1.718.868.652.319,78 419.126.414.108,63 12.584.986.800,00 431.711.400.908,63 ---------------- ---------------- ---------------- -- -- ---- --------- 4.04 . 4.04.01 SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.675.434.594.639,30 415.240.936.029,63 6.689.003.000,00 421.929.939 .029,63 4.04 . 4.04.02 SADAN PENDAPATAN DAERAH 43.434.057 .680,48 3.885.478.079,00 5.895.983.800,00 9.781.461.879,00 ---------------- ---------------- --- ------------- -----------------4.05 Kepegawaian 0,00 4.368.589.200,00 3.418 .909.700,00 7.787.498.900,00 ---------------- ---------------- ---------------- ----------------- 4.05 . 4.05.01 SADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 0,00 4.368.589.200,00 3.418.909.700,00 7.787.498.900,00 ---------------- ---------------- ----------------- -----------------4.06 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 1.350.472.000,00 1.350.472.000,00 --- -- ----------- ---------------- ----------------- ----------------- 4.06 . 4.05 .01 SADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 0,00 0,00 1.350.472.000,00 1.350.472.000,00 --- ------------ - - ---- ----------- ----------------- ----------------- 4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 ---------------- ---------------- ----------------- -- -- --- ---------- 4.07 . 4.03.01 SADAN PERENCANAAN PEMSANGUNAN DAERAH 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 JUMLAH 1.861.114.791.191,07 1.207.909.941.258,63 682.468.545.489,00 1.890.378.486.747,63 SURPLUS / (DEFISIT) (29.263.695.556,56) KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN SILPATAB PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO 1 2 3 4 5 6 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 32.263.695 .556,56 3.000.000.000,00 29.263 .695.556,56 4.04 Keuangan 32.263.695.556,56 3. 000 .000. 000, 00 29.263 .695.556,56 ---------------- ---- ------ ------ ---------------- ---- -- ----------- 4.04 . 4.04.01 SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 32.263.695.556,56 3.000.000.000,00 29.263.695.556,56 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00 SONDOWOSO, 15 Desember 20 /4_ - BUPATI BONDOWOS l )~ ~ AMIN SAID HUSNI .,. RINGKASAN APBD MENURLJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4 {" .,·-') PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO Lampiran Ila PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 2 3 4 s 6 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 521.973.438.700,00 93 .394. 754.800,00 615.368.193.500,00 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 0,00 521.973.438. 700,00 91.673. 754.800,00 613.647 .193.500,00 2.16 Urusan Waj ib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan 0,00 0,00 1.721.000 .000,00 1. 721.000.000,00 1.02.01 DINAS KESEHATAN 47 .221.522.670,00 47.220 .337.500,00 107.650.274.670,00 154.870.612.170,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 47.221.522.670,00 47.220.337.500,00 107.650.274.670,00 154.870.612.170,00 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. KOESNADI 88.840.000 .000,00 23 .014. 662.700,00 110.560.208.000,00 133.574.870.700,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 88.840.000 .000,00 23.0 14.662.700,00 110.560.208 .000,00 133. 574.870.700,00 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 140.934.000,00 16.989 .540 .300,00 131.093 .688.000,00 148.083 .228.300,00 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 140.934.000,00 16.989 .540.300,00 131.093.688.000,00 148.083 .228 .300,00 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 5.172.939.000,00 9.962.780.000,00 15.135.719.000,00 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 5.172.939.000,00 9.922.780.000,00 15.095.719 .000,00 2.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.05.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 2.366.856.800,00 2.384.700.000,00 4.751.556.800,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 2.366.856.800,00 2.384. 700.000,00 4.751.556.800,00 1.05.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 7.419.817.100,00 5.007.876.300,00 12.427 .693.400,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 7.419.817.100,00 5.007.876.300,00 12.427.693.400,00 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 1.961.031.600,00 3.055.600.000,00 5.016 .631 .600,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 1.961.031.600,00 3.055.600.000,00 5.016.631.600,00 1.06.01 DINAS SOSIAL 0,00 2. 714.534.400,00 3.177 .570 .000,00 5.892.104.400,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 0,00 2.714.534.400,00 3.177.570.000,00 5.892.104.400,00 2.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 8.739 .854.500,00 10.369.870.000,00 19.109.724.500,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 8. 739.854.500,00 8.740.248.000,00 17.480 .102.500,00 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 1.629.622.000,00 1.629.622.000,00 RINGKASAN APBD MENURlJT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 1 KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAi< LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 2 3 4 5 6 2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 54.574.948,36 2.695.158.300,00 3.697.705.000,00 6.392.863.300,00 2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan 54.574.948,36 2.695.158.300,00 1.357.755.000,00 4.052.913.300,00 3.