74.960.000,00 0,00 1.491.930.974,00 (12,86)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (220.082.020,00)0,000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 134 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.183.812.994,000,001.183.812.994,00 0,00 1.060.721.466,00 0,00 0,00 1.060.721.466,00 (123.091.528,00)0,000,00 (10,40) (Hasil : ) 1.183.812.994,000,000,001.183.812.994,00 1.060.721.466,00 0,00 (10,40)1.060.721.466,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (123.091.528,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.028.000,000,0023.028.000,00 0,00 19.190.000,00 0,00 0,00 19.190.000,00 (3.838.000,00)0,000,00 (16,67) (Hasil : ) 23.028.000,000,000,0023.028.000,00 19.190.000,00 0,00 (16,67)19.190.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (3.838.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.05.02 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 493.972.200,000,00374.507.400,00 119.464.800,00 336.039.508,00 74.960.000,00 0,00 410.999.508,00 (82.972.692,00)0,000,00 (16,80) (Hasil : ) 3.047.000,000,000,003.047.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (3.047.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 477.865.200,000,00119.464.800,00358.400.400,00 327.979.508,00 74.960.000,00 (15,68)402.939.508,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (74.925.692,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 10.000.000,000,000,0010.000.000,00 5.000.000,00 0,00 (50,00)5.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (5.000.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 3.060.000,000,000,003.060.000,00 3.060.000,00 0,00 0,003.060.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.199.800,000,0011.199.800,00 0,00 1.020.000,00 0,00 0,00 1.020.000,00 (10.179.800,00)0,000,00 (90,89) (Hasil : ) 11.199.800,000,000,0011.199.800,00 1.020.000,00 0,00 (90,89)1.020.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (10.179.800,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 1.723.512.994,00Kantor Camat Bener Kelipah 0,001.682.883.169,00 40.629.825,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 1.579.673.656,00 47.398.000,00 0,00 1.627.071.656,00 (5,60)(96.441.338,00)0,000,00 1.670.812.994,000,001.630.183.169,00 40.629.825,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 1.542.473.656,00 47.398.000,00 0,00 1.589.871.656,00 (4,84)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (80.941.338,00)0,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.226.112.994,000,001.226.112.994,00 0,00 1.214.000.056,00 0,00 0,00 1.214.000.056,00 (12.112.938,00)0,000,00 (0,99) (Hasil : ) 1.226.112.994,000,000,001.226.112.994,00 1.214.000.056,00 0,00 (0,99)1.214.000.056,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (12.112.938,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.904.000,000,0015.904.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.904.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 15.904.000,000,000,0015.904.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (15.904.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.05.02 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 322.283.300,000,00322.283.300,00 0,00 273.472.225,00 0,00 0,00 273.472.225,00 (48.811.075,00)0,000,00 (15,15) (Hasil : ) 6.952.000,000,000,006.952.000,00 5.449.000,00 0,00 (21,62)5.449.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1.503.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 166.108.300,000,000,00166.108.300,00 150.493.225,00 0,00 (9,40)150.493.225,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (15.615.075,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 5.003.000,000,000,005.003.000,00 4.500.000,00 0,00 (10,05)4.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (503.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 138.220.000,000,000,00138.220.000,00 104.030.000,00 0,00 (24,74)104.030.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (34.190.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 6.000.000,000,000,006.000.000,00 9.000.000,00 0,00 50,009.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.629.825,000,000,00 40.629.825,00 0,00 47.398.000,00 0,00 47.398.000,00 6.768.175,000,000,00 16,66 (Hasil : ) 40.629.825,000,0040.629.825,000,00 0,00 47.398.000,00 16,6647.398.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.768.175,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.07.10 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 135 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.900.000,000,009.900.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 0,00 7.250.000,00 (2.650.000,00)0,000,00 (26,77) (Hasil : ) 9.900.000,000,000,009.900.000,00 7.250.000,00 0,00 (26,77)7.250.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2.650.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.982.875,000,0055.982.875,00 0,00 47.751.375,00 0,00 0,00 47.751.375,00 (8.231.500,00)0,000,00 (14,70) (Hasil : ) 44.032.375,000,000,0044.032.375,00 34.251.375,00 0,00 (22,21)34.251.375,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (9.781.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 2.950.500,000,000,002.950.500,00 4.500.000,00 0,00 52,524.500.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.549.500,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.09.06 (Keluaran : ) 9.000.000,000,000,009.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,009.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.09.10 (Keluaran : ) 18.000.000,000,0018.000.000,00 0,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 02 19.200.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00 6,67Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 1.200.000,000,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 02.2.02Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 18.000.000,000,0018.000.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00 1.200.000,000,000,00 6,67 (Hasil : ) 18.000.000,000,000,0018.000.000,00 19.200.000,00 0,00 6,6719.200.000,00Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1.200.000,000,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 02.2.02.02 (Keluaran : ) 25.200.000,000,0025.200.000,00 0,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 04 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 (28,57)Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (7.200.000,00)0,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 04.2.03Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******) 25.200.000,000,0025.200.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 (7.200.000,00)0,000,00 (28,57) (Hasil : ) 25.200.000,000,000,0025.200.000,00 18.000.000,00 0,00 (28,57)18.000.000,00Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******) (7.200.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 04.2.03.01 (Keluaran : ) 9.500.000,000,009.500.000,00 0,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (9.500.000,00)0,000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 05.2.01Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 9.500.000,000,009.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.500.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 9.500.000,000,000,009.500.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (9.500.000,00)0,000,000,007.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 05.2.01.02 (Keluaran : ) 2.605.249.300,00UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,002.540.174.300,00 65.075.000,008 2.476.958.887,00 0,00 0,00 2.476.958.887,00 (4,92)0,000,00 (128.290.413,00) 2.605.249.300,00Kesatuan Bangsa dan Politik 0,002.540.174.300,00 65.075.000,008.01 2.476.958.887,00 0,00 0,00 2.476.958.887,00 (4,92)(128.290.413,00)0,000,00 2.605.249.300,00Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,002.540.174.300,00 65.075.000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 2.476.958.887,00 0,00 0,00 2.476.958.887,00 (4,92)(128.290.413,00)0,000,00 2.105.249.300,000,002.071.254.300,00 33.995.000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 2.092.858.337,00 0,00 0,00 2.092.858.337,00 (0,59)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (12.390.963,00)0,000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.469.249.300,000,001.469.249.300,00 0,00 1.684.449.793,00 0,00 0,00 1.684.449.793,00 215.200.493,000,000,00 14,65 (Hasil : ) 1.463.249.300,000,000,001.463.249.300,00 1.640.973.793,00 0,00 12,151.640.973.793,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 177.724.493,000,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 6.000.000,000,000,006.000.000,00 43.476.000,00 0,00 624,6043.476.000,00Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 37.476.000,000,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 (Keluaran : ) 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 390.449.650,000,00390.449.650,00 0,00 218.051.125,00 0,00 0,00 218.051.125,00 (172.398.525,00)0,000,00 (44,15) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 136 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Hasil : ) 3.000.000,000,000,003.000.000,00 2.000.000,00 0,00 (33,33)2.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1.000.000,00)0,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 30.000.000,000,000,0030.000.000,00 25.000.000,00 0,00 (16,67)25.000.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (5.000.000,00)0,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 112.410.000,000,000,00112.410.000,00 65.150.000,00 0,00 (42,04)65.150.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (47.260.000,00)0,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 20.697.400,000,000,0020.697.400,00 16.930.000,00 0,00 (18,20)16.930.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (3.767.400,00)0,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 3.600.000,000,000,003.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,003.600.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,000,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 (Keluaran : ) 220.742.250,000,000,00220.742.250,00 105.371.125,00 0,00 (52,27)105.371.125,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (115.371.125,00)0,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33.995.000,000,000,00 33.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.995.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 33.995.000,000,0033.995.000,000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (33.995.000,00)0,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 (Keluaran : ) 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.892.000,000,00132.892.000,00 0,00 131.394.069,00 0,00 0,00 131.394.069,00 (1.497.931,00)0,000,00 (1,13) (Hasil : ) 2.500.000,000,000,002.500.000,00 1.000.000,00 0,00 (60,00)1.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat (1.500.000,00)0,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 (Keluaran : ) 8.992.000,000,000,008.992.000,00 8.994.069,00 0,00 0,028.994.069,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.069,000,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 121.400.000,000,000,00121.400.000,00 121.400.000,00 0,00 0,00121.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,000,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.663.350,000,0078.663.350,00 0,00 58.963.350,00 0,00 0,00 58.963.350,00 (19.700.000,00)0,000,00 (25,04) (Hasil : ) 51.963.350,000,000,0051.963.350,00 51.963.350,00 0,00 0,0051.963.350,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,000,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 (Keluaran : ) 4.380.000,000,000,004.380.000,00 2.000.000,00 0,00 (54,34)2.000.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.380.000,00)0,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 (Keluaran : ) 18.320.000,000,000,0018.320.000,00 5.000.000,00 0,00 (72,71)5.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (13.320.000,00)0,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 4.000.000,000,000,004.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (4.000.000,00)0,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 (Keluaran : ) 180.000.000,000,00162.307.500,00 17.692.500,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 0,000,000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 180.000.000,000,00162.307.500,00 17.692.500,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 59.671.000,000,006.247.500,0053.423.500,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (59.671.000,00)0,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 (Keluaran : Terbentuknya Tim Koordinasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 90 %) 50.697.000,000,000,0050.697.000,00 90.000.000,00 0,00 77,5390.000.000,00Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 39.303.000,000,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 (Keluaran : ) 69.632.000,000,0011.445.000,0058.187.000,00 90.000.000,00 0,00 29,2590.000.000,00Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 20.368.000,000,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 137 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Keluaran : Terbentuknya Tim Koordinasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) 95 %) 48.000.000,000,0048.000.000,00 0,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 4,17Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 2.000.000,000,000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 48.000.000,000,0048.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 2.000.000,000,000,00 4,17 (Hasil : ) 48.000.000,000,000,0048.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4,1750.000.000,00Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 2.000.000,000,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 (Keluaran : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Kondusif, Aman dan Tertib 95 %) 112.000.000,000,00112.000.000,00 0,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04 52.050.275,00 0,00 0,00 52.050.275,00 (53,53)Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (59.949.725,00)0,000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 112.000.000,000,00112.000.000,00 0,00 52.050.275,00 0,00 0,00 52.050.275,00 (59.949.725,00)0,000,00 (53,53) (Hasil : ) 48.000.000,000,000,0048.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (48.000.000,00)0,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.03 (Keluaran : ) 64.000.000,000,000,0064.000.000,00 52.050.275,00 0,00 (18,67)52.050.275,00Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (11.949.725,00)0,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.04 (Keluaran : ) 160.000.000,000,00146.612.500,00 13.387.500,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06 102.050.275,00 0,00 0,00 102.050.275,00 (36,22)Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (57.949.725,00)0,000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 160.000.000,000,00146.612.500,00 13.387.500,00 102.050.275,00 0,00 0,00 102.050.275,00 (57.949.725,00)0,000,00 (36,22) (Hasil : ) 160.000.000,000,0013.387.500,00146.612.500,00 102.050.275,00 0,00 (36,22)102.050.275,00Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (57.949.725,00)0,000,000,008.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 (Keluaran : Adanya Laporan Tentang Situasi dan Kondisi Daerah Terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 90 %) 15.477.219.141,00UNSUR KEKHUSUSAN 0,0015.059.854.941,00 417.364.200,009 14.386.188.584,00 619.500.000,00 0,00 15.005.688.584,00 (3,05)0,000,00 (471.530.557,00) 15.477.219.141,00Kekhususan Aceh 0,0015.059.854.941,00 417.364.200,009.01 14.386.188.584,00 619.500.000,00 0,00 15.005.688.584,00 (3,05)(471.530.557,00)0,000,00 11.497.926.233,00Dinas Syariat Islam 0,0011.127.273.783,00 370.652.450,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 10.911.395.241,00 619.500.000,00 0,00 11.530.895.241,00 0,2932.969.008,000,000,00 2.750.905.383,000,002.440.049.383,00 310.856.000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01 2.438.443.560,00 349.500.000,00 0,00 2.787.943.560,00 1,35Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 37.038.177,000,000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.597.295.764,000,001.597.295.764,00 0,00 1.531.264.772,00 0,00 0,00 1.531.264.772,00 (66.030.992,00)0,000,00 (4,13) (Hasil : ) 1.597.295.764,000,000,001.597.295.764,00 1.531.264.772,00 0,00 (4,13)1.531.264.772,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (66.030.992,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 529.384.800,000,00446.488.800,00 82.896.000,00 542.159.969,00 319.500.000,00 0,00 861.659.969,00 332.275.169,000,000,00 62,77 (Hasil : ) 14.070.000,000,000,0014.070.000,00 5.070.000,00 0,00 (63,97)5.070.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (9.000.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 138 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 82.896.000,000,0082.896.000,000,00 59.000.000,00 319.500.000,00 356,60378.500.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 295.604.000,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 113.850.000,000,000,00113.850.000,00 137.650.000,00 0,00 20,90137.650.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.800.000,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 62.022.800,000,000,0062.022.800,00 32.421.969,00 0,00 (47,73)32.421.969,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (29.600.831,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 10.000.000,000,000,0010.000.000,00 5.500.000,00 0,00 (45,00)5.500.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (4.500.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.06 (Keluaran : ) 2.140.000,000,000,002.140.000,00 2.000.000,00 0,00 (6,54)2.000.000,00Penyediaan Bahan/Material (140.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.07 (Keluaran : ) 6.330.000,000,000,006.330.000,00 6.330.000,00 0,00 0,006.330.000,00Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.08 (Keluaran : ) 238.076.000,000,000,00238.076.000,00 294.188.000,00 0,00 23,57294.188.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56.112.000,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 196.400.000,000,000,00 196.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (196.400.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 196.400.000,000,00196.400.000,000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Pengadaan Mebel (196.400.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.07.05 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.863.000,000,00252.303.000,00 31.560.000,00 291.800.000,00 30.000.000,00 0,00 321.800.000,00 37.937.000,000,000,00 13,36 (Hasil : ) 3.003.000,000,000,003.003.000,00 1.500.000,00 0,00 (50,05)1.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat (1.503.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.01 (Keluaran : ) 45.600.000,000,000,0045.600.000,00 56.600.000,00 0,00 24,1256.600.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 31.560.000,000,0031.560.000,000,00 0,00 30.000.000,00 (4,94)30.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1.560.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 203.700.000,000,000,00203.700.000,00 233.700.000,00 0,00 14,73233.700.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30.000.000,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.961.819,000,00143.961.819,00 0,00 73.218.819,00 0,00 0,00 73.218.819,00 (70.743.000,00)0,000,00 (49,14) (Hasil : ) 95.161.819,000,000,0095.161.819,00 44.020.000,00 0,00 (53,74)44.020.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (51.141.819,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 48.800.000,000,000,0048.800.000,00 29.198.819,00 0,00 (40,17)29.198.819,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (19.601.181,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.09 (Keluaran : ) 8.693.020.850,000,008.633.224.400,00 59.796.450,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02 8.418.951.681,00 270.000.000,00 0,00 8.688.951.681,00 (0,05)Program Syariat Islam Aceh******) (4.069.169,00)0,000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.02Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran******) 4.661.020.850,000,004.601.224.400,00 59.796.450,00 4.041.351.681,00 270.000.000,00 0,00 4.311.351.681,00 (349.669.169,00)0,000,00 (7,50) (Hasil : ) 3.661.020.850,000,0059.796.450,003.601.224.400,00 3.041.351.681,00 270.000.000,00 (9,55)3.311.351.681,00Pelaksanaan MTQ******) (349.669.169,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.02.04 (Keluaran : ) 1.000.000.000,000,000,001.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,001.000.000.000,00Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional******) 0,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.02.05 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.04Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam******) 4.032.000.000,000,004.032.000.000,00 0,00 4.032.000.000,00 0,00 0,00 4.032.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 4.032.000.000,000,000,004.032.000.000,00 4.032.000.000,00 0,00 0,004.032.000.000,00Penyelenggaraan Pengajian di Gampong******) 0,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.04.10 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.06Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam******) 0,000,000,00 0,00 157.200.000,00 0,00 0,00 157.200.000,00 157.200.000,000,000,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 139 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 157.200.000,00 0,00 0,00157.200.000,00Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam******) 157.200.000,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.06.07 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.07Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah******) 0,000,000,00 0,00 188.400.000,00 0,00 0,00 188.400.000,00 188.400.000,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 0,000,000,000,00 188.400.000,00 0,00 0,00188.400.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah******) 188.400.000,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.07.05 (Keluaran : ) 54.000.000,000,0054.000.000,00 0,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 03 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00Program Perekonomian Dan Pembangunan 0,000,000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 03.2.03Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 54.000.000,000,0054.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 54.000.000,000,000,0054.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,0054.000.000,00Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 03.2.03.01 (Keluaran : ) 1.115.606.712,00Sekretariat Baitul Mal Kabupaten 0,001.098.898.162,00 16.708.550,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 1.009.396.249,00 0,00 0,00 1.009.396.249,00 (9,52)(106.210.463,00)0,000,00 915.606.712,000,00898.898.162,00 16.708.550,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01 836.636.249,00 0,00 0,00 836.636.249,00 (8,62)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (78.970.463,00)0,000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,000,003.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.000.000,00)0,000,00 (100,00) (Hasil : ) 3.000.000,000,000,003.000.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (3.000.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.01.01 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 559.806.762,000,00559.806.762,00 0,00 579.742.409,00 0,00 0,00 579.742.409,00 19.935.647,000,000,00 3,56 (Hasil : ) 557.006.762,000,000,00557.006.762,00 561.142.409,00 0,00 0,74561.142.409,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.135.647,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 2.800.000,000,000,002.800.000,00 18.600.000,00 0,00 564,2918.600.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.800.000,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.07 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.681.000,000,005.681.000,00 0,00 5.681.000,00 0,00 0,00 5.681.000,00 0,000,000,00 0,00 (Hasil : ) 5.681.000,000,000,005.681.000,00 5.681.000,00 0,00 0,005.681.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.05.02 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 164.096.400,000,00164.096.400,00 0,00 112.798.400,00 0,00 0,00 112.798.400,00 (51.298.000,00)0,000,00 (31,26) (Hasil : ) 50.996.000,000,000,0050.996.000,00 41.516.000,00 0,00 (18,59)41.516.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (9.480.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 50.100.000,000,000,0050.100.000,00 34.182.000,00 0,00 (31,77)34.182.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor (15.918.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 63.000.400,000,000,0063.000.400,00 37.100.400,00 0,00 (41,11)37.100.400,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (25.900.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 182.842.550,000,00166.134.000,00 16.708.550,00 138.302.440,00 0,00 0,00 138.302.440,00 (44.540.110,00)0,000,00 (24,36) (Hasil : ) 13.150.000,000,000,0013.150.000,00 9.970.440,00 0,00 (24,18)9.970.440,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (3.179.560,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 96.492.550,000,0016.708.550,0079.784.000,00 55.132.000,00 0,00 (42,86)55.132.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (41.360.550,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.03 (Keluaran : ) 73.200.000,000,000,0073.200.000,00 73.200.000,00 0,00 0,0073.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.04 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 180.000,000,00180.000,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00 (68.000,00)0,000,00 (37,78) (Hasil : ) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 140 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA OPERASI MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % TIDAK TERDUGA TRANSFERTRANSFER 1 2 3 4 5 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14116 180.000,000,000,00180.000,00 112.000,00 0,00 (37,78)112.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (68.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.02 (Keluaran : ) 200.000.000,000,00200.000.000,00 0,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 04 172.760.000,00 0,00 0,00 172.760.000,00 (13,62)Program Baitul Mal******) (27.240.000,00)0,000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 04.2.02Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal******) 200.000.000,000,00200.000.000,00 0,00 172.760.000,00 0,00 0,00 172.760.000,00 (27.240.000,00)0,000,00 (13,62) (Hasil : ) 120.158.000,000,000,00120.158.000,00 114.648.000,00 0,00 (4,59)114.648.000,00Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF******) (5.510.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 04.2.02.01 (Keluaran : ) 79.842.000,000,000,0079.842.000,00 58.112.000,00 0,00 (27,22)58.112.000,00Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal******) (21.730.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 04.2.02.02 (Keluaran : ) 2.863.686.196,00Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 0,002.833.682.996,00 30.003.200,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 2.465.397.094,00 0,00 0,00 2.465.397.094,00 (13,91)(398.289.102,00)0,000,00 2.424.465.396,000,002.394.462.196,00 30.003.200,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01 2.123.282.794,00 0,00 0,00 2.123.282.794,00 (12,42)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (301.182.602,00)0,000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.901.086.296,000,001.901.086.296,00 0,00 1.665.523.894,00 0,00 0,00 1.665.523.894,00 (235.562.402,00)0,000,00 (12,39) (Hasil : ) 1.891.486.296,000,000,001.891.486.296,00 1.660.723.894,00 0,00 (12,20)1.660.723.894,00Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (230.762.402,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02.01 (Keluaran : ) 9.600.000,000,000,009.600.000,00 4.800.000,00 0,00 (50,00)4.800.000,00Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (4.800.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02.02 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 339.084.400,000,00339.084.400,00 0,00 283.617.400,00 0,00 0,00 283.617.400,00 (55.467.000,00)0,000,00 (16,36) (Hasil : ) 3.862.000,000,000,003.862.000,00 3.862.000,00 0,00 0,003.862.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.01 (Keluaran : ) 35.517.000,000,000,0035.517.000,00 35.517.000,00 0,00 0,0035.517.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02 (Keluaran : ) 9.177.000,000,000,009.177.000,00 9.177.000,00 0,00 0,009.177.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.03 (Keluaran : ) 164.934.000,000,000,00164.934.000,00 164.934.000,00 0,00 0,00164.934.