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 2.339.950.000,00 2.339.950.000,00 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN 3.056.640.500,00 15.877.341.100,00 34.125.700.000,00 50.003.041.100;00 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 3.056.640.500,00 15.877.341.100,00 28.320.200.000,00 44.197.541.100,00 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 0,00 0,00 5.805.500.000,00 5.805.500.000,00 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 2.361.103.800,00 3.305.758.000,00 5.666.861.800,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan capil 0,00 2.361.103.800,00 3.305.758.000,00 5.666.861.800,00 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 2.690.042.200,00 4.589.928.100,00 7.279.970.300,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 2.690.042.200,00 4.589.928.100,00 7.279.970.300,00 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 186.200.000,00 2.058.348.800,00 6.796.289.000,00 8.854.637.800,00 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 186.200.000,00 2.058.348.800,00 6.469.714.000,00 8.528.062.800,00 2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian 0,00 0,00 101.575.000,00 101.575.000,00 2.11.01 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.091.690.588,00 6.646.332.500,00 22.516.400.000,00 29.162.732.500,00 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.091.690.588,00 6.646.332.500,00 10.322.900.000,00 16.969.232.500,00 3.06 Urusan Pilihan Perdagangan 0,00 0,00 6.786.000.000,00 6.786.000.000,00 3.07 Urusan Pilihan Perindustrian 0,00 0,00 5.407.500.000,00 5.407.500.000,00 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 159.360.000,00 3.816.742.600,00 5.097.851.200,00 8.914.593.800,00 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 0,00 0,00 3.860.000.000,00 3.860.000.000,00 2.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 159.360.000,00 3.816.742.600,00 1.189.851.200,00 5.006.593.800,00 3.08 Urusan Pilihan Transmigrasi 0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 2.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,00 2.557.260.500,00 1.583.255.000,00 4.140.515.500,00 2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 0,00 2.557.260.500,00 1.283.255.000,00 3.840.515.500,00 2.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 3.02.01 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 139.495.000,00 2.705.829.400,00 7.347.580.000,00 10.053.409.400,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 1.845.000.000,00 1.845.000.000,00 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata 139.495.000,00 2.705.829.400,00 5.502.580.000,00 8.208.409.400,00 3.03.01 DINAS PERTANIAN 355.721.164,93 15.956.172.200,00 24.564.491.000,00 40.520.663.200,00 3.03 Urusan Pilihan Pertanian 355.721.164,93 15.956.172.200,00 24.564.491.000,00 40.520.663.200,00 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 2 PEMBIAYAAN SILPA TABKODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO 1 2 3 4 5 6 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 32.263.695.556,56 3.000.000.000,00 29.263.695.556,56 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 32.263.695.556,56 3.000.000.000,00 29.263.695.556,56 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN ),oo I.A i V BONDOWOSO, 15 Desember 20 BUPATI BONDOWOS r--- i C AMIN SAID HUSNI I. .,.,. - ,/ RINGKASAN APBD MENURIJT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 6 KODE URAIAN JUMLAH DASARHUKUM REKENING 1 2 3 4 4.04 • 4.04.01 . 00 • 00 • 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.000.000.000,00 I PEMBIAYAAN NETTO 29.263.695.556,56 BONDOWOSO, 15 Desember 20 BUPATI BONDOWO AMIN SAID HUSNI RINCIAN APBD MENURl/T URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BElANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi KODE REKENING 1 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 : 4. 04 : 4. 04. 01 : 4 . 04 . 01 . 02 4.04 . 4. 04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO Lampiran III PERAT\JRAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ( PPKD) URAIAN PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah 2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana cadangan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH SURPLUS / (DEFISIT) JUMLAH 3
4.07 . 4.03 .01 . 15 Program Penelitian dan Pengembangan 50.209.000,00 349.791.000,00 50.000.000,00 450.000.000,00 --- --- --- ---- -- -------- - ------ ---- - --------- - - ---- ---- ------ 4.07 . 4.03.01 . 15 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan 49.459.000,00 100.541.000,00 0,00 150.000.000,00 4.07 . 4.03 .01 . 15 . 02 Fasilitas Dewan Riset (DRD) 250.000,00 149.750.000,00 0,00 150.000.000,00 4.07 . 4.03 .01 . 15 . 03 Kajian Penelitian dan Pengembangan 500.000,00 99.500.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 JUMLAH 35.103.640.119,00 427.699.079.656,00 219.665.825.714,00 682.468.545.489,00 BONDOW050, 15 Desember 2017 /t: BUPATI BONDOWOSO - ....... i AMIN SAID HUSNI i REKAPmJLASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36 ,;sf ... .. • ~-· (\ (l \ KODE 1 01 01 2 03 01 2 10 01 2 14 01 2 15 01 2 18 01 4 01 01 4 02 01 4 03 01 4 04 01 4 05 01 4 06 01 4 07 03 03 1 05 04 04 2 01 04 2 07 04 2 09 04 2 11 04 2 12 04 3 01 04 3 03 04 3 06 04 3 07 04 3 08 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO Lampiran V PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG URAIAN JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7 PELAYANAN UMUM 107.935.270.986,04 409.790.833.372,59 11.568.942.919,00 82.698.948.450,00 6.372.419.050,00 618.366.414.777,63 Pangan 2.695.158.300,00 0,00 193.400.000,00 1.132.155.000,00 32.200.000,00 4.052.913.300,00 Komunikasi dan Informatika 2.058 .348.800,00 0,00 346.510.000,00 5.212.187.000,00 911.017.000,00 8.528.062.800,00 Statistik 0,00 0,00 22.800.000,00 202.200.000,00 0,00 225.000.000,00 Persandian 0,00 0,00 4.050.000,00 97.525.000,00 0,00 101.575.000,00 Kea rsipan 0,00 0,00 62.500.000,00 207 .500.000, 00 30.000.000,00 300.000.000,00 Administrasi Pemerintahan 82.638.188.750,00 0,00 4.060.120.119,00 53.725.744.250,00 3.856.389.050,00 144.280.442.169,00 Pengawasan 3.475.468.200,00 0,00 1.139.054.000,00 3.980.646.000,00 266.050.000,00 8.861.218.200,00 Perencanaan 3.363.937.000,00 0,00 2.315.780.000,00 4.757.164.500,00 280.950.000,00 10.717.831.500,00 Keuangan 9.335.580 .736,04 409. 