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.04 (Keluaran : ) 17.924.400,000,000,0017.924.400,00 20.986.400,00 0,00 17,0820.986.400,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.062.000,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05 (Keluaran : ) 2.160.000,000,000,002.160.000,00 0,00 0,00 (100,00)0,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (2.160.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.06 (Keluaran : ) 5.550.000,000,000,005.550.000,00 2.551.000,00 0,00 (54,04)2.551.000,00Fasilitasi Kunjungan Tamu (2.999.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.08 (Keluaran : ) 99.960.000,000,000,0099.960.000,00 46.590.000,00 0,00 (53,39)46.590.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (53.370.000,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.09 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 39.903.200,000,009.900.000,00 30.003.200,00 21.070.000,00 0,00 0,00 21.070.000,00 (18.833.200,00)0,000,00 (47,20) (Hasil : ) 39.903.200,000,0030.003.200,009.900.000,00 21.070.000,00 0,00 (47,20)21.070.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (18.833.200,00)0,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.11 (Keluaran : ) 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.900.000,000,0099.900.000,00 0,00 104.060.000,00 0,00 0,00 104.060.000,00 4.160.000,000,000,00 4,16 (Hasil : ) 2.200.000,000,000,002.200.000,00 5.360.000,00 0,00 143,645.360.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.160.000,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.01 (Keluaran : ) 15.500.000,000,000,0015.500.000,00 16.500.000,00 0,00 6,4516.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.000.000,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.02 (Keluaran : ) 82.200.000,000,000,0082.200.000,00 82.200.000,00 0,00 0,0082.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,000,000,000,009.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.04 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 141 Lampiran V Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 8 Tahun 2021 28 Oktober 2021 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN TAHUN ANGGARAN 2021 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH URAIANKODE SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH JENIS BELANJA TRANSFERTIDAK TERDUGAMODALOPERASI SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5 + 6 13 = 12 - 7 14 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 697.060.999.541,00PELAYANAN UMUM01 51.823.225.503,21 7,43 244.485.485.300,005.500.000.000,0016.866.644.646,00430.208.869.595,00 19.339.356.984,00 8.500.000.000,00 246.053.791.563,70 748.884.225.044,21474.991.076.496,51 145.312.519.424,001 Pendidikan0101 (0,47)(683.027.036,00) 144.984.612.211,00 327.907.213,00 0,00 0,00 144.301.039.025,00 144.629.492.388,000,000,00328.453.363,00 75.872.252.489,001 Kesehatan0201 59,8445.403.384.762,00 70.931.949.359,00 4.940.303.130,00 0,00 0,00 113.740.424.231,00 121.275.637.251,000,000,007.535.213.020,00 4.075.104.025,001 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang0301 (3,42)(139.522.173,00) 3.935.281.925,00 139.822.100,00 0,00 0,00 3.906.032.152,00 3.935.581.852,000,000,0029.549.700,00 7.059.676.602,001 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0501 0,107.151.663,00 6.961.844.887,00 97.831.715,00 0,00 0,00 7.022.638.505,00 7.066.828.265,000,000,0044.189.760,00 2.686.336.945,001 Sosial0601 (4,49)(120.563.494,00) 2.686.336.945,00 0,00 0,00 0,00 2.565.773.451,00 2.565.773.451,000,000,000,00 2.145.976.438,002 Pertanahan1001 175,143.758.413.003,00 2.043.326.918,00 102.649.520,00 0,00 0,00 1.852.441.881,00 5.904.389.441,000,000,004.051.947.560,00 6.204.909.391,002 Lingkungan Hidup1101 0,2414.645.933,00 6.204.909.391,00 0,00 0,00 0,00 6.219.555.324,00 6.219.555.324,000,000,000,00 3.552.160.596,002 Administrasi Kependudukan dan Capil1201 (2,15)(76.259.884,00) 3.493.711.996,00 58.448.600,00 0,00 0,00 3.402.400.712,00 3.475.900.712,000,000,0073.500.000,00 3.722.089.646,002 Pemberdayaan Masyarakat Desa1301 (10,84)(403.290.430,00) 3.604.958.946,00 117.130.700,00 0,00 0,00 3.235.663.170,00 3.318.799.216,000,000,0083.136.046,00 2.879.685.624,002 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana1401 (6,60)(190.100.310,00) 2.849.400.724,00 30.284.900,00 0,00 0,00 2.668.285.414,00 2.689.585.314,000,000,0021.299.900,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 143 URAIANKODE SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH JENIS BELANJA TRANSFERTIDAK TERDUGAMODALOPERASI SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5 + 6 13 = 12 - 7 14 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 2.731.154.974,002 Perhubungan1501 8,31227.074.881,00 2.651.545.154,00 79.609.820,00 0,00 0,00 2.924.229.855,00 2.958.229.855,000,000,0034.000.000,00 2.129.957.128,002 Komunikasi dan Informatika1601 5,60119.263.982,00 2.054.857.128,00 75.100.000,00 0,00 0,00 2.199.149.110,00 2.249.221.110,000,000,0050.072.000,00 1.955.794.980,002 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1701 (3,16)(61.792.712,00) 1.885.710.930,00 70.084.050,00 0,00 0,00 1.823.918.218,00 1.894.002.268,000,000,0070.084.050,00 2.697.308.602,002 Penanaman Modal1801 40,131.082.476.014,00 2.604.585.002,00 92.723.600,00 0,00 0,00 3.687.061.016,00 3.779.784.616,000,000,0092.723.600,00 1.551.740.300,002 Kebudayaan2201 13,88215.308.646,00 1.535.136.650,00 16.603.650,00 0,00 0,00 1.762.481.446,00 1.767.048.946,000,000,004.567.500,00 2.217.581.833,002 Perpustakaan2301 (12,35)(273.910.954,00) 2.158.009.333,00 59.572.500,00 0,00 0,00 1.913.670.879,00 1.943.670.879,000,000,0030.000.000,00 120.000.000,002 Kearsipan2401 (34,84)(41.812.100,00) 110.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 78.187.900,00 78.187.900,000,000,000,00 2.738.204.286,003 Pariwisata2601 1,1030.223.857,00 2.709.519.286,00 28.685.000,00 0,00 0,00 2.710.452.423,00 2.768.428.143,000,000,0057.975.720,00 10.431.965.370,003 Pertanian2701 13,781.437.745.409,00 10.408.525.170,00 23.440.200,00 0,00 0,00 11.844.710.779,00 11.869.710.779,000,000,0025.000.000,00 3.188.319.568,003 Perdagangan3001 (17,00)(542.122.235,00) 2.804.669.568,00 383.650.000,00 0,00 0,00 2.627.197.333,00 2.646.197.333,000,000,0019.000.000,00 3.243.507.580,003 Transmigrasi3201 (0,30)(9.689.146,00) 3.193.616.080,00 49.891.500,00 0,00 0,00 3.200.326.934,00 3.233.818.434,000,000,0033.491.500,00 33.193.673.171,004 Sekreatriat Daerah0101 (1,31)(435.517.560,49) 28.771.748.656,00 4.421.924.515,00 0,00 0,00 29.156.950.245,51 32.758.155.610,510,000,003.601.205.365,00 19.401.946.682,004 Sekretariat DPRD0201 0,4690.108.840,00 18.304.811.682,00 1.097.135.000,00 0,00 0,00 18.747.120.522,00 19.492.055.522,000,000,00744.935.000,00 6.247.403.714,005 Perencanaan0101 (14,90)(930.784.034,00) 6.235.821.951,00 11.581.763,00 0,00 0,00 5.316.619.680,00 5.316.619.680,000,000,000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 144 URAIANKODE SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH JENIS BELANJA TRANSFERTIDAK TERDUGAMODALOPERASI SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5 + 6 13 = 12 - 7 14 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 297.908.325.586,005 Keuangan0201 1,564.650.110.768,70 44.707.730.286,00 3.215.110.000,00 5.500.000.000,00 244.485.485.300,00 47.437.844.791,00 302.558.436.354,70246.053.791.563,708.500.000.000,00566.800.000,00 7.368.577.348,005 Kepegawaian0301 (0,39)(28.487.263,00) 7.368.577.348,00 0,00 0,00 0,00 6.931.890.785,00 7.340.090.085,000,000,00408.199.300,00 0,005 Penelitian dan Pengembangan0501 0,00132.821.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.821.000,00 132.821.000,000,000,000,00 7.409.394.172,006 Inspektorat0101 3,07227.762.966,00 7.384.372.972,00 25.021.200,00 0,00 0,00 7.450.975.938,00 7.637.157.138,000,000,00186.181.200,00 22.584.260.390,007 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)0101 (4,88)(1.102.596.912,00) 21.674.565.620,00 909.694.770,00 0,00 0,00 20.853.331.078,00 21.481.663.478,000,000,00628.332.400,00 2.605.249.300,008 Kesatuan Bangsa dan Politik0101 (4,92)(128.290.413,00) 2.540.174.300,00 65.075.000,00 0,00 0,00 2.476.958.887,00 2.476.958.887,000,000,000,00 13.825.923.377,009 Kekhususan Aceh0101 (2,93)(405.499.565,00) 13.408.559.177,00 417.364.200,00 0,00 0,00 12.800.923.812,00 13.420.423.812,000,000,00619.500.000,00 6.464.957.600,00KETERTIBAN DAN KEAMANAN03 319.751.720,00 4,95 0,000,002.650.000.000,003.814.957.600,00 2.649.082.000,00 0,00 0,00 6.784.709.320,004.135.627.320,00 6.273.634.000,001 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0503 4,80300.825.300,00 3.623.634.000,00 2.650.000.000,00 0,00 0,00 3.925.377.300,00 6.574.459.300,000,000,002.649.082.000,00 191.323.600,001 Sosial0603 9,8918.926.420,00 191.323.600,00 0,00 0,00 0,00 210.250.020,00 210.250.020,000,000,000,00 127.560.008.009,00EKONOMI04 (8.032.589.569,40) (6,30) 0,000,00113.906.809.450,0013.653.198.559,00 83.030.210.900,00 0,00 0,00 119.527.418.439,6036.497.207.539,60 105.267.271.505,001 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang0304 (6,37)(6.700.690.749,40) 4.645.109.605,00 100.622.161.900,00 0,00 0,00 18.675.493.855,60 98.566.580.755,600,000,0079.891.086.900,00 148.500.000,002 Tenaga Kerja0704 (24,89)(36.958.000,00) 148.500.000,00 0,00 0,00 0,00 111.542.000,00 111.542.000,000,000,000,00 1.108.270.000,002 Pangan0904 37,39414.434.000,00 58.270.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 1.500.450.000,00 1.522.704.000,000,000,0022.254.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 145 URAIANKODE SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH JENIS BELANJA TRANSFERTIDAK TERDUGAMODALOPERASI SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5 + 6 13 = 12 - 7 14 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 600.000.000,002 Perhubungan1504 21,86131.160.000,00 342.000.000,00 258.000.000,00 0,00 0,00 373.160.000,00 731.160.000,000,000,00358.000.000,00 1.153.448.000,002 Komunikasi dan Informatika1604 (18,16)(209.443.800,00) 933.448.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 927.735.200,00 944.004.200,000,000,0016.269.000,00 1.379.010.054,002 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1704 (29,80)(410.897.654,00) 386.550.054,00 992.460.000,00 0,00 0,00 627.362.400,00 968.112.400,000,000,00340.750.000,00 896.075.000,002 Penanaman Modal1804 (27,08)(242.653.000,00) 896.075.000,00 0,00 0,00 0,00 653.422.000,00 653.422.000,000,000,000,00 14.400.000,002 Persandian2104 0,000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,000,000,000,00 688.500.000,003 Kelautan dan Perikanan2504 0,000,00 688.500.000,00 0,00 0,00 0,00 688.500.000,00 688.500.000,000,000,000,00 14.954.533.700,003 Pertanian2704 (9,65)(1.442.577.653,00) 4.641.283.700,00 10.313.250.000,00 0,00 0,00 12.222.461.047,00 13.511.956.047,000,000,001.289.495.000,00 30.000.000,003 Energi dan Sumberdaya Mineral2904 (46,70)(14.008.800,00) 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.991.200,00 15.991.200,000,000,000,00 755.127.500,003 Perdagangan3004 77,45584.827.325,00 350.875.000,00 404.252.500,00 0,00 0,00 250.829.825,00 1.339.954.825,000,000,001.089.125.000,00 564.872.250,003 Perindustrian3104 (18,73)(105.781.238,00) 518.187.200,00 46.685.050,00 0,00 0,00 435.860.012,00 459.091.012,000,000,0023.231.000,00 5.408.678.000,00PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP05 (150.835.750,00) (2,79) 0,000,004.145.250.000,001.263.428.000,00 4.133.750.000,00 0,00 0,00 5.257.842.250,001.124.092.250,00 4.346.041.000,001 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang0305 (0,01)(503.750,00) 371.791.000,00 3.974.250.000,00 0,00 0,00 382.787.250,00 4.345.537.250,000,000,003.962.750.000,00 0,002 Pertanahan1005 0,00168.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.000.000,00 168.000.000,000,000,000,00 1.062.637.000,002 Lingkungan Hidup1105 (29,96)(318.332.000,00) 891.637.000,00 171.000.000,00 0,00 0,00 573.305.000,00 744.305.000,000,000,00171.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 146 URAIANKODE SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH JENIS BELANJA TRANSFERTIDAK TERDUGAMODALOPERASI SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5 + 6 13 = 12 - 7 14 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 14.665.281.468,00PERUMAHAN DAN FASILITASI UMUM06 (144.000.000,00) (0,98) 0,000,0014.053.681.468,00611.600.000,00 13.917.931.468,00 0,00 0,00 14.521.281.468,00603.350.000,00 14.515.281.468,001 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang0306 (0,99)(144.000.000,00) 611.600.000,00 13.903.681.468,00 0,00 0,00 602.600.000,00 14.371.281.468,000,000,0013.768.681.468,00 150.000.000,001 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman0406 0,000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 750.000,00 150.000.000,000,000,00149.250.000,00 107.570.861.742,00KESEHATAN07 (33.699.023.845,00) (31,33) 0,000,0034.644.000.247,0072.926.861.495,00 40.859.598.818,00 0,00 0,00 73.871.837.897,0033.012.239.079,00 102.369.517.742,001 Kesehatan0207 (32,91)(33.689.023.845,00) 69.188.717.495,00 33.180.800.247,00 0,00 0,00 29.284.095.079,00 68.680.493.897,000,000,0039.396.398.818,00 5.201.344.000,002 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana1407 (0,19)(10.000.000,00) 3.738.144.000,00 1.463.200.000,00 0,00 0,00 3.728.144.000,00 5.191.344.000,000,000,001.463.200.000,00 8.161.037.388,00PARIWISATA08 (2.538.195.000,00) (31,10) 0,000,005.694.561.540,002.466.475.848,00 4.909.361.540,00 0,00 0,00 5.622.842.388,00713.480.848,00 8.161.037.388,003 Pariwisata2608 (31,10)(2.538.195.000,00) 2.466.475.848,00 5.694.561.540,00 0,00 0,00 713.480.848,00 5.622.842.388,000,000,004.909.361.540,00 68.697.828.358,00PENDIDIKAN10 143.157.300,00 0,21 0,000,0031.713.469.853,0036.984.358.505,00 26.190.160.028,00 0,00 0,00 68.840.985.658,0042.650.825.630,00 66.396.571.458,001 Pendidikan0110 1,16767.669.700,00 35.621.087.505,00 30.775.483.953,00 0,00 0,00 41.846.066.130,00 67.164.241.158,000,000,0025.318.175.028,00 888.000.000,002 Kepemudaan dan Olah Raga1910 (24,85)(220.700.000,00) 736.000.000,00 152.000.000,00 0,00 0,00 519.300.000,00 667.300.000,000,000,00148.000.000,00 708.471.000,002 Kebudayaan2210 (51,75)(366.666.000,00) 481.271.000,00 227.200.000,00 0,00 0,00 176.605.000,00 341.805.000,000,000,00165.200.000,00 704.785.900,002 Perpustakaan2310 (5,27)(37.146.400,00) 146.000.000,00 558.785.900,00 0,00 0,00 108.854.500,00 667.639.500,000,000,00558.785.000,00 6.148.337.000,00PERLINDUNGAN SOSIAL11 (271.091.550,00) (4,41) 0,000,004.600.000.000,001.548.337.000,00 4.600.000.000,00 0,00 0,00 5.877.245.450,001.277.245.450,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 147 LAMPIRAN VI: Qanun Kabupaten Bener Merah Nomor : 8 Tahun 2021 Tanggal : 28 Oktober 2021 KABUPATEN BENER MERIAH REKAPITULASI ANGGARAN UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 NO. JENIS PELAYANAN DASAR KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (Rp.) 1 2 3 4 1 DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.437.020.998,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 106.258.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 138.220.751.916,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 751.881.050,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 685.433.750,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.553.433.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 3.550.718.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 254.188.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.125.977.000,00 Pengadaan Mebel Sekolah 2.576.715.505,00 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 81.840.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 107.715.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 19.060.095.131,00 Penambahan Ruang Kelas Baru 5.505.210.497,00 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 66.067.600,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.853.140.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 385.311.600,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 215.447.800,00 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 48.004.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 576.575.000,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 10.352.617.700,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.015.504.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 378.450.000,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 539.174.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 100.000.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 656.160.000,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 48.402.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 44.040.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 199.324.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 343.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 73.448.000,00 Halaman 149 A. SPM BIDANG PENDIDIKAN Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100.000.000,00 2 DINAS PENDIDIKAN DAYAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.864.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.208.087.537,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.911.450,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 91.847.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.360.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73.771.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.700.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.132.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 219.010.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 65.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.760.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah******) 8.039.360.000,00 Pemberdayaan dan Pendidikan Santri******) 1.026.323.325,00 Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah******) 710.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah******) 578.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.122.950.687,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 47.999.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 277.474.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.640.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.640.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0,00 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 531.200.000,00 212.324.933.546,00 1 DINAS KESEHATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.874.674.217,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.226.137.493,00 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 10.597.262.576,00 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 8.557.550.000,00 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.304.000.000,00 Halaman 150 3 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH JUMLAH ALOKASI ANGGARAN UNTUK SPM BIDANG PENDIDIKAN B. SPM BIDANG KESEHATAN Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.950.990.230,00 Pengadaan Obat, Vaksin 1.806.624.930,00 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 31.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 19.888.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 10.111.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 35.859.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 30.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 31.950.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 6.300.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 749.499.800,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 44.575.000,00 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 202.901.424,00 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 24.604.000,00 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 61.866.000,00 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 27.569.000,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2.300.000.000,00 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 14.469.845.000,00 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 31.493.900,00 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 65.400.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 903.308.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 69.930.000,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 278.909.000,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 272.470.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.720.935.167,00 2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUYANG KUTE Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.006.384.520,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.933.622.280,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 43.000.000.000,00 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.855.661.662,00 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5.747.484.000,00 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 3 PUSKESMAS PERAWATAN BANDAR Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.510.672.814,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 668.480.000,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2.500.000.000,00 4 PUSKESMAS PERAWATAN BUNTUL KEMUMU Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.395.665.689,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.315.532.000,00 5 PUSKESMAS PERAWATAN PANTE RAYA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.218.060.196,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 705.024.000,00 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.526.580.000,00 Halaman 151 6 PUSKESMAS PERAWATAN LAMPAHAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.620.633.230,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 560.440.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 53.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 133.346.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.156.200.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 77.454.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000,00 7 PUSKESMAS PERAWATAN SINGAH MULO Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.330.100.818,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 610.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 560.294.200,00 8 PUSKESMAS SIMPANG TIGA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.130.296.642,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 86.462.750,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 337.200.000,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2.310.000.000,00 9 PUSKESMAS SIMPANG TERITIT Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.588.615.429,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 378.720.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.174.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.807.175,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23.418.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.000.000,00 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 450.000.000,00 10 PUSKESMAS RONGA - RONGA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.448.020.543,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.937.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 342.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.579.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.709.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.303.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52.108.250,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 629.863.750,00 11 PUSKESMAS BLANG RAKAL Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.658.159.215,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 145.903.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 63.304.050,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.600.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 577.800.000,00 Halaman 152 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.610.250,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.220.000,00 Pengadaan Obat, Vaksin 2.000.000,00 Pengadaan Bahan Habis Pakai 44.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.000.000,00 12 PUSKESMAS SAMAR KILANG Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 458.403.364,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 98.718.770,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.187.700,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 165.600.000,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 207.899.250,00 13 PUSKESMAS MESIDAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.230.030.556,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.234.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 247.200.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 81.952.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.480.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.904.000,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 390.000.000,00 14 PUSKESMAS BENER KELIPAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.732.755.946,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.119.100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.653.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 266.400.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 242.530.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 26.748.450,00 Pengadaan Bahan Habis Pakai 47.092.850,00 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 30.969.000,00 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.660.000,00 15 PUSKESMAS RAMUNG Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.106.755.452,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 410.738.735,00 Pengadaan Obat, Vaksin 498.084.000,00 Pengadaan Bahan Habis Pakai 141.714.075,00 189.329.431.148,00 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.699.994.280,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 91.203.750,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 192.477.875,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.996.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 196.200.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.549.700,00 Halaman 153 JUMLAH ALOKASI ANGGARAN UNTUK SPM BIDANG KESEHATAN C. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.790.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.990.700,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 376.120.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 219.259.047,00 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 1.000.000.000,00 Normalisasi/Restorasi Sungai 3.550.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 1.644.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3.401.741.800,00 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 330.600.000,00 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 11.156.681.468,00 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 3.594.141.000,00 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 559.900.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 500.000.000,00 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 12.597.408.400,00 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 1.584.000.000,00 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 98.616.750,00 Penataan Bangunan dan Lingkungan 15.154.302.500,00 Pembangunan Jalan 12.531.390.000,00 Rekonstruksi Jalan 29.871.680.260,00 Pemeliharaan Berkala Jalan 13.977.941.045,60 Pembangunan Jembatan 2.675.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 191.496.250,00 118.354.481.325,60 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 150.000.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2.884.000.000,00 3.034.000.000,00 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.466.758.900,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.731.771,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.511.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 459.850.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.555.200,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.577.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.309.200.000,00 Halaman 154 JUMLAH ALOKASI ANGGARAN UNTUK SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG D. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JUMLAH ALOKASI ANGGARAN UNTUK SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN E. SPM BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 76.829.829,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah 570.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 93.169.000,00 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 80.358.000,00 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 34.600.000,00 Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam******) 181.509.300,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.400.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.650.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.993.437.650,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.217.760,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 140.720.