790.833.372,59 2.325.201.100,00 9.528.962.700,00 730.823 .000,00 431.711.400.908,63 Kepegawaian 4.368.589 .200,00 0,00 1.013.531.200,00 2.190.388.500,00 214.990.000,00 7.787.498.900,00 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 35.787.500,00 1.314.684.500,00 0,00 1.350.472.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 50.209.000,00 349. 791.000,00 50.000.000,00 450.000.000,00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 11.747.705.500,00 0,00 3.064.299.000,00 6.413.701.300,00 970.176.000,00 22.195.881.800,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 11.747.705.500,00 0,00 3.064.299.000,00 6.413. 701.300,00 970.176.000,00 22.195.881.800,00 Perlindungan Masyarakat EKONOMI 29.109.289.500,00 0,00 3. 992.896.400,00 49 .064.919.440,00 11.846.304.460,00 94.013.409.800,00 Tenaga Kerja 0,00 0,00 141.750.000,00 2.753.757.500,00 964.492.500,00 3.860.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.690.042.200,00 0,00 449.231.400,00 4.070.447 .740,00 70.248.960,00 7.279.970.300,00 Perhubungan 0,00 0,00 1.876.687.000,00 3.094.043.000,00 834. 770.000,00 5.805.500.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6.646.332.500,00 0,00 206.200.000,00 9.827.150.000,00 289.550.000,00 16.969.232.500,00 Penanaman Modal 3.816.742.600,00 0,00 186.013.000,00 883 .394.200,00 120.444.000,00 5.006.593.800,00 Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 82.500.000,00 1.829.450.000,00 428.000.000,00 2.339.950.000,00 Pertanian 15.956.172.200,00 0,00 750.140 .000,00 21.031.041.000,00 2.783.310.000,00 40.520.663 .200,00 Perdagangan 0,00 0,00 99.525.000,00 1.416.475.000,00 5.270.000.000,00 6. 786.000.000,00 Perindustrian 0,00 0,00 199.250.000,00 4.122.761.000,00 1.085.489.000,00 5.407.500 .000,00 Transmigrasi 0,00 0,00 1.600.000,00 36.400.000,00 0,00 38.000.000,00 REKAPITULASI BEL.ANJA DAERAH UN11JK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DAI.AM KERANGKA PENGELOI.AAN KEUANGAN NEGARA Halaman 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG KODE URAIAN JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7 05 LINGKUNGAN HIDUP 15.877 .341.100,00 0,00 660.635 .000,00 21.514.382.000,00 6.195.183 .000,00 44.247 .541.100,00 05 2 04 Pertanahan 0,00 0,00 18.300.000,00 31.700.000,00 0,00 50.000.000,00 05 2 05 Lingkungan Hidup 15.877.341.100,00 0,00 642 .335.000,00 21.482.682 .000,00 6.195.183.000,00 44.197 .541.100,00 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 22.162.479.300,00 0,00 1.294.770.000,00 48.611.205. 000,00 91.110.493 .000,00 163.178.947.300,00 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16.989.540.300,00 0,00 1.013.120.000,00 39.464.455.000,00 90 .616.113.000,00 148.083 .228 .300,00 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 5.172.939.000,00 0,00 281.650 .000,00 9.146.750 .000,00 494.380.000,00 15.095 .719 .000,00 07 KESEHATAN 70 .235.000.200,00 0,00 9.969.455 .000,00 146.475.839 .266,00 63.394.810.404,00 290.075.104.870,00 07 1 02 Kesehatan 70.235.000.200,00 0,00 9.759.305 .000,00 145.085.367.266,00 63 .365.810.404,00 288 .445.482.870,00 07 2 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga 0,00 0,00 210 .150.000,00 1.390.472.000,00 29.000.000,00 1.629.622.000,00 Berencana 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 2.705.829.400,00 0,00 115:012.000,00 4.230.288 .000,00 2.878.280.000,00 9.929.409.400,00 08 2 16 Kebudayaan 0,00 0,00 52.550.000,00 l.141.450 .000,00 527 .000.000,00 1. 721.000 .000,00 08 3 02 Pariwisata 2. 705.829 .400,00 0,00 62.462.000,00 3.088 .838.000,00 2.351.280.000,00 8. 208.409.400,00 10 PENDIDIKAN 524.530.699.200,00 0,00 3.452.091.300,00 54.731.185.200,00 36.618.733.300,00 619 .332.709.000,00 10 1 01 Pendidikan 521.973.438.700,00 0,00 3.313.054.800,00 52.372. 212.700,00 35.988.487.300,00 613 .647 .193.500,00 10 2 13 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 37.100.000,00 1.460.800 .000,00 347.100.000,00 1.845.000 .000,00 10 2 17 Perpustakaan 2.557.260.500,00 0,00 101.936.500,00 898.172.500,00 283 .146.000,00 3.840 .515.500,00 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 13 .815.492. 700,00 0,00 985.538.500,00 13.958.611 .000,00 279.426.500,00 29.039.068 .700,00 11 1 06 Sosial 2.714.534.400,00 0,00 204.149.000,00 2.953 .671.000,00 19.750.000,00 5.892.104.400,00 11 2 02 Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan 8.739.854.500,00 0,00 440.410 .000,00 8.167.111.500,00 132.726.500,00 17.480.102.500,00 Anak 11 2 06 Administrasi Kependudukan dan Capil 2.361.103.800,00 0,00 340.979 .500,00 2.837.828.500,00 126.950.000,00 5.666.861.800,00 798.119.107.886,04 409.790.833 .372,59 35.103.640.119,00 427.699.079.656,00 219 .665 .825.714, 00 l.890.378.4867 47,63 BONDOWOSO, 15 Desember 2 ?f BUPATI BON DOWOS ~ AMIN SAID HUSNI j REKAPITULASI BEL.ANJA DAERAH UNT\JK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSJ DAL.AM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 2 111:1 GOLONGAN/RUANG II Golongan IV/e 0 Golongan IV/d 1 Golonqan IV/c 24 Golonqan IV/b 8 Golonqan IV/a 1 JUMLAH GOLONGAN IV 34 Golonqan 111/d 0 Golonqan 111/c 0 Golonqan 111/b 0 Golonqan Ill/a 0 JUMLAH GOLONGAN Ill 0 Golongan 11/d 0 Golonqan 11/c 0 Golongan 11/b 0 Golonoan 11/a 0 JUMLAH GOLONGAN II 0 Golongan 1/d 0 Golonqan 1/c 0 Golonqan 1/b 0 Golonqan I/a 0 JUMLAH GOLONGAN I 0 TOTAL 34 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO Lampiran VI Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2018 ESELON NON ESELON ' JUMLAH TENAGA Ill IV V FUNGSIONAL STAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34 0 58 0 0 0 1481 0 1489 0 0 0 1386 0 1387 0 0 0 2901 0 2935 35 284 0 581 381 1281 2 206 0 603 403 1214 0 41 0 740 410 1191 0 0 0 0 937 937 37 531 0 1924 2131 4623 0 0 0 0 227 227 0 0 0 0 870 870 0 0 0 0 987 987 0 0 0 0 420 420 0 0 0 0 2504 2504 0 0 0 0 91 91 0 0 0 0 244 244 0 0 0 0 44 44 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 389 389 37 531 0 4825 5024 A0451 Bondowoso, 15 Desemb 2017 g_ BUPATI BONDOW SO 1/ // AMIN SAID HUSNI ' 1 1.01 KODE 1 1.01. 