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.879.200,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 135.738.955,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.400.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.600.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.950.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 184.321.000,00 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah 1.619.300.000,00 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota 2.554.843.000,00 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 73.500.000,00 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 504.980.000,00 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 862.200.000,00 13.641.287.565,00 1 DINAS SOSIAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.751.800,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 33.203.170,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.491.271.150,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 214.352.626,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 26.050.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.600.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.800.000,00 Halaman 155 2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH JUMLAH ALOKASI ANGGARAN UNTUK SPM BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM F. SPM BIDANG SOSIAL Lampiran VII : Nomor : 8 Tahun 2021 Tanggal : 28 Oktober 2021 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. % 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 535.554.447.258,00 540.176.386.505,60 4.621.939.247,60 0,86 1.01 Pendidikan 211.709.090.882,00 211.793.733.546,00 84.642.664,00 0,04 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 141.620.769.758,00 141.201.345.714,00 (419.424.044,00) (0,30) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Pendidikan 55.341.950.133,00 56.710.557.833,00 1.368.607.700,00 2,47 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.033.347.556,00 1.859.442.987,00 (173.904.569,00) (8,55) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 07 Program Pendidikan Dayah******) 10.615.683.325,00 10.353.683.325,00 (262.000.000,00) (2,47) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.658.402.110,00 1.568.703.687,00 (89.698.423,00) (5,41) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 02 Program Pengelolaan Pendidikan 125.480.000,00 0,00 (125.480.000,00) (100,00) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 162.258.000,00 0,00 (162.258.000,00) (100,00) 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 06 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra 51.200.000,00 0,00 (51.200.000,00) (100,00) 1.02 Kesehatan 178.241.770.231,00 189.860.631.148,00 11.618.860.917,00 6,52 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 75.872.252.489,00 121.307.437.251,00 45.435.184.762,00 59,88 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 102.237.767.742,00 67.931.884.897,00 (34.305.882.845,00) (33,55) 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 69.930.000,00 69.930.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 61.820.000,00 551.379.000,00 489.559.000,00 791,91 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 128.353.697.998,00 121.388.481.325,60 (6.965.216.672,40) (5,43) 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4.075.104.025,00 3.935.581.852,00 (139.522.173,00) (3,42) 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 10.615.741.800,00 9.595.741.800,00 (1.020.000.000,00) (9,61) Halaman 157 Qanun Kabupaten Bener Meriah KABUPATEN BENER MERIAH SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN QANUN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Jumlah APBD Bertambah/(Berkurang) KODE U R A I A N R P J M D 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03 Program Kawasan Permukiman 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 11.631.281.468,00 11.487.281.468,00 (144.000.000,00) (1,24) 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4.170.541.000,00 4.154.041.000,00 (16.500.000,00) (0,40) 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 14.122.408.400,00 14.681.408.400,00 559.000.000,00 3,96 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 07 Program Pengembangan Permukiman 2.884.000.000,00 2.884.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 08 Program Penataan Bangunan Gedung 124.500.000,00 98.616.750,00 (25.883.250,00) (20,79) 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 19.285.000.000,00 15.154.302.500,00 (4.130.697.500,00) (21,42) 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 10 Program Penyelenggaraan Jalan 61.119.621.305,00 59.056.011.305,60 (2.063.609.999,40) (3,38) 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 175.500.000,00 191.496.250,00 15.996.250,00 9,11 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 13.333.310.602,00 13.641.287.565,00 307.976.963,00 2,31 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4.499.602.537,00 4.457.013.700,00 (42.588.837,00) (0,95) 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 989.351.000,00 959.636.300,00 (29.714.700,00) (3,00) 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.560.074.065,00 2.609.814.565,00 49.740.500,00 1,94 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 1.331.300.000,00 1.619.300.000,00 288.000.000,00 21,63 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03 Program Penanggulangan Bencana 3.040.027.000,00 3.133.323.000,00 93.296.000,00 3,07 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 912.956.000,00 862.200.000,00 (50.756.000,00) (5,56) 1.06 Sosial 3.916.577.545,00 3.492.252.921,00 (424.324.624,00) (10,83) 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.686.336.945,00 2.527.058.451,00 (159.278.494,00) (5,93) 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemberdayaan Sosial 496.689.000,00 472.790.700,00 (23.898.300,00) (4,81) 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 Program Rehabilitasi Sosial 199.586.000,00 124.768.750,00 (74.817.250,00) (37,49) 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 342.642.000,00 157.385.000,00 (185.257.000,00) (54,07) 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06 Program Penanganan Bencana 191.323.600,00 210.250.020,00 18.926.420,00 9,89 Halaman 158 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 43.856.823.366,00 47.226.090.206,00 3.369.266.840,00 7,68 2.10 Pertanahan 2.145.976.438,00 6.040.389.441,00 3.894.413.003,00 181,48 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.145.976.438,00 5.904.389.441,00 3.758.413.003,00 175,14 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 12 Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah******) 0,00 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 2.11 Lingkungan Hidup 7.267.546.391,00 6.963.860.324,00 (303.686.067,00) (4,18) 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.204.909.391,00 6.219.555.324,00 14.645.933,00 0,24 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 211.800.000,00 211.800.000,00 0,00 0,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 61.677.000,00 64.730.000,00 3.053.000,00 4,95 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 584.543.000,00 417.116.000,00 (167.427.000,00) (28,64) 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 34.380.000,00 0,00 (34.380.000,00) (100,00) 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 100.327.000,00 50.659.000,00 (49.668.000,00) (49,51) 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 53.910.000,00 0,00 (53.910.000,00) (100,00) 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 11 Program Pengelolaan Persampahan 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) 2.12 Administrasi Kependudukan dan Capil 3.552.160.596,00 3.475.900.712,00 (76.259.884,00) (2,15) 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.573.600.596,00 2.497.340.712,00 (76.259.884,00) (2,96) 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 Program Pendaftaran Penduduk 978.560.000,00 978.560.000,00 0,00 0,00 2.13 Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.182.462.546,00 3.744.715.141,00 (437.747.405,00) (10,47) 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.382.162.726,00 2.166.585.706,00 (215.577.020,00) (9,05) 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 245.381.200,00 248.553.810,00 3.172.610,00 1,29 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04 Program Administrasi Pemerintahan Desa 1.182.934.720,00 1.040.895.390,00 (142.039.330,00) (12,01) 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 156.992.200,00 111.318.120,00 (45.674.080,00) (29,09) 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 214.991.700,00 177.362.115,00 (37.629.585,00) (17,50) 2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.338.949.624,00 8.180.535.914,00 (158.413.710,00) (1,90) Halaman 159 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.879.685.624,00 2.665.375.914,00 (214.309.710,00) (7,44) 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02 Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 55.020.000,00 46.587.000,00 (8.433.000,00) (15,33) 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02 Program Pengendalian Penduduk 103.609.000,00 93.609.000,00 (10.000.000,00) (9,65) 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 5.097.735.000,00 5.097.735.000,00 0,00 0,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03 Program Perlindungan Perempuan 149.995.000,00 242.260.000,00 92.265.000,00 61,51 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 07 Program Perlindungan Khusus Anak 52.905.000,00 34.969.000,00 (17.936.000,00) (33,90) 2.15 Perhubungan 3.331.154.974,00 3.689.389.855,00 358.234.881,00 10,75 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.731.154.974,00 2.958.229.855,00 227.074.881,00 8,31 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 600.000.000,00 731.160.000,00 131.160.000,00 21,86 2.16 Komunikasi dan Informatika 3.297.805.128,00 3.207.625.310,00 (90.179.818,00) (2,73) 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.129.957.128,00 2.242.221.110,00 112.263.982,00 5,27 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 533.748.000,00 647.140.000,00 113.392.000,00 21,24 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 619.700.000,00 303.864.200,00 (315.835.800,00) (50,97) 2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.334.805.034,00 2.862.114.668,00 (472.690.366,00) (14,17) 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.955.794.980,00 1.894.002.268,00 (61.792.712,00) (3,16) 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 49.974.000,00 28.247.900,00 (21.726.100,00) (43,47) 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 3.050.000,00 390.302.000,00 387.252.000,00 12.696,79 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 99.996.000,00 59.179.200,00 (40.816.800,00) (40,82) 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 180.878.000,00 141.033.300,00 (39.844.700,00) (22,03) 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 08 Program Pengembangan UMKM 1.045.112.054,00 349.350.000,00 (695.762.054,00) (66,57) 2.18 Penanaman Modal 3.593.383.602,00 4.433.206.616,00 839.823.014,00 23,37 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.697.308.602,00 3.779.784.616,00 1.082.476.014,00 40,13 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03 Program Promosi Penanaman Modal 258.853.000,00 0,00 (258.853.000,00) (100,00) Halaman 160 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04 Program Pelayanan Penanaman Modal 311.147.000,00 327.300.000,00 16.153.000,00 5,19 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 326.075.000,00 326.122.000,00 47.000,00 0,01 2.22 Kebudayaan 1.770.211.300,00 1.938.853.946,00 168.642.646,00 9,53 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.551.740.300,00 1.767.048.946,00 215.308.646,00 13,88 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 02 Program Pengembangan Kebudayaan 73.745.000,00 73.745.000,00 0,00 0,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07 Program Majelis Adat Aceh (MAA)******) 144.726.000,00 98.060.000,00 (46.666.000,00) (32,24) 2.23 Perpustakaan 3.042.367.733,00 2.689.498.279,00 (352.869.454,00) (11,60) 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.217.581.833,00 1.943.670.879,00 (273.910.954,00) (12,35) 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02 Program Pembinaan Perpustakaan 704.785.900,00 667.639.500,00 (37.146.400,00) (5,27) 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02 Program Pengelolaan Arsip 70.000.000,00 46.881.500,00 (23.118.500,00) (33,03) 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 50.000.000,00 31.306.400,00 (18.693.600,00) (37,39) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 52.242.337.642,00 49.607.536.161,00 (2.634.801.481,00) (5,04) 3.26 Pariwisata 12.277.241.674,00 9.173.570.531,00 (3.103.671.143,00) (25,28) 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.738.204.286,00 2.753.428.143,00 15.223.857,00 0,56 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 738.000.000,00 517.300.000,00 (220.700.000,00) (29,91) 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02 Program Pengembangan Kebudayaan 490.000.000,00 170.000.000,00 (320.000.000,00) (65,31) 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 6.239.042.388,00 5.456.842.388,00 (782.200.000,00) (12,54) 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03 Program Pemasaran Pariwisata 1.921.995.000,00 126.000.000,00 (1.795.995.000,00) (93,44) 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3.27 Pertanian 27.183.269.070,00 27.788.370.826,00 605.101.756,00 2,23 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10.431.965.370,00 11.965.210.779,00 1.533.245.409,00 14,70 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 1.053.000.000,00 1.000.000.000,00 (53.000.000,00) (5,03) 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 4.222.968.000,00 2.877.400.000,00 (1.345.568.000,00) (31,86) 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 14.400.000,00 499.700.000,00 485.300.000,00 3.370,14 Halaman 161 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 6.592.861.000,00 6.874.296.347,00 281.435.347,00 4,27 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04 Program Penanganan Kerawanan Pangan 40.870.000,00 23.004.000,00 (17.866.000,00) (43,71) 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 688.500.000,00 688.500.000,00 0,00 0,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 292.689.000,00 54.859.000,00 (237.830.000,00) (81,26) 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 2.424.725.700,00 2.103.500.700,00 (321.225.000,00) (13,25) 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 07 Program Penyuluhan Pertanian 1.421.290.000,00 1.701.900.000,00 280.610.000,00 19,74 3.30 Perdagangan 4.538.319.318,00 4.461.234.370,00 (77.084.948,00) (1,70) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.188.319.568,00 2.646.197.333,00 (542.122.235,00) (17,00) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 426.499.050,00 345.982.092,00 (80.516.958,00) (18,88) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 69.941.000,00 42.100.000,00 (27.841.000,00) (39,81) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 420.000.000,00 1.176.400.000,00 756.400.000,00 180,10 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 138.373.200,00 113.108.920,00 (25.264.280,00) (18,26) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 55.000.000,00 23.807.700,00 (31.192.300,00) (56,71) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 05 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 30.000.000,00 15.991.200,00 (14.008.800,00) (46,70) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 05 Program Pengembangan Ekspor 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 150.186.500,00 97.647.125,00 (52.539.375,00) (34,98) 3.32 Transmigrasi 8.243.507.580,00 8.184.360.434,00 (59.147.146,00) (0,72) 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.243.507.580,00 3.233.818.434,00 (9.689.146,00) (0,30) 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 148.500.000,00 111.542.000,00 (36.958.000,00) (24,89) 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 04 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 4.851.500.000,00 4.839.000.000,00 (12.500.000,00) (0,26) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 50.944.324.089,00 50.464.946.360,51 (479.377.728,49) (0,94) 4.01 Sekreatriat Daerah 31.542.377.407,00 30.972.890.838,51 (569.486.568,49) (1,81) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 25.302.923.874,00 27.087.344.185,51 1.784.420.311,51 7,05 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 3.608.228.550,00 1.873.761.560,00 (1.734.466.990,00) (48,07) Halaman 162 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Perekonomian Dan Pembangunan 1.639.029.750,00 1.112.832.388,00 (526.197.362,00) (32,10) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 778.601.233,00 725.747.705,00 (52.853.528,00) (6,79) 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 213.594.000,00 173.205.000,00 (40.389.000,00) (18,91) 4.02 Sekretariat DPRD 19.401.946.682,00 19.492.055.522,00 90.108.840,00 0,46 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 15.086.576.682,00 14.815.053.022,00 (271.523.660,00) (1,80) 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 4.315.370.000,00 4.677.002.500,00 361.632.500,00 8,38 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 311.524.306.648,00 315.537.876.519,70 4.013.569.871,70 1,29 5.01 Perencanaan 6.247.403.714,00 5.449.440.680,00 (797.963.034,00) (12,77) 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.993.164.351,00 3.706.326.830,00 (286.837.521,00) (7,18) 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 0,00 132.821.000,00 132.821.000,00 0,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1.306.483.800,00 815.700.500,00 (490.783.300,00) (37,57) 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 947.755.563,00 794.592.350,00 (153.163.213,00) (16,16) 5.02 Keuangan 297.908.325.586,00 302.748.345.754,70 4.840.020.168,70 1,62 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 22.502.034.926,00 22.371.955.831,00 (130.079.095,00) (0,58) 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 273.462.833.560,00 277.930.582.823,70 4.467.749.263,70 1,63 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 535.000.000,00 604.500.000,00 69.500.000,00 12,99 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.408.457.100,00 1.841.307.100,00 432.850.000,00 30,73 5.03 Kepegawaian 7.368.577.348,00 7.340.090.085,00 (28.487.263,00) (0,39) 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.570.185.248,00 5.204.915.635,00 (1.365.269.613,00) (20,78) 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 Program Kepegawaian Daerah 798.392.100,00 2.135.174.450,00 1.336.782.350,00 167,43 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.409.394.172,00 7.637.157.138,00 227.762.966,00 3,07 6.01 Inspektorat 7.409.394.172,00 7.637.157.138,00 227.762.966,00 3,07 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.680.465.172,00 5.850.582.138,00 170.116.966,00 2,99 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.603.330.000,00 1.205.569.000,00 (397.761.000,00) (24,81) 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 125.599.000,00 581.006.000,00 455.407.000,00 362,59 Halaman 163 7 UNSUR KEWILAYAHAN 22.123.887.490,00 21.055.747.553,00 (1.068.139.937,00) (4,83) 7.01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) 22.123.887.490,00 21.055.747.553,00 (1.068.139.937,00) (4,83) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.830.480.390,00 2.621.023.169,00 (209.457.221,00) (7,40) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.756.112.770,00 2.663.975.239,00 (92.137.531,00) (3,34) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.733.656.091,00 3.689.620.419,00 (44.035.672,00) (1,18) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) (100,00) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.695.030.064,00 2.394.158.505,00 (300.871.559,00) (11,16) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.839.562.302,00 2.996.675.023,00 157.112.721,00 5,53 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 52.480.830,00 22.440.830,00 (30.040.000,00) (57,24) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.795.211.884,00 1.721.046.635,00 (74.165.249,00) (4,13) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 15.600.000,00 0,00 (15.600.000,00) (100,00) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.732.327.171,00 1.661.205.103,00 (71.122.068,00) (4,11) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 51.100.000,00 0,00 (51.100.000,00) (100,00) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 89.400.000,00 82.200.000,00 (7.200.000,00) (8,05) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.712.012.994,00 1.491.930.974,00 (220.082.020,00) (12,86) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.670.812.994,00 1.589.871.656,00 (80.941.338,00) (4,84) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 18.000.000,00 19.200.000,00 1.200.000,00 6,67 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 25.200.000,00 18.000.000,00 (7.200.000,00) (28,57) 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 9.500.000,00 0,00 (9.500.000,00) (100,00) Halaman 164 Lampiran VII : Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor : 8 Tahun 2021 Tanggal : 28 Oktober 2021 PERUBAHAN PERUBAHAN RANCANGAN RKPD PPAS PERUBAHAN APBD (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 532.533.026.592,60 540.176.386.505,60 540.176.386.505,60 1.01 Pendidikan 208.080.865.682,00 211.793.733.546,00 211.793.733.546,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 Dinas Pendidikan 194.067.185.691,00 198.011.903.547,00 198.011.903.547,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 141.903.154.558,00 141.201.345.714,00 141.201.345.714,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.543.278.998,00 1.543.278.998,00 1.543.278.998,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.437.020.998,00 1.437.020.998,00 1.437.020.998,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 106.258.000,00 106.258.000,00 106.258.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 138.991.395.760,00 138.220.751.916,00 138.220.751.916,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 138.991.395.760,00 138.220.751.916,00 138.220.751.916,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.368.479.800,00 1.437.314.800,00 1.437.314.800,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 701.046.050,00 751.881.050,00 751.881.050,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 667.433.750,00 685.433.750,00 685.433.750,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Pendidikan 52.064.031.133,00 56.710.557.833,00 56.710.557.833,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 31.298.716.636,00 31.310.681.636,00 31.310.681.636,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.553.433.000,00 1.553.433.000,00 1.553.433.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.08Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 3.750.718.000,00 3.550.718.000,00 3.550.718.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.11Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 254.188.000,00 254.188.000,00 254.188.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.12Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.825.977.000,00 4.125.977.000,00 4.125.977.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14Pengadaan Mebel Sekolah 2.576.715.505,00 2.576.715.505,00 2.576.715.505,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.23Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 81.840.000,00 81.840.000,00 81.840.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.25Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 195.750.000,00 107.715.000,00 107.715.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.28Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 19.060.095.131,00 19.060.095.131,00 19.060.095.131,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 19.364.766.497,00 23.396.328.197,00 23.396.328.197,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02Penambahan Ruang Kelas Baru 5.505.210.497,00 5.505.210.497,00 5.505.210.497,00 KODE URAIAN KABUPATEN BENER MERIAH SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN RANCANGAN QANUN TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 167 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.07Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 66.067.600,00 66.067.600,00 66.067.600,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.12Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.833.940.000,00 4.853.140.000,00 4.853.140.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.14Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 385.311.600,00 385.311.600,00 385.311.600,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.24Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 215.447.800,00 215.447.800,00 215.447.800,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.36Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 48.004.000,00 48.004.000,00 48.004.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.38Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 762.971.000,00 576.575.000,00 576.575.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.39Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 6.340.256.000,00 10.352.617.700,00 10.352.617.700,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.40Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 829.108.000,00 1.015.504.000,00 1.015.504.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.41Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 378.450.000,00 378.450.000,00 378.450.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 984.100.000,00 1.587.100.000,00 1.587.100.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 539.174.000,00 539.174.000,00 539.174.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.12Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.13Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 53.160.000,00 656.160.000,00 656.160.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.15Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 48.402.000,00 48.402.000,00 48.402.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.16Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 44.040.000,00 44.040.000,00 44.040.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.17Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 199.324.000,00 199.324.000,00 199.324.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 416.448.000,00 416.448.000,00 416.448.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04.12Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 343.000.000,00 343.000.000,00 343.000.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04.16Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 73.448.000,00 73.448.000,00 73.448.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 Dinas Pendidikan Dayah 12.225.992.881,00 12.213.126.312,00 12.213.126.312,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.872.309.556,00 1.859.442.987,00 1.859.442.987,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.669.000,00 11.864.000,00 11.864.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.669.000,00 11.864.000,00 11.864.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.220.954.106,00 1.208.087.537,00 1.208.087.537,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.220.954.106,00 1.208.087.537,00 1.208.087.537,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 246.584.450,00 250.889.450,00 250.889.450,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.843.450,00 53.911.450,00 53.911.450,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 91.847.000,00 91.847.000,00 91.847.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.360.000,00 27.360.000,00 27.360.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67.534.000,00 73.771.000,00 73.771.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 317.342.000,00 314.842.000,00 314.842.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.700.000,00 21.700.000,00 21.700.000,00 168 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.132.000,00 74.132.000,00 74.132.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 221.510.000,00 219.010.000,00 219.010.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.760.000,00 73.760.000,00 73.760.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.760.000,00 8.760.000,00 8.760.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 07 Program Pendidikan Dayah******) 10.353.683.325,00 10.353.683.325,00 10.353.683.325,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 07.2.01Pengelolaan Pendidikan Dayah******) 10.353.683.325,00 10.353.683.325,00 10.353.683.325,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 07.2.01.01Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah******) 8.039.360.000,00 8.039.360.000,00 8.039.360.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 07.2.01.04Pemberdayaan dan Pendidikan Santri******) 1.026.323.325,00 1.026.323.325,00 1.026.323.325,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 07.2.01.08Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah******) 710.000.000,00 710.000.000,00 710.000.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.08 . 07.2.01.09Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah******) 578.000.000,00 578.000.000,00 578.000.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 1.787.687.110,00 1.568.703.687,00 1.568.703.687,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.625.429.110,00 1.568.703.687,00 1.568.703.687,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.249.457.610,00 1.126.950.687,00 1.126.950.687,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.239.657.610,00 1.122.950.687,00 1.122.950.687,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.02.05Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.800.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.999.000,00 47.999.000,00 47.999.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.05.10Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 47.999.000,00 47.999.000,00 47.999.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 295.332.500,00 361.114.000,00 361.114.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 239.359.500,00 277.474.000,00 277.474.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42.973.000,00 75.640.000,00 75.640.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.640.000,00 32.640.000,00 32.640.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.640.000,00 32.640.000,00 32.640.000,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 02 Program Pengelolaan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 02.2.01Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 02.2.01.25Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 162.258.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 04.2.01Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan162.258.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 04.2.01.01Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan162.258.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 06 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 06.2.01Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1-01.0-00.0-00.09 . 06.2.01.05Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02 Kesehatan 185.007.598.414,00 189.860.631.148,00 189.860.631.148,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan 185.007.598.414,00 189.860.631.148,00 189.860.631.148,00 169 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 117.500.006.427,00 121.307.437.251,00 121.307.437.251,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 531.200.000,00 531.200.000,00 531.200.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 531.200.000,00 531.200.000,00 531.200.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 52.356.948.454,00 56.023.779.278,00 56.023.779.278,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 52.356.948.454,00 56.023.779.278,00 56.023.779.278,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.118.981.905,00 5.186.473.905,00 5.186.473.905,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 903.796.370,00 944.912.370,00 944.912.370,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.105.654.535,00 4.133.530.535,00 4.133.530.535,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97.531.000,00 97.531.000,00 97.531.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.917.093.520,00 5.016.093.520,00 5.016.093.520,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.917.093.520,00 5.016.093.520,00 5.016.093.520,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.339.216.173,00 11.286.594.048,00 11.286.594.048,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 395.957.000,00 390.957.000,00 390.957.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.089.585.280,00 6.143.963.155,00 6.143.963.155,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.853.673.893,00 4.751.673.893,00 4.751.673.893,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 236.566.375,00 263.296.500,00 263.296.500,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 166.546.375,00 171.076.500,00 171.076.500,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.020.000,00 12.220.000,00 12.220.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10Peningkatan Pelayanan BLUD 43.000.000.000,00 43.000.000.000,00 43.000.000.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 43.000.000.000,00 43.000.000.000,00 43.000.000.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 66.886.282.987,00 67.931.884.897,00 67.931.884.897,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 40.566.721.773,00 40.886.371.773,00 40.886.371.773,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 10.839.792.576,00 10.839.792.576,00 10.839.792.576,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 8.200.300.000,00 8.557.550.000,00 8.557.550.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.10Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 26.780.850,00 26.748.450,00 26.748.450,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.12Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.855.661.662,00 4.855.661.662,00 4.855.661.662,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.13Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.304.000.000,00 4.304.000.000,00 4.304.000.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 9.698.474.230,00 9.698.474.230,00 9.698.474.230,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.16Pengadaan Obat, Vaksin 2.327.124.930,00 2.306.708.930,00 2.306.708.930,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.17Pengadaan Bahan Habis Pakai 196.358.525,00 232.806.925,00 232.806.925,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.18Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 30.969.000,00 30.969.000,00 30.969.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.20Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 87.260.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.350.853.214,00 26.076.805.124,00 26.076.805.124,00 170 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 19.888.000,00 19.888.000,00 19.888.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 10.111.000,00 10.111.000,00 10.111.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 35.859.000,00 35.859.000,00 35.859.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.06Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.11Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 31.950.000,00 31.950.000,00 31.950.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.12Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.15Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 749.499.800,00 749.499.800,00 749.499.800,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.17Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 52.575.000,00 48.575.000,00 48.575.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.18Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 202.901.424,00 202.901.424,00 202.901.424,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.20Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.22Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 24.604.000,00 24.604.000,00 24.604.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.23Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 61.866.000,00 61.866.000,00 61.866.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.25Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 27.569.000,00 27.569.000,00 27.569.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.26Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 6.977.947.240,00 7.707.899.250,00 7.707.899.250,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.34Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 17.076.288.750,00 17.076.288.750,00 17.076.288.750,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.36Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 31.494.000,00 31.493.900,00 31.493.900,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 65.400.000,00 65.400.000,00 65.400.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 65.400.000,00 65.400.000,00 65.400.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 903.308.000,00 903.308.000,00 903.308.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 903.308.000,00 903.308.000,00 903.308.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 69.930.000,00 69.930.000,00 69.930.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.01Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 69.930.000,00 69.930.000,00 69.930.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 69.930.000,00 69.930.000,00 69.930.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 551.379.000,00 551.379.000,00 551.379.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 278.909.000,00 278.909.000,00 278.909.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)278.909.000,00 278.909.000,00 278.909.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.03Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga272.470.000,00 272.470.000,00 272.470.000,00 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.03.01Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diprodu272.470.000,00 272.470.000,00 272.470.000,00 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 122.668.297.223,60 121.388.481.325,60 121.388.481.325,60 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 122.668.297.223,60 121.388.481.325,60 121.388.481.325,60 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.776.397.750,00 3.935.581.852,00 3.935.581.852,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.540.810.178,00 2.699.994.280,00 2.699.994.280,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.540.810.178,00 2.699.994.280,00 2.699.994.280,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 519.877.625,00 519.877.625,00 519.877.625,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 91.203.750,00 91.203.750,00 91.203.750,00 171 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 192.477.875,00 192.477.875,00 192.477.875,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.996.000,00 39.996.000,00 39.996.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 196.200.000,00 196.200.000,00 196.200.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.549.700,00 29.549.700,00 29.549.700,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.07.06Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.549.700,00 29.549.700,00 29.549.700,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 466.901.200,00 466.901.200,00 466.901.200,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.790.500,00 9.790.500,00 9.790.500,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.990.700,00 26.990.700,00 26.990.700,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 376.120.000,00 376.120.000,00 376.120.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.259.047,00 219.259.047,00 219.259.047,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 219.259.047,00 219.259.047,00 219.259.047,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 9.595.741.800,00 9.595.741.800,00 9.595.741.800,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02.2.01Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.550.000.000,00 4.550.000.000,00 4.550.000.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02.2.01.10Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02.2.01.46Normalisasi/Restorasi Sungai 3.550.000.000,00 3.550.000.000,00 3.550.000.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02.2.02Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota5.045.741.800,00 5.045.741.800,00 5.045.741.800,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02.2.02.02Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 1.644.000.000,00 1.644.000.000,00 1.644.000.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 02.2.02.14Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3.401.741.800,00 3.401.741.800,00 3.401.741.800,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03 Program Kawasan Permukiman 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03.2.03Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03.2.03.02Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 11.487.281.468,00 11.487.281.468,00 11.487.281.468,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03.2.01Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 11.487.281.468,00 11.487.281.468,00 11.487.281.468,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03.2.01.02Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 330.600.000,00 330.600.000,00 330.600.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 03.2.01.04Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 11.156.681.468,00 11.156.681.468,00 11.156.681.468,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4.154.041.000,00 4.154.041.000,00 4.154.041.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 05.2.01Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.154.041.000,00 4.154.041.000,00 4.154.041.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 05.2.01.12Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 3.594.141.000,00 3.594.141.000,00 3.594.141.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 05.2.01.13Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 559.900.000,00 559.900.000,00 559.900.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 13.787.408.400,00 14.681.408.400,00 14.681.408.400,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 06.2.01Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.787.408.400,00 14.681.408.400,00 14.681.408.400,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 06.2.01.01Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 06.2.01.05Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 12.597.408.400,00 12.597.408.400,00 12.597.408.400,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 06.2.01.12Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 690.000.000,00 1.584.000.000,00 1.584.000.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 07 Program Pengembangan Permukiman 2.884.000.000,00 2.884.000.000,00 2.884.000.000,00 172 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 07.2.01Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2.884.000.000,00 2.884.000.000,00 2.884.000.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 07.2.01.01Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2.884.000.000,00 2.884.000.000,00 2.884.000.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 08 Program Penataan Bangunan Gedung 98.616.750,00 98.616.750,00 98.616.750,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 08.2.01Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung98.616.750,00 98.616.750,00 98.616.750,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 08.2.01.01Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG98.616.750,00 98.616.750,00 98.616.750,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 18.493.302.500,00 15.154.302.500,00 15.154.302.500,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 09.2.01Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 18.493.302.500,00 15.154.302.500,00 15.154.302.500,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 09.2.01.03Penataan Bangunan dan Lingkungan 18.493.302.500,00 15.154.302.500,00 15.154.302.500,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 10 Program Penyelenggaraan Jalan 58.100.011.305,60 59.056.011.305,60 59.056.011.305,60 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 10.2.01Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 58.100.011.305,60 59.056.011.305,60 59.056.011.305,60 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 10.2.01.05Pembangunan Jalan 11.575.390.000,00 12.531.390.000,00 12.531.390.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 10.2.01.08Rekonstruksi Jalan 29.871.680.260,00 29.871.680.260,00 29.871.680.260,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 10.2.01.10Pemeliharaan Berkala Jalan 13.977.941.045,60 13.977.941.045,60 13.977.941.045,60 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 10.2.01.12Pembangunan Jembatan 2.675.000.000,00 2.675.000.000,00 2.675.000.000,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 141.496.250,00 191.496.250,00 191.496.250,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 12.2.03Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 141.496.250,00 191.496.250,00 191.496.250,00 1.03 . 1-03.1-04.0-00.01 . 12.2.03.01Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 141.496.250,00 191.496.250,00 191.496.250,00 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 13.233.144.102,00 13.641.287.565,00 13.641.287.565,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 5.392.387.037,00 5.416.650.000,00 5.416.650.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4.410.662.737,00 4.457.013.700,00 4.457.013.700,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.440.756.990,00 1.466.758.900,00 1.466.758.900,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.440.756.990,00 1.466.758.900,00 1.466.758.900,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 579.694.200,00 604.224.971,00 604.224.971,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 4.731.771,00 4.731.771,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.011.000,00 44.511.000,00 44.511.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 431.551.000,00 459.850.000,00 459.850.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.555.200,00 15.555.200,00 15.555.200,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 86.577.000,00 79.577.000,00 79.577.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.309.200.000,00 2.309.200.000,00 2.309.200.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.309.200.000,00 2.309.200.000,00 2.309.200.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.011.547,00 76.829.829,00 76.829.829,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 81.011.547,00 76.829.829,00 76.829.829,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 981.724.300,00 959.636.300,00 959.636.300,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 685.257.000,00 663.169.000,00 663.169.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah 592.088.000,00 570.000.000,00 570.000.000,00 173 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia93.169.000,00 93.169.000,00 93.169.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.02Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 80.358.000,00 80.358.000,00 80.358.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 80.358.000,00 80.358.000,00 80.358.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.03 (Keluaran : Terlaksananya Operasional Penegakan Peraturan Tentang Bea Cukai 100 %) 34.600.000,00 34.600.000,00 34.600.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 34.600.000,00 34.600.000,00 34.600.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.04Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 181.509.300,00 181.509.300,00 181.509.300,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02Pengelolaan Satuan Polisi Pamongpraja dan Wilayatul Hisbah Aceh******) 181.509.300,00 181.509.300,00 181.509.300,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7.840.757.065,00 8.224.637.565,00 8.224.637.565,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.368.178.065,00 2.609.814.565,00 2.609.814.565,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.550.000,00 7.550.000,00 7.550.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.01.02Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.01.07Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.809.557.150,00 1.993.437.650,00 1.993.437.650,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.809.557.150,00 1.993.437.650,00 1.993.437.650,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 345.563.460,00 380.555.915,00 380.555.915,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.766.760,00 56.217.760,00 56.217.760,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 144.220.000,00 140.720.000,00 140.720.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.879.200,00 47.879.200,00 47.879.200,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 122.697.500,00 135.738.955,00 135.738.955,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.07.06Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.186.455,00 29.550.000,00 29.550.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.290.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.946.455,00 13.600.000,00 13.600.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.950.000,00 15.950.000,00 15.950.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.321.000,00 184.321.000,00 184.321.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 171.321.000,00 184.321.000,00 184.321.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 1.619.300.000,00 1.619.300.000,00 1.619.300.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 02.2.01Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.619.300.000,00 1.619.300.000,00 1.619.300.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 02.2.01.01Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah 1.619.300.000,00 1.619.300.000,00 1.619.300.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03 Program Penanggulangan Bencana 2.985.579.000,00 3.133.323.000,00 3.133.323.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.02Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2.680.599.000,00 2.628.343.000,00 2.628.343.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.02.03Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota 2.554.843.000,00 2.554.843.000,00 2.554.843.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.02.06Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 73.500.000,00 73.500.000,00 73.500.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.02.07Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 52.256.000,00 0,00 0,00 174 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.03Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 304.980.000,00 504.980.000,00 504.980.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.03.04Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 304.980.000,00 504.980.000,00 504.980.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.04Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 03.2.04.02Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 867.700.000,00 862.200.000,00 862.200.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 04.2.01Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota867.700.000,00 862.200.000,00 862.200.000,00 1.05 . 1-05.0-00.0-00.04 . 04.2.01.01Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 867.700.000,00 862.200.000,00 862.200.000,00 1.06 Sosial 3.543.121.171,00 3.492.252.921,00 3.492.252.921,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial 3.543.121.171,00 3.492.252.921,00 3.492.252.921,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.565.564.101,00 2.527.058.451,00 2.527.058.451,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.124.970,00 62.954.970,00 62.954.970,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.921.800,00 29.751.800,00 29.751.800,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.01.04Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 34.203.170,00 33.203.170,00 33.203.170,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.766.984.226,00 1.731.673.776,00 1.731.673.776,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.542.139.200,00 1.491.271.150,00 1.491.271.150,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.02.04Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 204.845.026,00 214.352.626,00 214.352.626,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.000.000,00 26.050.000,00 26.050.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 487.942.500,00 457.917.300,00 457.917.300,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 311.230.000,00 282.983.000,00 282.983.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.480.000,00 52.680.000,00 52.680.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.832.500,00 110.854.300,00 110.854.300,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 84.700.000,00 84.700.000,00 84.700.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 84.700.000,00 84.700.000,00 84.700.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.600.000,00 88.600.000,00 88.600.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 80.300.000,00 80.300.000,00 80.300.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.212.405,00 101.212.405,00 101.212.405,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 69.187.405,00 78.187.405,00 78.187.405,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.825.000,00 7.825.000,00 7.825.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09.11Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemberdayaan Sosial 487.790.700,00 472.790.700,00 472.790.700,00 175 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.01Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 354.397.250,00 339.397.250,00 339.397.250,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 354.397.250,00 339.397.250,00 339.397.250,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 133.393.450,00 133.393.450,00 133.393.450,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 34.078.450,00 34.078.450,00 34.078.450,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03.04Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 84.315.000,00 84.315.000,00 84.315.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03.05Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04 Program Rehabilitasi Sosial 140.131.350,00 124.768.750,00 124.768.750,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial140.131.350,00 124.768.750,00 124.768.750,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01.05Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 66.325.000,00 57.050.000,00 57.050.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01.06Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat73.806.350,00 67.718.750,00 67.718.750,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 152.385.000,00 157.385.000,00 157.385.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.02Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 152.385.000,00 157.385.000,00 157.385.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.02.02Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 152.385.000,00 157.385.000,00 157.385.000,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06 Program Penanganan Bencana 197.250.020,00 210.250.020,00 210.250.020,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06.2.02Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 197.250.020,00 210.250.020,00 210.250.020,00 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06.2.02.02Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 197.250.020,00 210.250.020,00 210.250.020,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 44.847.620.143,00 47.226.090.206,00 47.226.090.206,00 2.10 Pertanahan 5.977.855.035,00 6.040.389.441,00 6.040.389.441,00 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 Dinas Pertanahan Kabupaten 5.977.855.035,00 6.040.389.441,00 6.040.389.441,00 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.927.855.035,00 5.904.389.441,00 5.904.389.441,00 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.325.577.364,00 1.302.111.770,00 1.302.111.770,00 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.325.577.364,00 1.302.111.770,00 1.302.111.770,00 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 602.277.671,00 602.277.671,00 602.277.671,00 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 602.277.671,00 602.277.671,00 602.277.671,00 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 01.2.07.07Pengadaan Aset Tetap Lainnya 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 12 Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah******) 50.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 12.2.01Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Aset Pemerintah******) 50.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 2.10 . 2-10.0-00.0-00.01 . 12.2.01.01Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah******) 50.