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 07 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 1.01 . 1.01.01 . 08 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 1.01 . 1.01.01 . 25 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO Lampiran 'IV PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran Penyediaan Administrasi Perkantoran Pengadaan dan Pemeliharaan 5arana dan Prasarana Aparatur Program Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Forum PAUD Non Formal Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Pembuatan Percontohan Pendidikan Luar Sekolah Pengembangan pendidikan keaksaraan, Kesetaraan dan Ketrampilan Penguatan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Penyelenggaraan Olahraga dalam rangka Hardiknas Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Seleksi Guru Berprastasi Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Workshop Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Workshop Penguatan Manajemen Kepala Sekolah Program Pendidikan Dasar dan Pengembangan Budi Pekerti Luhur PEGAWAI 3 17.635.577.800,00 3.313.054.800,00 3.313.054.800,00 l.654.054.800,00 ---------- ----- l.654.054.800,00 0,00 --------------- 26.165.000, 00 -------------- - 25 .200.000,00 965.000,00 --------------- 23.200.000,00 ----------- ---- 17.400.000,00 5.800.000,00 0,00 --------------- 687.085 .000,00 ---- ---- ---- --- 5.035 .000,00 653 .400 .000, 00 27 .000.000,00 1.650.000,00 ----------- ---- 90.150.000,00 ---------- --- -- 70.800.000,00 5.700.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 6.650.000,00 3.100 .000,00 --------------- 641.850.000,00 --------------- JENIS BELANJA BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6=3+4+5 255.436.157 .266,00 191.454.716.704,00 464.526.451. 770,00 52.372.212 .700,00 35.988.487 .300,00 91.673. 754.800,00 52.372.212.700,00 35.988.487.300,00 91.673. 754.800,00 1.277.400.000,00 1.265.000.000,00 4.196.454.800,00 ---- ----------- --------------- --------------- 1.028.580.000,00 0,00 2.682.634.800,00 248.820 .000,00 1.265.000.000,00 l. 513 .820.000,00 ------ --------- ------- -- ------ --------- ------ 47 .535.000,00 0,00 73.700.000,00 -- ------------- --------------- ----------- ---- 47.000.000,00 0,00 72.200.000,00 535.000,00 0,00 1.500.000,00 --- ------------ ----- -------- -- --------------- 809.000.000,00 350.200.000,00 1.182.400.000,00 - - ------ ------- ------------ --- ----------- -- -- 464.800 .000,00 50 .200 .000,00 532.400.000,00 144.200.000,00 0,00 150.000.000,00 200.000 .000,00 300 .000 .000,00 500.000.000,00 --------------- --------------- --------------- 631.222.500,00 0,00 1.318.307.500,00 --- ------------ --------------- ------------- -- 84.965.000,00 0,00 90.000.000,00 419.907.500,00 0,00 l.073.307.500,00 78.000.000,00 0,00 105.000.000,00 48.350.000,00 0,00 50.000.000,00 --- ------- ----- --------------- --------------- 1.057 .300.000,00 0,00 1.147.450.000,00 -------------- - --------------- --------------- 29 .200 .000,00 0,00 100.000.000,00 541.750.000,00 0,00 547.450.000,00 98.100.000,00 0,00 100.000 .000,00 48.000.000,00 0,00 50.000 .000,00 243 .350 .000,00 0,00 250.000.000,00 96.900 .000,00 0,00 100.000.000,00 --------------- --------------- --------------- 47.465.305 .200,00 32.923.287.300,00 81.030.442.500,00 --------------- --------------- --------------- REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar 0,00 0,00 12.069.620.000,00 12.069.620.000,00 1.01 . 1.01.01 . 25 . 02 Pengadaan Sarana dan prasarana Pendidikan Dasar 0,00 0,00 5.461.380.000,00 5.461.380.000,00 1.01 . 1.01.01 . 25 . 03 Penyelenggaraan akreditasi Pendidikan Dasar 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 25 . 04 Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Dasar 525.600.000,00 1.240.330.600,00 274.084.400,00 2.040.015.000,00 1.01 . 1.01.01 . 25 . 05 Baca Tulis Al Qur'an Melalui Muatan Lokal Disetiap Jenjang Pendidikan 1.500.000,00 148.500.000,00 0,00 150.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 25 . 06 Gerakan Kembali Sekolah 95.100.000,00 45.047 .897 .100,00 15.118.202.900,00 60.261.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 25 . 07 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Pendidikan Dasar 19.650.000,00 988.5n .500,00 0,00 1.008.227.500,00 --------------- --------------- --------------- --------------- 1.01 . 1.01.01 . 26 Program Fasi/itasi Pendldlkan 190.550.000,00 1.084.450.000,00 1.450.000.000,00 2.725.000.000,00 --------------- --------------- --------------- --------------- 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 Pembangunan Gedung Lembaga Pendidikan 0,00 0,00 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 43.250.000,00 856.750.000,00 0,00 900.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 26 . 03 Penyelenggaraan Dewan Pendidikan dan PGRI 7.800.000,00 167.200.000,00 0,00 175.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 Penyusunan Data Base Infrastruktur 139.500.000,00 60.500.000,00 0,00 200.000.000,00 1.02 Kesehatan 9.759.305.000,00 145.085.367.266,00 63.365.810.404,00 218.210.482.670,00 1.02. 1.02.01 DINAS KESEHATAN 3.259.305.000,00 n.745.367.266,oo 26.645.602.404,00 107.650.274.670,00 1.02 . 1.02.01 . 07 Program Pe/ayanan Admlnlstrasl dan Sarana Prasarana Perkantoran 2.070.600.000,00 1.864.580.000,00 21.000.000,00 3.956.180.000,00 --------------- --------------- --------------- --------------- 1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 Penyediaan Administrasi Perkantoran 2.070.600.000,00 1.489.900.000,00 0,00 3.560.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 374.680.000,00 21.000.000,00 395.680.000,00 --------------- --------------- --------------- --------------- 1.02 . 1.02.01 . 08 Program Perencanaan dan Pelaparan 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.000.000,00 --------------- --------------- --------------- --------------- 1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 2.500.000,00 1.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 --------------- --------------- --------------- --------------- 1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 30.300.000,00 4.253.752.000,00 0,00 4.284.052.000,00 --------------- --------------- --------------- --------------- 1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 Pengadaaan dan Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan 18.300.000,00 3.9n.752.ooo,oo 0,00 3.996.052.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 12.000.000,00 276.000.000,00 0,00 288.000.000,00 --------------- --------------- --------------- ---------------- 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 444.975.000,00 21.426.336.000,00 24.000.000,00 21.895.311.000,00 --------------- --------------- --------------- --------------- 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia 21.700.000,00 284.475.000,00 0,00 306.175.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Kekurangan Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 Pemanfaatan BOK Puskesmas dan Kabupaten 337.700.000,00 16.131.271.000,00 0,00 16.468.971.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 Pemanfaatan Dana Jampersal 80.400.000,00 3.346.460.000,00 0,00 3.426.860.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 0,00 501.990.000,00 24.000.000,00 525.990.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 5.175.000,00 962.140.000,00 0,00 967.315.000,00 --------------- --------------- --------------- --------------- 1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, penlngkatan dan perbalkan sarana dan prasarana 0,00 187.843.000,00 19.789.197.000,00 19.9n.o4o.ooo,oo puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya --------------- --------------- --------------- --------------- 1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya 0,00 22.843.000,00 18.704.197.000,00 18.727.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena 0,00 165.000.000,00 1.085.000.000,00 1.250.000.000,00 Penyakit Akibat Dampak Konsumsi rokok dan penyakit lainnya --------------- --------------- --------------- --------------- 1.02 . 1.02.01 . 37 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manus/a Kesehatan 3.000.000,00 848.412.000,00 0,00 851.412.000,00 --------------- --------------- --------------- --------------- REKAPITULASI BELANJA MENURlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2 GOLONGAN/RUANG ' - I Golongan IV/e 0 Golongan IV/d 0 Golongan IV/c 0 Golongan IV/b 0 Golonaan IV/a 0 JUMLAH GOLONGAN IV 0 Golonqan 111/d 0 Golonqan 111/c 0 Golonqan 111/b 0 Golonaan Ill/a 0 JUMLAH GOLONGAN Ill 0 Golonqan 11/d 0 Golongan 11/c 0 Golonqan 11/b 0 Golonaan 11/a 0 JUMLAH GOLONGAN II 0 Golongan 1/d 0 Golongan 1/c 0 Golongan 1/b 0 Golonqan I/a 0 JUMLAH GOLONGAN I 0 TOTAL 0 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO Lampiran VI Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2018 ESELON NON ESELON ,, JUMLAH II Ill IV TENAGA STAF FUNGSIONAL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 21 0 0 30 1 52 7 60 6 1199 42 1314 1 82 41 940 26 1090 30 142 47 2171 69 2459 0 24 273 476 39 812 0 1 187 505 68 761 0 0 61 687 209 957 0 0 8 899 297 1204 0 25 529 2567 613 3734 0 0 0 97 179 276 0 0 0 256 915 1171 0 0 0 154 365 519 0 0 0 24 441 465 0 0 0 531 1900 2431 0 0 0 2 47 49 0 0 0 0 200 200 0 0 0 1 28 29 0 0 0 3 7 10 / 0 0 0 6 282 28.8' 30 167 576 5275 2864 9Cl12 Bondowoso, 15 Desemb 2017 BUPATI BONDOW SO AMIN SAID HUSNI / No. Uraian Rincian Piutang -1 2 1 Piutang Pajak - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Pajak Restoran - Pajak Hiburan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan - Perkotaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan - Bangunan (BPHTB) 2 Piutang Retribusi - Sewa Tanah Trotoar - Sewa Kios Terminal - Sewa Kios Pasar - Sewa Toko Pasar Retribusi Pengendalian Menara - Telekomunikasi - lzin Mendirikan Bangunan (1MB) Surat ljin Tempat Usaha (SITU) dan ljin - Gangguan (HO) Lampiran VII Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Tahun Pengakuan Jumlah Piutang Perkiraan Sampai Dengan Penambahan Tahun Piutang Tahun 2016 2017 3 4 5 1998 s.d 2016 4.157 .671.068,20 21.290.150.000,00 2012 s.d 2016 227.716.663,00 535.650.000,00 1998 s.d 2010 1.101.408.541,20 9.580.000.000,00 2014,2015,2016 2.701.080,00 12.000.000,00 2013 s.d 2016 1.105.000,00 731.500.000,00 2013,2014 509.000,00 31.000.000,00 2014 2.785.926.435,00 8.500.000.000,00 2014 38.304.349,00 1.900.000.000,00 2000 s.d 2016 1.126. 711.512, 70 690.517.320,00 2010 1.688.400,00 0,00 2000,2006,2011,2016 5.282.200,00 0,00 2006 s.d 2016 218.216.000,00 364.097 .000,00 2010 s.d 2016 112.913.375,00 0,00 2014,2015 118.939.311,00 186.000.000,00 2010,2016 669.563.026, 70 81.012.620,00 2016 109.200,00 59.407.700,00 Perkiraan Perkiraan Saldo Akhir Pengurangan Tahun 2017 Tahun 2017 6 7 = 4+5-6 16.787.547.897,00 8.660.273.171,20 472.738.180,00 290.628.483,00 5.637.460.193,00 5.043.948.348,20 9.050.873,00 5.650.207,00 598.823 .002,00 133. 