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 2.11 Lingkungan Hidup 7.022.472.391,00 6.963.860.324,00 6.963.860.324,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup 7.022.472.391,00 6.963.860.324,00 6.963.860.324,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.278.167.391,00 6.219.555.324,00 6.219.555.324,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.082.346.404,00 1.895.735.057,00 1.895.735.057,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.082.346.404,00 1.895.735.057,00 1.895.735.057,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.675.820.987,00 1.673.820.987,00 1.673.820.987,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89.283.600,00 100.840.600,00 100.840.600,00 176 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.270.000,00 70.270.000,00 70.270.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.06.07Penyediaan Bahan/Material 1.316.703.387,00 1.303.146.387,00 1.303.146.387,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 199.564.000,00 199.564.000,00 199.564.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.481.000.000,00 2.610.999.280,00 2.610.999.280,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 01.2.09.07Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 2.481.000.000,00 2.610.999.280,00 2.610.999.280,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 211.800.000,00 211.800.000,00 211.800.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 02.2.01Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 211.800.000,00 211.800.000,00 211.800.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 211.800.000,00 211.800.000,00 211.800.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 64.730.000,00 64.730.000,00 64.730.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 03.2.01Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 64.730.000,00 64.730.000,00 64.730.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 64.730.000,00 64.730.000,00 64.730.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 417.116.000,00 417.116.000,00 417.116.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 04.2.01Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 417.116.000,00 417.116.000,00 417.116.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 04.2.01.04Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 417.116.000,00 417.116.000,00 417.116.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 0,00 0,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 05.2.01Penyimpanan Sementara Limbah B3 0,00 0,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 05.2.01.02Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 0,00 0,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)50.659.000,00 50.659.000,00 50.659.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 06.2.01Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota50.659.000,00 50.659.000,00 50.659.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 06.2.01.03Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota50.659.000,00 50.659.000,00 50.659.000,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 0,00 0,00 0,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 09.2.01Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 09.2.01.01Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup0,00 0,00 0,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 11 Program Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 0,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 11.2.01Pengelolaan Sampah 0,00 0,00 0,00 2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 11.2.01.07Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.12 Administrasi Kependudukan dan Capil 3.371.357.696,00 3.475.900.712,00 3.475.900.712,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.371.357.696,00 3.475.900.712,00 3.475.900.712,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.392.797.696,00 2.497.340.712,00 2.497.340.712,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.457.200.596,00 1.461.743.612,00 1.461.743.612,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.457.200.596,00 1.461.743.612,00 1.461.743.612,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 713.091.300,00 794.637.300,00 794.637.300,00 177 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 579.169.100,00 625.651.300,00 625.651.300,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 94.424.600,00 120.486.000,00 120.486.000,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.497.600,00 40.000.000,00 40.000.000,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.940.000,00 67.394.000,00 67.394.000,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49.800.000,00 57.754.000,00 57.754.000,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.140.000,00 9.640.000,00 9.640.000,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.565.800,00 173.565.800,00 173.565.800,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 126.605.800,00 126.605.800,00 126.605.800,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.960.000,00 46.960.000,00 46.960.000,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02 Program Pendaftaran Penduduk 978.560.000,00 978.560.000,00 978.560.000,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.01Pelayanan Pendaftaran Penduduk 978.560.000,00 978.560.000,00 978.560.000,00 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 978.560.000,00 978.560.000,00 978.560.000,00 2.13 Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.557.407.507,00 3.744.715.141,00 3.744.715.141,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 3.557.407.507,00 3.744.715.141,00 3.744.715.141,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.147.278.072,00 2.166.585.706,00 2.166.585.706,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.01.07Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.411.663.032,00 1.430.970.666,00 1.430.970.666,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.387.663.032,00 1.406.970.666,00 1.406.970.666,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.02.08Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 382.589.600,00 385.089.600,00 385.089.600,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.999.000,00 2.999.000,00 2.999.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.772.000,00 241.272.000,00 241.272.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 105.901.000,00 105.901.000,00 105.901.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.917.600,00 29.917.600,00 29.917.600,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 46.726.000,00 58.726.000,00 58.726.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.07.06Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.726.000,00 58.726.000,00 58.726.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.590.046,00 181.090.046,00 181.090.046,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.590.046,00 41.090.046,00 41.090.046,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 123.500.000,00 123.500.000,00 123.500.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.709.394,00 86.709.394,00 86.709.394,00 178 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.250.394,00 33.250.394,00 33.250.394,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.459.000,00 25.459.000,00 25.459.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 173.553.810,00 248.553.810,00 248.553.810,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 03.2.03Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 173.553.810,00 248.553.810,00 248.553.810,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 03.2.03.04Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 47.485.760,00 47.485.760,00 47.485.760,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 03.2.03.05Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 126.068.050,00 201.068.050,00 201.068.050,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04 Program Administrasi Pemerintahan Desa 1.040.895.390,00 1.040.895.390,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04.2.01Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 947.895.390,00 1.040.895.390,00 1.040.895.390,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04.2.01.01Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 947.895.390,00 49.793.920,00 49.793.920,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04.2.01.03Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 49.793.920,00 363.283.970,00 363.283.970,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04.2.01.05Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 363.283.970,00 93.000.000,00 93.000.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04.2.01.07Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 409.596.500,00 409.596.500,00 409.596.500,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04.2.01.09Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 79.595.000,00 79.595.000,00 79.595.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 04.2.01.14Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 45.626.000,00 45.626.000,00 45.626.000,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 111.318.120,00 111.318.120,00 111.318.120,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 05.2.01Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Huk111.318.120,00 111.318.120,00 111.318.120,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 05.2.01.02Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Huku111.318.120,00 111.318.120,00 111.318.120,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 177.362.115,00 177.362.115,00 177.362.115,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 06.2.01Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 177.362.115,00 177.362.115,00 177.362.115,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 06.2.01.03Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 135.999.200,00 135.999.200,00 135.999.200,00 2.13 . 2-13.7-01.0-00.01 . 06.2.01.10Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 41.362.915,00 41.362.915,00 41.362.915,00 2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.034.063.624,00 8.180.535.914,00 8.180.535.914,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 8.034.063.624,00 8.180.535.914,00 8.180.535.914,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.605.088.624,00 2.665.375.914,00 2.665.375.914,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.216.000,00 47.216.000,00 47.216.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.216.000,00 35.216.000,00 35.216.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.01.07Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.827.428.224,00 1.873.900.514,00 1.873.900.514,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.820.228.224,00 1.866.700.514,00 1.866.700.514,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.02.04Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 485.722.000,00 486.722.000,00 486.722.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 317.120.000,00 318.120.000,00 318.120.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.220.000,00 23.220.000,00 23.220.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 145.382.000,00 145.382.000,00 145.382.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 41.449.900,00 41.449.900,00 41.449.900,00 179 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.07.06Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.299.900,00 21.299.900,00 21.299.900,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.07.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.150.000,00 20.150.000,00 20.150.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.045.000,00 60.245.000,00 60.245.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.200.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.845.000,00 41.845.000,00 41.845.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 0,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137.227.500,00 155.842.500,00 155.842.500,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 93.952.000,00 111.852.000,00 111.852.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 9.505.500,00 10.220.500,00 10.220.500,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.200.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 01.2.09.10Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.570.000,00 6.570.000,00 6.570.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02 Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 46.767.000,00 46.587.000,00 46.587.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02.2.01Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 46.767.000,00 46.587.000,00 46.587.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02.2.01.03Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 46.767.000,00 46.587.000,00 46.587.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02 Program Pengendalian Penduduk 93.609.000,00 93.609.000,00 93.609.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02.2.01Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk50.406.000,00 50.406.000,00 50.406.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02.2.01.01Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)50.406.000,00 50.406.000,00 50.406.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02.2.02Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 43.203.000,00 43.203.000,00 43.203.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02.2.02.08Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain 13.950.000,00 13.950.000,00 13.950.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 02.2.02.13Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 29.253.000,00 29.253.000,00 29.253.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 5.097.735.000,00 5.097.735.000,00 5.097.735.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.01Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.422.194.000,00 2.422.194.000,00 2.422.194.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.01.05Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK 162.742.000,00 162.742.000,00 162.742.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.01.06Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)750.120.000,00 750.120.000,00 750.120.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.01.07Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 888.200.000,00 888.200.000,00 888.200.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.01.08Pengendalian Program KKBPK 621.132.000,00 621.132.000,00 621.132.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.02Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.113.600.000,00 1.113.600.000,00 1.113.600.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.02.03Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)1.113.600.000,00 1.113.600.000,00 1.113.600.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.03Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 759.181.000,00 759.181.000,00 759.181.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.03.05Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 47.900.000,00 47.900.000,00 47.900.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.03.08Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 341.500.000,00 341.500.000,00 341.500.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.03.11Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 369.781.000,00 369.781.000,00 369.781.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.04Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB802.760.000,00 802.760.000,00 802.760.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.04.01Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB280.600.000,00 280.600.000,00 280.600.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.04.03Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 522.160.000,00 522.160.000,00 522.160.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03 Program Perlindungan Perempuan 146.995.000,00 242.260.000,00 242.260.000,00 180 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.03Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 146.995.000,00 242.260.000,00 242.260.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 03.2.03.04Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 146.995.000,00 242.260.000,00 242.260.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 07 Program Perlindungan Khusus Anak 43.869.000,00 34.969.000,00 34.969.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 07.2.01Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 43.869.000,00 34.969.000,00 34.969.000,00 2.14 . 2-08.2-14.0-00.02 . 07.2.01.02Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 43.869.000,00 34.969.000,00 34.969.000,00 2.15 Perhubungan 3.102.160.401,00 3.689.389.855,00 3.689.389.855,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 Dinas Perhubungan 3.102.160.401,00 3.689.389.855,00 3.689.389.855,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.542.160.401,00 2.958.229.855,00 2.958.229.855,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.400.000,00 65.400.000,00 65.400.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.400.000,00 65.400.000,00 65.400.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.110.088.094,00 1.347.317.548,00 1.347.317.548,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.110.088.094,00 1.347.317.548,00 1.347.317.548,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 757.200.000,00 763.200.000,00 763.200.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 62.400.000,00 68.400.000,00 68.400.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.05.03Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 694.800.000,00 694.800.000,00 694.800.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 260.721.220,00 329.461.220,00 329.461.220,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.410.230,00 15.410.230,00 15.410.230,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 102.000.000,00 158.748.000,00 158.748.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.400.000,00 27.392.000,00 27.392.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 122.910.990,00 127.910.990,00 127.910.990,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.07.05Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.159.077,00 128.259.077,00 128.259.077,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 55.005.000,00 67.005.000,00 67.005.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 53.154.077,00 58.254.077,00 58.254.077,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 255.592.010,00 324.592.010,00 324.592.010,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 255.592.010,00 324.592.010,00 324.592.010,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 560.000.000,00 731.160.000,00 731.160.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.02Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 142.727.000,00 292.727.000,00 292.727.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.02.02Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 142.727.000,00 292.727.000,00 292.727.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.03Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 20.450.000,00 20.450.000,00 20.450.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.03.04Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 20.450.000,00 20.450.000,00 20.450.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.05Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 214.950.000,00 214.950.000,00 214.950.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.05.01Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 146.450.000,00 146.450.000,00 146.450.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.05.07Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 68.500.000,00 68.500.000,00 68.500.000,00 181 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.06Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 181.873.000,00 203.033.000,00 203.033.000,00 2.15 . 2-15.5-06.0-00.01 . 02.2.06.04Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 181.873.000,00 203.033.000,00 203.033.000,00 2.16 Komunikasi dan Informatika 3.029.628.528,00 3.207.625.310,00 3.207.625.310,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.029.628.528,00 3.207.625.310,00 3.207.625.310,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.027.921.328,00 2.242.221.110,00 2.242.221.110,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.346.276.328,00 24.150.000,00 24.150.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.346.276.328,00 24.150.000,00 24.150.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 214.135.000,00 1.454.273.110,00 1.454.273.110,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 79.471.000,00 1.454.273.110,00 1.454.273.110,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.000.000,00 328.845.000,00 328.845.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 116.664.000,00 159.631.800,00 159.631.800,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 395.410.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.699.000,00 149.213.200,00 149.213.200,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 246.511.000,00 346.353.000,00 346.353.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 145.200.000,00 3.699.000,00 3.699.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72.100.000,00 197.454.000,00 197.454.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.100.000,00 145.200.000,00 145.200.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.000.000,00 88.600.000,00 88.600.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 52.600.000,00 52.600.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 36.000.000,00 36.000.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 559.490.000,00 647.140.000,00 647.140.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.01Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 559.490.000,00 647.140.000,00 647.140.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.01.02Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 13.500.000,00 0,00 0,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.01.04Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.01.05Pengelolaan Media Komunikasi Publik 443.198.000,00 513.198.000,00 513.198.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.01.06Pelayanan Informasi Publik 52.800.000,00 83.950.000,00 83.950.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.01.12Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 37.992.000,00 37.992.000,00 37.992.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.02Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 02.2.02.01Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 427.817.200,00 303.864.200,00 303.864.200,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03.2.01Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota101.400.000,00 97.398.000,00 97.398.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03.2.01.03Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 101.400.000,00 97.398.000,00 97.398.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03.2.02Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 326.417.200,00 206.466.200,00 206.466.200,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03.2.02.03Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 119.400.000,00 57.150.000,00 57.150.000,00 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03.2.02.04Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 104.520.000,00 22.769.000,00 22.769.000,00 182 2.16 . 2-16.2-21.0-00.01 . 03.2.02.07Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 102.497.200,00 126.547.200,00 126.547.200,00 2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.925.204.784,00 2.862.114.668,00 2.862.114.668,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.925.204.784,00 2.862.114.668,00 2.862.114.668,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.957.092.384,00 1.894.002.268,00 1.894.002.268,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.314.345.680,00 1.251.255.564,00 1.251.255.564,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.314.345.680,00 1.251.255.564,00 1.251.255.564,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 422.061.404,00 422.061.404,00 422.061.404,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.994.000,00 2.994.000,00 2.994.000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.322.000,00 24.322.000,00 24.322.000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 280.124.000,00 280.124.000,00 280.124.000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 107.621.404,00 107.621.404,00 107.621.404,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.378.050,00 122.378.050,00 122.378.050,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.378.050,00 87.378.050,00 87.378.050,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.307.250,00 83.307.250,00 83.307.250,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 83.307.250,00 83.307.250,00 83.307.250,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 28.247.900,00 28.247.900,00 28.247.900,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 03.2.01Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota28.247.900,00 28.247.900,00 28.247.900,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 28.247.900,00 28.247.900,00 28.247.900,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 390.302.000,00 390.302.000,00 390.302.000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 05.2.01Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 390.302.000,00 390.302.000,00 390.302.000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 390.302.000,00 390.302.000,00 390.302.000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 59.179.200,00 59.179.200,00 59.179.200,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 06.2.01Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 59.179.200,00 59.179.200,00 59.179.200,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 06.2.01.01Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota59.179.200,00 59.179.200,00 59.179.200,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 141.033.300,00 141.033.300,00 141.033.300,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 07.2.01Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan141.033.300,00 141.033.300,00 141.033.300,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 07.2.01.01Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 95.513.250,00 95.513.250,00 95.513.250,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 07.2.01.03Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 45.520.050,00 45.520.050,00 45.520.050,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 08 Program Pengembangan UMKM 349.350.000,00 349.350.000,00 349.350.000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 08.2.01Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil 349.350.000,00 349.350.000,00 349.350.000,00 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 08.2.01.01Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi349.350.000,00 349.350.000,00 349.350.000,00 2.18 Penanaman Modal 3.368.675.602,00 4.433.206.616,00 4.433.206.616,00 183 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 3.368.675.602,00 4.433.206.616,00 4.433.206.616,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.715.253.602,00 3.779.784.616,00 3.779.784.616,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.715.021.352,00 2.779.552.366,00 2.779.552.366,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.693.421.352,00 2.757.952.366,00 2.757.952.366,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.393.000,00 23.050.000,00 23.050.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 13.893.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 426.546.600,00 431.546.600,00 431.546.600,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.069.000,00 4.069.000,00 4.069.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.338.600,00 87.338.600,00 87.338.600,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.760.000,00 6.760.000,00 6.760.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 87.584.000,00 87.584.000,00 87.584.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 216.995.000,00 221.995.000,00 221.995.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 360.480.000,00 364.867.000,00 364.867.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.200.000,00 20.200.000,00 20.200.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 340.280.000,00 344.667.000,00 344.667.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.187.650,00 115.143.650,00 115.143.650,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 69.998.750,00 69.998.750,00 69.998.750,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.714.900,00 2.714.900,00 2.714.900,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.130.000,00 12.130.000,00 12.130.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.344.000,00 30.300.000,00 30.300.