781.998,00 18.628.000,00 12.881.000,00 8.749.464.366,00 2.536.462.069,00 1.301.383 .283 ,00 636.921.066,00 206.581.215,00 1.610.647.617,70 0,00 1.688.400,00 0,00 5.282.200,00 170.358.225,00 411.954. 775,00 0,00 112.913.375,00 0,00 304.939.311,00 0,00 750.575.646, 70 36.222.990,00 23.293.910,00 Tahun Pengakuan Jumlah Piutang Perkiraan Perkiraan Perkiraan Saldo Akhir No. Uraian Rincian Piutang Sampai Dengan Penambahan Tahun Pengurangan Tahun Piutang Tahun 2017 Tahun 2016 2017 2017 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 3 Piutang Lain-Lain PAD 2016 126.385,00 0,00 0,00 126.385,00 Piutang Kompensasi Kelebihan 2016 126.385,00 0,00 0,00 126.385,00- Pembayaran Pajak 4 Piutang Dana Bagi Hasil 2016 19.215.738.979,00 67 .309. 702.468,00 37 .525.322.486,00 49.000.118.961,00 - Pajak Kendaraan Bermotor {PKB) 2016 4.093.783.072,00 17 .951.825.900,00 9.302.154.981,00 12.743.453.991,00 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2016 6.462.152.322,00- 1.761.258.311,00 9.451.444.594,00 4.750.550.583,00 (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2016 4. 724.063.952,00 19.669.206.260,00 9.330.043.370,00 15.063.226.842,00- {PBBKB) - Pajak Air Permukaan {P-AP) 2016 72.004.673 ,00 244. 786.184,00 128.987 .079 ,00 187 .803. 778,00 - Pajak Rokok 2016 8.564.628.971,00 19.992.439.530,00 14.013.586.473,00 14.543.482.028,00 - Sumbangan Pihak Ketiga {SP Ill) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Beban Dibayar Dimuka 2016 4.300.083,33 0,00 0,00 4.300.083,33 6 Piutang Lain-Lain 2000 s.d 2016 10. 780.653.623,96 20.000.000,00 0,00 10. 786.983. 783,96 - Klaim Jamkesda 2016 80.565.924,00 0,00 0,00 80.565.924,00 - Klaim BPJS 2014,2016 9.863.437 .930,00 0,00 0,00 9.863.437.930,00 - Klaim Pelayanan Kesehatan Kepada Pihak 2015,2016 498.159. 708,00 0,00 0,00 498.159.708,00 Ill Lainnya - Bagi Hasil Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00 - Piutang Sewa Prodi D-111 Keperawatan 2016 48.750.000,00 0,00 0,00 48.750.000,00 Unibo - Piutang Bantuan Keuangan Parpol 2014 96.640.604,00 0,00 0,00 96.640.604,00 - Piutang Hasil Penjualan Barang Milik 2013 s.d 2016 156.700.000,00 0,00 0,00 156. 700.000,00 Daerah - Piutang Denda Keterlambatan Proyek 2011 33.990.040,00 0,00 13.669.840,00 20.320.200,00 - Kredit Sepeda Motor Pegawai Nopember 2003 2.409.417,96 20.000.000,00 0,00 22.409.417,96 7 Piutang Yang Timbul Dari 2000 s.d 2008 9. 726.063.888,86 0,00 0,00 9. 726.063.888,86- Perjanjian/Perikatan - Kredit Sapi Kereman 2000 s.d 2003 1.284.462.657,00 0,00 0,00 1.284.462.657,00 - L~ VII Tahun Pengakuan Jumlah Piutang Perkiraan Perkiraan Perkiraan Saldo Akhir No. Uraian Rincian Piutang Sampai Dengan Penambahan Tahun Pengurangan Tahun Piutang Tahun 2017 Tahun 2016 2017 2017 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 - Kredit Usaha Kecil Menengah (Feeder 2002 s.d 2007 2.365 .814.118,92 0,00 0,00 2.365 .814.118,92 Point) - Kredit Pembelian Gabah Petani 2002 s.d 2007 1.389.129.336,94 0,00 0,00 1.389.129.336,94 - Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Februari 2003 s.d 4.668.548.526,00 Menengah Agustus 2008 4.668.548.526,00 0,00 0,00 - Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan Maret 2005 18.109.250,00 0,00 0,00 18.109.250,00 - Kredit Bantuan TKI Juli 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah 45.011.265.541,05 89.310.369. 788,00 54.519.451.598,00 79. 788.513.891,05 Bondowoso, 15 Desember 2 7 ~BUPATI BONDOWO 0 7 i AMIN SAID HUSNI Dasar Bentuk hukum Tahun Nama Sadan penyertaan Jumlah penyertaan No. Penyertaan / Lembaga / penyertaan modal modal (investasi) modal Modal Pihak Ketiga (investasi) (investasi) daerah daerah daerah 1 2 3 4 5 6 Penyertaan 1 2011 PDAM Perda No. 3 Modal 15.000.000.000,00 Tahun 2015 Pemerintah Dae rah 2 2011 BANK JATIM Pe rda No . 10 Saham 25.000.000.000,00 Tahun 2011 PT. Penyertaan 3 2017 BONDOWOSO Perda No. 1 Modal 11.847.397.900,00 Tahun 2017 Pemerintah GEMILANG Daerah Jumlah Sl.847.397.900,00 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Jumlah modal yang Jumlah modal yang telah disertakan sampai Penyertaan modal telah disertakan sampai tahun ini tahun anggaran lalu dengan tahun ini 7 8 9 - 7+8 7.845 .000.000,00 0,00 7.845.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 12.345.000.000,00 3.000.000.000,00 15.345.000.000,00 Sisa modal yang belum disertakan 10 - 6-9 7.155.000.000,00 20.500.000.000,00 8.847.397.900,00 36.502.397.900,00 Lampiran VIII Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentanq Anqqaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anqqaran 2018 Jumlah modal (investasi) Jumlah Sisa Modal Hasil penyertaan modal (investasi) yang akan (investasi) yang diterima disertakan sampai daerah tahun ini kembali tahun dengan tahun ini ini 11 12 13 = 9-12 0,00 0,00 7.845 .000.000,00 3.805.729.059,48 0,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 3.00070,00 3.805.729.059,48 - 1s.Jj'-ooo.o~o Boodowos~~ /kBUPATI BONDOW 0 l AMIN SAID HUSNI No. 1 1 2 3 4 Lampiran IX Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Jenis aset tetap daerah Saldo pada akhir tahun Perkiraan penambahan Perkiraan pengurangan Perkiraan saldo pada akhir 2016 tahun 2017 tahun 2017 tahun 2017 2 3 4 5 6 = 3+4-5 Tanah 314.023.433.144,00 6.016.200.000,00 0,00 320.039.633.144,00 Tanah 314.023.433.144,00 6.016.200.000,00 0,00 320.039.633.144,00 Peralatan dan Mesin 426.228.273.799,25 48.609.792.329,00 12.339.883.460,00 462.498.182.668,25 Alat-alat Berat 10.902.396.220,00 890.500.000,00 2.000.000,00 11.790.896.220,00 Alat-alat Angkutan 88.426.930.330,00 7.915.773.500,00 19.969.400,00 96.322.734.430,00 Alat Bengkel 5.012.188.327,00 42.141.000,00 0,00 5.054.329.327,00 Alat Pertanian dan Peternakan 5.442.073.856,00 0,00 5.442.073.856,00 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 131.611.913.286,26 6.364.495.600,00 1.512.325.846,00 136.464.083.040,26 Alat Studio dan Alat Komunikasi 14.855.149.034,00 2.611.031.800,00 670.711.731,00 16. 795.469.103,00 Alat Ukur 1.969.806.956,00 10.334.000,00 0,00 1.980.140.956,00 Alat-alat Kedokteran 107.171.601.171,73 26.515.001.606,00 10.125.176.483,00 123.561.426.294,73 Alat Laboratorium 59.492.418.330,26 4.113.676.500,00 0,00 63.606.094.830,26 Alat ~eamanan 1.343.796.288,00 146.838.323,00 9.700.000,00 1.480.934.611,00 Gedung dan Bangunan 772.686.370.016,21 96.097.940.349,00 5.743.689.500,00 863.040.620.865,21 Bangunan Gedung 764.522.154.282,21 96.097.940.349,00 5.743.689.500,00 854.876.405.131,21 Bangunan Monumen 8.164.215.734,00 0,00 0,00 8.164.215.734,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.578.618.423.131,14 226.918.374.535,00 22.495.045.175,00 1.783.041.752.491,14 Jalan dan Jembatan 692.588.322.151,64 116.243.562.190,00 3.449.659.425,00 805.382.224.916,64 Bangunan Air (Irigasi) 833.310.301.915,50 107 .345.349.525,00 19.017.577.250,00 921.638.074.190,50 No. Jenis aset tetap daerah Saldo pada akhir tahun Perkiraan penambahan Perkiraan pengurangan Perkiraan saldo pada akhir 2016 tahun 2017 tahun 2017 tahun 2017 Instalasi 10.490.630.480,00 407.400.000,00 2.140.000,00 10.895.890.480,00 Jaringan 42.229.168.584,00 2.922.062.820,00 25.668.500,00 45.125.562. 904,00 5 Aset Tetap Lainnya 21.711.779.951,46 274.380.000,00 38.520.000,00 21.947.639.951,46 Buku dan Perpustakaan 19.352.368.056,46 250.230.000,00 14.670.000,00 19.587.928.056,46 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 1.620.533.064,00 24.150.000,00 23.850.000,00 1.620.833.064,00 Hewan/Ternak dan Tumbuhan 738.878.831,00 0,00 0,00 738.878.831,00 / Jumlah 3.113.268.280.042,06 377.916.687.213,00 40.617 .138.135,00 3.450.567)t29.120,06 Bondowoso, 15 Desembe ~ BUPATI BONDOW 0 l AMIN SAID HUSNI ~ ~ No. 1 1 2 3 · PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO Lampiran X Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2018 Saldo Pada Akhir Perkiraan Perkiraan Perkiraan Saldo Pada Jenis Aset Lainnya Tahun 2016 Penambahan Pengurangan Tahun Akhir Tahun 2017 Tahun 2017 2017 2 3 4 5 6 = 3+4-5 Taaihan Janaka Paniana 2.567.498.209.00 o.oo o.oo 2.567 .498.209.00 Taaihan Tuntutan Ganti Ruai ITGR) Daerah 2.567.498.209 00 0,00 0.00 2.567.498.209,00 Kemitraan denaan Dihak ketiaa 151.408.140.00 0.00 o.oo 151.408.140,00 Aset tak berwuiud 3.875.268.300.00 0.00 o.oo 3.875.268.300.00 Dinas Pendidikan 542.590.000.00 o.oo o.oo 542.590.000.00 Software e-content Media Pendidikan 458.640.000 00 000 0,00 458.640.000 00 Software Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga 83.950.000,00 0,00 0,00 83.950.000,00 Keoendidikan Dinas Kesehatan 107.500.000.00 o.oo o.oo 101.500.ooo.oo Aplikasi Persediaan Obat Berbasis Web 99.500.000,00 0,00 0,00 99.500.000,00 Aplikasi Persediaan Barang 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Software Antrian Pasien 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Dinas Pengairan 185.658.000,00 0,00 0,00 185.658.000,00 Aplikasi Pemetaan Aset Irigasi Kabupaten Bondowoso 185.658.000,00 0,00 0,00 185.658.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 21.092.500,00 0,00 o,oo 21.092.500,00 Software SIMPEDAL 21.092.500,00 0,00 0,00 21.092.500,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 298.750.000,00 o,oo 0,00 298.750.000,00 Software Uodate SIAK-AFIS 36.000.000.00 000 0,00 36.000.000,00 Software SIAK Desa/Kelurahan 199.300.000.00 000 0,00 199.300.000 00 Software Sistem Aolikasi Arsio Elektronik 55.950.000.00 0 00 0,00 55.950.000 00 Website 7.500.000.00 0 00 0,00 7.500.000 00 Baaian Hukum 14.080.000.00 o.oo o.oo 14.080.000.00 Software 14.080.000,00 0,00 0 00 14.080.000,00 Baaian Pemerintahan 44.719.000.00 o.oo o.oo 44.719.000.00 Website Laooran Penvelenaoaraan Pemerintahan Daerah 44.719.000,00 0,00 000 44.719.000,00 Dinas PendaDatan dan Penaelolaan Keuanaan 1.088.651.000.00 o.oo 0.00 1.088.651.000.00 Saldo Pada Akhir Perkiraan Perkiraan Perkiraan Saldo Pada No. Jenis Aset Lainnya Tahun 2016 Penambahan Pengurangan Tahun Akhir Tahun 2017 Tahun 2017 2017 Software Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah (Simpada) 98.000.000,00 0,00 0,00 98.000.000,00 Software Windows Server 10.650.000 00 0.00 o.oo 10.650.000.00 Software PBB 297.865.000 00 0.00 o.oo 297.865.000,00 Customisasi Software Simoada 49.700.000 00 o.oo o.oo 49.700.000,00 Software Sismioo 49.636.000 00 o.oo 0,00 49.636.000,00 Software Simd@k 40.500.000,00 0,00 0,00 40.500.000 00 Aolikasi Penvetoran PBB P2 190.300.000,00 0,00 0.00 190.300.000 00 Software Bimbinaan Teknis Penaelolaan Keuanaan Desa 104.500.000,00 0 00 0.00 104.500.000 00 Software lntensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber 98.450.000,00 0,00 0,00 98.450.000,00 Pendaoatan Daerah PBB dan BPHTB (Mobile Sismoo) Aolikasi Reaistrasi PBB dan BPHTB 149.050.000,00 0,00 0,00 149.050.000,00 InslHl!ktorat 39.622.000,00 0,00 o.oo 39.622.000.00 Software SIMPEG 39.622.000,00 0,00 0.00 39.622.000.00 Badan Keneaawaian Daerah 575.697 .300.00 o.oo 0,00 575.697.300,00 Software SIMPEG 70.609.500.00 0 00 0,00 70.609.500,00 Website 3.900.000.00 0,00 0,00 3.900.000,00 Software Mesin Absensi 59.199.800.00 0,00 0.00 59.199.800.00 Software Simoea Webbase 84. 