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03 Program Promosi Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03.2.01Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04 Program Pelayanan Penanaman Modal 327.300.000,00 327.300.000,00 327.300.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04.2.01Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota327.300.000,00 327.300.000,00 327.300.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik220.090.000,00 220.090.000,00 220.090.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 04.2.01.03Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 107.210.000,00 107.210.000,00 107.210.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 326.122.000,00 326.122.000,00 326.122.000,00 184 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05.2.01Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 326.122.000,00 326.122.000,00 326.122.000,00 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 326.122.000,00 326.122.000,00 326.122.000,00 2.22 Kebudayaan 1.660.803.000,00 1.938.853.946,00 1.938.853.946,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 Sekretariat Majelis Adat Aceh 1.660.803.000,00 1.938.853.946,00 1.938.853.946,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.488.998.000,00 1.767.048.946,00 1.767.048.946,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.220.635.450,00 1.498.686.396,00 1.498.686.396,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.220.635.450,00 1.498.686.396,00 1.498.686.396,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 187.063.850,00 187.063.850,00 187.063.850,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 723.000,00 723.000,00 723.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.253.000,00 17.253.000,00 17.253.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 132.653.850,00 132.653.850,00 132.653.850,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.634.000,00 24.634.000,00 24.634.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.567.500,00 4.567.500,00 4.567.500,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.07.07Pengadaan Aset Tetap Lainnya 4.567.500,00 4.567.500,00 4.567.500,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 55.200.000,00 55.200.000,00 55.200.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.831.200,00 4.831.200,00 4.831.200,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.411.200,00 3.411.200,00 3.411.200,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.09.07Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.420.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 02 Program Pengembangan Kebudayaan 73.745.000,00 73.745.000,00 73.745.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 02.2.02Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 73.745.000,00 73.745.000,00 73.745.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 02.2.02.03Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan73.745.000,00 73.745.000,00 73.745.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07 Program Majelis Adat Aceh (MAA)******) 98.060.000,00 98.060.000,00 98.060.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07.2.01Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat******) 48.605.000,00 48.605.000,00 48.605.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07.2.01.03Sosialisasi Adat Istiadat******) 48.605.000,00 48.605.000,00 48.605.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07.2.02Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat******) 49.455.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07.2.02.04Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat******) 49.455.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07.2.03Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat******) 0,00 0,00 0,00 185 2.22 . 2-22.0-00.0-00.06 . 07.2.03.02Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat******) 0,00 0,00 0,00 2.23 Perpustakaan 2.797.991.575,00 2.689.498.279,00 2.689.498.279,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 2.797.991.575,00 2.689.498.279,00 2.689.498.279,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.056.480.275,00 1.943.670.879,00 1.943.670.879,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.582.782.610,00 1.474.289.314,00 1.474.289.314,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.582.782.610,00 1.474.289.314,00 1.474.289.314,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 268.517.242,00 275.018.042,00 275.018.042,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.632.150,00 8.882.150,00 8.882.150,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.996.000,00 18.299.892,00 18.299.892,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 169.186.000,00 203.165.000,00 203.165.000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.415.000,00 11.715.000,00 11.715.000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 63.288.092,00 32.956.000,00 32.956.000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.516.900,00 63.700.000,00 63.700.000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.516.900,00 33.700.000,00 33.700.000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 140.663.523,00 130.663.523,00 130.663.523,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.148.212,00 22.148.212,00 22.148.212,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.033.311,00 56.033.311,00 56.033.311,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.482.000,00 2.482.000,00 2.482.000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02 Program Pembinaan Perpustakaan 666.440.400,00 667.639.500,00 667.639.500,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 534.785.900,00 537.785.000,00 537.785.000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01.01Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 190.927.000,00 193.927.000,00 193.927.000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01.08Pengembangan Bahan Pustaka 343.858.900,00 343.858.000,00 343.858.000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.02Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 131.654.500,00 129.854.500,00 129.854.500,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.02.03Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 86.508.500,00 86.508.500,00 86.508.500,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.02.04Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 45.146.000,00 43.346.000,00 43.346.000,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02 Program Pengelolaan Arsip 43.764.500,00 46.881.500,00 46.881.500,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 43.764.500,00 46.881.500,00 46.881.500,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01.01Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 43.764.500,00 46.881.500,00 46.881.500,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 31.306.400,00 31.306.400,00 31.306.400,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 03.2.01Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 31.306.400,00 31.306.400,00 31.306.400,00 2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 03.2.01.02Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 31.306.400,00 31.306.400,00 31.306.400,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 48.683.649.437,00 49.607.536.161,00 49.607.536.161,00 3.26 Pariwisata 10.555.582.394,00 9.173.570.531,00 9.173.570.531,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 Dinas Pariwisata 10.555.582.394,00 9.173.570.531,00 9.173.570.531,00 186 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.619.495.006,00 2.753.428.143,00 2.753.428.143,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.022.544.286,00 2.061.807.438,00 2.061.807.438,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.689.004.286,00 1.728.267.438,00 1.728.267.438,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.02.08Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 333.540.000,00 333.540.000,00 333.540.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 364.320.320,00 464.954.720,00 464.954.720,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 78.009.600,00 119.299.440,00 119.299.440,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 166.310.720,00 198.468.720,00 198.468.720,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000,00 147.186.560,00 147.186.560,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.004.000,00 84.415.985,00 84.415.985,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.001.000,00 29.675.985,00 29.675.985,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 33.003.000,00 34.740.000,00 34.740.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.626.400,00 142.250.000,00 142.250.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 79.922.400,00 77.546.000,00 77.546.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 01.2.09.10Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 64.704.000,00 64.704.000,00 64.704.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 627.250.000,00 517.300.000,00 517.300.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.01Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota627.250.000,00 517.300.000,00 517.300.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.01.08Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 627.250.000,00 517.300.000,00 517.300.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02 Program Pengembangan Kebudayaan 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.02Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.02.01Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 5.456.842.388,00 5.456.842.388,00 5.456.842.388,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.01Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.01.02Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.02Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 4.944.042.388,00 4.944.042.388,00 4.944.042.388,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.02.02Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.055.000.000,00 3.055.000.000,00 3.055.000.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.02.03Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1.889.042.388,00 1.889.042.388,00 1.889.042.388,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.03Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 02.2.03.04Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03 Program Pemasaran Pariwisata 1.531.995.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03.2.01Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1.531.995.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03.2.01.01Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 171.395.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03.2.01.02Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 1.360.600.000,00 0,00 0,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03.2.01.03Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03.2.03Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 187 3.26 . 3-26.2-19.2-22.01 . 03.2.03.03Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 3.27 Pertanian 26.428.428.395,00 27.788.370.826,00 27.788.370.826,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 Dinas Pertanian dan Pangan 26.428.428.395,00 27.788.370.826,00 27.788.370.826,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10.837.923.070,00 11.965.210.779,00 11.965.210.779,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 429.000.000,00 514.012.200,00 514.012.200,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 429.000.000,00 514.012.200,00 514.012.200,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.408.923.070,00 11.451.198.579,00 11.451.198.579,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.385.025.070,00 9.441.000.579,00 9.441.000.579,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 01.2.02.02Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.023.898.000,00 2.010.198.000,00 2.010.198.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.01Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.01.01Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2.906.400.000,00 2.877.400.000,00 2.877.400.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.01Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.855.600.000,00 1.695.600.000,00 1.695.600.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.01.02Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.855.600.000,00 1.695.600.000,00 1.695.600.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.03Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.03.01Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.06Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.045.900.000,00 1.176.900.000,00 1.176.900.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 02.2.06.01Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.045.900.000,00 1.176.900.000,00 1.176.900.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 497.200.000,00 499.700.000,00 499.700.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.01Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.01.01Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.01.04Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.04Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 490.000.000,00 492.500.000,00 492.500.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.04.02Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 490.000.000,00 492.500.000,00 492.500.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 6.660.916.625,00 6.874.296.347,00 6.874.296.347,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.01Pengembangan Prasarana Pertanian 160.717.500,00 372.397.222,00 372.397.222,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.01.01Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B0,00 0,00 0,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.01.03Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 160.717.500,00 372.397.222,00 372.397.222,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.02Pembangunan Prasarana Pertanian 6.500.199.125,00 6.501.899.125,00 6.501.899.125,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.02.02Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 922.000.000,00 918.700.000,00 918.700.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.02.03Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 3.384.699.125,00 3.384.699.125,00 3.384.699.125,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.02.04Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 570.000.000,00 570.000.000,00 570.000.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.02.05Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.02.06Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 66.500.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 03.2.02.09Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.443.000.000,00 1.445.500.000,00 1.445.500.000,00 188 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04 Program Penanganan Kerawanan Pangan 23.004.000,00 23.004.000,00 23.004.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04.2.01Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 23.004.000,00 23.004.000,00 23.004.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04.2.01.01Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 23.004.000,00 23.004.000,00 23.004.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 688.500.000,00 688.500.000,00 688.500.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04.2.04Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 688.500.000,00 688.500.000,00 688.500.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04.2.04.07Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 688.500.000,00 688.500.000,00 688.500.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 59.859.000,00 54.859.000,00 54.859.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04.2.01Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 59.859.000,00 54.859.000,00 54.859.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 04.2.01.01Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 59.859.000,00 54.859.000,00 54.859.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 2.057.725.700,00 2.103.500.700,00 2.103.500.700,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 05.2.01Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 2.057.725.700,00 2.103.500.700,00 2.103.500.700,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 05.2.01.01Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 2.057.725.700,00 2.103.500.700,00 2.103.500.700,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 07 Program Penyuluhan Pertanian 1.696.900.000,00 1.701.900.000,00 1.701.900.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 07.2.01Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.696.900.000,00 1.701.900.000,00 1.701.900.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 07.2.01.01Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.27 . 3-27.2-09.3-25.10 . 07.2.01.03Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 1.695.400.000,00 1.700.400.000,00 1.700.400.000,00 3.30 Perdagangan 3.705.869.068,00 4.461.234.370,00 4.461.234.370,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 Dinas Perdagangan 3.705.869.068,00 4.461.234.370,00 4.461.234.370,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.690.832.031,00 2.646.197.333,00 2.646.197.333,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.038.000,00 5.038.000,00 5.038.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.038.000,00 5.038.000,00 5.038.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.066.350.268,00 2.027.215.570,00 2.027.215.570,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.054.320.268,00 2.009.685.570,00 2.009.685.570,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.030.000,00 17.530.000,00 17.530.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.250.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.03.04Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 20.250.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.825.000,00 3.825.000,00 3.825.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.05.05Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.825.000,00 3.825.000,00 3.825.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 502.179.463,00 494.295.463,00 494.295.463,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.970.000,00 4.970.000,00 4.970.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.321.000,00 46.821.000,00 46.821.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 289.950.000,00 274.950.000,00 274.950.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.210.000,00 26.710.000,00 26.710.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06.07Penyediaan Bahan/Material 2.000.000,00 1.616.000,00 1.616.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06.08Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 189 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.688.463,00 134.188.463,00 134.188.463,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.07.06Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.07.07Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.500.000,00 19.696.000,00 19.696.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.500.000,00 19.696.000,00 19.696.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.689.300,00 58.377.300,00 58.377.300,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 51.009.300,00 54.477.300,00 54.477.300,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.680.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 345.982.092,00 345.982.092,00 345.982.092,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02.2.01Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 345.982.092,00 345.982.092,00 345.982.092,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02.2.01.04Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 59.500.000,00 59.500.000,00 59.500.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02.2.01.05Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 286.482.092,00 286.482.092,00 286.482.092,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 42.100.000,00 42.100.000,00 42.100.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02.2.01Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 42.100.000,00 42.100.000,00 42.100.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02.2.01.01Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik42.100.000,00 42.100.000,00 42.100.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02.2.06Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota0,00 0,00 0,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 02.2.06.03Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)0,00 0,00 0,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 376.400.000,00 1.176.400.000,00 1.176.400.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 03.2.01Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 376.400.000,00 1.176.400.000,00 1.176.400.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 03.2.01.01Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 376.400.000,00 1.176.400.000,00 1.176.400.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 113.108.920,00 113.108.920,00 113.108.920,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04.2.01Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 113.108.920,00 113.108.920,00 113.108.920,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04.2.01.01Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)74.608.920,00 71.108.920,00 71.108.920,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04.2.01.02Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 38.500.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 23.807.700,00 23.807.700,00 23.807.700,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04.2.02Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 23.807.700,00 23.807.700,00 23.807.700,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 04.2.02.02Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan23.807.700,00 23.807.700,00 23.807.700,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 05 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 15.991.200,00 15.991.200,00 15.991.200,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 05.2.01Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 15.991.200,00 15.991.200,00 15.991.200,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 05.2.01.01Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 15.991.200,00 15.991.200,00 15.991.200,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 05 Program Pengembangan Ekspor 0,00 0,00 0,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 05.2.01Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota0,00 0,00 0,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 05.2.01.01Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 97.647.125,00 97.647.125,00 97.647.125,00 190 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 06.2.01Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 97.647.125,00 97.647.125,00 97.647.125,00 3.30 . 3-30.3-31.3-29.01 . 06.2.01.01Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang 97.647.125,00 97.647.125,00 97.647.125,00 3.32 Transmigrasi 7.993.769.580,00 8.184.360.434,00 8.184.360.434,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 7.993.769.580,00 8.184.360.434,00 8.184.360.434,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.043.227.580,00 3.233.818.434,00 3.233.818.434,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.01.07Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.284.707.580,00 2.445.298.434,00 2.445.298.434,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.284.707.580,00 2.445.298.434,00 2.445.298.434,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17.850.000,00 17.850.000,00 17.850.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 17.850.000,00 17.850.000,00 17.850.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 621.208.500,00 651.208.500,00 651.208.500,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 80.660.000,00 80.660.000,00 80.660.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.425.500,00 37.425.500,00 37.425.500,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.895.000,00 12.895.000,00 12.895.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 351.310.000,00 391.310.000,00 391.310.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.878.000,00 20.878.000,00 20.878.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 118.040.000,00 108.040.000,00 108.040.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33.491.500,00 33.491.500,00 33.491.500,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.07.05Pengadaan Mebel 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.07.06Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.491.500,00 5.491.500,00 5.491.500,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.07.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.07.11Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.940.000,00 6.940.000,00 6.940.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.940.000,00 6.940.000,00 6.940.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.530.000,00 75.530.000,00 75.530.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.750.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34.620.000,00 34.620.000,00 34.620.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.660.000,00 17.660.000,00 17.660.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.09.10Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 01.2.09.11Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 111.542.000,00 111.542.000,00 111.542.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 03.2.01Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 111.542.000,00 111.542.000,00 111.542.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 03.2.01.01Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 111.542.000,00 111.542.000,00 111.542.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 04 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 4.839.000.000,00 4.839.000.000,00 4.839.000.000,00 191 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 04.2.01Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 4.839.000.000,00 4.839.000.000,00 4.839.000.000,00 3.32 . 3-32.2-07.0-00.02 . 04.2.01.02Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 4.839.000.000,00 4.839.000.000,00 4.839.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 48.237.744.717,00 50.464.946.360,51 50.464.946.360,51 4.01 Sekreatriat Daerah 29.717.648.035,00 30.972.890.838,51 30.972.890.838,51 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah 28.790.853.322,00 30.073.938.133,51 30.073.938.133,51 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 25.220.166.374,00 27.087.344.185,51 27.087.344.185,51 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.969.301.274,00 7.354.991.085,51 7.354.991.085,51 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.754.001.274,00 7.129.411.085,51 7.129.411.085,51 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.05Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 55.280.000,00 55.280.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 215.300.000,00 170.300.000,00 170.300.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 129.920.000,00 129.920.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.03.04Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 129.920.000,00 129.920.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.383.511.500,00 9.265.239.500,00 9.265.239.500,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.146.130.000,00 9.027.858.000,00 9.027.858.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 237.381.500,00 237.381.500,00 237.381.500,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.136.782.000,00 3.356.282.000,00 3.356.282.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.01Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.315.000.000,00 2.315.000.000,00 2.315.000.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 98.940.000,00 98.940.000,00 98.940.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 101.342.000,00 180.842.000,00 180.842.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 621.500.000,00 761.500.000,00 761.500.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.097.700.000,00 2.787.000.000,00 2.787.000.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 168.400.000,00 155.400.000,00 155.400.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 402.000.000,00 328.000.000,00 328.000.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.527.300.000,00 2.303.600.000,00 2.303.600.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.270.746.000,00 1.755.786.000,00 1.755.786.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 575.930.000,00 725.930.000,00 725.930.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 131.616.000,00 126.616.000,00 126.616.