737.500,00 0.00 0.00 84.737.500,00 Software Kenaikan Panakat 43.662.500.00 0,00 0,00 43.662.500,00 Software SMS Gateway 38.500.000.00 0,00 0,00 38.500.000.00 Software E-Dokumen 41.800.000,00 0,00 000 41.800.000.00 Software E-Absensi Berbasis Web 110.880.000,00 0.00 000 110.880.000,00 Software Aolikasi E-Absensi Berbasis Android 38.280.000 00 0,00 0,00 38.280.000,00 Sistem Aolikasi Absensi 84.128.000.00 0,00 0,00 84.128.000.00 Kantor Pelavanan Periiinan Ternadu 301.883.500,00 0,00 0,00 301.883.500,00 Software Aolikasi Sistem Informasi Periiinan 103.955.000,00 0.00 0 00 103.955.000.00 Sofware 197.928.500 00 0.00 0 00 197.928.500,00 Kantor Peroustakaan dan Arsin 201.746.000,00 0,00 0,00 201.746.000,00 Software Kearsioan 49.143.000 00 0,00 0,00 49.143.000,00 Website Sistem Peroustakaan Online Berbasis E-Book 152.603.000 00 0,00 0,00 152.603.000.00 Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraaa & Perhubunaan 49.500.000,00 0,00 o.oo 49.500.000.00 Website Pariwisata 49.500.000,00 0.00 0.00 49.500.000,00 Dinas Konarasi, Perindustrian dan Perdaaanaan 403.779.000.00 o.oo 0,00 403.779.000,00 Software dan Uodatina Sistem Manaiemen UMKM 183.000.000 00 0.00 0,00 183.000.000,00 Software Database Kooerasi 50.229.000.00 0,00 0,00 50.229.000,00 Sistem Informasi Manaiemen UMKM 170.550.000.00 0,00 0,00 170.550.000.00 4 Amortisasi Aset Tak Berwuiud (1.804.284.740,00) 0,00 o.oo (1.804.284.740.00) 5 Aset lain-lain 39.069.982.361.92 o.oo 0,00 39.069.982.361,92 Saldo Pada Akhir Perkiraan Perkiraan Perkiraan Saldo Pada No. Jenis Aset Lainnya Tahun 2016 Penambahan Pengurangan Tahun Akhir Tahun 2017 Tahun 2017 2017 Aset vana dihentikan oenaaunaannva 20.467.079.360,00 0,00 0.00 20.467 .079.360,00 Tanah 133.551.840 00 0,00 0,00 133.551.840,00 Alat-alat Anqkutan 132.333.000 00 0 00 0,00 132.333.000 00 Alat Benqkel 0 00 0 00 0,00 0 00 Alat Pertanian dan Peternakan 0 00 0 00 0,00 0 00 Alat-alat Kantor dan Rumah Tanqqa 9.088.189.377 00 0 00 0,00 9.088.189.377 00 Alat Studio dan Alat Komunikasi 415.447.404 00 0,00 0,00 415.447.404 00 Alat-alat Kedokteran 1.997.778.779,00 0,00 0 00 1. 997. 778. 779 ,00 Alat Laboratorium 2.271.839.040,00 0,00 0 00 2.271.839.040,00 Banqunan Gedunq 117.073.000,00 0,00 0 00 117 .073.000,00 Jalan dan Jembatan 1.621.350.508 00 0 00 0 00 1.621.350.508 00 Bangunan Air (Iriqasi) 3.807.087.112 00 0 00 0,00 3.807.087.112,00 Software 882.429.300 00 0 00 0,00 882.429.300,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan (1.468.826.198,08) 0,00 0,00 (1.468.826.198,08) Penaaunaannva Akumulasi Penvusutan Aset Tetao (1.468.826.198 08' 0 00 0 00 (1.468.826.198 08) Aset vang akan diserahkan keoada oihak ketiaa 20.071.729.200,00 0,00 0,00 20.071.729.200,00 Dinas Bina Maraa 20.071.729.200,00 0,00 0,00 20.071.729.200,00 Realisasi belanja modal jalan tahun anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang diusulkan untuk dihapus karena 13.907.419.500,00 0,00 0,00 13.907.419.500,00 jalan tersebut merupakan jalan desa dan jalan lingkungan. Realisasi belanja modal Bangunan Air (Irigasi) tahun anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang status tanahnya adalah tanah milik masyarakat dan pengelolaannya telah 5.965.813.700,00 0,00 0,00 5.965.813.700,00 diserahkan kepada Himpunan Pengguna Air Minum (HIPAM) setempat. Realisasi Kegiatan rehabilitasi makam Raden Bagus Asra Kertonegoro (Kironggo) sebagai hibah untuk pemeliharaan 198.496.000,00 0,00 0,00 198.496.000,00 bangunan bersejarah. / JUMLAH 43.859.872.270,92 0,00 o,oo 43.859.872.270,92 Bondowoso, 15 Desemb 2017 BUPATI B NDO so #, AMIN SAID HUSNI ' i , '. No. Kode Kegiatan Judul kegiatan 1 2 3 Jumlah PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO Lampiran XI Peratu ran Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2018 Jumlah Tahun Awai Penganggaran Jumlah Realisasi Jumlah Realisasi Jumlah sisa anggaran yang (Rp) sarnpai dengan Jurnlah Anggaran TAHUN 2017 sarnpai dengan dianggarkan dalan tahun ini (Rp) TA 2018 akhir TA 2016 akhir TA 2017 (Rp) (Rp) APBD INDUK TA PERUBAHAN APBDINDUK PERUBAHAN INDUK PERUBAHAN 2016 APBD TA 2016 TA 2017 APBD TA 2017 4 5 6 7 8 9 10 11 :NllH' =t- / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 Bondowoso, 15 Desemb 2017Z BUPATI BONDO 50 ~ l AMIN SAID HUSNI .$. No. Kode 1 2 Lampiran XI Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2018 Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan Jumlah Anggaran TAHUN 2017 Jumlah Realisasi dalam tahun ini (Rp) Judul kegiatan s.d akhir TA 2017 TA 2018 APBDTA 2017 PERUBAHAN APBD TA 2017 APBD PERUBAHAN APBD 3 4 5 6 7 8 ·~-=1H8f='l I =. nu - , l I ~(!!-~ Jumlah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bondowoso, 15 Desember 20 BUPATI BONDOWO ,... , AMIN SAID HUSNI 1 Y/1 Tujuan Dasar hukum No pembentukan dana pembentukan cadangan dana cadangan 1 2 3 1 Dana Pilkada 2018 Perda No. 2 Tahun 2016 Jumlah PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 Jumlah dana cadangan yang Saldo Awai (Rp) Transfer dari kas direncanakan daerah (Rp) (Rp) 4 5 6 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Lampiran XII Peraturan Daerah Nomor 18 Tahu n 2017 Tentang Angga ran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Transfer ke kas Sisa dana yang Saldo akhir (Rp) belum dicadangkan daerah (Rp) (Rp) 7 8 9 20.000.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00 , Bondowoso, 15 Desemb 2017~ BUPATI BONDO so i AMIN SAID HUSNI r Sumber Dasar Tanggal / Tahun Hukum Perjanjian No pinjaman daerah Pinjaman / Pinjaman / Obligasi Obligasi 1 2 3 4 Jumlah PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DAFTAR PINJAMAN DAERAH Jumlah Pinjaman / Jangka Persentase Tujuan Nilai Nominal waktu bunga penggunaan Obligasi pinjaman Pinjaman % pinjaman (Rp) (tahun) 5 6 7 8 1~11 .._J ~ I rt Jn I .---, J C- -~ J '- L_, ......, I.!!!!) =~ Lampiran XIII Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Jumlah pembayaran Jumlah sisa tahun ini (Rp) pembayaran (Rp) Pokok Pokok Pinjaman Sunga Pinjaman Sunga Daerah Daerah 9 10 11 12 / Bondowoso, 15 Desember 1~ BUPATI BONDOW O ,I' ...,. \ ' ~ I, AMIN SAID HUSNI i