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 563.200.000,00 903.240.000,00 903.240.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.11Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.11.02Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 898.000.000,00 778.000.000,00 778.000.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.01Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 898.000.000,00 778.000.000,00 778.000.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13Penataan Organisasi 400.225.600,00 600.225.600,00 600.225.600,00 192 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.01Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 141.025.000,00 260.625.000,00 260.625.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.02Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 116.265.400,00 116.265.400,00 116.265.400,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.03Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 142.935.200,00 142.935.200,00 142.935.200,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.05Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 80.400.000,00 80.400.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 923.900.000,00 913.900.000,00 913.900.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.01Fasilitasi Keprotokolan 368.800.000,00 378.800.000,00 378.800.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.02Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 154.800.000,00 154.800.000,00 154.800.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.03Pendokumentasian Tugas Pimpinan 400.300.000,00 380.300.000,00 380.300.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2.448.086.560,00 1.873.761.560,00 1.873.761.560,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01Administrasi Tata Pemerintahan 677.145.260,00 667.145.260,00 667.145.260,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01Penataan Administrasi Pemerintahan 169.513.600,00 169.513.600,00 169.513.600,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 200.814.000,00 217.212.000,00 217.212.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 306.817.660,00 280.419.660,00 280.419.660,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1.327.967.300,00 723.642.300,00 723.642.300,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 812.337.000,00 220.012.000,00 220.012.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 403.670.300,00 388.670.300,00 388.670.300,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 111.960.000,00 114.960.000,00 114.960.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 342.974.000,00 382.974.000,00 382.974.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 93.200.000,00 149.160.000,00 149.160.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02Fasilitasi Bantuan Hukum 167.438.000,00 151.478.000,00 151.478.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 82.336.000,00 82.336.000,00 82.336.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04Fasilitasi Kerjasama Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Perekonomian Dan Pembangunan 1.122.600.388,00 1.112.832.388,00 1.112.832.388,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 193.292.573,00 193.292.573,00 193.292.573,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 119.716.223,00 119.716.223,00 119.716.223,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 73.576.350,00 73.576.350,00 73.576.350,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 349.363.515,00 339.595.515,00 339.595.515,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 92.263.000,00 86.903.000,00 86.903.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 150.463.415,00 158.514.800,00 158.514.800,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 106.637.100,00 94.177.715,00 94.177.715,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 579.944.300,00 579.944.300,00 579.944.300,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 253.000.000,00 253.000.000,00 253.000.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 326.944.300,00 326.944.300,00 326.944.300,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 926.794.713,00 898.952.705,00 898.952.705,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 753.589.713,00 725.747.705,00 725.747.705,00 193 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 538.313.248,00 510.471.240,00 510.471.240,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 535.913.248,00 508.071.240,00 508.071.240,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 176.136.465,00 176.136.465,00 176.136.465,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 164.136.465,00 164.136.465,00 164.136.465,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.140.000,00 39.140.000,00 39.140.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.140.000,00 39.140.000,00 39.140.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 173.205.000,00 173.205.000,00 173.205.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 02.2.02Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 173.205.000,00 173.205.000,00 173.205.000,00 4.01 . 4-01.0-00.0-00.05 . 02.2.02.01Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 173.205.000,00 173.205.000,00 173.205.000,00 4.02 Sekretariat DPRD 18.520.096.682,00 19.492.055.522,00 19.492.055.522,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah 18.520.096.682,00 19.492.055.522,00 19.492.055.522,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 14.543.226.682,00 14.815.053.022,00 14.815.053.022,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.820.146.682,00 10.992.105.522,00 10.992.105.522,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.820.146.682,00 10.992.105.522,00 10.992.105.522,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.737.353.000,00 1.832.965.500,00 1.832.965.500,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.770.000,00 20.770.000,00 20.770.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 527.262.000,00 592.874.500,00 592.874.500,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.108.815.000,00 1.138.815.000,00 1.138.815.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.506.000,00 80.506.000,00 80.506.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 351.600.000,00 315.600.000,00 315.600.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.07Pengadaan Aset Tetap Lainnya 241.600.000,00 205.600.000,00 205.600.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.146.877.000,00 1.145.132.000,00 1.145.132.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 775.691.000,00 773.946.000,00 773.946.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 371.186.000,00 371.186.000,00 371.186.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 487.250.000,00 529.250.000,00 529.250.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 319.950.000,00 361.950.000,00 361.950.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 152.300.000,00 152.300.000,00 152.300.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 3.976.870.000,00 4.677.002.500,00 4.677.002.500,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00 194 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02Pembahasan Kebijakan Anggaran 54.300.000,00 54.300.000,00 54.300.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01Pembahasan KUA dan PPAS 54.300.000,00 54.300.000,00 54.300.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04Peningkatan Kapasitas DPRD 554.900.000,00 537.280.000,00 537.280.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02Pendalaman Tugas DPRD 378.900.000,00 367.280.000,00 367.280.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03Publikasi dan Dokumentasi Dewan 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.04Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 66.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 643.150.000,00 943.150.000,00 943.150.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05.01Kunjungan Kerja dalam Daerah 459.000.000,00 759.000.000,00 759.000.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05.03Pelaksanaan Reses 184.150.000,00 184.150.000,00 184.150.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.07Pembahasan Kerja Sama Daerah 150.900.000,00 150.900.000,00 150.900.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.07.02Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 150.900.000,00 150.900.000,00 150.900.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.08Fasilitasi Tugas DPRD 2.445.620.000,00 2.863.372.500,00 2.863.372.500,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.08.01Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 2.200.650.000,00 2.618.650.000,00 2.618.650.000,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.08.03Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 244.970.000,00 244.722.500,00 244.722.500,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.15Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 0,00 0,00 0,00 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.15.02Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 0,00 0,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ############## # 315.537.876.519,70 315.537.876.519,70 5.01 Perencanaan 5.499.648.864,00 5.449.440.680,00 5.449.440.680,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.499.648.864,00 5.449.440.680,00 5.449.440.680,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.754.279.014,00 3.706.326.830,00 3.706.326.830,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.243.350,00 55.243.350,00 55.243.350,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.078.000,00 14.078.000,00 14.078.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.02Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 14.371.000,00 14.371.000,00 14.371.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.05Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 10.652.000,00 10.652.000,00 10.652.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.142.350,00 16.142.350,00 16.142.350,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.735.377.964,00 2.687.191.780,00 2.687.191.780,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.592.003.714,00 2.547.317.530,00 2.547.317.530,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 29.363.250,00 29.363.250,00 29.363.250,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 63.972.000,00 63.972.000,00 63.972.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.039.000,00 46.539.000,00 46.539.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 661.577.700,00 691.049.152,00 691.049.152,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.863.350,00 42.863.350,00 42.863.350,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.493.550,00 6.124.002,00 6.124.002,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 119.340.000,00 142.947.000,00 142.947.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 195 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 282.195.000,00 285.195.000,00 285.195.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.11Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 190.935.800,00 188.169.800,00 188.169.800,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.640.000,00 169.402.548,00 169.402.548,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.440.000,00 4.440.000,00 4.440.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 56.800.000,00 36.562.548,00 36.562.548,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 128.400.000,00 128.400.000,00 128.400.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.440.000,00 103.440.000,00 103.440.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.440.000,00 59.440.000,00 59.440.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 968.975.500,00 132.821.000,00 132.821.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04Pengembangan Inovasi dan Teknologi 756.219.000,00 132.821.000,00 132.821.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04.01Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 46.894.000,00 132.821.000,00 132.821.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 46.016.000,00 815.700.500,00 815.700.500,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 36.961.000,00 602.944.000,00 602.944.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 62.737.000,00 46.894.000,00 46.894.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 110.996.000,00 46.016.000,00 46.016.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 452.615.000,00 40.961.000,00 40.961.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 55.013.000,00 59.303.000,00 59.303.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 55.013.000,00 53.255.000,00 53.255.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 157.743.500,00 356.515.000,00 356.515.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 49.743.500,00 55.013.000,00 55.013.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 108.000.000,00 55.013.000,00 55.013.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 0 157.743.500,00 157.743.500,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 0 49.743.500,00 49.743.500,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 0 108.000.000,00 108.000.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 776.394.350,00 794.592.350,00 794.592.350,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 285.340.050,00 285.340.050,00 285.340.050,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 47.260.000,00 47.260.000,00 47.260.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 72.014.000,00 72.014.000,00 72.014.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.06Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 50.253.000,00 50.253.000,00 50.253.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.08Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 115.813.050,00 115.813.050,00 115.813.050,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 362.431.300,00 366.049.300,00 366.049.300,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 52.433.000,00 44.931.000,00 44.931.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 44.057.000,00 59.537.000,00 59.537.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 94.610.300,00 88.250.300,00 88.250.300,00 196 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 121.469.000,00 123.469.000,00 123.469.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.07Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 49.862.000,00 49.862.000,00 49.862.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 128.623.000,00 143.203.000,00 143.203.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 0 14.580.000,00 14.580.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.03Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 58.451.000,00 58.451.000,00 58.451.000,00 5.01 . 5-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.07Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 70.172.000,00 70.172.000,00 70.172.000,00 5.02 Keuangan 305.213.658.945,40 302.748.345.754,70 302.748.345.754,70 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 305.213.658.945,40 302.748.345.754,70 302.748.345.754,70 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 29.773.175.285,40 22.371.955.831,00 22.371.955.831,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88.287.000,00 88.287.000,00 88.287.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 88.287.000,00 88.287.000,00 88.287.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.681.204.285,40 12.212.827.131,00 12.212.827.131,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.263.738.285,40 11.795.361.131,00 11.795.361.131,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.02.03Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.400.000,00 75.400.000,00 75.400.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.02.04Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 149.966.000,00 149.966.000,00 149.966.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.02.05Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 87.200.000,00 87.200.000,00 87.200.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 104.900.000,00 104.900.000,00 104.900.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.591.336.000,00 9.636.493.700,00 9.636.493.700,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.591.336.000,00 9.636.493.700,00 9.636.493.700,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.07.07Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 412.348.000,00 434.348.000,00 434.348.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 412.348.000,00 434.348.000,00 434.348.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 273.739.376.560,00 277.930.582.823,70 277.930.582.823,70 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.01Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 914.807.900,00 914.807.900,00 914.807.900,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.01.01Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 152.953.900,00 152.953.900,00 152.953.900,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.01.02Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 152.577.650,00 152.577.650,00 152.577.650,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.01.07Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 311.026.350,00 311.026.350,00 311.026.350,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.01.08Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD298.250.000,00 298.250.000,00 298.250.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.02Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 911.503.800,00 961.503.800,00 961.503.800,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.02.03Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 54.177.000,00 54.177.000,00 54.177.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.02.04Penatausahaan Pembiayaan Daerah 166.842.000,00 176.842.000,00 176.842.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)209.626.000,00 222.126.000,00 222.126.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.02.09Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 199.227.000,00 211.727.000,00 211.727.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.02.10Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan110.638.000,00 110.638.000,00 110.638.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.02.11Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 170.993.800,00 185.993.800,00 185.993.800,00 197 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.03Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 630.921.000,00 680.921.000,00 680.921.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.03.01Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 108.831.000,00 134.473.000,00 134.473.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.03.03Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 191.137.000,00 180.197.000,00 180.197.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.03.05Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran290.643.000,00 271.487.000,00 271.487.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.03.06Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 40.310.000,00 94.764.000,00 94.764.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.04Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 271.002.185.860,00 275.066.692.123,70 275.066.692.123,70 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.04.08Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 271.002.185.860,00 275.066.692.123,70 275.066.692.123,70 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.05Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 279.958.000,00 306.658.000,00 306.658.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 02.2.05.03Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 279.958.000,00 306.658.000,00 306.658.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 514.500.000,00 604.500.000,00 604.500.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 03.2.01Pengelolaan Barang Milik Daerah 514.500.000,00 604.500.000,00 604.500.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 03.2.01.02Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 124.588.000,00 152.585.000,00 152.585.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 03.2.01.03Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 96.549.000,00 116.549.000,00 116.549.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 03.2.01.10Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 59.175.000,00 83.178.000,00 83.178.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 03.2.01.12Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 234.188.000,00 252.188.000,00 252.188.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.186.607.100,00 1.841.307.100,00 1.841.307.100,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04.2.01Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.186.607.100,00 1.841.307.100,00 1.841.307.100,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04.2.01.02Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 229.762.000,00 259.762.000,00 259.762.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04.2.01.05Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 133.582.000,00 336.582.000,00 336.582.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04.2.01.06Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 244.191.100,00 284.191.100,00 284.191.100,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04.2.01.07Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 203.822.000,00 253.822.000,00 253.822.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04.2.01.11Penagihan Pajak Daerah 102.279.000,00 122.279.000,00 122.279.000,00 5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . 04.2.01.14Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 272.971.000,00 584.671.000,00 584.671.000,00 5.03 Kepegawaian 7.188.791.781,00 7.340.090.085,00 7.340.090.085,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 7.188.791.781,00 7.340.090.085,00 7.340.090.085,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.422.923.431,00 5.204.915.635,00 5.204.915.635,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.219.700,00 39.380.000,00 39.380.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 15.300.000,00 15.300.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.01.06Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.219.700,00 24.080.000,00 24.080.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.819.862.136,00 4.550.841.140,00 4.550.841.140,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.819.862.136,00 4.550.841.140,00 4.550.841.140,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 130.813.483,00 150.166.383,00 150.166.383,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.147.950,00 2.147.950,00 2.147.950,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.836.700,00 32.036.000,00 32.036.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.869.000,00 13.869.000,00 13.869.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.530.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 198 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.08Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 91.179.833,00 95.703.433,00 95.703.433,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 369.975.000,00 381.475.000,00 381.475.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.625.000,00 28.325.000,00 28.325.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 338.100.000,00 348.900.000,00 348.900.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.053.112,00 83.053.112,00 83.053.112,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.131.112,00 31.131.112,00 31.131.112,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.490.000,00 9.490.000,00 9.490.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.432.000,00 42.432.000,00 42.432.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02 Program Kepegawaian Daerah 765.868.350,00 2.135.174.450,00 2.135.174.450,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 194.732.100,00 1.413.797.100,00 1.413.797.100,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.04Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 0 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.06Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 111.975.000,00 100.440.000,00 100.440.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.10Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 82.757.100,00 113.357.100,00 113.357.100,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02Mutasi dan Promosi ASN 308.308.100,00 302.148.500,00 302.148.500,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.01Pengelolaan Mutasi ASN 141.586.350,00 135.426.750,00 135.426.750,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.02Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 166.721.750,00 166.721.750,00 166.721.750,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03Pengembangan Kompetensi ASN 163.791.500,00 321.191.500,00 321.191.500,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.02Pengelolaan Assessment Center 220.000.000,00 220.000.000,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.04Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 163.791.500,00 101.191.500,00 101.191.500,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 99.036.650,00 98.037.350,00 98.037.350,00 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.02Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 99.036.650,00 98.037.350,00 98.037.350,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.479.671.172,00 7.637.157.138,00 7.637.157.138,00 6.01 Inspektorat 7.479.671.172,00 7.637.157.138,00 7.637.157.138,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah 7.479.671.172,00 7.637.157.138,00 7.637.157.138,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.772.132.172,00 5.850.582.138,00 5.850.582.138,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 10.000.000,00 10.000.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 10.000.000,00 10.000.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.482.798.972,00 4.640.284.938,00 4.640.284.938,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.482.798.972,00 4.640.284.938,00 4.640.284.938,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 345.850.000,00 215.569.666,00 215.569.666,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 266.050.000,00 166.161.896,00 166.161.896,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.11Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 79.800.000,00 49.407.770,00 49.407.770,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 536.106.400,00 494.897.734,00 494.897.734,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.140.000,00 7.140.000,00 7.140.000,00 199 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.771.000,00 38.771.000,00 38.771.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.734.400,00 6.734.400,00 6.734.400,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 178.553.000,00 183.553.000,00 183.553.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.370.000,00 10.370.000,00 10.370.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 304.538.000,00 248.329.334,00 248.329.334,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 158.286.800,00 198.286.800,00 198.286.800,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05Pengadaan Mebel 158.286.800,00 198.286.800,00 198.286.800,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 117.610.000,00 163.210.000,00 163.210.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.390.000,00 27.390.000,00 27.390.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.220.000,00 10.220.000,00 10.220.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.000.000,00 123.600.000,00 123.600.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 131.480.000,00 128.333.000,00 128.333.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 113.720.000,00 90.573.000,00 90.573.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.760.000,00 37.760.000,00 37.760.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.189.369.000,00 1.205.569.000,00 1.205.569.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01Penyelenggaraan Pengawasan Internal 892.409.000,00 893.609.000,00 893.609.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 24.200.000,00 24.200.000,00 24.200.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 242.600.000,00 242.600.000,00 242.600.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03Reviu Laporan Kinerja 42.060.000,00 42.060.000,00 42.060.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04Reviu Laporan Keuangan 66.900.000,00 66.900.000,00 66.900.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05Pengawasan Desa 337.669.000,00 337.669.000,00 337.669.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 178.980.000,00 180.180.000,00 180.180.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 296.960.000,00 311.960.000,00 311.960.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 131.160.000,00 131.160.000,00 131.160.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 165.800.000,00 180.800.000,00 180.800.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 518.170.000,00 581.006.000,00 581.006.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 60.900.000,00 60.900.000,00 60.900.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 60.900.000,00 60.900.000,00 60.900.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02Pendampingan dan Asistensi 457.270.000,00 520.106.000,00 520.106.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 154.250.000,00 203.930.000,00 203.930.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 202.360.000,00 169.686.000,00 169.686.000,00 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 100.660.000,00 146.490.000,00 146.490.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 21.317.966.656,00 21.055.747.553,00 21.055.747.553,00 7.01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) 21.317.966.656,00 21.055.747.553,00 21.055.747.553,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 Kantor Camat Bukit 2.780.501.654,00 2.621.023.169,00 2.621.023.169,00 200 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.780.501.654,00 2.621.023.169,00 2.621.023.169,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.287.911.654,00 2.103.433.169,00 2.103.433.169,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.256.111.654,00 2.071.633.169,00 2.071.633.169,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.05Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 31.800.000,00 31.800.000,00 31.800.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 263.464.850,00 266.364.850,00 266.364.850,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 837.000,00 837.000,00 837.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.809.850,00 60.709.850,00 60.709.850,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.999.000,00 1.999.000,00 1.999.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 156.560.000,00 156.560.000,00 156.560.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44.559.000,00 31.559.000,00 31.559.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 220.725.150,00 248.225.150,00 248.225.150,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.864.250,00 35.864.250,00 35.864.250,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 157.500.000,00 157.500.000,00 157.500.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.362.500,00 6.499.900,00 6.499.900,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.998.400,00 48.361.000,00 48.361.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 Kantor Camat Bandar 2.689.586.370,00 2.663.975.239,00 2.663.975.239,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.689.586.370,00 2.663.975.239,00 2.663.975.239,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.144.677.770,00 2.119.066.639,00 2.119.066.639,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.144.677.770,00 2.119.066.639,00 2.119.066.639,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 544.908.600,00 544.908.600,00 544.908.600,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 544.908.600,00 544.908.600,00 544.908.600,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 Kantor Camat Permata 3.555.142.158,00 3.689.620.419,00 3.689.620.419,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.542.142.158,00 3.689.620.419,00 3.689.620.419,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.632.058.206,00 2.666.536.467,00 2.666.536.467,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.334.024.738,00 1.536.440.041,00 1.536.440.041,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.298.033.468,00 1.130.096.426,00 1.130.096.426,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 429.576.552,00 516.640.552,00 516.640.552,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 303.776.552,00 386.840.552,00 386.840.552,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 125.800.000,00 129.800.000,00 129.800.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 441.027.400,00 425.566.800,00 425.566.800,00 201 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 441.027.400,00 425.566.800,00 425.566.800,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.480.000,00 80.876.600,00 80.876.600,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.280.600,00 3.280.600,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000,00 30.936.000,00 30.936.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.10Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.980.000,00 46.660.000,00 46.660.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 13.000.000,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05.2.01Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 13.000.000,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05.2.01.02Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 13.000.000,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 Kantor Camat Wih Pesam 2.604.472.073,00 2.394.158.505,00 2.394.158.505,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.604.472.073,00 2.394.158.505,00 2.394.158.505,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.01.06Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 95.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.088.320.524,00 1.878.006.956,00 1.878.006.956,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.088.320.524,00 1.878.006.956,00 1.878.006.956,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 355.651.549,00 341.651.549,00 341.651.549,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.983.100,00 4.290.100,00 4.290.100,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.981.000,00 19.981.000,00 19.981.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.960.000,00 14.960.000,00 14.960.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 311.477.449,00 297.170.449,00 297.170.449,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.500.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 65.500.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 Kantor Camat Timang Gajah 2.808.694.632,00 3.038.915.853,00 3.038.915.853,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.750.313.802,00 2.996.675.023,00 2.996.675.023,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.351.000,00 1.151.000,00 1.151.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.351.000,00 1.151.000,00 1.151.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.354.672.177,00 2.589.738.353,00 2.589.738.353,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.317.643.132,00 2.547.864.353,00 2.547.864.353,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.02.02Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.229.045,00 40.074.000,00 40.074.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 300.910.250,00 297.280.250,00 297.280.250,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.108.000,00 4.108.000,00 4.108.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.440.250,00 34.440.250,00 34.440.250,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.130.000,00 2.290.000,00 2.290.000,00 202 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 213.377.000,00 213.377.000,00 213.377.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34.855.000,00 31.065.000,00 31.065.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.400.000,00 30.804.000,00 30.804.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.500.000,00 20.904.000,00 20.904.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.980.375,00 77.701.420,00 77.701.420,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.040.375,00 48.773.420,00 48.773.420,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.988.000,00 17.988.000,00 17.988.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.11Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.952.000,00 10.940.000,00 10.940.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 38.580.830,00 22.440.830,00 22.440.830,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.02Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 38.580.830,00 22.440.830,00 22.440.830,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.02.03Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 38.580.830,00 22.440.830,00 22.440.830,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04.2.01Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04.2.01.01Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 Kantor Camat Pintu Rime Gayo 1.724.228.190,00 1.740.646.635,00 1.740.646.635,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.704.628.190,00 1.721.046.635,00 1.721.046.635,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.01.02Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.01.03Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.220.586.190,00 1.237.004.635,00 1.237.004.635,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.217.786.190,00 1.234.204.635,00 1.234.204.635,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02.05Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.03.01Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.03.05Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 130.200.000,00 130.200.000,00 130.200.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.05.03Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 130.200.000,00 130.200.000,00 130.200.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 213.142.000,00 213.142.000,00 213.142.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 789.000,00 789.000,00 789.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 188.845.000,00 188.845.000,00 188.845.000,00 203 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.508.000,00 10.508.000,00 10.508.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.08Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 109.667.500,00 109.667.500,00 109.667.500,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07.05Pengadaan Mebel 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07.06Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.567.500,00 35.567.500,00 35.567.500,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07.11Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.432.500,00 7.432.500,00 7.432.500,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.432.500,00 4.432.500,00 4.432.500,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04.2.03Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******) 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04.2.03.01Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.08Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.08Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 Kantor Camat Gajah Putih 1.868.110.971,00 1.788.405.103,00 1.788.405.103,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.733.710.971,00 1.661.205.103,00 1.661.205.103,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.01.02Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.01.06Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.393.512.996,00 1.317.407.128,00 1.317.407.128,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.393.512.996,00 1.313.807.128,00 1.313.807.128,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.02.04Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 228.843.950,00 260.843.950,00 260.843.950,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.745.000,00 4.745.000,00 4.745.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.793.150,00 33.793.150,00 33.793.150,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.290.000,00 4.290.000,00 4.290.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 153.553.000,00 185.553.000,00 185.553.000,00 204 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.464.800,00 8.464.800,00 8.464.800,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23.998.000,00 23.998.000,00 23.998.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.216.150,00 30.216.150,00 30.216.150,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.07.06Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.216.150,00 30.216.150,00 30.216.150,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.879.875,00 12.879.875,00 12.879.875,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.379.875,00 5.379.875,00 5.379.875,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.258.000,00 39.858.000,00 39.858.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.000.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.258.000,00 8.258.000,00 8.258.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02.2.02Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02.2.02.02Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 04.2.03Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******) 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 04.2.03.01Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05.2.01Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05.2.01.01Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tungga0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05.2.01.08Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 89.400.000,00 82.200.000,00 82.200.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 89.400.000,00 82.200.000,00 82.200.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01.03Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.200.000,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01.06Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 68.500.000,00 68.500.000,00 68.500.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01.15Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 Kantor Camat Mesidah 1.648.046.014,00 1.491.930.974,00 1.491.930.974,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.648.046.014,00 1.491.930.974,00 1.491.930.974,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.216.836.514,00 1.060.721.466,00 1.060.721.466,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.216.836.514,00 1.060.721.466,00 1.060.721.466,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.190.000,00 19.190.000,00 19.190.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 19.190.000,00 19.190.000,00 19.190.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 410.999.500,00 410.999.508,00 410.999.508,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 402.939.500,00 402.939.508,00 402.939.508,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 205 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 Kantor Camat Bener Kelipah 1.639.184.594,00 1.627.071.656,00 1.627.071.656,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.592.034.594,00 1.589.871.656,00 1.589.871.656,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.226.112.994,00 1.214.000.056,00 1.214.000.056,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.226.112.994,00 1.214.000.056,00 1.214.000.056,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 268.648.225,00 273.472.225,00 273.472.225,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.699.000,00 5.449.000,00 5.449.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 144.293.925,00 150.493.225,00 150.493.225,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.225.300,00 4.500.000,00 4.500.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 103.430.000,00 104.030.000,00 104.030.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.498.000,00 47.398.000,00 47.398.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.07.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.498.000,00 47.398.000,00 47.398.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.250.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.250.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.525.375,00 47.751.375,00 47.751.375,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.025.375,00 34.251.375,00 34.251.375,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.09.10Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 02.2.02Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 02.2.02.02Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 04.2.03Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******) 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 04.2.03.01Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 9.950.000,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 05.2.01Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 9.950.000,00 0,00 0,00 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 05.2.01.02Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 9.950.000,00 0,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 2.299.234.394,00 2.476.958.887,00 2.476.958.887,00 8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik 2.299.234.394,00 2.476.958.887,00 2.476.958.887,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.299.234.394,00 2.476.958.887,00 2.476.958.887,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.915.133.844,00 2.092.858.337,00 2.092.858.337,00 206 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.506.725.300,00 1.684.449.793,00 1.684.449.793,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.463.249.300,00 1.640.973.793,00 1.640.973.793,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 43.476.000,00 43.476.000,00 43.476.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 218.051.125,00 218.051.125,00 218.051.125,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.150.000,00 65.150.000,00 65.150.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.930.000,00 16.930.000,00 16.930.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.371.125,00 105.371.125,00 105.371.125,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 131.394.069,00 131.394.069,00 131.394.069,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.994.069,00 8.994.069,00 8.994.069,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 121.400.000,00 121.400.000,00 121.400.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.963.350,00 58.963.350,00 58.963.350,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 51.963.350,00 51.963.350,00 51.963.350,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan0,00 0,00 0,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Se50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 52.050.275,00 52.050.275,00 52.050.275,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 52.050.275,00 52.050.275,00 52.050.275,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.03Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah0,00 0,00 0,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.04Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah52.050.275,00 52.050.275,00 52.050.275,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 102.050.275,00 102.050.275,00 102.050.275,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 102.050.275,00 102.050.275,00 102.050.275,00 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewa102.050.275,00 102.050.275,00 102.050.275,00 207 9 UNSUR KEKHUSUSAN 15.299.347.046,00 15.005.688.584,00 15.005.688.584,00 9.01 Kekhususan Aceh 15.299.347.046,00 15.005.688.584,00 15.005.688.584,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 Dinas Syariat Islam 11.597.926.233,00 11.530.895.241,00 11.530.895.241,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.405.305.383,00 2.787.943.560,00 2.787.943.560,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.597.295.764,00 1.531.264.772,00 1.531.264.772,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.597.295.764,00 1.531.264.772,00 1.531.264.772,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 393.260.800,00 861.659.969,00 861.659.969,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.070.000,00 5.070.000,00 5.070.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 378.500.000,00 378.500.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 130.650.000,00 137.650.000,00 137.650.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.022.800,00 32.421.969,00 32.421.969,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.07Penyediaan Bahan/Material 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.08Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.330.000,00 6.330.000,00 6.330.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 224.188.000,00 294.188.000,00 294.188.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.07.05Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 316.800.000,00 321.800.000,00 321.800.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.600.000,00 56.600.000,00 56.600.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 233.700.000,00 233.700.000,00 233.700.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.948.819,00 73.218.819,00 73.218.819,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 68.750.000,00 44.020.000,00 44.020.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29.198.819,00 29.198.819,00 29.198.819,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02 Program Syariat Islam Aceh******) 9.138.620.850,00 8.688.951.681,00 8.688.951.681,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.02Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran******) 4.761.020.850,00 4.311.351.681,00 4.311.351.681,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.02.04Pelaksanaan MTQ******) 3.761.020.850,00 3.311.351.681,00 3.311.351.681,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.02.05Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional******) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.04Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam******) 4.032.000.000,00 4.032.000.000,00 4.032.000.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.04.10Penyelenggaraan Pengajian di Gampong******) 4.032.000.000,00 4.032.000.000,00 4.032.000.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.06Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam******) 157.200.000,00 157.200.000,00 157.200.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.06.07Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam******) 157.200.000,00 157.200.000,00 157.200.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.07Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah******) 188.400.000,00 188.400.000,00 188.400.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 02.2.07.05Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah******) 188.400.000,00 188.400.000,00 188.400.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 03 Program Perekonomian Dan Pembangunan 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 208 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 03.2.03Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.02 . 03.2.03.01Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten 1.005.260.602,00 1.009.396.249,00 1.009.396.249,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 815.410.602,00 836.636.249,00 836.636.249,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 559.806.762,00 579.742.409,00 579.742.409,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 557.006.762,00 561.142.409,00 561.142.409,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.800.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.681.000,00 5.681.000,00 5.681.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5.681.000,00 5.681.000,00 5.681.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 117.390.400,00 112.798.400,00 112.798.400,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.190.000,00 41.516.000,00 41.516.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.100.000,00 34.182.000,00 34.182.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.100.400,00 37.100.400,00 37.100.400,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.352.440,00 138.302.440,00 138.302.440,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.991.890,00 9.970.440,00 9.970.440,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.160.550,00 55.132.000,00 55.132.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.200.000,00 73.200.000,00 73.200.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 180.000,00 112.000,00 112.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 180.000,00 112.000,00 112.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 04 Program Baitul Mal******) 189.850.000,00 172.760.000,00 172.760.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 04.2.02Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal******) 189.850.000,00 172.760.000,00 172.760.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 04.2.02.01Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF******) 114.648.000,00 114.648.000,00 114.648.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.03 . 04.2.02.02Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal******) 75.202.000,00 58.112.000,00 58.112.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 2.696.160.211,00 2.465.397.094,00 2.465.397.094,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.351.735.411,00 2.123.282.794,00 2.123.282.794,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.896.286.296,00 1.665.523.894,00 1.665.523.894,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.891.486.296,00 1.660.723.894,00 1.660.723.894,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02.02Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 286.944.400,00 283.617.400,00 283.617.400,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.862.000,00 3.862.000,00 3.862.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.517.000,00 35.517.000,00 35.517.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.177.000,00 9.177.000,00 9.177.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 164.934.000,00 164.934.000,00 164.934.000,00 9.01 . 9-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.924.400,00 20.986.400,00 20.986.400,00 209 Lampiran VII : Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Rp. (%) 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN - LRA 1.001.687.866.309,00 974.751.365.793,06 1.035.475.070.739,53 97,31 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 106.116.953.048,00 70.073.507.073,06 86.415.549.452,45 66,03 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 4.523.911.628,50 4.658.825.669,16 5.079.754.785,00 102,98 4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 3.064.125.522,50 2.213.011.823,00 4.614.363.350,00 72,22 4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 4.500.000.000,00 4.506.237.970,00 4.507.080.268,00 100,14 4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 84.028.915.897,00 50.154.948.052,14 62.455.260.421,92 59,69 4 . 1 . 5 Pendapatan Zakat - LRA 10.000.000.000,00 8.540.483.558,76 9.759.090.627,53 85,40 4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 895.479.389.661,00 879.014.402.863,00 927.013.122.287,08 98,16 4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 573.678.642.572,00 568.376.395.266,00 609.708.370.154,00 99,08 4 . 2 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak - LRA 9.808.912.989,00 8.044.930.394,00 8.009.364.131,00 82,02 4 . 2 . 1 . 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 4.707.990.583,00 4.629.394.731,00 4.032.580.873,00 98,33 4 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 427.246.462.000,00 424.584.268.000,00 458.759.081.000,00 99,38 4 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 131.915.277.000,00 131.117.802.141,00 138.907.344.150,00 99,40 4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 278.636.482.222,00 272.610.381.743,00 294.675.357.609,00 97,84 4 . 2 . 2 . 1 Dana Otonomi Khusus - LRA 86.327.851.222,00 80.400.273.677,00 102.535.527.609,00 93,13 4 . 2 . 2 . 3 Dana Penyesuaian - LRA 192.308.631.000,00 192.210.108.066,00 192.139.830.000,00 99,95 4 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 33.164.264.867,00 28.027.625.854,00 22.501.394.524,08 84,51 4 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 33.164.264.867,00 28.027.625.854,00 22.501.394.524,08 84,51 4 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LRA 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 128.000.000,00 100,00 4 . 2 . 4 . 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 128.000.000,00 100,00 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 91.523.600,00 25.663.455.857,00 22.046.399.000,00 28.040,26 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LRA 91.523.600,00 25.663.455.857,00 22.046.399.000,00 28.040,26 5 BELANJA 762.990.098.484,67 726.655.246.337,49 801.006.208.195,03 95,24 5 . 1 BELANJA OPERASI 572.900.453.617,77 542.295.339.165,06 609.126.571.881,77 94,66 Halaman 211 Nomor : 8 Tahun 2021 Tanggal : 28 Oktober 2021 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019 Kode Uraian Jumlah (Rp.) Lebih/Kurang Qanun Kabupaten Bener Meriah PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH