Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati. KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 432.558.905.000 432.821.047.000 262.142.000 0 % 4.1.01 Pajak Daerah 124.170.200.000 133.030.000.000 8.859.800.000 7 % 4.1.02 Retribusi Daerah 36.044.435.000 36.368.440.000 324.005.000 1 % 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.500.000.000 19.123.337.000 2.623.337.000 16 % 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 255.844.270.000 244.299.270.000 (11.545.000.000) 5 % 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.370.792.725.000 2.398.168.868.000 27.376.143.000 1 % 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.213.301.302.000 2.210.147.812.000 (3.153.490.000) 0 % 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 157.491.423.000 188.021.056.000 30.529.633.000 19 % 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2.176.583.000 2.176.583.000 0 0 % 4.3.01 Pendapatan Hibah 2.176.583.000 2.176.583.000 0 0 % 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 % Jumlah Pendapatan 2.805.528.213.000 2.833.166.498.000 27.638.285.000 1 % 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1.975.886.855.100 2.123.448.355.900 147.561.500.800 7 % 5.1.01 Belanja Pegawai 1.183.761.878.000 1.226.237.239.050 42.475.361.050 4 % 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 670.370.164.100 752.350.536.850 81.980.372.750 12 % 5.1.04 Belanja Subsidi 600.000.000 730.000.000 130.000.000 22 % 5.1.05 Belanja Hibah 110.349.596.000 132.241.048.000 21.891.452.000 20 % 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 10.805.217.000 11.889.532.000 1.084.315.000 10 % 5.2 BELANJA MODAL 260.238.657.900 279.837.765.100 19.599.107.200 8 % 5.2.01 Belanja Modal Tanah 994.820.000 1.594.820.000 600.000.000 60 % 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.981.020.963 69.038.220.763 (1.942.800.200) 3 % 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.251.647.937 71.798.645.337 1.546.997.400 2 % 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 109.747.236.000 125.922.160.000 16.174.924.000 15 % 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.188.933.000 11.483.919.000 3.294.986.000 40 % 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 75.000.000 0 (75.000.000) 100 % 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000 1.362.728.000 (637.272.000) 32 % 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 1.362.728.000 (637.272.000) 32 % 5.4 BELANJA TRANSFER 662.164.171.000 665.464.171.000 3.300.000.000 0 % 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 13.792.758.000 13.792.758.000 0 0 % 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 648.371.413.000 651.671.413.000 3.300.000.000 1 % Jumlah Belanja 2.900.289.684.000 3.070.113.020.000 169.823.336.000 6 % 1 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % Total Surplus/(Defisit) (94.761.471.000) (236.946.522.000) (142.185.051.000) -150 % 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 141.092.471.000 283.277.522.000 142.185.051.000 101 % 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 138.992.471.000 258.826.262.000 119.833.791.000 86 % 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 0 22.351.260.000 22.351.260.000 100 % 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000 2.100.000.000 0 0 % Jumlah Penerimaan Pembiayaan 141.092.471.000 283.277.522.000 142.185.051.000 101 % 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 46.331.000.000 46.331.000.000 0 0 % 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 20.000.000.000 20.000.000.000 0 0 % 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 24.231.000.000 24.231.000.000 0 0 % 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000 2.100.000.000 0 0 % 6.2.05 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 % Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 46.331.000.000 46.331.000.000 0 0 % Pembiayaan Netto 94.761.471.000 236.946.522.000 142.185.051.000 150 % 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 0 % 2 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 247.095.000.000 1.521.649.527.200 231.129.847.800 0 0 1.752.779.375.000 240.055.011.000 1.569.254.459.269 218.638.329.000 0 0 1.787.892.788.269 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 100.000.000 954.913.669.200 76.501.357.800 0 0 1.031.415.027.000 120.000.000 941.985.526.727 52.108.788.000 0 0 994.094.314.727 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 100.000.000 954.913.669.200 76.501.357.800 0 0 1.031.415.027.000 120.000.000 941.985.526.727 52.108.788.000 0 0 994.094.314.727 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 240.187.122.000 458.095.149.000 56.445.030.000 0 0 514.540.179.000 233.679.122.000 510.984.409.272 51.569.783.000 0 0 562.554.192.272 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 74.755.839.000 277.449.210.000 52.789.495.000 0 0 330.238.705.000 72.347.839.000 302.544.343.272 37.958.380.000 0 0 340.502.723.272 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 RSUD dr. SOEDIRMAN 132.431.283.000 139.697.181.000 1.909.094.000 0 0 141.606.275.000 119.331.283.000 147.068.235.000 2.588.178.000 0 0 149.656.413.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 RSUD PREMBUN 33.000.000.000 40.948.758.000 1.746.441.000 0 0 42.695.199.000 42.000.000.000 61.371.831.000 11.023.225.000 0 0 72.395.056.000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.750.000.000 61.708.703.000 94.953.518.000 0 0 156.662.221.000 2.337.134.000 67.276.915.288 111.656.250.000 0 0 178.933.165.288 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.750.000.000 61.708.703.000 94.953.518.000 0 0 156.662.221.000 2.337.134.000 67.276.915.288 111.656.250.000 0 0 178.933.165.288 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.057.878.000 13.261.570.000 1.372.027.000 0 0 14.633.597.000 3.918.755.000 13.390.386.000 1.372.027.000 0 0 14.762.413.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 3.057.878.000 13.261.570.000 1.372.027.000 0 0 14.633.597.000 3.918.755.000 13.390.386.000 1.372.027.000 0 0 14.762.413.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 0 24.733.654.000 1.842.858.000 0 0 26.576.512.000 0 25.242.258.982 1.842.858.000 0 0 27.085.116.982 3 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NPMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 15.907.357.000 1.416.186.000 0 0 17.323.543.000 0 16.330.747.698 1.416.186.000 0 0 17.746.933.698 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 8.826.297.000 426.672.000 0 0 9.252.969.000 0 8.911.511.284 426.672.000 0 0 9.338.183.284 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 8.936.782.000 15.057.000 0 0 8.951.839.000 0 10.374.963.000 88.623.000 0 0 10.463.586.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 8.936.782.000 15.057.000 0 0 8.951.839.000 0 10.374.963.000 88.623.000 0 0 10.463.586.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 28.176.096.000 150.962.942.000 16.134.103.000 0 0 167.097.045.000 28.851.990.000 157.146.691.017 43.280.076.000 0 0 200.426.767.017 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 6.901.052.000 22.000.000 0 0 6.923.052.000 0 7.059.186.000 22.000.000 0 0 7.081.186.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 0 6.901.052.000 22.000.000 0 0 6.923.052.000 0 7.059.186.000 22.000.000 0 0 7.081.186.000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 990.035.000 0 0 0 990.035.000 0 1.202.084.000 0 0 0 1.202.084.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 990.035.000 0 0 0 990.035.000 0 1.202.084.000 0 0 0 1.202.084.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 800.000.000 20.739.806.000 165.778.000 0 0 20.905.584.000 815.000.000 20.458.856.000 211.202.000 0 0 20.670.058.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 800.000.000 20.739.806.000 165.778.000 0 0 20.905.584.000 815.000.000 20.458.856.000 211.202.000 0 0 20.670.058.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 37.632.000 0 0 0 37.632.000 0 37.632.000 0 0 0 37.632.000 4 KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 37.632.000 0 0 0 37.632.000 0 37.632.000 0 0 0 37.632.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.658.000.000 25.630.597.000 809.630.000 0 0 26.440.227.000 3.458.799.400 25.779.389.000 964.312.000 0 0 26.743.701.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.658.000.000 25.630.597.000 809.630.000 0 0 26.440.227.000 3.458.799.400 25.779.389.000 964.312.000 0 0 26.743.701.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 6.558.180.000 932.445.000 0 0 7.490.625.000 0 6.532.973.682 968.778.000 0 0 7.501.751.682 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 6.558.180.000 932.445.000 0 0 7.490.625.000 0 6.532.973.682 968.778.000 0 0 7.501.751.682 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 8.412.293.000 19.195.000 0 0 8.431.488.000 0 9.084.877.000 1.320.000 0 0 9.086.197.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 8.412.293.000 19.195.000 0 0 8.431.488.000 0 9.084.877.000 1.320.000 0 0 9.086.197.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 16.835.648.000 1.501.350.000 0 0 18.336.998.000 0 16.690.362.000 1.998.329.000 0 0 18.688.691.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 16.835.648.000 1.501.350.000 0 0 18.336.998.000 0 16.690.362.000 1.998.329.000 0 0 18.688.691.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0 18.651.256.000 11.778.259.000 0 0 30.429.515.000 0 21.161.024.000 17.862.679.000 0 0 39.023.703.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 DINAS PERUMAHAN, 0 18.651.256.000 11.778.259.000 0 0 30.429.515.000 0 21.161.024.000 17.862.679.000 0 0 39.023.703.000 5 KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 225.000.000 11.040.382.000 731.018.000 0 0 11.771.400.000 234.347.000 12.708.923.000 971.132.000 0 0 13.680.055.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 225.000.000 11.040.382.000 731.018.000 0 0 11.771.400.000 234.347.000 12.708.923.000 971.132.000 0 0 13.680.055.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 12.000.000.000 4.109.163.000 0 0 0 4.109.163.000 12.850.747.600 4.536.978.000 100.606.000 0 0 4.637.584.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 12.000.000.000 4.109.163.000 0 0 0 4.109.163.000 12.850.747.600 4.536.978.000 100.606.000 0 0 4.637.584.000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1.493.096.000 4.982.934.000 17.178.000 0 0 5.000.112.000 1.493.096.000 4.950.522.000 17.178.000 0 0 4.967.700.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.493.096.000 4.982.934.000 17.178.000 0 0 5.000.112.000 1.493.096.000 4.950.522.000 17.178.000 0 0 4.967.700.000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 18.168.460.000 0 0 0 18.168.460.000 0 18.390.771.000 5.290.000 0 0 18.396.061.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 18.168.460.000 0 0 0 18.168.460.000 0 18.390.771.000 5.290.000 0 0 18.396.061.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 83.500.000 0 0 0 83.500.000 0 83.500.000 0 0 0 83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 83.500.000 0 0 0 83.500.000 0 83.500.000 0 0 0 83.500.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 174.000.000 0 0 0 174.000.000 0 174.000.000 0 0 0 174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 174.000.000 0 0 0 174.000.000 0 174.000.000 0 0 0 174.000.000 6 KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 10.000.000.000 4.181.258.000 0 0 0 4.181.258.000 10.000.000.000 4.309.012.000 20.000.000.000 0 0 24.309.012.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 10.000.000.000 4.181.258.000 0 0 0 4.181.258.000 10.000.000.000 4.309.012.000 20.000.000.000 0 0 24.309.012.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 384.906.000 120.000.000 0 0 504.906.000 0 403.792.000 120.000.000 0 0 523.792.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 384.906.000 120.000.000 0 0 504.906.000 0 403.792.000 120.000.000 0 0 523.792.000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 3.081.840.000 37.250.000 0 0 3.119.090.000 0 3.582.809.335 37.250.000 0 0 3.620.059.335 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 3.081.840.000 37.250.000 0 0 3.119.090.000 0 3.582.809.335 37.250.000 0 0 3.620.059.335 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 82.500.000 61.774.917.900 10.768.576.100 0 0 72.543.494.000 82.500.000 64.715.425.576 11.577.318.100 0 0 76.292.743.676 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 4.353.243.000 1.577.411.000 0 0 5.930.654.000 0 4.536.688.000 1.845.096.000 0 0 6.381.784.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 4.353.243.000 1.577.411.000 0 0 5.930.654.000 0 4.536.688.000 1.845.096.000 0 0 6.381.784.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 10.953.146.000 100.426.000 0 0 11.053.572.000 0 12.036.570.773 351.266.000 0 0 12.387.836.773 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0 10.953.146.000 100.426.000 0 0 11.053.572.000 0 12.036.570.773 351.266.000 0 0 12.387.836.773 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 30.602.556.900 1.083.874.100 0 0 31.686.431.000 0 31.168.405.953 1.342.498.100 0 0 32.510.904.053 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 30.602.556.900 1.083.874.100 0 0 31.686.431.000 0 31.168.405.953 1.342.498.100 0 0 32.510.904.053 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 82.500.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 82.500.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 82.500.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 82.500.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 15.136.972.000 7.325.865.000 0 0 22.462.837.000 0 16.294.933.850 7.325.865.000 0 0 23.620.798.850 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 15.136.972.000 7.325.865.000 0 0 22.462.837.000 0 16.294.933.850 7.325.865.000 0 0 23.620.798.850 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 580.000.000 681.000.000 0 0 1.261.000.000 0 529.827.000 712.593.000 0 0 1.242.420.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 580.000.000 681.000.000 0 0 1.261.000.000 0 529.827.000 712.593.000 0 0 1.242.420.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 139.000.000 0 0 0 139.000.000 0 139.000.000 0 0 0 139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 0 139.000.000 0 0 0 139.000.000 0 139.000.000 0 0 0 139.000.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 37.800.000 107.770.021.000 195.132.000 0 0 107.965.153.000 81.900.000 116.208.688.000 978.852.000 0 0 117.187.540.000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 37.800.000 51.156.573.000 185.661.000 0 0 51.342.234.000 81.900.000 58.307.966.000 781.520.000 0 0 59.089.486.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 37.800.000 51.156.573.000 185.661.000 0 0 51.342.234.000 81.900.000 58.307.966.000 781.520.000 0 0 59.089.486.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 56.613.448.000 9.471.000 0 0 56.622.919.000 0 57.900.722.000 197.332.000 0 0 58.098.054.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0 56.613.448.000 9.471.000 0 0 56.622.919.000 0 57.900.722.000 197.332.000 0 0 58.098.054.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.529.263.656.000 43.163.169.000 842.741.000 2.000.000.000 662.164.171.000 708.170.081.000 2.563.221.936.000 95.940.907.000 4.158.341.000 1.362.728.000 665.464.171.000 766.926.147.000 5 01 PERENCANAAN 0 7.034.308.000 60.705.000 0 0 7.095.013.000 0 7.096.273.000 82.705.000 0 0 7.178.978.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 7.034.308.000 60.705.000 0 0 7.095.013.000 0 7.096.273.000 82.705.000 0 0 7.178.978.000 5 02 KEUANGAN 2.529.263.656.000 25.767.099.000 240.712.000 2.000.000.000 662.164.171.000 690.171.982.000 2.563.221.936.000 27.179.536.000 3.534.312.000 1.362.728.000 665.464.171.000 697.540.747.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN 2.529.263.656.000 25.767.099.000 240.712.000 2.000.000.000 662.164.171.000 690.171.982.000 2.563.221.936.000 27.179.536.000 3.534.312.000 1.362.728.000 665.464.171.000 697.540.747.000 8 KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 03 KEPEGAWAIAN 0 7.879.921.000 541.324.000 0 0 8.421.245.000 0 59.303.533.000 541.324.000 0 0 59.844.857.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 7.879.921.000 541.324.000 0 0 8.421.245.000 0 59.303.533.000 541.324.000 0 0 59.844.857.000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 2.012.976.000 0 0 0 2.012.976.000 0 1.879.526.000 0 0 0 1.879.526.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 2.012.976.000 0 0 0 2.012.976.000 0 1.879.526.000 0 0 0 1.879.526.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 468.865.000 0 0 0 468.865.000 0 482.039.000 0 0 0 482.039.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 468.865.000 0 0 0 468.865.000 0 482.039.000 0 0 0 482.039.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 10.130.428.000 167.581.000 0 0 10.298.009.000 0 10.269.700.000 197.750.000 0 0 10.467.450.000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 10.130.428.000 167.581.000 0 0 10.298.009.000 0 10.269.700.000 197.750.000 0 0 10.467.450.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH 0 10.130.428.000 167.581.000 0 0 10.298.009.000 0 10.269.700.000 197.750.000 0 0 10.467.450.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 873.161.000 69.741.459.000 840.744.000 0 0 70.582.203.000 873.161.000 77.091.760.457 847.166.000 0 0 77.938.926.457 7 01 KECAMATAN 873.161.000 69.741.459.000 840.744.000 0 0 70.582.203.000 873.161.000 77.091.760.457 847.166.000 0 0 77.938.926.457 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN AYAH 0 2.546.004.000 10.245.000 0 0 2.556.249.000 0 2.526.735.000 10.245.000 0 0 2.536.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BUAYAN 0 1.829.573.000 0 0 0 1.829.573.000 0 2.053.582.307 0 0 0 2.053.582.307 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PURING 0 2.172.680.000 0 0 0 2.172.680.000 0 2.201.740.000 0 0 0 2.201.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PETANAHAN 0 2.052.511.000 12.403.000 0 0 2.064.914.000 0 2.386.811.000 12.403.000 0 0 2.399.214.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN KLIRONG 0 1.903.380.000 0 0 0 1.903.380.000 0 2.186.874.000 0 0 0 2.186.874.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BULUSPESANTREN 0 2.067.226.000 0 0 0 2.067.226.000 0 2.403.940.735 0 0 0 2.403.940.735 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN AMBAL 0 1.891.969.000 9.270.000 0 0 1.901.239.000 0 2.375.670.000 9.270.000 0 0 2.384.940.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIRIT 0 2.345.523.000 20.194.000 0 0 2.365.717.000 0 2.298.426.000 24.176.000 0 0 2.322.602.000 9 KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BONOROWO 0 1.925.334.000 21.253.000 0 0 1.946.587.000 0 2.298.353.000 21.253.000 0 0 2.319.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PREMBUN 2.000.000 2.314.627.000 35.646.000 0 0 2.350.273.000 2.000.000 2.516.397.000 35.646.000 0 0 2.552.043.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PADURESO 0 1.723.066.000 0 0 0 1.723.066.000 0 1.876.822.000 0 0 0 1.876.822.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KUTOWINANGUN 2.000.000 1.991.685.000 17.330.000 0 0 2.009.015.000 2.000.000 2.116.810.000 17.330.000 0 0 2.134.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN ALIAN 0 2.000.040.000 10.394.000 0 0 2.010.434.000 0 2.263.475.000 10.394.000 0 0 2.273.869.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PONCOWARNO 0 1.817.162.000 15.176.000 0 0 1.832.338.000 0 2.126.661.000 15.176.000 0 0 2.141.837.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN KEBUMEN 195.656.000 5.377.933.000 0 0 0 5.377.933.000 195.656.000 5.713.226.000 0 0 0 5.713.226.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 KELURAHAN PANJER 0 781.432.000 30.000.000 0 0 811.432.000 0 787.300.000 31.440.000 0 0 818.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 KELURAHAN SELANG 0 807.382.000 10.000.000 0 0 817.382.000 0 814.890.000 10.000.000 0 0 824.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 KELURAHAN TAMANWINANGUN 0 1.155.609.000 17.665.000 0 0 1.173.274.000 0 1.163.117.000 17.665.000 0 0 1.180.782.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 KELURAHAN KEBUMEN 0 815.451.000 0 0 0 815.451.000 0 819.205.000 0 0 0 819.205.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 KELURAHAN BUMIREJO 0 799.505.000 13.000.000 0 0 812.505.000 0 806.813.000 13.000.000 0 0 819.813.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEJAGOAN 0 1.974.526.000 58.804.000 0 0 2.033.330.000 0 2.497.027.000 58.804.000 0 0 2.555.831.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN SRUWENG 0 2.044.185.000 19.745.000 0 0 2.063.930.000 0 2.253.033.000 19.745.000 0 0 2.272.778.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN ADIMULYO 0 2.141.786.000 16.000.000 0 0 2.157.786.000 0 2.493.596.000 16.000.000 0 0 2.509.596.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN KUWARASAN 0 1.710.658.000 0 0 0 1.710.658.000 0 2.459.400.600 0 0 0 2.459.400.600 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN ROWOKELE 0 1.686.965.000 12.875.000 0 0 1.699.840.000 0 2.352.876.000 12.875.000 0 0 2.365.751.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEMPOR 1.000.000 2.146.691.000 0 0 0 2.146.691.000 1.000.000 2.378.333.000 0 0 0 2.378.333.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN GOMBONG 272.505.000 3.589.387.000 23.217.000 0 0 3.612.604.000 272.505.000 3.526.962.815 23.217.000 0 0 3.550.179.815 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 KELURAHAN GOMBONG 0 793.646.000 9.102.000 0 0 802.748.000 0 800.754.000 9.102.000 0 0 809.856.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 KELURAHAN WONOKRIYO 0 827.028.000 3.480.000 0 0 830.508.000 0 834.136.000 3.480.000 0 0 837.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN KARANGANYAR 400.000.000 4.823.603.000 7.500.000 0 0 4.831.103.000 400.000.000 5.163.267.000 7.500.000 0 0 5.170.767.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 KELURAHAN 0 1.039.075.000 13.870.000 0 0 1.052.945.000 0 1.042.829.000 13.870.000 0 0 1.056.699.000 10 KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja JATILUHUR 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 KELURAHAN PLARANGAN 0 795.347.000 226.684.000 0 0 1.022.031.000 0 805.009.000 227.684.000 0 0 1.032.693.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 KELURAHAN PANJATAN 0 830.919.000 175.570.000 0 0 1.006.489.000 0 838.027.000 175.570.000 0 0 1.013.597.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 KELURAHAN KARANGANYAR 0 1.013.433.000 9.820.000 0 0 1.023.253.000 0 1.017.116.000 9.820.000 0 0 1.026.936.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN KARANGGAYAM 0 1.939.882.000 0 0 0 1.939.882.000 0 2.183.771.000 0 0 0 2.183.771.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SADANG 0 1.986.390.000 18.444.000 0 0 2.004.834.000 0 2.271.822.000 18.444.000 0 0 2.290.266.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN KARANGSAMBUNG 0 2.079.846.000 23.057.000 0 0 2.102.903.000 0 2.436.953.000 23.057.000 0 0 2.460.010.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 10.694.391.000 159.933.000 0 0 10.854.324.000 0 32.820.724.581 159.933.000 0 0 32.980.657.581 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 10.694.391.000 159.933.000 0 0 10.854.324.000 0 32.820.724.581 159.933.000 0 0 32.980.657.581 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 10.694.391.000 159.933.000 0 0 10.854.324.000 0 32.820.724.581 159.933.000 0 0 32.980.657.581 TOTAL 2.805.528.213.000 1.975.886.855.100 260.238.657.900 2.000.000.000 662.164.171.000 2.900.289.684.000 2.833.166.498.000 2.123.448.355.900 279.837.765.100 1.362.728.000 665.464.171.000 3.070.113.020.000 11 BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000 120.000.000 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 100.000.000 120.000.000 20.000.000 Jumlah Pendapatan 100.000.000 120.000.000 20.000.000 0 00 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.031.415.027.000 994.094.314.727 (37.320.712.273) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 244.441.135.000 221.727.858.000 (22.713.277.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 127.365.459.000 123.092.759.000 (4.272.700.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 12.017.602.000 6.218.602.000 (5.799.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 41.257.000 41.123.000 (134.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.257.000 41.123.000 (134.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 11.976.345.000 6.177.479.000 (5.798.866.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.157.345.000 6.157.479.000 134.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.799.000.000 0 (5.799.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 7.735.361.000 8.575.361.000 840.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 395.523.700 326.404.000 (69.119.700) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.523.700 71.404.000 (9.119.700) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 05 Belanja Hibah 315.000.000 255.000.000 (60.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 7.339.837.300 8.248.957.000 909.119.700 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.339.837.300 8.248.957.000 909.119.700 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.280.000.000 1.280.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 25.398.000 25.398.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.398.000 25.398.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL 1.254.602.000 1.254.602.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.254.558.200 1.254.602.000 43.800 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 43.800 0 (43.800) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100.000.000 100.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 12 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 830.000.000 830.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 830.000.000 830.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 800.000.000 800.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 235.000.000 235.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI 235.000.000 235.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000 235.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 139.940.000 139.940.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 5 1 BELANJA OPERASI 139.940.000 139.940.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.940.000 139.940.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 280.000.000 305.000.000 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI 280.000.000 305.000.000 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000 305.000.000 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 6.792.675.000 7.453.975.000 661.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 26 5 1 BELANJA OPERASI 6.792.675.000 7.453.975.000 661.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.792.675.000 7.453.975.000 661.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 96.206.000 96.206.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 27 5 1 BELANJA OPERASI 96.206.000 96.206.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.206.000 96.206.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 183.175.000 183.175.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 183.175.000 183.175.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 183.175.000 183.175.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 97.655.500.000 97.655.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 78.534.152.000 76.188.493.000 (2.345.659.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 01 Belanja Pegawai 14.281.971.000 11.491.420.000 (2.790.551.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.622.681.000 59.022.573.000 399.892.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 05 Belanja Hibah 5.629.500.000 5.674.500.000 45.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL 19.121.348.000 21.467.007.000 2.345.659.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.351.060.000 14.526.758.000 (824.302.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.770.288.000 6.940.249.000 3.169.961.000 13 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 79.535.581.000 60.913.321.000 (18.622.260.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 23.420.737.000 3.259.091.000 (20.161.646.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 97.086.000 166.181.000 69.095.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 01 Belanja Pegawai 3.750.000 3.750.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.336.000 162.431.000 69.095.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL 23.323.651.000 3.092.910.000 (20.230.741.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.235.884.000 2.098.227.000 (137.657.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.087.767.000 994.683.000 (20.093.084.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.878.714.000 3.040.360.000 161.646.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI 7.876.000 11.296.000 3.420.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.876.000 11.296.000 3.420.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL 2.870.838.000 3.029.064.000 158.226.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.870.838.000 3.029.064.000 158.226.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 758.798.000 758.798.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 758.798.000 758.798.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.798.000 28.798.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 730.000.000 730.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 203.530.000 203.530.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 203.530.000 203.530.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.530.000 203.530.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 20.000.000 645.140.000 625.140.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 645.140.000 625.140.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 645.140.000 625.140.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 159.431.000 184.431.000 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI 159.431.000 184.431.000 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.431.000 184.431.000 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.239.380.000 2.383.480.000 144.100.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 2.239.380.000 2.383.480.000 144.100.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 5 1 01 Belanja Pegawai 14.160.000 20.820.000 6.660.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.225.220.000 2.362.660.000 137.440.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 112.380.000 112.380.000 0 14 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 112.380.000 112.380.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.380.000 112.380.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 563.011.000 1.146.511.000 583.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 563.011.000 1.139.279.000 576.268.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 563.011.000 1.139.279.000 576.268.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 2 BELANJA MODAL 0 7.232.000 7.232.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 7.232.000 7.232.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 49.179.600.000 49.179.600.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 39.237.685.000 41.171.107.000 1.933.422.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 01 Belanja Pegawai 6.258.400.000 3.899.700.000 (2.358.700.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.195.485.000 26.627.563.000 4.432.078.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 05 Belanja Hibah 10.783.800.000 10.643.844.000 (139.956.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL 9.941.915.000 8.008.493.000 (1.933.422.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.706.186.000 4.062.739.000 (2.643.447.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.235.729.000 3.945.754.000 710.025.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 34.623.405.000 34.815.205.000 191.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.198.764.000 1.198.764.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.198.764.000 1.198.764.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.650.000 6.650.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.314.000 149.314.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.042.800.000 1.042.800.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 451.000.000 629.000.000 178.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 451.000.000 456.500.000 5.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0 7.500.000 7.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 28.000.000 28.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 05 Belanja Hibah 451.000.000 421.000.000 (30.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL 0 172.500.000 172.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 172.500.000 172.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 836.802.000 836.802.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 764.802.000 764.802.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 01 Belanja Pegawai 1.770.000 1.770.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.032.000 3.032.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 05 Belanja Hibah 760.000.000 760.000.000 0 15 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 2 BELANJA MODAL 72.000.000 72.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.000.000 72.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 229.857.000 229.857.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 229.857.000 229.857.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 5 1 01 Belanja Pegawai 340.000 340.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 229.517.000 229.517.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 9.630.000 9.630.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI 9.630.000 9.630.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.630.000 9.630.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 10.293.208.000 10.293.208.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI 10.293.208.000 10.293.208.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.293.208.000 10.121.608.000 (171.600.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 16 5 1 05 Belanja Hibah 0 171.600.000 171.600.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 178.744.000 178.744.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 178.744.000 178.744.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.744.000 178.744.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 21.425.400.000 21.439.200.000 13.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 5 1 BELANJA OPERASI 21.425.400.000 21.439.200.000 13.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 5 1 05 Belanja Hibah 21.425.400.000 21.439.200.000 13.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.916.690.000 2.906.573.000 (10.117.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 6.500.000 6.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.500.000 6.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 6.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 91.286.000 91.286.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 91.286.000 91.286.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.996.000 72.996.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 5 1 05 Belanja Hibah 18.290.000 18.290.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 89.404.000 89.404.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 5 1 BELANJA OPERASI 89.404.000 89.404.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.404.000 89.404.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 200.025.000 200.025.000 0 16 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 BELANJA OPERASI 200.025.000 200.025.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 01 Belanja Pegawai 5.880.000 5.880.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.590.000 170.590.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 05 Belanja Hibah 23.555.000 23.555.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 162.175.000 165.858.000 3.683.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 5 1 BELANJA OPERASI 162.175.000 165.858.000 3.683.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.175.000 165.858.000 3.683.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2.367.300.000 2.353.500.000 (13.800.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.367.300.000 2.353.500.000 (13.800.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 1 05 Belanja Hibah 2.367.300.000 2.353.500.000 (13.800.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 786.973.892.000 772.366.456.727 (14.607.435.273) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 224.953.000 255.319.000 30.366.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 87.540.000 110.540.000 23.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.540.000 110.540.000 23.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.540.000 110.540.000 23.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 137.413.000 144.779.000 7.366.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 137.413.000 144.779.000 7.366.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.413.000 144.779.000 7.366.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 783.076.172.000 769.116.510.727 (13.959.661.273) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 782.328.702.000 768.377.040.727 (13.951.661.273) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 782.328.702.000 768.377.040.727 (13.951.661.273) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 782.328.702.000 768.377.040.727 (13.951.661.273) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 747.470.000 739.470.000 (8.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 747.470.000 739.470.000 (8.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 447.960.000 439.960.000 (8.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.510.000 299.510.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 40.000.000 40.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.120.762.000 602.622.000 (518.140.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 120.000.000 120.000.000 0 17 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 120.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 120.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 128.023.000 160.023.000 32.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 128.023.000 160.023.000 32.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.023.000 160.023.000 32.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 150.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000 35.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 625.140.000 0 (625.140.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 625.140.000 0 (625.140.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 625.140.000 0 (625.140.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.599.000 130.599.000 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 55.599.000 130.599.000 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.599.000 130.599.000 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.000.000 7.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 583.544.000 583.544.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 31.788.000 31.788.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 31.788.000 31.788.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.788.000 31.788.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 526.756.000 526.756.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 526.756.000 526.756.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.856.000 56.856.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 469.900.000 469.900.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 25.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.105.481.000 965.481.000 (140.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000 35.000.000 0 18 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 670.530.000 530.530.000 (140.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 670.530.000 530.530.000 (140.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 670.530.000 530.530.000 (140.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 399.951.000 399.951.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 399.951.000 399.951.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 399.951.000 399.951.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 822.980.000 802.980.000 (20.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 162.980.000 162.980.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 162.980.000 162.980.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.980.000 162.980.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 660.000.000 640.000.000 (20.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 637.722.500 640.000.000 2.277.500 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 705.000 4.470.000 3.765.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 637.017.500 635.530.000 (1.487.500) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 22.277.500 0 (22.277.500) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.277.500 0 (22.277.500) 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 18.168.460.000 18.396.061.000 227.601.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 550.047.000 553.801.000 3.754.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 550.047.000 553.801.000 3.754.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 550.047.000 553.801.000 3.754.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 550.047.000 553.801.000 3.754.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.047.000 553.801.000 3.754.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 17.020.791.000 17.236.330.000 215.539.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 13.817.392.000 13.968.431.000 151.039.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 13.817.392.000 13.968.431.000 151.039.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.817.392.000 13.963.141.000 145.749.000 19 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.580.000 4.580.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.001.762.000 13.267.511.000 265.749.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 811.050.000 691.050.000 (120.000.000) 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 5.290.000 5.290.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 5.290.000 5.290.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 678.958.000 678.958.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 678.958.000 678.958.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 678.958.000 678.958.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 678.958.000 678.958.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 474.441.000 538.941.000 64.500.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 120.323.000 120.323.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.323.000 120.323.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.323.000 120.323.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 354.118.000 418.618.000 64.500.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 354.118.000 418.618.000 64.500.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 354.118.000 418.618.000 64.500.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.050.000.000 2.050.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.050.000.000 2.050.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.050.000.000 2.050.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 2.050.000.000 2.050.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 597.622.000 605.930.000 8.308.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 597.622.000 605.930.000 8.308.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 597.622.000 605.930.000 8.308.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 597.622.000 605.930.000 8.308.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 597.622.000 605.930.000 8.308.000 Jumlah Belanja 1.049.583.487.000 1.012.490.375.727 (37.093.111.273) Total Surplus/(Defisit) (1.049.483.487.000) (1.012.370.375.727) 37.113.111.273 0 00 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 20 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 74.755.839.000 72.347.839.000 (2.408.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 725.000.000 725.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 74.030.839.000 71.622.839.000 (2.408.000.000) Jumlah Pendapatan 74.755.839.000 72.347.839.000 (2.408.000.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 330.238.705.000 340.502.723.272 10.264.018.272 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 118.813.666.000 123.626.331.000 4.812.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 61.064.266.000 43.086.114.000 (17.978.152.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 20.000.000 41.760.000 21.760.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 41.760.000 21.760.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 41.760.000 21.760.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 7.461.000.000 7.461.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.050.000 15.050.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.050.000 15.050.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 7.445.950.000 7.445.950.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.445.950.000 7.445.950.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 11.500.000.000 11.500.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 11.500.000.000 11.500.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.597.820.663 6.597.820.663 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.902.179.337 4.902.179.337 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 6.700.908.000 6.700.908.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 6.700.908.000 6.700.908.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.700.908.000 6.700.908.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 500.180.000 500.180.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 500.180.000 500.180.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.180.000 500.180.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.207.000.000 3.619.400.000 412.400.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 3.207.000.000 3.619.400.000 412.400.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.207.000.000 3.619.400.000 412.400.000 21 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 19.124.731.000 3.373.431.000 (15.751.300.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 19.124.731.000 3.373.431.000 (15.751.300.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.124.731.000 3.373.431.000 (15.751.300.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 2.735.715.000 2.735.715.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 2.735.715.000 2.735.715.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 23.038.000 14.188.000 (8.850.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.712.677.000 2.721.527.000 8.850.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 9.814.732.000 7.153.720.000 (2.661.012.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 9.814.732.000 7.153.720.000 (2.661.012.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 30.295.000 20.275.000 (10.020.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.784.437.000 7.133.445.000 (2.650.992.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 57.549.400.000 80.329.417.000 22.780.017.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.114.197.000 3.368.541.000 1.254.344.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.114.197.000 3.368.541.000 1.254.344.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.114.197.000 3.368.541.000 1.254.344.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 667.815.000 88.000.000 (579.815.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 667.815.000 88.000.000 (579.815.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 667.815.000 88.000.000 (579.815.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 494.104.000 35.000.000 (459.104.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 494.104.000 35.000.000 (459.104.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 494.104.000 35.000.000 (459.104.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.176.231.000 1.819.869.000 643.638.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.176.231.000 1.819.869.000 643.638.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 5.040.000 0 (5.040.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.171.191.000 1.819.869.000 648.678.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.007.512.000 531.560.000 (475.952.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.007.512.000 531.560.000 (475.952.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.007.512.000 531.560.000 (475.952.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.745.773.000 1.635.481.000 (110.292.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.745.773.000 1.635.481.000 (110.292.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0 2.105.000 2.105.000 22 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.745.773.000 1.633.376.000 (112.397.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.684.477.000 778.940.000 (905.537.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.684.477.000 778.940.000 (905.537.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.684.477.000 778.940.000 (905.537.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 716.798.000 40.000.000 (676.798.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 716.798.000 40.000.000 (676.798.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 716.798.000 40.000.000 (676.798.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 600.821.000 45.000.000 (555.821.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 600.821.000 45.000.000 (555.821.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.821.000 45.000.000 (555.821.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 852.315.000 279.480.000 (572.835.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 852.315.000 279.480.000 (572.835.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 852.315.000 279.480.000 (572.835.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 773.953.000 448.279.000 (325.674.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 773.953.000 448.279.000 (325.674.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 773.953.000 448.279.000 (325.674.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 534.712.000 513.390.000 (21.322.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 534.712.000 513.390.000 (21.322.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 01 Belanja Pegawai 338.000 338.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 534.374.000 513.052.000 (21.322.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 4.077.094.000 64.079.000 (4.013.015.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 4.077.094.000 64.079.000 (4.013.015.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.077.094.000 64.079.000 (4.013.015.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.878.018.000 20.760.580.000 18.882.562.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 1.878.018.000 20.760.580.000 18.882.562.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai 2.185.000 4.820.000 2.635.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.875.833.000 20.755.760.000 18.879.927.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 75.000.000 435.377.000 360.377.000 23 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 435.377.000 360.377.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 435.377.000 360.377.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.008.503.000 792.352.000 (1.216.151.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.008.503.000 792.352.000 (1.216.151.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.008.503.000 636.015.000 (1.372.488.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0 156.337.000 156.337.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 6.013.763.000 2.717.290.000 (3.296.473.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 6.013.763.000 2.717.290.000 (3.296.473.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.013.763.000 2.717.290.000 (3.296.473.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 951.691.000 322.780.000 (628.911.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 951.691.000 322.780.000 (628.911.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 951.691.000 322.780.000 (628.911.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0 73.265.000 73.265.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 0 73.265.000 73.265.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 73.265.000 73.265.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 145.000.000 152.200.000 7.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 145.000.000 152.200.000 7.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 152.200.000 7.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.504.429.000 5.122.148.000 3.617.719.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 1.504.429.000 5.122.148.000 3.617.719.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.504.429.000 5.122.148.000 3.617.719.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 28.179.194.000 34.967.431.000 6.788.237.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 28.179.194.000 34.967.431.000 6.788.237.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 01 Belanja Pegawai 24.320.000 0 (24.320.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.154.874.000 34.967.431.000 6.812.557.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 28.000.000 28.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 29 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 28.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 28.000.000 0 24 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 4.930.545.000 4.930.545.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.930.545.000 4.930.545.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 0 4.266.761.000 4.266.761.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 663.784.000 663.784.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 50.000.000 71.895.000 21.895.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 71.895.000 21.895.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 71.895.000 21.895.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000.000 70.000.000 (80.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 70.000.000 (80.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 70.000.000 (80.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 30.000.000 104.000.000 74.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 104.000.000 74.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 104.000.000 74.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 20.000.000 63.935.000 43.935.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 63.935.000 43.935.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 63.935.000 43.935.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 170.000.000 180.800.000 10.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 170.000.000 180.800.000 10.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 180.800.000 10.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 180.800.000 10.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.151.350.000 3.402.385.000 1.251.035.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 0 25 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 40.000.000 40.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.111.350.000 3.362.385.000 1.251.035.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.111.350.000 3.362.385.000 1.251.035.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.111.350.000 3.362.385.000 1.251.035.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.670.000 7.080.000 (590.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.103.680.000 3.355.305.000 1.251.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 548.172.000 548.172.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 83.730.000 83.730.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 83.730.000 83.730.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.730.000 83.730.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.730.000 83.730.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 464.442.000 464.442.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 464.442.000 464.442.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 464.442.000 464.442.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 464.442.000 464.442.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 559.000.000 3.171.781.000 2.612.781.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000 65.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 65.000.000 65.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 65.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 65.000.000 0 26 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 170.000.000 70.000.000 (100.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 170.000.000 70.000.000 (100.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 145.000.000 45.000.000 (100.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 45.000.000 (100.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000 25.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 25.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 324.000.000 3.036.781.000 2.712.781.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 324.000.000 3.036.781.000 2.712.781.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 324.000.000 3.036.781.000 2.712.781.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.220.000 3.220.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.780.000 3.033.561.000 2.712.781.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 208.166.517.000 209.754.054.272 1.587.537.272 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 75.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 132.345.420.000 131.389.973.272 (955.446.728) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 132.019.858.000 130.990.082.272 (1.029.775.728) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 132.019.858.000 130.990.082.272 (1.029.775.728) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 132.019.858.000 130.990.082.272 (1.029.775.728) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 325.562.000 399.891.000 74.329.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 325.562.000 399.891.000 74.329.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 43.275.000 70.325.000 27.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 282.287.000 329.566.000 47.279.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 45.000.000 15.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 45.000.000 15.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 45.000.000 15.000.000 27 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 45.000.000 15.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 236.100.000 286.100.000 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 35.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.500.000 57.500.000 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 37.500.000 57.500.000 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000 57.500.000 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 50.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000 1.600.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.600.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.600.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 80.000.000 80.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 80.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 80.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000 60.000.000 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 60.000.000 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 60.000.000 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 215.000.000 290.000.000 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 50.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 50.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 165.000.000 240.000.000 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 165.000.000 240.000.000 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.000.000 240.000.000 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 720.160.000 621.360.000 (98.800.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 28 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 587.660.000 487.660.000 (100.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 587.660.000 487.660.000 (100.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 587.660.000 487.660.000 (100.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 130.000.000 131.200.000 1.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 131.200.000 1.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 131.200.000 1.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 455.000.000 490.000.000 35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 165.000.000 200.000.000 35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 165.000.000 200.000.000 35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 200.000.000 35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000 100.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 180.000.000 180.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000 180.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 180.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 74.089.837.000 76.556.621.000 2.466.784.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 74.089.837.000 76.556.621.000 2.466.784.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.019.111.000 72.053.110.000 2.033.999.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 514.804.000 538.349.000 23.545.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.504.307.000 71.514.761.000 2.010.454.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 4.070.726.000 4.503.511.000 432.785.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.568.813.000 3.982.678.000 413.865.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 273.010.000 440.010.000 167.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 153.903.000 80.823.000 (73.080.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya 75.000.000 0 (75.000.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 18.336.998.000 18.688.691.000 351.693.000 29 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 341.976.000 715.390.000 373.414.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 60.000.000 60.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 30.000.000 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 281.976.000 655.390.000 373.414.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 59.636.000 63.190.000 3.554.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 59.636.000 63.190.000 3.554.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.636.000 63.190.000 3.554.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 30.000.000 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 0 64.200.000 64.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 64.200.000 64.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 64.200.000 64.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 36.340.000 0 (36.340.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 36.340.000 0 (36.340.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.340.000 0 (36.340.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 0 342.000.000 342.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 0 342.000.000 342.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 342.000.000 342.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 156.000.000 156.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 156.000.000 156.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.000.000 156.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 11.178.022.000 10.907.193.000 (270.829.000) 30 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.326.300.000 1.494.300.000 168.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 40.000.000 210.000.000 170.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 210.000.000 170.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 210.000.000 170.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 174.000.000 174.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 174.000.000 174.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.000.000 174.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 340.000.000 340.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 340.000.000 340.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000 340.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 692.300.000 690.300.000 (2.000.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 692.300.000 690.300.000 (2.000.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 7.230.000 0 (7.230.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 685.070.000 690.300.000 5.230.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 80.000.000 80.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 80.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 80.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.961.482.000 2.688.637.000 (272.845.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 0 636.000.000 636.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 636.000.000 636.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 636.000.000 636.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 2.961.482.000 2.052.637.000 (908.845.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.961.482.000 2.052.637.000 (908.845.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 6.025.000 2.410.000 (3.615.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.955.457.000 2.050.227.000 (905.230.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 5.637.740.000 5.464.648.000 (173.092.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 51.300.000 51.300.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.300.000 51.300.000 0 31 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.300.000 51.300.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3.463.701.000 3.340.609.000 (123.092.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.463.701.000 3.321.559.000 (142.142.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.463.701.000 3.321.559.000 (142.142.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 0 19.050.000 19.050.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 19.050.000 19.050.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 2.074.839.000 2.024.839.000 (50.000.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 573.489.000 45.560.000 (527.929.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0 453.000 453.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 573.489.000 45.107.000 (528.382.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL 1.501.350.000 1.979.279.000 477.929.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 415.229.000 415.229.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.501.350.000 1.564.050.000 62.700.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 27.900.000 27.900.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 27.900.000 27.900.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000 27.900.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 20.000.000 20.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.252.500.000 1.259.608.000 7.108.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 0 9.000.000 9.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 9.000.000 9.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 9.000.000 9.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 1.252.500.000 1.250.608.000 (1.892.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.252.500.000 1.250.608.000 (1.892.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.252.500.000 1.250.608.000 (1.892.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 6.817.000.000 7.066.108.000 249.108.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 6.787.000.000 7.036.108.000 249.108.000 32 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 362.000.000 362.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 362.000.000 362.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 453.000 453.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.547.000 1.547.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 0 360.000.000 360.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 65.000.000 68.554.000 3.554.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 68.554.000 3.554.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 68.554.000 3.554.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 6.672.000.000 6.552.000.000 (120.000.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.672.000.000 6.552.000.000 (120.000.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.672.000.000 6.552.000.000 (120.000.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 50.000.000 53.554.000 3.554.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 53.554.000 3.554.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 53.554.000 3.554.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 00 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 30.000.000 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 30.000.000 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 Jumlah Belanja 348.575.703.000 359.191.414.272 10.615.711.272 Total Surplus/(Defisit) (273.819.864.000) (286.843.575.272) (13.023.711.272) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.684.293.000 4.592.562.000 908.269.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3.684.293.000 4.592.562.000 908.269.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3.684.293.000 4.592.562.000 908.269.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 33 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 RSUD dr. SOEDIRMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 132.431.283.000 119.331.283.000 (13.100.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 132.431.283.000 119.331.283.000 (13.100.000.000) Jumlah Pendapatan 132.431.283.000 119.331.283.000 (13.100.000.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 141.606.275.000 149.656.413.000 8.050.138.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 141.606.275.000 149.656.413.000 8.050.138.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 141.606.275.000 149.656.413.000 8.050.138.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 141.606.275.000 149.656.413.000 8.050.138.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 139.697.181.000 147.068.235.000 7.371.054.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 41.652.000 37.040.000 (4.612.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.655.529.000 147.031.195.000 7.375.666.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 1.909.094.000 2.588.178.000 679.084.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.324.094.000 2.588.178.000 1.264.084.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 585.000.000 0 (585.000.000) Jumlah Belanja 141.606.275.000 149.656.413.000 8.050.138.000 Total Surplus/(Defisit) (9.174.992.000) (30.325.130.000) (21.150.138.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 30.174.992.000 52.325.530.000 22.150.538.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 30.174.992.000 52.325.530.000 22.150.538.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 30.174.992.000 52.325.530.000 22.150.538.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 2 05 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 34 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 RSUD PREMBUN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 33.000.000.000 42.000.000.000 9.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 33.000.000.000 42.000.000.000 9.000.000.000 Jumlah Pendapatan 33.000.000.000 42.000.000.000 9.000.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 42.695.199.000 72.395.056.000 29.699.857.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.100.000.000 1.100.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000.000 1.100.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.100.000.000 1.100.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 1.100.000.000 1.100.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.100.000.000 1.100.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 41.595.199.000 71.295.056.000 29.699.857.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 41.595.199.000 71.295.056.000 29.699.857.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 41.595.199.000 71.295.056.000 29.699.857.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.948.758.000 61.371.831.000 20.423.073.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 22.866.000 30.484.000 7.618.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.925.892.000 61.341.347.000 20.415.455.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 646.441.000 9.923.225.000 9.276.784.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 643.941.000 9.920.725.000 9.276.784.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.500.000 2.500.000 0 Jumlah Belanja 42.695.199.000 72.395.056.000 29.699.857.000 Total Surplus/(Defisit) (9.695.199.000) (30.395.056.000) (20.699.857.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 8.595.199.000 30.578.253.000 21.983.054.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 8.595.199.000 30.578.253.000 21.983.054.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 8.595.199.000 30.578.253.000 21.983.054.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 2 05 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 35 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.750.000.000 2.337.134.000 (1.412.866.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 3.750.000.000 2.337.134.000 (1.412.866.000) Jumlah Pendapatan 3.750.000.000 2.337.134.000 (1.412.866.000) 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 156.662.221.000 178.933.165.288 22.270.944.288 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 16.302.473.000 15.424.055.000 (878.418.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.390.940.000 498.048.000 (892.892.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 55.000.000 55.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 55.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 965.000 965.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.035.000 54.035.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.252.400.000 352.400.000 (900.000.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 5 1 BELANJA OPERASI 1.252.400.000 352.400.000 (900.000.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 5 1 01 Belanja Pegawai 3.030.000 1.330.000 (1.700.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.249.370.000 351.070.000 (898.300.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 83.540.000 90.648.000 7.108.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 62 5 1 BELANJA OPERASI 83.540.000 90.648.000 7.108.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 62 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.540.000 90.648.000 7.108.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 14.911.533.000 14.926.007.000 14.474.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 900.000.000 900.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 900.000.000 900.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 21.625.000 21.625.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 878.375.000 878.375.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 1.674.000.000 1.674.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.180.000 3.180.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000 3.180.000 0 36 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 1.670.820.000 1.670.820.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.670.820.000 1.670.820.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 250.000.000 250.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 625.000 625.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 01 Belanja Pegawai 625.000 625.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 249.375.000 249.375.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 249.375.000 249.375.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 6.508.022.000 6.508.022.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 122.735.000 122.735.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 01 Belanja Pegawai 4.560.000 4.560.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.175.000 118.175.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 6.385.287.000 6.385.287.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.385.287.000 6.385.287.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 4.915.709.000 4.915.709.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 4.915.709.000 4.915.709.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 01 Belanja Pegawai 35.830.000 35.830.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.879.879.000 4.879.879.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 57.677.000 57.677.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 765.000 765.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 01 Belanja Pegawai 765.000 765.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 2 BELANJA MODAL 56.912.000 56.912.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 56.912.000 56.912.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 606.125.000 620.599.000 14.474.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 606.125.000 620.599.000 14.474.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 01 Belanja Pegawai 1.015.000 1.015.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 605.110.000 619.584.000 14.474.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 11.829.164.000 11.840.213.000 11.049.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 11.829.164.000 11.840.213.000 11.049.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 8.856.976.000 8.856.976.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 600.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 600.000.000 600.000.000 0 37 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 8.256.976.000 8.256.976.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.256.976.000 8.256.976.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 2.500.000.000 2.500.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 2.500.000.000 2.500.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.500.000.000 2.500.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 110.894.000 121.943.000 11.049.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 110.894.000 121.943.000 11.049.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.894.000 121.943.000 11.049.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 361.294.000 361.294.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL 361.294.000 361.294.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 16 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 361.294.000 361.294.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 5.604.570.000 5.461.678.000 (142.892.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.604.570.000 5.461.678.000 (142.892.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 3.130.905.000 2.988.013.000 (142.892.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.130.905.000 2.988.013.000 (142.892.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 13.020.000 12.570.000 (450.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.117.885.000 2.975.443.000 (142.442.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 508.400.000 508.400.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 28.500.000 28.500.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai 515.000 515.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.985.000 27.985.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 479.900.000 479.900.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 479.900.000 479.900.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 1.580.000.000 1.580.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 147.407.000 147.407.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 01 Belanja Pegawai 690.000 690.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.717.000 146.717.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 1.432.593.000 1.432.593.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.432.593.000 1.432.593.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 385.265.000 385.265.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 385.265.000 385.265.000 0 38 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 6.755.000 6.755.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 378.510.000 378.510.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 4.217.512.000 4.300.007.000 82.495.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 4.217.512.000 4.300.007.000 82.495.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 132.828.000 136.640.000 3.812.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 132.828.000 136.640.000 3.812.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.053.000 0 (1.053.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.775.000 136.640.000 4.865.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 1.979.102.000 1.982.785.000 3.683.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.215.000 25.898.000 3.683.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.215.000 25.898.000 3.683.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.956.887.000 1.956.887.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.956.887.000 1.956.887.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 33.075.000 33.075.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 33.075.000 33.075.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.075.000 33.075.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 51.500.000 51.500.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 51.500.000 51.500.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.500.000 51.500.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan 24.380.000 24.380.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.380.000 24.380.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.380.000 24.380.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 1.996.627.000 2.071.627.000 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.996.627.000 2.071.627.000 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 14.347.500 15.965.500 1.618.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.982.279.500 2.055.661.500 73.382.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 9.988.638.000 10.088.638.000 100.000.000 39 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 9.988.638.000 10.088.638.000 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 467.688.000 567.688.000 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 467.688.000 567.688.000 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.468.000 14.305.000 837.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 454.220.000 553.383.000 99.163.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 9.520.950.000 9.520.950.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.520.950.000 9.520.950.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 5.964.000 5.964.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 256.746.000 256.746.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 9.258.240.000 9.258.240.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 85.921.196.000 109.214.422.288 23.293.226.288 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 85.921.196.000 109.214.422.288 23.293.226.288 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 17 5 2 BELANJA MODAL 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 17 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 498.685.000 498.685.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 498.685.000 498.685.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 1 01 Belanja Pegawai 3.720.000 3.720.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 494.965.000 494.965.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 3.650.000.000 3.650.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 20 5 2 BELANJA MODAL 3.650.000.000 3.650.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 20 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.650.000.000 3.650.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 751.269.000 841.008.000 89.739.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 751.269.000 841.008.000 89.739.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 01 Belanja Pegawai 1.870.000 1.870.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 749.399.000 839.138.000 89.739.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 895.053.000 1.195.053.000 300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 895.053.000 1.195.053.000 300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.180.000 21.120.000 5.940.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 879.873.000 1.173.933.000 294.060.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 994.820.000 1.594.820.000 600.000.000 40 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 994.820.000 1.594.820.000 600.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 994.820.000 1.594.820.000 600.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 587.079.000 587.079.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 587.079.000 587.079.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 6.990.000 6.990.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 580.089.000 580.089.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 10.000.000.000 10.000.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000.000 10.000.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.000.000.000 10.000.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 16.409.079.000 29.909.079.000 13.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 41.476.000 41.476.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 41.476.000 41.476.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 16.409.079.000 29.867.603.000 13.458.524.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 16.409.079.000 29.867.603.000 13.458.524.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 36.310.211.000 37.810.211.000 1.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 36.310.211.000 37.810.211.000 1.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 36.310.211.000 37.810.211.000 1.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 12.000.000.000 18.203.487.288 6.203.487.288 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000.000 18.203.487.288 6.203.487.288 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai 99.700.000 150.898.000 51.198.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.900.300.000 18.052.589.288 6.152.289.288 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 2.825.000.000 3.925.000.000 1.100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 2.825.000.000 3.925.000.000 1.100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.825.000.000 3.925.000.000 1.100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 99.699.000 99.699.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 32.027.000 32.027.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 32.027.000 32.027.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.027.000 32.027.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.027.000 32.027.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 67.672.000 67.672.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 67.672.000 67.672.000 0 41 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 67.672.000 67.672.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.590.000 1.590.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.082.000 66.082.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 420.084.000 581.133.000 161.049.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 180.450.000 313.816.000 133.366.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 37.232.000 83.232.000 46.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.232.000 83.232.000 46.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.232.000 83.232.000 46.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 143.218.000 230.584.000 87.366.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 143.218.000 230.584.000 87.366.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.590.000 1.590.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.628.000 228.994.000 87.366.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 91.848.000 91.848.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 35.926.000 35.926.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.926.000 35.926.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.926.000 35.926.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 29.622.000 29.622.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.622.000 29.622.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.622.000 29.622.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 26.300.000 26.300.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.300.000 26.300.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000 26.300.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 109.534.000 113.217.000 3.683.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 54.287.000 57.970.000 3.683.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.287.000 57.970.000 3.683.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.287.000 57.970.000 3.683.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 55.247.000 55.247.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.247.000 55.247.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.247.000 55.247.000 0 42 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 38.252.000 62.252.000 24.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 38.252.000 62.252.000 24.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.252.000 47.127.000 8.875.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 01 Belanja Pegawai 0 390.000 390.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.252.000 46.737.000 8.485.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 2 BELANJA MODAL 0 15.125.000 15.125.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 15.125.000 15.125.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.278.885.000 21.923.320.000 (355.565.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 115.000.000 127.937.000 12.937.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.000.000 47.017.000 2.017.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 47.017.000 2.017.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 47.017.000 2.017.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000 80.920.000 10.920.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 80.920.000 10.920.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 80.920.000 10.920.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.239.578.000 19.846.570.000 (393.008.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.504.452.000 19.107.744.000 (396.708.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.504.452.000 19.107.744.000 (396.708.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 19.504.452.000 19.107.744.000 (396.708.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 735.126.000 738.826.000 3.700.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 735.126.000 738.826.000 3.700.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 120.090.000 117.805.000 (2.285.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 615.036.000 621.021.000 5.985.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 250.000.000 268.557.000 18.557.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 250.000.000 268.557.000 18.557.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 245.810.000 264.367.000 18.557.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 245.810.000 264.367.000 18.557.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 4.190.000 4.190.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.190.000 4.190.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 47.983.000 (2.017.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 47.983.000 (2.017.000) 43 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 47.983.000 (2.017.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 47.983.000 (2.017.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 305.100.000 307.066.000 1.966.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.100.000 40.100.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.100.000 40.100.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.100.000 40.100.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000 60.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 60.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 60.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 25.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 10.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000 115.000.000 (5.000.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 115.000.000 (5.000.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 115.000.000 (5.000.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 6.966.000 6.966.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 6.966.000 6.966.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 6.966.000 6.966.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 420.000.000 450.000.000 30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 30.000.000 30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 750.000 750.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 01 Belanja Pegawai 0 652.500 652.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 97.500 97.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 29.250.000 29.250.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 29.250.000 29.250.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 420.000.000 420.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.826.000 9.993.000 167.000 44 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.475.000 2.475.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.351.000 7.518.000 167.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 410.174.000 410.007.000 (167.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 410.174.000 410.007.000 (167.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.583.000 302.583.000 6.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 204.583.000 209.583.000 5.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 204.583.000 209.583.000 5.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 204.583.000 209.583.000 5.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 90.000.000 91.000.000 1.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 91.000.000 1.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 91.000.000 1.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 602.624.000 572.624.000 (30.000.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 368.260.000 368.260.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 368.260.000 368.260.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 368.260.000 368.260.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 0 (30.000.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 0 (30.000.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 0 (30.000.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.364.000 74.364.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 74.364.000 74.364.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.364.000 74.364.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 130.000.000 130.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 130.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.175.000 1.175.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.825.000 128.825.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 37.632.000 37.632.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 37.632.000 37.632.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 37.632.000 37.632.000 0 45 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 37.632.000 37.632.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.632.000 37.632.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.632.000 37.632.000 0 Jumlah Belanja 156.699.853.000 178.970.797.288 22.270.944.288 Total Surplus/(Defisit) (152.949.853.000) (176.633.663.288) (23.683.810.288) 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 46 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.057.878.000 3.918.755.000 860.877.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 3.044.878.000 3.905.755.000 860.877.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 13.000.000 13.000.000 0 Jumlah Pendapatan 3.057.878.000 3.918.755.000 860.877.000 0 00 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 14.633.597.000 14.762.413.000 128.816.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 533.801.000 533.801.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 31.036.000 31.036.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 31.036.000 31.036.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.036.000 31.036.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.036.000 31.036.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 502.765.000 502.765.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 502.765.000 502.765.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 502.765.000 502.765.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 513.000 513.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.252.000 187.252.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 315.000.000 315.000.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.120.000.000 2.138.286.000 18.286.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.120.000.000 2.138.286.000 18.286.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 1.935.590.000 1.935.590.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.212.590.000 1.212.590.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.950.000 4.950.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.640.000 107.640.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.100.000.000 1.100.000.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 723.000.000 723.000.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 723.000.000 723.000.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan 184.410.000 202.696.000 18.286.000 47 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Permukiman Kumuh 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 184.410.000 202.696.000 18.286.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.410.000 202.696.000 18.286.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2.048.802.000 2.130.900.000 82.098.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 2.048.802.000 2.130.900.000 82.098.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.022.766.000 2.104.864.000 82.098.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.022.766.000 2.104.864.000 82.098.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.680.000 4.680.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 548.086.000 570.184.000 22.098.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.470.000.000 1.530.000.000 60.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 26.036.000 26.036.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.036.000 26.036.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.036.000 26.036.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 9.909.297.000 9.937.729.000 28.432.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 9.909.297.000 9.937.729.000 28.432.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 9.336.773.000 9.336.773.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.708.473.000 8.708.473.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.090.000 7.090.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 411.383.000 411.383.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 8.290.000.000 8.290.000.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 628.300.000 628.300.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 628.300.000 628.300.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 572.524.000 600.956.000 28.432.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 572.524.000 600.956.000 28.432.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 572.524.000 600.956.000 28.432.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.697.000 21.697.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.697.000 21.697.000 0 48 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.697.000 21.697.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 970.000 970.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 970.000 970.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 20.727.000 20.727.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.727.000 20.727.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 30.429.515.000 39.023.703.000 8.594.188.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 24.001.733.000 32.326.952.000 8.325.219.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 21.141.040.000 29.414.758.000 8.273.718.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 12.682.519.000 18.598.519.000 5.916.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 968.536.000 1.018.556.000 50.020.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 903.000 903.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 967.633.000 1.017.653.000 50.020.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 11.713.983.000 17.579.963.000 5.865.980.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 785.432.000 785.432.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.928.551.000 16.794.531.000 5.865.980.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 8.458.521.000 10.816.239.000 2.357.718.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.403.785.000 10.699.763.000 2.295.978.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 28.260.000 28.260.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.375.525.000 10.671.503.000 2.295.978.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 54.736.000 116.476.000 61.740.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.736.000 116.476.000 61.740.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 128.214.000 131.897.000 3.683.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 128.214.000 131.897.000 3.683.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 128.214.000 131.897.000 3.683.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.050.000 6.050.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.164.000 125.847.000 3.683.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 218.724.000 229.773.000 11.049.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 149.660.000 160.709.000 11.049.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 149.660.000 160.709.000 11.049.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.660.000 160.709.000 11.049.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 69.064.000 69.064.000 0 49 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 07 5 1 BELANJA OPERASI 69.064.000 69.064.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.064.000 69.064.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 640.515.000 640.515.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 640.515.000 640.515.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 630.975.000 630.975.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 630.975.000 630.975.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL 9.540.000 9.540.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.540.000 9.540.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 00 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 20.000.000 20.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 1.713.240.000 1.738.960.000 25.720.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1.713.240.000 1.738.960.000 25.720.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.713.240.000 1.582.260.000 (130.980.000) 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 4.420.000 4.420.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.708.820.000 1.577.840.000 (130.980.000) 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 5 2 BELANJA MODAL 0 156.700.000 156.700.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 154.000.000 154.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 2.700.000 2.700.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000 63.683.000 3.683.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 60.000.000 63.683.000 3.683.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 63.683.000 3.683.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 63.683.000 3.683.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000 87.366.000 7.366.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan 80.000.000 87.366.000 7.366.000 50 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 87.366.000 7.366.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 87.366.000 7.366.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.427.782.000 6.696.751.000 268.969.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.463.000 41.463.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.367.000 24.367.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.367.000 24.367.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.347.000 22.347.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.096.000 17.096.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.096.000 17.096.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.096.000 17.096.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.643.325.000 5.912.294.000 268.969.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.363.153.000 5.606.657.000 243.504.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.363.153.000 5.606.657.000 243.504.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.363.153.000 5.606.657.000 243.504.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 280.172.000 305.637.000 25.465.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 280.172.000 305.637.000 25.465.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 23.700.000 23.700.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 256.472.000 281.937.000 25.465.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000 40.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.497.000 178.497.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.103.000 9.103.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.103.000 9.103.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.103.000 9.103.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.394.000 25.394.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.394.000 25.394.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.394.000 25.394.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 50.000.000 0 51 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000 4.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 40.000.000 40.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 50.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.414.000 146.414.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 124.414.000 124.414.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 124.414.000 124.414.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.414.000 124.414.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.000.000 19.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.000.000 19.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000 19.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 378.083.000 378.083.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 212.590.000 212.590.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 212.590.000 212.590.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 212.590.000 212.590.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.693.000 6.693.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.693.000 6.693.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.693.000 6.693.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 30.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 52 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 128.800.000 128.800.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 128.800.000 128.800.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 715.000 715.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.085.000 128.085.000 0 Jumlah Belanja 45.063.112.000 53.786.116.000 8.723.004.000 Total Surplus/(Defisit) (42.005.234.000) (49.867.361.000) (7.862.127.000) 0 00 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 53 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 17.323.543.000 17.746.933.698 423.390.698 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.915.630.000 7.832.835.027 (82.794.973) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.246.451.000 7.112.619.500 (133.831.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4.484.143.000 4.350.311.500 (133.831.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.484.143.000 4.350.311.500 (133.831.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.040.000 6.400.000 1.360.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.479.103.000 4.343.911.500 (135.191.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.528.528.000 1.528.528.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.528.528.000 1.528.528.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.528.528.000 1.528.528.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 76.400.000 76.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 76.400.000 76.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000 36.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 40.000.000 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.157.380.000 1.157.380.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.157.380.000 1.157.380.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.157.380.000 1.157.380.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 659.179.000 710.215.527 51.036.527 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 38.087.000 38.087.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.087.000 38.087.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.087.000 38.087.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 29.380.000 29.380.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.380.000 29.380.000 0 54 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.380.000 29.380.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 591.712.000 642.748.527 51.036.527 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 536.271.000 587.307.527 51.036.527 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.610.000 3.610.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 532.661.000 583.697.527 51.036.527 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 55.441.000 55.441.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.441.000 55.441.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 10.000.000 10.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 3.282.711.000 3.292.221.000 9.510.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.231.015.000 3.240.525.000 9.510.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.181.015.000 3.185.525.000 4.510.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.820.270.000 1.824.780.000 4.510.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.297.500 5.297.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.814.972.500 1.819.482.500 4.510.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.360.745.000 1.360.745.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.360.745.000 1.360.745.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 50.000.000 55.000.000 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 55.000.000 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 55.000.000 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 00 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 21.776.000 21.776.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 21.776.000 21.776.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.776.000 21.776.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.756.000 19.756.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 29.920.000 29.920.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 29.920.000 29.920.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.920.000 29.920.000 0 55 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.920.000 29.920.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.125.202.000 6.621.877.671 496.675.671 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.000.000 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.258.566.000 5.630.920.171 372.354.171 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.220.166.000 5.592.520.171 372.354.171 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.220.166.000 5.592.520.171 372.354.171 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.220.166.000 5.592.520.171 372.354.171 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.400.000 38.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.400.000 38.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 18.740.000 18.340.000 (400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.660.000 20.060.000 400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 330.892.000 330.892.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 330.892.000 330.892.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 330.892.000 330.892.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 01 Belanja Pegawai 712.500 1.025.000 312.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.179.500 329.867.000 (312.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.744.000 115.744.000 30.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.600.000 9.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000 9.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 9.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.400.000 40.400.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.400.000 40.400.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000 40.400.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 56 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.144.000 38.144.000 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.144.000 38.144.000 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.144.000 38.144.000 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.400.000 2.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.000.000 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.000.000 90.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 60.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 60.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 60.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 28.800.000 28.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.800.000 28.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000 28.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.000.000 390.321.500 94.321.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 240.000.000 314.321.500 74.321.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000 314.321.500 74.321.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 314.321.500 74.321.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000 16.000.000 0 57 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 16.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 16.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000 60.000.000 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 60.000.000 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 60.000.000 20.000.000 Jumlah Belanja 17.323.543.000 17.746.933.698 423.390.698 Total Surplus/(Defisit) (17.323.543.000) (17.746.933.698) (423.390.698) 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 58 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.252.969.000 9.338.183.284 85.214.284 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.483.917.000 5.439.657.000 (44.260.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 460.180.000 460.180.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 75.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 390.000 390.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.610.000 74.610.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 385.180.000 385.180.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 157.586.000 157.586.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.050.000 5.050.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.536.000 152.536.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 227.594.000 227.594.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 227.594.000 227.594.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.650.000.000 1.685.740.000 35.740.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 400.000.000 435.740.000 35.740.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 435.740.000 35.740.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 435.740.000 35.740.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 350.000.000 350.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 163.912.000 163.912.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 830.000 830.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.082.000 163.082.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 186.088.000 186.088.000 0 59 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 186.088.000 186.088.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 390.000 390.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.610.000 49.610.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 400.000.000 400.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 400.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai 453.000 453.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 399.547.000 399.547.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 200.000.000 200.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2.429.237.000 2.329.237.000 (100.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2.129.237.000 2.029.237.000 (100.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.129.237.000 2.029.237.000 (100.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.985.000 6.985.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.122.252.000 2.022.252.000 (100.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 944.500.000 964.500.000 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 75.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 75.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 0 60 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 75.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 75.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 794.500.000 814.500.000 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 794.500.000 814.500.000 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 01 Belanja Pegawai 5.040.000 5.530.000 490.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 789.460.000 808.970.000 19.510.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.769.052.000 3.898.526.284 129.474.284 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.000.000 16.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 16.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 16.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 16.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.774.868.000 2.803.942.284 29.074.284 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.598.664.000 2.609.168.284 10.504.284 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.598.664.000 2.609.168.284 10.504.284 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.598.664.000 2.609.168.284 10.504.284 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 176.204.000 194.774.000 18.570.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 176.204.000 194.774.000 18.570.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 17.240.000 17.470.000 230.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.964.000 177.304.000 18.340.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.000.000 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24.000.000 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 226.960.000 236.960.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.600.000 5.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 5.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 5.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.000.000 48.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000 48.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 48.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.200.000 23.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.200.000 23.200.000 0 61 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000 23.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.160.000 2.160.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.160.000 2.160.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000 2.160.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 40.000.000 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108.000.000 118.000.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 108.000.000 118.000.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000 118.000.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000 20.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 20.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.010.000 7.010.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.010.000 7.010.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 12.990.000 12.990.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.990.000 12.990.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.973.000 182.373.000 (9.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 110.000.000 (10.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 110.000.000 (10.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 110.000.000 (10.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.573.000 45.973.000 400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.573.000 45.973.000 400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.573.000 45.973.000 400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 515.251.000 615.251.000 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.000.000 300.000.000 0 62 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 300.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 300.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 2.000.000 (2.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 2.000.000 (2.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 2.000.000 (2.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 8.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 203.251.000 305.251.000 102.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 203.251.000 305.251.000 102.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.780.000 3.070.000 290.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.471.000 302.181.000 101.710.000 Jumlah Belanja 9.252.969.000 9.338.183.284 85.214.284 Total Surplus/(Defisit) (9.252.969.000) (9.338.183.284) (85.214.284) 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 63 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 8.951.839.000 10.463.586.000 1.511.747.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 174.880.000 38.030.000 (136.850.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 174.880.000 38.030.000 (136.850.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 136.850.000 0 (136.850.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 136.850.000 0 (136.850.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.850.000 0 (136.850.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 28.030.000 28.030.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.030.000 28.030.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.030.000 28.030.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 7.616.000 3.384.000 (4.232.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 7.616.000 3.384.000 (4.232.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 7.616.000 3.384.000 (4.232.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.616.000 3.384.000 (4.232.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.616.000 3.384.000 (4.232.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.811.065.000 1.833.139.000 22.074.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.286.145.000 1.293.253.000 7.108.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 844.145.000 844.145.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 844.145.000 844.145.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.970.000 4.650.000 680.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.359.000 60.617.000 (10.742.000) 64 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 768.816.000 778.878.000 10.062.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 90.000.000 90.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 90.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.094.000 20.926.000 (1.168.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 67.906.000 69.074.000 1.168.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 105.000.000 112.108.000 7.108.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 105.000.000 112.108.000 7.108.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 50.000 50.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.176.000 60.284.000 7.108.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 51.774.000 51.774.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 190.000.000 190.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 190.000.000 190.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 182.000.000 182.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 37.000.000 37.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 37.000.000 37.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 37.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 524.920.000 539.886.000 14.966.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 275.000.000 275.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 275.000.000 275.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 216.920.000 216.920.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 58.080.000 58.080.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 40.000.000 40.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 149.920.000 164.886.000 14.966.000 65 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 141.989.000 156.955.000 14.966.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.989.000 156.955.000 14.966.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 7.931.000 7.931.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.931.000 7.931.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2.386.247.000 3.240.994.000 854.747.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.386.247.000 3.240.994.000 854.747.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 178.430.000 212.118.000 33.688.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 178.430.000 212.118.000 33.688.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.115.000 2.115.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.315.000 210.003.000 33.688.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.207.817.000 3.028.876.000 821.059.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.207.817.000 3.028.876.000 821.059.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 0 3.885.000 3.885.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 265.017.000 335.791.000 70.774.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.942.800.000 2.689.200.000 746.400.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 760.371.000 779.335.000 18.964.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 627.227.000 638.276.000 11.049.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 206.336.000 206.336.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 206.336.000 206.336.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 415.000 415.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.921.000 205.921.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 90.760.000 90.760.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.760.000 90.760.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 415.000 415.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.345.000 90.345.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 162.508.000 169.874.000 7.366.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 158.053.000 165.419.000 7.366.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.635.000 3.635.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.418.000 161.784.000 7.366.000 66 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 4.455.000 4.455.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.455.000 4.455.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 123.107.000 126.790.000 3.683.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 123.107.000 126.790.000 3.683.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 415.000 415.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.692.000 126.375.000 3.683.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 44.516.000 44.516.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 44.516.000 44.516.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.516.000 44.516.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 133.144.000 141.059.000 7.915.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 43.028.000 43.028.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.028.000 43.028.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.028.000 43.028.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 90.116.000 98.031.000 7.915.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.116.000 98.031.000 7.915.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.116.000 98.031.000 7.915.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 14.000.000 14.200.000 200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 14.000.000 14.200.000 200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 14.000.000 14.200.000 200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 14.200.000 200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 14.200.000 200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.797.660.000 4.554.504.000 756.844.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.000.000 87.108.000 7.108.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000 67.108.000 7.108.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 67.108.000 7.108.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.980.000 65.088.000 7.108.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.122.777.000 3.563.650.000 440.873.000 67 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.042.777.000 3.476.413.000 433.636.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.042.777.000 3.476.413.000 433.636.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.042.777.000 3.476.413.000 433.636.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 80.000.000 87.237.000 7.237.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 87.237.000 7.237.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 24.600.000 24.600.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.400.000 62.637.000 7.237.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 48.904.000 8.904.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000 48.904.000 8.904.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 48.904.000 8.904.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 01 Belanja Pegawai 3.220.000 3.220.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.780.000 45.684.000 8.904.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 144.300.000 187.463.000 43.163.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.200.000 7.200.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7.200.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7.200.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.200.000 49.673.000 10.473.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 39.200.000 49.673.000 10.473.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000 49.673.000 10.473.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.140.000 19.140.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.140.000 19.140.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.140.000 19.140.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.270.000 25.270.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.270.000 25.270.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.270.000 25.270.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.640.000 58.776.000 29.136.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 29.640.000 58.776.000 29.136.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.640.000 58.776.000 29.136.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 21.850.000 25.404.000 3.554.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 19.179.000 22.733.000 3.554.000 68 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.179.000 22.733.000 3.554.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL 2.671.000 2.671.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.671.000 2.671.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 74.131.000 74.131.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 74.131.000 74.131.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 565.000 565.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0 565.000 565.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 73.566.000 73.566.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 73.566.000 73.566.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.679.000 249.680.000 68.001.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.079.000 2.079.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.079.000 2.079.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.079.000 2.079.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 131.000.000 142.925.000 11.925.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 131.000.000 142.925.000 11.925.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.000.000 142.925.000 11.925.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.600.000 104.676.000 56.076.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.600.000 104.676.000 56.076.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000 104.676.000 56.076.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 228.904.000 343.568.000 114.664.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.378.000 144.042.000 19.664.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 124.378.000 144.042.000 19.664.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.378.000 144.042.000 19.664.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.526.000 24.526.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.526.000 24.526.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.526.000 24.526.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000 175.000.000 95.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 175.000.000 95.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 0 665.000 665.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 174.335.000 94.335.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 990.035.000 1.202.084.000 212.049.000 69 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 592.281.000 592.281.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 71.385.000 71.385.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 71.385.000 71.385.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 71.385.000 71.385.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.385.000 71.385.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 520.896.000 520.896.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 520.896.000 520.896.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 520.896.000 520.896.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 3.820.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 442.076.000 442.076.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 75.000.000 75.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 75.657.000 141.840.000 66.183.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 32.500.000 70.000.000 37.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 32.500.000 70.000.000 37.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.500.000 70.000.000 37.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000 70.000.000 37.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 43.157.000 71.840.000 28.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 28.157.000 31.840.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.157.000 31.840.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.157.000 31.840.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000 40.000.000 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 40.000.000 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 40.000.000 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 30.644.000 30.644.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 00 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.644.000 30.644.000 0 70 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 30.644.000 30.644.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.644.000 30.644.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.644.000 30.644.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 28.313.000 31.996.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28.313.000 31.996.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 28.313.000 31.996.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.313.000 31.996.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.313.000 31.996.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 142.622.000 142.622.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 74.932.000 74.932.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 74.932.000 74.932.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 74.932.000 74.932.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.932.000 74.932.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 67.690.000 67.690.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 67.690.000 67.690.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 67.690.000 67.690.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.690.000 67.690.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 120.518.000 262.701.000 142.183.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 75.000.000 40.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 35.000.000 75.000.000 40.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 75.000.000 40.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 75.000.000 40.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.518.000 107.201.000 36.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45.518.000 49.201.000 3.683.000 71 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.518.000 49.201.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.518.000 49.201.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 58.000.000 33.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 58.000.000 33.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 58.000.000 33.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 80.500.000 65.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 80.500.000 65.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 80.500.000 65.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 80.500.000 65.500.000 Jumlah Belanja 9.941.874.000 11.665.670.000 1.723.796.000 Total Surplus/(Defisit) (9.941.874.000) (11.665.670.000) (1.723.796.000) 0 00 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 72 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 800.000.000 815.000.000 15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 100.000.000 115.000.000 15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 700.000.000 700.000.000 0 Jumlah Pendapatan 800.000.000 815.000.000 15.000.000 0 00 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 20.905.584.000 20.670.058.000 (235.526.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 40.000.000 40.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 40.000.000 40.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 777.449.000 662.381.000 (115.068.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 164.566.000 171.932.000 7.366.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 72.000.000 72.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000 72.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 72.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 92.566.000 99.932.000 7.366.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 92.566.000 99.932.000 7.366.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.566.000 99.932.000 7.366.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 241.000.000 244.883.000 3.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 241.000.000 244.883.000 3.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 241.000.000 244.883.000 3.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 740.000 740.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.260.000 244.143.000 3.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 371.883.000 245.566.000 (126.317.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 371.883.000 245.566.000 (126.317.000) 73 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 371.883.000 245.566.000 (126.317.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 740.000 740.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 263.419.000 137.102.000 (126.317.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 107.724.000 107.724.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.087.300.000 1.094.537.000 7.237.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 14.400.000 14.400.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 14.400.000 14.400.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.400.000 14.400.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 14.400.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.072.900.000 1.080.137.000 7.237.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.072.900.000 1.080.137.000 7.237.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.072.900.000 1.080.137.000 7.237.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.558.000 6.578.000 1.020.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.692.000 134.909.000 6.217.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 938.650.000 938.650.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 91.483.000 95.166.000 3.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 91.483.000 95.166.000 3.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 62.683.000 66.366.000 3.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.683.000 66.366.000 3.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.683.000 66.366.000 3.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 28.800.000 28.800.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.800.000 28.800.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000 28.800.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.909.352.000 18.777.974.000 (131.378.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 169.012.000 172.695.000 3.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.602.000 50.602.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.602.000 50.602.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.602.000 50.602.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118.410.000 122.093.000 3.683.000 74 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 118.410.000 122.093.000 3.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.990.000 119.673.000 3.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.595.366.000 17.459.705.000 (135.661.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.485.899.000 17.339.376.000 (146.523.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.485.899.000 17.339.376.000 (146.523.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.485.899.000 17.339.376.000 (146.523.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 109.467.000 120.329.000 10.862.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 109.467.000 120.329.000 10.862.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 24.440.000 24.440.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.027.000 95.889.000 10.862.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.200.000 7.200.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.200.000 7.200.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7.200.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7.200.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 82.230.000 82.230.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 82.230.000 82.230.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 82.230.000 82.230.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.230.000 82.230.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 233.780.000 188.356.000 (45.424.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.928.000 4.928.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.928.000 4.928.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.928.000 4.928.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.424.000 0 (45.424.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.424.000 0 (45.424.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.424.000 0 (45.424.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.608.000 44.608.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 44.608.000 44.608.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.608.000 44.608.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.900.000 9.900.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.900.000 9.900.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000 9.900.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.720.000 5.720.000 0 75 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.720.000 5.720.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000 5.720.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.200.000 35.200.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 35.200.000 35.200.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000 35.200.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 80.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 80.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 80.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000 8.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 165.778.000 211.202.000 45.424.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 107.264.000 152.688.000 45.424.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 107.264.000 152.688.000 45.424.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.264.000 152.688.000 45.424.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 58.514.000 58.514.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 58.514.000 58.514.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.514.000 58.514.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.246.000 267.246.000 (16.000.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.496.000 1.496.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.496.000 1.496.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.496.000 1.496.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000 183.400.000 (16.600.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 183.400.000 (16.600.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 183.400.000 (16.600.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 81.750.000 82.350.000 600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 81.750.000 82.350.000 600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.750.000 82.350.000 600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 372.740.000 389.340.000 16.600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 115.340.000 115.340.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 115.340.000 115.340.000 0 76 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.340.000 115.340.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.000.000 27.600.000 16.600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 27.600.000 16.600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 27.600.000 16.600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 246.400.000 246.400.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 246.400.000 246.400.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 246.400.000 246.400.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 31.686.431.000 32.510.904.053 824.473.053 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 14.919.199.000 15.149.436.000 230.237.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 5.488.710.000 5.727.375.000 238.665.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5.425.510.000 5.664.175.000 238.665.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.425.510.000 5.496.216.000 70.706.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 28.105.000 28.770.000 665.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.734.000 231.775.000 130.041.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 5.295.671.000 5.235.671.000 (60.000.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 167.959.000 167.959.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 167.959.000 167.959.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 63.200.000 63.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.200.000 63.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.200.000 63.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 9.046.689.000 9.072.212.000 25.523.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 143.483.000 147.166.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 143.483.000 147.166.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.483.000 147.166.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 8.424.240.000 8.442.397.000 18.157.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.424.240.000 8.442.397.000 18.157.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 39.025.000 39.025.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 836.110.000 1.184.967.000 348.857.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 7.549.105.000 7.218.405.000 (330.700.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 478.966.000 482.649.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 444.766.000 448.449.000 3.683.000 77 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 780.000 780.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 372.640.000 376.323.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 71.346.000 71.346.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 34.200.000 34.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.200.000 34.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 00 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 190.130.000 178.813.000 (11.317.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 190.130.000 178.813.000 (11.317.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 190.130.000 178.813.000 (11.317.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.130.000 178.813.000 (11.317.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 20.380.000 20.380.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 20.380.000 20.380.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.380.000 20.380.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.380.000 20.380.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 00 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 173.290.000 150.656.000 (22.634.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 134.350.000 111.716.000 (22.634.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 134.350.000 111.716.000 (22.634.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.350.000 111.716.000 (22.634.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 38.940.000 38.940.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.940.000 38.940.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.940.000 38.940.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 11.925.291.000 12.264.532.053 339.241.053 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.178.285.000 1.586.993.053 408.708.053 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1.178.285.000 1.586.993.053 408.708.053 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.178.285.000 1.586.993.053 408.708.053 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.115.000 9.592.500 4.477.500 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.173.170.000 1.577.400.553 404.230.553 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 5.164.602.000 5.173.769.000 9.167.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 759.852.000 763.535.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 759.852.000 763.535.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.130.000 4.130.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.422.000 70.105.000 3.683.000 78 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 689.300.000 689.300.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.563.000.000 2.563.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.563.000.000 2.563.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 16.885.000 16.885.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.426.000 131.426.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 2.414.689.000 2.414.689.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 647.405.000 652.889.000 5.484.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 195.554.000 201.038.000 5.484.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.554.000 201.038.000 5.484.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 451.851.000 451.851.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.742.000 60.742.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 391.109.000 391.109.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 428.345.000 428.345.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.369.000 2.369.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.369.000 2.369.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 425.976.000 425.976.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.284.000 67.284.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 358.692.000 358.692.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 766.000.000 766.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 766.000.000 766.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai 5.245.000 5.245.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.796.000 55.796.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 05 Belanja Hibah 704.959.000 704.959.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 5.582.404.000 5.503.770.000 (78.634.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 5.582.404.000 5.503.770.000 (78.634.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.582.404.000 5.413.105.000 (169.299.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.215.000 11.215.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.132.279.000 1.189.230.000 56.951.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 4.438.910.000 4.212.660.000 (226.250.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 2 BELANJA MODAL 0 90.665.000 90.665.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 90.665.000 90.665.000 79 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.997.348.000 2.019.714.000 22.366.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 457.032.000 457.032.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 457.032.000 457.032.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 305.984.900 305.984.900 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 625.000 0 (625.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 305.359.900 305.984.900 625.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 151.047.100 151.047.100 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.047.100 151.047.100 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 159.965.000 163.648.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 135.408.000 135.408.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 135.408.000 135.408.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.408.000 135.408.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 24.557.000 28.240.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.557.000 28.240.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.557.000 28.240.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.267.660.000 1.267.660.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1.267.660.000 1.267.660.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.246.860.000 1.246.860.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.246.860.000 1.246.860.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 20.800.000 20.800.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.800.000 20.800.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 87.331.000 106.014.000 18.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 66.683.000 88.016.000 21.333.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.683.000 88.016.000 21.333.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.683.000 88.016.000 21.333.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 20.648.000 17.998.000 (2.650.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.648.000 17.998.000 (2.650.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.648.000 17.998.000 (2.650.000) 80 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 25.360.000 25.360.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 25.360.000 25.360.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.360.000 25.360.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.360.000 25.360.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 583.766.000 591.132.000 7.366.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 583.766.000 591.132.000 7.366.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 520.566.000 527.932.000 7.366.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 520.566.000 527.932.000 7.366.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.625.000 4.625.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 515.941.000 523.307.000 7.366.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 63.200.000 63.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 63.200.000 63.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.200.000 63.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 50.068.000 50.068.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 24.716.000 24.716.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 24.716.000 24.716.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.716.000 24.716.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.716.000 24.716.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 00 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 25.352.000 25.352.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 25.352.000 25.352.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.352.000 25.352.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.352.000 25.352.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.210.759.000 2.436.022.000 225.263.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.210.759.000 2.436.022.000 225.263.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 1.737.537.000 1.962.800.000 225.263.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.737.537.000 1.962.800.000 225.263.000 81 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 3.820.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.733.717.000 1.958.980.000 225.263.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 141.796.000 141.796.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 141.796.000 141.796.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.796.000 141.796.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 95.910.000 95.910.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 95.910.000 95.910.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.910.000 95.910.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 235.516.000 235.516.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 235.516.000 235.516.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.516.000 235.516.000 0 Jumlah Belanja 52.592.015.000 53.180.962.053 588.947.053 Total Surplus/(Defisit) (51.792.015.000) (52.365.962.053) (573.947.053) 0 00 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 82 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.658.000.000 3.458.799.400 (199.200.600) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 3.528.000.000 3.328.799.400 (199.200.600) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 130.000.000 130.000.000 0 Jumlah Pendapatan 3.658.000.000 3.458.799.400 (199.200.600) 0 00 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 26.440.227.000 26.743.701.000 303.474.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 342.358.000 342.358.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 00 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 342.358.000 342.358.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 39.538.000 39.538.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.538.000 39.538.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.538.000 39.538.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 302.820.000 302.820.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 302.820.000 302.820.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.235.000 5.235.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 297.585.000 297.585.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.091.750.400 1.263.719.400 171.969.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 216.104.000 380.836.000 164.732.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 20.294.000 20.294.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.294.000 20.294.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.294.000 20.294.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 15.816.000 15.816.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.816.000 15.816.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.816.000 15.816.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 179.994.000 344.726.000 164.732.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 179.994.000 315.642.000 135.648.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.994.000 315.642.000 135.648.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 29.084.000 29.084.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 29.084.000 29.084.000 83 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 59.340.000 59.340.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 39.570.000 39.570.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.570.000 39.570.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.570.000 39.570.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 19.770.000 19.770.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.770.000 19.770.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.770.000 19.770.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 00 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 816.306.400 823.543.400 7.237.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 17.299.000 17.299.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.299.000 17.299.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.299.000 17.299.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 751.561.000 758.798.000 7.237.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 751.561.000 758.798.000 7.237.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.040.000 2.720.000 680.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 749.521.000 756.078.000 6.557.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi 47.446.400 47.446.400 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 47.446.400 47.446.400 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.446.400 47.446.400 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.070.952.600 2.374.753.600 303.801.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.070.952.600 2.374.753.600 303.801.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.962.222.000 2.266.023.000 303.801.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.962.222.000 2.266.023.000 303.801.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 5.840.000 4.420.000 (1.420.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.956.382.000 2.261.603.000 305.221.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 14.826.600 14.826.600 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 14.826.600 14.826.600 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.826.600 14.826.600 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 93.904.000 93.904.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 93.904.000 93.904.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.904.000 93.904.000 0 84 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 38.531.000 38.531.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 00 Penyimpanan sementara Limbah B3 38.531.000 38.531.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 22.241.000 22.241.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.241.000 22.241.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.241.000 22.241.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 16.290.000 16.290.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.290.000 16.290.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.290.000 16.290.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 65.243.000 69.055.000 3.812.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 65.243.000 69.055.000 3.812.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 15.820.000 15.820.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.820.000 15.820.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.820.000 15.820.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 49.423.000 53.235.000 3.812.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.423.000 53.235.000 3.812.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.423.000 53.235.000 3.812.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 82.043.000 82.043.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 82.043.000 82.043.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 52.389.000 52.389.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.389.000 52.389.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.389.000 52.389.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 29.654.000 29.654.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.654.000 29.654.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.654.000 29.654.000 0 85 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 46.656.000 46.656.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.656.000 46.656.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 46.656.000 46.656.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.656.000 46.656.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.656.000 46.656.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 16.464.000 16.464.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 16.464.000 16.464.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 16.464.000 16.464.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.464.000 16.464.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.464.000 16.464.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9.727.892.000 9.779.565.000 51.673.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 9.727.892.000 9.779.565.000 51.673.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 12.850.000 12.850.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.850.000 12.850.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.850.000 12.850.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 98.846.000 98.846.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 98.846.000 98.846.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.846.000 98.846.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 8.034.644.000 8.067.644.000 33.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.034.644.000 8.067.644.000 33.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.034.644.000 8.067.644.000 33.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 81.032.000 88.527.000 7.495.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 81.032.000 88.527.000 7.495.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.032.000 88.527.000 7.495.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 1.500.520.000 1.511.698.000 11.178.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 722.520.000 608.100.000 (114.420.000) 86 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 9.495.000 9.495.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 534.660.000 420.240.000 (114.420.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 1 05 Belanja Hibah 178.365.000 178.365.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 778.000.000 903.598.000 125.598.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.000.000 60.798.000 6.798.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 524.000.000 524.000.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000 318.800.000 118.800.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.958.337.000 12.730.556.000 (227.781.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.188.000 168.554.000 7.366.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 108.093.000 115.459.000 7.366.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 108.093.000 115.459.000 7.366.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.093.000 115.459.000 7.366.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.095.000 53.095.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 53.095.000 53.095.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.095.000 53.095.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.168.108.000 11.749.901.000 (418.207.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.652.689.000 11.171.368.000 (481.321.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.652.689.000 11.171.368.000 (481.321.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.652.689.000 11.171.368.000 (481.321.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 515.419.000 578.533.000 63.114.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 515.419.000 578.533.000 63.114.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 17.925.000 17.925.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 497.494.000 560.608.000 63.114.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 62.838.000 54.838.000 (8.000.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 48.000.000 40.000.000 (8.000.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000 40.000.000 (8.000.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 40.000.000 (8.000.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14.838.000 14.838.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.838.000 14.838.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.838.000 14.838.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.352.000 174.352.000 40.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.839.000 7.839.000 0 87 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.839.000 7.839.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.839.000 7.839.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.384.000 1.384.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.384.000 1.384.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.384.000 1.384.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.534.000 47.534.000 15.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.534.000 47.534.000 15.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.534.000 47.534.000 15.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.861.000 11.861.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.861.000 11.861.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.861.000 11.861.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.770.000 19.770.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.770.000 19.770.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.770.000 19.770.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.380.000 83.380.000 25.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 58.380.000 83.380.000 25.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.380.000 83.380.000 25.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.384.000 1.384.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.384.000 1.384.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.384.000 1.384.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.630.000 31.630.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.630.000 31.630.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 31.630.000 31.630.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.630.000 31.630.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 234.519.000 342.579.000 108.060.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.977.000 1.977.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.977.000 1.977.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.977.000 1.977.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 167.149.000 274.409.000 107.260.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 167.149.000 274.409.000 107.260.000 88 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.149.000 274.409.000 107.260.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.393.000 66.193.000 800.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 65.393.000 66.193.000 800.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.393.000 66.193.000 800.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.702.000 208.702.000 43.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 118.912.000 156.912.000 38.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 118.912.000 156.912.000 38.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.912.000 156.912.000 38.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.444.000 2.444.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.444.000 2.444.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.444.000 2.444.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.398.000 9.398.000 5.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.398.000 9.398.000 5.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.398.000 9.398.000 5.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.948.000 39.948.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 39.948.000 39.948.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.948.000 39.948.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.930.654.000 6.381.784.000 451.130.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.775.793.000 2.852.649.000 76.856.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.941.999.000 1.941.999.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 1.386.152.000 1.386.152.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.386.152.000 1.386.152.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.386.152.000 1.386.152.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 555.847.000 555.847.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 555.847.000 555.847.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.250.000 1.250.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.582.000 14.582.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 540.015.000 540.015.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 00 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 70.308.000 77.416.000 7.108.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 27.600.000 27.600.000 0 89 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.600.000 27.600.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000 27.600.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 42.708.000 49.816.000 7.108.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.708.000 49.816.000 7.108.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.708.000 49.816.000 7.108.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 720.778.000 783.418.000 62.640.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 720.778.000 783.418.000 62.640.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 706.052.000 768.692.000 62.640.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 706.052.000 768.692.000 62.640.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 14.726.000 14.726.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.726.000 14.726.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 00 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 42.708.000 49.816.000 7.108.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 42.708.000 49.816.000 7.108.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.708.000 49.816.000 7.108.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.708.000 49.816.000 7.108.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.713.941.000 3.092.215.000 378.274.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 00 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 24.112.000 27.666.000 3.554.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 24.112.000 27.666.000 3.554.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.112.000 27.666.000 3.554.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.112.000 27.666.000 3.554.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.689.829.000 3.064.549.000 374.720.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 232.055.000 562.055.000 330.000.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.522.000 119.349.000 63.827.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 803.000 1.823.000 1.020.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.719.000 117.526.000 62.807.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 176.533.000 442.706.000 266.173.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.480.000 276.653.000 266.173.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 166.053.000 166.053.000 0 90 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.967.887.000 1.981.647.000 13.760.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.967.887.000 1.980.135.000 12.248.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.760.000 10.760.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 294.265.000 306.513.000 12.248.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.662.862.000 1.662.862.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 5 2 BELANJA MODAL 0 1.512.000 1.512.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 1.512.000 1.512.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 29.654.000 29.654.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.654.000 29.654.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.654.000 29.654.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 102.576.000 102.576.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 102.576.000 102.576.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.576.000 102.576.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 357.657.000 388.617.000 30.960.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 357.657.000 388.617.000 30.960.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 5 1 01 Belanja Pegawai 415.000 415.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 357.242.000 388.202.000 30.960.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 53.456.000 53.456.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 00 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 53.456.000 53.456.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 53.456.000 53.456.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.456.000 53.456.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.456.000 53.456.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 387.464.000 383.464.000 (4.000.000) 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 63.182.000 63.182.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 63.182.000 63.182.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 63.182.000 63.182.000 0 91 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.182.000 63.182.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 324.282.000 320.282.000 (4.000.000) 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 67.439.000 63.439.000 (4.000.000) 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.439.000 63.439.000 (4.000.000) 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.439.000 63.439.000 (4.000.000) 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 256.843.000 256.843.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 256.843.000 256.843.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.428.000 3.428.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.352.000 10.352.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 243.063.000 243.063.000 0 Jumlah Belanja 32.370.881.000 33.125.485.000 754.604.000 Total Surplus/(Defisit) (28.712.881.000) (29.666.685.600) (953.804.600) 0 00 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 92 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.490.625.000 7.501.751.682 11.126.682 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.609.448.000 1.889.168.682 279.720.682 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 711.480.000 969.102.682 257.622.682 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 465.507.000 546.533.000 81.026.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 465.507.000 546.533.000 81.026.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 465.507.000 546.533.000 81.026.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 239.093.000 415.689.682 176.596.682 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 239.093.000 329.299.682 90.206.682 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.820.000 2.820.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 236.273.000 326.479.682 90.206.682 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 0 86.390.000 86.390.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 86.390.000 86.390.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 6.880.000 6.880.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.880.000 6.880.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.880.000 6.880.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penataan Pendaftaran Penduduk 881.168.000 903.266.000 22.098.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 881.168.000 903.266.000 22.098.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 881.168.000 903.266.000 22.098.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.727.000 3.727.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 877.441.000 899.539.000 22.098.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 16.800.000 16.800.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 16.800.000 16.800.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000 16.800.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000 16.800.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 198.372.000 224.153.000 25.781.000 93 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil 187.172.000 212.953.000 25.781.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 31.612.000 31.612.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.612.000 31.612.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.612.000 31.612.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 155.560.000 181.341.000 25.781.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 155.560.000 181.341.000 25.781.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.140.000 178.921.000 25.781.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 11.200.000 11.200.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 11.200.000 11.200.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.200.000 11.200.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 1.010.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.190.000 10.190.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.013.996.000 969.656.000 (44.340.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 53.600.000 53.600.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 53.600.000 53.600.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.600.000 53.600.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.580.000 51.580.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 960.396.000 916.056.000 (44.340.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 938.873.000 894.533.000 (44.340.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 134.561.000 154.643.000 20.082.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.220.000 3.220.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.341.000 151.423.000 20.082.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 804.312.000 739.890.000 (64.422.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 804.312.000 739.890.000 (64.422.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 8.236.000 8.236.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.236.000 8.236.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.236.000 8.236.000 0 94 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 13.287.000 13.287.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.287.000 13.287.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.287.000 13.287.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.668.809.000 4.418.774.000 (250.035.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.524.000 19.524.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 12.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.980.000 9.980.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.524.000 7.524.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.524.000 7.524.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.524.000 7.524.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.116.166.000 3.851.166.000 (265.000.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.084.214.000 3.819.214.000 (265.000.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.084.214.000 3.819.214.000 (265.000.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.084.214.000 3.819.214.000 (265.000.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.952.000 31.952.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.952.000 31.952.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 16.740.000 16.800.000 60.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.212.000 15.152.000 (60.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.299.000 7.299.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7.299.000 7.299.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 7.299.000 7.299.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.299.000 7.299.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.371.000 84.371.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.433.000 2.433.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.433.000 2.433.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.433.000 2.433.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.560.000 12.560.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.560.000 12.560.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.560.000 12.560.000 0 95 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.617.000 22.617.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 22.617.000 22.617.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.617.000 22.617.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.756.000 4.756.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.756.000 4.756.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.756.000 4.756.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.811.000 19.811.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.811.000 19.811.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.811.000 19.811.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.998.000 18.998.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.998.000 18.998.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.998.000 18.998.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.196.000 3.196.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.196.000 3.196.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.196.000 3.196.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 128.133.000 142.498.000 14.365.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 40.837.000 40.837.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 40.837.000 40.837.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.837.000 40.837.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.296.000 63.296.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 63.296.000 63.296.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.296.000 63.296.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.000.000 38.365.000 14.365.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 24.000.000 38.365.000 14.365.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000 38.365.000 14.365.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.045.000 124.645.000 (19.400.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 914.000 914.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 914.000 914.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 914.000 914.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.730.000 62.730.000 (20.000.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.730.000 62.730.000 (20.000.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.730.000 62.730.000 (20.000.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.401.000 61.001.000 600.000 96 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.401.000 61.001.000 600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.401.000 61.001.000 600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 169.271.000 189.271.000 20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 71.918.000 71.918.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 71.918.000 71.918.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.918.000 71.918.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.281.000 6.281.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.281.000 6.281.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.281.000 6.281.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.072.000 63.072.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 63.072.000 63.072.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.072.000 63.072.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.000.000 48.000.000 20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 48.000.000 20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 48.000.000 20.000.000 Jumlah Belanja 7.490.625.000 7.501.751.682 11.126.682 Total Surplus/(Defisit) (7.490.625.000) (7.501.751.682) (11.126.682) 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 97 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.431.488.000 9.086.197.000 654.709.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA 31.000.000 31.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Desa 31.000.000 31.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 31.000.000 31.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 31.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 31.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 1.118.496.000 1.871.496.000 753.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 1.118.496.000 1.871.496.000 753.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 27.000.000 27.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000 27.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 27.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 991.496.000 1.744.496.000 753.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 990.692.000 1.743.692.000 753.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 11.385.000 11.385.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 979.307.000 1.732.307.000 753.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 804.000 804.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 804.000 804.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 100.000.000 100.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 758.464.000 797.147.000 38.683.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 758.464.000 797.147.000 38.683.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 100.000.000 100.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 20.000.000 20.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 72.000.000 72.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000 72.000.000 0 98 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 72.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 82.464.000 82.464.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 82.464.000 82.464.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 2.415.000 2.415.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.049.000 80.049.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 18.000.000 18.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 18.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 18.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 40.000.000 40.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 100.000.000 135.000.000 35.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 135.000.000 35.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 135.000.000 35.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 14.000.000 14.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 14.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 14.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 95.000.000 98.683.000 3.683.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 95.000.000 98.683.000 3.683.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 98.683.000 3.683.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 68.000.000 68.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 68.000.000 68.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000 68.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 35.000.000 35.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 114.000.000 114.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 114.000.000 114.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 4.420.000 4.420.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.580.000 109.580.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.126.963.000 2.126.963.000 0 99 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.126.963.000 2.126.963.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 85.000.000 85.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000 85.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 85.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 15.636.000 15.636.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.636.000 15.636.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.636.000 15.636.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 11.000.000 11.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 11.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 11.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 55.327.000 55.327.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 55.327.000 55.327.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.327.000 55.327.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.960.000.000 1.960.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.942.125.000 1.960.000.000 17.875.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 975.000 0 (975.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.941.150.000 1.960.000.000 18.850.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 17.875.000 0 (17.875.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.875.000 0 (17.875.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.396.565.000 4.259.591.000 (136.974.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 16.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 16.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 16.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000 9.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 100 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.933.771.000 3.778.397.000 (155.374.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.905.892.000 3.750.518.000 (155.374.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.905.892.000 3.750.518.000 (155.374.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.905.892.000 3.750.518.000 (155.374.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.879.000 27.879.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.879.000 27.879.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 15.200.000 15.200.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.679.000 12.679.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 119.853.000 137.853.000 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.557.000 6.557.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.557.000 6.557.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.557.000 6.557.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000 40.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.000.000 13.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 13.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 13.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.236.000 1.236.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 720.000 720.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 720.000 720.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 BELANJA MODAL 516.000 516.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 516.000 516.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.000.000 27.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000 27.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 27.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000 43.000.000 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 43.000.000 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 43.000.000 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.060.000 7.060.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.060.000 7.060.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.060.000 7.060.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.648.000 143.048.000 1.400.000 101 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.648.000 1.648.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.648.000 1.648.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.648.000 1.648.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000 81.000.000 1.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 81.000.000 1.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 81.000.000 1.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.000.000 60.400.000 400.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 60.400.000 400.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 60.400.000 400.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.293.000 175.293.000 (1.000.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 117.253.000 116.253.000 (1.000.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 117.253.000 116.253.000 (1.000.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.253.000 116.253.000 (1.000.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.000.000 8.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.040.000 51.040.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 51.040.000 51.040.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.040.000 51.040.000 0 Jumlah Belanja 8.431.488.000 9.086.197.000 654.709.000 Total Surplus/(Defisit) (8.431.488.000) (9.086.197.000) (654.709.000) 0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 102 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 225.000.000 234.347.000 9.347.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 225.000.000 234.347.000 9.347.000 Jumlah Pendapatan 225.000.000 234.347.000 9.347.000 0 00 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.771.400.000 13.680.055.000 1.908.655.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 4.007.000.000 5.656.843.000 1.649.843.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.007.000.000 5.656.843.000 1.649.843.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 3.060.000.000 4.098.794.000 1.038.794.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.060.000.000 3.932.391.000 872.391.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 4.420.000 5.250.000 830.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.055.580.000 3.927.141.000 871.561.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 0 166.403.000 166.403.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 166.403.000 166.403.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 467.000.000 778.049.000 311.049.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 467.000.000 726.909.000 259.909.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0 340.000 340.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 467.000.000 726.569.000 259.569.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 0 51.140.000 51.140.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 51.140.000 51.140.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 480.000.000 780.000.000 300.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 480.000.000 780.000.000 300.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000 780.000.000 300.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.975.042.000 3.061.125.000 86.083.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.370.383.000 2.370.383.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2.370.383.000 2.370.383.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.738.800.000 1.714.974.000 (23.826.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 8.740.000 8.740.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.730.060.000 1.706.234.000 (23.826.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 631.583.000 655.409.000 23.826.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 631.583.000 655.409.000 23.826.000 103 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 00 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 604.659.000 690.742.000 86.083.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 564.659.000 650.742.000 86.083.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 564.659.000 650.742.000 86.083.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.530.000 1.530.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 563.129.000 649.212.000 86.083.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 40.000.000 40.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.789.358.000 4.962.087.000 172.729.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.000.000 32.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.200.000 19.200.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.200.000 19.200.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000 19.200.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.800.000 12.800.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.800.000 12.800.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 12.800.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.651.945.000 3.816.076.000 164.131.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.536.945.000 3.683.693.000 146.748.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.536.945.000 3.683.693.000 146.748.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.536.945.000 3.683.693.000 146.748.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 115.000.000 132.383.000 17.383.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 115.000.000 132.383.000 17.383.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 15.620.000 17.530.000 1.910.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.380.000 114.853.000 15.473.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 217.600.000 217.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000 200.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 5 1 01 Belanja Pegawai 1.815.000 1.815.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 198.185.000 198.185.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17.600.000 17.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 17.600.000 17.600.000 0 104 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000 17.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.000.000 104.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 4.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.000.000 28.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 28.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 28.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 12.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.000.000 9.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.000.000 16.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 16.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 16.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.000.000 35.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000 100.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000 80.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 565.000 490.000 (75.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 565.000 490.000 (75.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 79.435.000 79.510.000 75.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.435.000 79.510.000 75.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 20.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.330.000 1.330.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 0 390.000 390.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 940.000 940.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 18.670.000 (1.330.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 18.670.000 18.670.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.000.000 0 (20.000.000) 105 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 498.813.000 507.411.000 8.598.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.600.000 1.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 429.213.000 429.213.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 429.213.000 429.213.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 429.213.000 429.213.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 68.000.000 76.598.000 8.598.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 68.000.000 76.598.000 8.598.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000 76.598.000 8.598.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 185.000.000 185.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 112.000.000 112.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.000.000 112.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000 112.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.000.000 51.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 51.000.000 51.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000 51.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000 20.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 83.500.000 83.500.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 83.500.000 83.500.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 83.500.000 83.500.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 83.500.000 83.500.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.500.000 83.500.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.500.000 83.500.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 174.000.000 174.000.000 0 106 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 174.000.000 174.000.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 174.000.000 174.000.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 33.000.000 33.000.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.000 33.000.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 33.000.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 141.000.000 141.000.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 141.000.000 141.000.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.330.000 1.330.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.670.000 139.670.000 0 Jumlah Belanja 12.028.900.000 13.937.555.000 1.908.655.000 Total Surplus/(Defisit) (11.803.900.000) (13.703.208.000) (1.899.308.000) 0 00 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 107 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12.000.000.000 12.850.747.600 850.747.600 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 12.000.000.000 12.850.747.600 850.747.600 Jumlah Pendapatan 12.000.000.000 12.850.747.600 850.747.600 0 00 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.109.163.000 4.637.584.000 528.421.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 20.000.000 20.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 255.318.000 277.287.000 21.969.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 255.318.000 277.287.000 21.969.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 255.318.000 277.287.000 21.969.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 255.318.000 277.287.000 21.969.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.318.000 178.287.000 21.969.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 99.000.000 99.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 445.730.000 445.730.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 445.730.000 445.730.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 445.730.000 445.730.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 445.730.000 445.730.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.837.000 5.837.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 439.893.000 439.893.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.741.560.000 1.836.560.000 95.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 1.741.560.000 1.836.560.000 95.000.000 108 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 30.000.000 30.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 40.000.000 40.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.671.560.000 1.766.560.000 95.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.671.560.000 1.766.560.000 95.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 4.760.000 4.760.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 753.697.000 819.968.000 66.271.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 913.103.000 941.832.000 28.729.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.646.555.000 2.058.007.000 411.452.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.646.555.000 2.058.007.000 411.452.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 1.646.555.000 2.058.007.000 411.452.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.646.555.000 1.957.401.000 310.846.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.990.000 2.090.000 100.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 776.827.000 1.005.954.000 229.127.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 867.738.000 949.357.000 81.619.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 100.606.000 100.606.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 100.606.000 100.606.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 22.462.837.000 23.620.798.850 1.157.961.850 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 10.128.771.000 11.213.696.000 1.084.925.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 9.226.341.000 10.257.407.000 1.031.066.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 7.460.274.000 8.052.707.000 592.433.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 154.409.000 746.842.000 592.433.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.860.000 6.860.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.549.000 739.982.000 592.433.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 7.305.865.000 7.305.865.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.497.700.000 1.497.700.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.808.165.000 5.808.165.000 0 109 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.766.067.000 2.204.700.000 438.633.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.766.067.000 2.204.700.000 438.633.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.766.067.000 2.204.700.000 438.633.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 00 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 902.430.000 956.289.000 53.859.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 578.462.000 599.432.000 20.970.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 578.462.000 599.432.000 20.970.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 578.462.000 599.432.000 20.970.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 323.968.000 356.857.000 32.889.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 323.968.000 356.857.000 32.889.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 323.968.000 356.857.000 32.889.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 207.178.000 218.227.000 11.049.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 00 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 107.178.000 114.544.000 7.366.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 107.178.000 114.544.000 7.366.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 107.178.000 114.544.000 7.366.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.178.000 114.544.000 7.366.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 00 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 100.000.000 103.683.000 3.683.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 100.000.000 103.683.000 3.683.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 103.683.000 3.683.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 465.000 465.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.535.000 103.218.000 3.683.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 100.000.000 325.366.000 225.366.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 325.366.000 225.366.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 100.000.000 325.366.000 225.366.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 325.366.000 225.366.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 325.366.000 225.366.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 170.000.000 173.754.000 3.754.000 110 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 170.000.000 173.754.000 3.754.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 170.000.000 173.754.000 3.754.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 173.754.000 3.754.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.580.000 171.334.000 3.754.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 600.000.000 639.474.000 39.474.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 600.000.000 639.474.000 39.474.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 600.000.000 639.474.000 39.474.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 639.474.000 39.474.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.665.000 5.665.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 594.335.000 633.809.000 39.474.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.256.888.000 11.050.281.850 (206.606.150) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.000.000 48.554.000 3.554.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 33.554.000 3.554.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 33.554.000 3.554.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 33.554.000 3.554.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.300.035.000 9.934.024.850 (366.010.150) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.210.035.000 9.836.916.850 (373.118.150) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.210.035.000 9.836.916.850 (373.118.150) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.210.035.000 9.836.916.850 (373.118.150) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 90.000.000 97.108.000 7.108.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 97.108.000 7.108.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 36.340.000 36.340.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.660.000 60.768.000 7.108.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000 35.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000 35.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 111 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.600.000 179.600.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.600.000 12.600.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000 12.600.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000 12.600.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 20.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000 80.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 80.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 80.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 15.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48.000.000 48.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000 48.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 48.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.000.000 4.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000 20.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 20.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 20.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 20.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 437.253.000 650.395.000 213.142.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 410.253.000 623.395.000 213.142.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 410.253.000 623.395.000 213.142.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 410.253.000 623.395.000 213.142.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.000.000 16.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 16.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 16.000.000 0 112 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.000.000 8.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 240.000.000 182.708.000 (57.292.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000 142.708.000 (57.292.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 142.708.000 (57.292.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 142.708.000 (57.292.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000 40.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.261.000.000 1.242.420.000 (18.580.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.148.000.000 1.118.500.000 (29.500.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.148.000.000 1.118.500.000 (29.500.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 88.000.000 55.500.000 (32.500.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 88.000.000 55.500.000 (32.500.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.680.000 740.000 (940.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.851.000 7.553.000 (28.298.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 50.469.000 47.207.000 (3.262.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 137.000.000 137.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 137.000.000 137.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.000.000 137.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 123.000.000 96.000.000 (27.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 123.000.000 96.000.000 (27.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 540.000 540.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.491.000 69.731.000 240.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 52.969.000 25.729.000 (27.240.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 800.000.000 830.000.000 30.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 119.000.000 117.407.000 (1.593.000) 113 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 3.220.000 3.220.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.780.000 114.187.000 (1.593.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 681.000.000 712.593.000 31.593.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 681.000.000 712.593.000 31.593.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 73.000.000 80.366.000 7.366.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 73.000.000 80.366.000 7.366.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 73.000.000 80.366.000 7.366.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 73.000.000 80.366.000 7.366.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000 80.366.000 7.366.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 40.000.000 43.554.000 3.554.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000 43.554.000 3.554.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 40.000.000 43.554.000 3.554.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 43.554.000 3.554.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 43.554.000 3.554.000 Jumlah Belanja 27.833.000.000 29.500.802.850 1.667.802.850 Total Surplus/(Defisit) (15.833.000.000) (16.650.055.250) (817.055.250) 0 00 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 114 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.493.096.000 1.493.096.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.493.096.000 1.493.096.000 0 Jumlah Pendapatan 1.493.096.000 1.493.096.000 0 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.000.112.000 4.967.700.000 (32.412.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 74.900.000 74.900.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 43.000.000 43.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 17.000.000 17.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 17.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 17.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 26.000.000 26.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.000.000 26.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.515.000 1.515.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.485.000 24.485.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 31.900.000 31.900.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 19.500.000 19.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.500.000 19.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 1.010.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.490.000 18.490.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 12.400.000 12.400.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.400.000 12.400.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000 12.400.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 220.300.000 223.983.000 3.683.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 220.300.000 223.983.000 3.683.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 23.700.000 23.700.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.700.000 23.700.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000 23.700.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 196.600.000 200.283.000 3.683.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 196.600.000 200.283.000 3.683.000 115 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 194.180.000 197.863.000 3.683.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 250.480.000 283.240.000 32.760.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 250.480.000 283.240.000 32.760.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 196.800.000 229.560.000 32.760.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 196.800.000 229.560.000 32.760.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.248.000 3.248.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.552.000 226.312.000 32.760.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 12.380.000 12.380.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.380.000 12.380.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.380.000 12.380.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 29.410.000 29.410.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.410.000 29.410.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.410.000 29.410.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 11.890.000 11.890.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.890.000 11.890.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.890.000 11.890.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 399.188.000 399.188.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 399.188.000 399.188.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 315.200.000 315.200.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 315.200.000 315.200.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 315.200.000 315.200.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 83.988.000 83.988.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 83.988.000 83.988.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.988.000 83.988.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 23.880.000 23.880.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23.880.000 23.880.000 0 116 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 23.880.000 23.880.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.880.000 23.880.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.448.000 2.448.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.432.000 21.432.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.031.364.000 3.962.509.000 (68.855.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.600.000 21.600.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.500.000 11.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.500.000 11.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000 11.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.100.000 10.100.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.100.000 10.100.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000 10.100.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.316.784.000 3.120.929.000 (195.855.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.151.284.000 2.940.284.000 (211.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.151.284.000 2.940.284.000 (211.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.151.284.000 2.940.284.000 (211.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 165.500.000 180.645.000 15.145.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 165.500.000 180.645.000 15.145.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 14.610.000 14.610.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.890.000 166.035.000 15.145.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 40.000.000 40.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 40.000.000 40.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 40.000.000 40.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 40.000.000 40.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183.554.000 199.554.000 16.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.464.000 27.464.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.464.000 27.464.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.464.000 27.464.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.430.000 31.430.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 31.430.000 31.430.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.430.000 31.430.000 0 117 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.130.000 27.130.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 27.130.000 27.130.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.130.000 27.130.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000 1.600.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.600.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.600.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 29.000.000 29.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 26.947.000 26.947.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.947.000 26.947.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 2 BELANJA MODAL 2.053.000 2.053.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.053.000 2.053.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.000.000 82.000.000 16.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 66.000.000 82.000.000 16.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000 82.000.000 16.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 930.000 930.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 930.000 930.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 930.000 930.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.125.000 15.125.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.125.000 15.125.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 15.125.000 15.125.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.125.000 15.125.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313.153.000 247.153.000 (66.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.880.000 1.880.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.880.000 1.880.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.880.000 1.880.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 278.394.000 212.394.000 (66.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 278.394.000 212.394.000 (66.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 278.394.000 212.394.000 (66.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.879.000 32.879.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.879.000 32.879.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.879.000 32.879.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.148.000 318.148.000 137.000.000 118 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 113.948.000 123.948.000 10.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 113.948.000 123.948.000 10.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.948.000 123.948.000 10.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.100.000 39.100.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 39.100.000 39.100.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.100.000 39.100.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 26.100.000 153.100.000 127.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 26.100.000 153.100.000 127.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 0 415.000 415.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000 152.685.000 126.585.000 Jumlah Belanja 5.000.112.000 4.967.700.000 (32.412.000) Total Surplus/(Defisit) (3.507.016.000) (3.474.604.000) 32.412.000 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 119 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000.000 10.000.000.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 10.000.000.000 10.000.000.000 0 Jumlah Pendapatan 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0 00 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.181.258.000 24.309.012.000 20.127.754.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.011.484.000 4.139.238.000 127.754.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 122.223.000 125.977.000 3.754.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 78.113.000 81.867.000 3.754.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 78.113.000 81.867.000 3.754.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.113.000 81.867.000 3.754.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 44.110.000 44.110.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.110.000 44.110.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.110.000 44.110.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.889.261.000 4.013.261.000 124.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 3.365.786.000 3.489.786.000 124.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.365.786.000 3.489.786.000 124.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.420.000 4.720.000 300.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 718.866.000 818.566.000 99.700.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 2.642.500.000 2.666.500.000 24.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 523.475.000 523.475.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 523.475.000 523.475.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 523.475.000 523.475.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 169.774.000 20.169.774.000 20.000.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 169.774.000 20.169.774.000 20.000.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 87.456.000 87.456.000 0 120 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.456.000 87.456.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.456.000 87.456.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 82.318.000 20.082.318.000 20.000.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.318.000 82.318.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.318.000 82.318.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 0 20.000.000.000 20.000.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 20.000.000.000 20.000.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 11.053.572.000 12.387.836.773 1.334.264.773 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.007.117.000 3.100.585.000 1.093.468.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 200.000.000 203.683.000 3.683.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 200.000.000 203.683.000 3.683.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 203.683.000 3.683.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 197.580.000 201.263.000 3.683.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.732.117.000 2.821.902.000 1.089.785.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 60.000.000 95.000.000 35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 95.000.000 35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.105.000 2.105.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.895.000 92.895.000 35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 180.000.000 343.554.000 163.554.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000 343.554.000 163.554.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 790.000 1.805.000 1.015.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.210.000 341.749.000 162.539.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.492.117.000 2.383.348.000 891.231.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.492.117.000 2.132.508.000 640.391.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 5.888.000 10.941.000 5.053.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.486.229.000 2.121.567.000 635.338.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL 0 250.840.000 250.840.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 75.000.000 75.000.000 121 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 175.840.000 175.840.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 00 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 45.000.000 45.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 45.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.980.000 42.980.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.380.520.000 2.390.924.000 10.404.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2.380.520.000 2.390.924.000 10.404.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 2.380.520.000 2.390.924.000 10.404.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.380.520.000 2.390.924.000 10.404.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.537.500 7.537.500 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.372.982.500 2.383.386.500 10.404.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 60.000.000 60.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 60.000.000 60.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 60.000.000 60.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 60.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.980.000 57.980.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.605.935.000 6.836.327.773 230.392.773 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.000.000 62.108.000 7.108.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000 47.108.000 7.108.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 47.108.000 7.108.000 122 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.260.000 2.260.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.740.000 44.848.000 7.108.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.305.772.000 5.479.424.773 173.652.773 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.273.772.000 5.447.424.773 173.652.773 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.273.772.000 5.447.424.773 173.652.773 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.273.772.000 5.447.424.773 173.652.773 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.000.000 32.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000 32.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 25.130.000 25.130.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.870.000 6.870.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 522.753.000 522.753.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 30.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 492.753.000 492.753.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 492.753.000 492.753.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 5 1 01 Belanja Pegawai 3.650.000 3.650.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 489.103.000 489.103.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 197.900.000 197.900.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.400.000 30.400.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.400.000 30.400.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000 30.400.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.000.000 33.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.000 33.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 33.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.000.000 42.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 42.000.000 42.000.000 0 123 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000 42.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.500.000 3.500.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.000.000 25.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.000.000 64.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 64.000.000 64.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000 64.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 105.000.000 105.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 15.000.000 15.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 15.000.000 15.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 15.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000 90.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.574.000 4.574.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.574.000 4.574.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 85.426.000 85.426.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.426.000 85.426.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.000.000 273.500.000 6.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000 256.500.000 6.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 256.500.000 6.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 256.500.000 6.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.000.000 15.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152.510.000 195.642.000 43.132.000 124 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 112.210.000 112.210.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.210.000 112.210.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.210.000 112.210.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.300.000 4.300.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.300.000 4.300.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000 4.300.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 18.500.000 6.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 18.500.000 6.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 18.500.000 6.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.000.000 60.632.000 36.632.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 60.632.000 36.632.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 60.632.000 36.632.000 Jumlah Belanja 15.234.830.000 36.696.848.773 21.462.018.773 Total Surplus/(Defisit) (5.234.830.000) (26.696.848.773) (21.462.018.773) 0 00 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 125 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 504.906.000 523.792.000 18.886.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 485.988.000 504.874.000 18.886.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 391.469.000 410.355.000 18.886.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 11.052.000 11.052.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.052.000 11.052.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.052.000 11.052.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19.376.000 19.376.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.376.000 19.376.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.376.000 19.376.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 184.558.000 203.444.000 18.886.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 184.558.000 203.444.000 18.886.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.558.000 203.444.000 18.886.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 176.483.000 176.483.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 56.483.000 56.483.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 3.665.000 3.665.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.818.000 52.818.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 120.000.000 120.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 120.000.000 120.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 94.519.000 94.519.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 15.050.000 15.050.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.050.000 15.050.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.050.000 15.050.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 79.469.000 79.469.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 79.469.000 79.469.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.449.000 77.449.000 0 126 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 18.918.000 18.918.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 18.918.000 18.918.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 18.918.000 18.918.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.918.000 18.918.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.918.000 18.918.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.119.090.000 3.620.059.335 500.969.335 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 275.148.000 365.822.000 90.674.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 290.274.000 90.274.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 100.000.000 175.542.000 75.542.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 175.542.000 75.542.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.815.000 1.815.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.185.000 173.727.000 75.542.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 100.000.000 114.732.000 14.732.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 114.732.000 14.732.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 114.732.000 14.732.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 25.148.000 25.148.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 25.148.000 25.148.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.148.000 25.148.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.148.000 25.148.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 50.000.000 50.400.000 400.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 50.000.000 50.400.000 400.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.400.000 400.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.400.000 400.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.843.942.000 3.254.237.335 410.295.335 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.710.000 25.710.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 16.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 16.000.000 0 127 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 16.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.710.000 9.710.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.710.000 9.710.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.710.000 9.710.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.201.709.000 2.579.912.435 378.203.435 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.184.709.000 2.562.912.435 378.203.435 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.184.709.000 2.562.912.435 378.203.435 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.184.709.000 2.562.912.435 378.203.435 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.000.000 17.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 17.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.580.000 12.680.000 (900.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.420.000 4.320.000 900.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000 25.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.500.000 109.500.000 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.000.000 17.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 17.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 17.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.500.000 16.500.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.500.000 16.500.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000 16.500.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 12.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 17.000.000 17.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 17.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 17.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000 40.000.000 10.000.000 128 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 40.000.000 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 40.000.000 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.000.000 7.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.000.000 45.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.000.000 5.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 5.000.000 5.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 5.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 40.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.750.000 7.750.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000 7.750.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 32.250.000 32.250.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.250.000 32.250.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 294.600.000 295.200.000 600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 226.600.000 226.600.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 226.600.000 226.600.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 226.600.000 226.600.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.000.000 65.600.000 600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 65.600.000 600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 65.600.000 600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152.423.000 173.914.900 21.491.900 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 85.123.000 86.423.000 1.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.123.000 86.423.000 1.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.123.000 86.423.000 1.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.300.000 10.300.000 0 129 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.300.000 10.300.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000 10.300.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 20.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.000.000 57.191.900 20.191.900 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 37.000.000 57.191.900 20.191.900 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 57.191.900 20.191.900 Jumlah Belanja 3.623.996.000 4.143.851.335 519.855.335 Total Surplus/(Defisit) (3.623.996.000) (4.143.851.335) (519.855.335) 0 00 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 130 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 82.500.000 82.500.000 0 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 82.500.000 82.500.000 0 Jumlah Pendapatan 82.500.000 82.500.000 0 0 00 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.923.052.000 7.081.186.000 158.134.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 50.000.000 50.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 50.000.000 50.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 50.000.000 50.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 490.000 0 (490.000) 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.510.000 50.000.000 490.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 456.152.000 456.152.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 434.152.000 434.152.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 384.152.000 384.152.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 384.152.000 384.152.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.220.000 3.220.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 380.932.000 380.932.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 50.000.000 50.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 22.000.000 22.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 22.000.000 22.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 22.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 22.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 506.683.000 532.464.000 25.781.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 00 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 267.236.000 278.285.000 11.049.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 160.000.000 171.049.000 11.049.000 131 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 160.000.000 171.049.000 11.049.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.830.000 4.830.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.170.000 166.219.000 11.049.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 32.236.000 32.236.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.236.000 32.236.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.236.000 32.236.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 75.000.000 75.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 75.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 75.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 00 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 239.447.000 254.179.000 14.732.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 85.564.000 85.564.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.564.000 85.564.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.564.000 85.564.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 76.000.000 87.049.000 11.049.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 76.000.000 87.049.000 11.049.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000 87.049.000 11.049.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 77.883.000 81.566.000 3.683.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 77.883.000 81.566.000 3.683.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.883.000 81.566.000 3.683.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 122.276.000 157.276.000 35.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 122.276.000 157.276.000 35.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 122.276.000 157.276.000 35.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 122.276.000 157.276.000 35.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.276.000 157.276.000 35.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.787.941.000 5.885.294.000 97.353.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 95.000.000 102.108.000 7.108.000 132 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Daerah 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.000.000 82.108.000 7.108.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 82.108.000 7.108.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 82.108.000 7.108.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.150.071.000 5.228.854.000 78.783.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.119.071.000 5.197.854.000 78.783.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.119.071.000 5.197.854.000 78.783.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.119.071.000 5.197.854.000 78.783.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.000.000 31.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 31.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.600.000 13.600.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000 17.400.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 30.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.778.000 63.478.000 2.700.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.400.000 6.400.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.400.000 6.400.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 6.400.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.000.000 13.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 13.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 13.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 3.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000 1.600.000 0 133 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.600.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.600.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.686.000 7.686.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.686.000 7.686.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.686.000 7.686.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.000.000 26.700.000 2.700.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 26.700.000 2.700.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 26.700.000 2.700.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.092.000 5.092.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.092.000 5.092.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.092.000 5.092.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.000.000 22.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.000.000 22.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 22.000.000 22.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000 22.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 315.970.000 327.432.000 11.462.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 160.000.000 160.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 160.000.000 160.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 160.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 154.770.000 166.232.000 11.462.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 154.770.000 166.232.000 11.462.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.770.000 166.232.000 11.462.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.122.000 111.422.000 (2.700.000) 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 82.475.000 79.775.000 (2.700.000) 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.475.000 79.775.000 (2.700.000) 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.475.000 79.775.000 (2.700.000) 134 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.647.000 4.647.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.647.000 4.647.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.647.000 4.647.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 12.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 10.000.000 10.000.000 0 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 10.000.000 10.000.000 0 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 00 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 0 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 0 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 139.000.000 139.000.000 0 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 139.000.000 139.000.000 0 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.000.000 139.000.000 0 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.000.000 139.000.000 0 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 139.000.000 139.000.000 0 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.000.000 139.000.000 0 Jumlah Belanja 7.072.052.000 7.230.186.000 158.134.000 Total Surplus/(Defisit) (6.989.552.000) (7.147.686.000) (158.134.000) 0 00 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 135 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 37.800.000 81.900.000 44.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 37.800.000 81.900.000 44.100.000 Jumlah Pendapatan 37.800.000 81.900.000 44.100.000 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 51.342.234.000 59.089.486.000 7.747.252.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 23.104.762.000 23.444.762.000 340.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan 1.303.210.000 1.303.210.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 76.460.000 76.460.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 76.460.000 76.460.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.460.000 76.460.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 63.490.000 63.490.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.490.000 63.490.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.490.000 63.490.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.163.260.000 1.163.260.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.163.260.000 1.163.260.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.300.000 10.300.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.152.960.000 1.152.960.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 21.335.295.000 21.675.295.000 340.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 20.242.295.000 20.582.295.000 340.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.242.295.000 20.582.295.000 340.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 22.905.000 23.810.000 905.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.382.095.000 3.059.190.000 (322.905.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 14.839.295.000 15.501.295.000 662.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.998.000.000 1.998.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 379.400.000 379.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 379.400.000 379.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 379.400.000 379.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 713.600.000 713.600.000 0 136 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 713.600.000 713.600.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 713.600.000 713.600.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 441.277.000 441.277.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 57.560.000 57.560.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.560.000 57.560.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.560.000 57.560.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 309.447.000 309.447.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 309.447.000 309.447.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 7.600.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 301.847.000 301.847.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 74.270.000 74.270.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 69.270.000 69.270.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.270.000 69.270.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 5.000.000 5.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 24.980.000 24.980.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 24.980.000 24.980.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.980.000 24.980.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.980.000 24.980.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.730.050.000 1.473.483.000 (256.567.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 155.480.000 175.480.000 20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 121.880.000 121.880.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 121.880.000 121.880.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.275.000 3.275.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.605.000 118.605.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 33.600.000 53.600.000 20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.600.000 53.600.000 20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000 53.600.000 20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 200.260.000 200.260.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 87.100.000 87.100.000 0 137 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 87.100.000 87.100.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.100.000 87.100.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 113.160.000 113.160.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 113.160.000 113.160.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.500.000 6.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.660.000 106.660.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.047.310.000 767.060.000 (280.250.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 805.000.000 524.750.000 (280.250.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 805.000.000 524.750.000 (280.250.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 477.700.000 197.450.000 (280.250.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 327.300.000 327.300.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 65.330.000 65.330.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.330.000 65.330.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.330.000 65.330.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 176.980.000 176.980.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 176.980.000 176.980.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.980.000 176.980.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 327.000.000 330.683.000 3.683.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 294.149.000 294.149.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 294.149.000 294.149.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.320.000 8.320.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 285.829.000 285.829.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 5.368.000 5.368.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.368.000 5.368.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.368.000 5.368.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 27.483.000 31.166.000 3.683.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.483.000 31.166.000 3.683.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.483.000 31.166.000 3.683.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.507.422.000 34.171.241.000 7.663.819.000 138 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.558.679.000 19.491.495.000 (67.184.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.428.143.000 19.340.497.000 (87.646.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.428.143.000 19.340.497.000 (87.646.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 19.428.143.000 19.340.497.000 (87.646.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 130.536.000 150.998.000 20.462.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 130.536.000 150.998.000 20.462.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 28.520.000 38.120.000 9.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.016.000 112.878.000 10.862.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 123.000.000 545.650.000 422.650.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 23.000.000 23.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.000.000 23.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000 23.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000 522.650.000 422.650.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 522.650.000 422.650.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 522.650.000 422.650.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.580.328.000 3.351.930.000 1.771.602.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 57.680.000 177.680.000 120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.680.000 177.680.000 120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.680.000 177.680.000 120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 817.098.000 1.500.000.000 682.902.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 817.098.000 1.500.000.000 682.902.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 817.098.000 1.500.000.000 682.902.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.700.000 81.700.000 47.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 34.700.000 81.700.000 47.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000 81.700.000 47.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.450.000 22.150.000 6.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.450.000 22.150.000 6.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.450.000 22.150.000 6.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 24.720.000 64.720.000 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 24.720.000 64.720.000 40.000.000 139 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.720.000 64.720.000 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 630.680.000 1.505.680.000 875.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 630.680.000 1.505.680.000 875.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 630.680.000 1.505.680.000 875.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 185.400.000 1.053.086.000 867.686.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 33.600.000 76.467.000 42.867.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 33.600.000 76.467.000 42.867.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.600.000 76.467.000 42.867.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000 194.929.000 104.929.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 75.000 75.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 75.000 75.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 89.925.000 194.854.000 104.929.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.925.000 194.854.000 104.929.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 61.800.000 781.690.000 719.890.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.664.000 276.491.000 271.827.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.664.000 276.491.000 271.827.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 57.136.000 505.199.000 448.063.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.136.000 505.199.000 448.063.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.589.496.000 2.180.919.000 591.423.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.600.000 5.200.000 600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.600.000 5.200.000 600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000 5.200.000 600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 721.000.000 934.000.000 213.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 721.000.000 934.000.000 213.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 721.000.000 934.000.000 213.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.000.000 92.423.000 54.423.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.000.000 92.423.000 54.423.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000 92.423.000 54.423.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 825.896.000 1.149.296.000 323.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 825.896.000 1.149.296.000 323.400.000 140 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 825.896.000 1.149.296.000 323.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 794.190.000 4.510.340.000 3.716.150.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 334.750.000 1.367.962.000 1.033.212.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 334.750.000 1.367.962.000 1.033.212.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 334.750.000 1.367.962.000 1.033.212.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 24.720.000 62.952.000 38.232.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.720.000 62.952.000 38.232.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.720.000 62.952.000 38.232.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.720.000 24.720.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.720.000 24.720.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.720.000 24.720.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 410.000.000 3.054.706.000 2.644.706.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 410.000.000 3.054.706.000 2.644.706.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 8.488.000 6.088.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 407.600.000 3.046.218.000 2.638.618.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.087.194.000 1.147.194.000 60.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 302.394.000 302.394.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 302.394.000 302.394.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 302.394.000 302.394.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 145.000.000 205.000.000 60.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI 145.000.000 205.000.000 60.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 205.000.000 60.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.800.000 4.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 635.000.000 635.000.000 0 141 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 635.000.000 635.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai 635.000.000 635.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 597.401.000 883.645.000 286.244.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 394.875.000 677.419.000 282.544.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 394.875.000 677.419.000 282.544.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 394.875.000 677.419.000 282.544.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 202.526.000 206.226.000 3.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 202.526.000 206.226.000 3.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.526.000 206.226.000 3.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 336.400.000 336.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 120.000.000 120.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 120.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 120.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 120.000.000 120.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 120.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 7.600.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.400.000 112.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 96.400.000 96.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 96.400.000 96.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.400.000 96.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 655.334.000 670.582.000 15.248.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 376.004.000 379.816.000 3.812.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 376.004.000 379.816.000 3.812.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 376.004.000 379.816.000 3.812.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 139.599.000 139.599.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 139.599.000 139.599.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.599.000 139.599.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 139.731.000 151.167.000 11.436.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 139.731.000 151.167.000 11.436.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 01 Belanja Pegawai 8.720.000 8.720.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.011.000 142.447.000 11.436.000 142 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja 51.342.234.000 59.089.486.000 7.747.252.000 Total Surplus/(Defisit) (51.304.434.000) (59.007.586.000) (7.703.152.000) 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 143 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 56.622.919.000 58.098.054.000 1.475.135.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 16.543.747.000 16.924.831.000 381.084.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 3.143.292.000 3.372.867.000 229.575.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 350.000.000 567.586.000 217.586.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000 567.586.000 217.586.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 567.586.000 217.586.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2.393.292.000 2.405.281.000 11.989.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.393.292.000 2.405.281.000 11.989.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.040.000 5.040.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.388.252.000 2.400.241.000 11.989.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 160.000.000 160.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 160.000.000 160.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.360.000 1.360.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.640.000 158.640.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 240.000.000 240.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000 240.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 240.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran 640.000.000 640.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 140.000.000 140.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 140.000.000 140.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 140.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 140.000.000 140.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 140.000.000 140.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 140.000.000 0 144 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 183.563.000 108.320.000 (75.243.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 15.739.000 0 (15.739.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.739.000 0 (15.739.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.739.000 0 (15.739.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 15.739.000 0 (15.739.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.739.000 0 (15.739.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.739.000 0 (15.739.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 14.438.000 0 (14.438.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.438.000 0 (14.438.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.438.000 0 (14.438.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 13.682.000 0 (13.682.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.682.000 0 (13.682.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.682.000 0 (13.682.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 15.645.000 0 (15.645.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.645.000 0 (15.645.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.645.000 0 (15.645.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 20.000.000 20.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 88.320.000 88.320.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 88.320.000 88.320.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.320.000 88.320.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.489.885.000 4.101.519.000 (388.366.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 3.117.800.000 2.767.800.000 (350.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.117.800.000 2.767.800.000 (350.000.000) 145 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.040.000 5.040.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.112.760.000 2.762.760.000 (350.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 184.714.000 202.780.000 18.066.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 184.714.000 202.780.000 18.066.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.714.000 202.780.000 18.066.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 850.000.000 793.568.000 (56.432.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 850.000.000 793.568.000 (56.432.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 793.568.000 (56.432.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 180.000.000 180.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000 180.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 180.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 57.371.000 57.371.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.371.000 57.371.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.371.000 57.371.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 100.000.000 100.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.631.098.000 1.281.098.000 (350.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 11.098.000 11.098.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.098.000 11.098.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.098.000 11.098.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 1.620.000.000 1.270.000.000 (350.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.620.000.000 1.270.000.000 (350.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 3.820.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.616.180.000 1.266.180.000 (350.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 20.000.000 20.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 20.000.000 20.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 00 Pembahasan Kerja Sama Daerah 5.000.000 5.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 5.000.000 5.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 146 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 6.430.909.000 7.396.027.000 965.118.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4.854.391.000 5.404.391.000 550.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.854.391.000 5.404.391.000 550.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.854.391.000 5.404.391.000 550.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 10.000.000 5.118.000 (4.882.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5.118.000 (4.882.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5.118.000 (4.882.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.566.518.000 1.986.518.000 420.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.566.518.000 1.986.518.000 420.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.566.518.000 1.986.518.000 420.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.079.172.000 41.173.223.000 1.094.051.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.060.000 56.168.000 7.108.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.560.000 53.668.000 7.108.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.560.000 53.668.000 7.108.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.515.000 1.515.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.045.000 52.153.000 7.108.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 2.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.915.218.000 3.730.600.000 (184.618.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.839.354.000 3.650.982.000 (188.372.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.839.354.000 3.650.982.000 (188.372.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.839.354.000 3.650.982.000 (188.372.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.864.000 79.618.000 3.754.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.864.000 79.618.000 3.754.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 17.270.000 17.270.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.594.000 62.348.000 3.754.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 127.358.000 214.652.000 87.294.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 87.962.000 175.256.000 87.294.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 87.962.000 175.256.000 87.294.000 147 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.962.000 175.256.000 87.294.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 39.396.000 39.396.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 39.396.000 39.396.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.396.000 39.396.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 400.935.000 393.829.000 (7.106.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.835.000 12.835.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.835.000 12.835.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.835.000 12.835.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 165.160.000 165.160.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 165.160.000 165.160.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.160.000 165.160.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 89.000.000 89.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 89.000.000 89.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000 89.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 15.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.700.000 12.594.000 (7.106.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.700.000 12.594.000 (7.106.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000 12.594.000 (7.106.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78.740.000 78.740.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 78.740.000 78.740.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.740.000 78.740.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.500.000 20.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 11.029.000 11.029.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.029.000 11.029.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL 9.471.000 9.471.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.471.000 9.471.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 188.285.000 188.285.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 188.285.000 188.285.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 424.000 424.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0 424.000 424.000 148 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 187.861.000 187.861.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 187.861.000 187.861.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 544.300.000 526.100.000 (18.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 3.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.000.000 300.000.000 (20.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 320.000.000 300.000.000 (20.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 300.000.000 (20.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000 35.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 185.800.000 187.600.000 1.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 185.800.000 187.600.000 1.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.800.000 187.600.000 1.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 477.878.000 777.878.000 300.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 277.878.000 427.878.000 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 277.878.000 427.878.000 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 277.878.000 427.878.000 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 15.000.000 15.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 35.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000 300.000.000 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 300.000.000 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 300.000.000 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 33.350.326.000 34.180.326.000 830.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 33.000.326.000 33.830.326.000 830.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.326.000 33.830.326.000 830.000.000 149 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 33.000.326.000 33.730.326.000 730.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 100.000.000 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 315.000.000 315.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 315.000.000 315.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 01 Belanja Pegawai 905.000 905.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.095.000 314.095.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 35.000.000 35.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD 1.214.097.000 1.105.385.000 (108.712.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 183.117.000 74.361.000 (108.756.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 BELANJA OPERASI 183.117.000 74.361.000 (108.756.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 183.117.000 74.361.000 (108.756.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.030.980.000 1.031.024.000 44.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.030.980.000 1.031.024.000 44.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 3.820.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.027.160.000 1.027.204.000 44.000 Jumlah Belanja 56.622.919.000 58.098.054.000 1.475.135.000 Total Surplus/(Defisit) (56.622.919.000) (58.098.054.000) (1.475.135.000) 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 150 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 7.095.013.000 7.178.978.000 83.965.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 987.937.000 1.196.614.000 208.677.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 643.309.000 738.837.000 95.528.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 269.624.000 317.698.000 48.074.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 269.624.000 317.698.000 48.074.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 269.624.000 317.698.000 48.074.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 373.685.000 421.139.000 47.454.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 373.685.000 421.139.000 47.454.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 3.220.000 3.220.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 370.465.000 417.919.000 47.454.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 115.324.000 157.596.000 42.272.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 115.324.000 157.596.000 42.272.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 115.324.000 157.596.000 42.272.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.324.000 157.596.000 42.272.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 229.304.000 300.181.000 70.877.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 229.304.000 300.181.000 70.877.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 229.304.000 300.181.000 70.877.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 229.304.000 300.181.000 70.877.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 466.422.000 636.688.000 170.266.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 243.706.000 255.142.000 11.436.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 87.664.000 95.288.000 7.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.664.000 95.288.000 7.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.664.000 95.288.000 7.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 156.042.000 159.854.000 3.812.000 151 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 156.042.000 159.854.000 3.812.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.622.000 157.434.000 3.812.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 99.552.000 250.758.000 151.206.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 48.128.000 195.522.000 147.394.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.128.000 195.522.000 147.394.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.708.000 193.102.000 147.394.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 51.424.000 55.236.000 3.812.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 51.424.000 55.236.000 3.812.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.424.000 55.236.000 3.812.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 123.164.000 130.788.000 7.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 123.164.000 130.788.000 7.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 123.164.000 130.788.000 7.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.744.000 128.368.000 7.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.640.654.000 5.345.676.000 (294.978.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.906.000 41.718.000 3.812.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 33.812.000 3.812.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 33.812.000 3.812.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.980.000 31.792.000 3.812.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.906.000 7.906.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.906.000 7.906.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.906.000 7.906.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.799.766.000 4.440.776.000 (358.990.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.775.622.000 4.416.632.000 (358.990.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.775.622.000 4.416.632.000 (358.990.000) 152 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.775.622.000 4.416.632.000 (358.990.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.144.000 24.144.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.144.000 24.144.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 15.600.000 15.600.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.544.000 8.544.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 393.540.000 420.140.000 26.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.400.000 10.000.000 3.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.400.000 10.000.000 3.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 10.000.000 3.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.000.000 129.000.000 15.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 114.000.000 129.000.000 15.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000 129.000.000 15.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 124.340.000 94.340.000 (30.000.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 124.340.000 94.340.000 (30.000.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.340.000 94.340.000 (30.000.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000 4.800.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.000.000 20.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000 158.000.000 38.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 158.000.000 38.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 158.000.000 38.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.000.000 4.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.905.000 1.905.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.905.000 1.905.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL 2.095.000 2.095.000 0 153 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.095.000 2.095.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 58.950.000 80.950.000 22.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 58.950.000 80.950.000 22.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 340.000 340.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 340.000 340.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 58.610.000 80.610.000 22.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.610.000 80.610.000 22.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.992.000 151.592.000 1.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 4.000.000 1.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 4.000.000 1.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 4.000.000 1.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000 85.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000 85.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 85.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 61.992.000 62.592.000 600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 61.992.000 62.592.000 600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.992.000 62.592.000 600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.500.000 160.500.000 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 102.500.000 112.500.000 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 102.500.000 112.500.000 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.500.000 112.500.000 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.000.000 32.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000 32.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000 32.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.000.000 16.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 16.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 16.000.000 0 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 468.865.000 482.039.000 13.174.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 468.865.000 482.039.000 13.174.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 311.647.000 315.459.000 3.812.000 154 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 311.647.000 315.459.000 3.812.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 311.647.000 315.459.000 3.812.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.820.000 2.820.000 0 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 308.827.000 312.639.000 3.812.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 157.218.000 166.580.000 9.362.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 157.218.000 166.580.000 9.362.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 157.218.000 166.580.000 9.362.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.798.000 164.160.000 9.362.000 Jumlah Belanja 7.563.878.000 7.661.017.000 97.139.000 Total Surplus/(Defisit) (7.563.878.000) (7.661.017.000) (97.139.000) 0 00 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 155 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 156.294.348.000 162.876.485.000 6.582.137.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 124.170.200.000 133.030.000.000 8.859.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 85.000.000 221.000.000 136.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.500.000.000 19.123.337.000 2.623.337.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 15.539.148.000 10.502.148.000 (5.037.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 2.370.792.725.000 2.398.168.868.000 27.376.143.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.213.301.302.000 2.210.147.812.000 (3.153.490.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 157.491.423.000 188.021.056.000 30.529.633.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2.176.583.000 2.176.583.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 2.176.583.000 2.176.583.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 Jumlah Pendapatan 2.529.263.656.000 2.563.221.936.000 33.958.280.000 0 00 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 690.171.982.000 697.540.747.000 7.368.765.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 667.145.834.000 669.967.639.000 2.821.805.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.010.000.000 1.013.554.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 170.000.000 170.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 170.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 170.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 320.000.000 323.554.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 320.000.000 323.554.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 323.554.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 300.000.000 300.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 300.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 300.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 150.000.000 150.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 4.235.000 4.235.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.765.000 145.765.000 0 156 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 70.000.000 70.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 70.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 70.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 618.000.000 625.366.000 7.366.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 190.000.000 193.683.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 190.000.000 193.683.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 25.710.000 25.710.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.290.000 167.973.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 118.000.000 118.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 118.000.000 118.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000 118.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 110.000.000 113.683.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 113.683.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 113.683.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 200.000.000 200.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 5 1 01 Belanja Pegawai 390.000 390.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.610.000 199.610.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 544.000.000 551.366.000 7.366.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 110.000.000 110.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 110.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 110.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 110.000.000 113.683.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 113.683.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 113.683.000 3.683.000 157 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 130.000.000 133.683.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 133.683.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 133.683.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 170.000.000 170.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 170.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 5 1 01 Belanja Pegawai 3.823.000 3.823.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 166.177.000 166.177.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 24.000.000 24.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 664.973.834.000 667.777.353.000 2.803.519.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 600.000.000 730.000.000 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 730.000.000 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 07 5 1 04 Belanja Subsidi 600.000.000 730.000.000 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 648.581.076.000 651.891.867.000 3.310.791.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 209.663.000 220.454.000 10.791.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 209.663.000 220.454.000 10.791.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER 648.371.413.000 651.671.413.000 3.300.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 648.371.413.000 651.671.413.000 3.300.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2.000.000.000 1.362.728.000 (637.272.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000 1.362.728.000 (637.272.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 1.362.728.000 (637.272.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 13.792.758.000 13.792.758.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 4 BELANJA TRANSFER 13.792.758.000 13.792.758.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 13.792.758.000 13.792.758.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.625.000.000 1.721.168.000 96.168.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.625.000.000 1.721.168.000 96.168.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 85.000.000 85.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000 85.000.000 0 158 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 85.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 110.000.000 121.436.000 11.436.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 121.436.000 11.436.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 121.436.000 11.436.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 330.000.000 330.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 330.000.000 330.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000 330.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 610.000.000 683.554.000 73.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 610.000.000 683.554.000 73.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 3.820.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 606.180.000 679.734.000 73.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 130.000.000 141.178.000 11.178.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 141.178.000 11.178.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 141.178.000 11.178.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 110.000.000 110.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 110.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 110.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 165.000.000 165.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 165.000.000 165.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai 12.200.000 12.200.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.800.000 152.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 85.000.000 85.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000 85.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 85.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4.673.516.000 5.117.837.000 444.321.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 4.673.516.000 5.117.837.000 444.321.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 1.062.516.000 1.066.070.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.062.516.000 1.066.070.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.600.000 6.600.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.055.916.000 1.059.470.000 3.554.000 159 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 105.000.000 105.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 105.000.000 105.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 105.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 220.000.000 245.265.000 25.265.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 220.000.000 245.265.000 25.265.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 245.265.000 25.265.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 130.000.000 130.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 130.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 130.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 400.000.000 411.049.000 11.049.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 411.049.000 11.049.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 1.580.000 1.580.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 398.420.000 409.469.000 11.049.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 2.756.000.000 3.160.453.000 404.453.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.756.000.000 3.160.453.000 404.453.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.756.000.000 3.160.453.000 404.453.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.727.632.000 20.734.103.000 4.006.471.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 110.000.000 117.366.000 7.366.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 70.000.000 77.366.000 7.366.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 77.366.000 7.366.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.580.000 74.946.000 7.366.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.000.920.000 15.479.547.000 478.627.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.814.820.000 15.282.198.000 467.378.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.814.820.000 15.282.198.000 467.378.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.712.916.000 15.282.198.000 569.282.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.904.000 0 (101.904.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 186.100.000 197.349.000 11.249.000 160 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 186.100.000 197.349.000 11.249.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 30.680.000 30.680.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.420.000 166.669.000 11.249.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000 196.724.000 136.724.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000 196.724.000 136.724.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 196.724.000 136.724.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 196.724.000 136.724.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 412.000.000 415.554.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.000.000 16.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 16.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 16.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 105.000.000 105.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 105.000.000 105.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 105.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.000.000 41.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 41.000.000 41.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000 41.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000 12.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 75.000.000 75.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 75.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 75.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 138.000.000 138.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 138.000.000 138.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000 138.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.000.000 28.554.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 28.554.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 28.554.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 240.712.000 3.534.312.000 3.293.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 134.712.000 3.413.312.000 3.278.600.000 161 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 134.712.000 3.413.312.000 3.278.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 134.712.000 3.413.312.000 3.278.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 16.000.000 16.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 16.000.000 16.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.000.000 16.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000 105.000.000 15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 90.000.000 105.000.000 15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.000.000 105.000.000 15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 482.000.000 468.600.000 (13.400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 313.000.000 298.000.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 313.000.000 298.000.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 313.000.000 298.000.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 165.000.000 166.600.000 1.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 165.000.000 166.600.000 1.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 166.600.000 1.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 422.000.000 522.000.000 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 237.000.000 237.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 237.000.000 237.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.000.000 237.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000 80.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 80.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 80.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.000.000 205.000.000 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 105.000.000 205.000.000 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 205.000.000 100.000.000 Jumlah Belanja 690.171.982.000 697.540.747.000 7.368.765.000 Total Surplus/(Defisit) 1.839.091.674.000 1.865.681.189.000 26.589.515.000 0 00 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 162 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 98.637.987.000 195.781.177.000 97.143.190.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 96.537.987.000 171.329.917.000 74.791.930.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 02 Pencairan Dana Cadangan 0 22.351.260.000 22.351.260.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000 2.100.000.000 0 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 98.637.987.000 195.781.177.000 97.143.190.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 46.331.000.000 46.331.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 01 Pembentukan Dana Cadangan 20.000.000.000 20.000.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 24.231.000.000 24.231.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 04 Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000 2.100.000.000 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 46.331.000.000 46.331.000.000 0 163 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 8.421.245.000 59.844.857.000 51.423.612.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.695.283.000 2.080.283.000 385.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 975.000.000 1.170.000.000 195.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 690.000.000 905.000.000 215.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 690.000.000 905.000.000 215.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.450.000 3.450.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 686.550.000 901.550.000 215.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 215.000.000 205.000.000 (10.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 215.000.000 205.000.000 (10.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 205.000.000 (10.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 70.000.000 60.000.000 (10.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 60.000.000 (10.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 60.000.000 (10.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 535.000.000 735.000.000 200.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 225.000.000 225.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 225.000.000 225.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 225.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 310.000.000 510.000.000 200.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 310.000.000 510.000.000 200.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000 510.000.000 200.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 72.628.000 72.628.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 37.029.000 37.029.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 37.029.000 37.029.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.029.000 37.029.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 35.599.000 35.599.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI 35.599.000 35.599.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.599.000 35.599.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 112.655.000 102.655.000 (10.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 54.455.000 44.455.000 (10.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.455.000 44.455.000 (10.000.000) 164 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.455.000 44.455.000 (10.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 58.200.000 58.200.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 58.200.000 58.200.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000 58.200.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.725.962.000 57.764.574.000 51.038.612.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.116.000 24.116.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.247.000 12.247.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.247.000 12.247.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.247.000 12.247.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.869.000 11.869.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.869.000 11.869.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.869.000 11.869.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.721.753.000 56.616.915.000 50.895.162.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.697.857.000 56.593.019.000 50.895.162.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.697.857.000 56.593.019.000 50.895.162.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.697.857.000 56.593.019.000 50.895.162.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.896.000 23.896.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.896.000 23.896.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.500.000 13.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.396.000 10.396.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.078.000 155.078.000 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.538.000 10.538.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.538.000 10.538.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.538.000 10.538.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.000.000 29.000.000 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.000.000 29.000.000 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000 29.000.000 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.540.000 33.540.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 33.540.000 33.540.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.540.000 33.540.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000 1.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 165 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 22.000.000 22.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 22.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 22.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56.000.000 56.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 56.000.000 56.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000 56.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 541.774.000 666.774.000 125.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 251.774.000 376.774.000 125.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 225.000 125.225.000 125.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 225.000 550.000 325.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 124.675.000 124.675.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 251.549.000 251.549.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 251.549.000 251.549.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 290.000.000 290.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 225.000 225.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 225.000 225.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 289.775.000 289.775.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 289.775.000 289.775.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.596.000 151.596.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.596.000 139.596.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 139.596.000 139.596.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.596.000 139.596.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.000.000 10.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 166 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.645.000 150.095.000 8.450.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 97.895.000 106.345.000 8.450.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 97.895.000 106.345.000 8.450.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.895.000 106.345.000 8.450.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 35.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.750.000 8.750.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 8.750.000 8.750.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000 8.750.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.012.976.000 1.879.526.000 (133.450.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.012.976.000 1.879.526.000 (133.450.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis 371.036.000 371.036.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 371.036.000 371.036.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 371.036.000 371.036.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.820.000 2.820.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 368.216.000 368.216.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.641.940.000 1.508.490.000 (133.450.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.641.940.000 1.508.490.000 (133.450.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.641.940.000 1.508.490.000 (133.450.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 3.820.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.638.120.000 1.504.670.000 (133.450.000) Jumlah Belanja 10.434.221.000 61.724.383.000 51.290.162.000 Total Surplus/(Defisit) (10.434.221.000) (61.724.383.000) (51.290.162.000) 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 167 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 10.298.009.000 10.467.450.000 169.441.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.166.000.000 1.216.908.000 50.908.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 952.000.000 1.012.560.000 60.560.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 100.000.000 100.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.010.000 1.010.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 98.990.000 (1.010.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 230.000.000 208.500.000 (21.500.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 230.000.000 208.500.000 (21.500.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.425.000 9.425.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.575.000 199.075.000 (21.500.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 71.000.000 71.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 71.000.000 71.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000 71.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 83.000.000 81.000.000 (2.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 83.000.000 81.000.000 (2.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000 81.000.000 (2.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 308.000.000 448.400.000 140.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 308.000.000 448.400.000 140.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 308.000.000 448.400.000 140.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal 98.000.000 41.660.000 (56.340.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 98.000.000 41.660.000 (56.340.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000 41.660.000 (56.340.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 62.000.000 62.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 62.000.000 62.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000 62.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 214.000.000 204.348.000 (9.652.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 68.000.000 61.600.000 (6.400.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.000.000 61.600.000 (6.400.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000 61.600.000 (6.400.000) 168 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 146.000.000 142.748.000 (3.252.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 146.000.000 142.748.000 (3.252.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.580.000 140.328.000 (3.252.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 681.000.000 674.000.000 (7.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 27.000.000 27.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 14.000.000 14.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 14.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 14.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 13.000.000 13.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 13.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 13.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 654.000.000 647.000.000 (7.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 58.000.000 58.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.000.000 58.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000 58.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 192.000.000 185.000.000 (7.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 192.000.000 185.000.000 (7.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.000.000 185.000.000 (7.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 235.000.000 235.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 235.000.000 235.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000 235.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 169.000.000 169.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 169.000.000 169.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.000.000 169.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.451.009.000 8.576.542.000 125.533.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.000.000 17.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 17.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 17.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000.000 13.000.000 0 169 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 13.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 13.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.665.009.000 7.682.504.000 17.495.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.651.009.000 7.668.504.000 17.495.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.651.009.000 7.668.504.000 17.495.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.651.009.000 7.668.504.000 17.495.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.000.000 14.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 14.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.295.000 13.295.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 705.000 705.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000 70.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 70.000.000 70.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 70.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 70.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.000.000 135.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 15.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.000.000 12.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 9.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 3.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.000.000 16.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 16.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 16.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000 75.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 75.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 75.000.000 0 170 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 5.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 170.000.000 200.169.000 30.169.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 40.000.000 40.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 40.000.000 40.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000 40.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 80.169.000 30.169.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.754.000 1.754.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 440.000 440.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.314.000 1.314.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 48.246.000 78.415.000 30.169.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.246.000 78.415.000 30.169.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.000.000 80.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 665.000 665.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 665.000 665.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 79.335.000 79.335.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 79.335.000 79.335.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.000.000 162.038.000 3.038.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.000.000 112.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.000.000 112.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000 112.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.000.000 48.038.000 3.038.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 48.038.000 3.038.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 48.038.000 3.038.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.000.000 296.831.000 74.831.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 120.000.000 194.831.000 74.831.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 194.831.000 74.831.000 171 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 194.831.000 74.831.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12.000.000 12.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 25.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 65.000.000 65.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 65.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 590.000 590.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.410.000 64.410.000 0 Jumlah Belanja 10.298.009.000 10.467.450.000 169.441.000 Total Surplus/(Defisit) (10.298.009.000) (10.467.450.000) (169.441.000) 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 172 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.556.249.000 2.536.980.000 (19.269.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 91.000.000 78.799.000 (12.201.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 91.000.000 78.799.000 (12.201.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 91.000.000 78.799.000 (12.201.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 91.000.000 78.799.000 (12.201.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.980.000 76.779.000 (12.201.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.495.000 24.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 176.168.000 182.718.000 6.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 176.168.000 182.718.000 6.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.980.000 22.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.050.000 3.050.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.050.000 3.050.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000 3.050.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 5.000.000 5.000.000 0 173 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pembangunan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.525.000 0 (2.525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.475.000 5.000.000 2.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 91.118.000 99.668.000 8.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 91.118.000 99.668.000 8.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.098.000 97.648.000 8.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.264.081.000 2.250.463.000 (13.618.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.638.000 8.638.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.214.000 4.214.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.214.000 4.214.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.214.000 4.214.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.424.000 4.424.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.424.000 4.424.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.424.000 4.424.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.088.622.000 2.062.045.000 (26.577.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.063.896.000 2.037.319.000 (26.577.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.063.896.000 2.037.319.000 (26.577.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.063.896.000 2.037.319.000 (26.577.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.726.000 24.726.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.726.000 24.726.000 0 174 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 11.640.000 11.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.086.000 13.086.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.896.000 34.947.000 2.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.160.000 13.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.160.000 13.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.160.000 13.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.250.000 4.301.000 2.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 4.301.000 2.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 4.301.000 2.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.286.000 8.286.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.286.000 8.286.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.286.000 8.286.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.725.000 10.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.725.000 10.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 480.000 480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.000 480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 10.245.000 10.245.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.245.000 10.245.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.200.000 72.400.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000 200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 200.000 0 175 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000 40.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.000.000 32.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000 32.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000 32.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.000.000 61.708.000 10.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.000.000 43.708.000 6.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.000.000 43.708.000 6.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 43.708.000 6.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 7.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah Belanja 2.556.249.000 2.536.980.000 (19.269.000) Total Surplus/(Defisit) (2.556.249.000) (2.536.980.000) 19.269.000 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 176 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.829.573.000 2.053.582.307 224.009.307 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 48.262.000 55.370.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 48.262.000 55.370.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 48.262.000 55.370.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.262.000 55.370.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.242.000 53.350.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 151.624.000 155.178.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 151.624.000 155.178.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 27.975.000 31.529.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.975.000 31.529.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.975.000 31.529.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.650.000 3.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.650.000 3.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000 3.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.280.000 2.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.280.000 2.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000 2.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.280.000 5.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.280.000 5.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000 5.280.000 0 177 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 8.275.000 8.275.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 8.275.000 8.275.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.275.000 8.275.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 99.914.000 99.914.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 99.914.000 99.914.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.914.000 99.914.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.250.000 4.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.250.000 4.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000 4.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.622.687.000 1.836.034.307 213.347.307 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.050.000 4.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.550.000 1.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.550.000 1.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000 1.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 1.010.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.000 1.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.527.892.000 1.741.039.307 213.147.307 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.514.810.000 1.727.957.307 213.147.307 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.514.810.000 1.727.957.307 213.147.307 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.514.810.000 1.727.957.307 213.147.307 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.082.000 13.082.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.082.000 13.082.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.080.000 6.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.002.000 7.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.695.000 19.695.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.262.000 1.262.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.262.000 1.262.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.262.000 1.262.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.860.000 8.860.000 0 178 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.860.000 8.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.860.000 8.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.601.000 1.601.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.601.000 1.601.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.601.000 1.601.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.480.000 1.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.480.000 1.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000 1.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.492.000 1.492.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.492.000 1.492.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.492.000 1.492.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.550.000 32.750.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.000.000 15.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.500.000 26.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.500.000 24.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.500.000 24.500.000 0 179 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000 24.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 Jumlah Belanja 1.829.573.000 2.053.582.307 224.009.307 Total Surplus/(Defisit) (1.829.573.000) (2.053.582.307) (224.009.307) 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 180 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PURING Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.172.680.000 2.201.740.000 29.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.505.000 58.536.000 6.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52.505.000 58.536.000 6.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 52.505.000 58.536.000 6.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.505.000 58.536.000 6.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.085.000 56.116.000 6.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.180.000 17.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.180.000 17.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17.180.000 17.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.180.000 17.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.180.000 17.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 194.772.000 187.772.000 (7.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 194.772.000 187.772.000 (7.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 27.106.000 27.106.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.106.000 27.106.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.086.000 25.086.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.539.000 2.539.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.539.000 2.539.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.539.000 2.539.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 181 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PURING Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.230.000 7.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.230.000 7.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.230.000 7.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 26.111.000 23.611.000 (2.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 26.111.000 23.611.000 (2.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.111.000 23.611.000 (2.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 123.709.000 119.209.000 (4.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 123.709.000 119.209.000 (4.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.709.000 119.209.000 (4.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.077.000 7.077.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.077.000 7.077.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.077.000 7.077.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.908.223.000 1.938.252.000 30.029.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.454.000 5.454.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.940.000 1.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.940.000 1.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.940.000 1.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.514.000 3.514.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.514.000 3.514.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.514.000 3.514.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.798.603.000 1.818.033.000 19.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.788.603.000 1.808.033.000 19.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.788.603.000 1.808.033.000 19.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.788.603.000 1.808.033.000 19.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 8.580.000 8.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000 1.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.333.000 40.071.000 3.738.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 0 182 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PURING Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.852.000 21.890.000 6.038.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.852.000 21.890.000 6.038.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.852.000 21.890.000 6.038.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.981.000 1.981.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.981.000 1.981.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.981.000 1.981.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000 1.300.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 1.300.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.300.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.700.000 3.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.700.000 3.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000 3.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 200.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 200.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 200.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.657.000 30.256.000 3.599.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 1.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.100.000 1.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 1.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.200.000 10.277.000 1.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.200.000 10.277.000 1.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000 10.277.000 1.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.357.000 18.879.000 2.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.357.000 18.879.000 2.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.357.000 18.879.000 2.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.176.000 44.438.000 3.262.000 183 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PURING Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.000.000 35.262.000 3.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000 35.262.000 3.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000 35.262.000 3.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.930.000 3.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.930.000 3.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.930.000 3.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.246.000 4.246.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.246.000 4.246.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.246.000 4.246.000 0 Jumlah Belanja 2.172.680.000 2.201.740.000 29.060.000 Total Surplus/(Defisit) (2.172.680.000) (2.201.740.000) (29.060.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 184 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN PETANAHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.064.914.000 2.399.214.000 334.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.322.000 61.522.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 61.322.000 61.522.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 61.322.000 61.522.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 61.322.000 61.522.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.302.000 59.502.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 195.712.000 195.712.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 195.712.000 195.712.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 33.785.000 33.785.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.785.000 33.785.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.365.000 31.365.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.297.000 10.297.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.297.000 10.297.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.297.000 10.297.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 9.000.000 0 185 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN PETANAHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 28.050.000 28.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 28.050.000 28.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.050.000 28.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 104.580.000 104.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 104.580.000 104.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.580.000 104.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.798.880.000 2.132.980.000 334.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.180.000 14.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.952.000 11.952.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.952.000 11.952.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.932.000 9.932.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.228.000 2.228.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.228.000 2.228.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.228.000 2.228.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.621.051.000 1.946.597.000 325.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.588.714.000 1.914.260.000 325.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.588.714.000 1.914.260.000 325.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.588.714.000 1.914.260.000 325.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.337.000 32.337.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.337.000 32.337.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 8.170.000 8.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.167.000 24.167.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.334.000 36.334.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.136.000 2.136.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.136.000 2.136.000 0 186 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN PETANAHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.136.000 2.136.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.095.000 14.095.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.095.000 14.095.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.095.000 14.095.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.460.000 7.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.460.000 7.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.460.000 7.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.040.000 2.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.040.000 2.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000 2.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.465.000 8.465.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.465.000 8.465.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.465.000 8.465.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.538.000 1.538.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.538.000 1.538.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.538.000 1.538.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.403.000 12.403.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.403.000 12.403.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 12.403.000 12.403.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.403.000 12.403.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.200.000 32.754.000 8.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.500.000 25.500.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.500.000 25.500.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000 25.500.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.150.000 6.704.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.150.000 6.704.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000 6.704.000 3.554.000 187 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN PETANAHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.712.000 90.712.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.994.000 37.994.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.994.000 37.994.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.994.000 37.994.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.008.000 1.008.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.008.000 1.008.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.000 1.008.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.210.000 48.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 48.210.000 48.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.210.000 48.210.000 0 Jumlah Belanja 2.064.914.000 2.399.214.000 334.300.000 Total Surplus/(Defisit) (2.064.914.000) (2.399.214.000) (334.300.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 188 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KLIRONG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.903.380.000 2.186.874.000 283.494.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000 77.566.000 7.566.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 70.000.000 77.566.000 7.566.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 70.000.000 77.566.000 7.566.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 77.566.000 7.566.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.980.000 75.546.000 7.566.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 167.567.000 167.567.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 167.567.000 167.567.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.517.000 15.517.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.517.000 15.517.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.497.000 13.497.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.757.000 4.757.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.757.000 4.757.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.757.000 4.757.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.340.000 7.340.000 0 189 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KLIRONG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.340.000 7.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.340.000 7.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.200.000 6.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 6.200.000 6.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000 6.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.100.000 24.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 24.100.000 24.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.100.000 24.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 101.650.000 101.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 101.650.000 101.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.650.000 101.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.003.000 5.003.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 5.003.000 5.003.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.003.000 5.003.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.657.813.000 1.933.741.000 275.928.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.917.000 5.917.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.221.000 4.221.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.221.000 4.221.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.716.000 3.716.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.696.000 1.696.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.696.000 1.696.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.696.000 1.696.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.545.810.000 1.819.488.000 273.678.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.515.810.000 1.785.934.000 270.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.515.810.000 1.785.934.000 270.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.515.810.000 1.785.934.000 270.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.000.000 33.554.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 33.554.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.210.000 10.710.000 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.790.000 22.844.000 2.054.000 190 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KLIRONG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.042.000 35.042.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.790.000 9.790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.790.000 9.790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.790.000 9.790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.450.000 7.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.450.000 7.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.450.000 7.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.272.000 10.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.272.000 10.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.272.000 10.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.630.000 1.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.630.000 1.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.630.000 1.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.000.000 39.250.000 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000 20.050.000 2.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 20.050.000 2.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 20.050.000 2.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 18.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 18.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 18.200.000 200.000 191 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KLIRONG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.044.000 34.044.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.044.000 22.044.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.044.000 22.044.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.044.000 22.044.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 Jumlah Belanja 1.903.380.000 2.186.874.000 283.494.000 Total Surplus/(Defisit) (1.903.380.000) (2.186.874.000) (283.494.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 192 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN BULUSPESANTREN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.067.226.000 2.403.940.735 336.714.735 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 47.500.000 54.608.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 47.500.000 54.608.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 47.500.000 54.608.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.500.000 54.608.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.030.000 3.030.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.470.000 51.578.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.495.000 11.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 131.900.000 131.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 131.900.000 131.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000 5.000.000 0 193 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN BULUSPESANTREN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 15.500.000 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 15.500.000 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 90.300.000 90.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 90.300.000 90.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.300.000 90.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.875.826.000 2.205.432.735 329.606.735 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.050.000 11.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.580.000 5.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000 1.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.550.000 3.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.550.000 3.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.550.000 3.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.753.468.000 2.079.074.735 325.606.735 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.724.468.000 2.046.520.735 322.052.735 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.724.468.000 2.046.520.735 322.052.735 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.724.468.000 2.046.520.735 322.052.735 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 29.000.000 32.554.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.000.000 32.554.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 3.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.180.000 28.734.000 3.554.000 194 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN BULUSPESANTREN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.508.000 33.508.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.815.000 1.815.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.815.000 1.815.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.815.000 1.815.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.340.000 10.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.340.000 10.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.340.000 10.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.650.000 4.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.650.000 4.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000 4.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.203.000 11.203.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.203.000 11.203.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.203.000 11.203.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.800.000 22.800.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 19.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 19.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 19.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.300.000 3.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 3.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 3.300.000 0 195 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN BULUSPESANTREN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.000.000 59.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 Jumlah Belanja 2.067.226.000 2.403.940.735 336.714.735 Total Surplus/(Defisit) (2.067.226.000) (2.403.940.735) (336.714.735) 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 196 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN AMBAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.901.239.000 2.384.940.000 483.701.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 41.969.000 49.335.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 41.969.000 49.335.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 41.969.000 49.335.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.969.000 49.335.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.969.000 49.335.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.857.000 16.857.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 16.857.000 16.857.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 16.857.000 16.857.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.857.000 16.857.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.352.000 16.352.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 296.615.000 296.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 296.615.000 296.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 50.872.000 50.872.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.872.000 50.872.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.872.000 50.872.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.633.000 5.633.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.633.000 5.633.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.633.000 5.633.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 21.551.000 21.551.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.551.000 21.551.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.551.000 21.551.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.819.000 9.819.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 9.819.000 9.819.000 0 197 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN AMBAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.819.000 9.819.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 31.052.000 31.052.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 31.052.000 31.052.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 1.010.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.042.000 30.042.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 164.788.000 164.788.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 164.788.000 164.788.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.788.000 164.788.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.900.000 12.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 12.900.000 12.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000 12.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.545.798.000 2.022.133.000 476.335.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.706.000 16.706.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.388.000 9.388.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.388.000 9.388.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 1.010.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.378.000 8.378.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.318.000 7.318.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.318.000 7.318.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.318.000 7.318.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.378.432.000 1.854.567.000 476.135.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.359.165.000 1.835.300.000 476.135.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.359.165.000 1.835.300.000 476.135.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.359.165.000 1.835.300.000 476.135.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.267.000 19.267.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.267.000 19.267.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 11.640.000 11.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.627.000 7.627.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.015.000 48.015.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.582.000 4.582.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.582.000 4.582.000 0 198 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN AMBAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.582.000 4.582.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.399.000 17.399.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.399.000 17.399.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.399.000 17.399.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.510.000 7.510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.510.000 7.510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.510.000 7.510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.593.000 12.593.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.593.000 12.593.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.593.000 12.593.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.231.000 2.231.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.231.000 2.231.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.231.000 2.231.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.270.000 9.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.270.000 9.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 9.270.000 9.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.270.000 9.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.625.000 36.825.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.440.000 17.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.440.000 17.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.440.000 17.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.185.000 17.385.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.185.000 17.385.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.185.000 17.385.000 200.000 199 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN AMBAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.750.000 56.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.750.000 32.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.750.000 32.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.750.000 32.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah Belanja 1.901.239.000 2.384.940.000 483.701.000 Total Surplus/(Defisit) (1.901.239.000) (2.384.940.000) (483.701.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 200 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN MIRIT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.365.717.000 2.322.602.000 (43.115.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 37.378.000 40.932.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 37.378.000 40.932.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 37.378.000 40.932.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.378.000 40.932.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.358.000 38.912.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.500.000 19.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.500.000 19.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 19.500.000 19.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.500.000 19.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.515.000 1.515.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.985.000 17.985.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 193.749.000 193.749.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 193.749.000 193.749.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.520.000 3.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.520.000 3.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.520.000 3.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 9.390.000 9.390.000 0 201 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN MIRIT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.390.000 9.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.390.000 9.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.044.000 12.044.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 12.044.000 12.044.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.044.000 12.044.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 19.650.000 19.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 19.650.000 19.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.650.000 19.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 119.645.000 119.645.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 119.645.000 119.645.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.625.000 117.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.500.000 11.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 11.500.000 11.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000 11.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.115.090.000 2.068.421.000 (46.669.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.865.000 12.865.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.935.000 8.935.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.935.000 8.935.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.915.000 6.915.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.930.000 3.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.930.000 3.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.930.000 3.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.918.784.000 1.871.915.000 (46.869.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.899.634.000 1.852.765.000 (46.869.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.899.634.000 1.852.765.000 (46.869.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.899.634.000 1.852.765.000 (46.869.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.150.000 19.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.150.000 19.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 15.400.000 15.280.000 (120.000) 202 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN MIRIT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 3.870.000 120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.563.000 58.563.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.514.000 28.514.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.514.000 28.514.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.514.000 28.514.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.009.000 8.009.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.009.000 8.009.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.009.000 8.009.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.000.000 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.540.000 4.540.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.540.000 4.540.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.540.000 4.540.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.194.000 24.176.000 3.982.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.934.000 840.000 (5.094.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 5.934.000 840.000 (5.094.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.934.000 840.000 (5.094.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.260.000 23.336.000 9.076.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 14.260.000 23.336.000 9.076.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.260.000 23.336.000 9.076.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.759.000 39.365.000 (6.394.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 359.000 359.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 359.000 359.000 0 203 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN MIRIT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 359.000 359.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.400.000 13.806.000 (6.594.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.400.000 13.806.000 (6.594.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000 13.806.000 (6.594.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.000.000 25.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.925.000 61.537.000 2.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.000.000 40.612.000 2.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.000.000 40.612.000 2.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000 40.612.000 2.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000 6.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.500.000 6.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 6.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.425.000 14.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.425.000 14.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.425.000 14.425.000 0 Jumlah Belanja 2.365.717.000 2.322.602.000 (43.115.000) Total Surplus/(Defisit) (2.365.717.000) (2.322.602.000) 43.115.000 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 204 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN BONOROWO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.946.587.000 2.319.606.000 373.019.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 34.273.000 37.956.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 34.273.000 37.956.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 34.273.000 37.956.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.273.000 37.956.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.253.000 35.936.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 196.113.000 196.113.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 196.113.000 196.113.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 14.804.000 14.804.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.804.000 14.804.000 0 205 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN BONOROWO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.804.000 14.804.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 95.709.000 95.709.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 95.709.000 95.709.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.709.000 95.709.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.699.201.000 2.068.537.000 369.336.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.648.000 4.648.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.048.000 1.048.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.048.000 1.048.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.048.000 1.048.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.535.233.000 1.904.369.000 369.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.520.742.000 1.889.878.000 369.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.520.742.000 1.889.878.000 369.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.520.742.000 1.889.878.000 369.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.491.000 14.491.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.491.000 14.491.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.670.000 9.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.821.000 4.821.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.265.000 29.265.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.817.000 2.817.000 0 206 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN BONOROWO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.817.000 2.817.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.817.000 2.817.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.616.000 10.616.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.616.000 10.616.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.616.000 10.616.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.324.000 2.324.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.324.000 2.324.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.324.000 2.324.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.223.000 3.223.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.223.000 3.223.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.223.000 3.223.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.585.000 1.585.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.585.000 1.585.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.585.000 1.585.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.253.000 21.253.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.100.000 10.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 10.100.000 10.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.100.000 10.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.153.000 11.153.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 11.153.000 11.153.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.153.000 11.153.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.456.000 28.656.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 207 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN BONOROWO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.656.000 17.856.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.656.000 17.856.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.656.000 17.856.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.346.000 80.346.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.000.000 31.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 31.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 31.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.665.000 5.665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.665.000 5.665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.665.000 5.665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.181.000 42.181.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 42.181.000 42.181.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.181.000 42.181.000 0 Jumlah Belanja 1.946.587.000 2.319.606.000 373.019.000 Total Surplus/(Defisit) (1.946.587.000) (2.319.606.000) (373.019.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 208 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PREMBUN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 2.000.000 2.000.000 0 Jumlah Pendapatan 2.000.000 2.000.000 0 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.350.273.000 2.552.043.000 201.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.877.000 58.985.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 51.877.000 58.985.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 51.877.000 58.985.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 51.877.000 58.985.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.857.000 56.965.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.807.000 16.807.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 16.807.000 16.807.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 16.807.000 16.807.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.807.000 16.807.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.787.000 14.787.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.825.000 142.825.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.825.000 142.825.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.400.000 10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.400.000 10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 0 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.400.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 12.800.000 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 12.800.000 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 12.800.000 12.800.000 0 209 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PREMBUN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pembangunan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.800.000 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.400.000 14.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 14.400.000 14.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 14.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 79.625.000 79.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 79.625.000 79.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.205.000 77.205.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.138.764.000 2.333.426.000 194.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.929.922.000 2.124.384.000 194.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.917.555.000 2.112.017.000 194.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.917.555.000 2.112.017.000 194.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.917.555.000 2.112.017.000 194.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.367.000 12.367.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.367.000 12.367.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.320.000 6.320.000 0 210 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PREMBUN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.047.000 6.047.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.040.000 44.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.800.000 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.800.000 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 9.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000 9.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 9.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.960.000 2.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.960.000 2.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.960.000 2.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 38.846.000 38.846.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.646.000 35.646.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 35.646.000 35.646.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.646.000 35.646.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.885.000 55.085.000 200.000 211 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PREMBUN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 880.000 880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 880.000 880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 880.000 880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.005.000 34.005.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.005.000 34.005.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.005.000 34.005.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.000.000 20.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.580.000 17.780.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.071.000 63.071.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.602.000 25.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.602.000 25.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.602.000 25.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.469.000 31.469.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 31.469.000 31.469.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.469.000 31.469.000 0 Jumlah Belanja 2.350.273.000 2.552.043.000 201.770.000 Total Surplus/(Defisit) (2.348.273.000) (2.550.043.000) (201.770.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 212 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN PADURESO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.723.066.000 1.876.822.000 153.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.490.000 68.598.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 61.490.000 68.598.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 61.490.000 68.598.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 61.490.000 68.598.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.540.000 3.560.000 1.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.950.000 65.038.000 6.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.732.000 8.732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.732.000 8.732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 8.732.000 8.732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.732.000 8.732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.732.000 8.732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 73.345.000 73.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 73.345.000 73.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.902.000 9.902.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.902.000 9.902.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.882.000 7.882.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.989.000 1.989.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.989.000 1.989.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.989.000 1.989.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.089.000 4.089.000 0 213 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN PADURESO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.089.000 4.089.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.089.000 4.089.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.011.000 14.011.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 14.011.000 14.011.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.011.000 14.011.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 42.200.000 42.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 42.200.000 42.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000 42.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1.154.000 1.154.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.154.000 1.154.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.154.000 1.154.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.579.499.000 1.726.147.000 146.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.743.000 10.743.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.913.000 6.913.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.913.000 6.913.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.893.000 4.893.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.830.000 3.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.830.000 3.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.830.000 3.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.452.414.000 1.595.508.000 143.094.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.436.304.000 1.579.398.000 143.094.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.436.304.000 1.579.398.000 143.094.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.436.304.000 1.579.398.000 143.094.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.110.000 16.110.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.110.000 16.110.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.990.000 9.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000 6.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.594.000 34.594.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.999.000 3.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.999.000 3.999.000 0 214 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN PADURESO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.999.000 3.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.400.000 10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.400.000 10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000 10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.624.000 5.624.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.624.000 5.624.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.624.000 5.624.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.181.000 11.181.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.181.000 11.181.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.181.000 11.181.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.590.000 1.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.590.000 1.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.590.000 1.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.624.000 55.178.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.000.000 27.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000 27.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 27.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.024.000 27.578.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.024.000 27.578.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.024.000 27.578.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.124.000 30.124.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.124.000 28.124.000 0 215 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN PADURESO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.124.000 28.124.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.124.000 28.124.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 Jumlah Belanja 1.723.066.000 1.876.822.000 153.756.000 Total Surplus/(Defisit) (1.723.066.000) (1.876.822.000) (153.756.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 216 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 2.000.000 2.000.000 0 Jumlah Pendapatan 2.000.000 2.000.000 0 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.009.015.000 2.134.140.000 125.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.960.000 98.786.000 10.826.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 87.960.000 98.786.000 10.826.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 87.960.000 98.786.000 10.826.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.630.000 81.456.000 10.826.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.610.000 79.436.000 10.826.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 17.330.000 17.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.330.000 17.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 33.370.000 33.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 33.370.000 33.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 33.370.000 33.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.370.000 33.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.350.000 31.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.882.000 142.882.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.882.000 142.882.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24.210.000 24.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.210.000 24.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.190.000 22.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 217 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 25.992.000 25.992.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 25.992.000 25.992.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.992.000 25.992.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 82.180.000 82.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 82.180.000 82.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.180.000 82.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.744.803.000 1.859.102.000 114.299.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.300.000 9.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.700.000 5.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.700.000 5.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.530.000 3.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.170.000 2.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.637.833.000 1.751.932.000 114.099.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.625.683.000 1.739.782.000 114.099.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.625.683.000 1.739.782.000 114.099.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.625.683.000 1.739.782.000 114.099.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.150.000 12.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.150.000 12.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.930.000 4.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.220.000 7.220.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 27.450.000 27.450.000 0 218 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.100.000 10.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.100.000 10.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000 10.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.750.000 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.750.000 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.400.000 33.600.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.900.000 18.100.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.900.000 18.100.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.880.000 16.080.000 200.000 219 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.820.000 36.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21.298.000 21.298.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.298.000 21.298.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.278.000 19.278.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.650.000 2.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.650.000 2.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000 2.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.990.000 3.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.990.000 3.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.990.000 3.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.882.000 8.882.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 8.882.000 8.882.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.882.000 8.882.000 0 Jumlah Belanja 2.009.015.000 2.134.140.000 125.125.000 Total Surplus/(Defisit) (2.007.015.000) (2.132.140.000) (125.125.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 220 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KECAMATAN ALIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.010.434.000 2.273.869.000 263.435.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.000.000 59.508.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52.000.000 59.508.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 52.000.000 59.508.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.000.000 59.508.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.980.000 57.488.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 1.010.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.990.000 18.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 156.500.000 173.270.000 16.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 156.500.000 173.270.000 16.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.000.000 30.770.000 16.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 30.770.000 16.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 30.770.000 16.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.000.000 3.000.000 0 221 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KECAMATAN ALIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 22.000.000 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.980.000 19.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 91.000.000 91.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 91.000.000 91.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000 91.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.781.934.000 2.021.091.000 239.157.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.076.000 11.076.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.720.000 4.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.720.000 4.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.720.000 4.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.356.000 6.356.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.356.000 6.356.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.515.000 1.515.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.841.000 4.841.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.635.641.000 1.888.730.000 253.089.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.611.133.000 1.854.160.000 243.027.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.611.133.000 1.854.160.000 243.027.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.611.133.000 1.854.160.000 243.027.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.508.000 34.570.000 10.062.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.508.000 34.570.000 10.062.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.060.000 9.060.000 0 222 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KECAMATAN ALIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.448.000 25.510.000 10.062.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.068.000 41.068.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.808.000 11.808.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.808.000 11.808.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.808.000 11.808.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.000.000 13.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 13.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 13.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.260.000 6.260.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.260.000 6.260.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.260.000 6.260.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 368.000 368.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 368.000 368.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 9.632.000 9.632.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.632.000 9.632.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.879.000 29.947.000 (17.932.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 21.000.000 (4.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 21.000.000 (4.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 21.000.000 (4.000.000) 223 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KECAMATAN ALIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.379.000 8.447.000 (13.932.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.617.000 7.685.000 (13.932.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.617.000 7.685.000 (13.932.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 2 BELANJA MODAL 762.000 762.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 762.000 762.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.270.000 40.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.000.000 31.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 31.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 31.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.270.000 4.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.270.000 4.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.270.000 4.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah Belanja 2.010.434.000 2.273.869.000 263.435.000 Total Surplus/(Defisit) (2.010.434.000) (2.273.869.000) (263.435.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 224 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN PONCOWARNO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.832.338.000 2.141.837.000 309.499.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.334.000 59.442.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52.334.000 59.442.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 52.334.000 59.442.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.334.000 59.442.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.314.000 57.422.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.750.000 21.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 21.750.000 21.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 21.750.000 21.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.750.000 21.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 1.010.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.740.000 20.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 144.971.000 144.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 144.971.000 144.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.000.000 12.000.000 0 225 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN PONCOWARNO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 68.971.000 68.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 68.971.000 68.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.551.000 66.551.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.613.283.000 1.915.674.000 302.391.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.412.740.000 1.714.931.000 302.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.396.135.000 1.698.326.000 302.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.396.135.000 1.698.326.000 302.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.396.135.000 1.698.326.000 302.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.605.000 16.605.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.605.000 16.605.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.280.000 10.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.325.000 6.325.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.553.000 33.553.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.400.000 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.000 1.400.000 0 226 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN PONCOWARNO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.615.000 12.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.615.000 12.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.615.000 12.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.088.000 6.088.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.088.000 6.088.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.088.000 6.088.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 824.000 824.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 824.000 824.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 11.176.000 11.176.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.176.000 11.176.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.750.000 71.950.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.750.000 50.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.750.000 50.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.750.000 50.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.000.000 20.200.000 200.000 227 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN PONCOWARNO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.240.000 70.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.577.000 20.577.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.577.000 20.577.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.577.000 20.577.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.663.000 47.663.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 47.663.000 47.663.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.663.000 47.663.000 0 Jumlah Belanja 1.832.338.000 2.141.837.000 309.499.000 Total Surplus/(Defisit) (1.832.338.000) (2.141.837.000) (309.499.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 228 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KECAMATAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 195.656.000 195.656.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 195.656.000 195.656.000 0 Jumlah Pendapatan 195.656.000 195.656.000 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 5.377.933.000 5.713.226.000 335.293.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.057.000 83.719.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 73.057.000 83.719.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 73.057.000 83.719.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 73.057.000 83.719.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.700.000 5.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.357.000 78.019.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.495.000 4.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 255.703.000 255.703.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 255.703.000 255.703.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23.950.000 23.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.950.000 23.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.930.000 21.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 2.000.000 0 229 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KECAMATAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8.965.000 8.965.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 8.965.000 8.965.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.965.000 8.965.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.370.000 14.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.370.000 14.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.370.000 14.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 38.111.000 38.111.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 38.111.000 38.111.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.111.000 38.111.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 152.804.000 152.804.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 152.804.000 152.804.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.804.000 152.804.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8.303.000 8.303.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 8.303.000 8.303.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.303.000 8.303.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.044.173.000 5.368.804.000 324.631.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.817.000 11.817.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.472.000 7.472.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.472.000 7.472.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.472.000 7.472.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.345.000 4.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.345.000 4.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.345.000 4.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.912.528.000 5.232.115.000 319.587.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.898.405.000 5.217.992.000 319.587.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.898.405.000 5.217.992.000 319.587.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.898.405.000 5.217.992.000 319.587.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.123.000 14.123.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.123.000 14.123.000 0 230 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KECAMATAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.495.000 3.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.628.000 10.628.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.839.000 32.839.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.575.000 2.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.575.000 2.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.575.000 2.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.740.000 8.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.740.000 8.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.740.000 8.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.854.000 12.854.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.854.000 12.854.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.854.000 12.854.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.370.000 2.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.370.000 2.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.370.000 2.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.595.000 60.639.000 5.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.800.000 28.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.800.000 28.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000 28.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.245.000 31.289.000 5.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 26.245.000 31.289.000 5.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.245.000 31.289.000 5.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.394.000 31.394.000 0 231 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KECAMATAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.357.000 17.357.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.357.000 17.357.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.357.000 17.357.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.370.000 3.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.370.000 3.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.370.000 3.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.667.000 10.667.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.667.000 10.667.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.162.000 10.162.000 0 Jumlah Belanja 5.377.933.000 5.713.226.000 335.293.000 Total Surplus/(Defisit) (5.182.277.000) (5.517.570.000) (335.293.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 232 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN PANJER Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0001 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 00 0.00 00 KECAMATAN 811.432.000 818.740.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 704.980.000 712.288.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 704.980.000 712.288.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 380.735.000 388.043.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 380.735.000 388.043.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.895.000 7.895.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 372.840.000 380.148.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 296.495.000 296.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 296.495.000 296.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 296.495.000 296.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.750.000 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.750.000 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 106.452.000 106.452.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.950.000 3.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000 750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.000.000 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.000.000 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.500.000 6.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 233 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN PANJER Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.230.000 26.790.000 (1.440.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.360.000 3.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.360.000 3.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000 3.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.530.000 13.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.530.000 13.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.530.000 13.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.440.000 0 (1.440.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 0 (1.440.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 0 (1.440.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000 31.440.000 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 21.440.000 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 21.440.000 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 21.440.000 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.472.000 14.472.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000 2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000 2.200.000 0 234 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN PANJER Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.272.000 4.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.272.000 4.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.272.000 4.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.800.000 18.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah Belanja 811.432.000 818.740.000 7.308.000 Total Surplus/(Defisit) (811.432.000) (818.740.000) (7.308.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 235 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN SELANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0002 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 00 0.00 00 KECAMATAN 817.382.000 824.890.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 717.441.000 724.949.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 717.441.000 724.949.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12.155.000 12.155.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.155.000 12.155.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.155.000 12.155.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 457.353.000 464.461.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 457.353.000 464.461.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.838.000 7.838.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 449.515.000 456.623.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 243.977.000 244.377.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 243.977.000 244.377.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 243.977.000 244.377.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.956.000 3.956.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.956.000 3.956.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.956.000 3.956.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 99.941.000 99.941.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.499.000 4.499.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.709.000 3.709.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.709.000 3.709.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.709.000 3.709.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 790.000 790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 790.000 790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 790.000 790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.279.000 13.279.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.279.000 13.279.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.279.000 13.279.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.500.000 6.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.779.000 6.779.000 0 236 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN SELANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.048.000 18.048.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.273.000 4.273.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.273.000 4.273.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.273.000 4.273.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.375.000 3.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.375.000 3.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.375.000 3.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.400.000 12.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.200.000 9.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.200.000 9.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000 9.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 237 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN SELANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.715.000 41.715.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.715.000 14.715.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.715.000 14.715.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.715.000 14.715.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.000.000 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 22.000.000 0 Jumlah Belanja 817.382.000 824.890.000 7.508.000 Total Surplus/(Defisit) (817.382.000) (824.890.000) (7.508.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 238 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN TAMANWINANGUN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0003 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 00 0.00 00 KECAMATAN 1.173.274.000 1.180.782.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.046.404.000 1.053.512.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.046.404.000 1.053.512.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17.100.000 17.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.100.000 17.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000 17.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 846.458.000 853.566.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 846.458.000 853.566.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 8.243.000 8.243.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 838.215.000 845.323.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 180.326.000 180.326.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 180.326.000 180.326.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.326.000 180.326.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 2.520.000 2.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.520.000 2.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000 2.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 126.870.000 127.270.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.014.000 2.014.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.060.000 1.060.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.060.000 1.060.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000 1.060.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 954.000 954.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 954.000 954.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 954.000 954.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.830.000 16.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.830.000 16.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.830.000 16.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.140.000 10.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.690.000 6.690.000 0 239 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN TAMANWINANGUN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 21.027.000 21.027.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.936.000 1.936.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.936.000 1.936.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.936.000 1.936.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.680.000 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.680.000 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.606.000 6.606.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.606.000 6.606.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.606.000 6.606.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.305.000 4.305.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 305.000 305.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 305.000 305.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.665.000 18.665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.665.000 5.665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 5.665.000 5.665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.665.000 5.665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 240 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN TAMANWINANGUN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.750.000 45.150.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 750.000 750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.000.000 32.400.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000 32.400.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000 32.400.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.584.000 23.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.584.000 10.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.584.000 10.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.584.000 10.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah Belanja 1.173.274.000 1.180.782.000 7.508.000 Total Surplus/(Defisit) (1.173.274.000) (1.180.782.000) (7.508.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0003 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 241 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0004 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 00 0.00 00 KECAMATAN 815.451.000 819.205.000 3.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 718.595.000 722.149.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 718.595.000 722.149.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.363.000 10.363.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.363.000 10.363.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.363.000 10.363.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 530.944.000 534.498.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 530.944.000 534.498.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.755.000 10.755.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 520.189.000 523.743.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.333.000 175.333.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 175.333.000 175.333.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.333.000 175.333.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.955.000 1.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.955.000 1.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.955.000 1.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 96.856.000 97.056.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.984.000 8.984.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.773.000 4.773.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.773.000 4.773.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.773.000 4.773.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.211.000 4.211.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.211.000 4.211.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.211.000 4.211.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.732.000 9.732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.732.000 9.732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.732.000 9.732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.250.000 3.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.482.000 6.482.000 0 242 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.900.000 22.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.391.000 28.591.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.980.000 11.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.980.000 11.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.980.000 11.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.611.000 15.811.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.611.000 15.811.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.611.000 15.811.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.849.000 26.849.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.512.000 6.512.000 0 243 Lampiran III : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : Tanggal : KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.512.000 6.512.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.512.000 6.512.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.837.000 15.837.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.837.000 15.837.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.837.000 15.837.000 0 Jumlah Belanja 815.451.000 819.205.000 3.754.000 Total Surplus/(Defisit) (815.451.000) (819.205.000) (3.754.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 244 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN BUMIREJO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0005 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 00 0.00 00 KECAMATAN 812.505.000 819.813.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 709.188.000 716.496.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 709.188.000 716.496.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15.848.000 15.848.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.848.000 15.848.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.848.000 15.848.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 509.366.000 516.674.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 509.366.000 516.674.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 8.700.000 8.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.666.000 507.974.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 180.312.000 180.312.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 180.312.000 180.312.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.312.000 180.312.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.662.000 3.662.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.662.000 3.662.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.662.000 3.662.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 103.317.000 103.317.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.159.000 3.159.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.596.000 2.596.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.596.000 2.596.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.596.000 2.596.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 563.000 563.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 563.000 563.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 563.000 563.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.369.000 11.369.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.369.000 11.369.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.369.000 11.369.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.369.000 11.369.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.609.000 16.609.000 0 245 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN BUMIREJO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.767.000 4.767.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.767.000 4.767.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.767.000 4.767.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.025.000 2.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.025.000 2.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000 2.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.887.000 3.887.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.887.000 3.887.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.887.000 3.887.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.530.000 1.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.530.000 1.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.530.000 1.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.000.000 13.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.000.000 13.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 13.000.000 13.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.000.000 13.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.745.000 15.745.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.195.000 3.195.000 0 246 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN BUMIREJO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.195.000 3.195.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.195.000 3.195.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.435.000 43.435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.435.000 10.435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.435.000 10.435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.435.000 10.435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.000.000 28.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 28.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 28.000.000 0 Jumlah Belanja 812.505.000 819.813.000 7.308.000 Total Surplus/(Defisit) (812.505.000) (819.813.000) (7.308.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0005 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 247 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 KECAMATAN PEJAGOAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.033.330.000 2.555.831.000 522.501.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.252.000 65.135.000 3.883.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 61.252.000 65.135.000 3.883.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 61.252.000 65.135.000 3.883.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.783.000 42.666.000 3.883.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.763.000 40.646.000 3.883.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 22.469.000 22.469.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.469.000 22.469.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.788.000 19.788.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.788.000 19.788.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 19.788.000 19.788.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.788.000 19.788.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.768.000 17.768.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 188.590.000 188.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 188.590.000 188.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16.800.000 16.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000 16.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.780.000 14.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.559.000 7.559.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.559.000 7.559.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.559.000 7.559.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 8.083.000 8.083.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 8.083.000 8.083.000 0 248 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 KECAMATAN PEJAGOAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.083.000 8.083.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 19.436.000 19.436.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.436.000 19.436.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.416.000 17.416.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.400.000 14.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.400.000 14.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 14.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.225.000 18.225.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 18.225.000 18.225.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 4.100.000 4.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.125.000 14.125.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 75.846.000 75.846.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 75.846.000 75.846.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.846.000 75.846.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 28.241.000 28.241.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 28.241.000 28.241.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.241.000 28.241.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.763.700.000 2.282.318.000 518.618.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.390.000 13.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.790.000 7.790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.790.000 7.790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.700.000 2.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.090.000 5.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.600.634.000 2.119.052.000 518.418.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.582.838.000 2.101.256.000 518.418.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.582.838.000 2.101.256.000 518.418.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.582.838.000 2.101.256.000 518.418.000 249 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 KECAMATAN PEJAGOAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.796.000 17.796.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.796.000 17.796.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.580.000 6.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.216.000 11.216.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.373.000 31.373.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.745.000 2.745.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.745.000 2.745.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.745.000 2.745.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.600.000 9.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000 9.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 9.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.817.000 2.817.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.817.000 2.817.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.817.000 2.817.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.367.000 8.367.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.367.000 8.367.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.367.000 8.367.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.644.000 3.644.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.644.000 3.644.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.644.000 3.644.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.053.000 36.253.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960.000 960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 960.000 960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 960.000 960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000 19.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.000.000 19.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000 19.000.000 0 250 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 KECAMATAN PEJAGOAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.093.000 16.293.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.093.000 16.293.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.093.000 16.293.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.250.000 82.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.250.000 39.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.250.000 39.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.250.000 39.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.000.000 37.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 665.000 665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 665.000 665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 36.335.000 36.335.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 36.335.000 36.335.000 0 Jumlah Belanja 2.033.330.000 2.555.831.000 522.501.000 Total Surplus/(Defisit) (2.033.330.000) (2.555.831.000) (522.501.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 251 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 KECAMATAN SRUWENG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.063.930.000 2.272.778.000 208.848.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 46.865.000 54.231.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 46.865.000 54.231.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 46.865.000 54.231.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.865.000 54.231.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.900.000 4.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.965.000 49.331.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.548.000 15.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.548.000 15.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 15.548.000 15.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.548.000 15.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.043.000 15.043.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 163.828.000 163.828.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 163.828.000 163.828.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.456.000 14.456.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.456.000 14.456.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.450.000 2.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.006.000 12.006.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.389.000 5.389.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.389.000 5.389.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 1.010.000 0 252 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 KECAMATAN SRUWENG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.379.000 4.379.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.688.000 4.688.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.688.000 4.688.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.183.000 4.183.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.980.000 7.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.746.000 18.746.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 18.746.000 18.746.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.746.000 18.746.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 97.507.000 97.507.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 97.507.000 97.507.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 4.740.000 4.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.767.000 92.767.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.042.000 9.042.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 9.042.000 9.042.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 1.515.000 1.515.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.527.000 7.527.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.837.689.000 2.039.171.000 201.482.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.980.000 7.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.662.748.000 1.852.930.000 190.182.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.652.713.000 1.842.895.000 190.182.000 253 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 KECAMATAN SRUWENG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.652.713.000 1.842.895.000 190.182.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.652.713.000 1.842.895.000 190.182.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.035.000 10.035.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.035.000 10.035.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.650.000 5.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.385.000 4.385.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.154.000 42.154.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.982.000 3.982.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.982.000 3.982.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.982.000 3.982.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.400.000 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.000 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.452.000 8.452.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.452.000 8.452.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.452.000 8.452.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.320.000 2.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.320.000 2.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.320.000 2.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.745.000 19.745.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.450.000 9.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 9.450.000 9.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.450.000 9.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.295.000 10.295.000 0 254 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 KECAMATAN SRUWENG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 10.295.000 10.295.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.295.000 10.295.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.872.000 78.172.000 11.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.700.000 38.600.000 10.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.700.000 38.600.000 10.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.700.000 38.600.000 10.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 37.672.000 38.072.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 37.672.000 38.072.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.672.000 38.072.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.170.000 32.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.450.000 15.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.450.000 15.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.450.000 15.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.090.000 3.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.090.000 3.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.090.000 3.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.630.000 5.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.630.000 5.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.630.000 5.630.000 0 Jumlah Belanja 2.063.930.000 2.272.778.000 208.848.000 Total Surplus/(Defisit) (2.063.930.000) (2.272.778.000) (208.848.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 255 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 KECAMATAN ADIMULYO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.157.786.000 2.509.596.000 351.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 42.756.000 46.310.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 42.756.000 46.310.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 42.756.000 46.310.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.756.000 46.310.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.736.000 44.290.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 1.010.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.990.000 18.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 248.721.000 248.721.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 248.721.000 248.721.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 38.354.000 38.354.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.354.000 38.354.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.334.000 36.334.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17.246.000 17.246.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 17.246.000 17.246.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.246.000 17.246.000 0 256 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 KECAMATAN ADIMULYO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.245.000 14.245.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.245.000 14.245.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.245.000 14.245.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 30.001.000 30.001.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 30.001.000 30.001.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.001.000 30.001.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 123.875.000 123.875.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 123.875.000 123.875.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.875.000 123.875.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.846.309.000 2.194.565.000 348.256.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.256.000 8.256.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.256.000 4.256.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.256.000 4.256.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.256.000 4.256.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.699.225.000 2.047.281.000 348.056.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.684.225.000 2.032.281.000 348.056.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.684.225.000 2.032.281.000 348.056.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.684.225.000 2.032.281.000 348.056.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.280.000 10.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.720.000 4.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.566.000 38.566.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 257 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 KECAMATAN ADIMULYO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.900.000 15.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.900.000 15.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000 15.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.716.000 9.716.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.716.000 9.716.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.716.000 9.716.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.262.000 35.462.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.762.000 18.962.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.762.000 18.962.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.762.000 18.962.000 200.000 258 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 KECAMATAN ADIMULYO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.000.000 49.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah Belanja 2.157.786.000 2.509.596.000 351.810.000 Total Surplus/(Defisit) (2.157.786.000) (2.509.596.000) (351.810.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 259 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 KECAMATAN KUWARASAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.710.658.000 2.459.400.600 748.742.600 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 44.308.000 47.862.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 44.308.000 47.862.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 44.308.000 47.862.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.308.000 47.862.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.288.000 45.842.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 192.725.000 196.279.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 192.725.000 196.279.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 35.246.000 38.800.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.246.000 38.800.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.226.000 36.780.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 24.487.000 24.487.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.487.000 24.487.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.487.000 24.487.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 20.191.000 20.191.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 20.191.000 20.191.000 0 260 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 KECAMATAN KUWARASAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.191.000 20.191.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 108.061.000 108.061.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 108.061.000 108.061.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.061.000 108.061.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.740.000 2.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.740.000 2.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.740.000 2.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.463.625.000 2.205.259.600 741.634.600 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.211.000 6.211.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.525.000 3.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.525.000 3.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.525.000 3.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.686.000 2.686.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.686.000 2.686.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.686.000 2.686.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.351.571.000 2.090.005.600 738.434.600 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.326.452.000 2.061.332.600 734.880.600 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.326.452.000 2.061.332.600 734.880.600 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.326.452.000 2.061.332.600 734.880.600 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.119.000 28.673.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.119.000 28.673.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.580.000 6.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.539.000 22.093.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.148.000 29.148.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.920.000 5.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.920.000 5.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.920.000 5.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.278.000 5.278.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.278.000 5.278.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.278.000 5.278.000 0 261 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 KECAMATAN KUWARASAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.196.000 11.196.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.196.000 11.196.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.196.000 11.196.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.554.000 1.554.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.554.000 1.554.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.554.000 1.554.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.195.000 46.395.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000 200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 28.000.000 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 28.000.000 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 28.000.000 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.995.000 18.195.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.995.000 18.195.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.995.000 18.195.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.500.000 33.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.000.000 29.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.000.000 29.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000 29.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 Jumlah Belanja 1.710.658.000 2.459.400.600 748.742.600 Total Surplus/(Defisit) (1.710.658.000) (2.459.400.600) (748.742.600) 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 262 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 KECAMATAN ROWOKELE Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.699.840.000 2.365.751.000 665.911.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.554.000 57.662.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 50.554.000 57.662.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 50.554.000 57.662.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.554.000 57.662.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.534.000 55.642.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.000.000 18.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 18.000.000 18.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 18.000.000 18.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 18.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.495.000 17.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 113.754.000 113.754.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 113.754.000 113.754.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18.000.000 18.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 18.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.980.000 15.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.125.000 1.125.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.125.000 1.125.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000 1.125.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.975.000 3.975.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.975.000 3.975.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.975.000 3.975.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.518.000 4.518.000 0 263 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 KECAMATAN ROWOKELE Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.518.000 4.518.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.518.000 4.518.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 16.675.000 16.675.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 16.675.000 16.675.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.675.000 16.675.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 63.461.000 63.461.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 63.461.000 63.461.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.461.000 63.461.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.517.532.000 2.176.335.000 658.803.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.395.000 2.395.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.315.000 1.315.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.315.000 1.315.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 810.000 810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.080.000 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.320.733.000 1.975.436.000 654.703.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.303.429.000 1.958.132.000 654.703.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.303.429.000 1.958.132.000 654.703.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.303.429.000 1.958.132.000 654.703.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.304.000 17.304.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.304.000 17.304.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.780.000 10.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.524.000 6.524.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.558.000 39.558.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.993.000 1.993.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.993.000 1.993.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.993.000 1.993.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.900.000 18.900.000 0 264 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 KECAMATAN ROWOKELE Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.900.000 18.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000 18.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.552.000 4.552.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.552.000 4.552.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.552.000 4.552.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 740.000 740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 740.000 740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 740.000 740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.373.000 1.373.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.373.000 1.373.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.373.000 1.373.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.875.000 12.875.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.875.000 12.875.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 12.875.000 12.875.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.875.000 12.875.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.471.000 86.571.000 4.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 165.000 165.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 165.000 165.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.000 165.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.436.000 34.936.000 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.436.000 34.936.000 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.436.000 34.936.000 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.870.000 51.470.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.870.000 51.470.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 390.000 390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.480.000 51.080.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.500.000 59.500.000 0 265 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 KECAMATAN ROWOKELE Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.000.000 55.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 55.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 55.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 Jumlah Belanja 1.699.840.000 2.365.751.000 665.911.000 Total Surplus/(Defisit) (1.699.840.000) (2.365.751.000) (665.911.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 266 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 KECAMATAN SEMPOR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.000.000 1.000.000 0 Jumlah Pendapatan 1.000.000 1.000.000 0 0 00 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.146.691.000 2.378.333.000 231.642.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 43.442.000 50.550.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 43.442.000 50.550.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 43.442.000 50.550.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.442.000 50.550.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.422.000 48.530.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.449.000 10.449.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.449.000 10.449.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 10.449.000 10.449.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.449.000 10.449.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.944.000 9.944.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.942.000 142.942.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.942.000 142.942.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19.200.000 19.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.200.000 19.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.780.000 16.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.560.000 10.560.000 0 267 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 KECAMATAN SEMPOR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.560.000 10.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.560.000 10.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.234.000 18.234.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 18.234.000 18.234.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.234.000 18.234.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 79.648.000 79.648.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 79.648.000 79.648.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.648.000 79.648.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6.300.000 6.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 6.300.000 6.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000 6.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.949.858.000 2.174.392.000 224.534.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.800.000 8.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.700.000 6.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.700.000 6.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000 6.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.816.278.000 2.034.355.000 218.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.803.978.000 2.022.055.000 218.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.803.978.000 2.022.055.000 218.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.803.978.000 2.022.055.000 218.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.300.000 12.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.300.000 12.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 11.420.000 11.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 880.000 880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.280.000 31.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 2.100.000 0 268 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 KECAMATAN SEMPOR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.500.000 13.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.500.000 13.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000 13.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.050.000 3.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.050.000 3.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000 3.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.680.000 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.680.000 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.350.000 7.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.350.000 7.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000 7.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.500.000 55.957.000 6.457.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.000.000 34.935.000 3.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 34.935.000 3.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 34.935.000 3.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 20.522.000 2.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 20.522.000 2.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 20.522.000 2.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.000.000 44.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 269 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 KECAMATAN SEMPOR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah Belanja 2.146.691.000 2.378.333.000 231.642.000 Total Surplus/(Defisit) (2.145.691.000) (2.377.333.000) (231.642.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 270 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 272.505.000 272.505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 272.505.000 272.505.000 0 Jumlah Pendapatan 272.505.000 272.505.000 0 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.612.604.000 3.550.179.815 (62.424.185) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 43.610.000 47.164.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 43.610.000 47.164.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 43.610.000 47.164.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.610.000 47.164.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.700.000 2.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.910.000 44.464.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 27.958.000 27.958.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 27.958.000 27.958.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 27.958.000 27.958.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.958.000 27.958.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.453.000 27.453.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 115.812.000 115.812.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 115.812.000 115.812.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.577.000 10.577.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.577.000 10.577.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.557.000 8.557.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 840.000 840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 840.000 840.000 0 271 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 840.000 840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.538.000 4.538.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.538.000 4.538.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.538.000 4.538.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.552.000 4.552.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.552.000 4.552.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.552.000 4.552.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.930.000 17.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 17.930.000 17.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.930.000 17.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 73.407.000 73.407.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 73.407.000 73.407.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.407.000 73.407.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.968.000 2.968.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.968.000 2.968.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.968.000 2.968.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.425.224.000 3.359.245.815 (65.978.185) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.425.000 7.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.425.000 2.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.425.000 2.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.425.000 2.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.266.474.000 3.200.295.815 (66.178.185) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.248.754.000 3.182.575.815 (66.178.185) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.248.754.000 3.182.575.815 (66.178.185) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.248.754.000 3.182.575.815 (66.178.185) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.720.000 17.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.720.000 17.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.680.000 10.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.040.000 7.040.000 0 272 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.639.000 36.639.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.800.000 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.800.000 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.250.000 5.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.250.000 5.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000 5.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.415.000 10.415.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.415.000 10.415.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.415.000 10.415.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.776.000 1.776.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.776.000 1.776.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.776.000 1.776.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.198.000 1.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.198.000 1.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.198.000 1.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.217.000 23.217.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.437.000 18.437.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 18.437.000 18.437.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.437.000 18.437.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.780.000 4.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 4.780.000 4.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.780.000 4.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.090.000 42.290.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 273 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000 19.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.000.000 19.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000 19.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.590.000 21.790.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.590.000 21.790.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.590.000 21.790.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.379.000 49.379.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.247.000 22.247.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.247.000 22.247.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.247.000 22.247.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.044.000 7.044.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.044.000 7.044.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.044.000 7.044.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.088.000 20.088.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 20.088.000 20.088.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.088.000 20.088.000 0 Jumlah Belanja 3.612.604.000 3.550.179.815 (62.424.185) Total Surplus/(Defisit) (3.340.099.000) (3.277.674.815) 62.424.185 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 274 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0001 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 00 0.00 00 KECAMATAN 802.748.000 809.856.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 708.155.000 715.263.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 708.155.000 715.263.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.779.000 10.779.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.779.000 10.779.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.779.000 10.779.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 503.390.000 510.498.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 503.390.000 510.498.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.530.000 5.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 497.860.000 504.968.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 191.590.000 191.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 191.590.000 191.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.590.000 191.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 2.396.000 2.396.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.396.000 2.396.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.396.000 2.396.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 94.593.000 94.593.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.777.000 2.777.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.579.000 1.579.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.579.000 1.579.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.579.000 1.579.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.198.000 1.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.198.000 1.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.198.000 1.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.058.000 11.058.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.058.000 11.058.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.058.000 11.058.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 8.020.000 8.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.038.000 3.038.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.547.000 24.547.000 0 275 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.750.000 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.750.000 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.997.000 11.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.856.000 11.856.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.856.000 11.856.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 5 2 BELANJA MODAL 141.000 141.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 141.000 141.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.961.000 8.961.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.961.000 8.961.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 8.961.000 8.961.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.961.000 8.961.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.800.000 15.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.450.000 31.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.528.000 3.528.000 0 276 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.528.000 3.528.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.528.000 3.528.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.922.000 2.922.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.922.000 2.922.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.922.000 2.922.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 Jumlah Belanja 802.748.000 809.856.000 7.108.000 Total Surplus/(Defisit) (802.748.000) (809.856.000) (7.108.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 277 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN WONOKRIYO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0002 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 00 0.00 00 KECAMATAN 830.508.000 837.616.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.514.000 734.514.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 734.514.000 734.514.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 9.341.000 9.341.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.341.000 9.341.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.341.000 9.341.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 595.000.000 595.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 595.000.000 595.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.920.000 4.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 590.080.000 590.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 129.551.000 129.551.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 129.551.000 129.551.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.551.000 129.551.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 622.000 622.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 622.000 622.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 622.000 622.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 95.994.000 103.102.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.573.000 46.681.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.123.000 46.231.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.123.000 46.231.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.123.000 46.231.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 450.000 450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 450.000 450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 450.000 450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.957.000 13.957.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.957.000 13.957.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.957.000 13.957.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.757.000 6.757.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 13.798.000 13.798.000 0 278 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN WONOKRIYO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.400.000 6.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.400.000 6.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 6.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.198.000 3.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.198.000 3.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.198.000 3.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.480.000 3.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.480.000 3.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 3.480.000 3.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.480.000 3.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.228.000 16.228.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.728.000 5.728.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.728.000 5.728.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.728.000 5.728.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.958.000 8.958.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.558.000 2.558.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.558.000 2.558.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.558.000 2.558.000 0 279 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN WONOKRIYO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.900.000 3.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.000 3.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000 3.900.000 0 Jumlah Belanja 830.508.000 837.616.000 7.108.000 Total Surplus/(Defisit) (830.508.000) (837.616.000) (7.108.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 280 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KECAMATAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 400.000.000 400.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 400.000.000 400.000.000 0 Jumlah Pendapatan 400.000.000 400.000.000 0 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.831.103.000 5.170.767.000 339.664.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.386.000 70.694.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 63.386.000 70.694.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 63.386.000 70.694.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.386.000 70.694.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 1.010.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.376.000 69.684.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.571.000 7.571.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.571.000 7.571.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.571.000 7.571.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.571.000 7.571.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.571.000 7.571.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 57.606.000 61.606.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 57.606.000 61.606.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.030.000 8.030.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.030.000 8.030.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 2.020.000 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000 6.010.000 2.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.679.000 1.679.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.679.000 1.679.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 1.010.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 669.000 669.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.430.000 2.430.000 0 281 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KECAMATAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.430.000 2.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 1.010.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000 1.420.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1.706.000 1.706.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.706.000 1.706.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.706.000 1.706.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 47.761.000 47.761.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 47.761.000 47.761.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.761.000 47.761.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.702.540.000 5.030.896.000 328.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.309.000 8.509.000 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.718.000 5.418.000 2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.718.000 5.418.000 2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 2.020.000 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.708.000 3.398.000 1.690.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.591.000 3.091.000 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.591.000 3.091.000 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 2.020.000 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 581.000 1.071.000 490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.635.159.000 4.941.683.000 306.524.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.630.697.000 4.932.821.000 302.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.630.697.000 4.932.821.000 302.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.630.697.000 4.932.821.000 302.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.462.000 8.862.000 4.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.462.000 8.862.000 4.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.145.000 6.290.000 3.145.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.317.000 2.572.000 1.255.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.777.000 23.377.000 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 770.000 1.470.000 700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 770.000 1.470.000 700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 770.000 1.470.000 700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.239.000 6.439.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.239.000 6.439.000 3.200.000 282 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KECAMATAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.239.000 6.439.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.702.000 3.402.000 1.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.702.000 3.402.000 1.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.702.000 3.402.000 1.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.326.000 8.326.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.326.000 8.326.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.326.000 8.326.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 740.000 740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 740.000 740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 740.000 740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.000.000 19.232.000 2.232.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.000.000 14.232.000 232.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 14.232.000 232.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 14.232.000 232.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.000.000 4.000.000 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 4.000.000 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 4.000.000 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.795.000 30.595.000 9.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.295.000 24.095.000 6.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.295.000 24.095.000 6.800.000 283 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KECAMATAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.295.000 24.095.000 6.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 6.500.000 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 6.500.000 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 6.500.000 3.000.000 Jumlah Belanja 4.831.103.000 5.170.767.000 339.664.000 Total Surplus/(Defisit) (4.431.103.000) (4.770.767.000) (339.664.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 284 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN JATILUHUR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0001 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 00 0.00 00 KECAMATAN 1.052.945.000 1.056.699.000 3.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 956.503.000 960.057.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 956.503.000 960.057.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 11.718.000 11.718.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.718.000 11.718.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.718.000 11.718.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 867.250.000 870.804.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 867.250.000 870.804.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.380.000 5.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 861.870.000 865.424.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 76.035.000 76.035.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 76.035.000 76.035.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.035.000 76.035.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 96.442.000 96.642.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.763.000 8.763.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.763.000 8.763.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.763.000 8.763.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.620.000 5.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.143.000 3.143.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.080.000 24.080.000 0 285 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN JATILUHUR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.770.000 4.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.770.000 4.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.770.000 4.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.250.000 5.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.250.000 5.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000 5.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.860.000 1.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.860.000 1.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000 1.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.800.000 8.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.800.000 8.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000 8.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.870.000 13.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1.350.000 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 1.350.000 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.350.000 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.520.000 12.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 12.520.000 12.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.520.000 12.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.286.000 31.486.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.786.000 16.986.000 200.000 286 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN JATILUHUR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.786.000 16.986.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.786.000 16.986.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.943.000 13.943.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.943.000 3.943.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.943.000 3.943.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.943.000 3.943.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah Belanja 1.052.945.000 1.056.699.000 3.754.000 Total Surplus/(Defisit) (1.052.945.000) (1.056.699.000) (3.754.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 287 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PLARANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0002 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 00 0.00 00 KECAMATAN 1.022.031.000 1.032.693.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 953.271.000 963.933.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 953.271.000 963.933.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.584.000 10.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.584.000 10.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.584.000 10.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 841.764.000 852.426.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 642.764.000 652.426.000 9.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 634.264.000 643.926.000 9.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 199.000.000 200.000.000 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 199.000.000 200.000.000 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 99.316.000 99.316.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 86.780.000 86.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.780.000 86.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 12.536.000 12.536.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.536.000 12.536.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.607.000 1.607.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.607.000 1.607.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.607.000 1.607.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 68.760.000 68.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.431.000 3.431.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.246.000 2.246.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.246.000 2.246.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.246.000 2.246.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.185.000 1.185.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.185.000 1.185.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.185.000 1.185.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.904.000 8.904.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.904.000 8.904.000 0 288 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PLARANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.904.000 8.904.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.220.000 5.220.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.684.000 3.684.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 20.364.000 20.364.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 400.000 400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000 400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.018.000 6.018.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.018.000 6.018.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.018.000 6.018.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.625.000 2.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.625.000 2.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.625.000 2.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.456.000 6.456.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.456.000 6.456.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.456.000 6.456.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 865.000 865.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 865.000 865.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 865.000 865.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.148.000 13.148.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.148.000 13.148.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 13.148.000 13.148.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.148.000 13.148.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.147.000 17.147.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.500.000 12.500.000 0 289 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PLARANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.397.000 2.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.397.000 2.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.397.000 2.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.766.000 5.766.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.695.000 3.695.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.695.000 3.695.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.695.000 3.695.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.071.000 2.071.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.071.000 2.071.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.071.000 2.071.000 0 Jumlah Belanja 1.022.031.000 1.032.693.000 10.662.000 Total Surplus/(Defisit) (1.022.031.000) (1.032.693.000) (10.662.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 290 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PANJATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0003 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 00 0.00 00 KECAMATAN 1.006.489.000 1.013.597.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 928.542.000 935.650.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 928.542.000 935.650.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.757.000 7.757.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.757.000 7.757.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.757.000 7.757.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 783.000.000 790.108.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 618.700.000 625.808.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.080.000 6.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 612.620.000 619.728.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 164.300.000 164.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.700.000 2.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 86.600.000 86.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 75.000.000 75.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 136.011.000 136.011.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 136.011.000 136.011.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.011.000 136.011.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.774.000 1.774.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.774.000 1.774.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.774.000 1.774.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 77.947.000 77.947.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.605.000 3.605.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.416.000 2.416.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.416.000 2.416.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.416.000 2.416.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.189.000 1.189.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.189.000 1.189.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.189.000 1.189.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.042.000 9.042.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.042.000 9.042.000 0 291 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PANJATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.042.000 9.042.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.620.000 5.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.422.000 3.422.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.555.000 19.555.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.356.000 2.356.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.356.000 2.356.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.356.000 2.356.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.999.000 5.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.999.000 5.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.999.000 5.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.270.000 11.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.270.000 9.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 9.270.000 9.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.270.000 9.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.254.000 22.254.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 292 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PANJATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.254.000 3.254.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.254.000 3.254.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.254.000 3.254.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.221.000 12.221.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.221.000 4.221.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.221.000 4.221.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.221.000 4.221.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah Belanja 1.006.489.000 1.013.597.000 7.108.000 Total Surplus/(Defisit) (1.006.489.000) (1.013.597.000) (7.108.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0003 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 293 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0004 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 00 0.00 00 KECAMATAN 1.023.253.000 1.026.936.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 956.725.000 960.408.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 956.725.000 960.408.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12.612.000 12.612.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.612.000 12.612.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.612.000 12.612.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 759.910.000 763.593.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 759.910.000 763.593.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 705.000 705.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 759.205.000 762.888.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 182.454.000 182.454.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 172.634.000 172.634.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.634.000 172.634.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 9.820.000 9.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.820.000 9.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.749.000 1.749.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.749.000 1.749.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.749.000 1.749.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.528.000 66.528.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.533.000 3.533.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.346.000 2.346.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.346.000 2.346.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.346.000 2.346.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.187.000 1.187.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.187.000 1.187.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.187.000 1.187.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.049.000 9.049.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.049.000 9.049.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.049.000 9.049.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.325.000 6.325.000 0 294 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.724.000 2.724.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.817.000 17.817.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.772.000 2.772.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.772.000 2.772.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.772.000 2.772.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.516.000 4.516.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.516.000 4.516.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.516.000 4.516.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.998.000 2.998.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.998.000 2.998.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.998.000 2.998.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.237.000 5.237.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.237.000 5.237.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.237.000 5.237.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 794.000 794.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 794.000 794.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 794.000 794.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.000.000 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.129.000 14.129.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.129.000 4.129.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.129.000 4.129.000 0 295 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.129.000 4.129.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah Belanja 1.023.253.000 1.026.936.000 3.683.000 Total Surplus/(Defisit) (1.023.253.000) (1.026.936.000) (3.683.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 296 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 KECAMATAN KARANGGAYAM Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.939.882.000 2.183.771.000 243.889.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.228.000 85.890.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 75.228.000 85.890.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 75.228.000 85.890.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.228.000 85.890.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.020.000 3.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.208.000 82.870.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.797.000 12.797.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12.797.000 12.797.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 12.797.000 12.797.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.797.000 12.797.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.777.000 10.777.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 189.080.000 189.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 189.080.000 189.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 21.390.000 21.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.390.000 21.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.210.000 1.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.180.000 20.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.091.000 3.091.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.091.000 3.091.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.091.000 3.091.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.097.000 4.097.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.097.000 4.097.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.097.000 4.097.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17.221.000 17.221.000 0 297 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 KECAMATAN KARANGGAYAM Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 17.221.000 17.221.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.210.000 1.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.011.000 16.011.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.634.000 9.634.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 9.634.000 9.634.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.634.000 9.634.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 21.110.000 21.110.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 21.110.000 21.110.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.110.000 21.110.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 105.535.000 105.535.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 105.535.000 105.535.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.535.000 105.535.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.002.000 7.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.002.000 7.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.002.000 7.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.662.777.000 1.896.004.000 233.227.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.161.000 33.715.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.093.000 29.647.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.093.000 29.647.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.093.000 29.647.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.068.000 4.068.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.068.000 4.068.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.068.000 4.068.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.512.310.000 1.741.583.000 229.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.496.308.000 1.725.581.000 229.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.496.308.000 1.725.581.000 229.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.496.308.000 1.725.581.000 229.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.002.000 16.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.002.000 16.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.060.000 7.060.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.942.000 8.942.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.547.000 44.547.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.058.000 4.058.000 0 298 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 KECAMATAN KARANGGAYAM Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.058.000 4.058.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.058.000 4.058.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.100.000 15.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.100.000 15.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.080.000 13.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.648.000 7.648.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.648.000 7.648.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.648.000 7.648.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.892.000 13.892.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.892.000 13.892.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.892.000 13.892.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.849.000 1.849.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.849.000 1.849.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.849.000 1.849.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.480.000 51.880.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.255.000 2.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.255.000 2.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.255.000 2.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.997.000 16.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.997.000 16.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.997.000 16.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.228.000 32.628.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.228.000 32.628.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.228.000 32.628.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.279.000 24.279.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.999.000 18.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.999.000 18.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.999.000 18.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.300.000 4.300.000 0 299 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 KECAMATAN KARANGGAYAM Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.300.000 4.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000 4.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 980.000 980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 980.000 980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 980.000 980.000 0 Jumlah Belanja 1.939.882.000 2.183.771.000 243.889.000 Total Surplus/(Defisit) (1.939.882.000) (2.183.771.000) (243.889.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 300 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 KECAMATAN SADANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.004.834.000 2.290.266.000 285.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 68.379.000 79.041.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 68.379.000 79.041.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 68.379.000 79.041.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 68.379.000 79.041.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.580.000 5.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.799.000 73.461.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.584.000 14.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 14.584.000 14.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 14.584.000 14.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.584.000 14.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.079.000 14.079.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105.617.000 105.617.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 105.617.000 105.617.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20.740.000 20.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.740.000 20.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.790.000 2.790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.950.000 17.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.453.000 5.453.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.453.000 5.453.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.453.000 5.453.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.876.000 4.876.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.876.000 4.876.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.876.000 4.876.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.102.000 17.102.000 0 301 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 KECAMATAN SADANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 17.102.000 17.102.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.102.000 17.102.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 51.902.000 51.902.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 51.902.000 51.902.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.902.000 51.902.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.544.000 5.544.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 5.544.000 5.544.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.544.000 5.544.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.816.254.000 2.091.024.000 274.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.185.000 5.185.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.810.000 3.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.810.000 3.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.395.000 1.395.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.415.000 2.415.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.375.000 1.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.375.000 1.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.375.000 1.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.671.969.000 1.946.539.000 274.570.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.660.751.000 1.935.321.000 274.570.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.660.751.000 1.935.321.000 274.570.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.660.751.000 1.935.321.000 274.570.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.218.000 11.218.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.218.000 11.218.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.485.000 4.485.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.733.000 6.733.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.609.000 38.609.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.739.000 3.739.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.739.000 3.739.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.739.000 3.739.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.505.000 14.505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.505.000 14.505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.505.000 14.505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.575.000 3.575.000 0 302 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 KECAMATAN SADANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.575.000 3.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000 3.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.884.000 2.884.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.884.000 2.884.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.884.000 2.884.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.708.000 10.708.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.708.000 10.708.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.708.000 10.708.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.440.000 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.758.000 1.758.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.758.000 1.758.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.758.000 1.758.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.944.000 5.944.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.064.000 5.064.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 5.064.000 5.064.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.064.000 5.064.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 880.000 880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 880.000 880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 880.000 880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.753.000 39.953.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 1.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.100.000 1.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 1.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.540.000 18.540.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.540.000 18.540.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.540.000 18.540.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.113.000 20.313.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.113.000 20.313.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.113.000 20.313.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.794.000 54.794.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.039.000 27.039.000 0 303 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 KECAMATAN SADANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.039.000 27.039.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.039.000 27.039.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.575.000 2.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.575.000 2.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.575.000 2.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.680.000 5.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.680.000 5.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.680.000 5.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.500.000 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 12.500.000 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.500.000 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 Jumlah Belanja 2.004.834.000 2.290.266.000 285.432.000 Total Surplus/(Defisit) (2.004.834.000) (2.290.266.000) (285.432.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 304 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 KECAMATAN KARANGSAMBUNG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.102.903.000 2.460.010.000 357.107.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 45.684.000 52.792.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 45.684.000 52.792.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 45.684.000 52.792.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.684.000 52.792.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.140.000 2.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.544.000 50.652.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.980.000 5.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 164.814.000 164.814.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 164.814.000 164.814.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.980.000 9.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.000.000 6.000.000 0 305 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 KECAMATAN KARANGSAMBUNG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 22.000.000 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.980.000 19.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 92.314.000 92.314.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 92.314.000 92.314.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.314.000 92.314.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.884.405.000 2.234.404.000 349.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.200.000 14.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.200.000 8.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.200.000 8.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000 8.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.676.312.000 2.023.789.000 347.477.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.660.812.000 2.008.289.000 347.477.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.660.812.000 2.008.289.000 347.477.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.660.812.000 2.008.289.000 347.477.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.500.000 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.500.000 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.190.000 10.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.310.000 5.310.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.836.000 49.836.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 6.000.000 0 306 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 KECAMATAN KARANGSAMBUNG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.836.000 1.836.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.836.000 1.836.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.836.000 1.836.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.057.000 23.057.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.057.000 23.057.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 23.057.000 23.057.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.057.000 23.057.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.000.000 48.522.000 2.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.000.000 21.522.000 2.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.000.000 21.522.000 2.522.000 307 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 KECAMATAN KARANGSAMBUNG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000 21.522.000 2.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000 75.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.000.000 37.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.000.000 37.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 37.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 Jumlah Belanja 2.102.903.000 2.460.010.000 357.107.000 Total Surplus/(Defisit) (2.102.903.000) (2.460.010.000) (357.107.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 308 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.854.324.000 32.980.657.581 22.126.333.581 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 415.000.000 415.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 415.000.000 415.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 415.000.000 415.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 415.000.000 415.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 415.000.000 415.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 4.066.125.000 25.692.385.000 21.626.260.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 4.066.125.000 25.692.385.000 21.626.260.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4.066.125.000 25.692.385.000 21.626.260.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.066.125.000 25.692.385.000 21.626.260.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.420.000 4.420.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.271.829.000 1.271.829.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 2.789.876.000 24.416.136.000 21.626.260.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 237.341.000 237.341.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 237.341.000 237.341.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 233.300.000 233.300.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 233.300.000 233.300.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000 33.300.000 0 309 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 200.000.000 200.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4.041.000 4.041.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.041.000 4.041.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.041.000 4.041.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.370.842.000 1.722.842.000 352.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.370.842.000 1.722.842.000 352.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.262.215.000 1.614.215.000 352.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.262.215.000 1.614.215.000 352.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.730.000 5.730.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.256.485.000 1.608.485.000 352.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 108.627.000 108.627.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 108.627.000 108.627.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.627.000 108.627.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.321.847.000 1.321.847.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1.321.847.000 1.321.847.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 35.000.000 35.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 64.000.000 64.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 64.000.000 64.000.000 0 310 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000 64.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 210.000.000 210.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 210.000.000 210.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000 210.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200.000.000 200.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12.847.000 12.847.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.847.000 12.847.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.847.000 12.847.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 800.000.000 800.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 800.000.000 800.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 3.820.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 796.180.000 796.180.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.443.169.000 3.591.242.581 148.073.581 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.845.000 15.845.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.855.000 13.855.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.855.000 13.855.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.855.000 13.855.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.990.000 1.990.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.990.000 1.990.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.990.000 1.990.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.933.902.000 3.068.415.581 134.513.581 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.904.214.000 3.038.727.581 134.513.581 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.904.214.000 3.038.727.581 134.513.581 311 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.904.214.000 3.038.727.581 134.513.581 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 29.688.000 29.688.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.688.000 29.688.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 17.010.000 17.010.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.678.000 12.678.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.900.000 25.900.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.900.000 25.900.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.900.000 25.900.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.900.000 25.900.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.939.000 113.939.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 4.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.428.000 10.428.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.428.000 10.428.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.428.000 10.428.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000 7.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.500.000 8.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000 8.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 8.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 12.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 63.334.000 63.334.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 63.334.000 63.334.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.334.000 63.334.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.177.000 8.177.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 8.177.000 8.177.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.177.000 8.177.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 160.835.000 160.835.000 0 312 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.728.000 41.728.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 41.728.000 41.728.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.728.000 41.728.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 119.107.000 119.107.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 902.000 902.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 650.000 650.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.000 252.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 118.205.000 118.205.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.205.000 118.205.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.352.000 96.912.000 (4.440.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.000.000 47.000.000 (10.000.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 57.000.000 47.000.000 (10.000.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000 47.000.000 (10.000.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 41.852.000 47.412.000 5.560.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 41.852.000 47.412.000 5.560.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.452.000 47.012.000 5.560.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.396.000 109.396.000 18.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.321.000 59.321.000 18.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.321.000 59.321.000 18.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.321.000 59.321.000 18.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12.475.000 12.475.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.475.000 12.475.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.475.000 12.475.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 12.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 313 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.600.000 25.600.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.600.000 25.600.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000 25.600.000 0 Jumlah Belanja 10.854.324.000 32.980.657.581 22.126.333.581 Total Surplus/(Defisit) (10.854.324.000) (32.980.657.581) (22.126.333.581) 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 314 ttd ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.521.649.527.200 231.129.847.800 0 0 1.752.779.375.000 1.569.254.459.269 218.638.329.000 0 0 1.787.892.788.269 35.113.413.269 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 954.913.669.200 76.501.357.800 0 0 1.031.415.027.000 941.985.526.727 52.108.788.000 0 0 994.094.314.727 (37.320.712.273) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 954.913.669.200 76.501.357.800 0 0 1.031.415.027.000 941.985.526.727 52.108.788.000 0 0 994.094.314.727 (37.320.712.273) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 786.393.070.500 580.821.500 0 0 786.973.892.000 771.807.912.727 558.544.000 0 0 772.366.456.727 (14.607.435.273) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 224.953.000 0 0 0 224.953.000 255.319.000 0 0 0 255.319.000 30.366.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 87.540.000 0 0 0 87.540.000 110.540.000 0 0 0 110.540.000 23.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 137.413.000 0 0 0 137.413.000 144.779.000 0 0 0 144.779.000 7.366.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 783.076.172.000 0 0 0 783.076.172.000 769.116.510.727 0 0 0 769.116.510.727 (13.959.661.273) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 782.328.702.000 0 0 0 782.328.702.000 768.377.040.727 0 0 0 768.377.040.727 (13.951.661.273) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 747.470.000 0 0 0 747.470.000 739.470.000 0 0 0 739.470.000 (8.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.120.762.000 0 0 0 1.120.762.000 602.622.000 0 0 0 602.622.000 (518.140.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 120.000.000 0 0 0 120.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 128.023.000 0 0 0 128.023.000 160.023.000 0 0 0 160.023.000 32.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 625.140.000 0 0 0 625.140.000 0 0 0 0 0 (625.140.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.599.000 0 0 0 55.599.000 130.599.000 0 0 0 130.599.000 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 558.544.000 0 0 583.544.000 25.000.000 558.544.000 0 0 583.544.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 31.788.000 0 0 31.788.000 0 31.788.000 0 0 31.788.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 526.756.000 0 0 526.756.000 0 526.756.000 0 0 526.756.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.105.481.000 0 0 0 1.105.481.000 965.481.000 0 0 0 965.481.000 (140.000.000) 315 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 670.530.000 0 0 0 670.530.000 530.530.000 0 0 0 530.530.000 (140.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 399.951.000 0 0 0 399.951.000 399.951.000 0 0 0 399.951.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 800.702.500 22.277.500 0 0 822.980.000 802.980.000 0 0 0 802.980.000 (20.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 162.980.000 0 0 0 162.980.000 162.980.000 0 0 0 162.980.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 637.722.500 22.277.500 0 0 660.000.000 640.000.000 0 0 0 640.000.000 (20.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 168.520.598.700 75.920.536.300 0 0 244.441.135.000 170.177.614.000 51.550.244.000 0 0 221.727.858.000 (22.713.277.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 87.653.326.700 39.712.132.300 0 0 127.365.459.000 85.924.714.000 37.168.045.000 0 0 123.092.759.000 (4.272.700.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 41.257.000 11.976.345.000 0 0 12.017.602.000 41.123.000 6.177.479.000 0 0 6.218.602.000 (5.799.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 395.523.700 7.339.837.300 0 0 7.735.361.000 326.404.000 8.248.957.000 0 0 8.575.361.000 840.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 25.398.000 1.254.602.000 0 0 1.280.000.000 25.398.000 1.254.602.000 0 0 1.280.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 830.000.000 0 0 0 830.000.000 830.000.000 0 0 0 830.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 235.000.000 0 0 0 235.000.000 235.000.000 0 0 0 235.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 139.940.000 0 0 0 139.940.000 139.940.000 0 0 0 139.940.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 280.000.000 0 0 0 280.000.000 305.000.000 0 0 0 305.000.000 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 6.792.675.000 0 0 0 6.792.675.000 7.453.975.000 0 0 0 7.453.975.000 661.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 96.206.000 0 0 0 96.206.000 96.206.000 0 0 0 96.206.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 183.175.000 0 0 0 183.175.000 183.175.000 0 0 0 183.175.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 78.534.152.000 19.121.348.000 0 0 97.655.500.000 76.188.493.000 21.467.007.000 0 0 97.655.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 43.399.177.000 36.136.404.000 0 0 79.535.581.000 46.775.622.000 14.137.699.000 0 0 60.913.321.000 (18.622.260.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 97.086.000 23.323.651.000 0 0 23.420.737.000 166.181.000 3.092.910.000 0 0 3.259.091.000 (20.161.646.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 7.876.000 2.870.838.000 0 0 2.878.714.000 11.296.000 3.029.064.000 0 0 3.040.360.000 161.646.000 316 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 758.798.000 0 0 0 758.798.000 758.798.000 0 0 0 758.798.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 203.530.000 0 0 0 203.530.000 203.530.000 0 0 0 203.530.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 20.000.000 0 0 0 20.000.000 645.140.000 0 0 0 645.140.000 625.140.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 159.431.000 0 0 0 159.431.000 184.431.000 0 0 0 184.431.000 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.239.380.000 0 0 0 2.239.380.000 2.383.480.000 0 0 0 2.383.480.000 144.100.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 112.380.000 0 0 0 112.380.000 112.380.000 0 0 0 112.380.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 563.011.000 0 0 0 563.011.000 1.139.279.000 7.232.000 0 0 1.146.511.000 583.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 39.237.685.000 9.941.915.000 0 0 49.179.600.000 41.171.107.000 8.008.493.000 0 0 49.179.600.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 34.551.405.000 72.000.000 0 0 34.623.405.000 34.570.705.000 244.500.000 0 0 34.815.205.000 191.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.198.764.000 0 0 0 1.198.764.000 1.198.764.000 0 0 0 1.198.764.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 451.000.000 0 0 0 451.000.000 456.500.000 172.500.000 0 0 629.000.000 178.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 764.802.000 72.000.000 0 0 836.802.000 764.802.000 72.000.000 0 0 836.802.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 229.857.000 0 0 0 229.857.000 229.857.000 0 0 0 229.857.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 9.630.000 0 0 0 9.630.000 9.630.000 0 0 0 9.630.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 10.293.208.000 0 0 0 10.293.208.000 10.293.208.000 0 0 0 10.293.208.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 178.744.000 0 0 0 178.744.000 178.744.000 0 0 0 178.744.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 21.425.400.000 0 0 0 21.425.400.000 21.439.200.000 0 0 0 21.439.200.000 13.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.916.690.000 0 0 0 2.916.690.000 2.906.573.000 0 0 0 2.906.573.000 (10.117.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 6.500.000 0 0 0 6.500.000 6.500.000 0 0 0 6.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 91.286.000 0 0 0 91.286.000 91.286.000 0 0 0 91.286.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 89.404.000 0 0 0 89.404.000 89.404.000 0 0 0 89.404.000 0 317 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 200.025.000 0 0 0 200.025.000 200.025.000 0 0 0 200.025.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 162.175.000 0 0 0 162.175.000 165.858.000 0 0 0 165.858.000 3.683.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2.367.300.000 0 0 0 2.367.300.000 2.353.500.000 0 0 0 2.353.500.000 (13.800.000) 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 458.095.149.000 56.445.030.000 0 0 514.540.179.000 510.984.409.272 51.569.783.000 0 0 562.554.192.272 48.014.013.272 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 277.449.210.000 52.789.495.000 0 0 330.238.705.000 302.544.343.272 37.958.380.000 0 0 340.502.723.272 10.264.018.272 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 203.880.791.000 4.285.726.000 0 0 208.166.517.000 204.960.543.272 4.793.511.000 0 0 209.754.054.272 1.587.537.272 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 132.345.420.000 0 0 0 132.345.420.000 131.389.973.272 0 0 0 131.389.973.272 (955.446.728) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 132.019.858.000 0 0 0 132.019.858.000 130.990.082.272 0 0 0 130.990.082.272 (1.029.775.728) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 325.562.000 0 0 0 325.562.000 399.891.000 0 0 0 399.891.000 74.329.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 15.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 0 0 0 30.000.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 15.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 236.100.000 0 0 0 236.100.000 286.100.000 0 0 0 286.100.000 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.500.000 0 0 0 37.500.000 57.500.000 0 0 0 57.500.000 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 80.000.000 0 0 0 80.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 215.000.000 0 0 215.000.000 0 290.000.000 0 0 290.000.000 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin 0 165.000.000 0 0 165.000.000 0 240.000.000 0 0 240.000.000 75.000.000 318 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Lainnya 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 720.160.000 0 0 0 720.160.000 621.360.000 0 0 0 621.360.000 (98.800.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 587.660.000 0 0 0 587.660.000 487.660.000 0 0 0 487.660.000 (100.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 130.000.000 0 0 0 130.000.000 131.200.000 0 0 0 131.200.000 1.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 455.000.000 0 0 0 455.000.000 490.000.000 0 0 0 490.000.000 35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 165.000.000 0 0 0 165.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 180.000.000 0 0 0 180.000.000 180.000.000 0 0 0 180.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 70.019.111.000 4.070.726.000 0 0 74.089.837.000 72.053.110.000 4.503.511.000 0 0 76.556.621.000 2.466.784.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 70.019.111.000 4.070.726.000 0 0 74.089.837.000 72.053.110.000 4.503.511.000 0 0 76.556.621.000 2.466.784.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 70.334.897.000 48.478.769.000 0 0 118.813.666.000 90.486.462.000 33.139.869.000 0 0 123.626.331.000 4.812.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 12.585.497.000 48.478.769.000 0 0 61.064.266.000 9.946.245.000 33.139.869.000 0 0 43.086.114.000 (17.978.152.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 20.000.000 0 0 0 20.000.000 41.760.000 0 0 0 41.760.000 21.760.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 15.050.000 7.445.950.000 0 0 7.461.000.000 15.050.000 7.445.950.000 0 0 7.461.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 0 11.500.000.000 0 0 11.500.000.000 0 11.500.000.000 0 0 11.500.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0 6.700.908.000 0 0 6.700.908.000 0 6.700.908.000 0 0 6.700.908.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 500.180.000 0 0 500.180.000 0 500.180.000 0 0 500.180.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 3.207.000.000 0 0 3.207.000.000 0 3.619.400.000 0 0 3.619.400.000 412.400.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 19.124.731.000 0 0 19.124.731.000 0 3.373.431.000 0 0 3.373.431.000 (15.751.300.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 2.735.715.000 0 0 0 2.735.715.000 2.735.715.000 0 0 0 2.735.715.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 9.814.732.000 0 0 0 9.814.732.000 7.153.720.000 0 0 0 7.153.720.000 (2.661.012.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 57.549.400.000 0 0 0 57.549.400.000 80.329.417.000 0 0 0 80.329.417.000 22.780.017.000 319 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kabupaten/Kota 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.114.197.000 0 0 0 2.114.197.000 3.368.541.000 0 0 0 3.368.541.000 1.254.344.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 667.815.000 0 0 0 667.815.000 88.000.000 0 0 0 88.000.000 (579.815.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 494.104.000 0 0 0 494.104.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 (459.104.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.176.231.000 0 0 0 1.176.231.000 1.819.869.000 0 0 0 1.819.869.000 643.638.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.007.512.000 0 0 0 1.007.512.000 531.560.000 0 0 0 531.560.000 (475.952.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.745.773.000 0 0 0 1.745.773.000 1.635.481.000 0 0 0 1.635.481.000 (110.292.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.684.477.000 0 0 0 1.684.477.000 778.940.000 0 0 0 778.940.000 (905.537.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 716.798.000 0 0 0 716.798.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 (676.798.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 600.821.000 0 0 0 600.821.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 (555.821.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 852.315.000 0 0 0 852.315.000 279.480.000 0 0 0 279.480.000 (572.835.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 773.953.000 0 0 0 773.953.000 448.279.000 0 0 0 448.279.000 (325.674.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 534.712.000 0 0 0 534.712.000 513.390.000 0 0 0 513.390.000 (21.322.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 4.077.094.000 0 0 0 4.077.094.000 64.079.000 0 0 0 64.079.000 (4.013.015.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.878.018.000 0 0 0 1.878.018.000 20.760.580.000 0 0 0 20.760.580.000 18.882.562.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 75.000.000 0 0 0 75.000.000 435.377.000 0 0 0 435.377.000 360.377.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.008.503.000 0 0 0 2.008.503.000 792.352.000 0 0 0 792.352.000 (1.216.151.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 6.013.763.000 0 0 0 6.013.763.000 2.717.290.000 0 0 0 2.717.290.000 (3.296.473.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 951.691.000 0 0 0 951.691.000 322.780.000 0 0 0 322.780.000 (628.911.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0 0 0 0 0 73.265.000 0 0 0 73.265.000 73.265.000 320 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 145.000.000 0 0 0 145.000.000 152.200.000 0 0 0 152.200.000 7.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.504.429.000 0 0 0 1.504.429.000 5.122.148.000 0 0 0 5.122.148.000 3.617.719.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 28.179.194.000 0 0 0 28.179.194.000 34.967.431.000 0 0 0 34.967.431.000 6.788.237.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 28.000.000 0 0 0 28.000.000 28.000.000 0 0 0 28.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 0 0 0 4.930.545.000 0 0 0 4.930.545.000 4.930.545.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 71.895.000 0 0 0 71.895.000 21.895.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000.000 0 0 0 150.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 (80.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 30.000.000 0 0 0 30.000.000 104.000.000 0 0 0 104.000.000 74.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 20.000.000 0 0 0 20.000.000 63.935.000 0 0 0 63.935.000 43.935.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 170.000.000 0 0 0 170.000.000 180.800.000 0 0 0 180.800.000 10.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 170.000.000 0 0 0 170.000.000 180.800.000 0 0 0 180.800.000 10.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.151.350.000 0 0 0 2.151.350.000 3.402.385.000 0 0 0 3.402.385.000 1.251.035.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.111.350.000 0 0 0 2.111.350.000 3.362.385.000 0 0 0 3.362.385.000 1.251.035.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.111.350.000 0 0 0 2.111.350.000 3.362.385.000 0 0 0 3.362.385.000 1.251.035.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT 548.172.000 0 0 0 548.172.000 548.172.000 0 0 0 548.172.000 0 321 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 83.730.000 0 0 0 83.730.000 83.730.000 0 0 0 83.730.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 83.730.000 0 0 0 83.730.000 83.730.000 0 0 0 83.730.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 464.442.000 0 0 0 464.442.000 464.442.000 0 0 0 464.442.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 464.442.000 0 0 0 464.442.000 464.442.000 0 0 0 464.442.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 534.000.000 25.000.000 0 0 559.000.000 3.146.781.000 25.000.000 0 0 3.171.781.000 2.612.781.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000 0 0 0 65.000.000 65.000.000 0 0 0 65.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 65.000.000 0 0 0 65.000.000 65.000.000 0 0 0 65.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 145.000.000 25.000.000 0 0 170.000.000 45.000.000 25.000.000 0 0 70.000.000 (100.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 145.000.000 25.000.000 0 0 170.000.000 45.000.000 25.000.000 0 0 70.000.000 (100.000.000) 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 324.000.000 0 0 0 324.000.000 3.036.781.000 0 0 0 3.036.781.000 2.712.781.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 324.000.000 0 0 0 324.000.000 3.036.781.000 0 0 0 3.036.781.000 2.712.781.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 RSUD dr. SOEDIRMAN 139.697.181.000 1.909.094.000 0 0 141.606.275.000 147.068.235.000 2.588.178.000 0 0 149.656.413.000 8.050.138.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 139.697.181.000 1.909.094.000 0 0 141.606.275.000 147.068.235.000 2.588.178.000 0 0 149.656.413.000 8.050.138.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 139.697.181.000 1.909.094.000 0 0 141.606.275.000 147.068.235.000 2.588.178.000 0 0 149.656.413.000 8.050.138.000 322 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 139.697.181.000 1.909.094.000 0 0 141.606.275.000 147.068.235.000 2.588.178.000 0 0 149.656.413.000 8.050.138.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 RSUD PREMBUN 40.948.758.000 1.746.441.000 0 0 42.695.199.000 61.371.831.000 11.023.225.000 0 0 72.395.056.000 29.699.857.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.948.758.000 646.441.000 0 0 41.595.199.000 61.371.831.000 9.923.225.000 0 0 71.295.056.000 29.699.857.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 40.948.758.000 646.441.000 0 0 41.595.199.000 61.371.831.000 9.923.225.000 0 0 71.295.056.000 29.699.857.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 40.948.758.000 646.441.000 0 0 41.595.199.000 61.371.831.000 9.923.225.000 0 0 71.295.056.000 29.699.857.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 1.100.000.000 0 0 1.100.000.000 0 1.100.000.000 0 0 1.100.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 1.100.000.000 0 0 1.100.000.000 0 1.100.000.000 0 0 1.100.000.000 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 1.100.000.000 0 0 1.100.000.000 0 1.100.000.000 0 0 1.100.000.000 0 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 61.708.703.000 94.953.518.000 0 0 156.662.221.000 67.276.915.288 111.656.250.000 0 0 178.933.165.288 22.270.944.288 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 61.708.703.000 94.953.518.000 0 0 156.662.221.000 67.276.915.288 111.656.250.000 0 0 178.933.165.288 22.270.944.288 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.864.521.000 414.364.000 0 0 22.278.885.000 21.479.873.000 443.447.000 0 0 21.923.320.000 (355.565.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 115.000.000 0 0 0 115.000.000 127.937.000 0 0 0 127.937.000 12.937.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.000.000 0 0 0 45.000.000 47.017.000 0 0 0 47.017.000 2.017.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 80.920.000 0 0 0 80.920.000 10.920.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.239.578.000 0 0 0 20.239.578.000 19.846.570.000 0 0 0 19.846.570.000 (393.008.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.504.452.000 0 0 0 19.504.452.000 19.107.744.000 0 0 0 19.107.744.000 (396.708.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 735.126.000 0 0 0 735.126.000 738.826.000 0 0 0 738.826.000 3.700.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 245.810.000 4.190.000 0 0 250.000.000 264.367.000 4.190.000 0 0 268.557.000 18.557.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 245.810.000 4.190.000 0 0 250.000.000 264.367.000 4.190.000 0 0 268.557.000 18.557.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 47.983.000 0 0 0 47.983.000 (2.017.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 47.983.000 0 0 0 47.983.000 (2.017.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 305.100.000 0 0 0 305.100.000 307.066.000 0 0 0 307.066.000 1.966.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.100.000 0 0 0 40.100.000 40.100.000 0 0 0 40.100.000 0 323 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000 0 0 0 120.000.000 115.000.000 0 0 0 115.000.000 (5.000.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 0 0 6.966.000 0 0 0 6.966.000 6.966.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.826.000 410.174.000 0 0 420.000.000 10.743.000 439.257.000 0 0 450.000.000 30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 750.000 29.250.000 0 0 30.000.000 30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.826.000 410.174.000 0 0 420.000.000 9.993.000 410.007.000 0 0 420.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.583.000 0 0 0 296.583.000 302.583.000 0 0 0 302.583.000 6.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 204.583.000 0 0 0 204.583.000 209.583.000 0 0 0 209.583.000 5.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 90.000.000 0 0 0 90.000.000 91.000.000 0 0 0 91.000.000 1.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 602.624.000 0 0 0 602.624.000 572.624.000 0 0 0 572.624.000 (30.000.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 368.260.000 0 0 0 368.260.000 368.260.000 0 0 0 368.260.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 (30.000.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.364.000 0 0 0 74.364.000 74.364.000 0 0 0 74.364.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 130.000.000 0 0 0 130.000.000 130.000.000 0 0 0 130.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 7.940.079.000 8.362.394.000 0 0 16.302.473.000 7.061.661.000 8.362.394.000 0 0 15.424.055.000 (878.418.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.390.940.000 0 0 0 1.390.940.000 498.048.000 0 0 0 498.048.000 (892.892.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 55.000.000 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 0 55.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.252.400.000 0 0 0 1.252.400.000 352.400.000 0 0 0 352.400.000 (900.000.000) 324 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 83.540.000 0 0 0 83.540.000 90.648.000 0 0 0 90.648.000 7.108.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.549.139.000 8.362.394.000 0 0 14.911.533.000 6.563.613.000 8.362.394.000 0 0 14.926.007.000 14.474.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 900.000.000 0 0 0 900.000.000 900.000.000 0 0 0 900.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 3.180.000 1.670.820.000 0 0 1.674.000.000 3.180.000 1.670.820.000 0 0 1.674.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 625.000 249.375.000 0 0 250.000.000 625.000 249.375.000 0 0 250.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 122.735.000 6.385.287.000 0 0 6.508.022.000 122.735.000 6.385.287.000 0 0 6.508.022.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 4.915.709.000 0 0 0 4.915.709.000 4.915.709.000 0 0 0 4.915.709.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 765.000 56.912.000 0 0 57.677.000 765.000 56.912.000 0 0 57.677.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 606.125.000 0 0 0 606.125.000 620.599.000 0 0 0 620.599.000 14.474.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 710.894.000 11.118.270.000 0 0 11.829.164.000 721.943.000 11.118.270.000 0 0 11.840.213.000 11.049.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 710.894.000 11.118.270.000 0 0 11.829.164.000 721.943.000 11.118.270.000 0 0 11.840.213.000 11.049.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 600.000.000 8.256.976.000 0 0 8.856.976.000 600.000.000 8.256.976.000 0 0 8.856.976.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 2.500.000.000 0 0 2.500.000.000 0 2.500.000.000 0 0 2.500.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 110.894.000 0 0 0 110.894.000 121.943.000 0 0 0 121.943.000 11.049.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 0 361.294.000 0 0 361.294.000 0 361.294.000 0 0 361.294.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 3.692.077.000 1.912.493.000 0 0 5.604.570.000 3.549.185.000 1.912.493.000 0 0 5.461.678.000 (142.892.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.692.077.000 1.912.493.000 0 0 5.604.570.000 3.549.185.000 1.912.493.000 0 0 5.461.678.000 (142.892.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 3.130.905.000 0 0 0 3.130.905.000 2.988.013.000 0 0 0 2.988.013.000 (142.892.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 28.500.000 479.900.000 0 0 508.400.000 28.500.000 479.900.000 0 0 508.400.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase 147.407.000 1.432.593.000 0 0 1.580.000.000 147.407.000 1.432.593.000 0 0 1.580.000.000 0 325 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Lingkungan 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 385.265.000 0 0 0 385.265.000 385.265.000 0 0 0 385.265.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 2.260.625.000 1.956.887.000 0 0 4.217.512.000 2.343.120.000 1.956.887.000 0 0 4.300.007.000 82.495.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 2.260.625.000 1.956.887.000 0 0 4.217.512.000 2.343.120.000 1.956.887.000 0 0 4.300.007.000 82.495.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 132.828.000 0 0 0 132.828.000 136.640.000 0 0 0 136.640.000 3.812.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 22.215.000 1.956.887.000 0 0 1.979.102.000 25.898.000 1.956.887.000 0 0 1.982.785.000 3.683.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 33.075.000 0 0 0 33.075.000 33.075.000 0 0 0 33.075.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 51.500.000 0 0 0 51.500.000 51.500.000 0 0 0 51.500.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan 24.380.000 0 0 0 24.380.000 24.380.000 0 0 0 24.380.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 1.996.627.000 0 0 0 1.996.627.000 2.071.627.000 0 0 0 2.071.627.000 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 9.988.638.000 0 0 0 9.988.638.000 10.088.638.000 0 0 0 10.088.638.000 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 9.988.638.000 0 0 0 9.988.638.000 10.088.638.000 0 0 0 10.088.638.000 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 467.688.000 0 0 0 467.688.000 567.688.000 0 0 0 567.688.000 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 9.520.950.000 0 0 0 9.520.950.000 9.520.950.000 0 0 0 9.520.950.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 14.732.086.000 71.189.110.000 0 0 85.921.196.000 21.366.788.288 87.847.634.000 0 0 109.214.422.288 23.293.226.288 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 14.732.086.000 71.189.110.000 0 0 85.921.196.000 21.366.788.288 87.847.634.000 0 0 109.214.422.288 23.293.226.288 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan 895.053.000 0 0 0 895.053.000 1.195.053.000 0 0 0 1.195.053.000 300.000.000 326 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 0 994.820.000 0 0 994.820.000 0 1.594.820.000 0 0 1.594.820.000 600.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 587.079.000 0 0 0 587.079.000 587.079.000 0 0 0 587.079.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 0 10.000.000.000 0 0 10.000.000.000 0 10.000.000.000 0 0 10.000.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 0 16.409.079.000 0 0 16.409.079.000 41.476.000 29.867.603.000 0 0 29.909.079.000 13.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 36.310.211.000 0 0 36.310.211.000 0 37.810.211.000 0 0 37.810.211.000 1.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 12.000.000.000 0 0 0 12.000.000.000 18.203.487.288 0 0 0 18.203.487.288 6.203.487.288 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 0 2.825.000.000 0 0 2.825.000.000 0 3.925.000.000 0 0 3.925.000.000 1.100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 498.685.000 0 0 0 498.685.000 498.685.000 0 0 0 498.685.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 0 3.650.000.000 0 0 3.650.000.000 0 3.650.000.000 0 0 3.650.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 751.269.000 0 0 0 751.269.000 841.008.000 0 0 0 841.008.000 89.739.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 99.699.000 0 0 0 99.699.000 99.699.000 0 0 0 99.699.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 32.027.000 0 0 0 32.027.000 32.027.000 0 0 0 32.027.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 32.027.000 0 0 0 32.027.000 32.027.000 0 0 0 32.027.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 67.672.000 0 0 0 67.672.000 67.672.000 0 0 0 67.672.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 67.672.000 0 0 0 67.672.000 67.672.000 0 0 0 67.672.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 420.084.000 0 0 0 420.084.000 566.008.000 15.125.000 0 0 581.133.000 161.049.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 180.450.000 0 0 0 180.450.000 313.816.000 0 0 0 313.816.000 133.366.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 37.232.000 0 0 0 37.232.000 83.232.000 0 0 0 83.232.000 46.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 143.218.000 0 0 0 143.218.000 230.584.000 0 0 0 230.584.000 87.366.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 91.848.000 0 0 0 91.848.000 91.848.000 0 0 0 91.848.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 35.926.000 0 0 0 35.926.000 35.926.000 0 0 0 35.926.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 29.622.000 0 0 0 29.622.000 29.622.000 0 0 0 29.622.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam 26.300.000 0 0 0 26.300.000 26.300.000 0 0 0 26.300.000 0 327 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Penataan Ruang 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 109.534.000 0 0 0 109.534.000 113.217.000 0 0 0 113.217.000 3.683.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 54.287.000 0 0 0 54.287.000 57.970.000 0 0 0 57.970.000 3.683.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 55.247.000 0 0 0 55.247.000 55.247.000 0 0 0 55.247.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 38.252.000 0 0 0 38.252.000 47.127.000 15.125.000 0 0 62.252.000 24.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 38.252.000 0 0 0 38.252.000 47.127.000 15.125.000 0 0 62.252.000 24.000.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13.261.570.000 1.372.027.000 0 0 14.633.597.000 13.390.386.000 1.372.027.000 0 0 14.762.413.000 128.816.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 13.261.570.000 1.372.027.000 0 0 14.633.597.000 13.390.386.000 1.372.027.000 0 0 14.762.413.000 128.816.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 970.000 20.727.000 0 0 21.697.000 970.000 20.727.000 0 0 21.697.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 970.000 20.727.000 0 0 21.697.000 970.000 20.727.000 0 0 21.697.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 970.000 20.727.000 0 0 21.697.000 970.000 20.727.000 0 0 21.697.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 533.801.000 0 0 0 533.801.000 533.801.000 0 0 0 533.801.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 31.036.000 0 0 0 31.036.000 31.036.000 0 0 0 31.036.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 31.036.000 0 0 0 31.036.000 31.036.000 0 0 0 31.036.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 502.765.000 0 0 0 502.765.000 502.765.000 0 0 0 502.765.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 502.765.000 0 0 0 502.765.000 502.765.000 0 0 0 502.765.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.397.000.000 723.000.000 0 0 2.120.000.000 1.415.286.000 723.000.000 0 0 2.138.286.000 18.286.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.397.000.000 723.000.000 0 0 2.120.000.000 1.415.286.000 723.000.000 0 0 2.138.286.000 18.286.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 1.212.590.000 723.000.000 0 0 1.935.590.000 1.212.590.000 723.000.000 0 0 1.935.590.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan 184.410.000 0 0 0 184.410.000 202.696.000 0 0 0 202.696.000 18.286.000 328 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2.048.802.000 0 0 0 2.048.802.000 2.130.900.000 0 0 0 2.130.900.000 82.098.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 2.048.802.000 0 0 0 2.048.802.000 2.130.900.000 0 0 0 2.130.900.000 82.098.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.022.766.000 0 0 0 2.022.766.000 2.104.864.000 0 0 0 2.104.864.000 82.098.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 26.036.000 0 0 0 26.036.000 26.036.000 0 0 0 26.036.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 9.280.997.000 628.300.000 0 0 9.909.297.000 9.309.429.000 628.300.000 0 0 9.937.729.000 28.432.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 9.280.997.000 628.300.000 0 0 9.909.297.000 9.309.429.000 628.300.000 0 0 9.937.729.000 28.432.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 8.708.473.000 628.300.000 0 0 9.336.773.000 8.708.473.000 628.300.000 0 0 9.336.773.000 0 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 572.524.000 0 0 0 572.524.000 600.956.000 0 0 0 600.956.000 28.432.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 24.733.654.000 1.842.858.000 0 0 26.576.512.000 25.242.258.982 1.842.858.000 0 0 27.085.116.982 508.604.982 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 15.907.357.000 1.416.186.000 0 0 17.323.543.000 16.330.747.698 1.416.186.000 0 0 17.746.933.698 423.390.698 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.125.202.000 0 0 0 6.125.202.000 6.621.877.671 0 0 0 6.621.877.671 496.675.671 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.258.566.000 0 0 0 5.258.566.000 5.630.920.171 0 0 0 5.630.920.171 372.354.171 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.220.166.000 0 0 0 5.220.166.000 5.592.520.171 0 0 0 5.592.520.171 372.354.171 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.400.000 0 0 0 38.400.000 38.400.000 0 0 0 38.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 330.892.000 0 0 0 330.892.000 330.892.000 0 0 0 330.892.000 0 329 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 330.892.000 0 0 0 330.892.000 330.892.000 0 0 0 330.892.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.744.000 0 0 0 85.744.000 115.744.000 0 0 0 115.744.000 30.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.400.000 0 0 0 30.400.000 40.400.000 0 0 0 40.400.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.144.000 0 0 0 18.144.000 38.144.000 0 0 0 38.144.000 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 28.800.000 0 0 0 28.800.000 28.800.000 0 0 0 28.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.000.000 0 0 0 296.000.000 390.321.500 0 0 0 390.321.500 94.321.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 240.000.000 0 0 0 240.000.000 314.321.500 0 0 0 314.321.500 74.321.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000 0 0 0 40.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.860.189.000 55.441.000 0 0 7.915.630.000 7.777.394.027 55.441.000 0 0 7.832.835.027 (82.794.973) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.246.451.000 0 0 0 7.246.451.000 7.112.619.500 0 0 0 7.112.619.500 (133.831.500) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, 4.484.143.000 0 0 0 4.484.143.000 4.350.311.500 0 0 0 4.350.311.500 (133.831.500) 330 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.528.528.000 0 0 0 1.528.528.000 1.528.528.000 0 0 0 1.528.528.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 76.400.000 0 0 0 76.400.000 76.400.000 0 0 0 76.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.157.380.000 0 0 0 1.157.380.000 1.157.380.000 0 0 0 1.157.380.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 603.738.000 55.441.000 0 0 659.179.000 654.774.527 55.441.000 0 0 710.215.527 51.036.527 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 38.087.000 0 0 0 38.087.000 38.087.000 0 0 0 38.087.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 29.380.000 0 0 0 29.380.000 29.380.000 0 0 0 29.380.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 536.271.000 55.441.000 0 0 591.712.000 587.307.527 55.441.000 0 0 642.748.527 51.036.527 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.921.966.000 1.360.745.000 0 0 3.282.711.000 1.931.476.000 1.360.745.000 0 0 3.292.221.000 9.510.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.870.270.000 1.360.745.000 0 0 3.231.015.000 1.879.780.000 1.360.745.000 0 0 3.240.525.000 9.510.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.820.270.000 1.360.745.000 0 0 3.181.015.000 1.824.780.000 1.360.745.000 0 0 3.185.525.000 4.510.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 50.000.000 0 0 0 50.000.000 55.000.000 0 0 0 55.000.000 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 21.776.000 0 0 0 21.776.000 21.776.000 0 0 0 21.776.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 21.776.000 0 0 0 21.776.000 21.776.000 0 0 0 21.776.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 29.920.000 0 0 0 29.920.000 29.920.000 0 0 0 29.920.000 0 331 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 29.920.000 0 0 0 29.920.000 29.920.000 0 0 0 29.920.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.826.297.000 426.672.000 0 0 9.252.969.000 8.911.511.284 426.672.000 0 0 9.338.183.284 85.214.284 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.756.062.000 12.990.000 0 0 3.769.052.000 3.885.536.284 12.990.000 0 0 3.898.526.284 129.474.284 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.774.868.000 0 0 0 2.774.868.000 2.803.942.284 0 0 0 2.803.942.284 29.074.284 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.598.664.000 0 0 0 2.598.664.000 2.609.168.284 0 0 0 2.609.168.284 10.504.284 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 176.204.000 0 0 0 176.204.000 194.774.000 0 0 0 194.774.000 18.570.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 226.960.000 0 0 0 226.960.000 236.960.000 0 0 0 236.960.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.600.000 0 0 0 5.600.000 5.600.000 0 0 0 5.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.000.000 0 0 0 48.000.000 48.000.000 0 0 0 48.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.200.000 0 0 0 23.200.000 23.200.000 0 0 0 23.200.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.160.000 0 0 0 2.160.000 2.160.000 0 0 0 2.160.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108.000.000 0 0 0 108.000.000 118.000.000 0 0 0 118.000.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.010.000 12.990.000 0 0 20.000.000 7.010.000 12.990.000 0 0 20.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.010.000 12.990.000 0 0 20.000.000 7.010.000 12.990.000 0 0 20.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.973.000 0 0 0 191.973.000 182.373.000 0 0 0 182.373.000 (9.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 0 0 0 120.000.000 110.000.000 0 0 0 110.000.000 (10.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.573.000 0 0 0 45.573.000 45.973.000 0 0 0 45.973.000 400.000 332 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 515.251.000 0 0 0 515.251.000 615.251.000 0 0 0 615.251.000 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 0 0 0 4.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 (2.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 203.251.000 0 0 0 203.251.000 305.251.000 0 0 0 305.251.000 102.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.070.235.000 413.682.000 0 0 5.483.917.000 5.025.975.000 413.682.000 0 0 5.439.657.000 (44.260.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 232.586.000 227.594.000 0 0 460.180.000 232.586.000 227.594.000 0 0 460.180.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 157.586.000 227.594.000 0 0 385.180.000 157.586.000 227.594.000 0 0 385.180.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.463.912.000 186.088.000 0 0 1.650.000.000 1.499.652.000 186.088.000 0 0 1.685.740.000 35.740.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 400.000.000 0 0 0 400.000.000 435.740.000 0 0 0 435.740.000 35.740.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 163.912.000 186.088.000 0 0 350.000.000 163.912.000 186.088.000 0 0 350.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 400.000.000 0 0 0 400.000.000 400.000.000 0 0 0 400.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2.429.237.000 0 0 0 2.429.237.000 2.329.237.000 0 0 0 2.329.237.000 (100.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2.129.237.000 0 0 0 2.129.237.000 2.029.237.000 0 0 0 2.029.237.000 (100.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 333 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 944.500.000 0 0 0 944.500.000 964.500.000 0 0 0 964.500.000 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 794.500.000 0 0 0 794.500.000 814.500.000 0 0 0 814.500.000 20.000.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 8.936.782.000 15.057.000 0 0 8.951.839.000 10.374.963.000 88.623.000 0 0 10.463.586.000 1.511.747.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8.936.782.000 15.057.000 0 0 8.951.839.000 10.374.963.000 88.623.000 0 0 10.463.586.000 1.511.747.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.794.989.000 2.671.000 0 0 3.797.660.000 4.478.267.000 76.237.000 0 0 4.554.504.000 756.844.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.000.000 0 0 0 80.000.000 87.108.000 0 0 0 87.108.000 7.108.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 67.108.000 0 0 0 67.108.000 7.108.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.122.777.000 0 0 0 3.122.777.000 3.563.650.000 0 0 0 3.563.650.000 440.873.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.042.777.000 0 0 0 3.042.777.000 3.476.413.000 0 0 0 3.476.413.000 433.636.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 80.000.000 0 0 0 80.000.000 87.237.000 0 0 0 87.237.000 7.237.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 48.904.000 0 0 0 48.904.000 8.904.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 48.904.000 0 0 0 48.904.000 8.904.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 141.629.000 2.671.000 0 0 144.300.000 184.792.000 2.671.000 0 0 187.463.000 43.163.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.200.000 0 0 0 39.200.000 49.673.000 0 0 0 49.673.000 10.473.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.140.000 0 0 0 19.140.000 19.140.000 0 0 0 19.140.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.270.000 0 0 0 25.270.000 25.270.000 0 0 0 25.270.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.640.000 0 0 0 29.640.000 58.776.000 0 0 0 58.776.000 29.136.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 19.179.000 2.671.000 0 0 21.850.000 22.733.000 2.671.000 0 0 25.404.000 3.554.000 334 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 565.000 73.566.000 0 0 74.131.000 74.131.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 565.000 73.566.000 0 0 74.131.000 74.131.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.679.000 0 0 0 181.679.000 249.680.000 0 0 0 249.680.000 68.001.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.079.000 0 0 0 2.079.000 2.079.000 0 0 0 2.079.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 131.000.000 0 0 0 131.000.000 142.925.000 0 0 0 142.925.000 11.925.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.600.000 0 0 0 48.600.000 104.676.000 0 0 0 104.676.000 56.076.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 228.904.000 0 0 0 228.904.000 343.568.000 0 0 0 343.568.000 114.664.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.378.000 0 0 0 124.378.000 144.042.000 0 0 0 144.042.000 19.664.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.526.000 0 0 0 24.526.000 24.526.000 0 0 0 24.526.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000 0 0 0 80.000.000 175.000.000 0 0 0 175.000.000 95.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 174.880.000 0 0 0 174.880.000 38.030.000 0 0 0 38.030.000 (136.850.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 174.880.000 0 0 0 174.880.000 38.030.000 0 0 0 38.030.000 (136.850.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 136.850.000 0 0 0 136.850.000 0 0 0 0 0 (136.850.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 28.030.000 0 0 0 28.030.000 28.030.000 0 0 0 28.030.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 7.616.000 0 0 0 7.616.000 3.384.000 0 0 0 3.384.000 (4.232.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 7.616.000 0 0 0 7.616.000 3.384.000 0 0 0 3.384.000 (4.232.000) 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah 7.616.000 0 0 0 7.616.000 3.384.000 0 0 0 3.384.000 (4.232.000) 335 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.803.134.000 7.931.000 0 0 1.811.065.000 1.825.208.000 7.931.000 0 0 1.833.139.000 22.074.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.286.145.000 0 0 0 1.286.145.000 1.293.253.000 0 0 0 1.293.253.000 7.108.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 844.145.000 0 0 0 844.145.000 844.145.000 0 0 0 844.145.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 105.000.000 0 0 0 105.000.000 112.108.000 0 0 0 112.108.000 7.108.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 190.000.000 0 0 0 190.000.000 190.000.000 0 0 0 190.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 37.000.000 0 0 0 37.000.000 37.000.000 0 0 0 37.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 516.989.000 7.931.000 0 0 524.920.000 531.955.000 7.931.000 0 0 539.886.000 14.966.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 275.000.000 0 0 0 275.000.000 275.000.000 0 0 0 275.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 141.989.000 7.931.000 0 0 149.920.000 156.955.000 7.931.000 0 0 164.886.000 14.966.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2.386.247.000 0 0 0 2.386.247.000 3.240.994.000 0 0 0 3.240.994.000 854.747.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.386.247.000 0 0 0 2.386.247.000 3.240.994.000 0 0 0 3.240.994.000 854.747.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 178.430.000 0 0 0 178.430.000 212.118.000 0 0 0 212.118.000 33.688.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.207.817.000 0 0 0 2.207.817.000 3.028.876.000 0 0 0 3.028.876.000 821.059.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 755.916.000 4.455.000 0 0 760.371.000 774.880.000 4.455.000 0 0 779.335.000 18.964.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 622.772.000 4.455.000 0 0 627.227.000 633.821.000 4.455.000 0 0 638.276.000 11.049.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 206.336.000 0 0 0 206.336.000 206.336.000 0 0 0 206.336.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 90.760.000 0 0 0 90.760.000 90.760.000 0 0 0 90.760.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 158.053.000 4.455.000 0 0 162.508.000 165.419.000 4.455.000 0 0 169.874.000 7.366.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 123.107.000 0 0 0 123.107.000 126.790.000 0 0 0 126.790.000 3.683.000 336 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 44.516.000 0 0 0 44.516.000 44.516.000 0 0 0 44.516.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 133.144.000 0 0 0 133.144.000 141.059.000 0 0 0 141.059.000 7.915.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 43.028.000 0 0 0 43.028.000 43.028.000 0 0 0 43.028.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 90.116.000 0 0 0 90.116.000 98.031.000 0 0 0 98.031.000 7.915.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.200.000 0 0 0 14.200.000 200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.200.000 0 0 0 14.200.000 200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.200.000 0 0 0 14.200.000 200.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 150.962.942.000 16.134.103.000 0 0 167.097.045.000 157.146.691.017 43.280.076.000 0 0 200.426.767.017 33.329.722.017 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.901.052.000 22.000.000 0 0 6.923.052.000 7.059.186.000 22.000.000 0 0 7.081.186.000 158.134.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 6.901.052.000 22.000.000 0 0 6.923.052.000 7.059.186.000 22.000.000 0 0 7.081.186.000 158.134.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.765.941.000 22.000.000 0 0 5.787.941.000 5.863.294.000 22.000.000 0 0 5.885.294.000 97.353.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.000.000 0 0 0 95.000.000 102.108.000 0 0 0 102.108.000 7.108.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 82.108.000 0 0 0 82.108.000 7.108.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.150.071.000 0 0 0 5.150.071.000 5.228.854.000 0 0 0 5.228.854.000 78.783.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.119.071.000 0 0 0 5.119.071.000 5.197.854.000 0 0 0 5.197.854.000 78.783.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.000.000 0 0 0 31.000.000 31.000.000 0 0 0 31.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.778.000 0 0 0 60.778.000 63.478.000 0 0 0 63.478.000 2.700.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.400.000 0 0 0 6.400.000 6.400.000 0 0 0 6.400.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.000.000 0 0 0 13.000.000 13.000.000 0 0 0 13.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.686.000 0 0 0 7.686.000 7.686.000 0 0 0 7.686.000 0 337 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.000.000 0 0 0 24.000.000 26.700.000 0 0 0 26.700.000 2.700.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.092.000 0 0 0 5.092.000 5.092.000 0 0 0 5.092.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 22.000.000 0 0 22.000.000 0 22.000.000 0 0 22.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 22.000.000 0 0 22.000.000 0 22.000.000 0 0 22.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 315.970.000 0 0 0 315.970.000 327.432.000 0 0 0 327.432.000 11.462.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 160.000.000 0 0 0 160.000.000 160.000.000 0 0 0 160.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 154.770.000 0 0 0 154.770.000 166.232.000 0 0 0 166.232.000 11.462.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.122.000 0 0 0 114.122.000 111.422.000 0 0 0 111.422.000 (2.700.000) 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 82.475.000 0 0 0 82.475.000 79.775.000 0 0 0 79.775.000 (2.700.000) 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.647.000 0 0 0 4.647.000 4.647.000 0 0 0 4.647.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 456.152.000 0 0 0 456.152.000 456.152.000 0 0 0 456.152.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 434.152.000 0 0 0 434.152.000 434.152.000 0 0 0 434.152.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 384.152.000 0 0 0 384.152.000 384.152.000 0 0 0 384.152.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 22.000.000 0 0 0 22.000.000 22.000.000 0 0 0 22.000.000 0 338 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 22.000.000 0 0 0 22.000.000 22.000.000 0 0 0 22.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 506.683.000 0 0 0 506.683.000 532.464.000 0 0 0 532.464.000 25.781.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 267.236.000 0 0 0 267.236.000 278.285.000 0 0 0 278.285.000 11.049.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 160.000.000 0 0 0 160.000.000 171.049.000 0 0 0 171.049.000 11.049.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 32.236.000 0 0 0 32.236.000 32.236.000 0 0 0 32.236.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 239.447.000 0 0 0 239.447.000 254.179.000 0 0 0 254.179.000 14.732.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 85.564.000 0 0 0 85.564.000 85.564.000 0 0 0 85.564.000 0 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 76.000.000 0 0 0 76.000.000 87.049.000 0 0 0 87.049.000 11.049.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 77.883.000 0 0 0 77.883.000 81.566.000 0 0 0 81.566.000 3.683.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 122.276.000 0 0 0 122.276.000 157.276.000 0 0 0 157.276.000 35.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 122.276.000 0 0 0 122.276.000 157.276.000 0 0 0 157.276.000 35.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 122.276.000 0 0 0 122.276.000 157.276.000 0 0 0 157.276.000 35.000.000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 990.035.000 0 0 0 990.035.000 1.202.084.000 0 0 0 1.202.084.000 212.049.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 990.035.000 0 0 0 990.035.000 1.202.084.000 0 0 0 1.202.084.000 212.049.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 592.281.000 0 0 0 592.281.000 592.281.000 0 0 0 592.281.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 71.385.000 0 0 0 71.385.000 71.385.000 0 0 0 71.385.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 71.385.000 0 0 0 71.385.000 71.385.000 0 0 0 71.385.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 520.896.000 0 0 0 520.896.000 520.896.000 0 0 0 520.896.000 0 339 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 520.896.000 0 0 0 520.896.000 520.896.000 0 0 0 520.896.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 75.657.000 0 0 0 75.657.000 141.840.000 0 0 0 141.840.000 66.183.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 32.500.000 0 0 0 32.500.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 37.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 32.500.000 0 0 0 32.500.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 37.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 43.157.000 0 0 0 43.157.000 71.840.000 0 0 0 71.840.000 28.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 28.157.000 0 0 0 28.157.000 31.840.000 0 0 0 31.840.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 30.644.000 0 0 0 30.644.000 30.644.000 0 0 0 30.644.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.644.000 0 0 0 30.644.000 30.644.000 0 0 0 30.644.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 30.644.000 0 0 0 30.644.000 30.644.000 0 0 0 30.644.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 28.313.000 0 0 0 28.313.000 31.996.000 0 0 0 31.996.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28.313.000 0 0 0 28.313.000 31.996.000 0 0 0 31.996.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 28.313.000 0 0 0 28.313.000 31.996.000 0 0 0 31.996.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 142.622.000 0 0 0 142.622.000 142.622.000 0 0 0 142.622.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 74.932.000 0 0 0 74.932.000 74.932.000 0 0 0 74.932.000 0 340 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 74.932.000 0 0 0 74.932.000 74.932.000 0 0 0 74.932.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 67.690.000 0 0 0 67.690.000 67.690.000 0 0 0 67.690.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 67.690.000 0 0 0 67.690.000 67.690.000 0 0 0 67.690.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 120.518.000 0 0 0 120.518.000 262.701.000 0 0 0 262.701.000 142.183.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 0 0 0 35.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 40.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 35.000.000 0 0 0 35.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 40.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.518.000 0 0 0 70.518.000 107.201.000 0 0 0 107.201.000 36.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45.518.000 0 0 0 45.518.000 49.201.000 0 0 0 49.201.000 3.683.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 58.000.000 0 0 0 58.000.000 33.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 80.500.000 0 0 0 80.500.000 65.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 80.500.000 0 0 0 80.500.000 65.500.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 20.739.806.000 165.778.000 0 0 20.905.584.000 20.458.856.000 211.202.000 0 0 20.670.058.000 (235.526.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 20.739.806.000 165.778.000 0 0 20.905.584.000 20.458.856.000 211.202.000 0 0 20.670.058.000 (235.526.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18.743.574.000 165.778.000 0 0 18.909.352.000 18.566.772.000 211.202.000 0 0 18.777.974.000 (131.378.000) 341 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja KABUPATEN/KOTA 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 169.012.000 0 0 0 169.012.000 172.695.000 0 0 0 172.695.000 3.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.602.000 0 0 0 50.602.000 50.602.000 0 0 0 50.602.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118.410.000 0 0 0 118.410.000 122.093.000 0 0 0 122.093.000 3.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.595.366.000 0 0 0 17.595.366.000 17.459.705.000 0 0 0 17.459.705.000 (135.661.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.485.899.000 0 0 0 17.485.899.000 17.339.376.000 0 0 0 17.339.376.000 (146.523.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 109.467.000 0 0 0 109.467.000 120.329.000 0 0 0 120.329.000 10.862.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 82.230.000 0 0 0 82.230.000 82.230.000 0 0 0 82.230.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 82.230.000 0 0 0 82.230.000 82.230.000 0 0 0 82.230.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 233.780.000 0 0 0 233.780.000 188.356.000 0 0 0 188.356.000 (45.424.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.928.000 0 0 0 4.928.000 4.928.000 0 0 0 4.928.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.424.000 0 0 0 45.424.000 0 0 0 0 0 (45.424.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.608.000 0 0 0 44.608.000 44.608.000 0 0 0 44.608.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.900.000 0 0 0 9.900.000 9.900.000 0 0 0 9.900.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.720.000 0 0 0 5.720.000 5.720.000 0 0 0 5.720.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.200.000 0 0 0 35.200.000 35.200.000 0 0 0 35.200.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 0 0 0 80.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 165.778.000 0 0 165.778.000 0 211.202.000 0 0 211.202.000 45.424.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 107.264.000 0 0 107.264.000 0 152.688.000 0 0 152.688.000 45.424.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 58.514.000 0 0 58.514.000 0 58.514.000 0 0 58.514.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.246.000 0 0 0 283.246.000 267.246.000 0 0 0 267.246.000 (16.000.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.496.000 0 0 0 1.496.000 1.496.000 0 0 0 1.496.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000 0 0 0 200.000.000 183.400.000 0 0 0 183.400.000 (16.600.000) 342 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 81.750.000 0 0 0 81.750.000 82.350.000 0 0 0 82.350.000 600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 372.740.000 0 0 0 372.740.000 389.340.000 0 0 0 389.340.000 16.600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 115.340.000 0 0 0 115.340.000 115.340.000 0 0 0 115.340.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.000.000 0 0 0 11.000.000 27.600.000 0 0 0 27.600.000 16.600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 246.400.000 0 0 0 246.400.000 246.400.000 0 0 0 246.400.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 777.449.000 0 0 0 777.449.000 662.381.000 0 0 0 662.381.000 (115.068.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 164.566.000 0 0 0 164.566.000 171.932.000 0 0 0 171.932.000 7.366.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 72.000.000 0 0 0 72.000.000 72.000.000 0 0 0 72.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 92.566.000 0 0 0 92.566.000 99.932.000 0 0 0 99.932.000 7.366.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 241.000.000 0 0 0 241.000.000 244.883.000 0 0 0 244.883.000 3.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 241.000.000 0 0 0 241.000.000 244.883.000 0 0 0 244.883.000 3.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 371.883.000 0 0 0 371.883.000 245.566.000 0 0 0 245.566.000 (126.317.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 371.883.000 0 0 0 371.883.000 245.566.000 0 0 0 245.566.000 (126.317.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.087.300.000 0 0 0 1.087.300.000 1.094.537.000 0 0 0 1.094.537.000 7.237.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 14.400.000 0 0 0 14.400.000 14.400.000 0 0 0 14.400.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan 14.400.000 0 0 0 14.400.000 14.400.000 0 0 0 14.400.000 0 343 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kerentanan Pangan 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.072.900.000 0 0 0 1.072.900.000 1.080.137.000 0 0 0 1.080.137.000 7.237.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.072.900.000 0 0 0 1.072.900.000 1.080.137.000 0 0 0 1.080.137.000 7.237.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 91.483.000 0 0 0 91.483.000 95.166.000 0 0 0 95.166.000 3.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 91.483.000 0 0 0 91.483.000 95.166.000 0 0 0 95.166.000 3.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 62.683.000 0 0 0 62.683.000 66.366.000 0 0 0 66.366.000 3.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 28.800.000 0 0 0 28.800.000 28.800.000 0 0 0 28.800.000 0 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 37.632.000 0 0 0 37.632.000 37.632.000 0 0 0 37.632.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 37.632.000 0 0 0 37.632.000 37.632.000 0 0 0 37.632.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 37.632.000 0 0 0 37.632.000 37.632.000 0 0 0 37.632.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 37.632.000 0 0 0 37.632.000 37.632.000 0 0 0 37.632.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 37.632.000 0 0 0 37.632.000 37.632.000 0 0 0 37.632.000 0 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 25.630.597.000 809.630.000 0 0 26.440.227.000 25.779.389.000 964.312.000 0 0 26.743.701.000 303.474.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 25.630.597.000 809.630.000 0 0 26.440.227.000 25.779.389.000 964.312.000 0 0 26.743.701.000 303.474.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.926.707.000 31.630.000 0 0 12.958.337.000 12.698.926.000 31.630.000 0 0 12.730.556.000 (227.781.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.188.000 0 0 0 161.188.000 168.554.000 0 0 0 168.554.000 7.366.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 108.093.000 0 0 0 108.093.000 115.459.000 0 0 0 115.459.000 7.366.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.095.000 0 0 0 53.095.000 53.095.000 0 0 0 53.095.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.168.108.000 0 0 0 12.168.108.000 11.749.901.000 0 0 0 11.749.901.000 (418.207.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.652.689.000 0 0 0 11.652.689.000 11.171.368.000 0 0 0 11.171.368.000 (481.321.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 515.419.000 0 0 0 515.419.000 578.533.000 0 0 0 578.533.000 63.114.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 62.838.000 0 0 0 62.838.000 54.838.000 0 0 0 54.838.000 (8.000.000) 344 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 48.000.000 0 0 0 48.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 (8.000.000) 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14.838.000 0 0 0 14.838.000 14.838.000 0 0 0 14.838.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.352.000 0 0 0 134.352.000 174.352.000 0 0 0 174.352.000 40.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.839.000 0 0 0 7.839.000 7.839.000 0 0 0 7.839.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.384.000 0 0 0 1.384.000 1.384.000 0 0 0 1.384.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.534.000 0 0 0 32.534.000 47.534.000 0 0 0 47.534.000 15.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.861.000 0 0 0 11.861.000 11.861.000 0 0 0 11.861.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.770.000 0 0 0 19.770.000 19.770.000 0 0 0 19.770.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.380.000 0 0 0 58.380.000 83.380.000 0 0 0 83.380.000 25.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.384.000 0 0 0 1.384.000 1.384.000 0 0 0 1.384.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 31.630.000 0 0 31.630.000 0 31.630.000 0 0 31.630.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 31.630.000 0 0 31.630.000 0 31.630.000 0 0 31.630.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 234.519.000 0 0 0 234.519.000 342.579.000 0 0 0 342.579.000 108.060.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.977.000 0 0 0 1.977.000 1.977.000 0 0 0 1.977.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 167.149.000 0 0 0 167.149.000 274.409.000 0 0 0 274.409.000 107.260.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.393.000 0 0 0 65.393.000 66.193.000 0 0 0 66.193.000 800.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.702.000 0 0 0 165.702.000 208.702.000 0 0 0 208.702.000 43.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 118.912.000 0 0 0 118.912.000 156.912.000 0 0 0 156.912.000 38.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.444.000 0 0 0 2.444.000 2.444.000 0 0 0 2.444.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.398.000 0 0 0 4.398.000 9.398.000 0 0 0 9.398.000 5.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.948.000 0 0 0 39.948.000 39.948.000 0 0 0 39.948.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 342.358.000 0 0 0 342.358.000 342.358.000 0 0 0 342.358.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 342.358.000 0 0 0 342.358.000 342.358.000 0 0 0 342.358.000 0 345 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 39.538.000 0 0 0 39.538.000 39.538.000 0 0 0 39.538.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 302.820.000 0 0 0 302.820.000 302.820.000 0 0 0 302.820.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.091.750.400 0 0 0 1.091.750.400 1.234.635.400 29.084.000 0 0 1.263.719.400 171.969.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 216.104.000 0 0 0 216.104.000 351.752.000 29.084.000 0 0 380.836.000 164.732.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 20.294.000 0 0 0 20.294.000 20.294.000 0 0 0 20.294.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 15.816.000 0 0 0 15.816.000 15.816.000 0 0 0 15.816.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 179.994.000 0 0 0 179.994.000 315.642.000 29.084.000 0 0 344.726.000 164.732.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 59.340.000 0 0 0 59.340.000 59.340.000 0 0 0 59.340.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 39.570.000 0 0 0 39.570.000 39.570.000 0 0 0 39.570.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 19.770.000 0 0 0 19.770.000 19.770.000 0 0 0 19.770.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 816.306.400 0 0 0 816.306.400 823.543.400 0 0 0 823.543.400 7.237.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 17.299.000 0 0 0 17.299.000 17.299.000 0 0 0 17.299.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 751.561.000 0 0 0 751.561.000 758.798.000 0 0 0 758.798.000 7.237.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi 47.446.400 0 0 0 47.446.400 47.446.400 0 0 0 47.446.400 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.070.952.600 0 0 0 2.070.952.600 2.374.753.600 0 0 0 2.374.753.600 303.801.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.070.952.600 0 0 0 2.070.952.600 2.374.753.600 0 0 0 2.374.753.600 303.801.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.962.222.000 0 0 0 1.962.222.000 2.266.023.000 0 0 0 2.266.023.000 303.801.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 14.826.600 0 0 0 14.826.600 14.826.600 0 0 0 14.826.600 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 93.904.000 0 0 0 93.904.000 93.904.000 0 0 0 93.904.000 0 346 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 38.531.000 0 0 0 38.531.000 38.531.000 0 0 0 38.531.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 38.531.000 0 0 0 38.531.000 38.531.000 0 0 0 38.531.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 22.241.000 0 0 0 22.241.000 22.241.000 0 0 0 22.241.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 16.290.000 0 0 0 16.290.000 16.290.000 0 0 0 16.290.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 65.243.000 0 0 0 65.243.000 69.055.000 0 0 0 69.055.000 3.812.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 65.243.000 0 0 0 65.243.000 69.055.000 0 0 0 69.055.000 3.812.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 15.820.000 0 0 0 15.820.000 15.820.000 0 0 0 15.820.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 49.423.000 0 0 0 49.423.000 53.235.000 0 0 0 53.235.000 3.812.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 82.043.000 0 0 0 82.043.000 82.043.000 0 0 0 82.043.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 82.043.000 0 0 0 82.043.000 82.043.000 0 0 0 82.043.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 52.389.000 0 0 0 52.389.000 52.389.000 0 0 0 52.389.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 29.654.000 0 0 0 29.654.000 29.654.000 0 0 0 29.654.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 46.656.000 0 0 0 46.656.000 46.656.000 0 0 0 46.656.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.656.000 0 0 0 46.656.000 46.656.000 0 0 0 46.656.000 0 347 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 46.656.000 0 0 0 46.656.000 46.656.000 0 0 0 46.656.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 16.464.000 0 0 0 16.464.000 16.464.000 0 0 0 16.464.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 16.464.000 0 0 0 16.464.000 16.464.000 0 0 0 16.464.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 16.464.000 0 0 0 16.464.000 16.464.000 0 0 0 16.464.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 8.949.892.000 778.000.000 0 0 9.727.892.000 8.875.967.000 903.598.000 0 0 9.779.565.000 51.673.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 8.949.892.000 778.000.000 0 0 9.727.892.000 8.875.967.000 903.598.000 0 0 9.779.565.000 51.673.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 12.850.000 0 0 0 12.850.000 12.850.000 0 0 0 12.850.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 98.846.000 0 0 0 98.846.000 98.846.000 0 0 0 98.846.000 0 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 8.034.644.000 0 0 0 8.034.644.000 8.067.644.000 0 0 0 8.067.644.000 33.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 81.032.000 0 0 0 81.032.000 88.527.000 0 0 0 88.527.000 7.495.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 722.520.000 778.000.000 0 0 1.500.520.000 608.100.000 903.598.000 0 0 1.511.698.000 11.178.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.558.180.000 932.445.000 0 0 7.490.625.000 6.532.973.682 968.778.000 0 0 7.501.751.682 11.126.682 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.558.180.000 932.445.000 0 0 7.490.625.000 6.532.973.682 968.778.000 0 0 7.501.751.682 11.126.682 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.540.676.000 128.133.000 0 0 4.668.809.000 4.276.276.000 142.498.000 0 0 4.418.774.000 (250.035.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.524.000 0 0 0 19.524.000 19.524.000 0 0 0 19.524.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.524.000 0 0 0 7.524.000 7.524.000 0 0 0 7.524.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.116.166.000 0 0 0 4.116.166.000 3.851.166.000 0 0 0 3.851.166.000 (265.000.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.084.214.000 0 0 0 4.084.214.000 3.819.214.000 0 0 0 3.819.214.000 (265.000.000) 348 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.952.000 0 0 0 31.952.000 31.952.000 0 0 0 31.952.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.299.000 0 0 0 7.299.000 7.299.000 0 0 0 7.299.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7.299.000 0 0 0 7.299.000 7.299.000 0 0 0 7.299.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.371.000 0 0 0 84.371.000 84.371.000 0 0 0 84.371.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.433.000 0 0 0 2.433.000 2.433.000 0 0 0 2.433.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.560.000 0 0 0 12.560.000 12.560.000 0 0 0 12.560.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.617.000 0 0 0 22.617.000 22.617.000 0 0 0 22.617.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.756.000 0 0 0 4.756.000 4.756.000 0 0 0 4.756.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.811.000 0 0 0 19.811.000 19.811.000 0 0 0 19.811.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.998.000 0 0 0 18.998.000 18.998.000 0 0 0 18.998.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.196.000 0 0 0 3.196.000 3.196.000 0 0 0 3.196.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 128.133.000 0 0 128.133.000 0 142.498.000 0 0 142.498.000 14.365.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 40.837.000 0 0 40.837.000 0 40.837.000 0 0 40.837.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 63.296.000 0 0 63.296.000 0 63.296.000 0 0 63.296.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 24.000.000 0 0 24.000.000 0 38.365.000 0 0 38.365.000 14.365.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.045.000 0 0 0 144.045.000 124.645.000 0 0 0 124.645.000 (19.400.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 914.000 0 0 0 914.000 914.000 0 0 0 914.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.730.000 0 0 0 82.730.000 62.730.000 0 0 0 62.730.000 (20.000.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.401.000 0 0 0 60.401.000 61.001.000 0 0 0 61.001.000 600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 169.271.000 0 0 0 169.271.000 189.271.000 0 0 0 189.271.000 20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 71.918.000 0 0 0 71.918.000 71.918.000 0 0 0 71.918.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.281.000 0 0 0 6.281.000 6.281.000 0 0 0 6.281.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.072.000 0 0 0 63.072.000 63.072.000 0 0 0 63.072.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.000.000 0 0 0 28.000.000 48.000.000 0 0 0 48.000.000 20.000.000 349 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.609.448.000 0 0 0 1.609.448.000 1.802.778.682 86.390.000 0 0 1.889.168.682 279.720.682 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 711.480.000 0 0 0 711.480.000 882.712.682 86.390.000 0 0 969.102.682 257.622.682 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 465.507.000 0 0 0 465.507.000 546.533.000 0 0 0 546.533.000 81.026.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 239.093.000 0 0 0 239.093.000 329.299.682 86.390.000 0 0 415.689.682 176.596.682 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 6.880.000 0 0 0 6.880.000 6.880.000 0 0 0 6.880.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 881.168.000 0 0 0 881.168.000 903.266.000 0 0 0 903.266.000 22.098.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 881.168.000 0 0 0 881.168.000 903.266.000 0 0 0 903.266.000 22.098.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 16.800.000 0 0 0 16.800.000 16.800.000 0 0 0 16.800.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 16.800.000 0 0 0 16.800.000 16.800.000 0 0 0 16.800.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 198.372.000 0 0 0 198.372.000 224.153.000 0 0 0 224.153.000 25.781.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 187.172.000 0 0 0 187.172.000 212.953.000 0 0 0 212.953.000 25.781.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 31.612.000 0 0 0 31.612.000 31.612.000 0 0 0 31.612.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 155.560.000 0 0 0 155.560.000 181.341.000 0 0 0 181.341.000 25.781.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 11.200.000 0 0 0 11.200.000 11.200.000 0 0 0 11.200.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 11.200.000 0 0 0 11.200.000 11.200.000 0 0 0 11.200.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 209.684.000 804.312.000 0 0 1.013.996.000 229.766.000 739.890.000 0 0 969.656.000 (44.340.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 53.600.000 0 0 0 53.600.000 53.600.000 0 0 0 53.600.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 53.600.000 0 0 0 53.600.000 53.600.000 0 0 0 53.600.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 156.084.000 804.312.000 0 0 960.396.000 176.166.000 739.890.000 0 0 916.056.000 (44.340.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 134.561.000 804.312.000 0 0 938.873.000 154.643.000 739.890.000 0 0 894.533.000 (44.340.000) 350 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 8.236.000 0 0 0 8.236.000 8.236.000 0 0 0 8.236.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 13.287.000 0 0 0 13.287.000 13.287.000 0 0 0 13.287.000 0 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.412.293.000 19.195.000 0 0 8.431.488.000 9.084.877.000 1.320.000 0 0 9.086.197.000 654.709.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.412.293.000 19.195.000 0 0 8.431.488.000 9.084.877.000 1.320.000 0 0 9.086.197.000 654.709.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.396.049.000 516.000 0 0 4.396.565.000 4.259.075.000 516.000 0 0 4.259.591.000 (136.974.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.933.771.000 0 0 0 3.933.771.000 3.778.397.000 0 0 0 3.778.397.000 (155.374.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.905.892.000 0 0 0 3.905.892.000 3.750.518.000 0 0 0 3.750.518.000 (155.374.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.879.000 0 0 0 27.879.000 27.879.000 0 0 0 27.879.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 119.337.000 516.000 0 0 119.853.000 137.337.000 516.000 0 0 137.853.000 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.557.000 0 0 0 6.557.000 6.557.000 0 0 0 6.557.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.000.000 0 0 0 13.000.000 13.000.000 0 0 0 13.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 720.000 516.000 0 0 1.236.000 720.000 516.000 0 0 1.236.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.000.000 0 0 0 27.000.000 27.000.000 0 0 0 27.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000 0 0 0 25.000.000 43.000.000 0 0 0 43.000.000 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.060.000 0 0 0 7.060.000 7.060.000 0 0 0 7.060.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.648.000 0 0 0 141.648.000 143.048.000 0 0 0 143.048.000 1.400.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.648.000 0 0 0 1.648.000 1.648.000 0 0 0 1.648.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000 0 0 0 80.000.000 81.000.000 0 0 0 81.000.000 1.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.400.000 0 0 0 60.400.000 400.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.293.000 0 0 0 176.293.000 175.293.000 0 0 0 175.293.000 (1.000.000) 351 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 117.253.000 0 0 0 117.253.000 116.253.000 0 0 0 116.253.000 (1.000.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.040.000 0 0 0 51.040.000 51.040.000 0 0 0 51.040.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 31.000.000 0 0 0 31.000.000 31.000.000 0 0 0 31.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 31.000.000 0 0 0 31.000.000 31.000.000 0 0 0 31.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 31.000.000 0 0 0 31.000.000 31.000.000 0 0 0 31.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 1.117.692.000 804.000 0 0 1.118.496.000 1.870.692.000 804.000 0 0 1.871.496.000 753.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 1.117.692.000 804.000 0 0 1.118.496.000 1.870.692.000 804.000 0 0 1.871.496.000 753.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 27.000.000 0 0 0 27.000.000 27.000.000 0 0 0 27.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 990.692.000 804.000 0 0 991.496.000 1.743.692.000 804.000 0 0 1.744.496.000 753.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 758.464.000 0 0 0 758.464.000 797.147.000 0 0 0 797.147.000 38.683.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 758.464.000 0 0 0 758.464.000 797.147.000 0 0 0 797.147.000 38.683.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 72.000.000 0 0 0 72.000.000 72.000.000 0 0 0 72.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 82.464.000 0 0 0 82.464.000 82.464.000 0 0 0 82.464.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 100.000.000 0 0 0 100.000.000 135.000.000 0 0 0 135.000.000 35.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 95.000.000 0 0 0 95.000.000 98.683.000 0 0 0 98.683.000 3.683.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 68.000.000 0 0 0 68.000.000 68.000.000 0 0 0 68.000.000 0 352 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 114.000.000 0 0 0 114.000.000 114.000.000 0 0 0 114.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.109.088.000 17.875.000 0 0 2.126.963.000 2.126.963.000 0 0 0 2.126.963.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.109.088.000 17.875.000 0 0 2.126.963.000 2.126.963.000 0 0 0 2.126.963.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 85.000.000 0 0 0 85.000.000 85.000.000 0 0 0 85.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 15.636.000 0 0 0 15.636.000 15.636.000 0 0 0 15.636.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 55.327.000 0 0 0 55.327.000 55.327.000 0 0 0 55.327.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.942.125.000 17.875.000 0 0 1.960.000.000 1.960.000.000 0 0 0 1.960.000.000 0 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 16.835.648.000 1.501.350.000 0 0 18.336.998.000 16.690.362.000 1.998.329.000 0 0 18.688.691.000 351.693.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 16.835.648.000 1.501.350.000 0 0 18.336.998.000 16.690.362.000 1.998.329.000 0 0 18.688.691.000 351.693.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 341.976.000 0 0 0 341.976.000 715.390.000 0 0 0 715.390.000 373.414.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 353 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 281.976.000 0 0 0 281.976.000 655.390.000 0 0 0 655.390.000 373.414.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 59.636.000 0 0 0 59.636.000 63.190.000 0 0 0 63.190.000 3.554.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 0 0 0 0 0 64.200.000 0 0 0 64.200.000 64.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 36.340.000 0 0 0 36.340.000 0 0 0 0 0 (36.340.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 0 0 0 0 0 342.000.000 0 0 0 342.000.000 342.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 156.000.000 0 0 0 156.000.000 156.000.000 0 0 0 156.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 9.676.672.000 1.501.350.000 0 0 11.178.022.000 8.908.864.000 1.998.329.000 0 0 10.907.193.000 (270.829.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.326.300.000 0 0 0 1.326.300.000 1.494.300.000 0 0 0 1.494.300.000 168.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 40.000.000 0 0 0 40.000.000 210.000.000 0 0 0 210.000.000 170.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 174.000.000 0 0 0 174.000.000 174.000.000 0 0 0 174.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 340.000.000 0 0 0 340.000.000 340.000.000 0 0 0 340.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 692.300.000 0 0 0 692.300.000 690.300.000 0 0 0 690.300.000 (2.000.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 80.000.000 0 0 0 80.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.961.482.000 0 0 0 2.961.482.000 2.688.637.000 0 0 0 2.688.637.000 (272.845.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 0 0 0 0 0 636.000.000 0 0 0 636.000.000 636.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 2.961.482.000 0 0 0 2.961.482.000 2.052.637.000 0 0 0 2.052.637.000 (908.845.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 4.136.390.000 1.501.350.000 0 0 5.637.740.000 3.466.319.000 1.998.329.000 0 0 5.464.648.000 (173.092.000) 354 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 51.300.000 0 0 0 51.300.000 51.300.000 0 0 0 51.300.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3.463.701.000 0 0 0 3.463.701.000 3.321.559.000 19.050.000 0 0 3.340.609.000 (123.092.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 573.489.000 1.501.350.000 0 0 2.074.839.000 45.560.000 1.979.279.000 0 0 2.024.839.000 (50.000.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 27.900.000 0 0 0 27.900.000 27.900.000 0 0 0 27.900.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.252.500.000 0 0 0 1.252.500.000 1.259.608.000 0 0 0 1.259.608.000 7.108.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 0 0 0 0 0 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 1.252.500.000 0 0 0 1.252.500.000 1.250.608.000 0 0 0 1.250.608.000 (1.892.000) 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 6.817.000.000 0 0 0 6.817.000.000 7.066.108.000 0 0 0 7.066.108.000 249.108.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 6.787.000.000 0 0 0 6.787.000.000 7.036.108.000 0 0 0 7.036.108.000 249.108.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 0 0 0 0 362.000.000 0 0 0 362.000.000 362.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 65.000.000 0 0 0 65.000.000 68.554.000 0 0 0 68.554.000 3.554.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 6.672.000.000 0 0 0 6.672.000.000 6.552.000.000 0 0 0 6.552.000.000 (120.000.000) 355 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 50.000.000 0 0 0 50.000.000 53.554.000 0 0 0 53.554.000 3.554.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 18.651.256.000 11.778.259.000 0 0 30.429.515.000 21.161.024.000 17.862.679.000 0 0 39.023.703.000 8.594.188.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 18.651.256.000 11.778.259.000 0 0 30.429.515.000 21.161.024.000 17.862.679.000 0 0 39.023.703.000 8.594.188.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.427.782.000 0 0 0 6.427.782.000 6.696.751.000 0 0 0 6.696.751.000 268.969.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.463.000 0 0 0 41.463.000 41.463.000 0 0 0 41.463.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.367.000 0 0 0 24.367.000 24.367.000 0 0 0 24.367.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.096.000 0 0 0 17.096.000 17.096.000 0 0 0 17.096.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.643.325.000 0 0 0 5.643.325.000 5.912.294.000 0 0 0 5.912.294.000 268.969.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.363.153.000 0 0 0 5.363.153.000 5.606.657.000 0 0 0 5.606.657.000 243.504.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 280.172.000 0 0 0 280.172.000 305.637.000 0 0 0 305.637.000 25.465.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.497.000 0 0 0 178.497.000 178.497.000 0 0 0 178.497.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.103.000 0 0 0 9.103.000 9.103.000 0 0 0 9.103.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.394.000 0 0 0 25.394.000 25.394.000 0 0 0 25.394.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.414.000 0 0 0 146.414.000 146.414.000 0 0 0 146.414.000 0 356 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 124.414.000 0 0 0 124.414.000 124.414.000 0 0 0 124.414.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.000.000 0 0 0 19.000.000 19.000.000 0 0 0 19.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 378.083.000 0 0 0 378.083.000 378.083.000 0 0 0 378.083.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 212.590.000 0 0 0 212.590.000 212.590.000 0 0 0 212.590.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.693.000 0 0 0 6.693.000 6.693.000 0 0 0 6.693.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 128.800.000 0 0 0 128.800.000 128.800.000 0 0 0 128.800.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 12.223.474.000 11.778.259.000 0 0 24.001.733.000 14.464.273.000 17.862.679.000 0 0 32.326.952.000 8.325.219.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 9.372.321.000 11.768.719.000 0 0 21.141.040.000 11.718.319.000 17.696.439.000 0 0 29.414.758.000 8.273.718.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 968.536.000 11.713.983.000 0 0 12.682.519.000 1.018.556.000 17.579.963.000 0 0 18.598.519.000 5.916.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 8.403.785.000 54.736.000 0 0 8.458.521.000 10.699.763.000 116.476.000 0 0 10.816.239.000 2.357.718.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 128.214.000 0 0 0 128.214.000 131.897.000 0 0 0 131.897.000 3.683.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 128.214.000 0 0 0 128.214.000 131.897.000 0 0 0 131.897.000 3.683.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 218.724.000 0 0 0 218.724.000 229.773.000 0 0 0 229.773.000 11.049.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 149.660.000 0 0 0 149.660.000 160.709.000 0 0 0 160.709.000 11.049.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 69.064.000 0 0 0 69.064.000 69.064.000 0 0 0 69.064.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 630.975.000 9.540.000 0 0 640.515.000 630.975.000 9.540.000 0 0 640.515.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 630.975.000 9.540.000 0 0 640.515.000 630.975.000 9.540.000 0 0 640.515.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 357 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 1.713.240.000 0 0 0 1.713.240.000 1.582.260.000 156.700.000 0 0 1.738.960.000 25.720.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1.713.240.000 0 0 0 1.713.240.000 1.582.260.000 156.700.000 0 0 1.738.960.000 25.720.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000 0 0 0 60.000.000 63.683.000 0 0 0 63.683.000 3.683.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 60.000.000 0 0 0 60.000.000 63.683.000 0 0 0 63.683.000 3.683.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000 0 0 0 80.000.000 87.366.000 0 0 0 87.366.000 7.366.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 80.000.000 0 0 0 80.000.000 87.366.000 0 0 0 87.366.000 7.366.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.040.382.000 731.018.000 0 0 11.771.400.000 12.708.923.000 971.132.000 0 0 13.680.055.000 1.908.655.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.040.382.000 731.018.000 0 0 11.771.400.000 12.708.923.000 971.132.000 0 0 13.680.055.000 1.908.655.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.689.923.000 99.435.000 0 0 4.789.358.000 4.863.907.000 98.180.000 0 0 4.962.087.000 172.729.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.000.000 0 0 0 32.000.000 32.000.000 0 0 0 32.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.200.000 0 0 0 19.200.000 19.200.000 0 0 0 19.200.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.800.000 0 0 0 12.800.000 12.800.000 0 0 0 12.800.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.651.945.000 0 0 0 3.651.945.000 3.816.076.000 0 0 0 3.816.076.000 164.131.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.536.945.000 0 0 0 3.536.945.000 3.683.693.000 0 0 0 3.683.693.000 146.748.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 115.000.000 0 0 0 115.000.000 132.383.000 0 0 0 132.383.000 17.383.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 217.600.000 0 0 0 217.600.000 217.600.000 0 0 0 217.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 358 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17.600.000 0 0 0 17.600.000 17.600.000 0 0 0 17.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.000.000 0 0 0 104.000.000 104.000.000 0 0 0 104.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.000.000 0 0 0 28.000.000 28.000.000 0 0 0 28.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 565.000 99.435.000 0 0 100.000.000 1.820.000 98.180.000 0 0 100.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 565.000 79.435.000 0 0 80.000.000 490.000 79.510.000 0 0 80.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 20.000.000 0 0 20.000.000 1.330.000 18.670.000 0 0 20.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 498.813.000 0 0 0 498.813.000 507.411.000 0 0 0 507.411.000 8.598.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 429.213.000 0 0 0 429.213.000 429.213.000 0 0 0 429.213.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 68.000.000 0 0 0 68.000.000 76.598.000 0 0 0 76.598.000 8.598.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 185.000.000 0 0 0 185.000.000 185.000.000 0 0 0 185.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 112.000.000 0 0 0 112.000.000 112.000.000 0 0 0 112.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.000.000 0 0 0 51.000.000 51.000.000 0 0 0 51.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 4.007.000.000 0 0 0 4.007.000.000 5.439.300.000 217.543.000 0 0 5.656.843.000 1.649.843.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.007.000.000 0 0 0 4.007.000.000 5.439.300.000 217.543.000 0 0 5.656.843.000 1.649.843.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 3.060.000.000 0 0 0 3.060.000.000 3.932.391.000 166.403.000 0 0 4.098.794.000 1.038.794.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 467.000.000 0 0 0 467.000.000 726.909.000 51.140.000 0 0 778.049.000 311.049.000 359 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 480.000.000 0 0 0 480.000.000 780.000.000 0 0 0 780.000.000 300.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.343.459.000 631.583.000 0 0 2.975.042.000 2.405.716.000 655.409.000 0 0 3.061.125.000 86.083.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.738.800.000 631.583.000 0 0 2.370.383.000 1.714.974.000 655.409.000 0 0 2.370.383.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 1.738.800.000 631.583.000 0 0 2.370.383.000 1.714.974.000 655.409.000 0 0 2.370.383.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 604.659.000 0 0 0 604.659.000 690.742.000 0 0 0 690.742.000 86.083.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 564.659.000 0 0 0 564.659.000 650.742.000 0 0 0 650.742.000 86.083.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.109.163.000 0 0 0 4.109.163.000 4.536.978.000 100.606.000 0 0 4.637.584.000 528.421.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.109.163.000 0 0 0 4.109.163.000 4.536.978.000 100.606.000 0 0 4.637.584.000 528.421.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 255.318.000 0 0 0 255.318.000 277.287.000 0 0 0 277.287.000 21.969.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 255.318.000 0 0 0 255.318.000 277.287.000 0 0 0 277.287.000 21.969.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 255.318.000 0 0 0 255.318.000 277.287.000 0 0 0 277.287.000 21.969.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 445.730.000 0 0 0 445.730.000 445.730.000 0 0 0 445.730.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 445.730.000 0 0 0 445.730.000 445.730.000 0 0 0 445.730.000 0 360 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 445.730.000 0 0 0 445.730.000 445.730.000 0 0 0 445.730.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.741.560.000 0 0 0 1.741.560.000 1.836.560.000 0 0 0 1.836.560.000 95.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.741.560.000 0 0 0 1.741.560.000 1.836.560.000 0 0 0 1.836.560.000 95.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.671.560.000 0 0 0 1.671.560.000 1.766.560.000 0 0 0 1.766.560.000 95.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.646.555.000 0 0 0 1.646.555.000 1.957.401.000 100.606.000 0 0 2.058.007.000 411.452.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.646.555.000 0 0 0 1.646.555.000 1.957.401.000 100.606.000 0 0 2.058.007.000 411.452.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 1.646.555.000 0 0 0 1.646.555.000 1.957.401.000 100.606.000 0 0 2.058.007.000 411.452.000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.982.934.000 17.178.000 0 0 5.000.112.000 4.950.522.000 17.178.000 0 0 4.967.700.000 (32.412.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4.982.934.000 17.178.000 0 0 5.000.112.000 4.950.522.000 17.178.000 0 0 4.967.700.000 (32.412.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.014.186.000 17.178.000 0 0 4.031.364.000 3.945.331.000 17.178.000 0 0 3.962.509.000 (68.855.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.600.000 0 0 0 21.600.000 21.600.000 0 0 0 21.600.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.500.000 0 0 0 11.500.000 11.500.000 0 0 0 11.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.100.000 0 0 0 10.100.000 10.100.000 0 0 0 10.100.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.316.784.000 0 0 0 3.316.784.000 3.120.929.000 0 0 0 3.120.929.000 (195.855.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.151.284.000 0 0 0 3.151.284.000 2.940.284.000 0 0 0 2.940.284.000 (211.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 165.500.000 0 0 0 165.500.000 180.645.000 0 0 0 180.645.000 15.145.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 361 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 0 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.501.000 2.053.000 0 0 183.554.000 197.501.000 2.053.000 0 0 199.554.000 16.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.464.000 0 0 0 27.464.000 27.464.000 0 0 0 27.464.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.430.000 0 0 0 31.430.000 31.430.000 0 0 0 31.430.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.130.000 0 0 0 27.130.000 27.130.000 0 0 0 27.130.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 26.947.000 2.053.000 0 0 29.000.000 26.947.000 2.053.000 0 0 29.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.000.000 0 0 0 66.000.000 82.000.000 0 0 0 82.000.000 16.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 930.000 0 0 0 930.000 930.000 0 0 0 930.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 15.125.000 0 0 15.125.000 0 15.125.000 0 0 15.125.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 15.125.000 0 0 15.125.000 0 15.125.000 0 0 15.125.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313.153.000 0 0 0 313.153.000 247.153.000 0 0 0 247.153.000 (66.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.880.000 0 0 0 1.880.000 1.880.000 0 0 0 1.880.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 278.394.000 0 0 0 278.394.000 212.394.000 0 0 0 212.394.000 (66.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.879.000 0 0 0 32.879.000 32.879.000 0 0 0 32.879.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.148.000 0 0 0 181.148.000 318.148.000 0 0 0 318.148.000 137.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 113.948.000 0 0 0 113.948.000 123.948.000 0 0 0 123.948.000 10.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.100.000 0 0 0 39.100.000 39.100.000 0 0 0 39.100.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 26.100.000 0 0 0 26.100.000 153.100.000 0 0 0 153.100.000 127.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 74.900.000 0 0 0 74.900.000 74.900.000 0 0 0 74.900.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 43.000.000 0 0 0 43.000.000 43.000.000 0 0 0 43.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 362 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 26.000.000 0 0 0 26.000.000 26.000.000 0 0 0 26.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 31.900.000 0 0 0 31.900.000 31.900.000 0 0 0 31.900.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 19.500.000 0 0 0 19.500.000 19.500.000 0 0 0 19.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 12.400.000 0 0 0 12.400.000 12.400.000 0 0 0 12.400.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 220.300.000 0 0 0 220.300.000 223.983.000 0 0 0 223.983.000 3.683.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 220.300.000 0 0 0 220.300.000 223.983.000 0 0 0 223.983.000 3.683.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 23.700.000 0 0 0 23.700.000 23.700.000 0 0 0 23.700.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 196.600.000 0 0 0 196.600.000 200.283.000 0 0 0 200.283.000 3.683.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 250.480.000 0 0 0 250.480.000 283.240.000 0 0 0 283.240.000 32.760.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 250.480.000 0 0 0 250.480.000 283.240.000 0 0 0 283.240.000 32.760.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 196.800.000 0 0 0 196.800.000 229.560.000 0 0 0 229.560.000 32.760.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 12.380.000 0 0 0 12.380.000 12.380.000 0 0 0 12.380.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 29.410.000 0 0 0 29.410.000 29.410.000 0 0 0 29.410.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 11.890.000 0 0 0 11.890.000 11.890.000 0 0 0 11.890.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 399.188.000 0 0 0 399.188.000 399.188.000 0 0 0 399.188.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 399.188.000 0 0 0 399.188.000 399.188.000 0 0 0 399.188.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 315.200.000 0 0 0 315.200.000 315.200.000 0 0 0 315.200.000 0 363 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Modal 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 83.988.000 0 0 0 83.988.000 83.988.000 0 0 0 83.988.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 23.880.000 0 0 0 23.880.000 23.880.000 0 0 0 23.880.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23.880.000 0 0 0 23.880.000 23.880.000 0 0 0 23.880.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 23.880.000 0 0 0 23.880.000 23.880.000 0 0 0 23.880.000 0 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 18.168.460.000 0 0 0 18.168.460.000 18.390.771.000 5.290.000 0 0 18.396.061.000 227.601.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 18.168.460.000 0 0 0 18.168.460.000 18.390.771.000 5.290.000 0 0 18.396.061.000 227.601.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 550.047.000 0 0 0 550.047.000 553.801.000 0 0 0 553.801.000 3.754.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 550.047.000 0 0 0 550.047.000 553.801.000 0 0 0 553.801.000 3.754.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 550.047.000 0 0 0 550.047.000 553.801.000 0 0 0 553.801.000 3.754.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 17.020.791.000 0 0 0 17.020.791.000 17.231.040.000 5.290.000 0 0 17.236.330.000 215.539.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 13.817.392.000 0 0 0 13.817.392.000 13.963.141.000 5.290.000 0 0 13.968.431.000 151.039.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 13.817.392.000 0 0 0 13.817.392.000 13.963.141.000 5.290.000 0 0 13.968.431.000 151.039.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 678.958.000 0 0 0 678.958.000 678.958.000 0 0 0 678.958.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 678.958.000 0 0 0 678.958.000 678.958.000 0 0 0 678.958.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 474.441.000 0 0 0 474.441.000 538.941.000 0 0 0 538.941.000 64.500.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 120.323.000 0 0 0 120.323.000 120.323.000 0 0 0 120.323.000 0 364 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Keolahragaan (Sport Science) 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 354.118.000 0 0 0 354.118.000 418.618.000 0 0 0 418.618.000 64.500.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.050.000.000 0 0 0 2.050.000.000 2.050.000.000 0 0 0 2.050.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.050.000.000 0 0 0 2.050.000.000 2.050.000.000 0 0 0 2.050.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 597.622.000 0 0 0 597.622.000 605.930.000 0 0 0 605.930.000 8.308.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 597.622.000 0 0 0 597.622.000 605.930.000 0 0 0 605.930.000 8.308.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 597.622.000 0 0 0 597.622.000 605.930.000 0 0 0 605.930.000 8.308.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 83.500.000 0 0 0 83.500.000 83.500.000 0 0 0 83.500.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 83.500.000 0 0 0 83.500.000 83.500.000 0 0 0 83.500.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 83.500.000 0 0 0 83.500.000 83.500.000 0 0 0 83.500.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 83.500.000 0 0 0 83.500.000 83.500.000 0 0 0 83.500.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 83.500.000 0 0 0 83.500.000 83.500.000 0 0 0 83.500.000 0 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 174.000.000 0 0 0 174.000.000 174.000.000 0 0 0 174.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 174.000.000 0 0 0 174.000.000 174.000.000 0 0 0 174.000.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 174.000.000 0 0 0 174.000.000 174.000.000 0 0 0 174.000.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 174.000.000 0 0 0 174.000.000 174.000.000 0 0 0 174.000.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 33.000.000 0 0 0 33.000.000 33.000.000 0 0 0 33.000.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 141.000.000 0 0 0 141.000.000 141.000.000 0 0 0 141.000.000 0 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.181.258.000 0 0 0 4.181.258.000 4.309.012.000 20.000.000.000 0 0 24.309.012.000 20.127.754.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 4.181.258.000 0 0 0 4.181.258.000 4.309.012.000 20.000.000.000 0 0 24.309.012.000 20.127.754.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.011.484.000 0 0 0 4.011.484.000 4.139.238.000 0 0 0 4.139.238.000 127.754.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 122.223.000 0 0 0 122.223.000 125.977.000 0 0 0 125.977.000 3.754.000 365 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 78.113.000 0 0 0 78.113.000 81.867.000 0 0 0 81.867.000 3.754.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 44.110.000 0 0 0 44.110.000 44.110.000 0 0 0 44.110.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.889.261.000 0 0 0 3.889.261.000 4.013.261.000 0 0 0 4.013.261.000 124.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 3.365.786.000 0 0 0 3.365.786.000 3.489.786.000 0 0 0 3.489.786.000 124.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 523.475.000 0 0 0 523.475.000 523.475.000 0 0 0 523.475.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 169.774.000 0 0 0 169.774.000 169.774.000 20.000.000.000 0 0 20.169.774.000 20.000.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 169.774.000 0 0 0 169.774.000 169.774.000 20.000.000.000 0 0 20.169.774.000 20.000.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 87.456.000 0 0 0 87.456.000 87.456.000 0 0 0 87.456.000 0 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 82.318.000 0 0 0 82.318.000 82.318.000 20.000.000.000 0 0 20.082.318.000 20.000.000.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 384.906.000 120.000.000 0 0 504.906.000 403.792.000 120.000.000 0 0 523.792.000 18.886.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 384.906.000 120.000.000 0 0 504.906.000 403.792.000 120.000.000 0 0 523.792.000 18.886.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 365.988.000 120.000.000 0 0 485.988.000 384.874.000 120.000.000 0 0 504.874.000 18.886.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 271.469.000 120.000.000 0 0 391.469.000 290.355.000 120.000.000 0 0 410.355.000 18.886.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 11.052.000 0 0 0 11.052.000 11.052.000 0 0 0 11.052.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19.376.000 0 0 0 19.376.000 19.376.000 0 0 0 19.376.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 184.558.000 0 0 0 184.558.000 203.444.000 0 0 0 203.444.000 18.886.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 56.483.000 120.000.000 0 0 176.483.000 56.483.000 120.000.000 0 0 176.483.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 94.519.000 0 0 0 94.519.000 94.519.000 0 0 0 94.519.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 15.050.000 0 0 0 15.050.000 15.050.000 0 0 0 15.050.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 79.469.000 0 0 0 79.469.000 79.469.000 0 0 0 79.469.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 18.918.000 0 0 0 18.918.000 18.918.000 0 0 0 18.918.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 18.918.000 0 0 0 18.918.000 18.918.000 0 0 0 18.918.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, 18.918.000 0 0 0 18.918.000 18.918.000 0 0 0 18.918.000 0 366 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.081.840.000 37.250.000 0 0 3.119.090.000 3.582.809.335 37.250.000 0 0 3.620.059.335 500.969.335 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.081.840.000 37.250.000 0 0 3.119.090.000 3.582.809.335 37.250.000 0 0 3.620.059.335 500.969.335 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.806.692.000 37.250.000 0 0 2.843.942.000 3.216.987.335 37.250.000 0 0 3.254.237.335 410.295.335 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.710.000 0 0 0 25.710.000 25.710.000 0 0 0 25.710.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.710.000 0 0 0 9.710.000 9.710.000 0 0 0 9.710.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.201.709.000 0 0 0 2.201.709.000 2.579.912.435 0 0 0 2.579.912.435 378.203.435 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.184.709.000 0 0 0 2.184.709.000 2.562.912.435 0 0 0 2.562.912.435 378.203.435 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.500.000 0 0 0 99.500.000 109.500.000 0 0 0 109.500.000 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.500.000 0 0 0 16.500.000 16.500.000 0 0 0 16.500.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.750.000 37.250.000 0 0 45.000.000 7.750.000 37.250.000 0 0 45.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 5.000.000 0 0 5.000.000 0 5.000.000 0 0 5.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.750.000 32.250.000 0 0 40.000.000 7.750.000 32.250.000 0 0 40.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 294.600.000 0 0 0 294.600.000 295.200.000 0 0 0 295.200.000 600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 226.600.000 0 0 0 226.600.000 226.600.000 0 0 0 226.600.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.000.000 0 0 0 65.000.000 65.600.000 0 0 0 65.600.000 600.000 367 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152.423.000 0 0 0 152.423.000 173.914.900 0 0 0 173.914.900 21.491.900 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 85.123.000 0 0 0 85.123.000 86.423.000 0 0 0 86.423.000 1.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.300.000 0 0 0 10.300.000 10.300.000 0 0 0 10.300.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.000.000 0 0 0 37.000.000 57.191.900 0 0 0 57.191.900 20.191.900 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 275.148.000 0 0 0 275.148.000 365.822.000 0 0 0 365.822.000 90.674.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 290.274.000 0 0 0 290.274.000 90.274.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 100.000.000 0 0 0 100.000.000 175.542.000 0 0 0 175.542.000 75.542.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 100.000.000 0 0 0 100.000.000 114.732.000 0 0 0 114.732.000 14.732.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 25.148.000 0 0 0 25.148.000 25.148.000 0 0 0 25.148.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 25.148.000 0 0 0 25.148.000 25.148.000 0 0 0 25.148.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.400.000 0 0 0 50.400.000 400.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.400.000 0 0 0 50.400.000 400.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 61.774.917.900 10.768.576.100 0 0 72.543.494.000 64.715.425.576 11.577.318.100 0 0 76.292.743.676 3.749.249.676 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.353.243.000 1.577.411.000 0 0 5.930.654.000 4.536.688.000 1.845.096.000 0 0 6.381.784.000 451.130.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.353.243.000 1.577.411.000 0 0 5.930.654.000 4.536.688.000 1.845.096.000 0 0 6.381.784.000 451.130.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.374.915.000 1.400.878.000 0 0 2.775.793.000 1.451.771.000 1.400.878.000 0 0 2.852.649.000 76.856.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 555.847.000 1.386.152.000 0 0 1.941.999.000 555.847.000 1.386.152.000 0 0 1.941.999.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 0 1.386.152.000 0 0 1.386.152.000 0 1.386.152.000 0 0 1.386.152.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 555.847.000 0 0 0 555.847.000 555.847.000 0 0 0 555.847.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 70.308.000 0 0 0 70.308.000 77.416.000 0 0 0 77.416.000 7.108.000 368 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 27.600.000 0 0 0 27.600.000 27.600.000 0 0 0 27.600.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 42.708.000 0 0 0 42.708.000 49.816.000 0 0 0 49.816.000 7.108.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 706.052.000 14.726.000 0 0 720.778.000 768.692.000 14.726.000 0 0 783.418.000 62.640.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 706.052.000 14.726.000 0 0 720.778.000 768.692.000 14.726.000 0 0 783.418.000 62.640.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 42.708.000 0 0 0 42.708.000 49.816.000 0 0 0 49.816.000 7.108.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 42.708.000 0 0 0 42.708.000 49.816.000 0 0 0 49.816.000 7.108.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.537.408.000 176.533.000 0 0 2.713.941.000 2.647.997.000 444.218.000 0 0 3.092.215.000 378.274.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 24.112.000 0 0 0 24.112.000 27.666.000 0 0 0 27.666.000 3.554.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 24.112.000 0 0 0 24.112.000 27.666.000 0 0 0 27.666.000 3.554.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.513.296.000 176.533.000 0 0 2.689.829.000 2.620.331.000 444.218.000 0 0 3.064.549.000 374.720.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 55.522.000 176.533.000 0 0 232.055.000 119.349.000 442.706.000 0 0 562.055.000 330.000.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.967.887.000 0 0 0 1.967.887.000 1.980.135.000 1.512.000 0 0 1.981.647.000 13.760.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 29.654.000 0 0 0 29.654.000 29.654.000 0 0 0 29.654.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 102.576.000 0 0 0 102.576.000 102.576.000 0 0 0 102.576.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 357.657.000 0 0 0 357.657.000 388.617.000 0 0 0 388.617.000 30.960.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 53.456.000 0 0 0 53.456.000 53.456.000 0 0 0 53.456.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 53.456.000 0 0 0 53.456.000 53.456.000 0 0 0 53.456.000 0 369 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 53.456.000 0 0 0 53.456.000 53.456.000 0 0 0 53.456.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 387.464.000 0 0 0 387.464.000 383.464.000 0 0 0 383.464.000 (4.000.000) 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 63.182.000 0 0 0 63.182.000 63.182.000 0 0 0 63.182.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 63.182.000 0 0 0 63.182.000 63.182.000 0 0 0 63.182.000 0 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 324.282.000 0 0 0 324.282.000 320.282.000 0 0 0 320.282.000 (4.000.000) 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 67.439.000 0 0 0 67.439.000 63.439.000 0 0 0 63.439.000 (4.000.000) 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 256.843.000 0 0 0 256.843.000 256.843.000 0 0 0 256.843.000 0 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 10.953.146.000 100.426.000 0 0 11.053.572.000 12.036.570.773 351.266.000 0 0 12.387.836.773 1.334.264.773 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 10.953.146.000 100.426.000 0 0 11.053.572.000 12.036.570.773 351.266.000 0 0 12.387.836.773 1.334.264.773 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.505.509.000 100.426.000 0 0 6.605.935.000 6.735.901.773 100.426.000 0 0 6.836.327.773 230.392.773 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.000.000 0 0 0 55.000.000 62.108.000 0 0 0 62.108.000 7.108.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 47.108.000 0 0 0 47.108.000 7.108.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.305.772.000 0 0 0 5.305.772.000 5.479.424.773 0 0 0 5.479.424.773 173.652.773 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.273.772.000 0 0 0 5.273.772.000 5.447.424.773 0 0 0 5.447.424.773 173.652.773 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.000.000 0 0 0 32.000.000 32.000.000 0 0 0 32.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 522.753.000 0 0 0 522.753.000 522.753.000 0 0 0 522.753.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 492.753.000 0 0 0 492.753.000 492.753.000 0 0 0 492.753.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 197.900.000 0 0 0 197.900.000 197.900.000 0 0 0 197.900.000 0 370 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.400.000 0 0 0 30.400.000 30.400.000 0 0 0 30.400.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.000.000 0 0 0 33.000.000 33.000.000 0 0 0 33.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.000.000 0 0 0 42.000.000 42.000.000 0 0 0 42.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.000.000 0 0 0 64.000.000 64.000.000 0 0 0 64.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.574.000 100.426.000 0 0 105.000.000 4.574.000 100.426.000 0 0 105.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.574.000 85.426.000 0 0 90.000.000 4.574.000 85.426.000 0 0 90.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.000.000 0 0 0 267.000.000 273.500.000 0 0 0 273.500.000 6.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000 0 0 0 250.000.000 256.500.000 0 0 0 256.500.000 6.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152.510.000 0 0 0 152.510.000 195.642.000 0 0 0 195.642.000 43.132.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 112.210.000 0 0 0 112.210.000 112.210.000 0 0 0 112.210.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.300.000 0 0 0 4.300.000 4.300.000 0 0 0 4.300.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 0 0 0 12.000.000 18.500.000 0 0 0 18.500.000 6.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.000.000 0 0 0 24.000.000 60.632.000 0 0 0 60.632.000 36.632.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.007.117.000 0 0 0 2.007.117.000 2.849.745.000 250.840.000 0 0 3.100.585.000 1.093.468.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 203.683.000 0 0 0 203.683.000 3.683.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 203.683.000 0 0 0 203.683.000 3.683.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.732.117.000 0 0 0 1.732.117.000 2.571.062.000 250.840.000 0 0 2.821.902.000 1.089.785.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 60.000.000 0 0 0 60.000.000 95.000.000 0 0 0 95.000.000 35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam 180.000.000 0 0 0 180.000.000 343.554.000 0 0 0 343.554.000 163.554.000 371 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.492.117.000 0 0 0 1.492.117.000 2.132.508.000 250.840.000 0 0 2.383.348.000 891.231.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 45.000.000 0 0 0 45.000.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.380.520.000 0 0 0 2.380.520.000 2.390.924.000 0 0 0 2.390.924.000 10.404.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2.380.520.000 0 0 0 2.380.520.000 2.390.924.000 0 0 0 2.390.924.000 10.404.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 2.380.520.000 0 0 0 2.380.520.000 2.390.924.000 0 0 0 2.390.924.000 10.404.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 30.602.556.900 1.083.874.100 0 0 31.686.431.000 31.168.405.953 1.342.498.100 0 0 32.510.904.053 824.473.053 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 30.602.556.900 1.083.874.100 0 0 31.686.431.000 31.168.405.953 1.342.498.100 0 0 32.510.904.053 824.473.053 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 14.884.999.000 34.200.000 0 0 14.919.199.000 14.947.277.000 202.159.000 0 0 15.149.436.000 230.237.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 5.488.710.000 0 0 0 5.488.710.000 5.559.416.000 167.959.000 0 0 5.727.375.000 238.665.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5.425.510.000 0 0 0 5.425.510.000 5.496.216.000 167.959.000 0 0 5.664.175.000 238.665.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 63.200.000 0 0 0 63.200.000 63.200.000 0 0 0 63.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 9.012.489.000 34.200.000 0 0 9.046.689.000 9.038.012.000 34.200.000 0 0 9.072.212.000 25.523.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 143.483.000 0 0 0 143.483.000 147.166.000 0 0 0 147.166.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 8.424.240.000 0 0 0 8.424.240.000 8.442.397.000 0 0 0 8.442.397.000 18.157.000 372 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 444.766.000 34.200.000 0 0 478.966.000 448.449.000 34.200.000 0 0 482.649.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 190.130.000 0 0 0 190.130.000 178.813.000 0 0 0 178.813.000 (11.317.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 190.130.000 0 0 0 190.130.000 178.813.000 0 0 0 178.813.000 (11.317.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 20.380.000 0 0 0 20.380.000 20.380.000 0 0 0 20.380.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 20.380.000 0 0 0 20.380.000 20.380.000 0 0 0 20.380.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 173.290.000 0 0 0 173.290.000 150.656.000 0 0 0 150.656.000 (22.634.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 134.350.000 0 0 0 134.350.000 111.716.000 0 0 0 111.716.000 (22.634.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 38.940.000 0 0 0 38.940.000 38.940.000 0 0 0 38.940.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 11.047.464.000 877.827.000 0 0 11.925.291.000 11.296.040.053 968.492.000 0 0 12.264.532.053 339.241.053 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.178.285.000 0 0 0 1.178.285.000 1.586.993.053 0 0 0 1.586.993.053 408.708.053 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1.178.285.000 0 0 0 1.178.285.000 1.586.993.053 0 0 0 1.586.993.053 408.708.053 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.286.775.000 877.827.000 0 0 5.164.602.000 4.295.942.000 877.827.000 0 0 5.173.769.000 9.167.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 759.852.000 0 0 0 759.852.000 763.535.000 0 0 0 763.535.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.563.000.000 0 0 0 2.563.000.000 2.563.000.000 0 0 0 2.563.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 195.554.000 451.851.000 0 0 647.405.000 201.038.000 451.851.000 0 0 652.889.000 5.484.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 2.369.000 425.976.000 0 0 428.345.000 2.369.000 425.976.000 0 0 428.345.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 766.000.000 0 0 0 766.000.000 766.000.000 0 0 0 766.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 5.582.404.000 0 0 0 5.582.404.000 5.413.105.000 90.665.000 0 0 5.503.770.000 (78.634.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 5.582.404.000 0 0 0 5.582.404.000 5.413.105.000 90.665.000 0 0 5.503.770.000 (78.634.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 1.825.500.900 171.847.100 0 0 1.997.348.000 1.847.866.900 171.847.100 0 0 2.019.714.000 22.366.000 373 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja VETERINER 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 305.984.900 151.047.100 0 0 457.032.000 305.984.900 151.047.100 0 0 457.032.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 305.984.900 151.047.100 0 0 457.032.000 305.984.900 151.047.100 0 0 457.032.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 159.965.000 0 0 0 159.965.000 163.648.000 0 0 0 163.648.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 135.408.000 0 0 0 135.408.000 135.408.000 0 0 0 135.408.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 24.557.000 0 0 0 24.557.000 28.240.000 0 0 0 28.240.000 3.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.246.860.000 20.800.000 0 0 1.267.660.000 1.246.860.000 20.800.000 0 0 1.267.660.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1.246.860.000 20.800.000 0 0 1.267.660.000 1.246.860.000 20.800.000 0 0 1.267.660.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 87.331.000 0 0 0 87.331.000 106.014.000 0 0 0 106.014.000 18.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 66.683.000 0 0 0 66.683.000 88.016.000 0 0 0 88.016.000 21.333.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 20.648.000 0 0 0 20.648.000 17.998.000 0 0 0 17.998.000 (2.650.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 25.360.000 0 0 0 25.360.000 25.360.000 0 0 0 25.360.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 25.360.000 0 0 0 25.360.000 25.360.000 0 0 0 25.360.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 583.766.000 0 0 0 583.766.000 591.132.000 0 0 0 591.132.000 7.366.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 583.766.000 0 0 0 583.766.000 591.132.000 0 0 0 591.132.000 7.366.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 520.566.000 0 0 0 520.566.000 527.932.000 0 0 0 527.932.000 7.366.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 63.200.000 0 0 0 63.200.000 63.200.000 0 0 0 63.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 50.068.000 0 0 0 50.068.000 50.068.000 0 0 0 50.068.000 0 374 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 24.716.000 0 0 0 24.716.000 24.716.000 0 0 0 24.716.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 24.716.000 0 0 0 24.716.000 24.716.000 0 0 0 24.716.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 25.352.000 0 0 0 25.352.000 25.352.000 0 0 0 25.352.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 25.352.000 0 0 0 25.352.000 25.352.000 0 0 0 25.352.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.210.759.000 0 0 0 2.210.759.000 2.436.022.000 0 0 0 2.436.022.000 225.263.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.210.759.000 0 0 0 2.210.759.000 2.436.022.000 0 0 0 2.436.022.000 225.263.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 1.737.537.000 0 0 0 1.737.537.000 1.962.800.000 0 0 0 1.962.800.000 225.263.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 141.796.000 0 0 0 141.796.000 141.796.000 0 0 0 141.796.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 95.910.000 0 0 0 95.910.000 95.910.000 0 0 0 95.910.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 235.516.000 0 0 0 235.516.000 235.516.000 0 0 0 235.516.000 0 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 15.136.972.000 7.325.865.000 0 0 22.462.837.000 16.294.933.850 7.325.865.000 0 0 23.620.798.850 1.157.961.850 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 15.136.972.000 7.325.865.000 0 0 22.462.837.000 16.294.933.850 7.325.865.000 0 0 23.620.798.850 1.157.961.850 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.236.888.000 20.000.000 0 0 11.256.888.000 11.030.281.850 20.000.000 0 0 11.050.281.850 (206.606.150) 375 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.000.000 0 0 0 45.000.000 48.554.000 0 0 0 48.554.000 3.554.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 33.554.000 0 0 0 33.554.000 3.554.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.300.035.000 0 0 0 10.300.035.000 9.934.024.850 0 0 0 9.934.024.850 (366.010.150) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.210.035.000 0 0 0 10.210.035.000 9.836.916.850 0 0 0 9.836.916.850 (373.118.150) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 90.000.000 0 0 0 90.000.000 97.108.000 0 0 0 97.108.000 7.108.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.600.000 0 0 0 179.600.000 179.600.000 0 0 0 179.600.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.600.000 0 0 0 12.600.000 12.600.000 0 0 0 12.600.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000 0 0 0 80.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48.000.000 0 0 0 48.000.000 48.000.000 0 0 0 48.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 437.253.000 0 0 0 437.253.000 650.395.000 0 0 0 650.395.000 213.142.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 410.253.000 0 0 0 410.253.000 623.395.000 0 0 0 623.395.000 213.142.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 240.000.000 0 0 0 240.000.000 182.708.000 0 0 0 182.708.000 (57.292.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 142.708.000 0 0 0 142.708.000 (57.292.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 376 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kantor dan Bangunan Lainnya 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.822.906.000 7.305.865.000 0 0 10.128.771.000 3.907.831.000 7.305.865.000 0 0 11.213.696.000 1.084.925.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.920.476.000 7.305.865.000 0 0 9.226.341.000 2.951.542.000 7.305.865.000 0 0 10.257.407.000 1.031.066.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 154.409.000 7.305.865.000 0 0 7.460.274.000 746.842.000 7.305.865.000 0 0 8.052.707.000 592.433.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.766.067.000 0 0 0 1.766.067.000 2.204.700.000 0 0 0 2.204.700.000 438.633.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 902.430.000 0 0 0 902.430.000 956.289.000 0 0 0 956.289.000 53.859.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 578.462.000 0 0 0 578.462.000 599.432.000 0 0 0 599.432.000 20.970.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 323.968.000 0 0 0 323.968.000 356.857.000 0 0 0 356.857.000 32.889.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 207.178.000 0 0 0 207.178.000 218.227.000 0 0 0 218.227.000 11.049.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 107.178.000 0 0 0 107.178.000 114.544.000 0 0 0 114.544.000 7.366.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 107.178.000 0 0 0 107.178.000 114.544.000 0 0 0 114.544.000 7.366.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 103.683.000 0 0 0 103.683.000 3.683.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 103.683.000 0 0 0 103.683.000 3.683.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 100.000.000 0 0 0 100.000.000 325.366.000 0 0 0 325.366.000 225.366.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 325.366.000 0 0 0 325.366.000 225.366.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 325.366.000 0 0 0 325.366.000 225.366.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 170.000.000 0 0 0 170.000.000 173.754.000 0 0 0 173.754.000 3.754.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 170.000.000 0 0 0 170.000.000 173.754.000 0 0 0 173.754.000 3.754.000 377 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 170.000.000 0 0 0 170.000.000 173.754.000 0 0 0 173.754.000 3.754.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 600.000.000 0 0 0 600.000.000 639.474.000 0 0 0 639.474.000 39.474.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 600.000.000 0 0 0 600.000.000 639.474.000 0 0 0 639.474.000 39.474.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 600.000.000 0 0 0 600.000.000 639.474.000 0 0 0 639.474.000 39.474.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 580.000.000 681.000.000 0 0 1.261.000.000 529.827.000 712.593.000 0 0 1.242.420.000 (18.580.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 580.000.000 681.000.000 0 0 1.261.000.000 529.827.000 712.593.000 0 0 1.242.420.000 (18.580.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 467.000.000 681.000.000 0 0 1.148.000.000 405.907.000 712.593.000 0 0 1.118.500.000 (29.500.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 467.000.000 681.000.000 0 0 1.148.000.000 405.907.000 712.593.000 0 0 1.118.500.000 (29.500.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 88.000.000 0 0 0 88.000.000 55.500.000 0 0 0 55.500.000 (32.500.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 137.000.000 0 0 0 137.000.000 137.000.000 0 0 0 137.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 123.000.000 0 0 0 123.000.000 96.000.000 0 0 0 96.000.000 (27.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 119.000.000 681.000.000 0 0 800.000.000 117.407.000 712.593.000 0 0 830.000.000 30.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 73.000.000 0 0 0 73.000.000 80.366.000 0 0 0 80.366.000 7.366.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 73.000.000 0 0 0 73.000.000 80.366.000 0 0 0 80.366.000 7.366.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 73.000.000 0 0 0 73.000.000 80.366.000 0 0 0 80.366.000 7.366.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 40.000.000 0 0 0 40.000.000 43.554.000 0 0 0 43.554.000 3.554.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 43.554.000 0 0 0 43.554.000 3.554.000 378 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 40.000.000 0 0 0 40.000.000 43.554.000 0 0 0 43.554.000 3.554.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 139.000.000 0 0 0 139.000.000 139.000.000 0 0 0 139.000.000 0 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 139.000.000 0 0 0 139.000.000 139.000.000 0 0 0 139.000.000 0 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 139.000.000 0 0 0 139.000.000 139.000.000 0 0 0 139.000.000 0 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.000.000 0 0 0 139.000.000 139.000.000 0 0 0 139.000.000 0 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.000.000 0 0 0 139.000.000 139.000.000 0 0 0 139.000.000 0 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 107.770.021.000 195.132.000 0 0 107.965.153.000 116.208.688.000 978.852.000 0 0 117.187.540.000 9.222.387.000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 51.156.573.000 185.661.000 0 0 51.342.234.000 58.307.966.000 781.520.000 0 0 59.089.486.000 7.747.252.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 51.156.573.000 185.661.000 0 0 51.342.234.000 58.307.966.000 781.520.000 0 0 59.089.486.000 7.747.252.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.326.761.000 180.661.000 0 0 26.507.422.000 33.394.721.000 776.520.000 0 0 34.171.241.000 7.663.819.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.558.679.000 0 0 0 19.558.679.000 19.491.495.000 0 0 0 19.491.495.000 (67.184.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.428.143.000 0 0 0 19.428.143.000 19.340.497.000 0 0 0 19.340.497.000 (87.646.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 130.536.000 0 0 0 130.536.000 150.998.000 0 0 0 150.998.000 20.462.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 123.000.000 0 0 0 123.000.000 545.650.000 0 0 0 545.650.000 422.650.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 23.000.000 0 0 0 23.000.000 23.000.000 0 0 0 23.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 522.650.000 0 0 0 522.650.000 422.650.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.580.328.000 0 0 0 1.580.328.000 3.351.930.000 0 0 0 3.351.930.000 1.771.602.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 57.680.000 0 0 0 57.680.000 177.680.000 0 0 0 177.680.000 120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 817.098.000 0 0 0 817.098.000 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 682.902.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.700.000 0 0 0 34.700.000 81.700.000 0 0 0 81.700.000 47.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.450.000 0 0 0 15.450.000 22.150.000 0 0 0 22.150.000 6.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 24.720.000 0 0 0 24.720.000 64.720.000 0 0 0 64.720.000 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 630.680.000 0 0 0 630.680.000 1.505.680.000 0 0 0 1.505.680.000 875.000.000 379 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.739.000 180.661.000 0 0 185.400.000 276.566.000 776.520.000 0 0 1.053.086.000 867.686.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 33.600.000 0 0 33.600.000 0 76.467.000 0 0 76.467.000 42.867.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000 89.925.000 0 0 90.000.000 75.000 194.854.000 0 0 194.929.000 104.929.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.664.000 57.136.000 0 0 61.800.000 276.491.000 505.199.000 0 0 781.690.000 719.890.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.589.496.000 0 0 0 1.589.496.000 2.180.919.000 0 0 0 2.180.919.000 591.423.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.600.000 0 0 0 4.600.000 5.200.000 0 0 0 5.200.000 600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 721.000.000 0 0 0 721.000.000 934.000.000 0 0 0 934.000.000 213.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.000.000 0 0 0 38.000.000 92.423.000 0 0 0 92.423.000 54.423.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 825.896.000 0 0 0 825.896.000 1.149.296.000 0 0 0 1.149.296.000 323.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 794.190.000 0 0 0 794.190.000 4.510.340.000 0 0 0 4.510.340.000 3.716.150.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 334.750.000 0 0 0 334.750.000 1.367.962.000 0 0 0 1.367.962.000 1.033.212.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 24.720.000 0 0 0 24.720.000 62.952.000 0 0 0 62.952.000 38.232.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.720.000 0 0 0 24.720.000 24.720.000 0 0 0 24.720.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 410.000.000 0 0 0 410.000.000 3.054.706.000 0 0 0 3.054.706.000 2.644.706.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.087.194.000 0 0 0 1.087.194.000 1.147.194.000 0 0 0 1.147.194.000 60.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 302.394.000 0 0 0 302.394.000 302.394.000 0 0 0 302.394.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 145.000.000 0 0 0 145.000.000 205.000.000 0 0 0 205.000.000 60.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 635.000.000 0 0 0 635.000.000 635.000.000 0 0 0 635.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 597.401.000 0 0 0 597.401.000 883.645.000 0 0 0 883.645.000 286.244.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 394.875.000 0 0 0 394.875.000 677.419.000 0 0 0 677.419.000 282.544.000 380 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 202.526.000 0 0 0 202.526.000 206.226.000 0 0 0 206.226.000 3.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 336.400.000 0 0 0 336.400.000 336.400.000 0 0 0 336.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 120.000.000 0 0 0 120.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 120.000.000 0 0 0 120.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 96.400.000 0 0 0 96.400.000 96.400.000 0 0 0 96.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 655.334.000 0 0 0 655.334.000 670.582.000 0 0 0 670.582.000 15.248.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 376.004.000 0 0 0 376.004.000 379.816.000 0 0 0 379.816.000 3.812.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 139.599.000 0 0 0 139.599.000 139.599.000 0 0 0 139.599.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 139.731.000 0 0 0 139.731.000 151.167.000 0 0 0 151.167.000 11.436.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 23.099.762.000 5.000.000 0 0 23.104.762.000 23.439.762.000 5.000.000 0 0 23.444.762.000 340.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.303.210.000 0 0 0 1.303.210.000 1.303.210.000 0 0 0 1.303.210.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 76.460.000 0 0 0 76.460.000 76.460.000 0 0 0 76.460.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 63.490.000 0 0 0 63.490.000 63.490.000 0 0 0 63.490.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.163.260.000 0 0 0 1.163.260.000 1.163.260.000 0 0 0 1.163.260.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 21.335.295.000 0 0 0 21.335.295.000 21.675.295.000 0 0 0 21.675.295.000 340.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 20.242.295.000 0 0 0 20.242.295.000 20.582.295.000 0 0 0 20.582.295.000 340.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 379.400.000 0 0 0 379.400.000 379.400.000 0 0 0 379.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 713.600.000 0 0 0 713.600.000 713.600.000 0 0 0 713.600.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 436.277.000 5.000.000 0 0 441.277.000 436.277.000 5.000.000 0 0 441.277.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 57.560.000 0 0 0 57.560.000 57.560.000 0 0 0 57.560.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 309.447.000 0 0 0 309.447.000 309.447.000 0 0 0 309.447.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 69.270.000 5.000.000 0 0 74.270.000 69.270.000 5.000.000 0 0 74.270.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 24.980.000 0 0 0 24.980.000 24.980.000 0 0 0 24.980.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 24.980.000 0 0 0 24.980.000 24.980.000 0 0 0 24.980.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.730.050.000 0 0 0 1.730.050.000 1.473.483.000 0 0 0 1.473.483.000 (256.567.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 155.480.000 0 0 0 155.480.000 175.480.000 0 0 0 175.480.000 20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 121.880.000 0 0 0 121.880.000 121.880.000 0 0 0 121.880.000 0 381 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja BUMD dan BLUD 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 33.600.000 0 0 0 33.600.000 53.600.000 0 0 0 53.600.000 20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 200.260.000 0 0 0 200.260.000 200.260.000 0 0 0 200.260.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 87.100.000 0 0 0 87.100.000 87.100.000 0 0 0 87.100.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 113.160.000 0 0 0 113.160.000 113.160.000 0 0 0 113.160.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.047.310.000 0 0 0 1.047.310.000 767.060.000 0 0 0 767.060.000 (280.250.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 805.000.000 0 0 0 805.000.000 524.750.000 0 0 0 524.750.000 (280.250.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 65.330.000 0 0 0 65.330.000 65.330.000 0 0 0 65.330.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 176.980.000 0 0 0 176.980.000 176.980.000 0 0 0 176.980.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 327.000.000 0 0 0 327.000.000 330.683.000 0 0 0 330.683.000 3.683.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 294.149.000 0 0 0 294.149.000 294.149.000 0 0 0 294.149.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 5.368.000 0 0 0 5.368.000 5.368.000 0 0 0 5.368.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 27.483.000 0 0 0 27.483.000 31.166.000 0 0 0 31.166.000 3.683.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 56.613.448.000 9.471.000 0 0 56.622.919.000 57.900.722.000 197.332.000 0 0 58.098.054.000 1.475.135.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 56.613.448.000 9.471.000 0 0 56.622.919.000 57.900.722.000 197.332.000 0 0 58.098.054.000 1.475.135.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.069.701.000 9.471.000 0 0 40.079.172.000 40.975.891.000 197.332.000 0 0 41.173.223.000 1.094.051.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.060.000 0 0 0 49.060.000 56.168.000 0 0 0 56.168.000 7.108.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.560.000 0 0 0 46.560.000 53.668.000 0 0 0 53.668.000 7.108.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.915.218.000 0 0 0 3.915.218.000 3.730.600.000 0 0 0 3.730.600.000 (184.618.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.839.354.000 0 0 0 3.839.354.000 3.650.982.000 0 0 0 3.650.982.000 (188.372.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.864.000 0 0 0 75.864.000 79.618.000 0 0 0 79.618.000 3.754.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 127.358.000 0 0 0 127.358.000 214.652.000 0 0 0 214.652.000 87.294.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 87.962.000 0 0 0 87.962.000 175.256.000 0 0 0 175.256.000 87.294.000 382 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 39.396.000 0 0 0 39.396.000 39.396.000 0 0 0 39.396.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 391.464.000 9.471.000 0 0 400.935.000 384.358.000 9.471.000 0 0 393.829.000 (7.106.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.835.000 0 0 0 12.835.000 12.835.000 0 0 0 12.835.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 165.160.000 0 0 0 165.160.000 165.160.000 0 0 0 165.160.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 89.000.000 0 0 0 89.000.000 89.000.000 0 0 0 89.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.700.000 0 0 0 19.700.000 12.594.000 0 0 0 12.594.000 (7.106.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78.740.000 0 0 0 78.740.000 78.740.000 0 0 0 78.740.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 11.029.000 9.471.000 0 0 20.500.000 11.029.000 9.471.000 0 0 20.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 424.000 187.861.000 0 0 188.285.000 188.285.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 424.000 187.861.000 0 0 188.285.000 188.285.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 544.300.000 0 0 0 544.300.000 526.100.000 0 0 0 526.100.000 (18.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.000.000 0 0 0 320.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 (20.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 185.800.000 0 0 0 185.800.000 187.600.000 0 0 0 187.600.000 1.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 477.878.000 0 0 0 477.878.000 777.878.000 0 0 0 777.878.000 300.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 277.878.000 0 0 0 277.878.000 427.878.000 0 0 0 427.878.000 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000 0 0 0 150.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 33.350.326.000 0 0 0 33.350.326.000 34.180.326.000 0 0 0 34.180.326.000 830.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 33.000.326.000 0 0 0 33.000.326.000 33.830.326.000 0 0 0 33.830.326.000 830.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 315.000.000 0 0 0 315.000.000 315.000.000 0 0 0 315.000.000 0 383 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.214.097.000 0 0 0 1.214.097.000 1.105.385.000 0 0 0 1.105.385.000 (108.712.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 183.117.000 0 0 0 183.117.000 74.361.000 0 0 0 74.361.000 (108.756.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.030.980.000 0 0 0 1.030.980.000 1.031.024.000 0 0 0 1.031.024.000 44.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 16.543.747.000 0 0 0 16.543.747.000 16.924.831.000 0 0 0 16.924.831.000 381.084.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 3.143.292.000 0 0 0 3.143.292.000 3.372.867.000 0 0 0 3.372.867.000 229.575.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 350.000.000 0 0 0 350.000.000 567.586.000 0 0 0 567.586.000 217.586.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2.393.292.000 0 0 0 2.393.292.000 2.405.281.000 0 0 0 2.405.281.000 11.989.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 160.000.000 0 0 0 160.000.000 160.000.000 0 0 0 160.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 240.000.000 0 0 0 240.000.000 240.000.000 0 0 0 240.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 640.000.000 0 0 0 640.000.000 640.000.000 0 0 0 640.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 140.000.000 0 0 0 140.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 140.000.000 0 0 0 140.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 183.563.000 0 0 0 183.563.000 108.320.000 0 0 0 108.320.000 (75.243.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 15.739.000 0 0 0 15.739.000 0 0 0 0 0 (15.739.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 15.739.000 0 0 0 15.739.000 0 0 0 0 0 (15.739.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 14.438.000 0 0 0 14.438.000 0 0 0 0 0 (14.438.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 13.682.000 0 0 0 13.682.000 0 0 0 0 0 (13.682.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 15.645.000 0 0 0 15.645.000 0 0 0 0 0 (15.645.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 88.320.000 0 0 0 88.320.000 88.320.000 0 0 0 88.320.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.489.885.000 0 0 0 4.489.885.000 4.101.519.000 0 0 0 4.101.519.000 (388.366.000) 384 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 3.117.800.000 0 0 0 3.117.800.000 2.767.800.000 0 0 0 2.767.800.000 (350.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 184.714.000 0 0 0 184.714.000 202.780.000 0 0 0 202.780.000 18.066.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 850.000.000 0 0 0 850.000.000 793.568.000 0 0 0 793.568.000 (56.432.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 180.000.000 0 0 0 180.000.000 180.000.000 0 0 0 180.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 57.371.000 0 0 0 57.371.000 57.371.000 0 0 0 57.371.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.631.098.000 0 0 0 1.631.098.000 1.281.098.000 0 0 0 1.281.098.000 (350.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 11.098.000 0 0 0 11.098.000 11.098.000 0 0 0 11.098.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 1.620.000.000 0 0 0 1.620.000.000 1.270.000.000 0 0 0 1.270.000.000 (350.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 6.430.909.000 0 0 0 6.430.909.000 7.396.027.000 0 0 0 7.396.027.000 965.118.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4.854.391.000 0 0 0 4.854.391.000 5.404.391.000 0 0 0 5.404.391.000 550.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5.118.000 0 0 0 5.118.000 (4.882.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.566.518.000 0 0 0 1.566.518.000 1.986.518.000 0 0 0 1.986.518.000 420.000.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 43.163.169.000 842.741.000 2.000.000.000 662.164.171.000 708.170.081.000 95.940.907.000 4.158.341.000 1.362.728.000 665.464.171.000 766.926.147.000 58.756.066.000 5 01 PERENCANAAN 7.034.308.000 60.705.000 0 0 7.095.013.000 7.096.273.000 82.705.000 0 0 7.178.978.000 83.965.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 7.034.308.000 60.705.000 0 0 7.095.013.000 7.096.273.000 82.705.000 0 0 7.178.978.000 83.965.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.579.949.000 60.705.000 0 0 5.640.654.000 5.262.971.000 82.705.000 0 0 5.345.676.000 (294.978.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.906.000 0 0 0 37.906.000 41.718.000 0 0 0 41.718.000 3.812.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 33.812.000 0 0 0 33.812.000 3.812.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.906.000 0 0 0 7.906.000 7.906.000 0 0 0 7.906.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.799.766.000 0 0 0 4.799.766.000 4.440.776.000 0 0 0 4.440.776.000 (358.990.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.775.622.000 0 0 0 4.775.622.000 4.416.632.000 0 0 0 4.416.632.000 (358.990.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.144.000 0 0 0 24.144.000 24.144.000 0 0 0 24.144.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 385 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 391.445.000 2.095.000 0 0 393.540.000 418.045.000 2.095.000 0 0 420.140.000 26.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.400.000 0 0 0 6.400.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.000.000 0 0 0 114.000.000 129.000.000 0 0 0 129.000.000 15.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 124.340.000 0 0 0 124.340.000 94.340.000 0 0 0 94.340.000 (30.000.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000 0 0 0 120.000.000 158.000.000 0 0 0 158.000.000 38.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.905.000 2.095.000 0 0 4.000.000 1.905.000 2.095.000 0 0 4.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 340.000 58.610.000 0 0 58.950.000 340.000 80.610.000 0 0 80.950.000 22.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 340.000 58.610.000 0 0 58.950.000 340.000 80.610.000 0 0 80.950.000 22.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.992.000 0 0 0 149.992.000 151.592.000 0 0 0 151.592.000 1.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 1.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000 0 0 0 85.000.000 85.000.000 0 0 0 85.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 61.992.000 0 0 0 61.992.000 62.592.000 0 0 0 62.592.000 600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.500.000 0 0 0 150.500.000 160.500.000 0 0 0 160.500.000 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 102.500.000 0 0 0 102.500.000 112.500.000 0 0 0 112.500.000 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.000.000 0 0 0 32.000.000 32.000.000 0 0 0 32.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 987.937.000 0 0 0 987.937.000 1.196.614.000 0 0 0 1.196.614.000 208.677.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 643.309.000 0 0 0 643.309.000 738.837.000 0 0 0 738.837.000 95.528.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 269.624.000 0 0 0 269.624.000 317.698.000 0 0 0 317.698.000 48.074.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 373.685.000 0 0 0 373.685.000 421.139.000 0 0 0 421.139.000 47.454.000 386 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 115.324.000 0 0 0 115.324.000 157.596.000 0 0 0 157.596.000 42.272.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 115.324.000 0 0 0 115.324.000 157.596.000 0 0 0 157.596.000 42.272.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 229.304.000 0 0 0 229.304.000 300.181.000 0 0 0 300.181.000 70.877.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 229.304.000 0 0 0 229.304.000 300.181.000 0 0 0 300.181.000 70.877.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 466.422.000 0 0 0 466.422.000 636.688.000 0 0 0 636.688.000 170.266.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 243.706.000 0 0 0 243.706.000 255.142.000 0 0 0 255.142.000 11.436.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 87.664.000 0 0 0 87.664.000 95.288.000 0 0 0 95.288.000 7.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 156.042.000 0 0 0 156.042.000 159.854.000 0 0 0 159.854.000 3.812.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 99.552.000 0 0 0 99.552.000 250.758.000 0 0 0 250.758.000 151.206.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 48.128.000 0 0 0 48.128.000 195.522.000 0 0 0 195.522.000 147.394.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 51.424.000 0 0 0 51.424.000 55.236.000 0 0 0 55.236.000 3.812.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 123.164.000 0 0 0 123.164.000 130.788.000 0 0 0 130.788.000 7.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 123.164.000 0 0 0 123.164.000 130.788.000 0 0 0 130.788.000 7.624.000 5 02 KEUANGAN 25.767.099.000 240.712.000 2.000.000.000 662.164.171.000 690.171.982.000 27.179.536.000 3.534.312.000 1.362.728.000 665.464.171.000 697.540.747.000 7.368.765.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 25.767.099.000 240.712.000 2.000.000.000 662.164.171.000 690.171.982.000 27.179.536.000 3.534.312.000 1.362.728.000 665.464.171.000 697.540.747.000 7.368.765.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 16.486.920.000 240.712.000 0 0 16.727.632.000 17.199.791.000 3.534.312.000 0 0 20.734.103.000 4.006.471.000 387 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja KABUPATEN/KOTA 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 110.000.000 0 0 0 110.000.000 117.366.000 0 0 0 117.366.000 7.366.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 77.366.000 0 0 0 77.366.000 7.366.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.000.920.000 0 0 0 15.000.920.000 15.479.547.000 0 0 0 15.479.547.000 478.627.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.814.820.000 0 0 0 14.814.820.000 15.282.198.000 0 0 0 15.282.198.000 467.378.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 186.100.000 0 0 0 186.100.000 197.349.000 0 0 0 197.349.000 11.249.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 196.724.000 0 0 0 196.724.000 136.724.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 196.724.000 0 0 0 196.724.000 136.724.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 412.000.000 0 0 0 412.000.000 415.554.000 0 0 0 415.554.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 105.000.000 0 0 0 105.000.000 105.000.000 0 0 0 105.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.000.000 0 0 0 41.000.000 41.000.000 0 0 0 41.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 138.000.000 0 0 0 138.000.000 138.000.000 0 0 0 138.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.000.000 0 0 0 25.000.000 28.554.000 0 0 0 28.554.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 240.712.000 0 0 240.712.000 0 3.534.312.000 0 0 3.534.312.000 3.293.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 134.712.000 0 0 134.712.000 0 3.413.312.000 0 0 3.413.312.000 3.278.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 16.000.000 0 0 16.000.000 0 16.000.000 0 0 16.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 90.000.000 0 0 90.000.000 0 105.000.000 0 0 105.000.000 15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 482.000.000 0 0 0 482.000.000 468.600.000 0 0 0 468.600.000 (13.400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 313.000.000 0 0 0 313.000.000 298.000.000 0 0 0 298.000.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 165.000.000 0 0 0 165.000.000 166.600.000 0 0 0 166.600.000 1.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 422.000.000 0 0 0 422.000.000 522.000.000 0 0 0 522.000.000 100.000.000 388 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 237.000.000 0 0 0 237.000.000 237.000.000 0 0 0 237.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000 0 0 0 80.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.000.000 0 0 0 105.000.000 205.000.000 0 0 0 205.000.000 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2.981.663.000 0 2.000.000.000 662.164.171.000 667.145.834.000 3.140.740.000 0 1.362.728.000 665.464.171.000 669.967.639.000 2.821.805.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.010.000.000 0 0 0 1.010.000.000 1.013.554.000 0 0 0 1.013.554.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 170.000.000 0 0 0 170.000.000 170.000.000 0 0 0 170.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 320.000.000 0 0 0 320.000.000 323.554.000 0 0 0 323.554.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 300.000.000 0 0 0 300.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 618.000.000 0 0 0 618.000.000 625.366.000 0 0 0 625.366.000 7.366.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 190.000.000 0 0 0 190.000.000 193.683.000 0 0 0 193.683.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 118.000.000 0 0 0 118.000.000 118.000.000 0 0 0 118.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 110.000.000 0 0 0 110.000.000 113.683.000 0 0 0 113.683.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 544.000.000 0 0 0 544.000.000 551.366.000 0 0 0 551.366.000 7.366.000 389 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 110.000.000 0 0 0 110.000.000 110.000.000 0 0 0 110.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 110.000.000 0 0 0 110.000.000 113.683.000 0 0 0 113.683.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 130.000.000 0 0 0 130.000.000 133.683.000 0 0 0 133.683.000 3.683.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 170.000.000 0 0 0 170.000.000 170.000.000 0 0 0 170.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 809.663.000 0 2.000.000.000 662.164.171.000 664.973.834.000 950.454.000 0 1.362.728.000 665.464.171.000 667.777.353.000 2.803.519.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 600.000.000 0 0 0 600.000.000 730.000.000 0 0 0 730.000.000 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 209.663.000 0 0 648.371.413.000 648.581.076.000 220.454.000 0 0 651.671.413.000 651.891.867.000 3.310.791.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 0 0 1.362.728.000 0 1.362.728.000 (637.272.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0 13.792.758.000 13.792.758.000 0 0 0 13.792.758.000 13.792.758.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.625.000.000 0 0 0 1.625.000.000 1.721.168.000 0 0 0 1.721.168.000 96.168.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.625.000.000 0 0 0 1.625.000.000 1.721.168.000 0 0 0 1.721.168.000 96.168.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 85.000.000 0 0 0 85.000.000 85.000.000 0 0 0 85.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 110.000.000 0 0 0 110.000.000 121.436.000 0 0 0 121.436.000 11.436.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 330.000.000 0 0 0 330.000.000 330.000.000 0 0 0 330.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 610.000.000 0 0 0 610.000.000 683.554.000 0 0 0 683.554.000 73.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 130.000.000 0 0 0 130.000.000 141.178.000 0 0 0 141.178.000 11.178.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 110.000.000 0 0 0 110.000.000 110.000.000 0 0 0 110.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 165.000.000 0 0 0 165.000.000 165.000.000 0 0 0 165.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik 85.000.000 0 0 0 85.000.000 85.000.000 0 0 0 85.000.000 0 390 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4.673.516.000 0 0 0 4.673.516.000 5.117.837.000 0 0 0 5.117.837.000 444.321.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 4.673.516.000 0 0 0 4.673.516.000 5.117.837.000 0 0 0 5.117.837.000 444.321.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 1.062.516.000 0 0 0 1.062.516.000 1.066.070.000 0 0 0 1.066.070.000 3.554.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 105.000.000 0 0 0 105.000.000 105.000.000 0 0 0 105.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 220.000.000 0 0 0 220.000.000 245.265.000 0 0 0 245.265.000 25.265.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 130.000.000 0 0 0 130.000.000 130.000.000 0 0 0 130.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 400.000.000 0 0 0 400.000.000 411.049.000 0 0 0 411.049.000 11.049.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 2.756.000.000 0 0 0 2.756.000.000 3.160.453.000 0 0 0 3.160.453.000 404.453.000 5 03 KEPEGAWAIAN 7.879.921.000 541.324.000 0 0 8.421.245.000 59.303.533.000 541.324.000 0 0 59.844.857.000 51.423.612.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7.879.921.000 541.324.000 0 0 8.421.245.000 59.303.533.000 541.324.000 0 0 59.844.857.000 51.423.612.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.184.638.000 541.324.000 0 0 6.725.962.000 57.223.250.000 541.324.000 0 0 57.764.574.000 51.038.612.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.116.000 0 0 0 24.116.000 24.116.000 0 0 0 24.116.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.247.000 0 0 0 12.247.000 12.247.000 0 0 0 12.247.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.869.000 0 0 0 11.869.000 11.869.000 0 0 0 11.869.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.721.753.000 0 0 0 5.721.753.000 56.616.915.000 0 0 0 56.616.915.000 50.895.162.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.697.857.000 0 0 0 5.697.857.000 56.593.019.000 0 0 0 56.593.019.000 50.895.162.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.896.000 0 0 0 23.896.000 23.896.000 0 0 0 23.896.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.078.000 0 0 0 145.078.000 155.078.000 0 0 0 155.078.000 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.538.000 0 0 0 10.538.000 10.538.000 0 0 0 10.538.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.000.000 0 0 0 19.000.000 29.000.000 0 0 0 29.000.000 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.540.000 0 0 0 33.540.000 33.540.000 0 0 0 33.540.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 22.000.000 0 0 0 22.000.000 22.000.000 0 0 0 22.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56.000.000 0 0 0 56.000.000 56.000.000 0 0 0 56.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 391 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 450.000 541.324.000 0 0 541.774.000 125.450.000 541.324.000 0 0 666.774.000 125.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 225.000 251.549.000 0 0 251.774.000 125.225.000 251.549.000 0 0 376.774.000 125.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 225.000 289.775.000 0 0 290.000.000 225.000 289.775.000 0 0 290.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.596.000 0 0 0 151.596.000 151.596.000 0 0 0 151.596.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.596.000 0 0 0 139.596.000 139.596.000 0 0 0 139.596.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.645.000 0 0 0 141.645.000 150.095.000 0 0 0 150.095.000 8.450.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 97.895.000 0 0 0 97.895.000 106.345.000 0 0 0 106.345.000 8.450.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.750.000 0 0 0 8.750.000 8.750.000 0 0 0 8.750.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.695.283.000 0 0 0 1.695.283.000 2.080.283.000 0 0 0 2.080.283.000 385.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 975.000.000 0 0 0 975.000.000 1.170.000.000 0 0 0 1.170.000.000 195.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 690.000.000 0 0 0 690.000.000 905.000.000 0 0 0 905.000.000 215.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 215.000.000 0 0 0 215.000.000 205.000.000 0 0 0 205.000.000 (10.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 70.000.000 0 0 0 70.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 (10.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 535.000.000 0 0 0 535.000.000 735.000.000 0 0 0 735.000.000 200.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 225.000.000 0 0 0 225.000.000 225.000.000 0 0 0 225.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 310.000.000 0 0 0 310.000.000 510.000.000 0 0 0 510.000.000 200.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 72.628.000 0 0 0 72.628.000 72.628.000 0 0 0 72.628.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 37.029.000 0 0 0 37.029.000 37.029.000 0 0 0 37.029.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 35.599.000 0 0 0 35.599.000 35.599.000 0 0 0 35.599.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 112.655.000 0 0 0 112.655.000 102.655.000 0 0 0 102.655.000 (10.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 54.455.000 0 0 0 54.455.000 44.455.000 0 0 0 44.455.000 (10.000.000) 392 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 58.200.000 0 0 0 58.200.000 58.200.000 0 0 0 58.200.000 0 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.012.976.000 0 0 0 2.012.976.000 1.879.526.000 0 0 0 1.879.526.000 (133.450.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.012.976.000 0 0 0 2.012.976.000 1.879.526.000 0 0 0 1.879.526.000 (133.450.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.012.976.000 0 0 0 2.012.976.000 1.879.526.000 0 0 0 1.879.526.000 (133.450.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 371.036.000 0 0 0 371.036.000 371.036.000 0 0 0 371.036.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 371.036.000 0 0 0 371.036.000 371.036.000 0 0 0 371.036.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.641.940.000 0 0 0 1.641.940.000 1.508.490.000 0 0 0 1.508.490.000 (133.450.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.641.940.000 0 0 0 1.641.940.000 1.508.490.000 0 0 0 1.508.490.000 (133.450.000) 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 468.865.000 0 0 0 468.865.000 482.039.000 0 0 0 482.039.000 13.174.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 468.865.000 0 0 0 468.865.000 482.039.000 0 0 0 482.039.000 13.174.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 468.865.000 0 0 0 468.865.000 482.039.000 0 0 0 482.039.000 13.174.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 311.647.000 0 0 0 311.647.000 315.459.000 0 0 0 315.459.000 3.812.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 311.647.000 0 0 0 311.647.000 315.459.000 0 0 0 315.459.000 3.812.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 157.218.000 0 0 0 157.218.000 166.580.000 0 0 0 166.580.000 9.362.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 157.218.000 0 0 0 157.218.000 166.580.000 0 0 0 166.580.000 9.362.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 10.130.428.000 167.581.000 0 0 10.298.009.000 10.269.700.000 197.750.000 0 0 10.467.450.000 169.441.000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 10.130.428.000 167.581.000 0 0 10.298.009.000 10.269.700.000 197.750.000 0 0 10.467.450.000 169.441.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH 10.130.428.000 167.581.000 0 0 10.298.009.000 10.269.700.000 197.750.000 0 0 10.467.450.000 169.441.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.283.428.000 167.581.000 0 0 8.451.009.000 8.378.792.000 197.750.000 0 0 8.576.542.000 125.533.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 393 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000.000 0 0 0 13.000.000 13.000.000 0 0 0 13.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.665.009.000 0 0 0 7.665.009.000 7.682.504.000 0 0 0 7.682.504.000 17.495.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.651.009.000 0 0 0 7.651.009.000 7.668.504.000 0 0 0 7.668.504.000 17.495.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.000.000 0 0 0 135.000.000 135.000.000 0 0 0 135.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.419.000 167.581.000 0 0 170.000.000 2.419.000 197.750.000 0 0 200.169.000 30.169.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 40.000.000 0 0 40.000.000 0 40.000.000 0 0 40.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.754.000 48.246.000 0 0 50.000.000 1.754.000 78.415.000 0 0 80.169.000 30.169.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 665.000 79.335.000 0 0 80.000.000 665.000 79.335.000 0 0 80.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.000.000 0 0 0 159.000.000 162.038.000 0 0 0 162.038.000 3.038.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.000.000 0 0 0 112.000.000 112.000.000 0 0 0 112.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.000.000 0 0 0 45.000.000 48.038.000 0 0 0 48.038.000 3.038.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.000.000 0 0 0 222.000.000 296.831.000 0 0 0 296.831.000 74.831.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 120.000.000 0 0 0 120.000.000 194.831.000 0 0 0 194.831.000 74.831.000 394 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 65.000.000 0 0 0 65.000.000 65.000.000 0 0 0 65.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.166.000.000 0 0 0 1.166.000.000 1.216.908.000 0 0 0 1.216.908.000 50.908.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 952.000.000 0 0 0 952.000.000 1.012.560.000 0 0 0 1.012.560.000 60.560.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 230.000.000 0 0 0 230.000.000 208.500.000 0 0 0 208.500.000 (21.500.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 71.000.000 0 0 0 71.000.000 71.000.000 0 0 0 71.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 83.000.000 0 0 0 83.000.000 81.000.000 0 0 0 81.000.000 (2.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 308.000.000 0 0 0 308.000.000 448.400.000 0 0 0 448.400.000 140.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal 98.000.000 0 0 0 98.000.000 41.660.000 0 0 0 41.660.000 (56.340.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 62.000.000 0 0 0 62.000.000 62.000.000 0 0 0 62.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 214.000.000 0 0 0 214.000.000 204.348.000 0 0 0 204.348.000 (9.652.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 68.000.000 0 0 0 68.000.000 61.600.000 0 0 0 61.600.000 (6.400.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 146.000.000 0 0 0 146.000.000 142.748.000 0 0 0 142.748.000 (3.252.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 681.000.000 0 0 0 681.000.000 674.000.000 0 0 0 674.000.000 (7.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 27.000.000 0 0 0 27.000.000 27.000.000 0 0 0 27.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 13.000.000 0 0 0 13.000.000 13.000.000 0 0 0 13.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 654.000.000 0 0 0 654.000.000 647.000.000 0 0 0 647.000.000 (7.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 58.000.000 0 0 0 58.000.000 58.000.000 0 0 0 58.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 192.000.000 0 0 0 192.000.000 185.000.000 0 0 0 185.000.000 (7.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 235.000.000 0 0 0 235.000.000 235.000.000 0 0 0 235.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 169.000.000 0 0 0 169.000.000 169.000.000 0 0 0 169.000.000 0 7 UNSUR KEWILAYAHAN 69.741.459.000 840.744.000 0 0 70.582.203.000 77.091.760.457 847.166.000 0 0 77.938.926.457 7.356.723.457 7 01 KECAMATAN 69.741.459.000 840.744.000 0 0 70.582.203.000 77.091.760.457 847.166.000 0 0 77.938.926.457 7.356.723.457 395 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN AYAH 2.546.004.000 10.245.000 0 0 2.556.249.000 2.526.735.000 10.245.000 0 0 2.536.980.000 (19.269.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.253.836.000 10.245.000 0 0 2.264.081.000 2.240.218.000 10.245.000 0 0 2.250.463.000 (13.618.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.638.000 0 0 0 8.638.000 8.638.000 0 0 0 8.638.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.214.000 0 0 0 4.214.000 4.214.000 0 0 0 4.214.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.424.000 0 0 0 4.424.000 4.424.000 0 0 0 4.424.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.088.622.000 0 0 0 2.088.622.000 2.062.045.000 0 0 0 2.062.045.000 (26.577.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.063.896.000 0 0 0 2.063.896.000 2.037.319.000 0 0 0 2.037.319.000 (26.577.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.726.000 0 0 0 24.726.000 24.726.000 0 0 0 24.726.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.896.000 0 0 0 32.896.000 34.947.000 0 0 0 34.947.000 2.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.160.000 0 0 0 13.160.000 13.160.000 0 0 0 13.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.250.000 0 0 0 2.250.000 4.301.000 0 0 0 4.301.000 2.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.286.000 0 0 0 8.286.000 8.286.000 0 0 0 8.286.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 480.000 10.245.000 0 0 10.725.000 480.000 10.245.000 0 0 10.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 480.000 10.245.000 0 0 10.725.000 480.000 10.245.000 0 0 10.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.200.000 0 0 0 72.200.000 72.400.000 0 0 0 72.400.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.000.000 0 0 0 32.000.000 32.200.000 0 0 0 32.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.000.000 0 0 0 51.000.000 61.708.000 0 0 0 61.708.000 10.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.000.000 0 0 0 37.000.000 43.708.000 0 0 0 43.708.000 6.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 396 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 91.000.000 0 0 0 91.000.000 78.799.000 0 0 0 78.799.000 (12.201.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 91.000.000 0 0 0 91.000.000 78.799.000 0 0 0 78.799.000 (12.201.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 91.000.000 0 0 0 91.000.000 78.799.000 0 0 0 78.799.000 (12.201.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 176.168.000 0 0 0 176.168.000 182.718.000 0 0 0 182.718.000 6.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 176.168.000 0 0 0 176.168.000 182.718.000 0 0 0 182.718.000 6.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.050.000 0 0 0 5.050.000 3.050.000 0 0 0 3.050.000 (2.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 91.118.000 0 0 0 91.118.000 99.668.000 0 0 0 99.668.000 8.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 397 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BUAYAN 1.829.573.000 0 0 0 1.829.573.000 2.053.582.307 0 0 0 2.053.582.307 224.009.307 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.622.687.000 0 0 0 1.622.687.000 1.836.034.307 0 0 0 1.836.034.307 213.347.307 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.050.000 0 0 0 4.050.000 4.050.000 0 0 0 4.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.550.000 0 0 0 1.550.000 1.550.000 0 0 0 1.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.527.892.000 0 0 0 1.527.892.000 1.741.039.307 0 0 0 1.741.039.307 213.147.307 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.514.810.000 0 0 0 1.514.810.000 1.727.957.307 0 0 0 1.727.957.307 213.147.307 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.082.000 0 0 0 13.082.000 13.082.000 0 0 0 13.082.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.695.000 0 0 0 19.695.000 19.695.000 0 0 0 19.695.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.262.000 0 0 0 1.262.000 1.262.000 0 0 0 1.262.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.860.000 0 0 0 8.860.000 8.860.000 0 0 0 8.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.601.000 0 0 0 1.601.000 1.601.000 0 0 0 1.601.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.480.000 0 0 0 1.480.000 1.480.000 0 0 0 1.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.492.000 0 0 0 1.492.000 1.492.000 0 0 0 1.492.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.550.000 0 0 0 32.550.000 32.750.000 0 0 0 32.750.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 0 0 0 550.000 550.000 0 0 0 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.200.000 0 0 0 15.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.500.000 0 0 0 26.500.000 26.500.000 0 0 0 26.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.500.000 0 0 0 24.500.000 24.500.000 0 0 0 24.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 398 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 48.262.000 0 0 0 48.262.000 55.370.000 0 0 0 55.370.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 48.262.000 0 0 0 48.262.000 55.370.000 0 0 0 55.370.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 48.262.000 0 0 0 48.262.000 55.370.000 0 0 0 55.370.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 151.624.000 0 0 0 151.624.000 155.178.000 0 0 0 155.178.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 151.624.000 0 0 0 151.624.000 155.178.000 0 0 0 155.178.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 27.975.000 0 0 0 27.975.000 31.529.000 0 0 0 31.529.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.650.000 0 0 0 3.650.000 3.650.000 0 0 0 3.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.280.000 0 0 0 2.280.000 2.280.000 0 0 0 2.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.280.000 0 0 0 5.280.000 5.280.000 0 0 0 5.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 8.275.000 0 0 0 8.275.000 8.275.000 0 0 0 8.275.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 99.914.000 0 0 0 99.914.000 99.914.000 0 0 0 99.914.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.250.000 0 0 0 4.250.000 4.250.000 0 0 0 4.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PURING 2.172.680.000 0 0 0 2.172.680.000 2.201.740.000 0 0 0 2.201.740.000 29.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.908.223.000 0 0 0 1.908.223.000 1.938.252.000 0 0 0 1.938.252.000 30.029.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.454.000 0 0 0 5.454.000 5.454.000 0 0 0 5.454.000 0 399 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.940.000 0 0 0 1.940.000 1.940.000 0 0 0 1.940.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.514.000 0 0 0 3.514.000 3.514.000 0 0 0 3.514.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.798.603.000 0 0 0 1.798.603.000 1.818.033.000 0 0 0 1.818.033.000 19.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.788.603.000 0 0 0 1.788.603.000 1.808.033.000 0 0 0 1.808.033.000 19.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.333.000 0 0 0 36.333.000 40.071.000 0 0 0 40.071.000 3.738.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.852.000 0 0 0 15.852.000 21.890.000 0 0 0 21.890.000 6.038.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.981.000 0 0 0 1.981.000 1.981.000 0 0 0 1.981.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.300.000 0 0 0 1.300.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.700.000 0 0 0 3.700.000 3.700.000 0 0 0 3.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 200.000 0 0 0 200.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.657.000 0 0 0 26.657.000 30.256.000 0 0 0 30.256.000 3.599.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.200.000 0 0 0 9.200.000 10.277.000 0 0 0 10.277.000 1.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.357.000 0 0 0 16.357.000 18.879.000 0 0 0 18.879.000 2.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.176.000 0 0 0 41.176.000 44.438.000 0 0 0 44.438.000 3.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.000.000 0 0 0 32.000.000 35.262.000 0 0 0 35.262.000 3.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.930.000 0 0 0 3.930.000 3.930.000 0 0 0 3.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.246.000 0 0 0 4.246.000 4.246.000 0 0 0 4.246.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.505.000 0 0 0 52.505.000 58.536.000 0 0 0 58.536.000 6.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52.505.000 0 0 0 52.505.000 58.536.000 0 0 0 58.536.000 6.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 52.505.000 0 0 0 52.505.000 58.536.000 0 0 0 58.536.000 6.031.000 400 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja yang terkait dengan Nonperizinan 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.180.000 0 0 0 17.180.000 17.180.000 0 0 0 17.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.180.000 0 0 0 17.180.000 17.180.000 0 0 0 17.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17.180.000 0 0 0 17.180.000 17.180.000 0 0 0 17.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 194.772.000 0 0 0 194.772.000 187.772.000 0 0 0 187.772.000 (7.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 194.772.000 0 0 0 194.772.000 187.772.000 0 0 0 187.772.000 (7.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 27.106.000 0 0 0 27.106.000 27.106.000 0 0 0 27.106.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.539.000 0 0 0 2.539.000 2.539.000 0 0 0 2.539.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.230.000 0 0 0 7.230.000 7.230.000 0 0 0 7.230.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 26.111.000 0 0 0 26.111.000 23.611.000 0 0 0 23.611.000 (2.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 123.709.000 0 0 0 123.709.000 119.209.000 0 0 0 119.209.000 (4.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.077.000 0 0 0 7.077.000 7.077.000 0 0 0 7.077.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PETANAHAN 2.052.511.000 12.403.000 0 0 2.064.914.000 2.386.811.000 12.403.000 0 0 2.399.214.000 334.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.786.477.000 12.403.000 0 0 1.798.880.000 2.120.577.000 12.403.000 0 0 2.132.980.000 334.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.180.000 0 0 0 14.180.000 14.180.000 0 0 0 14.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.952.000 0 0 0 11.952.000 11.952.000 0 0 0 11.952.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.228.000 0 0 0 2.228.000 2.228.000 0 0 0 2.228.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.621.051.000 0 0 0 1.621.051.000 1.946.597.000 0 0 0 1.946.597.000 325.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.588.714.000 0 0 0 1.588.714.000 1.914.260.000 0 0 0 1.914.260.000 325.546.000 401 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.337.000 0 0 0 32.337.000 32.337.000 0 0 0 32.337.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.334.000 0 0 0 36.334.000 36.334.000 0 0 0 36.334.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.136.000 0 0 0 2.136.000 2.136.000 0 0 0 2.136.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.095.000 0 0 0 14.095.000 14.095.000 0 0 0 14.095.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.460.000 0 0 0 7.460.000 7.460.000 0 0 0 7.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.040.000 0 0 0 2.040.000 2.040.000 0 0 0 2.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.465.000 0 0 0 8.465.000 8.465.000 0 0 0 8.465.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.538.000 0 0 0 1.538.000 1.538.000 0 0 0 1.538.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 12.403.000 0 0 12.403.000 0 12.403.000 0 0 12.403.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 12.403.000 0 0 12.403.000 0 12.403.000 0 0 12.403.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.200.000 0 0 0 24.200.000 32.754.000 0 0 0 32.754.000 8.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 0 0 0 550.000 550.000 0 0 0 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.500.000 0 0 0 20.500.000 25.500.000 0 0 0 25.500.000 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.150.000 0 0 0 3.150.000 6.704.000 0 0 0 6.704.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.712.000 0 0 0 90.712.000 90.712.000 0 0 0 90.712.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.994.000 0 0 0 37.994.000 37.994.000 0 0 0 37.994.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.008.000 0 0 0 1.008.000 1.008.000 0 0 0 1.008.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.210.000 0 0 0 48.210.000 48.210.000 0 0 0 48.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.322.000 0 0 0 61.322.000 61.522.000 0 0 0 61.522.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 61.322.000 0 0 0 61.322.000 61.522.000 0 0 0 61.522.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 61.322.000 0 0 0 61.322.000 61.522.000 0 0 0 61.522.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 402 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 195.712.000 0 0 0 195.712.000 195.712.000 0 0 0 195.712.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 195.712.000 0 0 0 195.712.000 195.712.000 0 0 0 195.712.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 33.785.000 0 0 0 33.785.000 33.785.000 0 0 0 33.785.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.297.000 0 0 0 10.297.000 10.297.000 0 0 0 10.297.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 28.050.000 0 0 0 28.050.000 28.050.000 0 0 0 28.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 104.580.000 0 0 0 104.580.000 104.580.000 0 0 0 104.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN KLIRONG 1.903.380.000 0 0 0 1.903.380.000 2.186.874.000 0 0 0 2.186.874.000 283.494.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.657.813.000 0 0 0 1.657.813.000 1.933.741.000 0 0 0 1.933.741.000 275.928.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.917.000 0 0 0 5.917.000 5.917.000 0 0 0 5.917.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.221.000 0 0 0 4.221.000 4.221.000 0 0 0 4.221.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.696.000 0 0 0 1.696.000 1.696.000 0 0 0 1.696.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.545.810.000 0 0 0 1.545.810.000 1.819.488.000 0 0 0 1.819.488.000 273.678.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.515.810.000 0 0 0 1.515.810.000 1.785.934.000 0 0 0 1.785.934.000 270.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 33.554.000 0 0 0 33.554.000 3.554.000 403 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.042.000 0 0 0 35.042.000 35.042.000 0 0 0 35.042.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.790.000 0 0 0 9.790.000 9.790.000 0 0 0 9.790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.450.000 0 0 0 7.450.000 7.450.000 0 0 0 7.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.272.000 0 0 0 10.272.000 10.272.000 0 0 0 10.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.630.000 0 0 0 1.630.000 1.630.000 0 0 0 1.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.000.000 0 0 0 37.000.000 39.250.000 0 0 0 39.250.000 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000 0 0 0 18.000.000 20.050.000 0 0 0 20.050.000 2.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.200.000 0 0 0 18.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.044.000 0 0 0 34.044.000 34.044.000 0 0 0 34.044.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.044.000 0 0 0 22.044.000 22.044.000 0 0 0 22.044.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000 0 0 0 70.000.000 77.566.000 0 0 0 77.566.000 7.566.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 70.000.000 0 0 0 70.000.000 77.566.000 0 0 0 77.566.000 7.566.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 70.000.000 0 0 0 70.000.000 77.566.000 0 0 0 77.566.000 7.566.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 404 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 167.567.000 0 0 0 167.567.000 167.567.000 0 0 0 167.567.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 167.567.000 0 0 0 167.567.000 167.567.000 0 0 0 167.567.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.517.000 0 0 0 15.517.000 15.517.000 0 0 0 15.517.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.757.000 0 0 0 4.757.000 4.757.000 0 0 0 4.757.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.340.000 0 0 0 7.340.000 7.340.000 0 0 0 7.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.200.000 0 0 0 6.200.000 6.200.000 0 0 0 6.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.100.000 0 0 0 24.100.000 24.100.000 0 0 0 24.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 101.650.000 0 0 0 101.650.000 101.650.000 0 0 0 101.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.003.000 0 0 0 5.003.000 5.003.000 0 0 0 5.003.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BULUSPESANTREN 2.067.226.000 0 0 0 2.067.226.000 2.403.940.735 0 0 0 2.403.940.735 336.714.735 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.875.826.000 0 0 0 1.875.826.000 2.205.432.735 0 0 0 2.205.432.735 329.606.735 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.050.000 0 0 0 11.050.000 11.050.000 0 0 0 11.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.550.000 0 0 0 3.550.000 3.550.000 0 0 0 3.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.753.468.000 0 0 0 1.753.468.000 2.079.074.735 0 0 0 2.079.074.735 325.606.735 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.724.468.000 0 0 0 1.724.468.000 2.046.520.735 0 0 0 2.046.520.735 322.052.735 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 29.000.000 0 0 0 29.000.000 32.554.000 0 0 0 32.554.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.508.000 0 0 0 33.508.000 33.508.000 0 0 0 33.508.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.815.000 0 0 0 1.815.000 1.815.000 0 0 0 1.815.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.340.000 0 0 0 10.340.000 10.340.000 0 0 0 10.340.000 0 405 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.650.000 0 0 0 4.650.000 4.650.000 0 0 0 4.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.203.000 0 0 0 11.203.000 11.203.000 0 0 0 11.203.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.800.000 0 0 0 18.800.000 22.800.000 0 0 0 22.800.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 0 0 0 15.000.000 19.000.000 0 0 0 19.000.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.000.000 0 0 0 59.000.000 59.000.000 0 0 0 59.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 47.500.000 0 0 0 47.500.000 54.608.000 0 0 0 54.608.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 47.500.000 0 0 0 47.500.000 54.608.000 0 0 0 54.608.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 47.500.000 0 0 0 47.500.000 54.608.000 0 0 0 54.608.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 406 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 131.900.000 0 0 0 131.900.000 131.900.000 0 0 0 131.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 131.900.000 0 0 0 131.900.000 131.900.000 0 0 0 131.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 15.500.000 0 0 0 15.500.000 15.500.000 0 0 0 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 90.300.000 0 0 0 90.300.000 90.300.000 0 0 0 90.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN AMBAL 1.891.969.000 9.270.000 0 0 1.901.239.000 2.375.670.000 9.270.000 0 0 2.384.940.000 483.701.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.536.528.000 9.270.000 0 0 1.545.798.000 2.012.863.000 9.270.000 0 0 2.022.133.000 476.335.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.706.000 0 0 0 16.706.000 16.706.000 0 0 0 16.706.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.388.000 0 0 0 9.388.000 9.388.000 0 0 0 9.388.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.318.000 0 0 0 7.318.000 7.318.000 0 0 0 7.318.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.378.432.000 0 0 0 1.378.432.000 1.854.567.000 0 0 0 1.854.567.000 476.135.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.359.165.000 0 0 0 1.359.165.000 1.835.300.000 0 0 0 1.835.300.000 476.135.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.267.000 0 0 0 19.267.000 19.267.000 0 0 0 19.267.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.015.000 0 0 0 48.015.000 48.015.000 0 0 0 48.015.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.582.000 0 0 0 4.582.000 4.582.000 0 0 0 4.582.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.399.000 0 0 0 17.399.000 17.399.000 0 0 0 17.399.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.510.000 0 0 0 7.510.000 7.510.000 0 0 0 7.510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 407 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.593.000 0 0 0 12.593.000 12.593.000 0 0 0 12.593.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.231.000 0 0 0 2.231.000 2.231.000 0 0 0 2.231.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 9.270.000 0 0 9.270.000 0 9.270.000 0 0 9.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 9.270.000 0 0 9.270.000 0 9.270.000 0 0 9.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.625.000 0 0 0 36.625.000 36.825.000 0 0 0 36.825.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.440.000 0 0 0 17.440.000 17.440.000 0 0 0 17.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.185.000 0 0 0 17.185.000 17.385.000 0 0 0 17.385.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.750.000 0 0 0 56.750.000 56.750.000 0 0 0 56.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.750.000 0 0 0 32.750.000 32.750.000 0 0 0 32.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 41.969.000 0 0 0 41.969.000 49.335.000 0 0 0 49.335.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 41.969.000 0 0 0 41.969.000 49.335.000 0 0 0 49.335.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 41.969.000 0 0 0 41.969.000 49.335.000 0 0 0 49.335.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.857.000 0 0 0 16.857.000 16.857.000 0 0 0 16.857.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 16.857.000 0 0 0 16.857.000 16.857.000 0 0 0 16.857.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan 16.857.000 0 0 0 16.857.000 16.857.000 0 0 0 16.857.000 0 408 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 296.615.000 0 0 0 296.615.000 296.615.000 0 0 0 296.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 296.615.000 0 0 0 296.615.000 296.615.000 0 0 0 296.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 50.872.000 0 0 0 50.872.000 50.872.000 0 0 0 50.872.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.633.000 0 0 0 5.633.000 5.633.000 0 0 0 5.633.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 21.551.000 0 0 0 21.551.000 21.551.000 0 0 0 21.551.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.819.000 0 0 0 9.819.000 9.819.000 0 0 0 9.819.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 31.052.000 0 0 0 31.052.000 31.052.000 0 0 0 31.052.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 164.788.000 0 0 0 164.788.000 164.788.000 0 0 0 164.788.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.900.000 0 0 0 12.900.000 12.900.000 0 0 0 12.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIRIT 2.345.523.000 20.194.000 0 0 2.365.717.000 2.298.426.000 24.176.000 0 0 2.322.602.000 (43.115.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.094.896.000 20.194.000 0 0 2.115.090.000 2.044.245.000 24.176.000 0 0 2.068.421.000 (46.669.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.865.000 0 0 0 12.865.000 12.865.000 0 0 0 12.865.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.935.000 0 0 0 8.935.000 8.935.000 0 0 0 8.935.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.930.000 0 0 0 3.930.000 3.930.000 0 0 0 3.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.918.784.000 0 0 0 1.918.784.000 1.871.915.000 0 0 0 1.871.915.000 (46.869.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.899.634.000 0 0 0 1.899.634.000 1.852.765.000 0 0 0 1.852.765.000 (46.869.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.150.000 0 0 0 19.150.000 19.150.000 0 0 0 19.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.563.000 0 0 0 58.563.000 58.563.000 0 0 0 58.563.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.514.000 0 0 0 28.514.000 28.514.000 0 0 0 28.514.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.009.000 0 0 0 8.009.000 8.009.000 0 0 0 8.009.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 409 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.540.000 0 0 0 4.540.000 4.540.000 0 0 0 4.540.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 20.194.000 0 0 20.194.000 0 24.176.000 0 0 24.176.000 3.982.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 5.934.000 0 0 5.934.000 0 840.000 0 0 840.000 (5.094.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 14.260.000 0 0 14.260.000 0 23.336.000 0 0 23.336.000 9.076.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.759.000 0 0 0 45.759.000 39.365.000 0 0 0 39.365.000 (6.394.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 359.000 0 0 0 359.000 359.000 0 0 0 359.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.400.000 0 0 0 20.400.000 13.806.000 0 0 0 13.806.000 (6.594.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.200.000 0 0 0 25.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.925.000 0 0 0 58.925.000 61.537.000 0 0 0 61.537.000 2.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.000.000 0 0 0 38.000.000 40.612.000 0 0 0 40.612.000 2.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000 0 0 0 6.500.000 6.500.000 0 0 0 6.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.425.000 0 0 0 14.425.000 14.425.000 0 0 0 14.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 37.378.000 0 0 0 37.378.000 40.932.000 0 0 0 40.932.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 37.378.000 0 0 0 37.378.000 40.932.000 0 0 0 40.932.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 37.378.000 0 0 0 37.378.000 40.932.000 0 0 0 40.932.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.500.000 0 0 0 19.500.000 19.500.000 0 0 0 19.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.500.000 0 0 0 19.500.000 19.500.000 0 0 0 19.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 19.500.000 0 0 0 19.500.000 19.500.000 0 0 0 19.500.000 0 410 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 193.749.000 0 0 0 193.749.000 193.749.000 0 0 0 193.749.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 193.749.000 0 0 0 193.749.000 193.749.000 0 0 0 193.749.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.520.000 0 0 0 3.520.000 3.520.000 0 0 0 3.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 9.390.000 0 0 0 9.390.000 9.390.000 0 0 0 9.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.044.000 0 0 0 12.044.000 12.044.000 0 0 0 12.044.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 19.650.000 0 0 0 19.650.000 19.650.000 0 0 0 19.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 119.645.000 0 0 0 119.645.000 119.645.000 0 0 0 119.645.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.500.000 0 0 0 11.500.000 11.500.000 0 0 0 11.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BONOROWO 1.925.334.000 21.253.000 0 0 1.946.587.000 2.298.353.000 21.253.000 0 0 2.319.606.000 373.019.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.677.948.000 21.253.000 0 0 1.699.201.000 2.047.284.000 21.253.000 0 0 2.068.537.000 369.336.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.648.000 0 0 0 4.648.000 4.648.000 0 0 0 4.648.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.048.000 0 0 0 1.048.000 1.048.000 0 0 0 1.048.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.535.233.000 0 0 0 1.535.233.000 1.904.369.000 0 0 0 1.904.369.000 369.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.520.742.000 0 0 0 1.520.742.000 1.889.878.000 0 0 0 1.889.878.000 369.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.491.000 0 0 0 14.491.000 14.491.000 0 0 0 14.491.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.265.000 0 0 0 29.265.000 29.265.000 0 0 0 29.265.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.817.000 0 0 0 2.817.000 2.817.000 0 0 0 2.817.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.616.000 0 0 0 10.616.000 10.616.000 0 0 0 10.616.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.324.000 0 0 0 2.324.000 2.324.000 0 0 0 2.324.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 411 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.223.000 0 0 0 3.223.000 3.223.000 0 0 0 3.223.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.585.000 0 0 0 1.585.000 1.585.000 0 0 0 1.585.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 21.253.000 0 0 21.253.000 0 21.253.000 0 0 21.253.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 10.100.000 0 0 10.100.000 0 10.100.000 0 0 10.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 11.153.000 0 0 11.153.000 0 11.153.000 0 0 11.153.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.456.000 0 0 0 28.456.000 28.656.000 0 0 0 28.656.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.656.000 0 0 0 17.656.000 17.856.000 0 0 0 17.856.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.346.000 0 0 0 80.346.000 80.346.000 0 0 0 80.346.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.000.000 0 0 0 31.000.000 31.000.000 0 0 0 31.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.665.000 0 0 0 5.665.000 5.665.000 0 0 0 5.665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.181.000 0 0 0 42.181.000 42.181.000 0 0 0 42.181.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 34.273.000 0 0 0 34.273.000 37.956.000 0 0 0 37.956.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 34.273.000 0 0 0 34.273.000 37.956.000 0 0 0 37.956.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 34.273.000 0 0 0 34.273.000 37.956.000 0 0 0 37.956.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 412 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 196.113.000 0 0 0 196.113.000 196.113.000 0 0 0 196.113.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 196.113.000 0 0 0 196.113.000 196.113.000 0 0 0 196.113.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 14.804.000 0 0 0 14.804.000 14.804.000 0 0 0 14.804.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 95.709.000 0 0 0 95.709.000 95.709.000 0 0 0 95.709.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PREMBUN 2.314.627.000 35.646.000 0 0 2.350.273.000 2.516.397.000 35.646.000 0 0 2.552.043.000 201.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.103.118.000 35.646.000 0 0 2.138.764.000 2.297.780.000 35.646.000 0 0 2.333.426.000 194.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.600.000 0 0 0 5.600.000 5.600.000 0 0 0 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.929.922.000 0 0 0 1.929.922.000 2.124.384.000 0 0 0 2.124.384.000 194.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.917.555.000 0 0 0 1.917.555.000 2.112.017.000 0 0 0 2.112.017.000 194.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.367.000 0 0 0 12.367.000 12.367.000 0 0 0 12.367.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.040.000 0 0 0 44.040.000 44.040.000 0 0 0 44.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.600.000 0 0 0 5.600.000 5.600.000 0 0 0 5.600.000 0 413 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.800.000 0 0 0 12.800.000 12.800.000 0 0 0 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 0 0 0 1.080.000 1.080.000 0 0 0 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.960.000 0 0 0 2.960.000 2.960.000 0 0 0 2.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.200.000 35.646.000 0 0 38.846.000 3.200.000 35.646.000 0 0 38.846.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 35.646.000 0 0 35.646.000 0 35.646.000 0 0 35.646.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.885.000 0 0 0 54.885.000 55.085.000 0 0 0 55.085.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 880.000 0 0 0 880.000 880.000 0 0 0 880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.005.000 0 0 0 34.005.000 34.005.000 0 0 0 34.005.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.200.000 0 0 0 20.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.071.000 0 0 0 63.071.000 63.071.000 0 0 0 63.071.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.602.000 0 0 0 25.602.000 25.602.000 0 0 0 25.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.469.000 0 0 0 31.469.000 31.469.000 0 0 0 31.469.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.877.000 0 0 0 51.877.000 58.985.000 0 0 0 58.985.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 51.877.000 0 0 0 51.877.000 58.985.000 0 0 0 58.985.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 51.877.000 0 0 0 51.877.000 58.985.000 0 0 0 58.985.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.807.000 0 0 0 16.807.000 16.807.000 0 0 0 16.807.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 16.807.000 0 0 0 16.807.000 16.807.000 0 0 0 16.807.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 16.807.000 0 0 0 16.807.000 16.807.000 0 0 0 16.807.000 0 414 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.825.000 0 0 0 142.825.000 142.825.000 0 0 0 142.825.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.825.000 0 0 0 142.825.000 142.825.000 0 0 0 142.825.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.400.000 0 0 0 10.400.000 10.400.000 0 0 0 10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 12.800.000 0 0 0 12.800.000 12.800.000 0 0 0 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12.800.000 0 0 0 12.800.000 12.800.000 0 0 0 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.600.000 0 0 0 5.600.000 5.600.000 0 0 0 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.400.000 0 0 0 14.400.000 14.400.000 0 0 0 14.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 79.625.000 0 0 0 79.625.000 79.625.000 0 0 0 79.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PADURESO 1.723.066.000 0 0 0 1.723.066.000 1.876.822.000 0 0 0 1.876.822.000 153.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.579.499.000 0 0 0 1.579.499.000 1.726.147.000 0 0 0 1.726.147.000 146.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.743.000 0 0 0 10.743.000 10.743.000 0 0 0 10.743.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.913.000 0 0 0 6.913.000 6.913.000 0 0 0 6.913.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.830.000 0 0 0 3.830.000 3.830.000 0 0 0 3.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.452.414.000 0 0 0 1.452.414.000 1.595.508.000 0 0 0 1.595.508.000 143.094.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.436.304.000 0 0 0 1.436.304.000 1.579.398.000 0 0 0 1.579.398.000 143.094.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.110.000 0 0 0 16.110.000 16.110.000 0 0 0 16.110.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.594.000 0 0 0 34.594.000 34.594.000 0 0 0 34.594.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.999.000 0 0 0 3.999.000 3.999.000 0 0 0 3.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.400.000 0 0 0 10.400.000 10.400.000 0 0 0 10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.624.000 0 0 0 5.624.000 5.624.000 0 0 0 5.624.000 0 415 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.181.000 0 0 0 11.181.000 11.181.000 0 0 0 11.181.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.590.000 0 0 0 1.590.000 1.590.000 0 0 0 1.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.624.000 0 0 0 51.624.000 55.178.000 0 0 0 55.178.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.000.000 0 0 0 27.000.000 27.000.000 0 0 0 27.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.024.000 0 0 0 24.024.000 27.578.000 0 0 0 27.578.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.124.000 0 0 0 30.124.000 30.124.000 0 0 0 30.124.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.124.000 0 0 0 28.124.000 28.124.000 0 0 0 28.124.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.490.000 0 0 0 61.490.000 68.598.000 0 0 0 68.598.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 61.490.000 0 0 0 61.490.000 68.598.000 0 0 0 68.598.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 61.490.000 0 0 0 61.490.000 68.598.000 0 0 0 68.598.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.732.000 0 0 0 8.732.000 8.732.000 0 0 0 8.732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.732.000 0 0 0 8.732.000 8.732.000 0 0 0 8.732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 8.732.000 0 0 0 8.732.000 8.732.000 0 0 0 8.732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 73.345.000 0 0 0 73.345.000 73.345.000 0 0 0 73.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 73.345.000 0 0 0 73.345.000 73.345.000 0 0 0 73.345.000 0 416 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pemerintahan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.902.000 0 0 0 9.902.000 9.902.000 0 0 0 9.902.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.989.000 0 0 0 1.989.000 1.989.000 0 0 0 1.989.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.089.000 0 0 0 4.089.000 4.089.000 0 0 0 4.089.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.011.000 0 0 0 14.011.000 14.011.000 0 0 0 14.011.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 42.200.000 0 0 0 42.200.000 42.200.000 0 0 0 42.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1.154.000 0 0 0 1.154.000 1.154.000 0 0 0 1.154.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KUTOWINANGUN 1.991.685.000 17.330.000 0 0 2.009.015.000 2.116.810.000 17.330.000 0 0 2.134.140.000 125.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.744.803.000 0 0 0 1.744.803.000 1.859.102.000 0 0 0 1.859.102.000 114.299.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.300.000 0 0 0 9.300.000 9.300.000 0 0 0 9.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.700.000 0 0 0 5.700.000 5.700.000 0 0 0 5.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.637.833.000 0 0 0 1.637.833.000 1.751.932.000 0 0 0 1.751.932.000 114.099.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.625.683.000 0 0 0 1.625.683.000 1.739.782.000 0 0 0 1.739.782.000 114.099.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.150.000 0 0 0 12.150.000 12.150.000 0 0 0 12.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 27.450.000 0 0 0 27.450.000 27.450.000 0 0 0 27.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.100.000 0 0 0 10.100.000 10.100.000 0 0 0 10.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.750.000 0 0 0 3.750.000 3.750.000 0 0 0 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.400.000 0 0 0 33.400.000 33.600.000 0 0 0 33.600.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 417 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.900.000 0 0 0 17.900.000 18.100.000 0 0 0 18.100.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.820.000 0 0 0 36.820.000 36.820.000 0 0 0 36.820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21.298.000 0 0 0 21.298.000 21.298.000 0 0 0 21.298.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.650.000 0 0 0 2.650.000 2.650.000 0 0 0 2.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.990.000 0 0 0 3.990.000 3.990.000 0 0 0 3.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.882.000 0 0 0 8.882.000 8.882.000 0 0 0 8.882.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.630.000 17.330.000 0 0 87.960.000 81.456.000 17.330.000 0 0 98.786.000 10.826.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 70.630.000 17.330.000 0 0 87.960.000 81.456.000 17.330.000 0 0 98.786.000 10.826.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 70.630.000 17.330.000 0 0 87.960.000 81.456.000 17.330.000 0 0 98.786.000 10.826.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 33.370.000 0 0 0 33.370.000 33.370.000 0 0 0 33.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 33.370.000 0 0 0 33.370.000 33.370.000 0 0 0 33.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 33.370.000 0 0 0 33.370.000 33.370.000 0 0 0 33.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.882.000 0 0 0 142.882.000 142.882.000 0 0 0 142.882.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.882.000 0 0 0 142.882.000 142.882.000 0 0 0 142.882.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24.210.000 0 0 0 24.210.000 24.210.000 0 0 0 24.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 418 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pembangunan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 25.992.000 0 0 0 25.992.000 25.992.000 0 0 0 25.992.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 82.180.000 0 0 0 82.180.000 82.180.000 0 0 0 82.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN ALIAN 2.000.040.000 10.394.000 0 0 2.010.434.000 2.263.475.000 10.394.000 0 0 2.273.869.000 263.435.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.771.540.000 10.394.000 0 0 1.781.934.000 2.010.697.000 10.394.000 0 0 2.021.091.000 239.157.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.076.000 0 0 0 11.076.000 11.076.000 0 0 0 11.076.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.720.000 0 0 0 4.720.000 4.720.000 0 0 0 4.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.356.000 0 0 0 6.356.000 6.356.000 0 0 0 6.356.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.635.641.000 0 0 0 1.635.641.000 1.888.730.000 0 0 0 1.888.730.000 253.089.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.611.133.000 0 0 0 1.611.133.000 1.854.160.000 0 0 0 1.854.160.000 243.027.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.508.000 0 0 0 24.508.000 34.570.000 0 0 0 34.570.000 10.062.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.068.000 0 0 0 37.068.000 41.068.000 0 0 0 41.068.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.808.000 0 0 0 11.808.000 11.808.000 0 0 0 11.808.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.000.000 0 0 0 13.000.000 13.000.000 0 0 0 13.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.260.000 0 0 0 2.260.000 6.260.000 0 0 0 6.260.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 368.000 9.632.000 0 0 10.000.000 368.000 9.632.000 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 368.000 9.632.000 0 0 10.000.000 368.000 9.632.000 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.117.000 762.000 0 0 47.879.000 29.185.000 762.000 0 0 29.947.000 (17.932.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 0 0 0 25.000.000 21.000.000 0 0 0 21.000.000 (4.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.617.000 762.000 0 0 22.379.000 7.685.000 762.000 0 0 8.447.000 (13.932.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 40.270.000 0 0 0 40.270.000 40.270.000 0 0 0 40.270.000 0 419 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.000.000 0 0 0 31.000.000 31.000.000 0 0 0 31.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.270.000 0 0 0 4.270.000 4.270.000 0 0 0 4.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.000.000 0 0 0 52.000.000 59.508.000 0 0 0 59.508.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52.000.000 0 0 0 52.000.000 59.508.000 0 0 0 59.508.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 52.000.000 0 0 0 52.000.000 59.508.000 0 0 0 59.508.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 156.500.000 0 0 0 156.500.000 173.270.000 0 0 0 173.270.000 16.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 156.500.000 0 0 0 156.500.000 173.270.000 0 0 0 173.270.000 16.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.000.000 0 0 0 14.000.000 30.770.000 0 0 0 30.770.000 16.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 22.000.000 0 0 0 22.000.000 22.000.000 0 0 0 22.000.000 0 420 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 91.000.000 0 0 0 91.000.000 91.000.000 0 0 0 91.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PONCOWARNO 1.817.162.000 15.176.000 0 0 1.832.338.000 2.126.661.000 15.176.000 0 0 2.141.837.000 309.499.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.598.107.000 15.176.000 0 0 1.613.283.000 1.900.498.000 15.176.000 0 0 1.915.674.000 302.391.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.412.740.000 0 0 0 1.412.740.000 1.714.931.000 0 0 0 1.714.931.000 302.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.396.135.000 0 0 0 1.396.135.000 1.698.326.000 0 0 0 1.698.326.000 302.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.605.000 0 0 0 16.605.000 16.605.000 0 0 0 16.605.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.553.000 0 0 0 33.553.000 33.553.000 0 0 0 33.553.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.400.000 0 0 0 1.400.000 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.615.000 0 0 0 12.615.000 12.615.000 0 0 0 12.615.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.088.000 0 0 0 6.088.000 6.088.000 0 0 0 6.088.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.250.000 0 0 0 2.250.000 2.250.000 0 0 0 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 824.000 15.176.000 0 0 16.000.000 824.000 15.176.000 0 0 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 824.000 11.176.000 0 0 12.000.000 824.000 11.176.000 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 4.000.000 0 0 4.000.000 0 4.000.000 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.750.000 0 0 0 71.750.000 71.950.000 0 0 0 71.950.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.750.000 0 0 0 50.750.000 50.750.000 0 0 0 50.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.200.000 0 0 0 20.200.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 70.240.000 0 0 0 70.240.000 70.240.000 0 0 0 70.240.000 0 421 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.577.000 0 0 0 20.577.000 20.577.000 0 0 0 20.577.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.663.000 0 0 0 47.663.000 47.663.000 0 0 0 47.663.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.334.000 0 0 0 52.334.000 59.442.000 0 0 0 59.442.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52.334.000 0 0 0 52.334.000 59.442.000 0 0 0 59.442.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 52.334.000 0 0 0 52.334.000 59.442.000 0 0 0 59.442.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.750.000 0 0 0 21.750.000 21.750.000 0 0 0 21.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 21.750.000 0 0 0 21.750.000 21.750.000 0 0 0 21.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 21.750.000 0 0 0 21.750.000 21.750.000 0 0 0 21.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 144.971.000 0 0 0 144.971.000 144.971.000 0 0 0 144.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 144.971.000 0 0 0 144.971.000 144.971.000 0 0 0 144.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan 68.971.000 0 0 0 68.971.000 68.971.000 0 0 0 68.971.000 0 422 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Masyarakat Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN KEBUMEN 5.377.933.000 0 0 0 5.377.933.000 5.713.226.000 0 0 0 5.713.226.000 335.293.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.044.173.000 0 0 0 5.044.173.000 5.368.804.000 0 0 0 5.368.804.000 324.631.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.817.000 0 0 0 11.817.000 11.817.000 0 0 0 11.817.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.472.000 0 0 0 7.472.000 7.472.000 0 0 0 7.472.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.345.000 0 0 0 4.345.000 4.345.000 0 0 0 4.345.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.912.528.000 0 0 0 4.912.528.000 5.232.115.000 0 0 0 5.232.115.000 319.587.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.898.405.000 0 0 0 4.898.405.000 5.217.992.000 0 0 0 5.217.992.000 319.587.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.123.000 0 0 0 14.123.000 14.123.000 0 0 0 14.123.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.839.000 0 0 0 32.839.000 32.839.000 0 0 0 32.839.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.575.000 0 0 0 2.575.000 2.575.000 0 0 0 2.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.740.000 0 0 0 8.740.000 8.740.000 0 0 0 8.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.854.000 0 0 0 12.854.000 12.854.000 0 0 0 12.854.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.370.000 0 0 0 2.370.000 2.370.000 0 0 0 2.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.595.000 0 0 0 55.595.000 60.639.000 0 0 0 60.639.000 5.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 0 0 0 550.000 550.000 0 0 0 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.800.000 0 0 0 28.800.000 28.800.000 0 0 0 28.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.245.000 0 0 0 26.245.000 31.289.000 0 0 0 31.289.000 5.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.394.000 0 0 0 31.394.000 31.394.000 0 0 0 31.394.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.357.000 0 0 0 17.357.000 17.357.000 0 0 0 17.357.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.370.000 0 0 0 3.370.000 3.370.000 0 0 0 3.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.667.000 0 0 0 10.667.000 10.667.000 0 0 0 10.667.000 0 423 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.057.000 0 0 0 73.057.000 83.719.000 0 0 0 83.719.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 73.057.000 0 0 0 73.057.000 83.719.000 0 0 0 83.719.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 73.057.000 0 0 0 73.057.000 83.719.000 0 0 0 83.719.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 255.703.000 0 0 0 255.703.000 255.703.000 0 0 0 255.703.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 255.703.000 0 0 0 255.703.000 255.703.000 0 0 0 255.703.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23.950.000 0 0 0 23.950.000 23.950.000 0 0 0 23.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8.965.000 0 0 0 8.965.000 8.965.000 0 0 0 8.965.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.370.000 0 0 0 14.370.000 14.370.000 0 0 0 14.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 38.111.000 0 0 0 38.111.000 38.111.000 0 0 0 38.111.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 152.804.000 0 0 0 152.804.000 152.804.000 0 0 0 152.804.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8.303.000 0 0 0 8.303.000 8.303.000 0 0 0 8.303.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 KELURAHAN PANJER 781.432.000 30.000.000 0 0 811.432.000 787.300.000 31.440.000 0 0 818.740.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 76.452.000 30.000.000 0 0 106.452.000 75.012.000 31.440.000 0 0 106.452.000 0 424 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.950.000 0 0 0 3.950.000 3.950.000 0 0 0 3.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.230.000 0 0 0 28.230.000 26.790.000 0 0 0 26.790.000 (1.440.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.360.000 0 0 0 3.360.000 3.360.000 0 0 0 3.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.530.000 0 0 0 13.530.000 13.530.000 0 0 0 13.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0 (1.440.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 30.000.000 0 0 30.000.000 0 31.440.000 0 0 31.440.000 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 21.440.000 0 0 21.440.000 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.472.000 0 0 0 14.472.000 14.472.000 0 0 0 14.472.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.272.000 0 0 0 4.272.000 4.272.000 0 0 0 4.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.800.000 0 0 0 18.800.000 18.800.000 0 0 0 18.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 425 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 704.980.000 0 0 0 704.980.000 712.288.000 0 0 0 712.288.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 704.980.000 0 0 0 704.980.000 712.288.000 0 0 0 712.288.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 380.735.000 0 0 0 380.735.000 388.043.000 0 0 0 388.043.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 296.495.000 0 0 0 296.495.000 296.495.000 0 0 0 296.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.750.000 0 0 0 3.750.000 3.750.000 0 0 0 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 KELURAHAN SELANG 807.382.000 10.000.000 0 0 817.382.000 814.890.000 10.000.000 0 0 824.890.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 89.941.000 10.000.000 0 0 99.941.000 89.941.000 10.000.000 0 0 99.941.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.499.000 0 0 0 4.499.000 4.499.000 0 0 0 4.499.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.709.000 0 0 0 3.709.000 3.709.000 0 0 0 3.709.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 790.000 0 0 0 790.000 790.000 0 0 0 790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.279.000 0 0 0 13.279.000 13.279.000 0 0 0 13.279.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.279.000 0 0 0 13.279.000 13.279.000 0 0 0 13.279.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.048.000 0 0 0 18.048.000 18.048.000 0 0 0 18.048.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.273.000 0 0 0 4.273.000 4.273.000 0 0 0 4.273.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.375.000 0 0 0 3.375.000 3.375.000 0 0 0 3.375.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.400.000 0 0 0 12.400.000 12.400.000 0 0 0 12.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.200.000 0 0 0 9.200.000 9.200.000 0 0 0 9.200.000 0 426 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.715.000 0 0 0 41.715.000 41.715.000 0 0 0 41.715.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.715.000 0 0 0 14.715.000 14.715.000 0 0 0 14.715.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.000.000 0 0 0 22.000.000 22.000.000 0 0 0 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 717.441.000 0 0 0 717.441.000 724.949.000 0 0 0 724.949.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 717.441.000 0 0 0 717.441.000 724.949.000 0 0 0 724.949.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12.155.000 0 0 0 12.155.000 12.155.000 0 0 0 12.155.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 457.353.000 0 0 0 457.353.000 464.461.000 0 0 0 464.461.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 243.977.000 0 0 0 243.977.000 244.377.000 0 0 0 244.377.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.956.000 0 0 0 3.956.000 3.956.000 0 0 0 3.956.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 KELURAHAN TAMANWINANGUN 1.155.609.000 17.665.000 0 0 1.173.274.000 1.163.117.000 17.665.000 0 0 1.180.782.000 7.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 109.205.000 17.665.000 0 0 126.870.000 109.605.000 17.665.000 0 0 127.270.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.014.000 0 0 0 2.014.000 2.014.000 0 0 0 2.014.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.060.000 0 0 0 1.060.000 1.060.000 0 0 0 1.060.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 954.000 0 0 0 954.000 954.000 0 0 0 954.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.830.000 0 0 0 16.830.000 16.830.000 0 0 0 16.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.830.000 0 0 0 16.830.000 16.830.000 0 0 0 16.830.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.027.000 4.000.000 0 0 21.027.000 17.027.000 4.000.000 0 0 21.027.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.936.000 0 0 0 1.936.000 1.936.000 0 0 0 1.936.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.680.000 0 0 0 1.680.000 1.680.000 0 0 0 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.606.000 0 0 0 6.606.000 6.606.000 0 0 0 6.606.000 0 427 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 305.000 4.000.000 0 0 4.305.000 305.000 4.000.000 0 0 4.305.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000 13.665.000 0 0 18.665.000 5.000.000 13.665.000 0 0 18.665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 8.000.000 0 0 8.000.000 0 8.000.000 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 5.665.000 0 0 5.665.000 0 5.665.000 0 0 5.665.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.750.000 0 0 0 44.750.000 45.150.000 0 0 0 45.150.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 750.000 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.000.000 0 0 0 32.000.000 32.400.000 0 0 0 32.400.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.584.000 0 0 0 23.584.000 23.584.000 0 0 0 23.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.584.000 0 0 0 10.584.000 10.584.000 0 0 0 10.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.046.404.000 0 0 0 1.046.404.000 1.053.512.000 0 0 0 1.053.512.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.046.404.000 0 0 0 1.046.404.000 1.053.512.000 0 0 0 1.053.512.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17.100.000 0 0 0 17.100.000 17.100.000 0 0 0 17.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 846.458.000 0 0 0 846.458.000 853.566.000 0 0 0 853.566.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 180.326.000 0 0 0 180.326.000 180.326.000 0 0 0 180.326.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 2.520.000 0 0 0 2.520.000 2.520.000 0 0 0 2.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 KELURAHAN KEBUMEN 815.451.000 0 0 0 815.451.000 819.205.000 0 0 0 819.205.000 3.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 96.856.000 0 0 0 96.856.000 97.056.000 0 0 0 97.056.000 200.000 428 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.984.000 0 0 0 8.984.000 8.984.000 0 0 0 8.984.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.773.000 0 0 0 4.773.000 4.773.000 0 0 0 4.773.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.211.000 0 0 0 4.211.000 4.211.000 0 0 0 4.211.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.732.000 0 0 0 9.732.000 9.732.000 0 0 0 9.732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.732.000 0 0 0 9.732.000 9.732.000 0 0 0 9.732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.900.000 0 0 0 22.900.000 22.900.000 0 0 0 22.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.600.000 0 0 0 5.600.000 5.600.000 0 0 0 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.391.000 0 0 0 28.391.000 28.591.000 0 0 0 28.591.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.980.000 0 0 0 11.980.000 11.980.000 0 0 0 11.980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.611.000 0 0 0 15.611.000 15.811.000 0 0 0 15.811.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.849.000 0 0 0 26.849.000 26.849.000 0 0 0 26.849.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.512.000 0 0 0 6.512.000 6.512.000 0 0 0 6.512.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.837.000 0 0 0 15.837.000 15.837.000 0 0 0 15.837.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 718.595.000 0 0 0 718.595.000 722.149.000 0 0 0 722.149.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 718.595.000 0 0 0 718.595.000 722.149.000 0 0 0 722.149.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.363.000 0 0 0 10.363.000 10.363.000 0 0 0 10.363.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 530.944.000 0 0 0 530.944.000 534.498.000 0 0 0 534.498.000 3.554.000 429 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.333.000 0 0 0 175.333.000 175.333.000 0 0 0 175.333.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.955.000 0 0 0 1.955.000 1.955.000 0 0 0 1.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 KELURAHAN BUMIREJO 799.505.000 13.000.000 0 0 812.505.000 806.813.000 13.000.000 0 0 819.813.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 90.317.000 13.000.000 0 0 103.317.000 90.317.000 13.000.000 0 0 103.317.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.159.000 0 0 0 3.159.000 3.159.000 0 0 0 3.159.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.596.000 0 0 0 2.596.000 2.596.000 0 0 0 2.596.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 563.000 0 0 0 563.000 563.000 0 0 0 563.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.369.000 0 0 0 11.369.000 11.369.000 0 0 0 11.369.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.369.000 0 0 0 11.369.000 11.369.000 0 0 0 11.369.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.609.000 0 0 0 16.609.000 16.609.000 0 0 0 16.609.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.767.000 0 0 0 4.767.000 4.767.000 0 0 0 4.767.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.025.000 0 0 0 2.025.000 2.025.000 0 0 0 2.025.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.887.000 0 0 0 3.887.000 3.887.000 0 0 0 3.887.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.530.000 0 0 0 1.530.000 1.530.000 0 0 0 1.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 13.000.000 0 0 13.000.000 0 13.000.000 0 0 13.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 13.000.000 0 0 13.000.000 0 13.000.000 0 0 13.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.745.000 0 0 0 15.745.000 15.745.000 0 0 0 15.745.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 0 0 0 550.000 550.000 0 0 0 550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.195.000 0 0 0 3.195.000 3.195.000 0 0 0 3.195.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.435.000 0 0 0 43.435.000 43.435.000 0 0 0 43.435.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 10.435.000 0 0 0 10.435.000 10.435.000 0 0 0 10.435.000 0 430 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.000.000 0 0 0 28.000.000 28.000.000 0 0 0 28.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 709.188.000 0 0 0 709.188.000 716.496.000 0 0 0 716.496.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 709.188.000 0 0 0 709.188.000 716.496.000 0 0 0 716.496.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15.848.000 0 0 0 15.848.000 15.848.000 0 0 0 15.848.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 509.366.000 0 0 0 509.366.000 516.674.000 0 0 0 516.674.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 180.312.000 0 0 0 180.312.000 180.312.000 0 0 0 180.312.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.662.000 0 0 0 3.662.000 3.662.000 0 0 0 3.662.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEJAGOAN 1.974.526.000 58.804.000 0 0 2.033.330.000 2.497.027.000 58.804.000 0 0 2.555.831.000 522.501.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.727.365.000 36.335.000 0 0 1.763.700.000 2.245.983.000 36.335.000 0 0 2.282.318.000 518.618.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.390.000 0 0 0 13.390.000 13.390.000 0 0 0 13.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.790.000 0 0 0 7.790.000 7.790.000 0 0 0 7.790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.600.000 0 0 0 5.600.000 5.600.000 0 0 0 5.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.600.634.000 0 0 0 1.600.634.000 2.119.052.000 0 0 0 2.119.052.000 518.418.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.582.838.000 0 0 0 1.582.838.000 2.101.256.000 0 0 0 2.101.256.000 518.418.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.796.000 0 0 0 17.796.000 17.796.000 0 0 0 17.796.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.373.000 0 0 0 31.373.000 31.373.000 0 0 0 31.373.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.745.000 0 0 0 2.745.000 2.745.000 0 0 0 2.745.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.817.000 0 0 0 2.817.000 2.817.000 0 0 0 2.817.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.367.000 0 0 0 8.367.000 8.367.000 0 0 0 8.367.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.644.000 0 0 0 3.644.000 3.644.000 0 0 0 3.644.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 431 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.053.000 0 0 0 36.053.000 36.253.000 0 0 0 36.253.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960.000 0 0 0 960.000 960.000 0 0 0 960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000 0 0 0 19.000.000 19.000.000 0 0 0 19.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.093.000 0 0 0 16.093.000 16.293.000 0 0 0 16.293.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.915.000 36.335.000 0 0 82.250.000 45.915.000 36.335.000 0 0 82.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.250.000 0 0 0 39.250.000 39.250.000 0 0 0 39.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 665.000 36.335.000 0 0 37.000.000 665.000 36.335.000 0 0 37.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 38.783.000 22.469.000 0 0 61.252.000 42.666.000 22.469.000 0 0 65.135.000 3.883.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 38.783.000 22.469.000 0 0 61.252.000 42.666.000 22.469.000 0 0 65.135.000 3.883.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 38.783.000 22.469.000 0 0 61.252.000 42.666.000 22.469.000 0 0 65.135.000 3.883.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.788.000 0 0 0 19.788.000 19.788.000 0 0 0 19.788.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.788.000 0 0 0 19.788.000 19.788.000 0 0 0 19.788.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 19.788.000 0 0 0 19.788.000 19.788.000 0 0 0 19.788.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 188.590.000 0 0 0 188.590.000 188.590.000 0 0 0 188.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 188.590.000 0 0 0 188.590.000 188.590.000 0 0 0 188.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16.800.000 0 0 0 16.800.000 16.800.000 0 0 0 16.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.559.000 0 0 0 7.559.000 7.559.000 0 0 0 7.559.000 0 432 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 8.083.000 0 0 0 8.083.000 8.083.000 0 0 0 8.083.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 19.436.000 0 0 0 19.436.000 19.436.000 0 0 0 19.436.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.400.000 0 0 0 14.400.000 14.400.000 0 0 0 14.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.225.000 0 0 0 18.225.000 18.225.000 0 0 0 18.225.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 75.846.000 0 0 0 75.846.000 75.846.000 0 0 0 75.846.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 28.241.000 0 0 0 28.241.000 28.241.000 0 0 0 28.241.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN SRUWENG 2.044.185.000 19.745.000 0 0 2.063.930.000 2.253.033.000 19.745.000 0 0 2.272.778.000 208.848.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.817.944.000 19.745.000 0 0 1.837.689.000 2.019.426.000 19.745.000 0 0 2.039.171.000 201.482.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.662.748.000 0 0 0 1.662.748.000 1.852.930.000 0 0 0 1.852.930.000 190.182.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.652.713.000 0 0 0 1.652.713.000 1.842.895.000 0 0 0 1.842.895.000 190.182.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.035.000 0 0 0 10.035.000 10.035.000 0 0 0 10.035.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.154.000 0 0 0 42.154.000 42.154.000 0 0 0 42.154.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.982.000 0 0 0 3.982.000 3.982.000 0 0 0 3.982.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.400.000 0 0 0 1.400.000 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.452.000 0 0 0 8.452.000 8.452.000 0 0 0 8.452.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.320.000 0 0 0 2.320.000 2.320.000 0 0 0 2.320.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 19.745.000 0 0 19.745.000 0 19.745.000 0 0 19.745.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 9.450.000 0 0 9.450.000 0 9.450.000 0 0 9.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 0 10.295.000 0 0 10.295.000 0 10.295.000 0 0 10.295.000 0 433 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Lainnya 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.872.000 0 0 0 66.872.000 78.172.000 0 0 0 78.172.000 11.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.700.000 0 0 0 27.700.000 38.600.000 0 0 0 38.600.000 10.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 37.672.000 0 0 0 37.672.000 38.072.000 0 0 0 38.072.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.170.000 0 0 0 32.170.000 32.170.000 0 0 0 32.170.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.450.000 0 0 0 15.450.000 15.450.000 0 0 0 15.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.090.000 0 0 0 3.090.000 3.090.000 0 0 0 3.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.630.000 0 0 0 5.630.000 5.630.000 0 0 0 5.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 46.865.000 0 0 0 46.865.000 54.231.000 0 0 0 54.231.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 46.865.000 0 0 0 46.865.000 54.231.000 0 0 0 54.231.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 46.865.000 0 0 0 46.865.000 54.231.000 0 0 0 54.231.000 7.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.548.000 0 0 0 15.548.000 15.548.000 0 0 0 15.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.548.000 0 0 0 15.548.000 15.548.000 0 0 0 15.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 15.548.000 0 0 0 15.548.000 15.548.000 0 0 0 15.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 163.828.000 0 0 0 163.828.000 163.828.000 0 0 0 163.828.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 163.828.000 0 0 0 163.828.000 163.828.000 0 0 0 163.828.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.456.000 0 0 0 14.456.000 14.456.000 0 0 0 14.456.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.389.000 0 0 0 5.389.000 5.389.000 0 0 0 5.389.000 0 434 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.688.000 0 0 0 4.688.000 4.688.000 0 0 0 4.688.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.746.000 0 0 0 18.746.000 18.746.000 0 0 0 18.746.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 97.507.000 0 0 0 97.507.000 97.507.000 0 0 0 97.507.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.042.000 0 0 0 9.042.000 9.042.000 0 0 0 9.042.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN ADIMULYO 2.141.786.000 16.000.000 0 0 2.157.786.000 2.493.596.000 16.000.000 0 0 2.509.596.000 351.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.830.309.000 16.000.000 0 0 1.846.309.000 2.178.565.000 16.000.000 0 0 2.194.565.000 348.256.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.256.000 0 0 0 8.256.000 8.256.000 0 0 0 8.256.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.256.000 0 0 0 4.256.000 4.256.000 0 0 0 4.256.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.699.225.000 0 0 0 1.699.225.000 2.047.281.000 0 0 0 2.047.281.000 348.056.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.684.225.000 0 0 0 1.684.225.000 2.032.281.000 0 0 0 2.032.281.000 348.056.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.566.000 0 0 0 38.566.000 38.566.000 0 0 0 38.566.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.900.000 0 0 0 15.900.000 15.900.000 0 0 0 15.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.250.000 0 0 0 2.250.000 2.250.000 0 0 0 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.716.000 0 0 0 9.716.000 9.716.000 0 0 0 9.716.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 16.000.000 0 0 16.000.000 0 16.000.000 0 0 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 16.000.000 0 0 16.000.000 0 16.000.000 0 0 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.262.000 0 0 0 35.262.000 35.462.000 0 0 0 35.462.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 435 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.762.000 0 0 0 18.762.000 18.962.000 0 0 0 18.962.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.000.000 0 0 0 49.000.000 49.000.000 0 0 0 49.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 42.756.000 0 0 0 42.756.000 46.310.000 0 0 0 46.310.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 42.756.000 0 0 0 42.756.000 46.310.000 0 0 0 46.310.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 42.756.000 0 0 0 42.756.000 46.310.000 0 0 0 46.310.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 248.721.000 0 0 0 248.721.000 248.721.000 0 0 0 248.721.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 248.721.000 0 0 0 248.721.000 248.721.000 0 0 0 248.721.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 38.354.000 0 0 0 38.354.000 38.354.000 0 0 0 38.354.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 17.246.000 0 0 0 17.246.000 17.246.000 0 0 0 17.246.000 0 436 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pembangunan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.245.000 0 0 0 14.245.000 14.245.000 0 0 0 14.245.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 30.001.000 0 0 0 30.001.000 30.001.000 0 0 0 30.001.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 123.875.000 0 0 0 123.875.000 123.875.000 0 0 0 123.875.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN KUWARASAN 1.710.658.000 0 0 0 1.710.658.000 2.459.400.600 0 0 0 2.459.400.600 748.742.600 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.463.625.000 0 0 0 1.463.625.000 2.205.259.600 0 0 0 2.205.259.600 741.634.600 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.211.000 0 0 0 6.211.000 6.211.000 0 0 0 6.211.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.525.000 0 0 0 3.525.000 3.525.000 0 0 0 3.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.686.000 0 0 0 2.686.000 2.686.000 0 0 0 2.686.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.351.571.000 0 0 0 1.351.571.000 2.090.005.600 0 0 0 2.090.005.600 738.434.600 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.326.452.000 0 0 0 1.326.452.000 2.061.332.600 0 0 0 2.061.332.600 734.880.600 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.119.000 0 0 0 25.119.000 28.673.000 0 0 0 28.673.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.148.000 0 0 0 29.148.000 29.148.000 0 0 0 29.148.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.920.000 0 0 0 5.920.000 5.920.000 0 0 0 5.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.278.000 0 0 0 5.278.000 5.278.000 0 0 0 5.278.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.196.000 0 0 0 11.196.000 11.196.000 0 0 0 11.196.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.554.000 0 0 0 1.554.000 1.554.000 0 0 0 1.554.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.195.000 0 0 0 43.195.000 46.395.000 0 0 0 46.395.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 0 0 0 25.000.000 28.000.000 0 0 0 28.000.000 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.995.000 0 0 0 17.995.000 18.195.000 0 0 0 18.195.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.500.000 0 0 0 33.500.000 33.500.000 0 0 0 33.500.000 0 437 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.000.000 0 0 0 29.000.000 29.000.000 0 0 0 29.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 44.308.000 0 0 0 44.308.000 47.862.000 0 0 0 47.862.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 44.308.000 0 0 0 44.308.000 47.862.000 0 0 0 47.862.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 44.308.000 0 0 0 44.308.000 47.862.000 0 0 0 47.862.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 192.725.000 0 0 0 192.725.000 196.279.000 0 0 0 196.279.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 192.725.000 0 0 0 192.725.000 196.279.000 0 0 0 196.279.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 35.246.000 0 0 0 35.246.000 38.800.000 0 0 0 38.800.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 24.487.000 0 0 0 24.487.000 24.487.000 0 0 0 24.487.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 20.191.000 0 0 0 20.191.000 20.191.000 0 0 0 20.191.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 108.061.000 0 0 0 108.061.000 108.061.000 0 0 0 108.061.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.740.000 0 0 0 2.740.000 2.740.000 0 0 0 2.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN ROWOKELE 1.686.965.000 12.875.000 0 0 1.699.840.000 2.352.876.000 12.875.000 0 0 2.365.751.000 665.911.000 438 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.504.657.000 12.875.000 0 0 1.517.532.000 2.163.460.000 12.875.000 0 0 2.176.335.000 658.803.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.395.000 0 0 0 2.395.000 2.395.000 0 0 0 2.395.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.315.000 0 0 0 1.315.000 1.315.000 0 0 0 1.315.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.080.000 0 0 0 1.080.000 1.080.000 0 0 0 1.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.320.733.000 0 0 0 1.320.733.000 1.975.436.000 0 0 0 1.975.436.000 654.703.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.303.429.000 0 0 0 1.303.429.000 1.958.132.000 0 0 0 1.958.132.000 654.703.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.304.000 0 0 0 17.304.000 17.304.000 0 0 0 17.304.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.558.000 0 0 0 39.558.000 39.558.000 0 0 0 39.558.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.993.000 0 0 0 1.993.000 1.993.000 0 0 0 1.993.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.900.000 0 0 0 18.900.000 18.900.000 0 0 0 18.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.552.000 0 0 0 4.552.000 4.552.000 0 0 0 4.552.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 740.000 0 0 0 740.000 740.000 0 0 0 740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.373.000 0 0 0 1.373.000 1.373.000 0 0 0 1.373.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 12.875.000 0 0 12.875.000 0 12.875.000 0 0 12.875.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 12.875.000 0 0 12.875.000 0 12.875.000 0 0 12.875.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.471.000 0 0 0 82.471.000 86.571.000 0 0 0 86.571.000 4.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 165.000 0 0 0 165.000 165.000 0 0 0 165.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.436.000 0 0 0 31.436.000 34.936.000 0 0 0 34.936.000 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.870.000 0 0 0 50.870.000 51.470.000 0 0 0 51.470.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.500.000 0 0 0 59.500.000 59.500.000 0 0 0 59.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.000.000 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 0 55.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 439 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.554.000 0 0 0 50.554.000 57.662.000 0 0 0 57.662.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 50.554.000 0 0 0 50.554.000 57.662.000 0 0 0 57.662.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 50.554.000 0 0 0 50.554.000 57.662.000 0 0 0 57.662.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 113.754.000 0 0 0 113.754.000 113.754.000 0 0 0 113.754.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 113.754.000 0 0 0 113.754.000 113.754.000 0 0 0 113.754.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.125.000 0 0 0 1.125.000 1.125.000 0 0 0 1.125.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.975.000 0 0 0 3.975.000 3.975.000 0 0 0 3.975.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.518.000 0 0 0 4.518.000 4.518.000 0 0 0 4.518.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 16.675.000 0 0 0 16.675.000 16.675.000 0 0 0 16.675.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 63.461.000 0 0 0 63.461.000 63.461.000 0 0 0 63.461.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEMPOR 2.146.691.000 0 0 0 2.146.691.000 2.378.333.000 0 0 0 2.378.333.000 231.642.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.949.858.000 0 0 0 1.949.858.000 2.174.392.000 0 0 0 2.174.392.000 224.534.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.800.000 0 0 0 8.800.000 8.800.000 0 0 0 8.800.000 0 440 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.700.000 0 0 0 6.700.000 6.700.000 0 0 0 6.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.816.278.000 0 0 0 1.816.278.000 2.034.355.000 0 0 0 2.034.355.000 218.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.803.978.000 0 0 0 1.803.978.000 2.022.055.000 0 0 0 2.022.055.000 218.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.300.000 0 0 0 12.300.000 12.300.000 0 0 0 12.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.280.000 0 0 0 31.280.000 31.280.000 0 0 0 31.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.500.000 0 0 0 13.500.000 13.500.000 0 0 0 13.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.050.000 0 0 0 3.050.000 3.050.000 0 0 0 3.050.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.680.000 0 0 0 1.680.000 1.680.000 0 0 0 1.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.350.000 0 0 0 7.350.000 7.350.000 0 0 0 7.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.500.000 0 0 0 49.500.000 55.957.000 0 0 0 55.957.000 6.457.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.000.000 0 0 0 31.000.000 34.935.000 0 0 0 34.935.000 3.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 0 0 0 18.000.000 20.522.000 0 0 0 20.522.000 2.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.000.000 0 0 0 44.000.000 44.000.000 0 0 0 44.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 43.442.000 0 0 0 43.442.000 50.550.000 0 0 0 50.550.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 43.442.000 0 0 0 43.442.000 50.550.000 0 0 0 50.550.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 43.442.000 0 0 0 43.442.000 50.550.000 0 0 0 50.550.000 7.108.000 441 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.449.000 0 0 0 10.449.000 10.449.000 0 0 0 10.449.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.449.000 0 0 0 10.449.000 10.449.000 0 0 0 10.449.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 10.449.000 0 0 0 10.449.000 10.449.000 0 0 0 10.449.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.942.000 0 0 0 142.942.000 142.942.000 0 0 0 142.942.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.942.000 0 0 0 142.942.000 142.942.000 0 0 0 142.942.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19.200.000 0 0 0 19.200.000 19.200.000 0 0 0 19.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.560.000 0 0 0 10.560.000 10.560.000 0 0 0 10.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.234.000 0 0 0 18.234.000 18.234.000 0 0 0 18.234.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 79.648.000 0 0 0 79.648.000 79.648.000 0 0 0 79.648.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6.300.000 0 0 0 6.300.000 6.300.000 0 0 0 6.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN GOMBONG 3.589.387.000 23.217.000 0 0 3.612.604.000 3.526.962.815 23.217.000 0 0 3.550.179.815 (62.424.185) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.402.007.000 23.217.000 0 0 3.425.224.000 3.336.028.815 23.217.000 0 0 3.359.245.815 (65.978.185) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.425.000 0 0 0 7.425.000 7.425.000 0 0 0 7.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.425.000 0 0 0 2.425.000 2.425.000 0 0 0 2.425.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.266.474.000 0 0 0 3.266.474.000 3.200.295.815 0 0 0 3.200.295.815 (66.178.185) 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.248.754.000 0 0 0 3.248.754.000 3.182.575.815 0 0 0 3.182.575.815 (66.178.185) 442 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.720.000 0 0 0 17.720.000 17.720.000 0 0 0 17.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.639.000 0 0 0 36.639.000 36.639.000 0 0 0 36.639.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.800.000 0 0 0 12.800.000 12.800.000 0 0 0 12.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.250.000 0 0 0 5.250.000 5.250.000 0 0 0 5.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.415.000 0 0 0 10.415.000 10.415.000 0 0 0 10.415.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.776.000 0 0 0 1.776.000 1.776.000 0 0 0 1.776.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.198.000 0 0 0 1.198.000 1.198.000 0 0 0 1.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 23.217.000 0 0 23.217.000 0 23.217.000 0 0 23.217.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 18.437.000 0 0 18.437.000 0 18.437.000 0 0 18.437.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 4.780.000 0 0 4.780.000 0 4.780.000 0 0 4.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.090.000 0 0 0 42.090.000 42.290.000 0 0 0 42.290.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000 0 0 0 19.000.000 19.000.000 0 0 0 19.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.590.000 0 0 0 21.590.000 21.790.000 0 0 0 21.790.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.379.000 0 0 0 49.379.000 49.379.000 0 0 0 49.379.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.247.000 0 0 0 22.247.000 22.247.000 0 0 0 22.247.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.044.000 0 0 0 7.044.000 7.044.000 0 0 0 7.044.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.088.000 0 0 0 20.088.000 20.088.000 0 0 0 20.088.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 43.610.000 0 0 0 43.610.000 47.164.000 0 0 0 47.164.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 43.610.000 0 0 0 43.610.000 47.164.000 0 0 0 47.164.000 3.554.000 443 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 43.610.000 0 0 0 43.610.000 47.164.000 0 0 0 47.164.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 27.958.000 0 0 0 27.958.000 27.958.000 0 0 0 27.958.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 27.958.000 0 0 0 27.958.000 27.958.000 0 0 0 27.958.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 27.958.000 0 0 0 27.958.000 27.958.000 0 0 0 27.958.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 115.812.000 0 0 0 115.812.000 115.812.000 0 0 0 115.812.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 115.812.000 0 0 0 115.812.000 115.812.000 0 0 0 115.812.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.577.000 0 0 0 10.577.000 10.577.000 0 0 0 10.577.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 840.000 0 0 0 840.000 840.000 0 0 0 840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.538.000 0 0 0 4.538.000 4.538.000 0 0 0 4.538.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.552.000 0 0 0 4.552.000 4.552.000 0 0 0 4.552.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.930.000 0 0 0 17.930.000 17.930.000 0 0 0 17.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 73.407.000 0 0 0 73.407.000 73.407.000 0 0 0 73.407.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.968.000 0 0 0 2.968.000 2.968.000 0 0 0 2.968.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 KELURAHAN GOMBONG 793.646.000 9.102.000 0 0 802.748.000 800.754.000 9.102.000 0 0 809.856.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 85.491.000 9.102.000 0 0 94.593.000 85.491.000 9.102.000 0 0 94.593.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.777.000 0 0 0 2.777.000 2.777.000 0 0 0 2.777.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.579.000 0 0 0 1.579.000 1.579.000 0 0 0 1.579.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.198.000 0 0 0 1.198.000 1.198.000 0 0 0 1.198.000 0 444 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.058.000 0 0 0 11.058.000 11.058.000 0 0 0 11.058.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.058.000 0 0 0 11.058.000 11.058.000 0 0 0 11.058.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.406.000 141.000 0 0 24.547.000 24.406.000 141.000 0 0 24.547.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.750.000 0 0 0 3.750.000 3.750.000 0 0 0 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.856.000 141.000 0 0 11.997.000 11.856.000 141.000 0 0 11.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 8.961.000 0 0 8.961.000 0 8.961.000 0 0 8.961.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 8.961.000 0 0 8.961.000 0 8.961.000 0 0 8.961.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.800.000 0 0 0 15.800.000 15.800.000 0 0 0 15.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.450.000 0 0 0 31.450.000 31.450.000 0 0 0 31.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.528.000 0 0 0 3.528.000 3.528.000 0 0 0 3.528.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.922.000 0 0 0 2.922.000 2.922.000 0 0 0 2.922.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 708.155.000 0 0 0 708.155.000 715.263.000 0 0 0 715.263.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 708.155.000 0 0 0 708.155.000 715.263.000 0 0 0 715.263.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.779.000 0 0 0 10.779.000 10.779.000 0 0 0 10.779.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 503.390.000 0 0 0 503.390.000 510.498.000 0 0 0 510.498.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 191.590.000 0 0 0 191.590.000 191.590.000 0 0 0 191.590.000 0 445 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 2.396.000 0 0 0 2.396.000 2.396.000 0 0 0 2.396.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 KELURAHAN WONOKRIYO 827.028.000 3.480.000 0 0 830.508.000 834.136.000 3.480.000 0 0 837.616.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 92.514.000 3.480.000 0 0 95.994.000 99.622.000 3.480.000 0 0 103.102.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.573.000 0 0 0 39.573.000 46.681.000 0 0 0 46.681.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.123.000 0 0 0 39.123.000 46.231.000 0 0 0 46.231.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 450.000 0 0 0 450.000 450.000 0 0 0 450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.957.000 0 0 0 13.957.000 13.957.000 0 0 0 13.957.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.957.000 0 0 0 13.957.000 13.957.000 0 0 0 13.957.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 13.798.000 0 0 0 13.798.000 13.798.000 0 0 0 13.798.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.400.000 0 0 0 6.400.000 6.400.000 0 0 0 6.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.198.000 0 0 0 3.198.000 3.198.000 0 0 0 3.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 3.480.000 0 0 3.480.000 0 3.480.000 0 0 3.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 3.480.000 0 0 3.480.000 0 3.480.000 0 0 3.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.228.000 0 0 0 16.228.000 16.228.000 0 0 0 16.228.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.728.000 0 0 0 5.728.000 5.728.000 0 0 0 5.728.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.958.000 0 0 0 8.958.000 8.958.000 0 0 0 8.958.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.558.000 0 0 0 2.558.000 2.558.000 0 0 0 2.558.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.900.000 0 0 0 3.900.000 3.900.000 0 0 0 3.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN 734.514.000 0 0 0 734.514.000 734.514.000 0 0 0 734.514.000 0 446 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 734.514.000 0 0 0 734.514.000 734.514.000 0 0 0 734.514.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 9.341.000 0 0 0 9.341.000 9.341.000 0 0 0 9.341.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 595.000.000 0 0 0 595.000.000 595.000.000 0 0 0 595.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 129.551.000 0 0 0 129.551.000 129.551.000 0 0 0 129.551.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 622.000 0 0 0 622.000 622.000 0 0 0 622.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN KARANGANYAR 4.823.603.000 7.500.000 0 0 4.831.103.000 5.163.267.000 7.500.000 0 0 5.170.767.000 339.664.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.695.040.000 7.500.000 0 0 4.702.540.000 5.023.396.000 7.500.000 0 0 5.030.896.000 328.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.309.000 0 0 0 4.309.000 8.509.000 0 0 0 8.509.000 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.718.000 0 0 0 2.718.000 5.418.000 0 0 0 5.418.000 2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.591.000 0 0 0 1.591.000 3.091.000 0 0 0 3.091.000 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.635.159.000 0 0 0 4.635.159.000 4.941.683.000 0 0 0 4.941.683.000 306.524.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.630.697.000 0 0 0 4.630.697.000 4.932.821.000 0 0 0 4.932.821.000 302.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.462.000 0 0 0 4.462.000 8.862.000 0 0 0 8.862.000 4.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.777.000 0 0 0 17.777.000 23.377.000 0 0 0 23.377.000 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 770.000 0 0 0 770.000 1.470.000 0 0 0 1.470.000 700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.239.000 0 0 0 3.239.000 6.439.000 0 0 0 6.439.000 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.702.000 0 0 0 1.702.000 3.402.000 0 0 0 3.402.000 1.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.326.000 0 0 0 8.326.000 8.326.000 0 0 0 8.326.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 740.000 0 0 0 740.000 740.000 0 0 0 740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 7.500.000 0 0 7.500.000 0 7.500.000 0 0 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 7.500.000 0 0 7.500.000 0 7.500.000 0 0 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.000.000 0 0 0 17.000.000 19.232.000 0 0 0 19.232.000 2.232.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 447 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.232.000 0 0 0 14.232.000 232.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.795.000 0 0 0 20.795.000 30.595.000 0 0 0 30.595.000 9.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.295.000 0 0 0 17.295.000 24.095.000 0 0 0 24.095.000 6.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 0 0 0 3.500.000 6.500.000 0 0 0 6.500.000 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.386.000 0 0 0 63.386.000 70.694.000 0 0 0 70.694.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 63.386.000 0 0 0 63.386.000 70.694.000 0 0 0 70.694.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 63.386.000 0 0 0 63.386.000 70.694.000 0 0 0 70.694.000 7.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.571.000 0 0 0 7.571.000 7.571.000 0 0 0 7.571.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.571.000 0 0 0 7.571.000 7.571.000 0 0 0 7.571.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.571.000 0 0 0 7.571.000 7.571.000 0 0 0 7.571.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 57.606.000 0 0 0 57.606.000 61.606.000 0 0 0 61.606.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 57.606.000 0 0 0 57.606.000 61.606.000 0 0 0 61.606.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.030.000 0 0 0 4.030.000 8.030.000 0 0 0 8.030.000 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.679.000 0 0 0 1.679.000 1.679.000 0 0 0 1.679.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.430.000 0 0 0 2.430.000 2.430.000 0 0 0 2.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1.706.000 0 0 0 1.706.000 1.706.000 0 0 0 1.706.000 0 448 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 47.761.000 0 0 0 47.761.000 47.761.000 0 0 0 47.761.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 KELURAHAN JATILUHUR 1.039.075.000 13.870.000 0 0 1.052.945.000 1.042.829.000 13.870.000 0 0 1.056.699.000 3.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 82.572.000 13.870.000 0 0 96.442.000 82.772.000 13.870.000 0 0 96.642.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.763.000 0 0 0 8.763.000 8.763.000 0 0 0 8.763.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.763.000 0 0 0 8.763.000 8.763.000 0 0 0 8.763.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.080.000 0 0 0 24.080.000 24.080.000 0 0 0 24.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.770.000 0 0 0 4.770.000 4.770.000 0 0 0 4.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.250.000 0 0 0 5.250.000 5.250.000 0 0 0 5.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.860.000 0 0 0 1.860.000 1.860.000 0 0 0 1.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.800.000 0 0 0 8.800.000 8.800.000 0 0 0 8.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 13.870.000 0 0 13.870.000 0 13.870.000 0 0 13.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 1.350.000 0 0 1.350.000 0 1.350.000 0 0 1.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 12.520.000 0 0 12.520.000 0 12.520.000 0 0 12.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.286.000 0 0 0 31.286.000 31.486.000 0 0 0 31.486.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.786.000 0 0 0 16.786.000 16.986.000 0 0 0 16.986.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.943.000 0 0 0 13.943.000 13.943.000 0 0 0 13.943.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.943.000 0 0 0 3.943.000 3.943.000 0 0 0 3.943.000 0 449 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 956.503.000 0 0 0 956.503.000 960.057.000 0 0 0 960.057.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 956.503.000 0 0 0 956.503.000 960.057.000 0 0 0 960.057.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 11.718.000 0 0 0 11.718.000 11.718.000 0 0 0 11.718.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 867.250.000 0 0 0 867.250.000 870.804.000 0 0 0 870.804.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 76.035.000 0 0 0 76.035.000 76.035.000 0 0 0 76.035.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 KELURAHAN PLARANGAN 795.347.000 226.684.000 0 0 1.022.031.000 805.009.000 227.684.000 0 0 1.032.693.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.612.000 15.148.000 0 0 68.760.000 53.612.000 15.148.000 0 0 68.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.431.000 0 0 0 3.431.000 3.431.000 0 0 0 3.431.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.246.000 0 0 0 2.246.000 2.246.000 0 0 0 2.246.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.185.000 0 0 0 1.185.000 1.185.000 0 0 0 1.185.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.904.000 0 0 0 8.904.000 8.904.000 0 0 0 8.904.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.904.000 0 0 0 8.904.000 8.904.000 0 0 0 8.904.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.364.000 2.000.000 0 0 20.364.000 18.364.000 2.000.000 0 0 20.364.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 400.000 2.000.000 0 0 2.400.000 400.000 2.000.000 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.018.000 0 0 0 6.018.000 6.018.000 0 0 0 6.018.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.625.000 0 0 0 2.625.000 2.625.000 0 0 0 2.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.456.000 0 0 0 6.456.000 6.456.000 0 0 0 6.456.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 865.000 0 0 0 865.000 865.000 0 0 0 865.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 13.148.000 0 0 13.148.000 0 13.148.000 0 0 13.148.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 13.148.000 0 0 13.148.000 0 13.148.000 0 0 13.148.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.147.000 0 0 0 17.147.000 17.147.000 0 0 0 17.147.000 0 450 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.250.000 0 0 0 2.250.000 2.250.000 0 0 0 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.500.000 0 0 0 12.500.000 12.500.000 0 0 0 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.397.000 0 0 0 2.397.000 2.397.000 0 0 0 2.397.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.766.000 0 0 0 5.766.000 5.766.000 0 0 0 5.766.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.695.000 0 0 0 3.695.000 3.695.000 0 0 0 3.695.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.071.000 0 0 0 2.071.000 2.071.000 0 0 0 2.071.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 741.735.000 211.536.000 0 0 953.271.000 751.397.000 212.536.000 0 0 963.933.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 741.735.000 211.536.000 0 0 953.271.000 751.397.000 212.536.000 0 0 963.933.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.584.000 0 0 0 10.584.000 10.584.000 0 0 0 10.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 642.764.000 199.000.000 0 0 841.764.000 652.426.000 200.000.000 0 0 852.426.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 86.780.000 12.536.000 0 0 99.316.000 86.780.000 12.536.000 0 0 99.316.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.607.000 0 0 0 1.607.000 1.607.000 0 0 0 1.607.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 KELURAHAN PANJATAN 830.919.000 175.570.000 0 0 1.006.489.000 838.027.000 175.570.000 0 0 1.013.597.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.677.000 11.270.000 0 0 77.947.000 66.677.000 11.270.000 0 0 77.947.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.605.000 0 0 0 3.605.000 3.605.000 0 0 0 3.605.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.416.000 0 0 0 2.416.000 2.416.000 0 0 0 2.416.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.189.000 0 0 0 1.189.000 1.189.000 0 0 0 1.189.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.042.000 0 0 0 9.042.000 9.042.000 0 0 0 9.042.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.042.000 0 0 0 9.042.000 9.042.000 0 0 0 9.042.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.555.000 0 0 0 19.555.000 19.555.000 0 0 0 19.555.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.356.000 0 0 0 2.356.000 2.356.000 0 0 0 2.356.000 0 451 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.999.000 0 0 0 5.999.000 5.999.000 0 0 0 5.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 11.270.000 0 0 11.270.000 0 11.270.000 0 0 11.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 9.270.000 0 0 9.270.000 0 9.270.000 0 0 9.270.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.254.000 0 0 0 22.254.000 22.254.000 0 0 0 22.254.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.254.000 0 0 0 3.254.000 3.254.000 0 0 0 3.254.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.221.000 0 0 0 12.221.000 12.221.000 0 0 0 12.221.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.221.000 0 0 0 4.221.000 4.221.000 0 0 0 4.221.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 764.242.000 164.300.000 0 0 928.542.000 771.350.000 164.300.000 0 0 935.650.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 764.242.000 164.300.000 0 0 928.542.000 771.350.000 164.300.000 0 0 935.650.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.757.000 0 0 0 7.757.000 7.757.000 0 0 0 7.757.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 618.700.000 164.300.000 0 0 783.000.000 625.808.000 164.300.000 0 0 790.108.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 136.011.000 0 0 0 136.011.000 136.011.000 0 0 0 136.011.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.774.000 0 0 0 1.774.000 1.774.000 0 0 0 1.774.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 KELURAHAN KARANGANYAR 1.013.433.000 9.820.000 0 0 1.023.253.000 1.017.116.000 9.820.000 0 0 1.026.936.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.528.000 0 0 0 66.528.000 66.528.000 0 0 0 66.528.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.533.000 0 0 0 3.533.000 3.533.000 0 0 0 3.533.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.346.000 0 0 0 2.346.000 2.346.000 0 0 0 2.346.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.187.000 0 0 0 1.187.000 1.187.000 0 0 0 1.187.000 0 452 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.049.000 0 0 0 9.049.000 9.049.000 0 0 0 9.049.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.049.000 0 0 0 9.049.000 9.049.000 0 0 0 9.049.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.817.000 0 0 0 17.817.000 17.817.000 0 0 0 17.817.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.772.000 0 0 0 2.772.000 2.772.000 0 0 0 2.772.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.516.000 0 0 0 4.516.000 4.516.000 0 0 0 4.516.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.998.000 0 0 0 2.998.000 2.998.000 0 0 0 2.998.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.237.000 0 0 0 5.237.000 5.237.000 0 0 0 5.237.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 794.000 0 0 0 794.000 794.000 0 0 0 794.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.000.000 0 0 0 22.000.000 22.000.000 0 0 0 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.129.000 0 0 0 14.129.000 14.129.000 0 0 0 14.129.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.129.000 0 0 0 4.129.000 4.129.000 0 0 0 4.129.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 946.905.000 9.820.000 0 0 956.725.000 950.588.000 9.820.000 0 0 960.408.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 946.905.000 9.820.000 0 0 956.725.000 950.588.000 9.820.000 0 0 960.408.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12.612.000 0 0 0 12.612.000 12.612.000 0 0 0 12.612.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 759.910.000 0 0 0 759.910.000 763.593.000 0 0 0 763.593.000 3.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 172.634.000 9.820.000 0 0 182.454.000 172.634.000 9.820.000 0 0 182.454.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.749.000 0 0 0 1.749.000 1.749.000 0 0 0 1.749.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN KARANGGAYAM 1.939.882.000 0 0 0 1.939.882.000 2.183.771.000 0 0 0 2.183.771.000 243.889.000 453 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.662.777.000 0 0 0 1.662.777.000 1.896.004.000 0 0 0 1.896.004.000 233.227.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.161.000 0 0 0 30.161.000 33.715.000 0 0 0 33.715.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.093.000 0 0 0 26.093.000 29.647.000 0 0 0 29.647.000 3.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.068.000 0 0 0 4.068.000 4.068.000 0 0 0 4.068.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.512.310.000 0 0 0 1.512.310.000 1.741.583.000 0 0 0 1.741.583.000 229.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.496.308.000 0 0 0 1.496.308.000 1.725.581.000 0 0 0 1.725.581.000 229.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.002.000 0 0 0 16.002.000 16.002.000 0 0 0 16.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.547.000 0 0 0 44.547.000 44.547.000 0 0 0 44.547.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.058.000 0 0 0 4.058.000 4.058.000 0 0 0 4.058.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.100.000 0 0 0 15.100.000 15.100.000 0 0 0 15.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.648.000 0 0 0 7.648.000 7.648.000 0 0 0 7.648.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.892.000 0 0 0 13.892.000 13.892.000 0 0 0 13.892.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.849.000 0 0 0 1.849.000 1.849.000 0 0 0 1.849.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.480.000 0 0 0 51.480.000 51.880.000 0 0 0 51.880.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.255.000 0 0 0 2.255.000 2.255.000 0 0 0 2.255.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.997.000 0 0 0 16.997.000 16.997.000 0 0 0 16.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.228.000 0 0 0 32.228.000 32.628.000 0 0 0 32.628.000 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.279.000 0 0 0 24.279.000 24.279.000 0 0 0 24.279.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.999.000 0 0 0 18.999.000 18.999.000 0 0 0 18.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.300.000 0 0 0 4.300.000 4.300.000 0 0 0 4.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 980.000 0 0 0 980.000 980.000 0 0 0 980.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.228.000 0 0 0 75.228.000 85.890.000 0 0 0 85.890.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 75.228.000 0 0 0 75.228.000 85.890.000 0 0 0 85.890.000 10.662.000 454 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 75.228.000 0 0 0 75.228.000 85.890.000 0 0 0 85.890.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.797.000 0 0 0 12.797.000 12.797.000 0 0 0 12.797.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12.797.000 0 0 0 12.797.000 12.797.000 0 0 0 12.797.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 12.797.000 0 0 0 12.797.000 12.797.000 0 0 0 12.797.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 189.080.000 0 0 0 189.080.000 189.080.000 0 0 0 189.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 189.080.000 0 0 0 189.080.000 189.080.000 0 0 0 189.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 21.390.000 0 0 0 21.390.000 21.390.000 0 0 0 21.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.091.000 0 0 0 3.091.000 3.091.000 0 0 0 3.091.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.097.000 0 0 0 4.097.000 4.097.000 0 0 0 4.097.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17.221.000 0 0 0 17.221.000 17.221.000 0 0 0 17.221.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.634.000 0 0 0 9.634.000 9.634.000 0 0 0 9.634.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 21.110.000 0 0 0 21.110.000 21.110.000 0 0 0 21.110.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 105.535.000 0 0 0 105.535.000 105.535.000 0 0 0 105.535.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.002.000 0 0 0 7.002.000 7.002.000 0 0 0 7.002.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SADANG 1.986.390.000 18.444.000 0 0 2.004.834.000 2.271.822.000 18.444.000 0 0 2.290.266.000 285.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.797.810.000 18.444.000 0 0 1.816.254.000 2.072.580.000 18.444.000 0 0 2.091.024.000 274.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.185.000 0 0 0 5.185.000 5.185.000 0 0 0 5.185.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.810.000 0 0 0 3.810.000 3.810.000 0 0 0 3.810.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.375.000 0 0 0 1.375.000 1.375.000 0 0 0 1.375.000 0 455 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.671.969.000 0 0 0 1.671.969.000 1.946.539.000 0 0 0 1.946.539.000 274.570.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.660.751.000 0 0 0 1.660.751.000 1.935.321.000 0 0 0 1.935.321.000 274.570.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.218.000 0 0 0 11.218.000 11.218.000 0 0 0 11.218.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.609.000 0 0 0 38.609.000 38.609.000 0 0 0 38.609.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.739.000 0 0 0 3.739.000 3.739.000 0 0 0 3.739.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.505.000 0 0 0 14.505.000 14.505.000 0 0 0 14.505.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.575.000 0 0 0 3.575.000 3.575.000 0 0 0 3.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.884.000 0 0 0 2.884.000 2.884.000 0 0 0 2.884.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.708.000 0 0 0 10.708.000 10.708.000 0 0 0 10.708.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.758.000 0 0 0 1.758.000 1.758.000 0 0 0 1.758.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 5.944.000 0 0 5.944.000 0 5.944.000 0 0 5.944.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 5.064.000 0 0 5.064.000 0 5.064.000 0 0 5.064.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 880.000 0 0 880.000 0 880.000 0 0 880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.753.000 0 0 0 39.753.000 39.953.000 0 0 0 39.953.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.540.000 0 0 0 18.540.000 18.540.000 0 0 0 18.540.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.113.000 0 0 0 20.113.000 20.313.000 0 0 0 20.313.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.294.000 12.500.000 0 0 54.794.000 42.294.000 12.500.000 0 0 54.794.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.039.000 0 0 0 27.039.000 27.039.000 0 0 0 27.039.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.575.000 0 0 0 2.575.000 2.575.000 0 0 0 2.575.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.680.000 0 0 0 5.680.000 5.680.000 0 0 0 5.680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 12.500.000 0 0 12.500.000 0 12.500.000 0 0 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 68.379.000 0 0 0 68.379.000 79.041.000 0 0 0 79.041.000 10.662.000 456 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja PUBLIK 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 68.379.000 0 0 0 68.379.000 79.041.000 0 0 0 79.041.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 68.379.000 0 0 0 68.379.000 79.041.000 0 0 0 79.041.000 10.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.584.000 0 0 0 14.584.000 14.584.000 0 0 0 14.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 14.584.000 0 0 0 14.584.000 14.584.000 0 0 0 14.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 14.584.000 0 0 0 14.584.000 14.584.000 0 0 0 14.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105.617.000 0 0 0 105.617.000 105.617.000 0 0 0 105.617.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 105.617.000 0 0 0 105.617.000 105.617.000 0 0 0 105.617.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20.740.000 0 0 0 20.740.000 20.740.000 0 0 0 20.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.453.000 0 0 0 5.453.000 5.453.000 0 0 0 5.453.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.876.000 0 0 0 4.876.000 4.876.000 0 0 0 4.876.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.102.000 0 0 0 17.102.000 17.102.000 0 0 0 17.102.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 51.902.000 0 0 0 51.902.000 51.902.000 0 0 0 51.902.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.544.000 0 0 0 5.544.000 5.544.000 0 0 0 5.544.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN KARANGSAMBUNG 2.079.846.000 23.057.000 0 0 2.102.903.000 2.436.953.000 23.057.000 0 0 2.460.010.000 357.107.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.861.348.000 23.057.000 0 0 1.884.405.000 2.211.347.000 23.057.000 0 0 2.234.404.000 349.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.200.000 0 0 0 14.200.000 14.200.000 0 0 0 14.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.200.000 0 0 0 8.200.000 8.200.000 0 0 0 8.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 457 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.676.312.000 0 0 0 1.676.312.000 2.023.789.000 0 0 0 2.023.789.000 347.477.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.660.812.000 0 0 0 1.660.812.000 2.008.289.000 0 0 0 2.008.289.000 347.477.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.500.000 0 0 0 15.500.000 15.500.000 0 0 0 15.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.836.000 0 0 0 49.836.000 49.836.000 0 0 0 49.836.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.836.000 0 0 0 1.836.000 1.836.000 0 0 0 1.836.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 23.057.000 0 0 23.057.000 0 23.057.000 0 0 23.057.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 23.057.000 0 0 23.057.000 0 23.057.000 0 0 23.057.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.000.000 0 0 0 46.000.000 48.522.000 0 0 0 48.522.000 2.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.000.000 0 0 0 19.000.000 21.522.000 0 0 0 21.522.000 2.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.000.000 0 0 0 37.000.000 37.000.000 0 0 0 37.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 45.684.000 0 0 0 45.684.000 52.792.000 0 0 0 52.792.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 45.684.000 0 0 0 45.684.000 52.792.000 0 0 0 52.792.000 7.108.000 458 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 45.684.000 0 0 0 45.684.000 52.792.000 0 0 0 52.792.000 7.108.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 164.814.000 0 0 0 164.814.000 164.814.000 0 0 0 164.814.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 164.814.000 0 0 0 164.814.000 164.814.000 0 0 0 164.814.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 8.500.000 0 0 0 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 22.000.000 0 0 0 22.000.000 22.000.000 0 0 0 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 92.314.000 0 0 0 92.314.000 92.314.000 0 0 0 92.314.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 10.694.391.000 159.933.000 0 0 10.854.324.000 32.820.724.581 159.933.000 0 0 32.980.657.581 22.126.333.581 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.694.391.000 159.933.000 0 0 10.854.324.000 32.820.724.581 159.933.000 0 0 32.980.657.581 22.126.333.581 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.694.391.000 159.933.000 0 0 10.854.324.000 32.820.724.581 159.933.000 0 0 32.980.657.581 22.126.333.581 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.283.236.000 159.933.000 0 0 3.443.169.000 3.431.309.581 159.933.000 0 0 3.591.242.581 148.073.581 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.845.000 0 0 0 15.845.000 15.845.000 0 0 0 15.845.000 0 459 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.855.000 0 0 0 13.855.000 13.855.000 0 0 0 13.855.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.990.000 0 0 0 1.990.000 1.990.000 0 0 0 1.990.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.933.902.000 0 0 0 2.933.902.000 3.068.415.581 0 0 0 3.068.415.581 134.513.581 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.904.214.000 0 0 0 2.904.214.000 3.038.727.581 0 0 0 3.038.727.581 134.513.581 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 29.688.000 0 0 0 29.688.000 29.688.000 0 0 0 29.688.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.900.000 0 0 0 25.900.000 25.900.000 0 0 0 25.900.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.900.000 0 0 0 25.900.000 25.900.000 0 0 0 25.900.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.939.000 0 0 0 113.939.000 113.939.000 0 0 0 113.939.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.428.000 0 0 0 10.428.000 10.428.000 0 0 0 10.428.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.500.000 0 0 0 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 63.334.000 0 0 0 63.334.000 63.334.000 0 0 0 63.334.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.177.000 0 0 0 8.177.000 8.177.000 0 0 0 8.177.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 902.000 159.933.000 0 0 160.835.000 902.000 159.933.000 0 0 160.835.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 41.728.000 0 0 41.728.000 0 41.728.000 0 0 41.728.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 902.000 118.205.000 0 0 119.107.000 902.000 118.205.000 0 0 119.107.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.352.000 0 0 0 101.352.000 96.912.000 0 0 0 96.912.000 (4.440.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.000.000 0 0 0 57.000.000 47.000.000 0 0 0 47.000.000 (10.000.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 41.852.000 0 0 0 41.852.000 47.412.000 0 0 0 47.412.000 5.560.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.396.000 0 0 0 91.396.000 109.396.000 0 0 0 109.396.000 18.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.321.000 0 0 0 41.321.000 59.321.000 0 0 0 59.321.000 18.000.000 460 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12.475.000 0 0 0 12.475.000 12.475.000 0 0 0 12.475.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.600.000 0 0 0 25.600.000 25.600.000 0 0 0 25.600.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 415.000.000 0 0 0 415.000.000 415.000.000 0 0 0 415.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 415.000.000 0 0 0 415.000.000 415.000.000 0 0 0 415.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 415.000.000 0 0 0 415.000.000 415.000.000 0 0 0 415.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 4.066.125.000 0 0 0 4.066.125.000 25.692.385.000 0 0 0 25.692.385.000 21.626.260.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 4.066.125.000 0 0 0 4.066.125.000 25.692.385.000 0 0 0 25.692.385.000 21.626.260.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4.066.125.000 0 0 0 4.066.125.000 25.692.385.000 0 0 0 25.692.385.000 21.626.260.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 237.341.000 0 0 0 237.341.000 237.341.000 0 0 0 237.341.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 237.341.000 0 0 0 237.341.000 237.341.000 0 0 0 237.341.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 233.300.000 0 0 0 233.300.000 233.300.000 0 0 0 233.300.000 0 461 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4.041.000 0 0 0 4.041.000 4.041.000 0 0 0 4.041.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.370.842.000 0 0 0 1.370.842.000 1.722.842.000 0 0 0 1.722.842.000 352.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.370.842.000 0 0 0 1.370.842.000 1.722.842.000 0 0 0 1.722.842.000 352.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.262.215.000 0 0 0 1.262.215.000 1.614.215.000 0 0 0 1.614.215.000 352.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 108.627.000 0 0 0 108.627.000 108.627.000 0 0 0 108.627.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.321.847.000 0 0 0 1.321.847.000 1.321.847.000 0 0 0 1.321.847.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1.321.847.000 0 0 0 1.321.847.000 1.321.847.000 0 0 0 1.321.847.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 64.000.000 0 0 0 64.000.000 64.000.000 0 0 0 64.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 210.000.000 0 0 0 210.000.000 210.000.000 0 0 0 210.000.000 0 462 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12.847.000 0 0 0 12.847.000 12.847.000 0 0 0 12.847.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 800.000.000 0 0 0 800.000.000 800.000.000 0 0 0 800.000.000 0 TOTAL 1.975.886.855.100 260.238.657.900 2.000.000.000 662.164.171.000 2.900.289.684.000 2.123.448.355.900 279.837.765.100 1.362.728.000 665.464.171.000 3.070.113.020.000 169.823.336.000 463 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.393.070.500 580.821.500 0 0 786.973.892.000 771.807.912.727 558.544.000 0 0 772.366.456.727 (14.607.435.273) 01 02 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 384.526.730.000 6.841.261.000 0 0 391.367.991.000 413.400.609.272 17.304.914.000 0 0 430.705.523.272 39.337.532.272 01 03 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 21.864.521.000 414.364.000 0 0 22.278.885.000 21.479.873.000 443.447.000 0 0 21.923.320.000 (355.565.000) 01 04 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 970.000 20.727.000 0 0 21.697.000 970.000 20.727.000 0 0 21.697.000 0 01 05 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.881.264.000 12.990.000 0 0 9.894.254.000 10.507.413.955 12.990.000 0 0 10.520.403.955 626.149.955 01 06 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.794.989.000 2.671.000 0 0 3.797.660.000 4.478.267.000 76.237.000 0 0 4.554.504.000 756.844.000 01 07 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 5.765.941.000 22.000.000 0 0 5.787.941.000 5.863.294.000 22.000.000 0 0 5.885.294.000 97.353.000 464 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 01 08 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 18.743.574.000 165.778.000 0 0 18.909.352.000 18.566.772.000 211.202.000 0 0 18.777.974.000 (131.378.000) 01 09 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12.926.707.000 31.630.000 0 0 12.958.337.000 12.698.926.000 31.630.000 0 0 12.730.556.000 (227.781.000) 01 10 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.558.180.000 932.445.000 0 0 7.490.625.000 6.532.973.682 968.778.000 0 0 7.501.751.682 11.126.682 01 11 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.412.293.000 19.195.000 0 0 8.431.488.000 9.084.877.000 1.320.000 0 0 9.086.197.000 654.709.000 01 12 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 6.427.782.000 0 0 0 6.427.782.000 6.696.751.000 0 0 0 6.696.751.000 268.969.000 01 13 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.689.923.000 99.435.000 0 0 4.789.358.000 4.863.907.000 98.180.000 0 0 4.962.087.000 172.729.000 01 14 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.014.186.000 17.178.000 0 0 4.031.364.000 3.945.331.000 17.178.000 0 0 3.962.509.000 (68.855.000) 01 15 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 83.500.000 0 0 0 83.500.000 83.500.000 0 0 0 83.500.000 0 01 16 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.081.840.000 37.250.000 0 0 3.119.090.000 3.582.809.335 37.250.000 0 0 3.620.059.335 500.969.335 01 17 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 6.505.509.000 100.426.000 0 0 6.605.935.000 6.735.901.773 100.426.000 0 0 6.836.327.773 230.392.773 01 18 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN 11.236.888.000 20.000.000 0 0 11.256.888.000 11.030.281.850 20.000.000 0 0 11.050.281.850 (206.606.150) 465 BIDANG PERDAGANGAN 01 19 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 51.156.573.000 185.661.000 0 0 51.342.234.000 58.307.966.000 781.520.000 0 0 59.089.486.000 7.747.252.000 01 20 4 02 SEKRETARIAT DPRD 56.613.448.000 9.471.000 0 0 56.622.919.000 57.900.722.000 197.332.000 0 0 58.098.054.000 1.475.135.000 01 21 5 01 PERENCANAAN 7.034.308.000 60.705.000 0 0 7.095.013.000 7.096.273.000 82.705.000 0 0 7.178.978.000 83.965.000 01 22 5 02 KEUANGAN 25.767.099.000 240.712.000 2.000.000.000 662.164.171.000 690.171.982.000 27.179.536.000 3.534.312.000 1.362.728.000 665.464.171.000 697.540.747.000 7.368.765.000 01 23 5 03 KEPEGAWAIAN 7.879.921.000 541.324.000 0 0 8.421.245.000 59.303.533.000 541.324.000 0 0 59.844.857.000 51.423.612.000 01 24 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.012.976.000 0 0 0 2.012.976.000 1.879.526.000 0 0 0 1.879.526.000 (133.450.000) 01 25 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 468.865.000 0 0 0 468.865.000 482.039.000 0 0 0 482.039.000 13.174.000 01 26 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 10.130.428.000 167.581.000 0 0 10.298.009.000 10.269.700.000 197.750.000 0 0 10.467.450.000 169.441.000 01 27 7 01 KECAMATAN 69.741.459.000 840.744.000 0 0 70.582.203.000 77.091.760.457 847.166.000 0 0 77.938.926.457 7.356.723.457 01 28 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.694.391.000 159.933.000 0 0 10.854.324.000 32.820.724.581 159.933.000 0 0 32.980.657.581 22.126.333.581 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 01 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14.852.390.000 1.829.868.000 0 0 16.682.258.000 14.734.845.027 1.829.868.000 0 0 16.564.713.027 (117.544.973) 03 02 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 755.916.000 4.455.000 0 0 760.371.000 774.880.000 4.455.000 0 0 779.335.000 18.964.000 04 EKONOMI 04 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 38.713.204.000 83.420.884.000 0 0 122.134.088.000 44.509.091.288 100.079.408.000 0 0 144.588.499.288 22.454.411.288 04 02 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.135.111.000 0 0 0 1.135.111.000 1.195.892.000 0 0 0 1.195.892.000 60.781.000 04 03 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.996.232.000 0 0 0 1.996.232.000 1.892.084.000 0 0 0 1.892.084.000 (104.148.000) 04 04 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN 12.223.474.000 11.778.259.000 0 0 24.001.733.000 14.464.273.000 17.862.679.000 0 0 32.326.952.000 8.325.219.000 466 BIDANG PERHUBUNGAN 04 05 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.350.459.000 631.583.000 0 0 6.982.042.000 7.845.016.000 872.952.000 0 0 8.717.968.000 1.735.926.000 04 06 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.109.163.000 0 0 0 4.109.163.000 4.536.978.000 100.606.000 0 0 4.637.584.000 528.421.000 04 07 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 968.748.000 0 0 0 968.748.000 1.005.191.000 0 0 0 1.005.191.000 36.443.000 04 08 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 174.000.000 0 0 0 174.000.000 174.000.000 0 0 0 174.000.000 0 04 09 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.353.243.000 1.577.411.000 0 0 5.930.654.000 4.536.688.000 1.845.096.000 0 0 6.381.784.000 451.130.000 04 10 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 30.602.556.900 1.083.874.100 0 0 31.686.431.000 31.168.405.953 1.342.498.100 0 0 32.510.904.053 824.473.053 04 11 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 04 12 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.900.084.000 7.305.865.000 0 0 11.205.949.000 5.264.652.000 7.305.865.000 0 0 12.570.517.000 1.364.568.000 04 13 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 580.000.000 681.000.000 0 0 1.261.000.000 529.827.000 712.593.000 0 0 1.242.420.000 (18.580.000) 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 420.084.000 0 0 0 420.084.000 566.008.000 15.125.000 0 0 581.133.000 161.049.000 467 UMUM DAN PENATAAN RUANG 05 02 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 37.632.000 0 0 0 37.632.000 37.632.000 0 0 0 37.632.000 0 05 03 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12.703.890.000 778.000.000 0 0 13.481.890.000 13.080.463.000 932.682.000 0 0 14.013.145.000 531.255.000 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 710.894.000 11.118.270.000 0 0 11.829.164.000 721.943.000 11.118.270.000 0 0 11.840.213.000 11.049.000 06 02 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13.260.600.000 1.351.300.000 0 0 14.611.900.000 13.389.416.000 1.351.300.000 0 0 14.740.716.000 128.816.000 07 KESEHATAN 07 01 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 73.568.419.000 49.603.769.000 0 0 123.172.188.000 97.583.800.000 34.264.869.000 0 0 131.848.669.000 8.676.481.000 07 02 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 16.835.648.000 1.501.350.000 0 0 18.336.998.000 16.690.362.000 1.998.329.000 0 0 18.688.691.000 351.693.000 08 PARIWISATA 08 01 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.447.637.000 0 0 0 4.447.637.000 5.300.669.000 250.840.000 0 0 5.551.509.000 1.103.872.000 10 PENDIDIKAN 10 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 168.520.598.700 75.920.536.300 0 0 244.441.135.000 170.177.614.000 51.550.244.000 0 0 221.727.858.000 (22.713.277.000) 10 02 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN 18.168.460.000 0 0 0 18.168.460.000 18.390.771.000 5.290.000 0 0 18.396.061.000 227.601.000 468 BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10 03 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.181.258.000 0 0 0 4.181.258.000 4.309.012.000 20.000.000.000 0 0 24.309.012.000 20.127.754.000 10 04 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 384.906.000 120.000.000 0 0 504.906.000 403.792.000 120.000.000 0 0 523.792.000 18.886.000 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11 01 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 4.385.877.000 7.931.000 0 0 4.393.808.000 5.121.816.000 7.931.000 0 0 5.129.747.000 735.939.000 11 02 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 990.035.000 0 0 0 990.035.000 1.202.084.000 0 0 0 1.202.084.000 212.049.000 11 03 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 139.000.000 0 0 0 139.000.000 139.000.000 0 0 0 139.000.000 0 TOTAL 1.975.886.855.100 260.238.657.900 2.000.000.000 662.164.171.000 2.900.289.684.000 2.123.448.355.900 279.837.765.100 1.362.728.000 665.464.171.000 3.070.113.020.000 169.823.336.000 469 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 7.735.361.000 8.575.361.000 840.000.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 830.000.000 830.000.000 0 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 6.792.675.000 7.453.975.000 661.300.000 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 96.206.000 96.206.000 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 15.454.242.000 16.955.542.000 1.501.300.000 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.878.714.000 3.040.360.000 161.646.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 758.798.000 758.798.000 0 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 159.431.000 184.431.000 25.000.000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.239.380.000 2.383.480.000 144.100.000 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 112.380.000 112.380.000 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 6.148.703.000 6.479.449.000 330.746.000 Jumlah Pendidikan Dasar 21.602.945.000 23.434.991.000 1.832.046.000 Pendidikan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 91.286.000 91.286.000 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 91.286.000 91.286.000 0 Jumlah Pendidikan Kesetaraan 91.286.000 91.286.000 0 Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.198.764.000 1.198.764.000 0 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 451.000.000 629.000.000 178.000.000 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 10.293.208.000 10.293.208.000 0 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 178.744.000 178.744.000 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 12.121.716.000 12.299.716.000 178.000.000 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 12.121.716.000 12.299.716.000 178.000.000 470 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah SPM Bidang Pendidikan 33.815.947.000 35.825.993.000 2.010.046.000 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.007.512.000 531.560.000 (475.952.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.007.512.000 531.560.000 (475.952.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 1.007.512.000 531.560.000 (475.952.000) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.745.773.000 1.635.481.000 (110.292.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.745.773.000 1.635.481.000 (110.292.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 1.745.773.000 1.635.481.000 (110.292.000) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.684.477.000 778.940.000 (905.537.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.684.477.000 778.940.000 (905.537.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 1.684.477.000 778.940.000 (905.537.000) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 716.798.000 40.000.000 (676.798.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 716.798.000 40.000.000 (676.798.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 716.798.000 40.000.000 (676.798.000) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 600.821.000 45.000.000 (555.821.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 600.821.000 45.000.000 (555.821.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 600.821.000 45.000.000 (555.821.000) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 852.315.000 279.480.000 (572.835.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 852.315.000 279.480.000 (572.835.000) 471 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 852.315.000 279.480.000 (572.835.000) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 773.953.000 448.279.000 (325.674.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 773.953.000 448.279.000 (325.674.000) Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 773.953.000 448.279.000 (325.674.000) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 534.712.000 513.390.000 (21.322.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 534.712.000 513.390.000 (21.322.000) Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 534.712.000 513.390.000 (21.322.000) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.114.197.000 3.368.541.000 1.254.344.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.114.197.000 3.368.541.000 1.254.344.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.114.197.000 3.368.541.000 1.254.344.000 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 667.815.000 88.000.000 (579.815.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 667.815.000 88.000.000 (579.815.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 667.815.000 88.000.000 (579.815.000) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 494.104.000 35.000.000 (459.104.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 494.104.000 35.000.000 (459.104.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 494.104.000 35.000.000 (459.104.000) Pelayanan Kesehatan Balita Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.176.231.000 1.819.869.000 643.638.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.176.231.000 1.819.869.000 643.638.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 1.176.231.000 1.819.869.000 643.638.000 472 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah SPM Bidang Kesehatan 12.368.708.000 9.583.540.000 (2.785.168.000) C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 8.856.976.000 8.856.976.000 0 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 2.500.000.000 2.500.000.000 0 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 110.894.000 121.943.000 11.049.000 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 361.294.000 361.294.000 0 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 11.829.164.000 11.840.213.000 11.049.000 Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 11.829.164.000 11.840.213.000 11.049.000 Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 11.829.164.000 11.840.213.000 11.049.000 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 502.765.000 502.765.000 0 Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 502.765.000 502.765.000 0 Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota 502.765.000 502.765.000 0 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 31.036.000 31.036.000 0 Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 31.036.000 31.036.000 0 Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 31.036.000 31.036.000 0 Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 533.801.000 533.801.000 0 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4.484.143.000 4.350.311.500 (133.831.500) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.528.528.000 1.528.528.000 0 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 76.400.000 76.400.000 0 473 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.089.071.000 5.955.239.500 (133.831.500) Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 6.089.071.000 5.955.239.500 (133.831.500) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 400.000.000 435.740.000 35.740.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 350.000.000 350.000.000 0 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 200.000.000 200.000.000 0 Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.100.000.000 1.135.740.000 35.740.000 Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 1.100.000.000 1.135.740.000 35.740.000 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2.129.237.000 2.029.237.000 (100.000.000) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 0 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2.429.237.000 2.329.237.000 (100.000.000) Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2.429.237.000 2.329.237.000 (100.000.000) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.181.015.000 3.185.525.000 4.510.000 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 50.000.000 55.000.000 5.000.000 Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.231.015.000 3.240.525.000 9.510.000 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 29.920.000 29.920.000 0 Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 29.920.000 29.920.000 0 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 3.260.935.000 3.270.445.000 9.510.000 Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 12.879.243.000 12.690.661.500 (188.581.500) F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 474 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan 844.145.000 844.145.000 0 Penyediaan Sandang 90.000.000 90.000.000 0 Penyediaan Alat Bantu 105.000.000 112.108.000 7.108.000 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 190.000.000 190.000.000 0 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 37.000.000 37.000.000 0 Pemberian Layanan Kedaruratan 20.000.000 20.000.000 0 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.286.145.000 1.293.253.000 7.108.000 Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 1.286.145.000 1.293.253.000 7.108.000 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 206.336.000 206.336.000 0 Penyediaan Sandang 90.760.000 90.760.000 0 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 162.508.000 169.874.000 7.366.000 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 123.107.000 126.790.000 3.683.000 Pelayanan Dukungan Psikososial 44.516.000 44.516.000 0 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 627.227.000 638.276.000 11.049.000 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 627.227.000 638.276.000 11.049.000 Jumlah SPM Bidang Sosial 1.913.372.000 1.931.529.000 18.157.000 475 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.889.462.236.000 1.752.779.375.000 1.787.892.788.269 35.113.413.269 2 % 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.124.334.468.000 1.031.415.027.000 994.094.314.727 (37.320.712.273) 4 % 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 913.796.692.000 786.973.892.000 772.366.456.727 (14.607.435.273) 2 % 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 210.537.776.000 244.441.135.000 221.727.858.000 (22.713.277.000) 9 % 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 522.365.064.000 514.540.179.000 562.554.192.272 48.014.013.272 9 % 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 382.778.211.000 391.367.991.000 430.705.523.272 39.337.532.272 10 % 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 131.829.123.000 119.913.666.000 124.726.331.000 4.812.665.000 4 % 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 121.025.000 2.151.350.000 3.402.385.000 1.251.035.000 58 % 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 561.382.000 548.172.000 548.172.000 0 0 % 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.075.323.000 559.000.000 3.171.781.000 2.612.781.000 467 % 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 174.365.353.000 156.662.221.000 178.933.165.288 22.270.944.288 14 % 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.032.064.000 22.278.885.000 21.923.320.000 (355.565.000) 2 % 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 25.000.000.000 16.302.473.000 15.424.055.000 (878.418.000) 5 % 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 9.046.845.000 11.829.164.000 11.840.213.000 11.049.000 0 % 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 7.000.000.000 5.604.570.000 5.461.678.000 (142.892.000) 3 % 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.463.455.000 4.217.512.000 4.300.007.000 82.495.000 2 % 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 579.481.000 9.988.638.000 10.088.638.000 100.000.000 1 % 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 104.908.977.000 85.921.196.000 109.214.422.288 23.293.226.288 27 % 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 498.840.000 99.699.000 99.699.000 0 0 % 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 835.691.000 420.084.000 581.133.000 161.049.000 38 % 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 24.099.269.000 14.633.597.000 14.762.413.000 128.816.000 1 % 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.830.508.000 21.697.000 21.697.000 0 0 % 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 840.000.000 533.801.000 533.801.000 0 0 % 476 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 3.908.200.000 2.120.000.000 2.138.286.000 18.286.000 1 % 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 5.470.000.000 2.048.802.000 2.130.900.000 82.098.000 4 % 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 7.050.561.000 9.909.297.000 9.937.729.000 28.432.000 0 % 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 32.428.961.000 26.576.512.000 27.085.116.982 508.604.982 2 % 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.523.774.000 9.894.254.000 10.520.403.955 626.149.955 6 % 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.331.256.000 7.915.630.000 7.832.835.027 (82.794.973) 1 % 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 10.665.082.000 5.483.917.000 5.439.657.000 (44.260.000) 1 % 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.908.849.000 3.282.711.000 3.292.221.000 9.510.000 0 % 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 11.869.121.000 8.951.839.000 10.463.586.000 1.511.747.000 17 % 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.302.766.000 3.797.660.000 4.554.504.000 756.844.000 20 % 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 377.719.000 174.880.000 38.030.000 (136.850.000) 78 % 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 20.000.000 7.616.000 3.384.000 (4.232.000) 56 % 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.152.387.000 1.811.065.000 1.833.139.000 22.074.000 1 % 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.105.970.000 2.386.247.000 3.240.994.000 854.747.000 36 % 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.895.879.000 760.371.000 779.335.000 18.964.000 2 % 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 14.400.000 14.000.000 14.200.000 200.000 1 % 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 186.466.540.000 167.097.045.000 200.426.767.017 33.329.722.017 20 % 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 10.258.247.000 6.923.052.000 7.081.186.000 158.134.000 2 % 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.544.689.000 5.787.941.000 5.885.294.000 97.353.000 2 % 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0 50.000.000 50.000.000 0 0 % 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.765.106.000 456.152.000 456.152.000 0 0 % 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.804.400.000 506.683.000 532.464.000 25.781.000 5 % 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 144.052.000 122.276.000 157.276.000 35.000.000 29 % 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 977.390.000 990.035.000 1.202.084.000 212.049.000 21 % 477 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 218.907.000 592.281.000 592.281.000 0 0 % 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 264.833.000 75.657.000 141.840.000 66.183.000 87 % 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 13.306.000 30.644.000 30.644.000 0 0 % 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 31.038.000 28.313.000 31.996.000 3.683.000 13 % 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 180.297.000 142.622.000 142.622.000 0 0 % 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 269.009.000 120.518.000 262.701.000 142.183.000 118 % 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 20.159.202.000 20.905.584.000 20.670.058.000 (235.526.000) 1 % 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.034.902.000 18.909.352.000 18.777.974.000 (131.378.000) 1 % 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 1.569.503.000 40.000.000 40.000.000 0 0 % 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.733.462.000 777.449.000 662.381.000 (115.068.000) 15 % 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 666.335.000 1.087.300.000 1.094.537.000 7.237.000 1 % 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 155.000.000 91.483.000 95.166.000 3.683.000 4 % 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 100.000.000 37.632.000 37.632.000 0 0 % 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 100.000.000 37.632.000 37.632.000 0 0 % 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 50.642.778.000 26.440.227.000 26.743.701.000 303.474.000 1 % 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.398.030.000 12.958.337.000 12.730.556.000 (227.781.000) 2 % 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 195.000.000 342.358.000 342.358.000 0 0 % 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3.833.742.000 1.091.750.400 1.263.719.400 171.969.000 16 % 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 13.768.879.000 2.070.952.600 2.374.753.600 303.801.000 15 % 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 113.300.000 38.531.000 38.531.000 0 0 % 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 226.600.000 65.243.000 69.055.000 3.812.000 6 % 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 289.000.000 82.043.000 82.043.000 0 0 % 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 180.000.000 46.656.000 46.656.000 0 0 % 478 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 91.200.000 16.464.000 16.464.000 0 0 % 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 13.547.027.000 9.727.892.000 9.779.565.000 51.673.000 1 % 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10.557.627.000 7.490.625.000 7.501.751.682 11.126.682 0 % 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.062.399.000 4.668.809.000 4.418.774.000 (250.035.000) 5 % 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3.455.369.000 1.609.448.000 1.889.168.682 279.720.682 17 % 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 366.491.000 198.372.000 224.153.000 25.781.000 13 % 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.673.368.000 1.013.996.000 969.656.000 (44.340.000) 4 % 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15.255.127.000 8.431.488.000 9.086.197.000 654.709.000 8 % 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.346.488.000 4.396.565.000 4.259.591.000 (136.974.000) 3 % 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 82.400.000 31.000.000 31.000.000 0 0 % 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 1.219.960.000 1.118.496.000 1.871.496.000 753.000.000 67 % 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 7.886.978.000 758.464.000 797.147.000 38.683.000 5 % 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 719.301.000 2.126.963.000 2.126.963.000 0 0 % 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 13.348.427.000 18.336.998.000 18.688.691.000 351.693.000 2 % 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 202.000.000 341.976.000 715.390.000 373.414.000 109 % 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 11.916.749.000 11.178.022.000 10.907.193.000 (270.829.000) 2 % 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.229.678.000 6.817.000.000 7.066.108.000 249.108.000 4 % 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 29.446.061.000 30.429.515.000 39.023.703.000 8.594.188.000 28 % 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.830.508.000 6.427.782.000 6.696.751.000 268.969.000 4 % 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 22.615.553.000 24.001.733.000 32.326.952.000 8.325.219.000 35 % 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.323.311.000 11.771.400.000 13.680.055.000 1.908.655.000 16 % 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.282.625.000 4.789.358.000 4.962.087.000 172.729.000 4 % 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.232.801.000 4.007.000.000 5.656.843.000 1.649.843.000 41 % 479 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 4.807.885.000 2.975.042.000 3.061.125.000 86.083.000 3 % 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5.220.083.000 4.109.163.000 4.637.584.000 528.421.000 13 % 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 278.100.000 20.000.000 20.000.000 0 0 % 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 221.628.000 255.318.000 277.287.000 21.969.000 9 % 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 321.189.000 445.730.000 445.730.000 0 0 % 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 3.306.246.000 1.741.560.000 1.836.560.000 95.000.000 5 % 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.092.920.000 1.646.555.000 2.058.007.000 411.452.000 25 % 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.846.586.000 5.000.112.000 4.967.700.000 (32.412.000) 1 % 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.547.219.000 4.031.364.000 3.962.509.000 (68.855.000) 2 % 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 149.350.000 74.900.000 74.900.000 0 0 % 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 247.200.000 220.300.000 223.983.000 3.683.000 2 % 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 385.280.000 250.480.000 283.240.000 32.760.000 13 % 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 476.337.000 399.188.000 399.188.000 0 0 % 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 41.200.000 23.880.000 23.880.000 0 0 % 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.538.490.000 18.168.460.000 18.396.061.000 227.601.000 1 % 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 380.624.000 550.047.000 553.801.000 3.754.000 1 % 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 3.754.438.000 17.020.791.000 17.236.330.000 215.539.000 1 % 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 403.428.000 597.622.000 605.930.000 8.308.000 1 % 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 162.187.000 83.500.000 83.500.000 0 0 % 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 162.187.000 83.500.000 83.500.000 0 0 % 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 347.326.000 174.000.000 174.000.000 0 0 % 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 347.326.000 174.000.000 174.000.000 0 0 % 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.500.000.000 4.181.258.000 24.309.012.000 20.127.754.000 481 % 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.200.000.000 4.011.484.000 4.139.238.000 127.754.000 3 % 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 300.000.000 169.774.000 20.169.774.000 20.000.000.000 11.780 % 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.012.506.000 504.906.000 523.792.000 18.886.000 4 % 480 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 993.120.000 485.988.000 504.874.000 18.886.000 4 % 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 19.386.000 18.918.000 18.918.000 0 0 % 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.771.192.000 3.119.090.000 3.620.059.335 500.969.335 16 % 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.236.264.000 2.843.942.000 3.254.237.335 410.295.335 14 % 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 534.928.000 275.148.000 365.822.000 90.674.000 33 % 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 87.079.197.000 72.543.494.000 76.292.743.676 3.749.249.676 5 % 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 12.370.854.000 5.930.654.000 6.381.784.000 451.130.000 8 % 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 5.381.325.000 2.775.793.000 2.852.649.000 76.856.000 3 % 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 5.027.168.000 2.713.941.000 3.092.215.000 378.274.000 14 % 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 294.000.000 53.456.000 53.456.000 0 0 % 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.668.361.000 387.464.000 383.464.000 (4.000.000) 1 % 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 12.640.401.000 11.053.572.000 12.387.836.773 1.334.264.773 12 % 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.937.196.000 6.605.935.000 6.836.327.773 230.392.773 3 % 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.649.054.000 2.007.117.000 3.100.585.000 1.093.468.000 54 % 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.951.151.000 2.380.520.000 2.390.924.000 10.404.000 0 % 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 103.000.000 60.000.000 60.000.000 0 0 % 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 38.876.415.000 31.686.431.000 32.510.904.053 824.473.053 3 % 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 13.179.151.000 14.919.199.000 15.149.436.000 230.237.000 2 % 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 19.332.133.000 11.925.291.000 12.264.532.053 339.241.053 3 % 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.349.927.000 1.997.348.000 2.019.714.000 22.366.000 1 % 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.559.275.000 583.766.000 591.132.000 7.366.000 1 % 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 103.000.000 50.068.000 50.068.000 0 0 % 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.352.929.000 2.210.759.000 2.436.022.000 225.263.000 10 % 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 15.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 % 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 15.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 % 481 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 19.139.888.000 22.462.837.000 23.620.798.850 1.157.961.850 5 % 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.599.138.000 11.256.888.000 11.050.281.850 (206.606.150) 2 % 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 4.982.000.000 10.128.771.000 11.213.696.000 1.084.925.000 11 % 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 400.000.000 207.178.000 218.227.000 11.049.000 5 % 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 257.500.000 100.000.000 325.366.000 225.366.000 225 % 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 360.500.000 170.000.000 173.754.000 3.754.000 2 % 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 540.750.000 600.000.000 639.474.000 39.474.000 7 % 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.776.639.000 1.261.000.000 1.242.420.000 (18.580.000) 1 % 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.166.639.000 1.148.000.000 1.118.500.000 (29.500.000) 3 % 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 500.000.000 73.000.000 80.366.000 7.366.000 10 % 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 110.000.000 40.000.000 43.554.000 3.554.000 9 % 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 260.000.000 139.000.000 139.000.000 0 0 % 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 260.000.000 139.000.000 139.000.000 0 0 % 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 90.638.253.000 107.965.153.000 117.187.540.000 9.222.387.000 9 % 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 37.599.058.000 51.342.234.000 59.089.486.000 7.747.252.000 15 % 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.685.244.000 26.507.422.000 34.171.241.000 7.663.819.000 29 % 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 10.338.871.000 23.104.762.000 23.444.762.000 340.000.000 1 % 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.574.943.000 1.730.050.000 1.473.483.000 (256.567.000) 15 % 4 02 SEKRETARIAT DPRD 53.039.195.000 56.622.919.000 58.098.054.000 1.475.135.000 3 % 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.554.195.000 40.079.172.000 41.173.223.000 1.094.051.000 3 % 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 15.485.000.000 16.543.747.000 16.924.831.000 381.084.000 2 % 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 656.084.042.000 708.170.081.000 766.926.147.000 58.756.066.000 8 % 5 01 PERENCANAAN 7.060.666.000 7.095.013.000 7.178.978.000 83.965.000 1 % 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.092.682.000 5.640.654.000 5.345.676.000 (294.978.000) 5 % 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.230.811.000 987.937.000 1.196.614.000 208.677.000 21 % 482 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 737.173.000 466.422.000 636.688.000 170.266.000 37 % 5 02 KEUANGAN 629.915.457.000 690.171.982.000 697.540.747.000 7.368.765.000 1 % 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.507.144.000 16.727.632.000 20.734.103.000 4.006.471.000 24 % 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 595.940.840.000 667.145.834.000 669.967.639.000 2.821.805.000 0 % 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.779.184.000 1.625.000.000 1.721.168.000 96.168.000 6 % 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.688.289.000 4.673.516.000 5.117.837.000 444.321.000 10 % 5 03 KEPEGAWAIAN 13.062.119.000 8.421.245.000 59.844.857.000 51.423.612.000 611 % 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.261.489.000 6.725.962.000 57.764.574.000 51.038.612.000 759 % 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.800.630.000 1.695.283.000 2.080.283.000 385.000.000 23 % 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.200.000.000 2.012.976.000 1.879.526.000 (133.450.000) 7 % 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.200.000.000 2.012.976.000 1.879.526.000 (133.450.000) 7 % 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 845.800.000 468.865.000 482.039.000 13.174.000 3 % 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 845.800.000 468.865.000 482.039.000 13.174.000 3 % 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 13.395.102.000 10.298.009.000 10.467.450.000 169.441.000 2 % 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 13.395.102.000 10.298.009.000 10.467.450.000 169.441.000 2 % 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.680.919.000 8.451.009.000 8.576.542.000 125.533.000 1 % 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.115.000.000 1.166.000.000 1.216.908.000 50.908.000 4 % 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.599.183.000 681.000.000 674.000.000 (7.000.000) 1 % 7 UNSUR KEWILAYAHAN 75.600.256.000 70.582.203.000 77.938.926.457 7.356.723.457 10 % 7 01 KECAMATAN 75.600.256.000 70.582.203.000 77.938.926.457 7.356.723.457 10 % 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 54.721.123.000 55.293.668.000 62.405.460.457 7.111.792.457 13 % 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.642.660.000 1.448.391.000 1.600.993.000 152.602.000 11 % 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0 9.134.318.000 9.199.219.000 64.901.000 1 % 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 480.910.000 401.891.000 401.891.000 0 0 % 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.927.907.000 4.303.935.000 4.331.363.000 27.428.000 1 % 483 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.217.685.000 10.854.324.000 32.980.657.581 22.126.333.581 204 % 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.217.685.000 10.854.324.000 32.980.657.581 22.126.333.581 204 % 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.997.926.000 3.443.169.000 3.591.242.581 148.073.581 4 % 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 695.875.000 415.000.000 415.000.000 0 0 % 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2.218.907.000 4.066.125.000 25.692.385.000 21.626.260.000 532 % 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 84.532.000 237.341.000 237.341.000 0 0 % 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 365.710.000 1.370.842.000 1.722.842.000 352.000.000 26 % 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.854.735.000 1.321.847.000 1.321.847.000 0 0 % 484 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.012.886.009.199 1.012.490.372.959 1.012.490.375.727 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 994.489.948.199 994.094.311.959 994.094.314.727 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 994.489.948.199 994.094.311.959 994.094.314.727 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 772.762.090.199 772.366.453.959 772.366.456.727 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 255.319.000 255.319.000 255.319.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 110.540.000 110.540.000 110.540.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 144.779.000 144.779.000 144.779.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 769.512.144.199 769.116.507.959 769.116.510.727 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 768.772.674.199 768.377.037.959 768.377.040.727 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 739.470.000 739.470.000 739.470.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 602.622.000 602.622.000 602.622.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 160.023.000 160.023.000 160.023.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.599.000 130.599.000 130.599.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.000.000 7.000.000 7.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 583.544.000 583.544.000 583.544.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 31.788.000 31.788.000 31.788.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 526.756.000 526.756.000 526.756.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000 485 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 965.481.000 965.481.000 965.481.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 530.530.000 530.530.000 530.530.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 399.951.000 399.951.000 399.951.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 802.980.000 802.980.000 802.980.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 162.980.000 162.980.000 162.980.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 640.000.000 640.000.000 640.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 221.727.858.000 221.727.858.000 221.727.858.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 123.092.759.000 123.092.759.000 123.092.759.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.218.602.000 6.218.602.000 6.218.602.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 8.575.361.000 8.575.361.000 8.575.361.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.280.000.000 1.280.000.000 1.280.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 830.000.000 830.000.000 830.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 235.000.000 235.000.000 235.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 139.940.000 139.940.000 139.940.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 305.000.000 305.000.000 305.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 7.453.975.000 7.453.975.000 7.453.975.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 96.206.000 96.206.000 96.206.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 183.175.000 183.175.000 183.175.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 97.655.500.000 97.655.500.000 97.655.500.000 486 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 60.913.321.000 60.913.321.000 60.913.321.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.259.091.000 3.259.091.000 3.259.091.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.040.360.000 3.040.360.000 3.040.360.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 758.798.000 758.798.000 758.798.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 203.530.000 203.530.000 203.530.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 645.140.000 645.140.000 645.140.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 184.431.000 184.431.000 184.431.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.383.480.000 2.383.480.000 2.383.480.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 112.380.000 112.380.000 112.380.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.146.511.000 1.146.511.000 1.146.511.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 49.179.600.000 49.179.600.000 49.179.600.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 34.815.205.000 34.815.205.000 34.815.205.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.198.764.000 1.198.764.000 1.198.764.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 629.000.000 629.000.000 629.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 836.802.000 836.802.000 836.802.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 229.857.000 229.857.000 229.857.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 9.630.000 9.630.000 9.630.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 10.293.208.000 10.293.208.000 10.293.208.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 178.744.000 178.744.000 178.744.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 21.439.200.000 21.439.200.000 21.439.200.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.906.573.000 2.906.573.000 2.906.573.000 487 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 6.500.000 6.500.000 6.500.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 91.286.000 91.286.000 91.286.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 89.404.000 89.404.000 89.404.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 200.025.000 200.025.000 200.025.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 165.858.000 165.858.000 165.858.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2.353.500.000 2.353.500.000 2.353.500.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.396.061.000 18.396.061.000 18.396.061.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 18.396.061.000 18.396.061.000 18.396.061.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 553.801.000 553.801.000 553.801.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 553.801.000 553.801.000 553.801.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 553.801.000 553.801.000 553.801.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 17.236.330.000 17.236.330.000 17.236.330.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 13.968.431.000 13.968.431.000 13.968.431.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 13.968.431.000 13.968.431.000 13.968.431.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 678.958.000 678.958.000 678.958.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 678.958.000 678.958.000 678.958.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 538.941.000 538.941.000 538.941.000 488 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 120.323.000 120.323.000 120.323.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 418.618.000 418.618.000 418.618.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.050.000.000 2.050.000.000 2.050.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.050.000.000 2.050.000.000 2.050.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 605.930.000 605.930.000 605.930.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 605.930.000 605.930.000 605.930.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 605.930.000 605.930.000 605.930.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 595.960.044.653 581.242.867.653 581.242.883.272 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 577.271.353.653 562.554.176.653 562.554.192.272 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 577.271.353.653 562.554.176.653 562.554.192.272 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 445.106.684.147 430.705.507.147 430.705.523.272 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 134.974.521.147 134.974.521.147 131.389.973.272 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 134.574.630.147 134.574.630.147 130.990.082.272 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 399.891.000 399.891.000 399.891.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 286.100.000 286.100.000 286.100.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 57.500.000 57.500.000 57.500.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 489 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 290.000.000 290.000.000 290.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 240.000.000 240.000.000 240.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 621.360.000 621.360.000 621.360.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 487.660.000 487.660.000 487.660.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 131.200.000 131.200.000 131.200.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 490.000.000 490.000.000 490.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 180.000.000 180.000.000 180.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 308.324.703.000 293.923.526.000 297.508.090.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 308.324.703.000 293.923.526.000 297.508.090.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 125.042.331.506 124.726.331.506 124.726.331.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 44.016.384.106 43.700.384.106 44.186.114.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 41.760.000 41.760.000 41.760.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 7.461.000.000 7.461.000.000 7.461.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 11.500.000.000 11.500.000.000 11.500.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 6.700.908.000 6.700.908.000 6.700.908.000 490 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 500.180.000 500.180.000 500.180.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.600.860.000 3.284.860.000 3.619.400.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.322.241.106 4.322.241.106 4.473.431.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 2.735.715.000 2.735.715.000 2.735.715.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 7.153.720.000 7.153.720.000 7.153.720.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 80.815.147.400 80.815.147.400 80.329.417.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3.368.541.000 3.368.541.000 3.368.541.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 88.000.000 88.000.000 88.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.819.869.000 1.819.869.000 1.819.869.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 531.560.000 531.560.000 531.560.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.635.481.000 1.635.481.000 1.635.481.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 778.940.000 778.940.000 778.940.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 279.480.000 279.480.000 279.480.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.556.182.000 1.556.182.000 448.279.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 513.390.000 513.390.000 513.390.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 64.079.000 64.079.000 64.079.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 19.652.677.000 19.652.677.000 20.760.580.000 491 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 435.377.000 435.377.000 435.377.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 792.352.000 792.352.000 792.352.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2.717.290.000 2.717.290.000 2.717.290.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 322.780.000 322.780.000 322.780.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 73.265.000 73.265.000 73.265.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 152.200.000 152.200.000 152.200.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5.122.148.000 5.122.148.000 5.122.148.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 35.453.161.400 35.453.161.400 34.967.431.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 28.000.000 28.000.000 28.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 4.930.545.000 4.930.545.000 4.930.545.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 71.895.000 71.895.000 71.895.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 104.000.000 104.000.000 104.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 63.935.000 63.935.000 63.935.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 180.800.000 180.800.000 180.800.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 180.800.000 180.800.000 180.800.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.402.385.000 3.402.385.000 3.402.385.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000 492 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.362.385.000 3.362.385.000 3.362.385.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.362.385.000 3.362.385.000 3.362.385.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 548.172.000 548.172.000 548.172.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 83.730.000 83.730.000 83.730.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 83.730.000 83.730.000 83.730.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 464.442.000 464.442.000 464.442.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 464.442.000 464.442.000 464.442.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.171.781.000 3.171.781.000 3.171.781.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3.036.781.000 3.036.781.000 3.036.781.000 493 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3.036.781.000 3.036.781.000 3.036.781.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.688.691.000 18.688.691.000 18.688.691.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 18.688.691.000 18.688.691.000 18.688.691.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 715.390.000 715.390.000 715.390.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 655.390.000 655.390.000 655.390.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 63.190.000 63.190.000 63.190.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 64.200.000 64.200.000 64.200.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 342.000.000 342.000.000 342.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 156.000.000 156.000.000 156.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 10.907.193.000 10.907.193.000 10.907.193.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.494.300.000 1.494.300.000 1.494.300.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 210.000.000 210.000.000 210.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 174.000.000 174.000.000 174.000.000 494 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 340.000.000 340.000.000 340.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 690.300.000 690.300.000 690.300.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.688.637.000 2.688.637.000 2.688.637.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 636.000.000 636.000.000 636.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 2.052.637.000 2.052.637.000 2.052.637.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 5.464.648.000 5.464.648.000 5.464.648.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 51.300.000 51.300.000 51.300.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3.340.609.000 3.340.609.000 3.340.609.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 2.024.839.000 2.024.839.000 2.024.839.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 27.900.000 27.900.000 27.900.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.259.608.000 1.259.608.000 1.259.608.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 9.000.000 9.000.000 9.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 1.250.608.000 1.250.608.000 1.250.608.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 7.066.108.000 7.066.108.000 7.066.108.000 495 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 7.036.108.000 7.036.108.000 7.036.108.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 362.000.000 362.000.000 362.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 68.554.000 68.554.000 68.554.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 6.552.000.000 6.552.000.000 6.552.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 53.554.000 53.554.000 53.554.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 177.866.218.521 178.970.797.809 178.970.797.288 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 177.828.586.521 178.933.165.809 178.933.165.288 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 177.828.586.521 178.933.165.809 178.933.165.288 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.923.320.521 21.923.320.521 21.923.320.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 127.937.000 127.937.000 127.937.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47.017.000 47.017.000 47.017.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.920.000 80.920.000 80.920.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.846.570.521 19.846.570.521 19.846.570.000 496 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.107.744.521 19.107.744.521 19.107.744.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 738.826.000 738.826.000 738.826.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 268.557.000 268.557.000 268.557.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 268.557.000 268.557.000 268.557.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.983.000 47.983.000 47.983.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 47.983.000 47.983.000 47.983.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 307.066.000 307.066.000 307.066.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.100.000 40.100.000 40.100.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.000.000 115.000.000 115.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6.966.000 6.966.000 6.966.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 450.000.000 450.000.000 450.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 420.000.000 420.000.000 420.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 302.583.000 302.583.000 302.583.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 209.583.000 209.583.000 209.583.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 91.000.000 91.000.000 91.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 572.624.000 572.624.000 572.624.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 368.260.000 368.260.000 368.260.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.364.000 74.364.000 74.364.000 497 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 130.000.000 130.000.000 130.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 15.424.055.000 15.424.055.000 15.424.055.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 498.048.000 498.048.000 498.048.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 55.000.000 55.000.000 55.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 352.400.000 352.400.000 352.400.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 90.648.000 90.648.000 90.648.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 14.926.007.000 14.926.007.000 14.926.007.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 900.000.000 900.000.000 900.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 1.674.000.000 1.674.000.000 1.674.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 6.508.022.000 6.508.022.000 6.508.022.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 4.915.709.000 4.915.709.000 4.915.709.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 57.677.000 57.677.000 57.677.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 620.599.000 620.599.000 620.599.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 11.840.213.000 11.840.213.000 11.840.213.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 11.840.213.000 11.840.213.000 11.840.213.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 8.856.976.000 8.856.976.000 8.856.976.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 498 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 121.943.000 121.943.000 121.943.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 361.294.000 361.294.000 361.294.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 5.461.678.000 5.461.678.000 5.461.678.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.461.678.000 5.461.678.000 5.461.678.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 2.988.013.000 2.988.013.000 2.988.013.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 508.400.000 508.400.000 508.400.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 1.580.000.000 1.580.000.000 1.580.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 385.265.000 385.265.000 385.265.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 4.300.007.000 4.300.007.000 4.300.007.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 4.300.007.000 4.300.007.000 4.300.007.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 136.640.000 136.640.000 136.640.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 1.982.785.000 1.982.785.000 1.982.785.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 33.075.000 33.075.000 33.075.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 51.500.000 51.500.000 51.500.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan 24.380.000 24.380.000 24.380.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 2.071.627.000 2.071.627.000 2.071.627.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 10.088.638.000 10.088.638.000 10.088.638.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 10.088.638.000 10.088.638.000 10.088.638.000 499 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 567.688.000 567.688.000 567.688.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 9.520.950.000 9.520.950.000 9.520.950.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 108.109.843.000 109.214.422.288 109.214.422.288 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 108.109.843.000 109.214.422.288 109.214.422.288 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.195.053.000 1.195.053.000 1.195.053.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 1.594.820.000 1.594.820.000 1.594.820.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 587.079.000 587.079.000 587.079.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 29.909.079.000 26.409.079.000 29.909.079.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 37.810.211.000 37.810.211.000 37.810.211.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 18.198.908.000 21.703.487.288 18.203.487.288 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 2.825.000.000 3.925.000.000 3.925.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 498.685.000 498.685.000 498.685.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 3.650.000.000 3.650.000.000 3.650.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 841.008.000 841.008.000 841.008.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 99.699.000 99.699.000 99.699.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 32.027.000 32.027.000 32.027.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 32.027.000 32.027.000 32.027.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 67.672.000 67.672.000 67.672.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 67.672.000 67.672.000 67.672.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 581.133.000 581.133.000 581.133.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 313.816.000 313.816.000 313.816.000 500 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kabupaten/Kota 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 83.232.000 83.232.000 83.232.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 230.584.000 230.584.000 230.584.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 91.848.000 91.848.000 91.848.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 35.926.000 35.926.000 35.926.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 29.622.000 29.622.000 29.622.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 26.300.000 26.300.000 26.300.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 113.217.000 113.217.000 113.217.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 57.970.000 57.970.000 57.970.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 55.247.000 55.247.000 55.247.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 62.252.000 62.252.000 62.252.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 62.252.000 62.252.000 62.252.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 37.632.000 37.632.000 37.632.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 37.632.000 37.632.000 37.632.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 37.632.000 37.632.000 37.632.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 37.632.000 37.632.000 37.632.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 37.632.000 37.632.000 37.632.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 53.755.985.426 53.786.116.121 53.786.116.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.762.413.000 14.762.413.000 14.762.413.000 501 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 14.762.413.000 14.762.413.000 14.762.413.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.697.000 21.697.000 21.697.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.697.000 21.697.000 21.697.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.697.000 21.697.000 21.697.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 533.801.000 533.801.000 533.801.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 31.036.000 31.036.000 31.036.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 31.036.000 31.036.000 31.036.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 502.765.000 502.765.000 502.765.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 502.765.000 502.765.000 502.765.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.138.286.000 2.138.286.000 2.138.286.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.138.286.000 2.138.286.000 2.138.286.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 1.935.590.000 1.935.590.000 1.935.590.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 202.696.000 202.696.000 202.696.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2.130.900.000 2.130.900.000 2.130.900.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 2.130.900.000 2.130.900.000 2.130.900.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.104.864.000 2.104.864.000 2.104.864.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 26.036.000 26.036.000 26.036.000 502 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 9.937.729.000 9.937.729.000 9.937.729.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 9.937.729.000 9.937.729.000 9.937.729.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 9.336.773.000 9.336.773.000 9.336.773.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 600.956.000 600.956.000 600.956.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 38.993.572.426 39.023.703.121 39.023.703.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 38.993.572.426 39.023.703.121 39.023.703.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.666.620.426 6.696.751.121 6.696.751.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.463.000 41.463.000 41.463.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.367.000 24.367.000 24.367.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.096.000 17.096.000 17.096.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.882.163.426 5.912.294.121 5.912.294.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.576.526.426 5.606.657.121 5.606.657.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 305.637.000 305.637.000 305.637.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.497.000 178.497.000 178.497.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.103.000 9.103.000 9.103.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.394.000 25.394.000 25.394.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 503 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.414.000 146.414.000 146.414.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 124.414.000 124.414.000 124.414.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.000.000 19.000.000 19.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 378.083.000 378.083.000 378.083.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 212.590.000 212.590.000 212.590.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.693.000 6.693.000 6.693.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 128.800.000 128.800.000 128.800.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 32.326.952.000 32.326.952.000 32.326.952.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 29.414.758.000 29.414.758.000 29.414.758.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 18.598.519.000 18.598.519.000 18.598.519.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 10.816.239.000 10.816.239.000 10.816.239.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 131.897.000 131.897.000 131.897.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 131.897.000 131.897.000 131.897.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 229.773.000 229.773.000 229.773.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 160.709.000 160.709.000 160.709.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 69.064.000 69.064.000 69.064.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 640.515.000 640.515.000 640.515.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 640.515.000 640.515.000 640.515.000 504 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 1.738.960.000 1.738.960.000 1.738.960.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1.738.960.000 1.738.960.000 1.738.960.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 63.683.000 63.683.000 63.683.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 63.683.000 63.683.000 63.683.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 87.366.000 87.366.000 87.366.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 87.366.000 87.366.000 87.366.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 17.746.933.698 17.746.933.698 17.746.933.698 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 17.746.933.698 17.746.933.698 17.746.933.698 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 17.746.933.698 17.746.933.698 17.746.933.698 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.621.877.671 6.621.877.671 6.621.877.671 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.630.920.171 5.630.920.171 5.630.920.171 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.592.520.171 5.592.520.171 5.592.520.171 505 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.400.000 38.400.000 38.400.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 330.892.000 330.892.000 330.892.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 330.892.000 330.892.000 330.892.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 115.744.000 115.744.000 115.744.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.600.000 9.600.000 9.600.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.400.000 40.400.000 40.400.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.144.000 38.144.000 38.144.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.400.000 2.400.000 2.400.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.000.000 90.000.000 90.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 28.800.000 28.800.000 28.800.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 390.321.500 390.321.500 390.321.500 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 314.321.500 314.321.500 314.321.500 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000 16.000.000 16.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.832.835.027 7.832.835.027 7.832.835.027 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah 7.112.619.500 7.112.619.500 7.112.619.500 506 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kabupaten/Kota 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4.350.311.500 4.350.311.500 4.350.311.500 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.528.528.000 1.528.528.000 1.528.528.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 76.400.000 76.400.000 76.400.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.157.380.000 1.157.380.000 1.157.380.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 710.215.527 710.215.527 710.215.527 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 38.087.000 38.087.000 38.087.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 29.380.000 29.380.000 29.380.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 642.748.527 642.748.527 642.748.527 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 3.292.221.000 3.292.221.000 3.292.221.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.240.525.000 3.240.525.000 3.240.525.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.185.525.000 3.185.525.000 3.185.525.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 55.000.000 55.000.000 55.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 21.776.000 21.776.000 21.776.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 21.776.000 21.776.000 21.776.000 507 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 29.920.000 29.920.000 29.920.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 29.920.000 29.920.000 29.920.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9.338.183.284 9.338.183.284 9.338.183.284 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.338.183.284 9.338.183.284 9.338.183.284 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.338.183.284 9.338.183.284 9.338.183.284 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.898.526.284 3.898.526.284 3.898.526.284 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.000.000 16.000.000 16.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 16.000.000 16.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.803.942.284 2.803.942.284 2.803.942.284 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.609.168.284 2.609.168.284 2.609.168.284 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 194.774.000 194.774.000 194.774.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 236.960.000 236.960.000 236.960.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.600.000 5.600.000 5.600.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.000.000 48.000.000 48.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.200.000 23.200.000 23.200.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.160.000 2.160.000 2.160.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 118.000.000 118.000.000 118.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 508 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 182.373.000 182.373.000 182.373.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000 2.400.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110.000.000 110.000.000 110.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.973.000 45.973.000 45.973.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 615.251.000 615.251.000 615.251.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 8.000.000 8.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 305.251.000 305.251.000 305.251.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.439.657.000 5.439.657.000 5.439.657.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 460.180.000 460.180.000 460.180.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 385.180.000 385.180.000 385.180.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.685.740.000 1.685.740.000 1.685.740.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 435.740.000 435.740.000 435.740.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk 400.000.000 400.000.000 400.000.000 509 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2.329.237.000 2.329.237.000 2.329.237.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2.029.237.000 2.029.237.000 2.029.237.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 964.500.000 964.500.000 964.500.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 814.500.000 814.500.000 814.500.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11.765.671.496 11.665.671.496 11.665.670.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.563.587.496 10.463.587.496 10.463.586.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 10.563.587.496 10.463.587.496 10.463.586.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.654.504.916 4.554.504.916 4.554.504.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 87.108.000 87.108.000 87.108.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 67.108.000 67.108.000 67.108.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.663.650.028 3.563.650.028 3.563.650.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.576.413.028 3.476.413.028 3.476.413.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 87.237.000 87.237.000 87.237.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.904.000 48.904.000 48.904.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 48.904.000 48.904.000 48.904.000 510 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 187.463.888 187.463.888 187.463.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.200.000 7.200.000 7.200.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49.673.888 49.673.888 49.673.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.140.000 19.140.000 19.140.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.270.000 25.270.000 25.270.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.776.000 58.776.000 58.776.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.404.000 25.404.000 25.404.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 74.131.000 74.131.000 74.131.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.131.000 74.131.000 74.131.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 249.680.000 249.680.000 249.680.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.079.000 2.079.000 2.079.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 142.925.000 142.925.000 142.925.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 104.676.000 104.676.000 104.676.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 343.568.000 343.568.000 343.568.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 144.042.000 144.042.000 144.042.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.526.000 24.526.000 24.526.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 175.000.000 175.000.000 175.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 38.030.000 38.030.000 38.030.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 38.030.000 38.030.000 38.030.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 28.030.000 28.030.000 28.030.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 511 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 3.384.000 3.384.000 3.384.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 3.384.000 3.384.000 3.384.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 3.384.000 3.384.000 3.384.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.833.139.000 1.833.139.000 1.833.139.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.293.253.000 1.293.253.000 1.293.253.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 844.145.000 844.145.000 844.145.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 90.000.000 90.000.000 90.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 112.108.000 112.108.000 112.108.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 190.000.000 190.000.000 190.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 37.000.000 37.000.000 37.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 539.886.000 539.886.000 539.886.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 275.000.000 275.000.000 275.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 164.886.000 164.886.000 164.886.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 3.240.994.580 3.240.994.580 3.240.994.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3.240.994.580 3.240.994.580 3.240.994.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 212.118.000 212.118.000 212.118.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 3.028.876.580 3.028.876.580 3.028.876.000 512 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 779.335.000 779.335.000 779.335.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 638.276.000 638.276.000 638.276.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 206.336.000 206.336.000 206.336.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 90.760.000 90.760.000 90.760.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 169.874.000 169.874.000 169.874.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 126.790.000 126.790.000 126.790.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 44.516.000 44.516.000 44.516.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 141.059.000 141.059.000 141.059.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 43.028.000 43.028.000 43.028.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 98.031.000 98.031.000 98.031.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 14.200.000 14.200.000 14.200.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 14.200.000 14.200.000 14.200.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 2.01 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 14.200.000 14.200.000 14.200.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.202.084.000 1.202.084.000 1.202.084.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.202.084.000 1.202.084.000 1.202.084.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 592.281.000 592.281.000 592.281.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 71.385.000 71.385.000 71.385.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 71.385.000 71.385.000 71.385.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 520.896.000 520.896.000 520.896.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 520.896.000 520.896.000 520.896.000 513 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 141.840.000 141.840.000 141.840.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 71.840.000 71.840.000 71.840.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 31.840.000 31.840.000 31.840.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 30.644.000 30.644.000 30.644.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.644.000 30.644.000 30.644.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 30.644.000 30.644.000 30.644.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 31.996.000 31.996.000 31.996.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 31.996.000 31.996.000 31.996.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 31.996.000 31.996.000 31.996.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 142.622.000 142.622.000 142.622.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 74.932.000 74.932.000 74.932.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 74.932.000 74.932.000 74.932.000 514 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 67.690.000 67.690.000 67.690.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 67.690.000 67.690.000 67.690.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 262.701.000 262.701.000 262.701.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 107.201.000 107.201.000 107.201.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.201.000 49.201.000 49.201.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 58.000.000 58.000.000 58.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 80.500.000 80.500.000 80.500.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 80.500.000 80.500.000 80.500.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 53.027.462.053 53.180.962.053 53.180.962.053 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.516.558.000 20.670.058.000 20.670.058.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 20.516.558.000 20.670.058.000 20.670.058.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.624.474.000 18.777.974.000 18.777.974.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 172.695.000 172.695.000 172.695.000 515 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.602.000 50.602.000 50.602.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 122.093.000 122.093.000 122.093.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.306.205.000 17.459.705.000 17.459.705.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.185.876.000 17.339.376.000 17.339.376.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 120.329.000 120.329.000 120.329.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.200.000 7.200.000 7.200.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.200.000 7.200.000 7.200.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 82.230.000 82.230.000 82.230.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 82.230.000 82.230.000 82.230.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 188.356.000 188.356.000 188.356.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.928.000 4.928.000 4.928.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.608.000 44.608.000 44.608.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.900.000 9.900.000 9.900.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.720.000 5.720.000 5.720.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.200.000 35.200.000 35.200.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 211.202.000 211.202.000 211.202.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 152.688.000 152.688.000 152.688.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 58.514.000 58.514.000 58.514.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.246.000 267.246.000 267.246.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.496.000 1.496.000 1.496.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 183.400.000 183.400.000 183.400.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 82.350.000 82.350.000 82.350.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 389.340.000 389.340.000 389.340.000 516 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 115.340.000 115.340.000 115.340.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.600.000 27.600.000 27.600.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 246.400.000 246.400.000 246.400.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 662.381.000 662.381.000 662.381.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 171.932.000 171.932.000 171.932.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 72.000.000 72.000.000 72.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 99.932.000 99.932.000 99.932.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 244.883.000 244.883.000 244.883.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 244.883.000 244.883.000 244.883.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 245.566.000 245.566.000 245.566.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 245.566.000 245.566.000 245.566.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.094.537.000 1.094.537.000 1.094.537.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 14.400.000 14.400.000 14.400.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 14.400.000 14.400.000 14.400.000 517 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.080.137.000 1.080.137.000 1.080.137.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.080.137.000 1.080.137.000 1.080.137.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 95.166.000 95.166.000 95.166.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 95.166.000 95.166.000 95.166.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 66.366.000 66.366.000 66.366.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 28.800.000 28.800.000 28.800.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 32.510.904.053 32.510.904.053 32.510.904.053 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 32.510.904.053 32.510.904.053 32.510.904.053 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 15.149.436.000 15.149.436.000 15.149.436.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 5.727.375.000 5.727.375.000 5.727.375.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5.664.175.000 5.664.175.000 5.664.175.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 63.200.000 63.200.000 63.200.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 9.072.212.000 9.072.212.000 9.072.212.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 147.166.000 147.166.000 147.166.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 8.442.397.000 8.442.397.000 8.442.397.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 482.649.000 482.649.000 482.649.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 178.813.000 178.813.000 178.813.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 178.813.000 178.813.000 178.813.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 20.380.000 20.380.000 20.380.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 20.380.000 20.380.000 20.380.000 518 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 150.656.000 150.656.000 150.656.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 111.716.000 111.716.000 111.716.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 38.940.000 38.940.000 38.940.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 12.264.532.053 12.264.532.053 12.264.532.053 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.586.993.053 1.586.993.053 1.586.993.053 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1.586.993.053 1.586.993.053 1.586.993.053 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 5.173.769.000 5.173.769.000 5.173.769.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 763.535.000 763.535.000 763.535.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.563.000.000 2.563.000.000 2.563.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 652.889.000 652.889.000 652.889.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 428.345.000 428.345.000 428.345.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 766.000.000 766.000.000 766.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 5.503.770.000 5.503.770.000 5.503.770.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 5.503.770.000 5.503.770.000 5.503.770.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2.019.714.000 2.019.714.000 2.019.714.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 457.032.000 457.032.000 457.032.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 457.032.000 457.032.000 457.032.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 163.648.000 163.648.000 163.648.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan 135.408.000 135.408.000 135.408.000 519 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Produk Hewan 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 28.240.000 28.240.000 28.240.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.267.660.000 1.267.660.000 1.267.660.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1.267.660.000 1.267.660.000 1.267.660.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 106.014.000 106.014.000 106.014.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 88.016.000 88.016.000 88.016.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 17.998.000 17.998.000 17.998.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 25.360.000 25.360.000 25.360.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 25.360.000 25.360.000 25.360.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 591.132.000 591.132.000 591.132.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 591.132.000 591.132.000 591.132.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 527.932.000 527.932.000 527.932.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 63.200.000 63.200.000 63.200.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 50.068.000 50.068.000 50.068.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 24.716.000 24.716.000 24.716.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 24.716.000 24.716.000 24.716.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 25.352.000 25.352.000 25.352.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas 25.352.000 25.352.000 25.352.000 520 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.436.022.000 2.436.022.000 2.436.022.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.436.022.000 2.436.022.000 2.436.022.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 1.962.800.000 1.962.800.000 1.962.800.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 141.796.000 141.796.000 141.796.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 95.910.000 95.910.000 95.910.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 235.516.000 235.516.000 235.516.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 33.422.921.836 33.125.485.136 33.125.485.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.041.137.836 26.743.701.136 26.743.701.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 27.041.137.836 26.743.701.136 26.743.701.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.027.992.836 12.730.556.136 12.730.556.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 168.554.000 168.554.000 168.554.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 115.459.000 115.459.000 115.459.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.095.000 53.095.000 53.095.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.047.337.836 11.749.901.136 11.749.901.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.468.804.836 11.171.368.136 11.171.368.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 578.533.000 578.533.000 578.533.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 54.838.000 54.838.000 54.838.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14.838.000 14.838.000 14.838.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.352.000 174.352.000 174.352.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.839.000 7.839.000 7.839.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.384.000 1.384.000 1.384.000 521 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.534.000 47.534.000 47.534.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.861.000 11.861.000 11.861.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.770.000 19.770.000 19.770.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.380.000 83.380.000 83.380.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.384.000 1.384.000 1.384.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.630.000 31.630.000 31.630.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.630.000 31.630.000 31.630.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 342.579.000 342.579.000 342.579.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.977.000 1.977.000 1.977.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 274.409.000 274.409.000 274.409.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 66.193.000 66.193.000 66.193.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 208.702.000 208.702.000 208.702.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 156.912.000 156.912.000 156.912.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.444.000 2.444.000 2.444.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.398.000 9.398.000 9.398.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.948.000 39.948.000 39.948.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 342.358.000 342.358.000 342.358.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 342.358.000 342.358.000 342.358.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 39.538.000 39.538.000 39.538.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 302.820.000 302.820.000 302.820.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.263.719.400 1.263.719.400 1.263.719.400 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 380.836.000 380.836.000 380.836.000 522 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 20.294.000 20.294.000 20.294.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 15.816.000 15.816.000 15.816.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 344.726.000 344.726.000 344.726.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 59.340.000 59.340.000 59.340.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 39.570.000 39.570.000 39.570.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 19.770.000 19.770.000 19.770.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 823.543.400 823.543.400 823.543.400 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 17.299.000 17.299.000 17.299.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 758.798.000 758.798.000 758.798.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.03 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi 47.446.400 47.446.400 47.446.400 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.374.753.600 2.374.753.600 2.374.753.600 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.374.753.600 2.374.753.600 2.374.753.600 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.266.023.000 2.266.023.000 2.266.023.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 14.826.600 14.826.600 14.826.600 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 93.904.000 93.904.000 93.904.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 38.531.000 38.531.000 38.531.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 38.531.000 38.531.000 38.531.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 22.241.000 22.241.000 22.241.000 523 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 16.290.000 16.290.000 16.290.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 69.055.000 69.055.000 69.055.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 69.055.000 69.055.000 69.055.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 15.820.000 15.820.000 15.820.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 53.235.000 53.235.000 53.235.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 82.043.000 82.043.000 82.043.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 82.043.000 82.043.000 82.043.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 52.389.000 52.389.000 52.389.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 29.654.000 29.654.000 29.654.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 46.656.000 46.656.000 46.656.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.656.000 46.656.000 46.656.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 46.656.000 46.656.000 46.656.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 16.464.000 16.464.000 16.464.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 16.464.000 16.464.000 16.464.000 524 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 16.464.000 16.464.000 16.464.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9.779.565.000 9.779.565.000 9.779.565.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 9.779.565.000 9.779.565.000 9.779.565.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 12.850.000 12.850.000 12.850.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 98.846.000 98.846.000 98.846.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 8.067.644.000 8.067.644.000 8.067.644.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 88.527.000 88.527.000 88.527.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 1.511.698.000 1.511.698.000 1.511.698.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.381.784.000 6.381.784.000 6.381.784.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.381.784.000 6.381.784.000 6.381.784.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.852.649.000 2.852.649.000 2.852.649.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.941.999.000 1.941.999.000 1.941.999.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 1.386.152.000 1.386.152.000 1.386.152.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 555.847.000 555.847.000 555.847.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 77.416.000 77.416.000 77.416.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 27.600.000 27.600.000 27.600.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 49.816.000 49.816.000 49.816.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 783.418.000 783.418.000 783.418.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 783.418.000 783.418.000 783.418.000 525 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 49.816.000 49.816.000 49.816.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 49.816.000 49.816.000 49.816.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.092.215.000 3.092.215.000 3.092.215.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.666.000 27.666.000 27.666.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.03 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.666.000 27.666.000 27.666.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.064.549.000 3.064.549.000 3.064.549.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 562.055.000 562.055.000 562.055.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.981.647.000 1.981.647.000 1.981.647.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 29.654.000 29.654.000 29.654.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 102.576.000 102.576.000 102.576.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 388.617.000 388.617.000 388.617.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 53.456.000 53.456.000 53.456.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 53.456.000 53.456.000 53.456.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 53.456.000 53.456.000 53.456.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 383.464.000 383.464.000 383.464.000 526 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 63.182.000 63.182.000 63.182.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 63.182.000 63.182.000 63.182.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 320.282.000 320.282.000 320.282.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 63.439.000 63.439.000 63.439.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 256.843.000 256.843.000 256.843.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.551.751.682 7.501.751.682 7.501.751.682 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.551.751.682 7.501.751.682 7.501.751.682 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.551.751.682 7.501.751.682 7.501.751.682 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.468.774.000 4.418.774.000 4.418.774.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.524.000 19.524.000 19.524.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.524.000 7.524.000 7.524.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.901.166.000 3.851.166.000 3.851.166.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.869.214.000 3.819.214.000 3.819.214.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.952.000 31.952.000 31.952.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.299.000 7.299.000 7.299.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7.299.000 7.299.000 7.299.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.371.000 84.371.000 84.371.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 2.433.000 2.433.000 2.433.000 527 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.560.000 12.560.000 12.560.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.617.000 22.617.000 22.617.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.756.000 4.756.000 4.756.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.811.000 19.811.000 19.811.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.998.000 18.998.000 18.998.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.196.000 3.196.000 3.196.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 142.498.000 142.498.000 142.498.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 40.837.000 40.837.000 40.837.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.296.000 63.296.000 63.296.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.365.000 38.365.000 38.365.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.645.000 124.645.000 124.645.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 914.000 914.000 914.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 62.730.000 62.730.000 62.730.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 61.001.000 61.001.000 61.001.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.271.000 189.271.000 189.271.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 71.918.000 71.918.000 71.918.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.281.000 6.281.000 6.281.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.072.000 63.072.000 63.072.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.000.000 48.000.000 48.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.889.168.682 1.889.168.682 1.889.168.682 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 969.102.682 969.102.682 969.102.682 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 546.533.000 546.533.000 546.533.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 415.689.682 415.689.682 415.689.682 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa 6.880.000 6.880.000 6.880.000 528 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kependudukan 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 903.266.000 903.266.000 903.266.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 903.266.000 903.266.000 903.266.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 16.800.000 16.800.000 16.800.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 16.800.000 16.800.000 16.800.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 224.153.000 224.153.000 224.153.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 212.953.000 212.953.000 212.953.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 31.612.000 31.612.000 31.612.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 181.341.000 181.341.000 181.341.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 11.200.000 11.200.000 11.200.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 02 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 11.200.000 11.200.000 11.200.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 969.656.000 969.656.000 969.656.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 53.600.000 53.600.000 53.600.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 53.600.000 53.600.000 53.600.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 916.056.000 916.056.000 916.056.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 894.533.000 894.533.000 894.533.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 8.236.000 8.236.000 8.236.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 13.287.000 13.287.000 13.287.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9.136.197.700 9.086.197.700 9.086.197.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.136.197.700 9.086.197.700 9.086.197.000 529 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9.136.197.700 9.086.197.700 9.086.197.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.309.591.700 4.259.591.700 4.259.591.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 16.000.000 16.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000 9.000.000 9.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.828.397.700 3.778.397.700 3.778.397.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.800.518.700 3.750.518.700 3.750.518.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.879.000 27.879.000 27.879.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 137.853.000 137.853.000 137.853.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.557.000 6.557.000 6.557.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.000.000 13.000.000 13.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.236.000 1.236.000 1.236.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.000.000 27.000.000 27.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.000.000 43.000.000 43.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.060.000 7.060.000 7.060.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.048.000 143.048.000 143.048.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.648.000 1.648.000 1.648.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.000.000 81.000.000 81.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.400.000 60.400.000 60.400.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 175.293.000 175.293.000 175.293.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 116.253.000 116.253.000 116.253.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.040.000 51.040.000 51.040.000 530 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 31.000.000 31.000.000 31.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 31.000.000 31.000.000 31.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 31.000.000 31.000.000 31.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 1.871.496.000 1.871.496.000 1.871.496.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 1.871.496.000 1.871.496.000 1.871.496.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 27.000.000 27.000.000 27.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 1.744.496.000 1.744.496.000 1.744.496.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 797.147.000 797.147.000 797.147.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 797.147.000 797.147.000 797.147.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 72.000.000 72.000.000 72.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 82.464.000 82.464.000 82.464.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 18.000.000 18.000.000 18.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 135.000.000 135.000.000 135.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 14.000.000 14.000.000 14.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 98.683.000 98.683.000 98.683.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 68.000.000 68.000.000 68.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 114.000.000 114.000.000 114.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.126.963.000 2.126.963.000 2.126.963.000 531 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.126.963.000 2.126.963.000 2.126.963.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 85.000.000 85.000.000 85.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 15.636.000 15.636.000 15.636.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 11.000.000 11.000.000 11.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 55.327.000 55.327.000 55.327.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.960.000.000 1.960.000.000 1.960.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.522.555.638 13.937.555.638 13.937.555.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.522.555.638 13.937.555.638 13.937.555.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.265.055.638 13.680.055.638 13.680.055.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.862.087.638 4.962.087.638 4.962.087.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.000.000 32.000.000 32.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.200.000 19.200.000 19.200.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.800.000 12.800.000 12.800.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.716.076.638 3.816.076.638 3.816.076.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.583.693.638 3.683.693.638 3.683.693.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 132.383.000 132.383.000 132.383.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 217.600.000 217.600.000 217.600.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 532 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17.600.000 17.600.000 17.600.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.000.000 104.000.000 104.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.000.000 28.000.000 28.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.000.000 16.000.000 16.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 507.411.000 507.411.000 507.411.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.600.000 1.600.000 1.600.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 429.213.000 429.213.000 429.213.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 76.598.000 76.598.000 76.598.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 185.000.000 185.000.000 185.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 112.000.000 112.000.000 112.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.000.000 51.000.000 51.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 5.341.843.000 5.656.843.000 5.656.843.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.341.843.000 5.656.843.000 5.656.843.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 3.783.794.000 4.098.794.000 4.098.794.000 533 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 778.049.000 778.049.000 778.049.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 780.000.000 780.000.000 780.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 3.061.125.000 3.061.125.000 3.061.125.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.370.383.000 2.370.383.000 2.370.383.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2.370.383.000 2.370.383.000 2.370.383.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 690.742.000 690.742.000 690.742.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 650.742.000 650.742.000 650.742.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 83.500.000 83.500.000 83.500.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 83.500.000 83.500.000 83.500.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 83.500.000 83.500.000 83.500.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 83.500.000 83.500.000 83.500.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 174.000.000 174.000.000 174.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 174.000.000 174.000.000 174.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 174.000.000 174.000.000 174.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 33.000.000 33.000.000 33.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 141.000.000 141.000.000 141.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 30.157.877.240 29.500.802.850 29.500.802.850 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 4.637.584.000 4.637.584.000 4.637.584.000 534 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.637.584.000 4.637.584.000 4.637.584.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 277.287.000 277.287.000 277.287.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 277.287.000 277.287.000 277.287.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 277.287.000 277.287.000 277.287.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 445.730.000 445.730.000 445.730.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 445.730.000 445.730.000 445.730.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 445.730.000 445.730.000 445.730.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.836.560.000 1.836.560.000 1.836.560.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.836.560.000 1.836.560.000 1.836.560.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.766.560.000 1.766.560.000 1.766.560.000 535 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.058.007.000 2.058.007.000 2.058.007.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 2.058.007.000 2.058.007.000 2.058.007.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 2.058.007.000 2.058.007.000 2.058.007.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 25.520.293.240 24.863.218.850 24.863.218.850 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 24.277.873.240 23.620.798.850 23.620.798.850 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.707.356.240 11.050.281.850 11.050.281.850 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.554.000 48.554.000 48.554.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 33.554.000 33.554.000 33.554.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.591.099.240 9.934.024.850 9.934.024.850 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.493.991.240 9.836.916.850 9.836.916.850 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 97.108.000 97.108.000 97.108.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.600.000 179.600.000 179.600.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.600.000 12.600.000 12.600.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48.000.000 48.000.000 48.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 650.395.000 650.395.000 650.395.000 536 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 623.395.000 623.395.000 623.395.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.000.000 16.000.000 16.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 182.708.000 182.708.000 182.708.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 142.708.000 142.708.000 142.708.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 11.213.696.000 11.213.696.000 11.213.696.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 10.257.407.000 10.257.407.000 10.257.407.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 8.052.707.000 8.052.707.000 8.052.707.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.204.700.000 2.204.700.000 2.204.700.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 956.289.000 956.289.000 956.289.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 599.432.000 599.432.000 599.432.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 356.857.000 356.857.000 356.857.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 218.227.000 218.227.000 218.227.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 114.544.000 114.544.000 114.544.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 114.544.000 114.544.000 114.544.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 103.683.000 103.683.000 103.683.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat 103.683.000 103.683.000 103.683.000 537 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 325.366.000 325.366.000 325.366.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 325.366.000 325.366.000 325.366.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 325.366.000 325.366.000 325.366.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 173.754.000 173.754.000 173.754.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 173.754.000 173.754.000 173.754.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 173.754.000 173.754.000 173.754.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 639.474.000 639.474.000 639.474.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 639.474.000 639.474.000 639.474.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 639.474.000 639.474.000 639.474.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.242.420.000 1.242.420.000 1.242.420.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.118.500.000 1.118.500.000 1.118.500.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.118.500.000 1.118.500.000 1.118.500.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 55.500.000 55.500.000 55.500.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 137.000.000 137.000.000 137.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 96.000.000 96.000.000 96.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 830.000.000 830.000.000 830.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 80.366.000 80.366.000 80.366.000 538 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 80.366.000 80.366.000 80.366.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 80.366.000 80.366.000 80.366.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 43.554.000 43.554.000 43.554.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 43.554.000 43.554.000 43.554.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 43.554.000 43.554.000 43.554.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.067.700.315 4.967.700.315 4.967.700.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.067.700.315 4.967.700.315 4.967.700.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.067.700.315 4.967.700.315 4.967.700.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.062.509.315 3.962.509.315 3.962.509.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.600.000 21.600.000 21.600.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.500.000 11.500.000 11.500.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.100.000 10.100.000 10.100.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.220.929.315 3.120.929.315 3.120.929.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.040.284.315 2.940.284.315 2.940.284.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 180.645.000 180.645.000 180.645.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 199.554.000 199.554.000 199.554.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 27.464.000 27.464.000 27.464.000 539 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.430.000 31.430.000 31.430.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.130.000 27.130.000 27.130.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000 1.600.000 1.600.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 29.000.000 29.000.000 29.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 82.000.000 82.000.000 82.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 930.000 930.000 930.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.125.000 15.125.000 15.125.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.125.000 15.125.000 15.125.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 247.153.000 247.153.000 247.153.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.880.000 1.880.000 1.880.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 212.394.000 212.394.000 212.394.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.879.000 32.879.000 32.879.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 318.148.000 318.148.000 318.148.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 123.948.000 123.948.000 123.948.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.100.000 39.100.000 39.100.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 153.100.000 153.100.000 153.100.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 74.900.000 74.900.000 74.900.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 43.000.000 43.000.000 43.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 17.000.000 17.000.000 17.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 26.000.000 26.000.000 26.000.000 540 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 31.900.000 31.900.000 31.900.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 19.500.000 19.500.000 19.500.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 12.400.000 12.400.000 12.400.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 223.983.000 223.983.000 223.983.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 223.983.000 223.983.000 223.983.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 23.700.000 23.700.000 23.700.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 200.283.000 200.283.000 200.283.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 283.240.000 283.240.000 283.240.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 283.240.000 283.240.000 283.240.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 229.560.000 229.560.000 229.560.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 12.380.000 12.380.000 12.380.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 29.410.000 29.410.000 29.410.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 11.890.000 11.890.000 11.890.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 399.188.000 399.188.000 399.188.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 399.188.000 399.188.000 399.188.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 315.200.000 315.200.000 315.200.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 83.988.000 83.988.000 83.988.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 23.880.000 23.880.000 23.880.000 541 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23.880.000 23.880.000 23.880.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 23.880.000 23.880.000 23.880.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 36.681.241.713 36.696.848.773 36.696.848.773 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.309.012.000 24.309.012.000 24.309.012.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 24.309.012.000 24.309.012.000 24.309.012.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.139.238.000 4.139.238.000 4.139.238.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 125.977.000 125.977.000 125.977.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 81.867.000 81.867.000 81.867.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 44.110.000 44.110.000 44.110.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.013.261.000 4.013.261.000 4.013.261.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 3.489.786.000 3.489.786.000 3.489.786.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 523.475.000 523.475.000 523.475.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 20.169.774.000 20.169.774.000 20.169.774.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 20.169.774.000 20.169.774.000 20.169.774.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 87.456.000 87.456.000 87.456.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 20.082.318.000 20.082.318.000 20.082.318.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 12.372.229.713 12.387.836.773 12.387.836.773 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 12.372.229.713 12.387.836.773 12.387.836.773 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.820.720.713 6.836.327.773 6.836.327.773 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.108.000 62.108.000 62.108.000 542 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47.108.000 47.108.000 47.108.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.463.817.713 5.479.424.773 5.479.424.773 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.431.817.713 5.447.424.773 5.447.424.773 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.000.000 32.000.000 32.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 522.753.000 522.753.000 522.753.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 492.753.000 492.753.000 492.753.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 197.900.000 197.900.000 197.900.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.400.000 30.400.000 30.400.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.000.000 33.000.000 33.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.000.000 42.000.000 42.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.000.000 64.000.000 64.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 105.000.000 105.000.000 105.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 273.500.000 273.500.000 273.500.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 256.500.000 256.500.000 256.500.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 195.642.000 195.642.000 195.642.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 112.210.000 112.210.000 112.210.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.300.000 4.300.000 4.300.000 543 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.500.000 18.500.000 18.500.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.632.000 60.632.000 60.632.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.100.585.000 3.100.585.000 3.100.585.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 203.683.000 203.683.000 203.683.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.02 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 203.683.000 203.683.000 203.683.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2.821.902.000 2.821.902.000 2.821.902.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 95.000.000 95.000.000 95.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 343.554.000 343.554.000 343.554.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2.383.348.000 2.383.348.000 2.383.348.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 45.000.000 45.000.000 45.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.390.924.000 2.390.924.000 2.390.924.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2.390.924.000 2.390.924.000 2.390.924.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 2.390.924.000 2.390.924.000 2.390.924.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 4.043.851.335 4.143.851.335 4.143.851.335 544 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.043.851.335 4.143.851.335 4.143.851.335 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 523.792.000 523.792.000 523.792.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 504.874.000 504.874.000 504.874.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 410.355.000 410.355.000 410.355.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 11.052.000 11.052.000 11.052.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19.376.000 19.376.000 19.376.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 203.444.000 203.444.000 203.444.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 176.483.000 176.483.000 176.483.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 94.519.000 94.519.000 94.519.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 15.050.000 15.050.000 15.050.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 79.469.000 79.469.000 79.469.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 18.918.000 18.918.000 18.918.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 18.918.000 18.918.000 18.918.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 18.918.000 18.918.000 18.918.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.520.059.335 3.620.059.335 3.620.059.335 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.154.237.335 3.254.237.335 3.254.237.335 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.710.000 25.710.000 25.710.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 16.000.000 16.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.710.000 9.710.000 9.710.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.479.912.435 2.579.912.435 2.579.912.435 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.462.912.435 2.562.912.435 2.562.912.435 545 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.000.000 17.000.000 17.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 109.500.000 109.500.000 109.500.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.000.000 17.000.000 17.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.500.000 16.500.000 16.500.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 17.000.000 17.000.000 17.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.000.000 7.000.000 7.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.000.000 45.000.000 45.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 295.200.000 295.200.000 295.200.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 226.600.000 226.600.000 226.600.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.600.000 65.600.000 65.600.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.914.900 173.914.900 173.914.900 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 86.423.000 86.423.000 86.423.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.300.000 10.300.000 10.300.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 57.191.900 57.191.900 57.191.900 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 365.822.000 365.822.000 365.822.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 290.274.000 290.274.000 290.274.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 175.542.000 175.542.000 175.542.000 546 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 114.732.000 114.732.000 114.732.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 25.148.000 25.148.000 25.148.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 25.148.000 25.148.000 25.148.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 50.400.000 50.400.000 50.400.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 50.400.000 50.400.000 50.400.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 7.230.186.249 7.230.186.249 7.230.186.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.081.186.249 7.081.186.249 7.081.186.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 7.081.186.249 7.081.186.249 7.081.186.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.885.294.249 5.885.294.249 5.885.294.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 102.108.000 102.108.000 102.108.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 82.108.000 82.108.000 82.108.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.228.854.249 5.228.854.249 5.228.854.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.197.854.249 5.197.854.249 5.197.854.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.000.000 31.000.000 31.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 63.478.000 63.478.000 63.478.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.400.000 6.400.000 6.400.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.000.000 13.000.000 13.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000 1.600.000 1.600.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.686.000 7.686.000 7.686.000 547 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.700.000 26.700.000 26.700.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.092.000 5.092.000 5.092.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.000.000 22.000.000 22.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.000.000 22.000.000 22.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 327.432.000 327.432.000 327.432.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 1.200.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 160.000.000 160.000.000 160.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 166.232.000 166.232.000 166.232.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.422.000 111.422.000 111.422.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 79.775.000 79.775.000 79.775.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.647.000 4.647.000 4.647.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 12.000.000 12.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 456.152.000 456.152.000 456.152.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 434.152.000 434.152.000 434.152.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 384.152.000 384.152.000 384.152.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 22.000.000 22.000.000 22.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 22.000.000 22.000.000 22.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 532.464.000 532.464.000 532.464.000 548 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 278.285.000 278.285.000 278.285.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 171.049.000 171.049.000 171.049.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 32.236.000 32.236.000 32.236.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 75.000.000 75.000.000 75.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 254.179.000 254.179.000 254.179.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 85.564.000 85.564.000 85.564.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 87.049.000 87.049.000 87.049.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 81.566.000 81.566.000 81.566.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 157.276.000 157.276.000 157.276.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 157.276.000 157.276.000 157.276.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 157.276.000 157.276.000 157.276.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 149.000.000 149.000.000 149.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 29 05 2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 29 05 2.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 139.000.000 139.000.000 139.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 139.000.000 139.000.000 139.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.000.000 139.000.000 139.000.000 549 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.000.000 139.000.000 139.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 58.487.943.474 59.089.486.974 59.089.486.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 58.487.943.474 59.089.486.974 59.089.486.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 58.487.943.474 59.089.486.974 59.089.486.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.369.698.474 34.171.241.974 34.171.241.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.689.952.474 19.491.495.974 19.491.495.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.538.954.474 19.340.497.974 19.340.497.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.998.000 150.998.000 150.998.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 545.650.000 545.650.000 545.650.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 23.000.000 23.000.000 23.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 522.650.000 522.650.000 522.650.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.351.930.000 3.351.930.000 3.351.930.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 177.680.000 177.680.000 177.680.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 81.700.000 81.700.000 81.700.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.150.000 22.150.000 22.150.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 64.720.000 64.720.000 64.720.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.505.680.000 1.505.680.000 1.505.680.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.053.086.000 1.053.086.000 1.053.086.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 76.467.000 76.467.000 76.467.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 194.929.000 194.929.000 194.929.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 781.690.000 781.690.000 781.690.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.180.919.000 2.180.919.000 2.180.919.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.200.000 5.200.000 5.200.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 934.000.000 934.000.000 934.000.000 550 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 92.423.000 92.423.000 92.423.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.149.296.000 1.149.296.000 1.149.296.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.510.340.000 4.510.340.000 4.510.340.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.367.962.000 1.367.962.000 1.367.962.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 62.952.000 62.952.000 62.952.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.720.000 24.720.000 24.720.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.054.706.000 3.054.706.000 3.054.706.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.147.194.000 1.147.194.000 1.147.194.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 302.394.000 302.394.000 302.394.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 205.000.000 205.000.000 205.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 635.000.000 635.000.000 635.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 883.645.000 883.645.000 883.645.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 677.419.000 677.419.000 677.419.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 206.226.000 206.226.000 206.226.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 336.400.000 336.400.000 336.400.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 120.000.000 120.000.000 120.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 96.400.000 96.400.000 96.400.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 670.582.000 670.582.000 670.582.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 379.816.000 379.816.000 379.816.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 139.599.000 139.599.000 139.599.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 151.167.000 151.167.000 151.167.000 551 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 23.644.762.000 23.444.762.000 23.444.762.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.303.210.000 1.303.210.000 1.303.210.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 76.460.000 76.460.000 76.460.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 63.490.000 63.490.000 63.490.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.163.260.000 1.163.260.000 1.163.260.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 21.875.295.000 21.675.295.000 21.675.295.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 20.782.295.000 20.582.295.000 20.582.295.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 379.400.000 379.400.000 379.400.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 713.600.000 713.600.000 713.600.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 441.277.000 441.277.000 441.277.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 57.560.000 57.560.000 57.560.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 309.447.000 309.447.000 309.447.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 74.270.000 74.270.000 74.270.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 24.980.000 24.980.000 24.980.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 24.980.000 24.980.000 24.980.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.473.483.000 1.473.483.000 1.473.483.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 175.480.000 175.480.000 175.480.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 121.880.000 121.880.000 121.880.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 53.600.000 53.600.000 53.600.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 200.260.000 200.260.000 200.260.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 87.100.000 87.100.000 87.100.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 113.160.000 113.160.000 113.160.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 767.060.000 767.060.000 767.060.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 524.750.000 524.750.000 524.750.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 65.330.000 65.330.000 65.330.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 176.980.000 176.980.000 176.980.000 552 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 330.683.000 330.683.000 330.683.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 294.149.000 294.149.000 294.149.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 5.368.000 5.368.000 5.368.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 31.166.000 31.166.000 31.166.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 58.098.056.004 58.098.056.004 58.098.054.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 58.098.056.004 58.098.056.004 58.098.054.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 58.098.056.004 58.098.056.004 58.098.054.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 41.073.224.004 41.073.224.004 41.173.223.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.168.000 56.168.000 56.168.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.668.000 53.668.000 53.668.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.730.600.404 3.730.600.404 3.730.600.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.650.982.404 3.650.982.404 3.650.982.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 79.618.000 79.618.000 79.618.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 214.652.000 214.652.000 214.652.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 175.256.000 175.256.000 175.256.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 39.396.000 39.396.000 39.396.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 393.829.000 393.829.000 393.829.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.835.000 12.835.000 12.835.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 165.160.000 165.160.000 165.160.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 89.000.000 89.000.000 89.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.594.000 12.594.000 12.594.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78.740.000 78.740.000 78.740.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.500.000 20.500.000 20.500.000 553 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 188.285.600 188.285.600 188.285.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 188.285.600 188.285.600 188.285.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 526.100.000 526.100.000 526.100.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000 35.000.000 35.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 187.600.000 187.600.000 187.600.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 777.878.000 777.878.000 777.878.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 427.878.000 427.878.000 427.878.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 15.000.000 15.000.000 15.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 35.000.000 35.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 34.080.326.000 34.080.326.000 34.180.326.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 33.730.326.000 33.730.326.000 33.830.326.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 315.000.000 315.000.000 315.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 35.000.000 35.000.000 35.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.105.385.000 1.105.385.000 1.105.385.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 74.361.000 74.361.000 74.361.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.031.024.000 1.031.024.000 1.031.024.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 17.024.832.000 17.024.832.000 16.924.831.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 3.372.867.200 3.372.867.200 3.372.867.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 567.586.000 567.586.000 567.586.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2.405.281.200 2.405.281.200 2.405.281.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 160.000.000 160.000.000 160.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 240.000.000 240.000.000 240.000.000 554 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 640.000.000 640.000.000 640.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 90.000.000 90.000.000 90.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 90.000.000 90.000.000 90.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 140.000.000 140.000.000 140.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 140.000.000 140.000.000 140.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 90.000.000 90.000.000 90.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 90.000.000 90.000.000 90.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 108.320.000 108.320.000 108.320.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 88.320.000 88.320.000 88.320.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.151.519.000 4.151.519.000 4.101.519.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.817.800.000 2.817.800.000 2.767.800.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 202.780.000 202.780.000 202.780.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 793.568.000 793.568.000 793.568.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 180.000.000 180.000.000 180.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 57.371.000 57.371.000 57.371.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.331.098.000 1.331.098.000 1.281.098.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 11.098.000 11.098.000 11.098.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 1.320.000.000 1.320.000.000 1.270.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 7.396.027.800 7.396.027.800 7.396.027.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 5.404.391.000 5.404.391.000 5.404.391.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 5.118.800 5.118.800 5.118.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.986.518.000 1.986.518.000 1.986.518.000 555 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.261.017.459 7.661.017.459 7.661.017.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.261.017.459 7.661.017.459 7.661.017.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 PERENCANAAN 7.778.978.459 7.178.978.459 7.178.978.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.945.676.459 5.345.676.459 5.345.676.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.718.000 41.718.000 41.718.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 33.812.000 33.812.000 33.812.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.906.000 7.906.000 7.906.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.040.776.459 4.440.776.459 4.440.776.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.016.632.459 4.416.632.459 4.416.632.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.144.000 24.144.000 24.144.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 420.140.000 420.140.000 420.140.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 129.000.000 129.000.000 129.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 94.340.000 94.340.000 94.340.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000 4.800.000 4.800.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 158.000.000 158.000.000 158.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80.950.000 80.950.000 80.950.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.950.000 80.950.000 80.950.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.592.000 151.592.000 151.592.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000 85.000.000 85.000.000 556 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 62.592.000 62.592.000 62.592.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 160.500.000 160.500.000 160.500.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 112.500.000 112.500.000 112.500.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.000.000 32.000.000 32.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.000.000 16.000.000 16.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.196.614.000 1.196.614.000 1.196.614.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 738.837.000 738.837.000 738.837.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 317.698.000 317.698.000 317.698.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 421.139.000 421.139.000 421.139.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 157.596.000 157.596.000 157.596.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 157.596.000 157.596.000 157.596.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 300.181.000 300.181.000 300.181.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 300.181.000 300.181.000 300.181.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 636.688.000 636.688.000 636.688.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 255.142.000 255.142.000 255.142.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 95.288.000 95.288.000 95.288.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 159.854.000 159.854.000 159.854.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 250.758.000 250.758.000 250.758.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 195.522.000 195.522.000 195.522.000 557 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 55.236.000 55.236.000 55.236.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 130.788.000 130.788.000 130.788.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 130.788.000 130.788.000 130.788.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 482.039.000 482.039.000 482.039.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 482.039.000 482.039.000 482.039.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 315.459.000 315.459.000 315.459.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 315.459.000 315.459.000 315.459.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 166.580.000 166.580.000 166.580.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 166.580.000 166.580.000 166.580.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 698.719.704.289 697.540.747.364 697.540.747.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 698.719.704.289 697.540.747.364 697.540.747.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 KEUANGAN 698.719.704.289 697.540.747.364 697.540.747.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.750.560.289 20.734.103.364 20.734.103.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117.366.000 117.366.000 117.366.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 77.366.000 77.366.000 77.366.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.496.004.289 15.479.547.364 15.479.547.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.298.655.289 15.282.198.364 15.282.198.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 197.349.000 197.349.000 197.349.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 196.724.000 196.724.000 196.724.000 558 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 196.724.000 196.724.000 196.724.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 415.554.000 415.554.000 415.554.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.000.000 16.000.000 16.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 105.000.000 105.000.000 105.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.000.000 41.000.000 41.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 75.000.000 75.000.000 75.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 138.000.000 138.000.000 138.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 28.554.000 28.554.000 28.554.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.519.312.000 3.534.312.000 3.534.312.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.413.312.000 3.413.312.000 3.413.312.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 16.000.000 16.000.000 16.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000 105.000.000 105.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 483.600.000 468.600.000 468.600.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 313.000.000 298.000.000 298.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 166.600.000 166.600.000 166.600.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 522.000.000 522.000.000 522.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 237.000.000 237.000.000 237.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000 80.000.000 80.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 205.000.000 205.000.000 205.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 670.130.139.000 669.967.639.000 669.967.639.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.013.554.000 1.013.554.000 1.013.554.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 170.000.000 170.000.000 170.000.000 559 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 323.554.000 323.554.000 323.554.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 300.000.000 300.000.000 300.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 70.000.000 70.000.000 70.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 625.366.000 625.366.000 625.366.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 193.683.000 193.683.000 193.683.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 118.000.000 118.000.000 118.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 113.683.000 113.683.000 113.683.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 551.366.000 551.366.000 551.366.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 110.000.000 110.000.000 110.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 113.683.000 113.683.000 113.683.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 133.683.000 133.683.000 133.683.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 170.000.000 170.000.000 170.000.000 560 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 24.000.000 24.000.000 24.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 667.939.853.000 667.777.353.000 667.777.353.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 730.000.000 730.000.000 730.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 652.054.367.000 651.891.867.000 651.891.867.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1.362.728.000 1.362.728.000 1.362.728.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 13.792.758.000 13.792.758.000 13.792.758.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.721.168.000 1.721.168.000 1.721.168.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.721.168.000 1.721.168.000 1.721.168.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 85.000.000 85.000.000 85.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 121.436.000 121.436.000 121.436.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 330.000.000 330.000.000 330.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 683.554.000 683.554.000 683.554.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 141.178.000 141.178.000 141.178.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 110.000.000 110.000.000 110.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 165.000.000 165.000.000 165.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 85.000.000 85.000.000 85.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.117.837.000 5.117.837.000 5.117.837.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.117.837.000 5.117.837.000 5.117.837.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 1.066.070.000 1.066.070.000 1.066.070.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 105.000.000 105.000.000 105.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 245.265.000 245.265.000 245.265.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 130.000.000 130.000.000 130.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 411.049.000 411.049.000 411.049.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 3.160.453.000 3.160.453.000 3.160.453.000 561 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 62.324.383.268 61.724.383.268 61.724.383.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 62.324.383.268 61.724.383.268 61.724.383.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 60.444.857.268 59.844.857.268 59.844.857.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 58.364.574.268 57.764.574.268 57.764.574.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.116.000 24.116.000 24.116.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.247.000 12.247.000 12.247.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.869.000 11.869.000 11.869.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 57.216.915.268 56.616.915.268 56.616.915.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 57.193.019.268 56.593.019.268 56.593.019.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.896.000 23.896.000 23.896.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.078.000 155.078.000 155.078.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.538.000 10.538.000 10.538.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.000.000 29.000.000 29.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.540.000 33.540.000 33.540.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 22.000.000 22.000.000 22.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56.000.000 56.000.000 56.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 666.774.000 666.774.000 666.774.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 376.774.000 376.774.000 376.774.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 290.000.000 290.000.000 290.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.596.000 151.596.000 151.596.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.596.000 139.596.000 139.596.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000 562 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.095.000 150.095.000 150.095.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 106.345.000 106.345.000 106.345.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 35.000.000 35.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.750.000 8.750.000 8.750.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.080.283.000 2.080.283.000 2.080.283.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.170.000.000 1.170.000.000 1.170.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 905.000.000 905.000.000 905.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 205.000.000 205.000.000 205.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 735.000.000 735.000.000 735.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 225.000.000 225.000.000 225.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 510.000.000 510.000.000 510.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 72.628.000 72.628.000 72.628.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 37.029.000 37.029.000 37.029.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 35.599.000 35.599.000 35.599.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 102.655.000 102.655.000 102.655.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 44.455.000 44.455.000 44.455.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 58.200.000 58.200.000 58.200.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.879.526.000 1.879.526.000 1.879.526.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.879.526.000 1.879.526.000 1.879.526.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 371.036.000 371.036.000 371.036.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 371.036.000 371.036.000 371.036.000 563 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.508.490.000 1.508.490.000 1.508.490.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.508.490.000 1.508.490.000 1.508.490.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH 10.617.450.454 10.467.450.454 10.467.450.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 10.617.450.454 10.467.450.454 10.467.450.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 10.617.450.454 10.467.450.454 10.467.450.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.726.542.454 8.576.542.454 8.576.542.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.000.000 17.000.000 17.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000.000 13.000.000 13.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.832.504.454 7.682.504.454 7.682.504.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.818.504.454 7.668.504.454 7.668.504.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.000.000 14.000.000 14.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000 70.000.000 70.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 70.000.000 70.000.000 70.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.000.000 135.000.000 135.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 15.000.000 15.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.000.000 12.000.000 12.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.000.000 16.000.000 16.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000 75.000.000 75.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.169.000 200.169.000 200.169.000 564 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 40.000.000 40.000.000 40.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.169.000 80.169.000 80.169.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.000.000 80.000.000 80.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 162.038.000 162.038.000 162.038.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.000.000 112.000.000 112.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.038.000 48.038.000 48.038.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.831.000 296.831.000 296.831.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 194.831.000 194.831.000 194.831.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12.000.000 12.000.000 12.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 65.000.000 65.000.000 65.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.216.908.000 1.216.908.000 1.216.908.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.012.560.000 1.012.560.000 1.012.560.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 208.500.000 208.500.000 208.500.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 71.000.000 71.000.000 71.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 81.000.000 81.000.000 81.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 448.400.000 448.400.000 448.400.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal 41.660.000 41.660.000 41.660.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 62.000.000 62.000.000 62.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 204.348.000 204.348.000 204.348.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 61.600.000 61.600.000 61.600.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 142.748.000 142.748.000 142.748.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 674.000.000 674.000.000 674.000.000 565 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 27.000.000 27.000.000 27.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 14.000.000 14.000.000 14.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 13.000.000 13.000.000 13.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 647.000.000 647.000.000 647.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 58.000.000 58.000.000 58.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 185.000.000 185.000.000 185.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 235.000.000 235.000.000 235.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 169.000.000 169.000.000 169.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN AYAH 2.486.980.339 2.536.980.339 2.536.980.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.486.980.339 2.536.980.339 2.536.980.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 2.486.980.339 2.536.980.339 2.536.980.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.200.463.339 2.250.463.339 2.250.463.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.638.000 8.638.000 8.638.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.214.000 4.214.000 4.214.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.424.000 4.424.000 4.424.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.012.045.339 2.062.045.339 2.062.045.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.987.319.339 2.037.319.339 2.037.319.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.726.000 24.726.000 24.726.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.947.000 34.947.000 34.947.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.160.000 13.160.000 13.160.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.301.000 4.301.000 4.301.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 566 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.286.000 8.286.000 8.286.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.600.000 1.600.000 1.600.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.725.000 10.725.000 10.725.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.725.000 10.725.000 10.725.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.400.000 72.400.000 72.400.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000 200.000 200.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000 40.000.000 40.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.200.000 32.200.000 32.200.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.708.000 61.708.000 61.708.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 43.708.000 43.708.000 43.708.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 78.799.000 78.799.000 78.799.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 78.799.000 78.799.000 78.799.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 78.799.000 78.799.000 78.799.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 567 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 182.718.000 182.718.000 182.718.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 182.718.000 182.718.000 182.718.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.050.000 3.050.000 3.050.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 99.668.000 99.668.000 99.668.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BUAYAN 2.053.582.307 2.053.582.307 2.053.582.307 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.053.582.307 2.053.582.307 2.053.582.307 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 KECAMATAN 2.053.582.307 2.053.582.307 2.053.582.307 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.836.034.307 1.836.034.307 1.836.034.307 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.050.000 4.050.000 4.050.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.550.000 1.550.000 1.550.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.741.039.307 1.741.039.307 1.741.039.307 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.727.957.307 1.727.957.307 1.727.957.307 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.082.000 13.082.000 13.082.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.695.000 19.695.000 19.695.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.262.000 1.262.000 1.262.000 568 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.860.000 8.860.000 8.860.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.601.000 1.601.000 1.601.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.480.000 1.480.000 1.480.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.492.000 1.492.000 1.492.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.750.000 32.750.000 32.750.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 550.000 550.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.200.000 15.200.000 15.200.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.500.000 26.500.000 26.500.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.500.000 24.500.000 24.500.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 55.370.000 55.370.000 55.370.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 55.370.000 55.370.000 55.370.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 55.370.000 55.370.000 55.370.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 569 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 155.178.000 155.178.000 155.178.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 155.178.000 155.178.000 155.178.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 31.529.000 31.529.000 31.529.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.650.000 3.650.000 3.650.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.280.000 2.280.000 2.280.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.280.000 5.280.000 5.280.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 8.275.000 8.275.000 8.275.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 99.914.000 99.914.000 99.914.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.250.000 4.250.000 4.250.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PURING 2.151.740.375 2.201.740.375 2.201.740.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.151.740.375 2.201.740.375 2.201.740.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 KECAMATAN 2.151.740.375 2.201.740.375 2.201.740.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.888.252.375 1.938.252.375 1.938.252.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.454.000 5.454.000 5.454.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.940.000 1.940.000 1.940.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.514.000 3.514.000 3.514.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.768.033.375 1.818.033.375 1.818.033.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.758.033.375 1.808.033.375 1.808.033.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.071.000 40.071.000 40.071.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.890.000 21.890.000 21.890.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.981.000 1.981.000 1.981.000 570 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.300.000 1.300.000 1.300.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.700.000 3.700.000 3.700.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 200.000 200.000 200.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.256.000 30.256.000 30.256.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 1.100.000 1.100.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.277.000 10.277.000 10.277.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.879.000 18.879.000 18.879.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.438.000 44.438.000 44.438.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.262.000 35.262.000 35.262.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.930.000 3.930.000 3.930.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.246.000 4.246.000 4.246.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 58.536.000 58.536.000 58.536.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 58.536.000 58.536.000 58.536.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 58.536.000 58.536.000 58.536.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.180.000 17.180.000 17.180.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.180.000 17.180.000 17.180.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 17.180.000 17.180.000 17.180.000 571 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 187.772.000 187.772.000 187.772.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 187.772.000 187.772.000 187.772.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 27.106.000 27.106.000 27.106.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.539.000 2.539.000 2.539.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.230.000 7.230.000 7.230.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 23.611.000 23.611.000 23.611.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 119.209.000 119.209.000 119.209.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.077.000 7.077.000 7.077.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PETANAHAN 2.399.214.429 2.399.214.429 2.399.214.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.399.214.429 2.399.214.429 2.399.214.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 KECAMATAN 2.399.214.429 2.399.214.429 2.399.214.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.132.980.429 2.132.980.429 2.132.980.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.180.000 14.180.000 14.180.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.952.000 11.952.000 11.952.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.228.000 2.228.000 2.228.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.946.597.429 1.946.597.429 1.946.597.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.914.260.429 1.914.260.429 1.914.260.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.337.000 32.337.000 32.337.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.334.000 36.334.000 36.334.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.136.000 2.136.000 2.136.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.095.000 14.095.000 14.095.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.460.000 7.460.000 7.460.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.040.000 2.040.000 2.040.000 572 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.465.000 8.465.000 8.465.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.538.000 1.538.000 1.538.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 600.000 600.000 600.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.403.000 12.403.000 12.403.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.403.000 12.403.000 12.403.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.754.000 32.754.000 32.754.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 550.000 550.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.500.000 25.500.000 25.500.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.704.000 6.704.000 6.704.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.712.000 90.712.000 90.712.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.994.000 37.994.000 37.994.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.008.000 1.008.000 1.008.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.210.000 48.210.000 48.210.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.522.000 61.522.000 61.522.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 61.522.000 61.522.000 61.522.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 61.522.000 61.522.000 61.522.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 573 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 195.712.000 195.712.000 195.712.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 195.712.000 195.712.000 195.712.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 33.785.000 33.785.000 33.785.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.297.000 10.297.000 10.297.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 28.050.000 28.050.000 28.050.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 104.580.000 104.580.000 104.580.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN KLIRONG 2.136.874.467 2.186.874.467 2.186.874.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.136.874.467 2.186.874.467 2.186.874.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN 2.136.874.467 2.186.874.467 2.186.874.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.883.741.467 1.933.741.467 1.933.741.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.917.000 5.917.000 5.917.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.221.000 4.221.000 4.221.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.696.000 1.696.000 1.696.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.769.488.467 1.819.488.467 1.819.488.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.735.934.467 1.785.934.467 1.785.934.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.554.000 33.554.000 33.554.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.042.000 35.042.000 35.042.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.790.000 9.790.000 9.790.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.450.000 7.450.000 7.450.000 574 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.272.000 10.272.000 10.272.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.630.000 1.630.000 1.630.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.250.000 39.250.000 39.250.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.050.000 20.050.000 20.050.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.200.000 18.200.000 18.200.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.044.000 34.044.000 34.044.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.044.000 22.044.000 22.044.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 77.566.000 77.566.000 77.566.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 77.566.000 77.566.000 77.566.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 77.566.000 77.566.000 77.566.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 8.000.000 8.000.000 8.000.000 575 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 167.567.000 167.567.000 167.567.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 167.567.000 167.567.000 167.567.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.517.000 15.517.000 15.517.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.757.000 4.757.000 4.757.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.340.000 7.340.000 7.340.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.200.000 6.200.000 6.200.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.100.000 24.100.000 24.100.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 101.650.000 101.650.000 101.650.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.003.000 5.003.000 5.003.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BULUSPESANTREN 2.403.940.735 2.403.940.735 2.403.940.735 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.403.940.735 2.403.940.735 2.403.940.735 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 KECAMATAN 2.403.940.735 2.403.940.735 2.403.940.735 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.205.432.735 2.205.432.735 2.205.432.735 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.050.000 11.050.000 11.050.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.550.000 3.550.000 3.550.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.079.074.735 2.079.074.735 2.079.074.735 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.046.520.735 2.046.520.735 2.046.520.735 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.554.000 32.554.000 32.554.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.508.000 33.508.000 33.508.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.815.000 1.815.000 1.815.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.340.000 10.340.000 10.340.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.650.000 4.650.000 4.650.000 576 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.203.000 11.203.000 11.203.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.800.000 22.800.000 22.800.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000 19.000.000 19.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.300.000 3.300.000 3.300.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.000.000 59.000.000 59.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 54.608.000 54.608.000 54.608.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 54.608.000 54.608.000 54.608.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 54.608.000 54.608.000 54.608.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 577 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 131.900.000 131.900.000 131.900.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 131.900.000 131.900.000 131.900.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 15.500.000 15.500.000 15.500.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 90.300.000 90.300.000 90.300.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN AMBAL 2.484.940.714 2.384.940.714 2.384.940.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.484.940.714 2.384.940.714 2.384.940.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 KECAMATAN 2.484.940.714 2.384.940.714 2.384.940.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.122.133.714 2.022.133.714 2.022.133.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.706.000 16.706.000 16.706.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.388.000 9.388.000 9.388.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.318.000 7.318.000 7.318.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.954.567.714 1.854.567.714 1.854.567.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.935.300.714 1.835.300.714 1.835.300.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.267.000 19.267.000 19.267.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.015.000 48.015.000 48.015.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.582.000 4.582.000 4.582.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.399.000 17.399.000 17.399.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.510.000 7.510.000 7.510.000 578 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.593.000 12.593.000 12.593.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.231.000 2.231.000 2.231.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.270.000 9.270.000 9.270.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.270.000 9.270.000 9.270.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.825.000 36.825.000 36.825.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.440.000 17.440.000 17.440.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.385.000 17.385.000 17.385.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.750.000 56.750.000 56.750.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.750.000 32.750.000 32.750.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 49.335.000 49.335.000 49.335.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 49.335.000 49.335.000 49.335.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 49.335.000 49.335.000 49.335.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.857.000 16.857.000 16.857.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 16.857.000 16.857.000 16.857.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian 16.857.000 16.857.000 16.857.000 579 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 296.615.000 296.615.000 296.615.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 296.615.000 296.615.000 296.615.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 50.872.000 50.872.000 50.872.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.633.000 5.633.000 5.633.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 21.551.000 21.551.000 21.551.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.819.000 9.819.000 9.819.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 31.052.000 31.052.000 31.052.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 164.788.000 164.788.000 164.788.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.900.000 12.900.000 12.900.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIRIT 2.322.602.179 2.322.602.179 2.322.602.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.322.602.179 2.322.602.179 2.322.602.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 KECAMATAN 2.322.602.179 2.322.602.179 2.322.602.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.068.421.179 2.068.421.179 2.068.421.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.865.000 12.865.000 12.865.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.935.000 8.935.000 8.935.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.930.000 3.930.000 3.930.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.871.915.179 1.871.915.179 1.871.915.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.852.765.179 1.852.765.179 1.852.765.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.150.000 19.150.000 19.150.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.563.000 58.563.000 58.563.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.514.000 28.514.000 28.514.000 580 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.009.000 8.009.000 8.009.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.000.000 11.000.000 11.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.540.000 4.540.000 4.540.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.176.000 24.176.000 24.176.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 840.000 840.000 840.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.336.000 23.336.000 23.336.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.365.000 39.365.000 39.365.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 359.000 359.000 359.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.806.000 13.806.000 13.806.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.200.000 25.200.000 25.200.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.537.000 61.537.000 61.537.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.612.000 40.612.000 40.612.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000 6.500.000 6.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.425.000 14.425.000 14.425.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 40.932.000 40.932.000 40.932.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 40.932.000 40.932.000 40.932.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 40.932.000 40.932.000 40.932.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.500.000 19.500.000 19.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.500.000 19.500.000 19.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, 19.500.000 19.500.000 19.500.000 581 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 193.749.000 193.749.000 193.749.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 193.749.000 193.749.000 193.749.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.520.000 3.520.000 3.520.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 9.390.000 9.390.000 9.390.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.044.000 12.044.000 12.044.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 19.650.000 19.650.000 19.650.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 119.645.000 119.645.000 119.645.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.500.000 11.500.000 11.500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BONOROWO 2.319.606.625 2.319.606.625 2.319.606.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.319.606.625 2.319.606.625 2.319.606.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 KECAMATAN 2.319.606.625 2.319.606.625 2.319.606.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.068.537.625 2.068.537.625 2.068.537.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.648.000 4.648.000 4.648.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.048.000 1.048.000 1.048.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.904.369.625 1.904.369.625 1.904.369.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.889.878.625 1.889.878.625 1.889.878.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.491.000 14.491.000 14.491.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.265.000 29.265.000 29.265.000 582 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.817.000 2.817.000 2.817.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.616.000 10.616.000 10.616.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.324.000 2.324.000 2.324.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.223.000 3.223.000 3.223.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.585.000 1.585.000 1.585.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.253.000 21.253.000 21.253.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.100.000 10.100.000 10.100.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.153.000 11.153.000 11.153.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.656.000 28.656.000 28.656.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 800.000 800.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.856.000 17.856.000 17.856.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.346.000 80.346.000 80.346.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.000.000 31.000.000 31.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.665.000 5.665.000 5.665.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.181.000 42.181.000 42.181.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 37.956.000 37.956.000 37.956.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 37.956.000 37.956.000 37.956.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 37.956.000 37.956.000 37.956.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.000.000 17.000.000 17.000.000 583 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 196.113.000 196.113.000 196.113.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 196.113.000 196.113.000 196.113.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.800.000 4.800.000 4.800.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.800.000 4.800.000 4.800.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 14.804.000 14.804.000 14.804.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 95.709.000 95.709.000 95.709.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 16.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PREMBUN 2.552.043.067 2.552.043.067 2.552.043.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.552.043.067 2.552.043.067 2.552.043.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 KECAMATAN 2.552.043.067 2.552.043.067 2.552.043.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.333.426.067 2.333.426.067 2.333.426.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.600.000 5.600.000 5.600.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.124.384.067 2.124.384.067 2.124.384.000 584 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.112.017.067 2.112.017.067 2.112.017.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.367.000 12.367.000 12.367.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.040.000 44.040.000 44.040.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.600.000 5.600.000 5.600.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.800.000 12.800.000 12.800.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 9.600.000 9.600.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 1.080.000 1.080.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.960.000 2.960.000 2.960.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 38.846.000 38.846.000 38.846.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.646.000 35.646.000 35.646.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.085.000 55.085.000 55.085.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 880.000 880.000 880.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.005.000 34.005.000 34.005.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.200.000 20.200.000 20.200.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.071.000 63.071.000 63.071.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.602.000 25.602.000 25.602.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.469.000 31.469.000 31.469.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 58.985.000 58.985.000 58.985.000 585 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 58.985.000 58.985.000 58.985.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 58.985.000 58.985.000 58.985.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.807.000 16.807.000 16.807.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 16.807.000 16.807.000 16.807.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 16.807.000 16.807.000 16.807.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.825.000 142.825.000 142.825.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.825.000 142.825.000 142.825.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.400.000 10.400.000 10.400.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 12.800.000 12.800.000 12.800.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12.800.000 12.800.000 12.800.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.600.000 5.600.000 5.600.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.400.000 14.400.000 14.400.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 79.625.000 79.625.000 79.625.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PADURESO 1.876.822.728 1.876.822.728 1.876.822.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.876.822.728 1.876.822.728 1.876.822.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 KECAMATAN 1.876.822.728 1.876.822.728 1.876.822.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.726.147.728 1.726.147.728 1.726.147.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 10.743.000 10.743.000 10.743.000 586 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kinerja Perangkat Daerah 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.913.000 6.913.000 6.913.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.830.000 3.830.000 3.830.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.595.508.728 1.595.508.728 1.595.508.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.579.398.728 1.579.398.728 1.579.398.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.110.000 16.110.000 16.110.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.594.000 34.594.000 34.594.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.999.000 3.999.000 3.999.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.400.000 10.400.000 10.400.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.624.000 5.624.000 5.624.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.181.000 11.181.000 11.181.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.000 800.000 800.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.590.000 1.590.000 1.590.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.178.000 55.178.000 55.178.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 600.000 600.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.000.000 27.000.000 27.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 27.578.000 27.578.000 27.578.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.124.000 30.124.000 30.124.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.124.000 28.124.000 28.124.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 68.598.000 68.598.000 68.598.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 68.598.000 68.598.000 68.598.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 68.598.000 68.598.000 68.598.000 587 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.732.000 8.732.000 8.732.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.732.000 8.732.000 8.732.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 8.732.000 8.732.000 8.732.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 73.345.000 73.345.000 73.345.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 73.345.000 73.345.000 73.345.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.902.000 9.902.000 9.902.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.989.000 1.989.000 1.989.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.089.000 4.089.000 4.089.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.011.000 14.011.000 14.011.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 42.200.000 42.200.000 42.200.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1.154.000 1.154.000 1.154.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KUTOWINANGUN 2.134.140.900 2.134.140.900 2.134.140.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.134.140.900 2.134.140.900 2.134.140.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 KECAMATAN 2.134.140.900 2.134.140.900 2.134.140.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.859.102.900 1.859.102.900 1.859.102.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.300.000 9.300.000 9.300.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.700.000 5.700.000 5.700.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.751.932.900 1.751.932.900 1.751.932.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.739.782.900 1.739.782.900 1.739.782.000 588 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.150.000 12.150.000 12.150.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 27.450.000 27.450.000 27.450.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 1.600.000 1.600.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.100.000 10.100.000 10.100.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.750.000 3.750.000 3.750.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.000 800.000 800.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.600.000 33.600.000 33.600.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.100.000 18.100.000 18.100.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.820.000 36.820.000 36.820.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21.298.000 21.298.000 21.298.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.650.000 2.650.000 2.650.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.990.000 3.990.000 3.990.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.882.000 8.882.000 8.882.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 98.786.000 98.786.000 98.786.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 98.786.000 98.786.000 98.786.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 98.786.000 98.786.000 98.786.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 33.370.000 33.370.000 33.370.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 33.370.000 33.370.000 33.370.000 589 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 33.370.000 33.370.000 33.370.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.882.000 142.882.000 142.882.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.882.000 142.882.000 142.882.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24.210.000 24.210.000 24.210.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.500.000 4.500.000 4.500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 25.992.000 25.992.000 25.992.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 82.180.000 82.180.000 82.180.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN ALIAN 2.223.869.000 2.273.869.000 2.273.869.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.223.869.000 2.273.869.000 2.273.869.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 KECAMATAN 2.223.869.000 2.273.869.000 2.273.869.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.971.091.000 2.021.091.000 2.021.091.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.076.000 11.076.000 11.076.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.720.000 4.720.000 4.720.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.356.000 6.356.000 6.356.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.838.730.000 1.888.730.000 1.888.730.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.804.160.000 1.854.160.000 1.854.160.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.570.000 34.570.000 34.570.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.068.000 41.068.000 41.068.000 590 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.808.000 11.808.000 11.808.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.000.000 13.000.000 13.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.260.000 6.260.000 6.260.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.947.000 29.947.000 29.947.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.000.000 21.000.000 21.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.447.000 8.447.000 8.447.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.270.000 40.270.000 40.270.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.000.000 31.000.000 31.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.270.000 4.270.000 4.270.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 59.508.000 59.508.000 59.508.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 59.508.000 59.508.000 59.508.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 59.508.000 59.508.000 59.508.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 20.000.000 20.000.000 20.000.000 591 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 173.270.000 173.270.000 173.270.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 173.270.000 173.270.000 173.270.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.770.000 30.770.000 30.770.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.500.000 4.500.000 4.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 22.000.000 22.000.000 22.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 91.000.000 91.000.000 91.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PONCOWARNO 2.091.837.805 2.141.837.805 2.141.837.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.091.837.805 2.141.837.805 2.141.837.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 KECAMATAN 2.091.837.805 2.141.837.805 2.141.837.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.865.674.805 1.915.674.805 1.915.674.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.664.931.805 1.714.931.805 1.714.931.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.648.326.805 1.698.326.805 1.698.326.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.605.000 16.605.000 16.605.000 592 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.553.000 33.553.000 33.553.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.400.000 1.400.000 1.400.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.615.000 12.615.000 12.615.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.088.000 6.088.000 6.088.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.250.000 2.250.000 2.250.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.950.000 71.950.000 71.950.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.750.000 50.750.000 50.750.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.200.000 20.200.000 20.200.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.240.000 70.240.000 70.240.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.577.000 20.577.000 20.577.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.663.000 47.663.000 47.663.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 59.442.000 59.442.000 59.442.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 59.442.000 59.442.000 59.442.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 59.442.000 59.442.000 59.442.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.750.000 21.750.000 21.750.000 593 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 21.750.000 21.750.000 21.750.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 21.750.000 21.750.000 21.750.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 144.971.000 144.971.000 144.971.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 144.971.000 144.971.000 144.971.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 68.971.000 68.971.000 68.971.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN KEBUMEN 10.376.656.352 10.176.656.352 10.176.656.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 10.376.656.352 10.176.656.352 10.176.656.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 KECAMATAN 10.376.656.352 10.176.656.352 10.176.656.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.102.840.352 5.902.840.352 5.902.840.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.423.000 34.423.000 34.423.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.810.000 22.810.000 22.810.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.613.000 11.613.000 11.613.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.494.325.352 5.294.325.352 5.294.325.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.417.992.352 5.217.992.352 5.217.992.000 594 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76.333.000 76.333.000 76.333.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 138.213.000 138.213.000 138.213.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.275.000 11.275.000 11.275.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.740.000 30.740.000 30.740.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.536.000 19.536.000 19.536.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13.480.000 13.480.000 13.480.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 50.077.000 50.077.000 50.077.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.700.000 5.700.000 5.700.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.405.000 7.405.000 7.405.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 73.105.000 73.105.000 73.105.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.665.000 38.665.000 38.665.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.440.000 26.440.000 26.440.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.997.000 176.997.000 176.997.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.650.000 5.650.000 5.650.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.980.000 81.980.000 81.980.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 89.367.000 89.367.000 89.367.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 185.777.000 185.777.000 185.777.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 64.403.000 64.403.000 64.403.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.870.000 24.870.000 24.870.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 96.504.000 96.504.000 96.504.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.719.000 83.719.000 83.719.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 83.719.000 83.719.000 83.719.000 595 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 83.719.000 83.719.000 83.719.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.929.394.000 3.929.394.000 3.929.394.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.929.394.000 3.929.394.000 3.929.394.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 79.466.000 79.466.000 79.466.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.757.242.000 2.757.242.000 2.757.242.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.076.843.000 1.076.843.000 1.076.843.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 15.843.000 15.843.000 15.843.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 255.703.000 255.703.000 255.703.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 255.703.000 255.703.000 255.703.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23.950.000 23.950.000 23.950.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8.965.000 8.965.000 8.965.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.370.000 14.370.000 14.370.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 38.111.000 38.111.000 38.111.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan 152.804.000 152.804.000 152.804.000 596 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8.303.000 8.303.000 8.303.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEJAGOAN 2.655.831.797 2.555.831.797 2.555.831.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.655.831.797 2.555.831.797 2.555.831.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 KECAMATAN 2.655.831.797 2.555.831.797 2.555.831.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.382.318.797 2.282.318.797 2.282.318.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.390.000 13.390.000 13.390.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.790.000 7.790.000 7.790.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.600.000 5.600.000 5.600.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.219.052.797 2.119.052.797 2.119.052.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.201.256.797 2.101.256.797 2.101.256.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.796.000 17.796.000 17.796.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.373.000 31.373.000 31.373.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.745.000 2.745.000 2.745.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.600.000 9.600.000 9.600.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.817.000 2.817.000 2.817.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.367.000 8.367.000 8.367.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.644.000 3.644.000 3.644.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.253.000 36.253.000 36.253.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960.000 960.000 960.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000 19.000.000 19.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.293.000 16.293.000 16.293.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.250.000 82.250.000 82.250.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 39.250.000 39.250.000 39.250.000 597 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Dinas Operasional atau Lapangan 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.000.000 37.000.000 37.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.135.000 65.135.000 65.135.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 65.135.000 65.135.000 65.135.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 65.135.000 65.135.000 65.135.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.788.000 19.788.000 19.788.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.788.000 19.788.000 19.788.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 19.788.000 19.788.000 19.788.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 188.590.000 188.590.000 188.590.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 188.590.000 188.590.000 188.590.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16.800.000 16.800.000 16.800.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.559.000 7.559.000 7.559.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 8.083.000 8.083.000 8.083.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 19.436.000 19.436.000 19.436.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.400.000 14.400.000 14.400.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.225.000 18.225.000 18.225.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 75.846.000 75.846.000 75.846.000 598 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 28.241.000 28.241.000 28.241.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN SRUWENG 2.272.778.560 2.272.778.560 2.272.778.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.272.778.560 2.272.778.560 2.272.778.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 KECAMATAN 2.272.778.560 2.272.778.560 2.272.778.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.039.171.560 2.039.171.560 2.039.171.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.852.930.560 1.852.930.560 1.852.930.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.842.895.560 1.842.895.560 1.842.895.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.035.000 10.035.000 10.035.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.154.000 42.154.000 42.154.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.982.000 3.982.000 3.982.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.400.000 1.400.000 1.400.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.452.000 8.452.000 8.452.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.320.000 2.320.000 2.320.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.745.000 19.745.000 19.745.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.450.000 9.450.000 9.450.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.295.000 10.295.000 10.295.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.172.000 78.172.000 78.172.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.600.000 38.600.000 38.600.000 599 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : Tanggal : KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.072.000 38.072.000 38.072.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.170.000 32.170.000 32.170.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.450.000 15.450.000 15.450.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.090.000 3.090.000 3.090.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.630.000 5.630.000 5.630.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 54.231.000 54.231.000 54.231.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 54.231.000 54.231.000 54.231.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 54.231.000 54.231.000 54.231.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.548.000 15.548.000 15.548.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.548.000 15.548.000 15.548.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 15.548.000 15.548.000 15.548.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 163.828.000 163.828.000 163.828.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 163.828.000 163.828.000 163.828.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.456.000 14.456.000 14.456.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.389.000 5.389.000 5.389.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.688.000 4.688.000 4.688.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.746.000 18.746.000 18.746.000 600 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : Tanggal : KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 97.507.000 97.507.000 97.507.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.042.000 9.042.000 9.042.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN ADIMULYO 2.359.596.017 2.509.596.017 2.509.596.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.359.596.017 2.509.596.017 2.509.596.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 KECAMATAN 2.359.596.017 2.509.596.017 2.509.596.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.044.565.017 2.194.565.017 2.194.565.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.256.000 8.256.000 8.256.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.256.000 4.256.000 4.256.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.897.281.017 2.047.281.017 2.047.281.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.882.281.017 2.032.281.017 2.032.281.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.566.000 38.566.000 38.566.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.900.000 15.900.000 15.900.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.250.000 2.250.000 2.250.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.716.000 9.716.000 9.716.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.462.000 35.462.000 35.462.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 15.000.000 15.000.000 601 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : Tanggal : KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.962.000 18.962.000 18.962.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.000.000 49.000.000 49.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 46.310.000 46.310.000 46.310.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 46.310.000 46.310.000 46.310.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 46.310.000 46.310.000 46.310.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 248.721.000 248.721.000 248.721.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 248.721.000 248.721.000 248.721.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 38.354.000 38.354.000 38.354.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17.246.000 17.246.000 17.246.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.245.000 14.245.000 14.245.000 602 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 30.001.000 30.001.000 30.001.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 123.875.000 123.875.000 123.875.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN KUWARASAN 2.559.400.600 2.459.400.600 2.459.400.600 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.559.400.600 2.459.400.600 2.459.400.600 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 KECAMATAN 2.559.400.600 2.459.400.600 2.459.400.600 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.305.259.600 2.205.259.600 2.205.259.600 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.211.000 6.211.000 6.211.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.525.000 3.525.000 3.525.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.686.000 2.686.000 2.686.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.190.005.600 2.090.005.600 2.090.005.600 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.161.332.600 2.061.332.600 2.061.332.600 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.673.000 28.673.000 28.673.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.148.000 29.148.000 29.148.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.200.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.920.000 5.920.000 5.920.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.278.000 5.278.000 5.278.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.196.000 11.196.000 11.196.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.554.000 1.554.000 1.554.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.395.000 46.395.000 46.395.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000 200.000 200.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.000.000 28.000.000 28.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.195.000 18.195.000 18.195.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.500.000 33.500.000 33.500.000 603 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.000.000 29.000.000 29.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 4.500.000 4.500.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 47.862.000 47.862.000 47.862.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 47.862.000 47.862.000 47.862.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 47.862.000 47.862.000 47.862.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 196.279.000 196.279.000 196.279.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 196.279.000 196.279.000 196.279.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 38.800.000 38.800.000 38.800.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 24.487.000 24.487.000 24.487.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 20.191.000 20.191.000 20.191.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 108.061.000 108.061.000 108.061.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.740.000 2.740.000 2.740.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN ROWOKELE 2.465.751.124 2.365.751.124 2.365.751.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.465.751.124 2.365.751.124 2.365.751.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 KECAMATAN 2.465.751.124 2.365.751.124 2.365.751.000 604 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.276.335.124 2.176.335.124 2.176.335.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.395.000 2.395.000 2.395.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.315.000 1.315.000 1.315.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.080.000 1.080.000 1.080.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.075.436.124 1.975.436.124 1.975.436.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.058.132.124 1.958.132.124 1.958.132.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.304.000 17.304.000 17.304.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.558.000 39.558.000 39.558.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.993.000 1.993.000 1.993.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.900.000 18.900.000 18.900.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.552.000 4.552.000 4.552.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 740.000 740.000 740.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.373.000 1.373.000 1.373.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.875.000 12.875.000 12.875.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.875.000 12.875.000 12.875.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.571.000 86.571.000 86.571.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 165.000 165.000 165.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.936.000 34.936.000 34.936.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 51.470.000 51.470.000 51.470.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.500.000 59.500.000 59.500.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 4.500.000 4.500.000 605 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 57.662.000 57.662.000 57.662.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 57.662.000 57.662.000 57.662.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 57.662.000 57.662.000 57.662.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.000.000 18.000.000 18.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 18.000.000 18.000.000 18.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 18.000.000 18.000.000 18.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 113.754.000 113.754.000 113.754.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 113.754.000 113.754.000 113.754.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18.000.000 18.000.000 18.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.125.000 1.125.000 1.125.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.975.000 3.975.000 3.975.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.518.000 4.518.000 4.518.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 16.675.000 16.675.000 16.675.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 63.461.000 63.461.000 63.461.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEMPOR 2.378.333.923 2.378.333.923 2.378.333.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.378.333.923 2.378.333.923 2.378.333.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 KECAMATAN 2.378.333.923 2.378.333.923 2.378.333.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.174.392.923 2.174.392.923 2.174.392.000 606 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.800.000 8.800.000 8.800.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.700.000 6.700.000 6.700.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.100.000 2.100.000 2.100.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.034.355.923 2.034.355.923 2.034.355.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.022.055.923 2.022.055.923 2.022.055.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.300.000 12.300.000 12.300.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.280.000 31.280.000 31.280.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.100.000 2.100.000 2.100.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.500.000 13.500.000 13.500.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.050.000 3.050.000 3.050.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.680.000 1.680.000 1.680.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.350.000 7.350.000 7.350.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.100.000 2.100.000 2.100.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.957.000 55.957.000 55.957.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.935.000 34.935.000 34.935.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.522.000 20.522.000 20.522.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.000.000 44.000.000 44.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.550.000 50.550.000 50.550.000 607 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 50.550.000 50.550.000 50.550.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 50.550.000 50.550.000 50.550.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.449.000 10.449.000 10.449.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.449.000 10.449.000 10.449.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 10.449.000 10.449.000 10.449.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.942.000 142.942.000 142.942.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.942.000 142.942.000 142.942.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19.200.000 19.200.000 19.200.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.560.000 10.560.000 10.560.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.234.000 18.234.000 18.234.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 79.648.000 79.648.000 79.648.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6.300.000 6.300.000 6.300.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN GOMBONG 5.147.651.815 5.197.651.815 5.197.651.815 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.147.651.815 5.197.651.815 5.197.651.815 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 KECAMATAN 5.147.651.815 5.197.651.815 5.197.651.815 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.506.940.815 3.556.940.815 3.556.940.815 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.883.000 56.883.000 56.883.000 608 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.810.000 52.810.000 52.810.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.073.000 4.073.000 4.073.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.175.310.815 3.225.310.815 3.225.310.815 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.132.575.815 3.182.575.815 3.182.575.815 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.735.000 42.735.000 42.735.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 74.984.000 74.984.000 74.984.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.200.000 23.200.000 23.200.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.500.000 10.500.000 10.500.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.500.000 5.500.000 5.500.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.610.000 25.610.000 25.610.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.776.000 1.776.000 1.776.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.198.000 1.198.000 1.198.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.658.000 35.658.000 35.658.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.878.000 30.878.000 30.878.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.780.000 4.780.000 4.780.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.318.000 74.318.000 74.318.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.000.000 39.000.000 39.000.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30.318.000 30.318.000 30.318.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.787.000 89.787.000 89.787.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.333.000 28.333.000 28.333.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.466.000 12.466.000 12.466.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.900.000 3.900.000 3.900.000 609 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.088.000 20.088.000 20.088.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 47.164.000 47.164.000 47.164.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 47.164.000 47.164.000 47.164.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 47.164.000 47.164.000 47.164.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.449.777.000 1.449.777.000 1.449.777.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.449.777.000 1.449.777.000 1.449.777.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 20.120.000 20.120.000 20.120.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.105.498.000 1.105.498.000 1.105.498.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 321.141.000 321.141.000 321.141.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.018.000 3.018.000 3.018.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 27.958.000 27.958.000 27.958.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 27.958.000 27.958.000 27.958.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 27.958.000 27.958.000 27.958.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 115.812.000 115.812.000 115.812.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 115.812.000 115.812.000 115.812.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.577.000 10.577.000 10.577.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.000.000 1.000.000 1.000.000 610 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 840.000 840.000 840.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.538.000 4.538.000 4.538.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.552.000 4.552.000 4.552.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.930.000 17.930.000 17.930.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 73.407.000 73.407.000 73.407.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.968.000 2.968.000 2.968.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN KARANGANYAR 9.200.692.835 9.300.692.835 9.300.692.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.200.692.835 9.300.692.835 9.300.692.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 KECAMATAN 9.200.692.835 9.300.692.835 9.300.692.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.240.773.835 5.340.773.835 5.340.773.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.578.000 23.578.000 23.578.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.426.000 15.426.000 15.426.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.152.000 8.152.000 8.152.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.877.441.835 4.977.441.835 4.977.441.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.832.821.835 4.932.821.835 4.932.821.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.620.000 44.620.000 44.620.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 105.193.000 105.193.000 105.193.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.842.000 11.842.000 11.842.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.543.000 26.543.000 26.543.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.075.000 17.075.000 17.075.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.716.000 9.716.000 9.716.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 34.818.000 34.818.000 34.818.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 740.000 740.000 740.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.459.000 4.459.000 4.459.000 611 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.788.000 45.788.000 45.788.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 3.350.000 3.350.000 3.350.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.438.000 42.438.000 42.438.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.119.000 112.119.000 112.119.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.750.000 10.750.000 10.750.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 69.732.000 69.732.000 69.732.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.637.000 31.637.000 31.637.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.654.000 76.654.000 76.654.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.083.000 40.083.000 40.083.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.571.000 21.571.000 21.571.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.694.000 70.694.000 70.694.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 70.694.000 70.694.000 70.694.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 70.694.000 70.694.000 70.694.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.820.048.000 3.820.048.000 3.820.048.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.820.048.000 3.820.048.000 3.820.048.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 42.671.000 42.671.000 42.671.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3.276.931.000 3.276.931.000 3.276.931.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 493.816.000 493.816.000 493.816.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 6.630.000 6.630.000 6.630.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.571.000 7.571.000 7.571.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.571.000 7.571.000 7.571.000 612 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 7.571.000 7.571.000 7.571.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 61.606.000 61.606.000 61.606.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 61.606.000 61.606.000 61.606.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8.030.000 8.030.000 8.030.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.679.000 1.679.000 1.679.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.430.000 2.430.000 2.430.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1.706.000 1.706.000 1.706.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 47.761.000 47.761.000 47.761.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN KARANGGAYAM 2.183.771.228 2.183.771.228 2.183.771.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.183.771.228 2.183.771.228 2.183.771.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 KECAMATAN 2.183.771.228 2.183.771.228 2.183.771.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.896.004.228 1.896.004.228 1.896.004.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.715.000 33.715.000 33.715.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.647.000 29.647.000 29.647.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.068.000 4.068.000 4.068.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.741.583.228 1.741.583.228 1.741.583.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.725.581.228 1.725.581.228 1.725.581.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.002.000 16.002.000 16.002.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.547.000 44.547.000 44.547.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.058.000 4.058.000 4.058.000 613 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.100.000 15.100.000 15.100.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.648.000 7.648.000 7.648.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.892.000 13.892.000 13.892.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.849.000 1.849.000 1.849.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.880.000 51.880.000 51.880.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.255.000 2.255.000 2.255.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.997.000 16.997.000 16.997.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.628.000 32.628.000 32.628.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.279.000 24.279.000 24.279.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.999.000 18.999.000 18.999.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.300.000 4.300.000 4.300.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 980.000 980.000 980.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 85.890.000 85.890.000 85.890.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 85.890.000 85.890.000 85.890.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 85.890.000 85.890.000 85.890.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.797.000 12.797.000 12.797.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12.797.000 12.797.000 12.797.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 12.797.000 12.797.000 12.797.000 614 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 189.080.000 189.080.000 189.080.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 189.080.000 189.080.000 189.080.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 21.390.000 21.390.000 21.390.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.091.000 3.091.000 3.091.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.097.000 4.097.000 4.097.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17.221.000 17.221.000 17.221.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.634.000 9.634.000 9.634.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 21.110.000 21.110.000 21.110.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 105.535.000 105.535.000 105.535.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.002.000 7.002.000 7.002.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SADANG 2.290.266.063 2.290.266.063 2.290.266.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.290.266.063 2.290.266.063 2.290.266.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 KECAMATAN 2.290.266.063 2.290.266.063 2.290.266.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.091.024.063 2.091.024.063 2.091.024.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.185.000 5.185.000 5.185.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.810.000 3.810.000 3.810.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.375.000 1.375.000 1.375.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.946.539.063 1.946.539.063 1.946.539.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.935.321.063 1.935.321.063 1.935.321.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.218.000 11.218.000 11.218.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.609.000 38.609.000 38.609.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.739.000 3.739.000 3.739.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.505.000 14.505.000 14.505.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.575.000 3.575.000 3.575.000 615 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.884.000 2.884.000 2.884.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.708.000 10.708.000 10.708.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.440.000 1.440.000 1.440.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.758.000 1.758.000 1.758.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.944.000 5.944.000 5.944.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.064.000 5.064.000 5.064.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 880.000 880.000 880.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.953.000 39.953.000 39.953.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 1.100.000 1.100.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.540.000 18.540.000 18.540.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.313.000 20.313.000 20.313.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.794.000 54.794.000 54.794.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.039.000 27.039.000 27.039.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.575.000 2.575.000 2.575.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.680.000 5.680.000 5.680.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.500.000 12.500.000 12.500.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 79.041.000 79.041.000 79.041.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 79.041.000 79.041.000 79.041.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 79.041.000 79.041.000 79.041.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.584.000 14.584.000 14.584.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 14.584.000 14.584.000 14.584.000 616 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 14.584.000 14.584.000 14.584.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105.617.000 105.617.000 105.617.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 105.617.000 105.617.000 105.617.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20.740.000 20.740.000 20.740.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.453.000 5.453.000 5.453.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.876.000 4.876.000 4.876.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.102.000 17.102.000 17.102.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 51.902.000 51.902.000 51.902.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.544.000 5.544.000 5.544.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN KARANGSAMBUNG 2.460.010.161 2.460.010.161 2.460.010.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.460.010.161 2.460.010.161 2.460.010.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 KECAMATAN 2.460.010.161 2.460.010.161 2.460.010.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.234.404.161 2.234.404.161 2.234.404.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.200.000 14.200.000 14.200.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.200.000 8.200.000 8.200.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.023.789.161 2.023.789.161 2.023.789.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.008.289.161 2.008.289.161 2.008.289.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.500.000 15.500.000 15.500.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.836.000 49.836.000 49.836.000 617 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.836.000 1.836.000 1.836.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.057.000 23.057.000 23.057.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.057.000 23.057.000 23.057.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.522.000 48.522.000 48.522.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.522.000 21.522.000 21.522.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.000.000 37.000.000 37.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.792.000 52.792.000 52.792.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52.792.000 52.792.000 52.792.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 52.792.000 52.792.000 52.792.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000 8.000.000 8.000.000 618 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 164.814.000 164.814.000 164.814.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 164.814.000 164.814.000 164.814.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 8.500.000 8.500.000 8.500.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 22.000.000 22.000.000 22.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 92.314.000 92.314.000 92.314.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 32.628.657.581 32.980.657.581 32.980.657.581 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 32.628.657.581 32.980.657.581 32.980.657.581 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 32.628.657.581 32.980.657.581 32.980.657.581 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.591.242.581 3.591.242.581 3.591.242.581 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.845.000 15.845.000 15.845.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.855.000 13.855.000 13.855.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.990.000 1.990.000 1.990.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.068.415.581 3.068.415.581 3.068.415.581 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.038.727.581 3.038.727.581 3.038.727.581 619 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 29.688.000 29.688.000 29.688.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.900.000 25.900.000 25.900.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.900.000 25.900.000 25.900.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.939.000 113.939.000 113.939.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 4.000.000 4.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.428.000 10.428.000 10.428.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 12.000.000 12.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 63.334.000 63.334.000 63.334.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.177.000 8.177.000 8.177.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 160.835.000 160.835.000 160.835.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.728.000 41.728.000 41.728.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 119.107.000 119.107.000 119.107.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.912.000 96.912.000 96.912.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.000.000 47.000.000 47.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 47.412.000 47.412.000 47.412.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 109.396.000 109.396.000 109.396.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.321.000 59.321.000 59.321.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12.475.000 12.475.000 12.475.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 12.000.000 12.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.600.000 25.600.000 25.600.000 620 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 415.000.000 415.000.000 415.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 415.000.000 415.000.000 415.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 415.000.000 415.000.000 415.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 25.692.385.000 25.692.385.000 25.692.385.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 25.692.385.000 25.692.385.000 25.692.385.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 25.692.385.000 25.692.385.000 25.692.385.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 237.341.000 237.341.000 237.341.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 237.341.000 237.341.000 237.341.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 233.300.000 233.300.000 233.300.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4.041.000 4.041.000 4.041.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.370.842.000 1.722.842.000 1.722.842.000 621 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.370.842.000 1.722.842.000 1.722.842.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.262.215.000 1.614.215.000 1.614.215.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 108.627.000 108.627.000 108.627.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.321.847.000 1.321.847.000 1.321.847.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1.321.847.000 1.321.847.000 1.321.847.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 35.000.000 35.000.000 35.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 64.000.000 64.000.000 64.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 210.000.000 210.000.000 210.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 622 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12.847.000 12.847.000 12.847.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 800.000.000 800.000.000 800.000.000 623 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd I II III IV V TENAGA FUNGSION AL STAF Golongan IV / e - Golongan IV / d 1 5 6 Golongan IV / c 22 1 19 42 Golongan IV / b 3 54 8 370 435 Golongan IV / a 1 80 36 1.315 10 1.442 JUMLAH GOLONGAN IV - 27 135 44 - 1.709 10 1.925 Golongan III / d 34 161 1.041 46 1.282 Golongan III / c 52 1.449 61 1.562 Golongan III / b 32 1.256 436 1.724 Golongan III / a 10 495 717 1.222 JUMLAH GOLONGAN II - - 34 255 - 4.241 1.260 5.790 Golongan II / d 328 536 864 Golongan II / c 46 279 325 Golongan II / b 7 184 191 Golongan II / a 1 62 63 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 382 1.061 1.443 Golongan I / d 47 47 Golongan I / c 13 13 Golongan I / b 1 1 Golongan I / a - JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 61 61 P3K Kelas X 38 38 P3K Kelas IX 2.471 2.471 P3K Kelas VII 96 96 P3K Kelas V 42 42 JUMLAH P3k - - - - - - 2.647 2.647 TOTAL - 27 169 299 - 6.332 5.039 11.866 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2023 GOLONGAN / RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH ARIF SUGIYANTO 624 BUPATI KEBUMEN, ttd LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Tahun Anggaran 2022 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH 2.775.254.283.000,00 2.847.196.017.404,00 71.941.734.404,00 102,59 4.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 259.538.393.000,00 326.494.489.840,00 66.956.096.840,00 125,80 4.1.01 PENDIDIKAN 82.150.000,00 115.435.400,00 33.285.400,00 140,52 4.1.01.1-01.2-19.0-00.01 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 82.150.000,00 115.435.400,00 33.285.400,00 140,52 4.1.02 KESEHATAN 253.423.014.000,00 321.637.037.698,00 68.214.023.698,00 126,92 4.1.02.1-02.2-14.0-00.01 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 253.423.014.000,00 321.637.037.698,00 68.214.023.698,00 126,92 4.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.033.229.000,00 2.340.333.432,00 (692.895.568,00) 77,16 4.1.03.1-03.2-10.0-00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.033.229.000,00 2.340.333.432,00 (692.895.568,00) 77,16 4.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.000.000.000,00 2.401.683.310,00 (598.316.690,00) 80,06 4.1.04.1-04.2-15.0-00.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 3.000.000.000,00 2.401.683.310,00 (598.316.690,00) 80,06 4.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.923.821.000,00 22.110.027.403,00 (2.813.793.597,00) 88,71 4.2.09 PANGAN 100.000.000,00 778.808.000,00 678.808.000,00 778,81 4.2.09.2-09.3-27.0-00.01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 100.000.000,00 778.808.000,00 678.808.000,00 778,81 4.2.11 LINGKUNGAN HIDUP 3.148.528.000,00 2.128.835.911,00 (1.019.692.089,00) 67,61 4.2.11.2-11.3-28.3-25.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.148.528.000,00 2.128.835.911,00 (1.019.692.089,00) 67,61 4.2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 300.000.000,00 335.645.000,00 35.645.000,00 111,88 4.2.12.2-12.0-00.0-00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 300.000.000,00 335.645.000,00 35.645.000,00 111,88 4.2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 225.000.000,00 247.158.692,00 22.158.692,00 109,85 4.2.16.2-16.2-20.2-21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 225.000.000,00 247.158.692,00 22.158.692,00 109,85 4.2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 11.367.418.000,00 10.856.955.189,00 (510.462.811,00) 95,51 4.2.17.2-17.3-31.3-30.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 11.367.418.000,00 10.856.955.189,00 (510.462.811,00) 95,51 4.2.18 PENANAMAN MODAL 1.493.096.000,00 2.150.314.033,00 657.218.033,00 144,02 4.2.18.2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.493.096.000,00 2.150.314.033,00 657.218.033,00 144,02 4.2.22 KEBUDAYAAN 8.289.779.000,00 5.612.310.578,00 (2.677.468.422,00) 67,70 4.2.22.2-22.3-26.0-00.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 8.289.779.000,00 5.612.310.578,00 (2.677.468.422,00) 67,70 4.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 82.500.000,00 85.128.000,00 2.628.000,00 103,19 4.3.29 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 82.500.000,00 85.128.000,00 2.628.000,00 103,19 4.3.29.3-29.3-32.2-07.01 DINAS TENAGA KERJA 82.500.000,00 85.128.000,00 2.628.000,00 103,19 4.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 50.000.000,00 50.052.000,00 52.000,00 100,10 4.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 50.000.000,00 50.052.000,00 52.000,00 100,10 4.4.01.4-01.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DAERAH 50.000.000,00 50.052.000,00 52.000,00 100,10 Printed By SIMDA-NG | 1/12 625 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.489.795.980.000,00 2.497.657.761.800,00 7.861.781.800,00 100,32 4.5.02 KEUANGAN 2.489.795.980.000,00 2.497.657.761.800,00 7.861.781.800,00 100,32 4.5.02.5-02.0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 2.489.795.980.000,00 2.497.657.761.800,00 7.861.781.800,00 100,32 4.7 UNSUR KEWILAYAHAN 863.589.000,00 798.558.361,00 (65.030.639,00) 92,47 4.7.01 KECAMATAN 863.589.000,00 798.558.361,00 (65.030.639,00) 92,47 4.7.01.7-01.0-00.0-00.03 KECAMATAN PURING 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0 4.7.01.7-01.0-00.0-00.10 KECAMATAN PREMBUN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.7.01.7-01.0-00.0-00.11 KECAMATAN PADURESO 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0 4.7.01.7-01.0-00.0-00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 4.7.01.7-01.0-00.0-00.15 KECAMATAN KEBUMEN 195.656.000,00 136.949.031,00 (58.706.969,00) 69,99 4.7.01.7-01.0-00.0-00.17 KECAMATAN SRUWENG 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0 4.7.01.7-01.0-00.0-00.21 KECAMATAN SEMPOR 1.000.000,00 1.080.000,00 80.000,00 108,00 4.7.01.7-01.0-00.0-00.22 KECAMATAN GOMBONG 272.505.000,00 239.580.000,00 (32.925.000,00) 87,92 4.7.01.7-01.0-00.0-00.23 KECAMATAN KARANGANYAR 385.428.000,00 417.949.330,00 32.521.330,00 108,44 5 BELANJA DAERAH 3.011.233.908.000,00 2.824.358.293.725,00 (186.875.614.275,00) 93,79 5.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.935.549.134.000,00 1.777.131.979.814,00 (158.417.154.186,00) 91,82 5.1.01 PENDIDIKAN 1.068.251.699.000,00 956.723.403.319,00 (111.528.295.681,00) 89,56 5.1.01.1-01.2-19.0-00.01 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.068.251.699.000,00 956.723.403.319,00 (111.528.295.681,00) 89,56 5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 1.018.027.556.000,00 910.090.175.410,00 (107.937.380.590,00) 89,40 5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 866.839.973.000,00 765.871.948.100,00 (100.968.024.900,00) 88,35 5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.186.318.000,00 116.366.598.273,00 (6.819.719.727,00) 94,46 5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 26.471.265.000,00 26.359.059.037,00 (112.205.963,00) 99,58 5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.530.000.000,00 1.492.570.000,00 (37.430.000,00) 97,55 5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2 BELANJA MODAL 50.224.143.000,00 46.633.227.909,00 (3.590.915.091,00) 92,85 5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.272.929.000,00 24.526.428.569,00 (746.500.431,00) 97,05 5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.942.897.000,00 15.307.852.681,00 (2.635.044.319,00) 85,31 5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.008.317.000,00 6.798.946.659,00 (209.370.341,00) 97,01 5.1.02 KESEHATAN 604.617.704.000,00 570.379.246.579,00 (34.238.457.421,00) 94,34 5.1.02.1-02.2-14.0-00.01 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 604.617.704.000,00 570.379.246.579,00 (34.238.457.421,00) 94,34 5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 524.586.353.000,00 496.268.817.176,00 (28.317.535.824,00) 94,60 5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 136.434.355.000,00 130.297.027.522,00 (6.137.327.478,00) 95,50 5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 384.519.244.000,00 363.858.299.104,00 (20.660.944.896,00) 94,63 5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 330.000.000,00 304.000.000,00 (26.000.000,00) 92,12 5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.302.754.000,00 1.809.490.550,00 (1.493.263.450,00) 54,79 5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.2 BELANJA MODAL 80.031.351.000,00 74.110.429.403,00 (5.920.921.597,00) 92,60 5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.2.01 Belanja Modal Tanah 157.710.000,00 32.747.550,00 (124.962.450,00) 20,76 5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.721.666.000,00 63.730.108.209,00 (3.991.557.791,00) 94,11 5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.425.843.000,00 9.808.494.384,00 (1.617.348.616,00) 85,84 5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 230.192.000,00 221.692.260,00 (8.499.740,00) 96,31 5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 495.940.000,00 317.387.000,00 (178.553.000,00) 64,00 Printed By SIMDA-NG | 2/12 626 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 182.611.506.000,00 172.838.931.989,00 (9.772.574.011,00) 94,65 5.1.03.1-03.2-10.0-00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 182.611.506.000,00 172.838.931.989,00 (9.772.574.011,00) 94,65 5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 60.035.886.000,00 58.150.342.781,00 (1.885.543.219,00) 96,86 5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 20.018.853.000,00 19.546.914.936,00 (471.938.064,00) 97,64 5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.656.033.000,00 35.265.131.370,00 (1.390.901.630,00) 96,21 5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 3.061.000.000,00 3.038.296.475,00 (22.703.525,00) 99,26 5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2 BELANJA MODAL 122.575.620.000,00 114.688.589.208,00 (7.887.030.792,00) 93,57 5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.01 Belanja Modal Tanah 2.665.852.000,00 1.355.092.030,00 (1.310.759.970,00) 50,83 5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 455.374.000,00 426.554.500,00 (28.819.500,00) 93,67 5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 119.450.894.000,00 112.905.067.678,00 (6.545.826.322,00) 94,52 5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.500.000,00 1.875.000,00 (1.625.000,00) 53,57 5.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 46.491.881.000,00 45.213.766.171,00 (1.278.114.829,00) 97,25 5.1.04.1-04.2-15.0-00.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 46.491.881.000,00 45.213.766.171,00 (1.278.114.829,00) 97,25 5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 32.143.748.000,00 31.126.074.871,00 (1.017.673.129,00) 96,83 5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 6.588.953.500,00 6.224.314.593,00 (364.638.907,00) 94,47 5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.385.749.500,00 17.885.150.606,00 (500.598.894,00) 97,28 5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 4.027.000.000,00 4.026.000.000,00 (1.000.000,00) 99,98 5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.142.045.000,00 2.990.609.672,00 (151.435.328,00) 95,18 5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.2 BELANJA MODAL 14.348.133.000,00 14.087.691.300,00 (260.441.700,00) 98,18 5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.220.809.000,00 2.181.258.000,00 (39.551.000,00) 98,22 5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.127.324.000,00 11.906.433.300,00 (220.890.700,00) 98,18 5.1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 22.581.265.000,00 21.995.393.912,00 (585.871.088,00) 97,41 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12.905.929.000,00 12.504.014.594,00 (401.914.406,00) 96,89 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 12.756.957.000,00 12.359.534.594,00 (397.422.406,00) 96,88 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 6.174.518.000,00 5.977.957.182,00 (196.560.818,00) 96,82 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.514.439.000,00 6.313.577.412,00 (200.861.588,00) 96,92 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 148.972.000,00 144.480.000,00 (4.492.000,00) 96,98 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 148.972.000,00 144.480.000,00 (4.492.000,00) 96,98 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9.675.336.000,00 9.491.379.318,00 (183.956.682,00) 98,10 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1 BELANJA OPERASI 8.845.220.000,00 8.677.610.489,00 (167.609.511,00) 98,11 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01 Belanja Pegawai 2.854.410.000,00 2.742.679.916,00 (111.730.084,00) 96,09 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.990.810.000,00 5.934.930.573,00 (55.879.427,00) 99,07 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2 BELANJA MODAL 830.116.000,00 813.768.829,00 (16.347.171,00) 98,03 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 655.116.000,00 639.770.829,00 (15.345.171,00) 97,66 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 175.000.000,00 173.998.000,00 (1.002.000,00) 99,43 5.1.06 SOSIAL 10.995.079.000,00 9.981.237.844,00 (1.013.841.156,00) 90,78 5.1.06.1-06.2-08.0-00.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.995.079.000,00 9.981.237.844,00 (1.013.841.156,00) 90,78 5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 10.978.117.200,00 9.964.293.044,00 (1.013.824.156,00) 90,77 Printed By SIMDA-NG | 3/12 627 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.842.867.000,00 3.462.721.004,00 (380.145.996,00) 90,11 5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.722.179.200,00 4.503.875.140,00 (218.304.060,00) 95,38 5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.393.071.000,00 1.977.696.900,00 (415.374.100,00) 82,64 5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.2 BELANJA MODAL 16.961.800,00 16.944.800,00 (17.000,00) 99,90 5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.961.800,00 16.944.800,00 (17.000,00) 99,90 5.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 184.346.449.000,00 171.912.557.370,00 (12.433.891.630,00) 93,26 5.2.09 PANGAN 58.200.765.000,00 51.872.144.594,00 (6.328.620.406,00) 89,13 5.2.09.2-09.3-27.0-00.01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 58.200.765.000,00 51.872.144.594,00 (6.328.620.406,00) 89,13 5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 54.749.976.000,00 50.181.772.894,00 (4.568.203.106,00) 91,66 5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 19.461.879.000,00 17.422.859.053,00 (2.039.019.947,00) 89,52 5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.745.000,00 20.225.653.796,00 (1.775.091.204,00) 91,93 5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 13.287.352.000,00 12.533.260.045,00 (754.091.955,00) 94,32 5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.2 BELANJA MODAL 3.450.789.000,00 1.690.371.700,00 (1.760.417.300,00) 48,99 5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 743.410.000,00 655.778.250,00 (87.631.750,00) 88,21 5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.607.379.000,00 1.009.784.450,00 (1.597.594.550,00) 38,73 5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 24.809.000,00 (75.191.000,00) 24,81 5.2.11 LINGKUNGAN HIDUP 39.565.862.000,00 37.571.041.743,00 (1.994.820.257,00) 94,96 5.2.11.2-11.3-28.3-25.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 39.565.862.000,00 37.571.041.743,00 (1.994.820.257,00) 94,96 5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.1 BELANJA OPERASI 34.027.127.000,00 33.212.423.106,00 (814.703.894,00) 97,61 5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.1.01 Belanja Pegawai 10.952.733.000,00 10.755.438.204,00 (197.294.796,00) 98,20 5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.686.798.000,00 18.371.246.388,00 (315.551.612,00) 98,31 5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.1.05 Belanja Hibah 3.937.486.000,00 3.637.688.514,00 (299.797.486,00) 92,39 5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 450.110.000,00 448.050.000,00 (2.060.000,00) 99,54 5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.2 BELANJA MODAL 5.538.735.000,00 4.358.618.637,00 (1.180.116.363,00) 78,69 5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 883.474.000,00 868.913.500,00 (14.560.500,00) 98,35 5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.969.500.000,00 2.956.004.840,00 (1.013.495.160,00) 74,47 5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 685.761.000,00 533.700.297,00 (152.060.703,00) 77,83 5.2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.740.836.000,00 9.263.405.737,00 (477.430.263,00) 95,10 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.740.836.000,00 9.263.405.737,00 (477.430.263,00) 95,10 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 8.627.316.000,00 8.151.391.472,00 (475.924.528,00) 94,48 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 4.377.599.000,00 4.082.331.446,00 (295.267.554,00) 93,26 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.249.717.000,00 4.069.060.026,00 (180.656.974,00) 95,75 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 1.113.520.000,00 1.112.014.265,00 (1.505.735,00) 99,86 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.109.200.000,00 1.107.754.265,00 (1.445.735,00) 99,87 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.320.000,00 4.260.000,00 (60.000,00) 98,61 5.2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 14.289.650.000,00 13.575.846.570,00 (713.803.430,00) 95,00 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 14.289.650.000,00 13.575.846.570,00 (713.803.430,00) 95,00 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 14.176.242.000,00 13.464.081.570,00 (712.160.430,00) 94,98 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 4.121.741.000,00 3.770.041.732,00 (351.699.268,00) 91,47 Printed By SIMDA-NG | 4/12 628 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.054.501.000,00 9.694.039.838,00 (360.461.162,00) 96,41 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 113.408.000,00 111.765.000,00 (1.643.000,00) 98,55 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.808.000,00 111.165.000,00 (1.643.000,00) 98,54 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 10.046.457.000,00 9.597.384.926,00 (449.072.074,00) 95,53 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.046.457.000,00 9.597.384.926,00 (449.072.074,00) 95,53 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1 BELANJA OPERASI 9.940.597.000,00 9.491.847.426,00 (448.749.574,00) 95,49 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01 Belanja Pegawai 4.019.562.000,00 3.721.906.493,00 (297.655.507,00) 92,59 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.921.035.000,00 5.769.940.933,00 (151.094.067,00) 97,45 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2 BELANJA MODAL 105.860.000,00 105.537.500,00 (322.500,00) 99,70 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.860.000,00 105.537.500,00 (322.500,00) 99,70 5.2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 23.714.897.000,00 22.640.361.366,00 (1.074.535.634,00) 95,47 5.2.17.2-17.3-31.3-30.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 23.714.897.000,00 22.640.361.366,00 (1.074.535.634,00) 95,47 5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1 BELANJA OPERASI 22.875.729.000,00 21.812.119.416,00 (1.063.609.584,00) 95,35 5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.01 Belanja Pegawai 10.973.422.000,00 10.353.823.032,00 (619.598.968,00) 94,35 5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.306.152.000,00 10.102.970.176,00 (203.181.824,00) 98,03 5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.04 Belanja Subsidi 500.000.000,00 313.864.348,00 (186.135.652,00) 62,77 5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.05 Belanja Hibah 465.823.000,00 448.471.860,00 (17.351.140,00) 96,28 5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 630.332.000,00 592.990.000,00 (37.342.000,00) 94,08 5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2 BELANJA MODAL 839.168.000,00 828.241.950,00 (10.926.050,00) 98,70 5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 354.668.000,00 352.111.000,00 (2.557.000,00) 99,28 5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 484.500.000,00 476.130.950,00 (8.369.050,00) 98,27 5.2.18 PENANAMAN MODAL 5.839.514.000,00 5.477.216.463,00 (362.297.537,00) 93,80 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.839.514.000,00 5.477.216.463,00 (362.297.537,00) 93,80 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 5.839.514.000,00 5.477.216.463,00 (362.297.537,00) 93,80 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.422.156.000,00 3.181.796.457,00 (240.359.543,00) 92,98 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.417.358.000,00 2.295.420.006,00 (121.937.994,00) 94,96 5.2.22 KEBUDAYAAN 18.971.241.000,00 18.023.363.218,00 (947.877.782,00) 95,00 5.2.22.2-22.3-26.0-00.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 18.971.241.000,00 18.023.363.218,00 (947.877.782,00) 95,00 5.2.22.2-22.3-26.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 13.931.108.000,00 13.180.827.218,00 (750.280.782,00) 94,61 5.2.22.2-22.3-26.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 6.088.584.000,00 5.564.629.544,00 (523.954.456,00) 91,39 5.2.22.2-22.3-26.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.894.524.000,00 6.668.197.674,00 (226.326.326,00) 96,72 5.2.22.2-22.3-26.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 948.000.000,00 948.000.000,00 0,00 100,00 5.2.22.2-22.3-26.0-00.01.2 BELANJA MODAL 5.040.133.000,00 4.842.536.000,00 (197.597.000,00) 96,08 5.2.22.2-22.3-26.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.626.000,00 (374.000,00) 96,26 5.2.22.2-22.3-26.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.030.133.000,00 4.832.910.000,00 (197.223.000,00) 96,08 5.2.23 PERPUSTAKAAN 3.977.227.000,00 3.891.792.753,00 (85.434.247,00) 97,85 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.977.227.000,00 3.891.792.753,00 (85.434.247,00) 97,85 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 3.885.427.000,00 3.801.570.753,00 (83.856.247,00) 97,84 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 2.662.066.000,00 2.599.115.255,00 (62.950.745,00) 97,64 Printed By SIMDA-NG | 5/12 629 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.223.361.000,00 1.202.455.498,00 (20.905.502,00) 98,29 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2 BELANJA MODAL 91.800.000,00 90.222.000,00 (1.578.000,00) 98,28 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.800.000,00 11.600.000,00 (200.000,00) 98,31 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 80.000.000,00 78.622.000,00 (1.378.000,00) 98,28 5.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.215.131.000,00 8.845.480.629,00 (369.650.371,00) 95,99 5.3.29 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 9.215.131.000,00 8.845.480.629,00 (369.650.371,00) 95,99 5.3.29.3-29.3-32.2-07.01 DINAS TENAGA KERJA 9.215.131.000,00 8.845.480.629,00 (369.650.371,00) 95,99 5.3.29.3-29.3-32.2-07.01.1 BELANJA OPERASI 9.209.551.000,00 8.839.930.629,00 (369.620.371,00) 95,99 5.3.29.3-29.3-32.2-07.01.1.01 Belanja Pegawai 5.589.656.000,00 5.273.966.295,00 (315.689.705,00) 94,35 5.3.29.3-29.3-32.2-07.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.619.895.000,00 3.565.964.334,00 (53.930.666,00) 98,51 5.3.29.3-29.3-32.2-07.01.2 BELANJA MODAL 5.580.000,00 5.550.000,00 (30.000,00) 99,46 5.3.29.3-29.3-32.2-07.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.580.000,00 3.550.000,00 (30.000,00) 99,16 5.3.29.3-29.3-32.2-07.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 101.480.938.000,00 95.023.499.919,00 (6.457.438.081,00) 93,64 5.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 45.731.763.000,00 43.717.964.026,00 (2.013.798.974,00) 95,60 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DAERAH 45.731.763.000,00 43.717.964.026,00 (2.013.798.974,00) 95,60 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 43.414.721.700,00 41.430.761.858,00 (1.983.959.842,00) 95,43 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 20.109.408.000,00 19.510.506.834,00 (598.901.166,00) 97,02 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.357.313.700,00 14.137.855.024,00 (1.219.458.676,00) 92,06 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 6.448.000.000,00 6.373.000.000,00 (75.000.000,00) 98,84 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.500.000.000,00 1.409.400.000,00 (90.600.000,00) 93,96 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 2.317.041.300,00 2.287.202.168,00 (29.839.132,00) 98,71 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.312.041.300,00 2.282.202.668,00 (29.838.632,00) 98,71 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000,00 4.999.500,00 (500,00) 99,99 5.4.02 SEKRETARIAT DPRD 55.749.175.000,00 51.305.535.893,00 (4.443.639.107,00) 92,03 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DPRD 55.749.175.000,00 51.305.535.893,00 (4.443.639.107,00) 92,03 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 54.892.475.000,00 50.557.092.893,00 (4.335.382.107,00) 92,10 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 36.291.820.000,00 34.614.344.449,00 (1.677.475.551,00) 95,38 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.600.655.000,00 15.942.748.444,00 (2.657.906.556,00) 85,71 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 856.700.000,00 748.443.000,00 (108.257.000,00) 87,36 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 846.700.000,00 738.453.000,00 (108.247.000,00) 87,22 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 5.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 686.296.462.000,00 682.424.438.179,00 (3.872.023.821,00) 99,44 5.5.01 PERENCANAAN 7.998.338.000,00 7.668.547.477,00 (329.790.523,00) 95,88 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 7.998.338.000,00 7.668.547.477,00 (329.790.523,00) 95,88 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 7.789.896.000,00 7.508.592.477,00 (281.303.523,00) 96,39 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 5.085.180.000,00 4.880.906.313,00 (204.273.687,00) 95,98 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.704.716.000,00 2.627.686.164,00 (77.029.836,00) 97,15 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2 BELANJA MODAL 208.442.000,00 159.955.000,00 (48.487.000,00) 76,74 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 208.442.000,00 159.955.000,00 (48.487.000,00) 76,74 Printed By SIMDA-NG | 6/12 630 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.5.02 KEUANGAN 667.924.681.000,00 665.076.954.687,00 (2.847.726.313,00) 99,57 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 667.924.681.000,00 665.076.954.687,00 (2.847.726.313,00) 99,57 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 28.141.917.500,00 27.422.234.887,00 (719.682.613,00) 97,44 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 15.388.678.000,00 15.031.633.819,00 (357.044.181,00) 97,68 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.753.239.500,00 12.390.601.068,00 (362.638.432,00) 97,16 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 4.181.450.500,00 3.868.250.000,00 (313.200.500,00) 92,51 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.181.450.500,00 3.868.250.000,00 (313.200.500,00) 92,51 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.800.000.000,00 1.295.204.500,00 (1.504.795.500,00) 46,26 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.800.000.000,00 1.295.204.500,00 (1.504.795.500,00) 46,26 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4 BELANJA TRANSFER 632.801.313.000,00 632.491.265.300,00 (310.047.700,00) 99,95 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01 Belanja Bagi Hasil 12.420.118.000,00 12.402.615.800,00 (17.502.200,00) 99,86 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 620.381.195.000,00 620.088.649.500,00 (292.545.500,00) 99,95 5.5.03 KEPEGAWAIAN 10.373.443.000,00 9.678.936.015,00 (694.506.985,00) 93,30 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 10.373.443.000,00 9.678.936.015,00 (694.506.985,00) 93,30 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 10.363.443.000,00 9.669.036.015,00 (694.406.985,00) 93,30 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 6.043.387.000,00 5.624.475.901,00 (418.911.099,00) 93,07 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.056.000,00 4.044.560.114,00 (275.495.886,00) 93,62 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 5.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.328.343.000,00 8.213.937.004,00 (114.405.996,00) 98,63 5.6.01 INSPEKTORAT 8.328.343.000,00 8.213.937.004,00 (114.405.996,00) 98,63 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01 INSPEKTORAT DAERAH 8.328.343.000,00 8.213.937.004,00 (114.405.996,00) 98,63 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 8.320.765.000,00 8.206.359.004,00 (114.405.996,00) 98,63 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 6.874.589.000,00 6.861.771.656,00 (12.817.344,00) 99,81 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.446.176.000,00 1.344.587.348,00 (101.588.652,00) 92,98 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 7.578.000,00 7.578.000,00 0,00 100,00 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.578.000,00 7.578.000,00 0,00 100,00 5.7 UNSUR KEWILAYAHAN 76.835.067.000,00 71.893.866.484,00 (4.941.200.516,00) 93,57 5.7.01 KECAMATAN 76.835.067.000,00 71.893.866.484,00 (4.941.200.516,00) 93,57 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01 KECAMATAN AYAH 2.419.180.000,00 2.279.391.979,00 (139.788.021,00) 94,22 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 2.415.380.000,00 2.275.591.979,00 (139.788.021,00) 94,21 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 2.001.053.000,00 1.865.776.705,00 (135.276.295,00) 93,24 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.327.000,00 409.815.274,00 (4.511.726,00) 98,91 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN BUAYAN 2.254.024.000,00 2.071.826.043,00 (182.197.957,00) 91,92 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1 BELANJA OPERASI 2.246.740.000,00 2.064.553.143,00 (182.186.857,00) 91,89 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01 Belanja Pegawai 1.860.924.000,00 1.694.766.448,00 (166.157.552,00) 91,07 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.816.000,00 369.786.695,00 (16.029.305,00) 95,85 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2 BELANJA MODAL 7.284.000,00 7.272.900,00 (11.100,00) 99,85 Printed By SIMDA-NG | 7/12 631 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.284.000,00 7.272.900,00 (11.100,00) 99,85 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03 KECAMATAN PURING 2.260.064.000,00 2.209.814.226,00 (50.249.774,00) 97,78 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1 BELANJA OPERASI 2.249.764.000,00 2.199.814.226,00 (49.949.774,00) 97,78 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01 Belanja Pegawai 1.868.827.000,00 1.833.878.812,00 (34.948.188,00) 98,13 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.937.000,00 365.935.414,00 (15.001.586,00) 96,06 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2 BELANJA MODAL 10.300.000,00 10.000.000,00 (300.000,00) 97,09 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.300.000,00 10.000.000,00 (300.000,00) 97,09 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04 KECAMATAN PETANAHAN 2.094.356.000,00 2.057.959.424,00 (36.396.576,00) 98,26 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1 BELANJA OPERASI 2.094.356.000,00 2.057.959.424,00 (36.396.576,00) 98,26 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01 Belanja Pegawai 1.711.780.000,00 1.687.961.930,00 (23.818.070,00) 98,61 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.576.000,00 369.997.494,00 (12.578.506,00) 96,71 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05 KECAMATAN KLIRONG 2.431.320.000,00 1.905.188.628,00 (526.131.372,00) 78,36 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1 BELANJA OPERASI 2.427.678.000,00 1.901.546.628,00 (526.131.372,00) 78,33 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01 Belanja Pegawai 2.056.260.000,00 1.539.485.772,00 (516.774.228,00) 74,87 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02 Belanja Barang dan Jasa 371.418.000,00 362.060.856,00 (9.357.144,00) 97,48 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2 BELANJA MODAL 3.642.000,00 3.642.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.642.000,00 3.642.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06 KECAMATAN BULUSPESANTREN 2.206.982.000,00 2.019.048.042,00 (187.933.958,00) 91,48 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1 BELANJA OPERASI 2.201.892.000,00 2.013.958.042,00 (187.933.958,00) 91,46 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01 Belanja Pegawai 1.829.015.000,00 1.660.892.834,00 (168.122.166,00) 90,81 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02 Belanja Barang dan Jasa 372.877.000,00 353.065.208,00 (19.811.792,00) 94,69 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2 BELANJA MODAL 5.090.000,00 5.090.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.090.000,00 5.090.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07 KECAMATAN AMBAL 2.072.585.000,00 1.869.379.403,00 (203.205.597,00) 90,20 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1 BELANJA OPERASI 2.062.585.000,00 1.860.387.503,00 (202.197.497,00) 90,20 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01 Belanja Pegawai 1.651.767.000,00 1.477.652.843,00 (174.114.157,00) 89,46 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.818.000,00 382.734.660,00 (28.083.340,00) 93,16 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 8.991.900,00 (1.008.100,00) 89,92 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 8.991.900,00 (1.008.100,00) 89,92 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08 KECAMATAN MIRIT 2.151.675.000,00 2.006.995.936,00 (144.679.064,00) 93,28 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1 BELANJA OPERASI 2.141.878.000,00 1.997.201.686,00 (144.676.314,00) 93,25 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01 Belanja Pegawai 1.805.233.000,00 1.670.298.222,00 (134.934.778,00) 92,53 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.645.000,00 326.903.464,00 (9.741.536,00) 97,11 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2 BELANJA MODAL 9.797.000,00 9.794.250,00 (2.750,00) 99,97 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.797.000,00 9.794.250,00 (2.750,00) 99,97 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09 KECAMATAN BONOROWO 2.018.750.000,00 1.931.209.309,00 (87.540.691,00) 95,66 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1 BELANJA OPERASI 2.014.330.000,00 1.926.829.309,00 (87.500.691,00) 95,66 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01 Belanja Pegawai 1.697.444.000,00 1.631.685.441,00 (65.758.559,00) 96,13 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.886.000,00 295.143.868,00 (21.742.132,00) 93,14 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2 BELANJA MODAL 4.420.000,00 4.380.000,00 (40.000,00) 99,10 Printed By SIMDA-NG | 8/12 632 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.420.000,00 4.380.000,00 (40.000,00) 99,10 5.7.01.7-01.0-00.0-00.10 KECAMATAN PREMBUN 2.342.908.000,00 2.277.090.360,00 (65.817.640,00) 97,19 5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1 BELANJA OPERASI 2.338.453.000,00 2.272.635.360,00 (65.817.640,00) 97,19 5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.01 Belanja Pegawai 1.939.319.000,00 1.895.978.498,00 (43.340.502,00) 97,77 5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.134.000,00 376.656.862,00 (22.477.138,00) 94,37 5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2 BELANJA MODAL 4.455.000,00 4.455.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.455.000,00 4.455.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.11 KECAMATAN PADURESO 1.693.405.000,00 1.663.855.315,00 (29.549.685,00) 98,26 5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1 BELANJA OPERASI 1.683.405.000,00 1.653.855.315,00 (29.549.685,00) 98,24 5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.01 Belanja Pegawai 1.335.235.000,00 1.321.777.806,00 (13.457.194,00) 98,99 5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.02 Belanja Barang dan Jasa 348.170.000,00 332.077.509,00 (16.092.491,00) 95,38 5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN 2.317.047.000,00 2.126.585.576,00 (190.461.424,00) 91,78 5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1 BELANJA OPERASI 2.314.056.000,00 2.123.594.576,00 (190.461.424,00) 91,77 5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.01 Belanja Pegawai 1.977.258.000,00 1.796.496.407,00 (180.761.593,00) 90,86 5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.798.000,00 327.098.169,00 (9.699.831,00) 97,12 5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2 BELANJA MODAL 2.991.000,00 2.991.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.991.000,00 2.991.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.13 KECAMATAN ALIAN 2.177.123.000,00 2.071.373.924,00 (105.749.076,00) 95,14 5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1 BELANJA OPERASI 2.175.986.000,00 2.070.273.924,00 (105.712.076,00) 95,14 5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1.01 Belanja Pegawai 1.771.603.000,00 1.681.236.632,00 (90.366.368,00) 94,90 5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.383.000,00 389.037.292,00 (15.345.708,00) 96,21 5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.2 BELANJA MODAL 1.137.000,00 1.100.000,00 (37.000,00) 96,75 5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.137.000,00 1.100.000,00 (37.000,00) 96,75 5.7.01.7-01.0-00.0-00.14 KECAMATAN PONCOWARNO 2.072.130.000,00 1.925.888.212,00 (146.241.788,00) 92,94 5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1 BELANJA OPERASI 2.066.650.000,00 1.920.408.212,00 (146.241.788,00) 92,92 5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1.01 Belanja Pegawai 1.741.577.000,00 1.606.207.555,00 (135.369.445,00) 92,23 5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.073.000,00 314.200.657,00 (10.872.343,00) 96,66 5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.2 BELANJA MODAL 5.480.000,00 5.480.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.480.000,00 5.480.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.15 KECAMATAN KEBUMEN 9.971.384.000,00 9.361.741.689,00 (609.642.311,00) 93,89 5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1 BELANJA OPERASI 9.611.681.800,00 9.005.077.689,00 (606.604.111,00) 93,69 5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1.01 Belanja Pegawai 5.308.044.000,00 4.947.216.519,00 (360.827.481,00) 93,20 5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.303.637.800,00 4.057.861.170,00 (245.776.630,00) 94,29 5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.2 BELANJA MODAL 359.702.200,00 356.664.000,00 (3.038.200,00) 99,16 5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.702.200,00 9.664.000,00 (38.200,00) 99,61 5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 350.000.000,00 347.000.000,00 (3.000.000,00) 99,14 5.7.01.7-01.0-00.0-00.16 KECAMATAN PEJAGOAN 2.224.926.000,00 2.045.952.181,00 (178.973.819,00) 91,96 5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1 BELANJA OPERASI 2.214.926.000,00 2.035.983.181,00 (178.942.819,00) 91,92 Printed By SIMDA-NG | 9/12 633 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1.01 Belanja Pegawai 1.860.940.500,00 1.686.982.197,00 (173.958.303,00) 90,65 5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1.02 Belanja Barang dan Jasa 353.985.500,00 349.000.984,00 (4.984.516,00) 98,59 5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 9.969.000,00 (31.000,00) 99,69 5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.969.000,00 (31.000,00) 99,69 5.7.01.7-01.0-00.0-00.17 KECAMATAN SRUWENG 2.236.458.000,00 2.021.407.996,00 (215.050.004,00) 90,38 5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1 BELANJA OPERASI 2.229.400.000,00 2.015.217.151,00 (214.182.849,00) 90,39 5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1.01 Belanja Pegawai 1.941.237.000,00 1.772.041.797,00 (169.195.203,00) 91,28 5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.163.000,00 243.175.354,00 (44.987.646,00) 84,39 5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.2 BELANJA MODAL 7.058.000,00 6.190.845,00 (867.155,00) 87,71 5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.058.000,00 6.190.845,00 (867.155,00) 87,71 5.7.01.7-01.0-00.0-00.18 KECAMATAN ADIMULYO 2.437.647.000,00 2.331.148.948,00 (106.498.052,00) 95,63 5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1 BELANJA OPERASI 2.427.876.000,00 2.321.377.948,00 (106.498.052,00) 95,61 5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1.01 Belanja Pegawai 2.072.080.000,00 1.976.652.568,00 (95.427.432,00) 95,39 5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.796.000,00 344.725.380,00 (11.070.620,00) 96,89 5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.2 BELANJA MODAL 9.771.000,00 9.771.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.771.000,00 9.771.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.19 KECAMATAN KUWARASAN 2.426.408.000,00 2.241.747.222,00 (184.660.778,00) 92,39 5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1 BELANJA OPERASI 2.420.928.000,00 2.236.267.222,00 (184.660.778,00) 92,37 5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1.01 Belanja Pegawai 2.009.261.000,00 1.833.789.271,00 (175.471.729,00) 91,27 5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.667.000,00 402.477.951,00 (9.189.049,00) 97,77 5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.2 BELANJA MODAL 5.480.000,00 5.480.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.480.000,00 5.480.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.20 KECAMATAN ROWOKELE 1.993.860.000,00 1.956.142.648,00 (37.717.352,00) 98,11 5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.1 BELANJA OPERASI 1.990.801.000,00 1.953.247.648,00 (37.553.352,00) 98,11 5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.1.01 Belanja Pegawai 1.564.806.000,00 1.533.509.099,00 (31.296.901,00) 98,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.995.000,00 419.738.549,00 (6.256.451,00) 98,53 5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.2 BELANJA MODAL 3.059.000,00 2.895.000,00 (164.000,00) 94,64 5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.059.000,00 2.895.000,00 (164.000,00) 94,64 5.7.01.7-01.0-00.0-00.21 KECAMATAN SEMPOR 2.335.606.000,00 2.260.805.502,00 (74.800.498,00) 96,80 5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.1 BELANJA OPERASI 2.325.606.000,00 2.250.825.502,00 (74.780.498,00) 96,78 5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.1.01 Belanja Pegawai 1.944.850.000,00 1.891.332.439,00 (53.517.561,00) 97,25 5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.756.000,00 359.493.063,00 (21.262.937,00) 94,42 5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,80 5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,80 5.7.01.7-01.0-00.0-00.22 KECAMATAN GOMBONG 5.507.198.000,00 5.260.529.437,00 (246.668.563,00) 95,52 5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.1 BELANJA OPERASI 5.497.198.000,00 5.250.529.437,00 (246.668.563,00) 95,51 5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.1.01 Belanja Pegawai 3.349.484.000,00 3.113.579.397,00 (235.904.603,00) 92,96 5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.147.714.000,00 2.136.950.040,00 (10.763.960,00) 99,50 5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 10/12 634 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.7.01.7-01.0-00.0-00.23 KECAMATAN KARANGANYAR 10.678.418.000,00 10.006.407.447,00 (672.010.553,00) 93,71 5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.1 BELANJA OPERASI 9.626.494.000,00 8.966.071.147,00 (660.422.853,00) 93,14 5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.1.01 Belanja Pegawai 5.275.384.500,00 4.947.736.151,00 (327.648.349,00) 93,79 5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.351.109.500,00 4.018.334.996,00 (332.774.504,00) 92,35 5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.2 BELANJA MODAL 1.051.924.000,00 1.040.336.300,00 (11.587.700,00) 98,90 5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.650.000,00 11.540.300,00 (109.700,00) 99,06 5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.040.274.000,00 1.028.796.000,00 (11.478.000,00) 98,90 5.7.01.7-01.0-00.0-00.24 KECAMATAN KARANGGAYAM 2.094.320.000,00 2.016.826.772,00 (77.493.228,00) 96,30 5.7.01.7-01.0-00.0-00.24.1 BELANJA OPERASI 2.084.320.000,00 2.006.826.772,00 (77.493.228,00) 96,28 5.7.01.7-01.0-00.0-00.24.1.01 Belanja Pegawai 1.676.321.000,00 1.610.026.747,00 (66.294.253,00) 96,05 5.7.01.7-01.0-00.0-00.24.1.02 Belanja Barang dan Jasa 407.999.000,00 396.800.025,00 (11.198.975,00) 97,26 5.7.01.7-01.0-00.0-00.24.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.24.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.25 KECAMATAN SADANG 2.010.390.000,00 1.962.058.076,00 (48.331.924,00) 97,60 5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.1 BELANJA OPERASI 1.980.390.000,00 1.938.058.076,00 (42.331.924,00) 97,86 5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.1.01 Belanja Pegawai 1.617.333.000,00 1.582.486.557,00 (34.846.443,00) 97,85 5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.057.000,00 355.571.519,00 (7.485.481,00) 97,94 5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 24.000.000,00 (6.000.000,00) 80,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 24.000.000,00 (6.000.000,00) 80,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.26 KECAMATAN KARANGSAMBUNG 2.406.903.000,00 2.013.492.189,00 (393.410.811,00) 83,65 5.7.01.7-01.0-00.0-00.26.1 BELANJA OPERASI 2.406.903.000,00 2.013.492.189,00 (393.410.811,00) 83,65 5.7.01.7-01.0-00.0-00.26.1.01 Belanja Pegawai 2.097.545.000,00 1.705.584.655,00 (391.960.345,00) 81,31 5.7.01.7-01.0-00.0-00.26.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.358.000,00 307.907.534,00 (1.450.466,00) 99,53 5.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.182.384.000,00 8.912.534.326,00 (269.849.674,00) 97,06 5.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.182.384.000,00 8.912.534.326,00 (269.849.674,00) 97,06 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.182.384.000,00 8.912.534.326,00 (269.849.674,00) 97,06 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 9.164.346.000,00 8.894.534.326,00 (269.811.674,00) 97,06 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.068.977.000,00 2.868.994.129,00 (199.982.871,00) 93,48 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.030.493.000,00 3.960.664.197,00 (69.828.803,00) 98,27 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 2.064.876.000,00 2.064.876.000,00 0,00 100,00 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 18.038.000,00 18.000.000,00 (38.000,00) 99,79 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.038.000,00 18.000.000,00 (38.000,00) 99,79 6 PEMBIAYAAN DAERAH 306.579.625.000,00 306.579.627.198,98 2.198,98 100,00 6.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 306.579.625.000,00 306.579.627.198,98 2.198,98 100,00 6.5.02 KEUANGAN 306.579.625.000,00 306.579.627.198,98 2.198,98 100,00 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 306.579.625.000,00 306.579.627.198,98 2.198,98 100,00 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 271.279.625.000,00 271.279.627.198,98 2.198,98 100,00 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 269.179.625.000,00 269.179.627.198,98 2.198,98 100,00 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 100,00 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 35.300.000.000,00 35.300.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 11/12 635 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 100,00 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02 Penyertaan Modal Daerah 18.200.000.000,00 18.200.000.000,00 0,00 100,00 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 12/12 636 Lampiran I.2 Rancangan Perda Ptjwbn 2022 Nomor : Tanggal : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 (%) REALISASI 2021 4 PENDAPATAN DAERAH 2.775.254.283.000,00 2.847.196.017.404,00 102,59 2.832.035.015.733,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 440.433.051.000,00 512.346.375.475,00 116,33 472.017.087.115,00 4.1.01 Pajak Daerah 121.170.200.000,00 129.843.875.322,00 107,16 112.474.854.190,00 4.1.02 Retribusi Daerah 32.501.085.000,00 28.375.110.419,00 87,31 23.652.739.277,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17.600.000.000,00 17.640.585.052,00 100,23 16.552.860.815,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 269.161.766.000,00 336.486.804.682,00 125,01 319.336.632.833,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.326.694.694.000,00 2.329.703.641.941,00 100,13 2.222.632.960.883,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.138.030.271.000,00 2.123.296.694.941,00 99,31 2.059.293.466.080,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.721.273.898.000,00 1.706.540.321.941,00 99,14 1.607.599.153.080,00 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 0,00 0 46.433.860.000,00 4.2.01.05 Dana Desa 416.756.373.000,00 416.756.373.000,00 100,00 405.260.453.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 188.664.423.000,00 206.406.947.000,00 109,40 163.339.494.803,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 157.491.423.000,00 175.763.136.000,00 111,60 157.491.424.803,00 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 31.173.000.000,00 30.643.811.000,00 98,30 5.848.070.000,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.126.538.000,00 5.145.999.988,00 63,32 137.384.967.735,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 8.126.538.000,00 5.145.999.988,00 63,32 8.794.749.700,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0 128.590.218.035,00 5 BELANJA DAERAH 3.011.233.908.000,00 2.824.358.293.725,00 93,79 2.779.840.698.100,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.081.973.665.200,00 1.918.270.224.061,00 92,14 1.902.638.912.710,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.263.249.947.500,00 1.142.207.137.167,00 90,42 1.141.295.419.703,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 743.846.603.700,00 704.907.763.493,00 94,77 666.965.891.277,00 5.1.04 Belanja Subsidi 500.000.000,00 313.864.348,00 62,77 484.527.400,00 5.1.05 Belanja Hibah 61.060.802.000,00 59.752.651.931,00 97,86 72.414.174.601,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 13.316.312.000,00 11.088.807.122,00 83,27 21.478.899.729,00 5.2 BELANJA MODAL 293.658.929.800,00 272.301.599.864,00 92,73 266.110.950.340,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.823.562.000,00 1.387.839.580,00 49,15 4.062.715.011,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.595.993.800,00 102.152.506.285,00 94,94 112.083.903.500,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 41.830.252.000,00 34.758.067.305,00 83,09 44.827.545.305,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 133.634.445.000,00 126.620.498.535,00 94,75 97.454.097.763,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.774.677.000,00 7.382.688.159,00 94,96 7.682.688.761,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.800.000.000,00 1.295.204.500,00 46,26 545.318.400,00 Printed By SIMDA-NG | 1/2 637 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 (%) REALISASI 2021 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.800.000.000,00 1.295.204.500,00 46,26 545.318.400,00 5.4 BELANJA TRANSFER 632.801.313.000,00 632.491.265.300,00 99,95 610.545.516.650,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 12.420.118.000,00 12.402.615.800,00 99,86 13.862.929.650,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 620.381.195.000,00 620.088.649.500,00 99,95 596.682.587.000,00 SURPLUS / DEFISIT (235.979.625.000,00) 22.837.723.679,00 0 52.194.317.633,00 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 271.279.625.000,00 271.279.627.198,98 100,00 222.085.309.565,98 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 269.179.625.000,00 269.179.627.198,98 100,00 219.950.309.565,98 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 100,00 2.135.000.000,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 35.300.000.000,00 35.300.000.000,00 100,00 5.100.000.000,00 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100,00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 18.200.000.000,00 18.200.000.000,00 100,00 3.000.000.000,00 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 100,00 2.100.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 235.979.625.000,00 235.979.627.198,98 100,00 216.985.309.565,98 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 258.817.350.877,98 0 269.179.627.198,98 Printed By SIMDA-NG | 2/2 638 REFF 2022 2021 ASET 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.1.1 170.249.980.751.00 167.807.726.233.00 5.3.1.1.2 41.794.313.00 0.00 5.3.1.1.3 1.429.217.00 400.000.00 5.3.1.1.4 87.496.345.014.98 96.376.474.671.98 5.3.1.1.5 1.037.127.884.00 4.995.026.294.00 5.3.1.1.6 7.980.512.527.00 7.474.389.558.00 5.3.1.1.7 4.079.655.400.00 3.453.384.530.00 5.3.1.1.8 20.390.647.936.94 91.899.678.013.00 5.3.1.1.9 0.00 0.00 5.3.1.1.10 3.437.968.245.00 4.770.941.665.00 5.3.1.1.11 (9.170.645.322.50) (10.027.551.584.00) 5.3.1.1.12 63.096.715.00 71.466.181.86 5.3.1.1.13 59.569.450.839.32 46.743.460.481.05 JUMLAH ASET LANCAR 345.177.363.520.74 413.565.396.043.89 5.3.1.2 5.3.1.2.1 5.3.1.2.1.1 0.00 0.00 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 0.00 0.00 5.3.1.2.2 5.3.1.2.2.1 168.191.138.468.15 156.628.976.512.61 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 168.191.138.468.15 156.628.976.512.61 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 168.191.138.468.15 156.628.976.512.61 5.3.1.3 5.3.1.3.1 794.019.449.045.55 797.931.995.264.55 5.3.1.3.2 1.094.696.731.234.00 990.208.063.048.00 5.3.1.3.3 1.664.430.735.238.00 1.633.214.003.010.00 5.3.1.3.4 2.787.621.602.000.25 2.662.665.223.709.25 5.3.1.3.5 143.266.418.481.00 138.004.707.625.00 5.3.1.3.6 8.911.032.658.00 4.355.619.173.00 5.3.1.3.7 (2.533.703.596.021.04) (2.240.830.838.853.54) JUMLAH ASET TETAP 3.959.242.372.635.76 3.985.548.772.976.26 5.3.1.4 5.3.1.4.1 15.000.000.000.00 0.00 15.000.000.000.00 0.00 5.3.1.5 5.3.1.5.1 16.134.562.688.00 16.134.562.688.00 5.3.1.5.2 5.873.323.030.00 5.253.586.030.00 5.3.1.5.3 121.819.628.982.00 103.407.577.455.00 5.3.1.5.4 (2.614.022.456.00) (2.191.976.584.82) JUMLAH ASET LAINNYA 141.213.492.244.00 122.603.749.588.18 JUMLAH ASET 4.628.824.366.868.65 4.678.346.895.120.94 Piutang Pajak Daerah Piutang Retribusi Daerah Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di BLUD Kas Dana BOS Jalan, Jaringan, dan Irigasi Aset Tetap Lainnya Persediaan INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Jangka Panjang Permanen Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud NERACA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Per 31 Desember 2022 dan 2021 URAIAN ASET LANCAR Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Transfer Pemerintah Pusat Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Penyertaan Modal ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 402 639 REFF 2022 2021URAIAN KEWAJIBAN 5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.1.1 9.326.302.00 0.00 5.3.2.1.2 1.109.331.028.94 917.294.717.83 5.3.2.1.3 35.466.051.092.00 63.080.169.175.00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 36.584.708.422.94 63.997.463.892.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0.00 0.00 JUMLAH KEWAJIBAN 36.584.708.422.94 63.997.463.892.83 5.3.3 5.3.3.1 4.592.239.658.445.71 4.614.349.431.228.11 JUMLAH EKUITAS 4.592.239.658.445.71 4.614.349.431.228.11 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4.628.824.366.868.65 4.678.346.895.120.94 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BUPATI KEBUMEN, ARIF SUGIYANTO EKUITAS EKUITAS Utang kepada Pemerintah Pusat Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank Utang kepada Masyarakat KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 403 ttd 640 REFF 2022 2021 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.5.1. Arus Kas Masuk 5.5.1.1. Pajak Daerah 129.843.868.262.00 112.474.854.190.00 Retribusi Daerah 28.375.110.419.00 23.652.739.277.00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15.810.868.690.00 16.552.860.815.00 Lain-lain PAD Yang Sah 336.486.811.742.00 317.713.374.802.00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.123.296.694.941.00 2.059.293.466.080.00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 206.406.947.000.00 163.339.494.803.00 Pendapatan Hibah 5.145.999.988.00 8.794.749.700.00 0.00 128.590.218.035.00 Jumlah Arus Kas Masuk 2.845.366.301.042.00 2.830.411.757.702.00 Arus Kas Keluar 5.5.1.2. Belanja Pegawai 1.142.207.137.167.00 1.141.295.419.703.00 Belanja Barang dan Jasa 704.907.763.493.00 666.965.891.277.00 Belanja Subsidi 313.864.348.00 484.527.400.00 Belanja Hibah 59.752.651.931.00 72.414.174.601.00 Belanja Bantuan Sosial 11.088.807.122.00 21.478.899.729.00 Belanja Tak Terduga 1.295.204.500.00 545.318.400.00 Transfer Belanja Bagi Hasil 12.402.615.800.00 13.862.929.650.00 Transfer Belanja Bantuan Keuangan 620.088.649.500.00 596.682.587.000.00 Jumlah Arus Kas Keluar 2.552.056.693.861.00 2.513.729.747.760.00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 293.309.607.181.00 316.682.009.942.00 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.5.2. Arus Kas Masuk 5.5.2.1. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 1.521.719.362.00 1.290.325.031.00 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 249.797.000.00 332.933.000.00 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 58.200.000.00 0.00 Jumlah Arus Kas Masuk 1.829.716.362.00 1.623.258.031.00 Arus Kas Keluar 5.5.2.2. Belanja Modal Tanah 1.387.839.580.00 4.062.715.011.00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.152.506.285.00 112.083.903.500.00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 34.758.067.305.00 44.827.545.305.00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 126.620.498.535.00 97.454.097.763.00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.894.828.159.00 7.682.688.761.00 Belanja Modal Aset Tak Berwujud 487.860.000.00 0.00 Penyertaan Modal Daerah 18.200.000.000.00 3.000.000.000.00 Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000.00 0.00 Jumlah Arus Kas Keluar 305.501.599.864.00 269.110.950.340.00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (303.671.883.502.00) (267.487.692.309.00) PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2022 dan 2021 URAIAN Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 404 641 REFF 2022 2021URAIAN Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 5.5.3. Arus Kas Masuk 5.5.3.1. Penerimaan Kembali Piutang Lainnya 2.100.000.000.00 2.100.000.000.00 0.00 35.000.000.00 Jumlah Arus Kas Masuk 2.100.000.000.00 2.135.000.000.00 Arus Kas Keluar 5.5.3.2. Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000.00 2.100.000.000.00 Jumlah Arus Kas Keluar 2.100.000.000.00 2.100.000.000.00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0.00 35.000.000.00 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 5.5.4. Arus Kas Masuk 5.5.4.1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 154.512.469.681.00 160.416.587.732.00 Penerimaan Pfk Dana BOS 9.326.302.00 0.00 Jumlah Arus Kas Masuk 154.521.795.983.00 160.416.587.732.00 Arus Kas Keluar 5.5.4.2. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 154.512.469.681.00 160.450.902.682.00 Jumlah Arus Kas Keluar 154.512.469.681.00 160.450.902.682.00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 9.326.302.00 (34.314.950.00) Kenaikan / (Penurunan) Kas (10.352.950.019.00) 49.195.002.683.00 Saldo Awal Kas 269.179.627.198.98 219.984.624.515.98 Saldo Akhir Kas 258.826.677.179.98 269.179.627.198.98 dengan rincian: Kas di Kas Daerah 170.249.980.751.00 167.807.726.233.00 kas di Bendahara Penerimaan 41.794.313.00 0.00 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.429.217.00 400.000.00 Kas di BLUD 87.496.345.014.98 96.376.474.671.98 Kas Dana BOS 1.037.127.884.00 4.995.026.294.00 Kas Lainnya 0.00 0.00 Jumlah 258.826.677.179.98 269.179.627.198.98 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ARIF SUGIYANTO Pelampauan penerimaan pembiayaan- pinjaman daerah dari masyarakat BUPATI KEBUMEN, 405 ttd 642 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 403 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Tujuan laporan keuangan adalah:
a.Menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen selama satu periode pelaporan;
b.Untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan;
c.Untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan;
d.Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 1) Menyediakan informasi mengenai penerimaan pada periode berjalan kaitannya dengan seluruh alokasi pengeluaran; 2) Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4) Menyediakan informasi mengenai cara-cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman; 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan; 7) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. 643 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 404 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:
a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
c.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
d.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
e.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
f.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
g.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
h.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
i.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
j.Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
k.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
l.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 644 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 405
m.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
n.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
o.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
p.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
q.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
r.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
s.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
t.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
u.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 11);
v.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 8);
w.Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 105);
x.Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 tahun 2021 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 89);
y.Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 30);
z.Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 30); aa. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 645 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 406 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 42); bb. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 63); cc. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 69); dd. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 81); 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagai berikut: 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen 2.2 Ekonomi Makro 2.3 Arah dan Kebijakan Umum APBD 2.4 Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah TA.2022 2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan BAB IV Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan BAB V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan 5.1 Laporan Realisasi Anggaran 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 5.3 Neraca 5.4 Laporan Operasional 5.5 Laporan Arus Kas 646 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 407 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan BAB VII Penutup 647 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 408
a.Letak Geografis Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis terletak diantara 7 o 27’ – 7 o 50’ lintang selatan dan 109 o 22’ – 109 o 50’ bujur timur. Wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan langsung atau memiliki wilayah pantai dan pegunungan, sehingga ketinggiannya berkisar antara 0 – 997,5 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas: Sebelah utara : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo Sebelah timur : Kabupaten Purworejo Sebelah selatan : Samudera Indonesia Sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 hektar yang terbagi dalam 26 kecamatan, terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan. Gambar 1 Peta Kabupaten Kebumen *) Sumber : Kebumen dalam Angka Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.
b.Demografi 1) Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen per 30 Juni 2022 adalah 1.409.951 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 743.323 jiwa dan perempuan sebanyak 721.808 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 461.823 KK. Sementara itu kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen tercatat sebanyak 1.057 jiwa/km 2 . 648 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 409 2) Ketenagakerjaan Penduduk usia kerja (usia 15 tahun atau lebih) di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebanyak 915.173 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 910.114 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sekitar 67,76% dimana hal tersebut menggambarkan bahwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Kebumen termasuk dalam angkatan kerja. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 69,63%. Sementara itu nilai TPK Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebesar 6,03% mengalami penurunan dari tahun 2020 yang sebesar 6,07%, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran Terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Adapun perkembangan TPT di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada gambar berikut. Grafik 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2022 6,07 6,03 5,92 5,8 5,85 5,9 5,95 6 6,05 6,1 2020 2021 2022 TPT (%) Sumber : BPS Kab. Kebumen, 2022 Perkembangan TPT di Kabupaten Kebumen selama 2020 – 2022 menunjukkan tren penurunan dari 6,07% pada tahun 2020 menjadi 5,92% pada tahun 2022. Hal ini berarti dari 100 angkatan kerja terdapat 6 orang yang menganggur. Indikator kinerja ketenagakerjaan dapat dilihat juga dari besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kebumen yang meningkat dari Rp1.835.000,00 pada 649 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 410 tahun 2020 menjadi sebesar Rp2.035.890,00 pada tahun 2022 naik sebesar Rp200.890,00 atau 9,87%. Capaian urusan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2022 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 1. Capaian Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2020–2022 NO INDIKATOR 2020 2021 2022 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,07 6,03 5,92 2 Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja (%) 15,76 42,00 57,34 3 Upah Minimum Kabupaten (Rp) 1.835.000 1.895.000 2.035.890 Sumber : BPS , Dinas Tenaga Kerja Kab. Kebumen, Data Diolah, 2022
c.Organisasi Unsur Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati/Wakil Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan Pemerintahan Bupati/Wakil Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 1) DPRD Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. DPRD Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2019-2024 dengan Ketua H. Sarimun, S.Sy dan Wakil Ketua Fuad Wahyudi, Agung Prabowo, dan Munawar Kholil. 2) Bupati/Wakil Bupati Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2021-2026 dipimpin oleh H. Arif Sugiyanto, SH dan Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST, M.M. 3) Perangkat Daerah (PD) Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas aparaturnya Kabupaten Kebumen melaksanakan kewenangan yang terbagi dalam 50 SKPD.
d.Kebijakan Pembangunan Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, sebagai berikut: 1) Visi Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen adalah “Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: a) Sejahtera : bermakna suatu perwujudan kondisi keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata; b) Mandiri : bermakna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, sehingga mandiri diterjemahkan sebagai 650 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 411 perekonomian yang berpihak pada masyarakat, ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi; c) Berakhlak : berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etikadan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama; d) Bersama Rakyat : artinya masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 2) Misi Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: a) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open gov terintegrasi; b) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya; c) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan; d) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; e) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat. 2.2 Ekonomi Makro
a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Secara umum selama periode Tahun 2018-2022 pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebesar 3,71% meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,45%. Kemudian pada tahun 2022 ekonomi Kabupaten Kebumen tumbuh sebesar 4,50%. 651 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 412 Pada tahun 2022, berdasarkan angka proyeksi, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan signifikan. Pertumbuhan tertinggi ada pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu 12,98%, disusul oleh Jasa Pendidikan sebesar 8,76%, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,73%. Tidak terdapat lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan negatif, yang terendah yakni pada Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,06%. Lapangan usaha transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum dapat tumbuh sejalan dengan semakin menurunnya kasus Covid-19 dan semakin dibukanya pembatasan perjalanan, serta tertanganinya kasus Covid-19 dengan program vaksinasi yang masif. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk kembali beraktivitas secara luring dan melakukan perjalanan antar daerah. Angka pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan seri 2010 menurut lapangan usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022.
b.Struktur Ekonomi Besarnya aktivitas perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Kebumen didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha, di antaranya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dominasi ketiga sektor tersebut masih terjadi di tahun 2022, di mana peranan berdasarkan harga perkiraan 2022 struktur PDRB Kabupaten Kebumen menunjukkan distribusi setiap lapangan usaha pada PDRB di tahun 2022 masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 21,53%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,23%; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,04%. Sementara itu distribusi terendah ada pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yakni sebesar 0,04%.
c.PDRB Per Kapita Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk tengah tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor- faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Semakin besar nilai PDRB Perkapita suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen masih cukup jauh di bawah pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan perkapita di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi walau tidak dalam jarak yang terlalu besar. Penurunan terjadi pada tahun 2019 hingga 2020 sebesar -7,45% dan - 0,55%. Namun pada tahun 2021 pendapatan perkapita kembali naik dengan peningkatan 2,84% dan kembali meningkat sejauh 0,94% pada tahun 2022.
d.Kualitas Pembangunan Manusia Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada ketersediaan dan penggalian potensi sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun atas tiga komposit utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup. Pembangunan manusia dinilai berhasil jika 652 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 413 penduduknya memiliki umur yang panjang, sehat, memiliki pengetahuan, dan mampu mencukupi standar hidup yang layak. IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakuan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan sebesar 1,99% yaitu dari tahun 2018 sebesar 68,80% dan pada tahun 2022 sebesar 70,79% atau peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,49%. Hal ini menunjukan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen selama lima tahun terakhir semakin membaik. Berdasarkan skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi (IPM≥80), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80), kategori sedang (60≤ IPM < 70), dan kategori rendah (IPM < 60). Sejak tahun 2010 hingga 2020 IPM Kabupaten Kebumen berada pada kategori sedang, dan mulai tahun 2021 IPM Kabupaten Kebumen termasuk kategori tinggi. Meskipun IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat lima tahun terakhir, namun nilai IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Nilai IPM Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2022 berturut-turut sebesar 72,79 dan 72,91.
e.Angka Kemiskinan Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2020- 2022 sempat mengalami kenaikan dari 17,59% pada Tahun 2020 menjadi 17,83% pada Tahun 2021. Sementara itu, pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 16,41% atau 196,160 (ribu jiwa) dari jumlah penduduk miskin. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 sedikit banyak berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan pada kurun waktu tersebut meningkat sebesar 0,77% pada tahun 2020 dan 0,24% pada tahun 2021. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian pasca turunnya kasus Covid-19 pada tahun 2022, tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang tergambar dari penurunan angka kemiskinan sebesar 1,42%. Capaian ini sudah sesuai dengan target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 16,00%-17,00%. Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah baik peningkatan kualitas pendataan kemiskinan maupun penentuan program penanggulangan kemiskinan. Tabel 2. Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2022 Profil Kemiskinan 2020 2021 2022 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 211.090 212.900 196.160 Persentase Penduduk Miskin 17,59% 17,83% 16,41% Garis Kemiskinan (Rp) 380.557 390.599 416.004 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2,62 3,24 3,41 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,55 0,88 1,02 Sumber: Katalog Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia,BPS, 2022 Berdasarkan perkembangan profil kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2020-2021 menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2021 terjadi kenaikan yang artinya jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan semakin besar, dan jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kebumen juga semakin jauh 653 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 414 atau ketimpangan antar penduduk miskin semakin lebar. P1 pada tahun 2020 sebesar 2,62% dan kembali meningkat menjadi 3,24% pada tahun 2021, sedangkan P2 pada tahun 2020 sebesar 0,55% dan mengalami kenaikan menjadi 0,88% pada tahun 2021. Tabel 3. Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten KebumenTahun 2020-2022 Uraian % Penduduk Miskin % Penurunan 2021-2022 2020 2021 2022 Kebumen 17,59 17,83 16,41 1,42 Sumber: Katalog Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia, BPS, 2022
f.Inflasi Laju inflasi adalah salah satu Indikator makro ekonomi yang penting. Tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu wilayah dapat dilihat dari laju inflasi. Pengendalian inflasi dilakukan agar tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat. Beberapa hal yang dilakukan untuk pengendalian inflasi adalah dengan melaksanakan Pemantauan dan pengendalian jalur-jalur distribusi serta penyediaan informasi harga bahan pokok dan pengendalian harga, menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat. Pada akhir tahun 2017 tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen mencapai inflasi sebesar 3,01%. Angka inflasi tersebut naik pada tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,25 %. Setahun kemudian pada tahun 2019, tingkat inflasi menurun menjadi 2,18%. Sejak tahun 2020, BPS tidak lagi menghitung tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen. Perkembangan inflasi selanjutnya hanya dapat ditunjukkan di tingkat nasional, provinsi, dan kota-kota besar di Jawa Tengah. Purwokerto merupakan daerah rujukan yang paling dekat untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Kebumen. Di daerah ini pada tahun 2020, terjadi inflasi sebesar 1,90%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka di tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2021, mengacu pada tingkat inflasi di Purwokerto maka tingkat inflasi di Kebumen sebesar 2,18%.
g.Indeks Gini Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Sejak tahun 2020, BPS tidak lagi menghitung tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil pengukuran disparitas (ketimpangan) pendapatan penduduk dengan menerapkan indeks Gini (Gini ratio) yang dikembangkan Corrado Gini, masyarakat Kabupaten Kebumen relatif memiliki ketimpangan yang rendah ini ditunjukan pada kurun waktu 2014-2016 Indeks gini cenderung bergerak pada kisaran 0,24 yaitu dari 0,2352 pada tahun 2014 menjadi 0,2412 pada tahun 2016 (nilai gini antara 0,20-0,35 menunjukan tingkat pemerataan pendapatan dinyatakan tidak timpang/pemerataan pendapatannya relatif sama (Todaro P. Michael,1994). Indeks Gini selama periode 2012- 2016, cenderung menurun dan masih dalam rentang tidak timpang. Namun demikian, selama tiga tahun terakhir, angkanya meningkat tipis. Hal ini menunjukkan ada potensi ketimpangan di masa depan jika kondisi ini tidak mendapat perhatian. 654 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 415 Tiga kecamatan dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan per kapita paling tinggi adalah Kecamatan Kebumen (0,3206), Kecamatan Mirit (0,2907), Kecamatan Kuwarasan (0,2820). Sedangkan tiga kecamatan dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rendah adalah Kecamatan Padureso (0,0842), Kecamatan Poncowarno (0,1173), dan Kecamatan Puring (0,1348), dua merupakan kecamatan dengan tipologi wilayah daerah pegunungan (wilayah utara Kabupaten Kebumen) dan satu kecamatan dengan tipologi wilayah pesisir. Hasil pengolahan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen masuk kategori ketimpangan rendah karena 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17%. Berdasarkan kategori Bank Dunia, Kecamatan Padureso paling merata karena 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah menerima bagian pendapatan sebesar 34,05%, disusul Kecamatan Poncowarno 31,74%, dan Kecamatan Pejagoan 31,19%. Kecamatan dengan kategori ketimpangan rendah tetapi dengan nilai paling rendah adalah Kecamatan Kebumen 21,30%. Menurut kecamatan, terlihat bahwa berdasarkan angka gini ratio maupun kriteria Bank Dunia seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen masuk kategori ketimpangan rendah dengan gini ratio berkisar antara 0 sampai dengan 0,35 dan penduduk kelompok rendah menerima lebih dari 17% dari total pendapatan 2.3 Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kedua dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada porsi penganggaran, dimana struktur APBD Tahun Anggaran 2022 mengatur jenis pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan jenis belanja mengatur belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sehingga proses pengelolaan keuangan dari penganggaran struktur APBD Tahun Anggaran 2022 selaras dengan struktur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Secara umum anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dimana RKPD Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026, dengan arah kebijakan pembangunan daerah bertemakan “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Serta Penerapan Open-gov dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Adaptif Bencana”. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tersebut merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005- 2025. Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani RKPD Tahun 2022 didalamnya tercantum adanya isu strategis pembangunan pada Tahun 2022, yang harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan alokasi anggaran, dimana isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen, antara lain :
a.Pengembangan ekonomi lokal;
b.Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
c.Peningkatan kualitas sumber daya manusia
d.Pembenahan infrastruktur pendukung ekonomi
e.Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan dan kemampuan keuangan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, arah kebijakan pembangunan tahun kedua yang sudah dituangkan dalam visi dan misi Bupati dan diselaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah, antara lain untuk : 655 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 416
a.Penerapan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui e-gov dan peningkatan kapabilitas aparatur;
b.Penerapan pelayanan pendidikan dan sistem kesehatan yang adaptif pandemi;
c.Pemulihan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan lokal berbasis komoditas unggulan;
d.Perbaikan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian daerah;
e.Peningkatan kondusivitas wilayah dan mitigasi bencana; Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lesunya aktivitas perekonomian juga berdampak bagi perolehan pendapatan daerah baik dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kebumen adalah alat kebijakan fiskal daerah yaitu selain untuk memfasilitasi juga sebagai stimulan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan keuangan daerah dilakukan dengan sinkronisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran belanja dan pengeluaran prioritas pembangunan. Kebijakan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam rangka peningkatan kinerjanya akan ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut :
a.Kebijakan Pendapatan Daerah Sistematika pendapatan daerah Tahun 2022 telah disesuaikan dengan sistematika pendapatan daerah pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan. Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja pendapatan daerah pada tahun 2022 ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut: 1) Optimalisasi PAD melalui: a) Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah; b) Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak; c) Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial; d) Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah; e) Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai aturan yang berlaku; f) Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak; g) Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; h) Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; i) Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah; 656 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 417 j) Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi; k) Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah; l) Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional; dan m) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah; 2) Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan pendapatan daerah lain yang sah; serta 3) Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.
b.Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, program pendukung operasional Perangkat Daerah, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana mengelola belanja daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengalokasian anggaran pada program/kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Belanja daerah tahun 2022 secara umum dialokasikan dalam rangka: 1) Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan mandatory spending sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi:
a.Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar 35,56%.
b.Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar 27,02%.
c.Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN). Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar 33,66% dari total belanja daerah.
d.Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi 657 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 418 Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan sebesar 13,82%. 2) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 3) Program Kepala Daerah terpilih sesuai dengan arahan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Program unggulan daerah diarahkan pada pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian serta penanggulangan kemiskinan; 4) Efisiensi belanja daerah melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan; dan 5) Optimalisasi penggunaan tenaga kerja lokal dan upaya padat karya pada pekerjaan infrastruktur daerah. Struktur belanja daerah dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. 1) Belanja Operasi Belanja operasi sebagaimana dimaksud merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Bunga, (d) Belanja Subsidi, (e) Belanja hibah, dan (f) Bantuan Sosial. Arah kebijakan belanja operasi pada tahun 2021, antara lain: a) Belanja Pegawai
(1)Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
(2)Mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
(3)Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2022;
(4)Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
(5)Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
(6)Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang 658 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 419 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
(7)Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(8)Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
(9)Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
(10)Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik; dan
(11)Belanja Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, dengan struktur honorarium berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan pemberiannya sesuai kemampuan keuangan daerah, sedangkan honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. b) Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1)Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Tahun 2022.
(2)Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 659 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 420
(3)Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi;
(4)Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
(5)Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(6)Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
(7)Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing Perda;
(8)Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
(9)Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum;
(10)Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
(11)Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Belanja Subsidi Bantuan subsidi bunga merupakan inovasi daerah sekaligus sebagai bagian penanganan dampak Covid-19 dalam rangka peningkatan kemudahan akses permodalan bagi UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan. Belanja subsidi kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan 660 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 421 tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Belanja hibah dan bantuan sosial penganggaran yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, yang telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 2) Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. 3) Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 4) Belanja Transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: a) Belanja Bagi Hasil Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran sebelumnya dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 661 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 422 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penganggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pihak ketiga, merupakan belanja bagi hasil kepada Pihak Perhutani atas pengelolaan obyek wisata Pantai Logending, dan kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Serayu Bogowonto Sempor atas pengelolaan obyek wisata Waduk Sempor. b) Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran
2022.Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 2.4 Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah TA.2022 Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Semester I Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebanyak dua kali, perubahan yang pertama dilakukan menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dan perubahan yang kedua menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 165/P/2022 tentang Besaran Alokasi dan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2022. Perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 662 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 423
a.Adanya beberapa regulasi dari Pemerintah Pusat yang mengalami perubahan, diantaranya pendapatan dari dana-dana transfer disesuaikan dengan penerimaan yang akan diterima dan sudah masuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pendapatan pajak dan retribusi daerah disesuaikan dengan potensi yang ada, dan realisasi;
b.Berdasar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Audited) yang dituangkan pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp269.179.627.199,98. SiLPA tersebut dialokasikan untuk belanja yang sifatnya transitoris antara lain Belanja BOS sebesar Rp4.995.026.294,00 Belanja BLUD RSUD Soedirman Rp42.767.044.674,00 BLUD RSUD Prembun Rp48.873.491.269,00 dan BLUD Puskesmas sebesar Rp4.735.938.728,98 serta Silpa di RKUD sebesar Rp167.807.726.233,00;
c.Perubahan Belanja daerah bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
d.Perubahan Belanja daerah bersumber DAK Non Fisik Belanja Operasional Sekolah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2022, dan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 165/P/2022 tentang Besaran Alokasi dan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Kinerja TA 2022;
e.Perubahan Belanja daerah diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen. Efisiensi belanja daerah melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan;
f.Perubahan Belanja daerah mengikuti kenaikan harga barang dan jasa sesuai kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2022.Kebijakan belanja mengikuti kenaikan harga dengan mengubah volume/output kegiatan, namun diusahakan efisiensi sehingga tidak memerlukan tambahan Pagu Kegiatan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TA 2022 ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam pelaksanaannya APBD-Perubahan mengalami pergeseran. 2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
a.Pendapatan Estimasi pendapatan daerah didasarkan pada potensi dan perhitungan riil atas pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Adapun estimasi Pendapatan Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut: 663 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 424 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp440.433.051.000,00 atau 15,87% dari total Pendapatan, yang terdiri dari: a) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp121.170.200.000,00 atau 4,37% dari total Pendapatan; b) Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp32.501.085.000,00 atau 1,17% dari total Pendapatan; c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17.600.000.000 atau sebesar 0,63% dari total Pendapatan Asli Daerah; d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp269.161.766.000,00 atau sebesar 9,70% dari total Pendapatan Asli Daerah. 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp2.326.694.694.000,00 atau sebesar 83,84% dari total pendapatan, yang terdiri dari: a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.138.030.271.000,00 atau sebesar 77,04% dari total Pendapatan; b) Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah sebesar Rp188.664.423.000,00 atau sebesar 6,80% dari total Pendapatan. 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp8.126.538.000,00 atau sebesar 0,29% dari total Pendapatan.
b.Belanja Belanja Daerah secara rinci diestimasikan sebagai berikut: 1) Belanja Operasi sebesar Rp2.081.973.665.200,00 atau sebesar 69,14% dari total Belanja, yang terdiri dari: a) Belanja Pegawai sebesar Rp1.263.249.947.500,00 atau sebesar 41,95% dari total Belanja; b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp743.846.603.700,00 atau sebesar 24,70% dari total Belanja; c) Belanja Subsidi sebesar Rp500.000.000,00 atau sebesar 0,02% dari total Belanja; d) Belanja Hibah sebesar Rp61.060.802.000,00 atau sebesar 2,03% dari total Belanja; e) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp13.316.312.000,00 atau sebesar 0,44% dari total Belanja. 2) Belanja Modal sebesar Rp293.658.929.800,00 atau sebesar 9,75% dari total Belanja, yang terdiri dari: a) Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.823.562.000,00 atau sebesar 0,09% dari total Belanja; b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp107.595.993.800,00 atau sebesar 3,57% dari total Belanja; c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.830.252.000,00 atau sebesar 1,39% dari total Belanja; d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp133.634.445.000,00 atau sebesar 4,44% dari total Belanja; e) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebesar Rp7.293.737.000,00 atau sebesar 0,24% dari total Belanja; 3) Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.800.000.000,00 atau sebesar 0,09% dari Total Belanja; 4) Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp632.801.313.000,00 atau sebesar 21,01% dari Total Belanja, yang terdiri dari: 664 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 425 a) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp12.420.118.000,00 atau sebesar 0,41% dari total Belanja; b) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp620.381.195.000,00 atau sebesar 20,60% dari total Belanja.
c.Pembiayaan Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih jumlah pendapatan dan belanja daerah. Pada APBD tahun 2022 pembiayaan dianggarkan sebesar Rp235.979.625.000,00 yang berarti sisa lebih perhitungan anggaran minimal diharapkan sebesar tersebut. Pembiayaan terdiri dari estimasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp271.279.625.000,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp35.300.000.000,00. 665 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 426
1.Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas Anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
a.Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah pada APBD murni ditargetkan sebesar Rp2.746.032.917.000,00 sedangkan pada APBD-Perubahan targetnya naik menjadi Rp2.775.254.283.000,00. Realisasi pendapatan di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.847.196.017.404,00 atau 102,59%. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 yang sebesar Rp2.832.035.015.733,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.161.001.671,00 atau 0,54%. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut. Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) (%) Pendapatan Daerah 2.775.254.283.000,00 2.847.196.017.671,00 71.941.734.671,00 102,59 Dari rincian pendapatan daerah tersebut dapat dilihat bahwa Target Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp440.433.051.000,00 dan terealisasi sebesar Rp512.346.375.475,00 atau sebesar 116,33%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari realisasi Pajak Daerah sebesar Rp129.843.875.322,00 atau tercapai sebesar 107,16% dari target anggaran Rp121.170.200.000,00, realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp28.375.110.419,00 dari target sebesar Rp32.501.085.000,00 atau sebesar 87,31%, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17.640.585.052,00 atau sebesar 100,23% dari target Rp17.600.000.000,00 dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp336.486.804.682,00 dari target Rp269.161.766.000,00 atau sebesar 125,01%. Pendapatan Transfer dari target sebesar Rp2.326.694.694,00 terealisasi sebesar Rp2.329.703.641.941,00 atau 100,13%. Realisasi Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.123.296.694.941,00 atau 99,31%, Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp206.406.947.000,00 atau 109,40%. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.145.999.988,00 dari target anggaran Rp8.126.538.000,00 atau sebesar 63,32%. Dilihat dari kontribusi masing-masing jenis pendapatan pada tahun 2022, Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kontribusi sebesar 81,82% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menyokong Pendapatan Daerah sebesar 17,99% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,18%. 666 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 427
b.Belanja Daerah Belanja Daerah tahun anggaran 2022 pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp2.843.725.872.000,00 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.996.679.408.000,00 pada APBD-Perubahan, selanjutnya pada APBD pergeseran setelah perubahan ke dua Belanja Daerah tahun anggaran 2022 menjadi sebesar Rp3.011.233.908.000,00. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Belanja Daerah pada tahun anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) (%) Belanja Daerah 3.011.233.908.000,00 2.824.358.293.725,00 (186.875.614.275,00) 93,79 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut. Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) (%) 1 BELANJA OPERASI 2.081.973.665.200,00 1.918.270.224.061,00 (163.703.441.139,00) 92,14 Belanja Pegawai 1.263.249.947.500,00 1.142.207.137.167,00 (121.042.810.333,00) 90,42 Belanja Barang dan Jasa 743.846.603.700,00 704.907.763.493,00 (38.938.840.207,00) 94,77 Belanja Subsidi 500.000.000,00 313.864.348,00 (186.135.652,00) 62,77 Belanja Hibah 61.060.802.000,00 59.752.651.931,00 (1.308.150.069,00) 97,86 Belanja Bantuan Sosial 13.316.312.000,00 11.088.807.122,00 (2.227.504.878,00) 83,27 2 BELANJA MODAL 293.658.929.800,00 272.301.599.864,00 (21.357.329.936,00) 92,73 Belanja Modal Tanah 2.823.562.000,00 1.387.839.580,00 (1.435.722.420,00) 49,15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.595.993.800,00 102.152.506.285,00 (5.443.487.515,00) 94,94 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 41.830.252.000,00 34.758.067.305,00 (7.072.184.695,00) 83,09 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 133.634.445.000,00 126.620.498.535,00 (7.013.946.465,00) 94,75 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.774.677.000,00 7.382.688.159,00 (391.988.841,00) 94,96 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.800.000.000,00 1.295.204.500,00 (1.504.795.500,00) 46,26 Belanja Tidak Terduga 2.800.000.000,00 1.295.204.500,00 (1.504.795.500,00) 46,26 4 BELANJA TRANSFER 632.801.313.000,00 632.491.265.300,00 (310.047.700,00) 99,95 Belanja Bagi Hasil 12.420.118.000,00 12.402.615.800,00 (17.502.200,00) 99,86 Belanja Bantuan Keuangan 620.381.195.000,00 620.088.649.500,00 (292.545.500,00) 99,95 JUMLAH BELANJA 3.011.233.908.000,00 2.824.358.293.725,00 (186.875.614.275,00) 93,79 Belanja Daerah tahun anggaran 2022 terealiasi 93,79% atau sebesar Rp2.824.358.293.725,00. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.918.270.224.061,00, Belanja Modal sebesar Rp272.301.599.864,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.295.204.500,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp632.491.265.300,00. Berdasarkan data di atas, maka Belanja Daerah didominasi Belanja Operasi dengan proporsi 69,14% dari total Belanja Daerah, Belanja Modal sebesar 9,75%, Belanja Tak Terduga sebesar 0,09% dan Belanja Transfer sebesar 21,01 %.
c.Pembiayaan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan sebagai berikut: 667 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 428 Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ Kurang (Rp) (%) 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 271.279.625.000,00 271.279.627.198,98 2.198,98 100,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 269.179.625.000,00 269.179.627.198,98 2.198,98 100,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 100,00 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 35.300.000.000,00 35.300.000.000,00 0,00 100,00 Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 100,00 Penyertaan Modal Daerah 18.200.000.000,00 18.200.000.000,00 0,00 100,00 Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 235.979.625.000,00 235.979.627.198,98 2.198,98 100,00
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dari penjelasan komposisi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan di atas, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 sebesar Rp258.817.350.877,98.
2.Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan
a.Pendapatan Daerah Capaian pendapatan daerah TA 2022 terealisasi sebesar 102,59% namun untuk Pendapatan Retribusi Daerah hanya tercapai 87,31%. Pencapaian target pendapatan dipengaruhi beberapa faktor antara lain: 1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam memaksimalkan pendapatan daerah 2) Pemungutan pendapatan daerah belum semua sektor memanfaatkan teknologi informasi, masih dilakukan secara manual. 3) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah; 4) Pada kelompok penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah permasalahan yang selalu terjadi adalah kesulitan melakukan prediksi serta terlambatnya informasi atas penerimaan dan bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam dari pemerintah dan penerimaan dana bagi hasil dari provinsi; 5) Ketatnya persyaratan pencairan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Adapun upaya yang dilakukan antara lain: 1) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pendapatan daerah; 2) Mempersiapkan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola pendapatan daerah melalui pelatihan, bimbingan teknik dan in house training; 3) Meningkatkan pengawasan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi. 4) Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk menggali pendapatan. 5) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan alokasi Dana- dana Transfer. 668 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 429
b.Belanja Daerah Capaian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar 93,79%, kendala dalam pencapaian Belanja Daerah antara lain disebabkan : 1) Terdapat paket pekerjaan yang tidak terlaksana seratus persen 2) Belanja jasa Tenaga Kesehatan tidak terserap maksimal karena kasus Covid-19 menurun, serta perhitungan belanja jasa tenaga kesehatan berdasarkan perhitungan kinerja SPM dan kinerja realisasi keuangan baru dilaksanakan pada anggaran perubahan. 3) Kegiatan Belanja Jasa Tenaga pendidikan yang tidak terserap optimal 4) Dana BTT direalisasikan untuk Bantuan korban bencana alam, Korban Kebakaran, Bantuan Migran, Korban Tindak Kekerasan dan Bantuan Orang Kehabisan Bekal/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai kebutuhan. 669 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 430 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi rekening-rekening Entitas Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan, termasuk seluruh unit kerja dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mengkonsolidasikan rekening-rekening yang merupakan entitas kekayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Yayasan dan Entitas terpisah lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen. 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 menggunakan nilai perolehan historis dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia. Angka-angka dalam laporan keuangan disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma. 670 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 431 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan akuntansi akun yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen secara rinci dijelaskan sebagai berikut. 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Aset Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan setara Kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Adapun aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 4.4.1.1. Aset Lancar 4.4.1.1.1. Kas dan Setara Kas
a.Definisi 1) Kas dan setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 2) Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, dan uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Termasuk kas adalah: 1) Pendapatan yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah; 2) Penerimaan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai pendapatan daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; 3) Penerimaan transitoris oleh Bendahara Umum Daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara maupun pihak lain sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; 4) Potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; 5) Kas yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah sebagai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; 6) Kas yang diterima dan digunakan langsung oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang merupakan bagian dari entitas SKPD yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan; dan 7) Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah. Kas terdiri dari: 1) Kas di Kas daerah; 2) Kas di Bendahara Penerimaan; 3) Kas di Bendahara Pengeluaran; 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah; 5) Kas Dana BOS; 671 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 432 6) Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan 7) Kas Lainnya. Termasuk dalam setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
b.Pengakuan 1) Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. 2) Hibah Langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan daerah.
c.Pengukuran Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
d.Penyajian 1) Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. 2) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
e.Pengungkapan Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1) Rincian kas dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; 2) Rincian kas dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan seperti PPN/PPh yang dipungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum/Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian yang belum disetorkan dan lain-lain; dan 3) Informasi lainnya yang dianggap penting. 4.4.1.1.2. Investasi Jangka Pendek
a.Definisi Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan berisiko rendah serta dimiliki dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi Jangka Pendek dapat berupa: 1) Saham; 2) Deposito; 3) Surat Utang Negara; 4) Sertifikat Bank Indonesia; 5) Surat Perbendaharan Negara; 6) Investasi Jangka Pendek BLUD.
b.Pengakuan 1) Investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: 672 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 433 a) Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; dan b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable). 2) Penerimaan Kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).
c.Pengukuran Pengukuran investasi jangka pendek sesuai dengan jenisnya, sebagai berikut: 1) Saham dicatat sebesar harga perolehan; 2) Deposito Berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut; 3) Surat Utang Negara dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar; 4) Sertifikat Bank Indonesia dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar; 5) Surat Perbendaharaan Negara dicatat dengan nilai pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar; 6) Investasi Jangka Pendek BLUD dicatat sebesar nilai nominal.
d.Penyajian Investasi jangka pendek disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.
e.Pengungkapan Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK antara lain mengenai: 1) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki; 2) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki; dan 3) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (bila ada). 4.4.1.1.3. Piutang
a.Definisi 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 2) Piutang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu: a) Piutang Pendapatan, meliputi:
(1)Piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang- undang Pajak dan Retribusi daerah meliputi piutang pajak dan piutang retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Kebumen meliputi Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
(2)Piutang berdasarkan perikatan perjanjian, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain atau adanya transaksi dibayar di muka; dan
(3)Piutang transfer antar pemerintahan, adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan 673 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 434 perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul karena perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. b) Piutang lainnya, meliputi:
(1)Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputus/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi; dan
(2)Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa lainnya selain peristiwa di atas, meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar di muka, dan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan.
b.Pengakuan Piutang dapat diakui apabila memenuhi kriteria: a) Telah terbit atau keluar dokumen resmi yang menyatakan dan kewajiban secara jelas; b) Nilai piutang dapat diukur; c) Dapat dilakukan penagihan atas dokumen resmi pada nomor poin a), dan d) Kewajiban belum dilunasi.
c.Pengukuran 1) Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan Net Realizable Value (NRV) dengan memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. 2) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan kualitas dan umur piutang. 3) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut: a) Kualitas Piutang Lancar; b) Kualitas Piutang Kurang Lancar; c) Kualitas Piutang Diragukan; dan d) Kualitas Piutang Macet. 4) Penggolongan kriteria kualitas piutang berdasarkan jenis piutang: a) Pajak Daerah Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:
(1)Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment);dan
(2)Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
(1)Kualitas lancar, dengan kriteria:
a.Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
b.Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
c.Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
d.Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
e.Wajib Pajak likuid; dan/atau 674 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 435
f.Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
(2)Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a.Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
b.Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
c.Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
d.Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
e.Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
(3)Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
a.Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
b.Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
c.Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
d.Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
e.Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
(4)Kualitas Macet, dengan kriteria:
a.Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
b.Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
c.Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
d.Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
e.Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
(1)Kualitas Lancar, dengan kriteria:
a.Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
b.Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
c.Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
d.Wajib Pajak likuid; dan/atau
e.Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
(2)Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a.Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
b.Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
c.Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
d.Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
(3)Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a.Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
b.Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
c.Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
d.Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
(4)Kualitas Macet, dengan kriteria:
a.Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
b.Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau 675 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 436
c.Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
d.Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
e.Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). b) Piutang Retribusi Daerah Penggolongan Piutang Retribusi Daerah terdiri dari:
(1)Kualitas Lancar
a.Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
b.Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
(2)Kualitas Kurang Lancar
a.Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
b.Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
(3)Kualitas Diragukan
a.Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
b.Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
(4)Kualitas Macet
a.Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
b.Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. c) Piutang selain pajak dan retribusi
(1)Kualitas Lancar Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
(2)Kualitas Kurang Lancar Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
(3)Kualitas Diragukan Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
(4)Kualitas Macet Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. 5) Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan: a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar; b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar; 676 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 437 c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). 6) Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 7) Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada huruf d pelunasan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.
d.Penyajian Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dengan menyajikan nilai penyisihannya.
e.Pengungkapan 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa: a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang; b) rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan d) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. 2) Penghapus bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. 4.4.1.1.4. Beban Dibayar Dimuka
a.Definisi Beban dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka suatu biaya yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional jangka panjang Pemerintah Daerah yang jangka waktunya melebihi atau melewati tahun berjalan.
b.Pengakuan 1) Beban dibayar di muka diakui dan dicatat pada saat pembayaran. 2) Beban dibayar dimuka diakui dan dicatat sebagai biaya pada saat jasa diterima. 3) Beban dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.
c.Pengukuran Beban dibayar dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/ dipertanggungjawabkan.
d.Penyajian Biaya Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
e.Pengungkapan Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain: 1) Rincian jenis, jumlah, saldo, dan batas waktu berakhirnya jasa yang diterima. 2) Disajikan secara neto. 677 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 438 4.4.1.1.5. Persediaan
a.Definisi 1) persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2) Persediaan merupakan aset yang berupa: a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas; b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih; c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. 3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
b.Pengakuan Persediaan diakui: 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
c.Pengukuran 1) Persediaan disajikan sebesar: a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan; b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). 2) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar; 3) Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir; dan 4) Persediaan dicatat dengan metode periodik, artinya fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. 678 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 439
d.Penyajian Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lancar.
e.Pengungkapan Pengungkapan persediaan dalam Laporan Keuangan antara lain: 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. 4.4.1.2. Aset Non Lancar 4.4.1.2.1. Investasi Jangka Panjang
a.Definisi Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu: 1) Investasi Non Permanen a) Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi Non Permanen dapat berupa:
(1)Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
(2)Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
(3)Dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
(4)Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian. b) Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. c) Dana Bergulir mempunyai karakteristik sebagai berikut:
(1)Merupakan bagian dari Keuangan Daerah;
(2)Tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
(3)Dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
(4)Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
(5)Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir. d) Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos 679 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 440 Penerimaan Kembali Pinjaman dan bagi hasil jasa usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. e) Alokasi Anggaran Dana Bergulir berada di Bendahara Umum Daerah tetapi pelaksanaan pengelolaannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi. f) Dana Bergulir disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan sebesar jumlah Kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir. g) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, tetapi secara periodik Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Penyesuaian tersebut berdasarkan data yang dilaporkan oleh SKPD yang membidangi atas pencatatan penatausahaan dana bergulir. h) Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) maka dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir. i) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
(1)Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
(2)Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
(3)Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
(4)Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). j) Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur. Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
(1)Dana bergulir dengan kelola sendiri: (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
1.Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
2.Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
3.Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
4.Penerima dana kooperatif. (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
1.Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
2.Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
3.Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
4.Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan. (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
1.Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau 680 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 441
2.Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
3.Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
4.Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan. (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
1.Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
2.Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
3.Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
4.Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
5.Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
(2)Dana bergulir dengan executing agency; (a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
1.Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
2.Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo. (b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
1.LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
2.LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
3.LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
4.LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
(3)Dana bergulir dengan chanelling agency (a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
1.Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
2.Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo. (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengankriteria:
1.Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
2.Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan. (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
1.Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
2.Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan. (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
1.Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau 681 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 442
2.Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
3.Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
4.Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
5.Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure). 2) Investasi Permanen a) Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. b) Investasi Permanen dapat berupa:
(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
(2)Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
b.Pengakuan 1) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable). 2) Pengakuan hasil investasi dapat dilakukan dengan cara: a) Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi; dan b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.
c.Pengukuran 1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan. 2) Investasi Nonpermanen: a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya; b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti Proyek Investasi Rakyat) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga; d) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; e) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi; dan 682 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 443 f) Dana Bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan akun Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir.
d.Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: 1) Metode biaya; Metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. 2) Metode ekuitas; Metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 1) Kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya; 2) Kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; 3) Kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas; dan 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain: 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; dan 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
e.Penyajian Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
f.Pengungkapan Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain mengenai metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 683 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 444 4.4.1.2.2. Aset tetap
a.Definisi 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: a) Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. b) Peralatan dan mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. c) Gedung dan bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. d) Jalan, irigasi, dan jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. e) Aset tetap lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. f) Konstruksi dalam pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan namun pada tanggal laporan keuangan belum dapat dimanfaatkan.
b.Pengakuan 1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah; 2) Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya; 3) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: a) Berwujud; b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 684 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 445 f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. 4) batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut: Tabel 6. Minimal kapitalisasi Aset No. Uraian Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp)
1.Tanah -
2.Peralatan dan Mesin 300.000,00
3.Gedung dan Bangunan 10.000.000,00
4.Jalan -
5.Jembatan -
6.Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai -
7.Instalasi dan Jaringan -
8.Buku -
9.Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga -
10.Hewan/Ternak dan Tumbuhan - 5) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai belanja; dan 6) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
c.Pengukuran 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan; 2) Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan; 3) Biaya perolehan aset tetap yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi: a) Honorarium terkait Pengadaan Barang dan Jasa; b) Belanja dokumen/administrasi tender; c) Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang; d) Belanja jasa konsultansi (apabila pengadaan aset tetap membutuhkan/menggunakan jasa konsultan); e) Belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap; f) Biaya lainnya sampai dengan aset siap digunakan. 4) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya; 5) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian; 6) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh; 7) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai; 685 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 446 8) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan; 9) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas; 10) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional; 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diakui sebagai beban pengeluaran pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi; 12) Kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (Capitalization Thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak..
d.Penyajian 1) Aset tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing- masing akun aset tetap dan akun ekuitas. 2) Penyusutan Aset Tetap: a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. c) Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dengan asumsi nilai residu Rp0,00 dan formula penghitungan sebagai berikut: Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan Masa manfaat d) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.. e) Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional. Penyusutan disajikan dalam Neraca dengan akun Akumulasi Penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan. 686 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 447 f) Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. 3) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang; 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan 5) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
e.Pengungkapan 1) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(1)Penambahan;
(2)Pelepasan;
(3)Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
(4)Mutasi aset tetap lainnya. c) Informasi penyusutan, meliputi:
(1)Nilai penyusutan;
(2)Metode penyusutan yang digunakan;
(3)Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
(4)Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 2) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 3) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud. 4.4.1.2.3. Konstruksi dalam Pengerjaan
a.Definisi 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan. 2) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. 3) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
b.Pengakuan 1) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan jika: 687 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 448 a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 2) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. 3) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
c.Pengukuran Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan sebesar persentase kemajuan fisik per tanggal pelaporan Neraca.
d.Penyajian Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset tetap.
e.Pengungkapan Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, antara lain mengenai: 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya; 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar; 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan 5) Retensi. 4.4.1.2.4. Dana Cadangan
a.Definisi 1) Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 2) Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup: a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri; d) Sumber dana cadangan; dan e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
b.Pengakuan Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. 688 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 449
c.Pengukuran 1) Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan; 2) Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan; 3) Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan; dan 4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.
d.Penyajian Dana cadangan disajikan di Neraca pada kelompok aset non lancar.
e.Pengungkapan Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal- hal sebagai berikut: 1) Dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan; 2) Tujuan pembentukan dana cadangan; 3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; 5) Sumber dana cadangan; dan 6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan. 4.4.1.2.5. Aset Lainnya
a.Definisi 1) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. 2) Aset Lainnya terdiri dari: a) Tagihan Penjualan Angsuran; Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III. b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah; Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga; Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
(1)Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa;
(2)Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
(3)Bangun Guna Serah–BGS (Build, Operate, Transfer–BOT); dan
(4)Bangun Serah Guna–BSG (Build, Transfer, Operate–BTO). d) Aset Tak Berwujud; Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas 689 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 450 dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud dapat berupa:
(1)Goodwill;
(2)Hak Paten atau Hak Cipta;
(3)Royalti;
(4)Software; Software komputer yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud adalah software yang dibangun sendiri atau diperoleh dengan cara pembelian yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan, yang bukan merupakan bagian integral dari suatu hardware.
(5)Lisensi;
(6)Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
(7)Aset Tak Berwujud Lainnya. e) Aset Lain-lain. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
b.Pengakuan 1) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 2) Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). 3) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan. 4) Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan. 5) Bangun Guna Serah–BGS (Build, Operate, Transfer–BOT) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan. 6) Bangun Serah Guna–BSG (Build, Transfer Operate,–BTO) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. 7) Pengakuan Software komputer: a) Software program yang diperoleh dengan cara dikontrakkan dengan pihak ketiga diakui pada saat diterbitkannya tagihan oleh Pihak Ketiga. b) Software yang diperoleh dengan cara pembelian:
(1)Perolehan software yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Sedangkan perolehan software yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi.
(2)Software yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Software yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi. 690 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 451
(3)Software yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
(4)Pengeluaran terkait software yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.
c.Pengukuran 1) Aset Lainnya diukur sesuai biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 2) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan. 3) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara perjanjian sewa aset yang bersangkutan. 4) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian. 5) Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut. 6) Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. 7) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah tersebut. 8) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat untuk Aset Tak Berwujud diatur sebagai berikut: Tabel 7. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud KODIFIKASI URAIAN MASA MANFAAT (BULAN) 1.5.03.01.01 Aset Tidak Berwujud 1.5.03.01.01.01 Goodwill 120 1.5.03.01.01.02 Lisensi dan Franchise 120 1.5.03.01.01.03 Hak Cipta 120 1.5.03.01.01.04 Hak Paten 120 1.5.03.01.01.05 Software 120 1.5.03.01.01.06 Kajian 120 1.5.03.01.01.07 Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya 120 1.5.03.01.01.08 Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan 120 1.5.03.01.01.09 Aset Tidak Berwujud Lainnya 120 9) Amortisasi disajikan dengan metode garis lurus, tanpa nilai residu yang diperhitungkan setiap akhir periode. 691 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 452 10) Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.
d.Penyajian Aset lainnya disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset non lancar sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
e.Pengungkapan Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1) Besaran dan rincian aset lainnya; 2) Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud; 3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer) dan Bangun Serah Guna (Built, Transfer and Operate); dan 4) Informasi lainnya yang penting. 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
a.Definisi 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. 2) Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang. 4) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika: a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. 692 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 453
b.Pengakuan Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari: 1) Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions) Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja alat tulis kantor. 2) Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions) Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan. 3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (government-related events). Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah. 4) Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events) Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
c.Pengukuran 1) Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban. 2) Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya sebagai berikut: a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan. b) Pengukuran Utang Transfer Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. c) Pengukuran Utang Bunga Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. 693 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 454 d) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Perhitungan Pihak Ketiga dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode. e) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. f) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing- masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. 3) Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu: a) Utang yang tidak diperjualbelikan Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank. b) Utang yang diperjualbelikan Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah Daerah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
d.Penyajian Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva.
e.Pengungkapan Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal- hal sebagai berikut: 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: a) Pengurangan pinjaman; b) Modifikasi persyaratan utang; c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman; d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman; e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. 6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan 694 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 455 7) Biaya pinjaman: a) Perlakuan biaya pinjaman; b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
a.Definisi Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.
b.Pengakuan Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.
c.Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas disajikan di Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK. 4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah
a.Definisi Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
b.Pengakuan Pendapatan Daerah menggunakan basis kas sehingga Pendapatan Daerah diakui pada saat: 1) Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau 2) Diterima oleh SKPD; atau 3) Diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama Bendahara Umum Daerah.
c.Pengukuran 1) Pendapatan Daerah diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Daerah bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
d.Penyajian Pendapatan Daerah disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.
e.Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah: 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran; 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 695 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 456 4.4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja
a.Definisi Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
b.Pengakuan Belanja diakui pada saat: 1) Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. 2) Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; dan 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
c.Pengukuran Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
d.Penyajian dan Pengungkapan 1) Belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK; 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu. 4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
a.Definisi Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam pengganggaran Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasi kedalam dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 2) Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
b.Pengakuan 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. 696 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 457 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
c.Pengukuran 1) Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. 2) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
d.Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CALK. 4.4.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
a.Definisi Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Termasuk pendapatan-LO adalah hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
b.Pengakuan 1) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD: a) Pendapatan Asli Daerah Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan, Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan, dan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan. b) Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan- pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait. c) Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. d) Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. 697 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 458 e) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. f) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode. g) Pendapatan Non Operasional Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima. 2) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari Bendahara Umum Daerah, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: a) Alternatif satu yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait. b) Alternatif dua yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari Wajib Pajak ke SKPKD atas pendapatan terkait. c) Alternatif tiga yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah. 698 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 459
c.Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
d.Penyajian dan pengungkapan Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. 4.4.8. Kebijakan Akuntansi Beban
a.Definisi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
b.Pengakuan Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh: tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. 1) Pengakuan Beban pada SKPKD a) Beban Bunga Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. b) Beban Subsidi Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul. c) Beban Hibah Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut 699 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 460 belum dapat ditentukan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah. d) Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. e) Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. f) Beban Transfer Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban. 2) Pengakuan Beban Pada SKPD a) Beban Pegawai Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) seperti honorarium non pegawai negeri sipil, atau melalui mekanisme langsung seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme langsung, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GUP/TUP, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban pegawai yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode. b) Beban Barang Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita 700 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 461 Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban. Beban barang yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.
c.Pengukuran Beban diukur sesuai dengan: 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah; dan 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diketahui harga perolehannya.
d.Penyajian dan Pengungkapan Beban disajikan dalam LO dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. 4.4.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan merupakan akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dapat terjadi karena adanya:
a.Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
b.Kesalahan perhitungan matematis;
c.Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
d.Kesalahan interpretasi fakta;
e.Kecurangan; atau
f.Kelalaian. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan menjadi:
a.Kesalahan berulang dan sistemik Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan Daerah maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
b.Kesalahan tidak berulang Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam dua jenis: 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan Daerah atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada 701 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 462 akun Pendapatan-Daerah atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan sebagai berikut: a) Kesalahan tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada kun-akun neraca terkait. b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali Belanja/Beban dilakukan pada akun Pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah /Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO. c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih/akun Ekuitas. d) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan Daerah/ Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo anggaran lebih/akun ekuitas. 702 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 463 Tabel 9. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pendapatan Asli Daerah 440.433.051.000,00 512.346.375.475,00 71.913.324.475,00 116,33 472.017.087.115,00 Pendapatan Transfer 2.326.694.694.000,00 2.329.703.641.941,00 3.008.947.941,00 100,13 2.222.632.960.883,00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 8.126.538.000,00 5.145.999.988,00 (2.980.538.012,00) 63,32 137.384.967.735,00 Jumlah 2.775.254.283.000,00 2.847.196.017.404,00 71.941.734.404,00 102,59 2.832.035.015.733,00 Uraian TA 2022 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen TA 2022 mencapai target sebesar 102,59% dari anggaran atau terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp71.941.734.404,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp15.160.587.358,00 atau naik sebesar 0,53% . Dari tabel 9 dapat terlihat bahwa Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan utama pada Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kontribusi sebesar 81,82% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyokong Pendapatan Daerah sebesar 17,99% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,18%. Komponen PAD naik, dari komposisi pada TA 2021 yang sebesar 17,12% Realisasi PAD secara nominal mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada TA 2022 realisasinya sebesar Rp512.346.375.475,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp472.017.087.115,00 atau naik sebesar 8,54%. Pendapatan Transfer tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.329.703.641.941,00 atau 100,13% mengalami penurunan sebesar 4,82% jika dibandingkan realisasi TA 2021 yang bernilai Rp2.196.678.433.815,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp5.145.999.988,00 atau 63,32%, jika dibandingkan realisasi TA 2021 yang bernilai Rp137.384.967.735,00,00 secara nominal Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar 96,85%. 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tabel 10. Anggaran dan Realisasi PAD TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) PAD 440.433.051.000,00 512.346.375.475,00 71.913.324.475,00 116,33 472.017.087.115,00 Uraian TA 2022 703 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 464 Realisasi PAD TA 2022 Pemerintah Kabupaten Kebumen sebesar Rp512.346.375.475,00 terdiri atas: Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi PAD TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pajak Daerah 121.170.200.000,00 129.843.875.322,00 8.673.675.322,00 107,16 112.474.854.190,00 Retribusi Daerah 32.501.085.000,00 28.375.110.419,00 (4.125.974.581,00) 87,31 23.652.739.277,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17.600.000.000,00 17.640.585.052,00 40.585.052,00 100,23 16.552.860.815,00 Lain-lain PAD yang Sah 269.161.766.000,00 336.486.804.682,00 67.325.038.682,00 125,01 319.336.632.833,00 Jumlah 440.433.051.000,00 512.346.375.475,00 71.913.324.475,00 116,33 472.017.087.115,00 PAD TA 2022 Dari empat objek PAD terdapat tiga obyek PAD yang mencapai target yaitu Pendapatan Pajak Daerah tercapai sebesar 107,16%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai sebesar 100,23% dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar tercapai 125,01%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target atau hanya terealisasi sebesar 87,31%. Namun demikian, persentase capaian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 mengalami kenaikan dari TA 2021 yang hanya tercapai 80,12% dari target. 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pajak Daerah 121.170.200.000,00 129.843.875.322,00 8.673.675.322,00 107,16 112.474.854.190,00 Uraian TA 2022 Realisasi Pajak Daerah pada TA 2022 mencapai target sebesar 107,16% dari target anggaran sebesar Rp121.170.200.000,00 terealisasi sebesar Rp129.843.875.322,00. Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memungut 11 Jenis Pajak Daerah. Pemungutan 11 Jenis Pajak Daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah dengan Petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk teknis pada Peraturan Kepala Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp129.843.875.322,00. Terdapat 11 Jenis Pajak Daerah yang dipungut dijelaskan sebagaimana berikut: Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realiasi Pajak Daerah TA 2022 dan TA 2021 Pajak Daerah TA 2022 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pajak Hotel 1.800.000.000,00 2.455.684.956,00 655.684.956,00 136,43 1.549.701.389,00 Pajak Restoran 8.500.000.000,00 11.159.401.535,00 2.659.401.535,00 131,29 8.564.276.975,00 Pajak Hiburan 400.000.000,00 543.034.159,00 143.034.159,00 135,76 293.251.222,00 Pajak Reklame 1.800.000.000,00 2.001.768.503,00 201.768.503,00 111,21 1.585.434.410,00 Pajak Penerangan Jalan 38.500.000.000,00 39.261.189.956,00 761.189.956,00 101,98 31.323.888.090,00 Pajak Parkir 450.000.000,00 631.035.253,00 181.035.253,00 140,23 407.864.131,00 Pajak Air Tanah 380.000.000,00 451.312.560,00 71.312.560,00 118,77 369.632.900,00 Pajak Sarang Burung Walet 5.000.000,00 5.100.000,00 100.000,00 102,00 5.500.000,00 704 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 465 Pajak Daerah TA 2022 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 1.100.000.000,00 702.807.750,00 (397.192.250,00) 63,89 1.262.024.726,00 PBB-P2 54.035.000.000,00 56.649.407.691,00 2.614.407.691,00 104,84 48.772.429.933,00 BPHTB 14.200.200.000,00 15.983.132.959,00 1.782.932.959,00 112,56 18.340.850.414,00 Jumlah 121.170.200.000,00 129.843.875.322,00 8.673.675.322,00 107,16 112.474.854.190,00 Pendapatan dari Pajak Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp129.843.875.322,00 naik sebesar 15,44% dibandingkan pendapatan Pajak Daerah TA 2021 yang sebesar Rp112.474.854.190,00. Dari 11 objek pendapatan Pajak Daerah rata-rata tercapai di atas 100,00% dari target anggaran. Pendapatan pajak dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Adapun Rincian Pendapatan Pajak Dijelaskan sebagai berikut:
a.Pajak Hotel Pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, dimana tarif pengenaan pajak hotel sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel. Penerimaan Pajak Hotel TA 2022 dengan target sebesar Rp1.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.455.684.956,00 atau 136,43%. Realisasi pajak hotel pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp905.983.567,00 atau 58,46% dari TA 2021.
b.Pajak Restoran Pemungutan Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran, dimana tarif pajak restoran sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Penerimaan Pajak Restoran TA 2022 dengan target sebesar Rp8.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp11.159.401.535,00 atau 131,29%. Realisasi pajak restoran TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.595.124.560,00 atau 30,30% dari TA 2021. Dimana Pajak Rumah Makan terealisasi sebesar Rp2.407.041.145,00 atau 240,70% dan Pajak Jasa Boga /Katering sebesar Rp8.752.360.390,00 atau 116,7%. Rincian Pajak Restoran dijelaskan sebagai berikut: Tabel 14.Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 1.000.000.000,00 2.407.041.145,00 1.407.041.145,00 240,70 936.556.184,00 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 7.500.000.000,00 8.752.360.390,00 1.252.360.390,00 116,70 7.627.720.791,00 Jumlah 8.500.000.000,00 11.159.401.535,00 2.659.401.535,00 131,29 8.564.276.975,00 Uraian TA 2022
c.Pajak Hiburan Pemungutan Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 705 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 466 Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan. Adapun tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut: 1) untuk tontonan film sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 2) untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen); 3) untuk kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen); 4) untuk pameran sebesar 25% (dua puluh lima persen); 5) untuk diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen); 6) untuk sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen); 7) untuk permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 8) untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen); 9) untuk panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness centre) sebesar 20% (dua puluh persen); dan 10) untuk pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen). Penerimaan Pajak Hiburan TA 2022 dengan target sebesar Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp543.034.159,00 atau 135,76%. Realisasi pajak hiburan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp249.782.937,00 atau 85,18% dari TA 2021. Rincian Tabel Pajak Hiburan dijelaskan sebagai berikut: Tabel 15. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 225.000.000,00 176.482.225,00 (48.517.775,00) 78,44 122.379.617,00 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 150.000.000,00 340.015.334,00 190.015.334,00 226,68 148.213.405,00 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 20.000.000,00 26.536.600,00 6.536.600,00 132,68 22.508.200,00 Pajak Pertandingan Olahraga 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 150.000,00 Jumlah 400.000.000,00 543.034.159,00 143.034.159,00 135,76 293.251.222,00 Uraian TA 2022 Pajak Hiburan yang realisasinya mengalami kenaikan di TA 2022 yaitu Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp54.102.608,00 atau 44,21% dari TA 2021, Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan sebesar Rp191.801.929,00 atau 129,41% Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) mengalami kenaikan sebesar Rp4.028.400,00 atau 17,90% dari TA 2021.
d.Pajak Reklame Pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. 706 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 467 Penerimaan Pajak Reklame TA 2022 dengan target sebesar Rp1.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.001.768.503,00 atau 111,21%. Realisasi pajak reklame TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp416.334.093,00 atau 26,00% dari TA 2021. Rincian Tabel Pajak Hiburan dijelaskan sebagai berikut: Tabel 16. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotro n/ Megatron 1.225.000.000,00 1.263.042.519,00 38.042.519,00 103,11 932.724.072,00 Pajak Reklame Kain 575.000.000,00 738.725.984,00 163.725.984,00 128,47 652.710.338,00 Jumlah 1.800.000.000,00 2.001.768.503,00 201.768.503,00 111,21 1.585.434.410,00 Uraian TA 2022
e.Pajak Penerangan Jalan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik dengan tarif sebagai berikut Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Wajib Pajak untuk pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. Karena penggunaan listrik di Kabupaten Kebumen adalah listrik yang disediakan oleh PLN maka yang menjadi wajib pajak adalah PLN. Untuk kelancaran pemungutan pajak penerangan jalan, telah disusun Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Penanganan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen antara Pemerintah Kabupaten dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Cilacap dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen dengan Nomor 0065.Pj/AGA.04.01/C03010000/2022, Nomor 510.7.2/3473/VI/2022 Tahun 2022, dan Nomor 510.7.2/1200/VI/2022 Tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan TA 2022 dengan target Rp38.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp39.261.189.956,00 atau 101,98%. Jika dibandingkan dengan TA 2021 realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.937.301.866,00 atau sebesar 25,34%.
f.Pajak Parkir Pemungutan Pajak Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Pendapatan Pajak Parkir TA 2022 dari target sebesar Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp631.035.253,00 atau 140,23%. Bila dibandingkan realisasi TA 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp223.171.122,00 atau 54,72%. 707 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 468
g.Pajak Air Tanah Pemungutan Pajak Air Tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Perolehan Air Tanah. Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2022 ditargetkan sebesar Rp380.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp451.312.560,00 atau 118,77%. Dibanding realisasi TA 2021 yang sebesar Rp369.632.900,00 penerimaan Pajak Tanah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp81.679.660,00 atau 22,10%.
h.Pajak Sarang Burung Walet Pemungutan Pajak Sarang Burung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual sarang burung walet. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2022 terealisasi sebesar Rp5.100.000,00 atau 102,00% dari target Rp5.000.000,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp400.000,00 atau 7,27% dari TA 2021 yang sebesar Rp5.500.000,00. Hal ini disebabkan oleh terdapat hanya satu WP yaitu goa sarang burung walet alam di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, sedangkan WP sarang burung walet Gedung/perumahan belum ada, harga sarang burung wallet cenderung tidak kompetitif karena sedikitnya pembeli, sehingga daripada disimpan dalam waktu lama dan beratnya semakin berkurang maka harus segera dijual, pengelolaan sarang burung walet di goa sarang burung walet di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah yang selama ini dipanen empat kali dalam setahun, hanya dipanen tiga kali dalam setahun, yang satu musim tidak dipanen untuk konservasi agar populasi burung wallet meningkat, untuk peningkatan populasi burung walet melalui konservasi, diharapkan dalam lima tahun ke depan populasi bisa meningkat.
i.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 114 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan dari target sebesar Rp1.100.000.000,00 terealisasi Rp702.807.750,00 atau 63,89%. Jika dibandingkan dengan TA 2021 realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp559.216.976,00 atau 44,31%, hal ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang tidak lagi memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sektor penyedia jasa. Pajak MBLB hanya dipungut dari penambang yang berizin saja. Pada tahun 2022, dari lima belas usaha pertambangan andesit berijin di Kabupaten Kebumen, yang berproduksi hanya lima sedangkan penambang yang lain tidak berproduksi dikarenakan kesulitan biaya operasional untuk produksi. Penurunan ini juga disebabkan oleh tidak ada pesanan batu andesit.
j.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana diubah 708 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 469 dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. PBBP2 TA 2022 terealisasi sebesar Rp56.649.407.691,00 atau 104,84% dari target sebesar Rp54.035.000.000,00 Realisasi PBBP2 TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.876.977.758,00 atau 16,15% dari realisasi TA 2021 yang bernilai Rp48.772.429.933,00
k.Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pemungutan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kebumen. Pendapatan BPHTB terealisasi sebesar Rp15.983.132.959,00 atau 112,56% dari target sebesar Rp14.200.200.000,00 Pendapatan BPHTB TA 2022 mengalami penurunan sebesar 12,86% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp 18.340.850.414,00. Pendapatan dari BPHTB tergantung dari transaksi yang terjadi pada tahun tersebut. Pada TA 2022 terjadi penurunan transaksi pembelian rumah dan tanah sehingga menyebabkan turunnya pendapatan dari BPHTB. 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 dan TA 2021 Realisasi 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Retribusi Daerah 32.501.085.000,00 28.375.110.419,00 (4.125.974.581,00) 87,31 23.652.739.277,00 Uraian TA 2022 Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 ditargetkan sebesar Rp32.501.085.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.375.110.419,00 atau 87,31%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 realisasi Retribusi Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.722.371.142,00 atau 19,97%. Retribusi Daerah, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari tiga jenis Retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 diatur lebih lanjut mengenai pemungutan Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari lima belas jenis Retribusi, Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari sebelas jenis Retribusi, Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari enam jenis Retribusi. Retribusi Izin gangguan yang merupakan salah satu rincian dalam Retribusi Perizinan Tertentu dihapus melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017, sedangkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, diamanatkan oleh PP Nomor 16 Tahun 2021 diubah menjadi Retribusi Perizinan Bangunan Gedung (PBG). Pemerintah Kabupaten Kebumen memungut Retribusi Jasa Umum sebanyak sembilan jenis, Retribusi Jasa Usaha sebanyak delapan jenis dan Retribusi Perizinan tertentu sebanyak dua jenis. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 dan TA 2021. Dari 19 rincian obyek pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 terdapat sembilan yang dapat mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan 180,03%, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 107,33%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercapai 168,02%, Retribusi Pelayanan Pendidikan tercapai 103,19%, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tercapai 139,87%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 120,19%, 709 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 470 Retribusi Tempat Khusus Parkir 103,68%, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggerahan/Villa 107,30%, dan Retribusi Rumah Potong Hewan tercapai 173,00%. Sedangkan sepuluh lainnya tidak dapat mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 76,13%, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 86,67%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 64,93%, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar 47,01%, Retribusi Terminal sebesar 68,38%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 66,52%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 66,63%, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 48,38%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah disebabkan adanya jalan koridor satu arah yang menyebabkan titik parkir di Jalan Soekarno Hatta sudah tidak menjadi titik parkir (non aktif). Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target disebabkan karena sebagian besar kios dan los tutup dan tidak aktif berjualan dan banyaknya minimarket/pasar online/pasar tradisional. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mencapai target disebabkan karena masih banyak kendaraan yang terlambat untuk menguji sesuai dengan habis batas waktunya dan terdapat batasan umur kendaraan angkutan umum. Retribusi Tempat Pelelangan merupakan retribusi pelelangan ikan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, tidak tercapainya target pendapatan disebabkan karena faktor cuaca ekstrim (gelombang tinggi, angin dan arus laut kencang) yang menghalangi nelayan melaut serta terjadi penurunan produksi untuk komoditas perikanan yang memiliki harga tinggi. Penurunan retribusi pelelangan ikan ini juga disebabkan adanya dominasi komoditas tangkap dengan nilai ekonomi yang rendah seperti ubur-ubur. Kendala pendapatan Retribusi Terminal tidak tercapai dikarenakan menurunnya jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi dan masuk terminal non bus, hal tersebut merupakan dampak dari perubahan perilaku masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan pribadi atau moda transportasi online. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak tercapai karena adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan penyusunan regulasi persyaratan dasar perizinan berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa Layanan yang diberikan sebelum ditetapkannya peraturan daerah mengenai retribusi PBG tidak disertai pemungutan retribusi atau gratis, mengingat peraturan daerah mengenai Retribusi PBG tidak dapat berlaku surut. Peraturan pelaksanaan untuk pemungutan PBG ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2023. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak mencapai target disebabkan oleh turunnya kunjungan wisatawan, karena menjamur tempat wisata yang baru sebagai destinasi pilihan. Sementara itu Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tidak memenuhi target dikarenakan belum ada penambahan kendaraan baru dan untuk menentukan jumlah trayek baru perlu ada survei load factore, waktu perpanjangan SK Ijin Trayek berlaku lima tahun, banyak jalur trayek yang kendaraannya sudah tidak beroperasi karena sepinya pengguna angkutan dan batasan usia kendaraan angkutan umum 25 tahun. 710 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 471 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17.600.000.000,00 17.640.585.052,00 40.585.052,00 100,23 16.552.860.815,00 Uraian TA 2022 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang terealisasi sebesar Rp17.640.585.052,00 atau 100,23% dari target sebesar Rp17.600.000.000,00, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci sebagai berikut: Tabel 19. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) (Rp) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD:
a.Apotik Luk Ulo 171.246.000,00 190.336.846,00 19.090.846,00 111,15% 171.246.615,00
b.Perusda Air Minum (PDAM) 1.805.209.000,00 2.026.822.323,00 221.613.323,00 112,28% 1.858.068.270,00
c.PD BPR Kebumen 1.362.256.000,00 1.488.038.292,00 125.782.292,00 109,23% 1.362.256.022,00
d.PD BPR BKK Kebumen 3.655.192.000,00 3.602.748.954,00 (52.443.046,00) 98,57% 3.655.192.203,00
e.Bank Jateng 10.606.097.000,00 10.332.638.637,00 (273.458.363,00) 97,42% 9.506.097.705,00 Jumlah 17.600.000.000,00 17.640.585.052,00 40.585.052,00 100,23% 16.552.860.815,00 Uraian TA 2022 % Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 naik sebesar 6,57% dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp16.552.860.815,00. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pembagian deviden dari Perusahaan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Lain-lain PAD yang Sah 269.161.766.000,00 336.486.804.682,00 67.325.038.682,00 125,01 319.336.632.833,00 Uraian TA 2022 Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp336.486.804.682,00 terdiri dari: Tabel 21. Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan TA 2021 Uraian TA 2022 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.085.000.000,00 1.829.716.362,00 744.716.362,00 168,64 1.748.608.031,00 Hasil Kerja Sama Daerah 11.204.000,00 11.204.594,00 594,00 100,01 27.915.525,00 Jasa Giro 2.944.000.000,00 2.205.784.880,00 (738.215.120,00) 74,92 2.525.596.113,00 Pendapatan Bunga 11.000.000.000,00 9.845.890.393,00 (1.154.109.607,00) 89,51 10.048.808.180,00 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 0,00 101.398.261,00 711 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 472 Uraian TA 2022 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pendapatan Denda Pajak Daerah 250.000.000,00 231.123.774,00 (18.876.226,00) 92,45 284.950.359,00 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 213.000.000,00 372.197.893,00 159.197.893,00 174,74 23.530.800,00 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 18.500.000,00 0,00 (18.500.000,00) 0,00 0,00 Pendapatan dari Pengembalian 245.000.000,00 302.104.274,00 57.104.274,00 123,31 439.796.371,00 Pendapatan BLUD 252.698.014.000,00 320.331.784.898,00 67.633.770.898,00 126,76 294.669.542.386,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 37.500.000,00 42.750.000,00 5.250.000,00 114,00 35.400.000,00 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 359.548.000,00 978.602.614,00 619.054.614,00 272,18 9.055.846.807,00 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 300.000.000,00 335.645.000,00 35.645.000,00 111,88 375.240.000,00 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah 269.161.766.000,00 336.486.804.682,00 67.325.038.682,00 125,01 319.336.632.833,00 Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 terealisasi 125,01% naik sebesar 5,37% dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp319.336.632.833,00. Rincian objek pada Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah yang melampaui target anggaran ada delapan objek, yaitu Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar 168,64%, Hasil Kerja Sama Daerah sebesar 100,01%, Pendapatan Denda Retribusi Daerah 174,74%, Pendapatan Dari Pengembalian sebesar 123,31%, Pendapatan BLUD sebesar 126,76%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar 114,00%, Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 272,18%, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar 111,88%. 5.1.1.2 Pendapatan Transfer Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pendapatan Transfer 2.326.694.694.000,00 2.329.703.641.941,00 3.008.947.941,00 100,13 2.222.632.960.883,00 Uraian TA 2022 Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.326.694.694.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.329.703.641.941,00 merupakan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan Transfer Antar Daerah. Pencatatan realisasi pendapatan Transfer berdasarkan pada realisasi transfer yang masuk ke rekening kas umum daerah tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut: Tabel 23. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ kurang (Rp) % (Rp) Transfer Pemerintah Pusat 2.138.030.271.000,00 2.123.296.694.941,00 (14.733.576.059,00) 99,31 2.059.293.466.080,00 Transfer Antar Daerah 188.664.423.000,00 206.406.947.000,00 17.742.524.000,00 109,40 163.339.494.803,00 Jumlah 2.326.694.694.000,00 2.329.703.641.941,00 3.008.947.941,00 100,13 2.222.632.960.883,00 Uraian TA 2022 712 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 473 Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 tercapai sebesar Rp2.329.703.641.941,00 atau sebesar 100,13% dari target anggaran sebesar Rp2.326.694.694.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp2.222.632.960.883,00 realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,82%. Pendapatan Transfer berasal dari:
1.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
3.Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:
1.Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
2.Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
3.Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari:
1.Dana Insentif Daerah (DID)
2.Dana Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari:
1.Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2.Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Selain pendapatan Transfer tersebut diatas berdasarkan terbitnya PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF), dimana TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapatkan penyaluran dana DBH pada rekening TDF sebagaimana diinformasikan melalui surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Nomor S- 802/WPB.14/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi TDF ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022, bahwa pada Bulan Desember 2022 telah disalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) melalui Rekening TDF pada Kantor Pusat Bank Indonesia melalui Nomor Rekening 519000345980 dengan nama rekening Rek Lain BI TDF TKD Kab Kebumen. Adapun nilai Saldo Pokok per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.228.271.591,00 dan Remunerasi bulan Desember 2022 sebesar Rp1.025.484,44. Terhadap pendapatan transfer DBH tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen belum melakukan pencatatan pada on-face LKPD Kabupaten Kebumen. Hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan yang memuat tentang BAS terkait dana TDF-TKD. 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tabel 24. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Transfer Pemerintah Pusat 1.721.273.898.000,00 1.706.540.321.941,00 (14.733.576.059,00) 99,14 1.607.599.153.080,00 Uraian TA 2022 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 terealisasi sebesar 99,14% atau Rp1.706.540.321.941,00 dari target anggaran sebesar Rp1.721.273.898.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp1.607.599.153.080,00 realisasi pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,80%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dijelaskan sebagai berikut: 713 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 474 Tabel 25. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ kurang (Rp) % (Rp) DBH 34.516.861.000,00 38.220.093.261,00 3.703.232.261,00 110,73 41.397.337.217,00 DAU 1.176.643.410.000,00 1.173.705.068.800,00 (2.938.341.200,00) 99,75 1.179.288.910.000,00 DAK 510.113.627.000,00 494.615.159.880,00 (15.498.467.120,00) 96,96 386.912.905.863,00 Jumlah 1.721.273.898.000,00 1.706.540.321.941,00 (14.733.576.059,00) 99,14 1.607.599.153.080,00 Uraian TA 2022 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tercapai sebesar 99,31%, yang terdiri dari DBH sebesar 110,73%, DAU sebesar 99,75%, dan DAK sebesar 96,96%. 5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) Realisasi DBH TA 2022 sebesar Rp38.220.093.261,00 atau 110,73% dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 26. Rincian Anggaran dan Realisasi DBH TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) DBH Pajak Bumi dan Bangunan 7.416.262.000,00 7.280.169.217,00 (136.092.783,00) 98,16 11.513.260.493,00 DBH PPh Pasal 21 14.175.628.000,00 15.598.200.774,00 1.422.572.774,00 110,04 16.423.637.908,00 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612.765.190,00 DBHCHT 10.261.970.000,00 11.006.705.380,00 744.735.380,00 107,26 8.650.954.298,00 DBH SDA Minyak Bumi 222.586.000,00 1.630.978.982,00 1.408.392.982,00 732,74 12.048.900,00 DBH SDA Gas Bumi 0,00 0,00 0,00 0,00 60.022.500,00 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 55.502.000,00 265.591.359,00 210.089.359,00 478,53 108.913.482,00 DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent 0,00 0,00 0,00 0,00 5.598.400,00 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 1.886.000,00 2.629.718,00 743.718,00 139,43 1.271.925,00 DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 424.716.000,00 477.506.831,00 52.790.831,00 112,43 651.244.971,00 DBH SDA Perikanan 1.958.311.000,00 1.958.311.000,00 0,00 100,00 1.357.619.150,00 Jumlah 34.516.861.000,00 38.220.093.261,00 3.703.232.261,00 110,73 41.397.337.217,00 DBH Realisasi TA 2022 5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) Pagu Anggaran DAU TA 2022 Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran DAU TA 2022 Tahap Kedua dalam rangka penggantian Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Covid-19. Realisasi pendapatan dari DAU TA 2022 adalah sebesar Rp1.173.705.068.800,00 atau 99,75% dari pagu anggaran. Penerimaan DAU turun sebesar 0,47% dibanding dengan realisasi TA 2021. 714 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 475 5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Tabel 27. Anggaran dan Realisasi DAK TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) DAK Fisik 76.474.859.000,00 70.275.269.743,00 (6.199.589.257,00) 91,89 78.732.325.023,00 DAK Non Fisik 433.638.768.000,00 424.339.890.137,00 (9.298.877.863,00) 97,86 308.180.580.840,00 Jumlah 510.113.627.000,00 494.615.159.880,00 (15.498.467.120,00) 96,96 386.912.905.863,00 Uraian TA 2022 Realisasi DAK TA 2022 Rp494.615.159.880,00 atau sebesar 96,96% dari target anggaran sebesar Rp510.113.627.000,00 atau bertambah sebesar 27,84% dibandingkan realisasi TA 2021 yang terealisasi sebesar Rp386.912.905.863,00. Rincian DAK dijelaskan sebagai berikut:
a.DAK Fisik Realisasi pendapatan dari DAK Fisik tercapai sebesar Rp70.275.269.743,00,00 atau 91,89% dari target anggaran sebesar Rp76.474.859.000,00. Dibandingkan dengan TA 2021 yang realisasinya sebesar Rp78.732.325.023,00, realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar 10,74%.
b.DAK Non Fisik Realisasi pendapatan dari DAK Non Fisik TA 2022 tercapai sebesar Rp424.339.890.137,00 atau 97,86% dari target sebesar Rp433.638.768.000,00. Dibandingkan dengan TA 2021 yang realisasinya sebesar Rp308.180.580.840,00, realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 37,69%. Realisasi Dak Non Fisik TA 2022 sebesar Rp424.339.890.137,00 termasuk didalamnya realisasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang disalurkan langsung ke Satuan Pendidikan Negeri maupun Swasta yaitu yang terdiri dari Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan. Adapun rincian Realisasi Dana BOS yaitu DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp122.242.773.400,00 dan DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp2.960.000.000,00. Sedangkan Dana BOP PAUD terealisasi sebesar Rp19.731.047.000,00 dan realisasi Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp14.516.584.963,00. Pada Penganggaran APBD Murni TA 2022 Pendapatan Dana BOS dianggarkan pada rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah Dana BOS, namun karena memperhatikan ketentuan PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dimana menyatakan bahwa Dana BOS termasuk DAK Non Fisik maka pada APBD Perubahan Pendapatan Hibah Dana BOS dirubah ke rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-DAK Non Fisik. 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tabel 28. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ kurang (Rp) % (Rp) DID 0,00 0,00 0,00 0,00 46.433.860.000,00 Dana Desa 416.756.373.000,00 416.756.373.000,00 0,00 100,00 405.260.453.000,00 Jumlah 416.756.373.000,00 416.756.373.000,00 0,00 100,00 451.694.313.000,00 Uraian TA 2022 Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terealisasi Rp416.756.373.000,00 atau sebesar 100% dari target anggaran sebesar Rp416.756.373.000,00 atau berkurang sebesar 7,73% dibandingkan realisasi Tahun 2021 715 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 476 yang terealisasi sebesar Rp451.694.313.000,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dijelaskan sebagai berikut. 5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID) Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak memperoleh DID karena tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam PMK Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insetif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021. Sehingga bila dibandingkan realisasi TA 2021 yang terealisasi sebesar Rp46.433.860.000,00 maka Pendapatan DID mengalami penurunan sebesar 100%. 5.1.1.2.2.2 Dana Desa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. Penganggaran Dana Desa pada TA 2022 yang bersumber dari APBN, dialokasikan mendasari ketentuan PMK Nomor 190/PMK.07/2021. Realisasi Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp416.756.373.000,00 atau 100% dari pagu anggaran. Dana Desa disalurkan langsung dari RKUN kepada 449 Desa. 5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tabel 28. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih /Kurang (Rp) % (Rp) Transfer Pemerintah Provinsi 188.664.423.000,00 206.406.947.000,00 17.742.524.000,00 109,40% 137.384.967.735,00 Uraian TA 2022 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 terealisasi sebesar Rp206.406.947.000,00 atau 109,40% dari target senilai Rp188.664.423.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi mengalami kenaikan sebesar 50,24%. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dijelaskan sebagai berikut: Tabel 29. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pendapatan Bagi Hasil Pajak 157.491.423.000,00 175.763.136.000,00 18.271.713.000,00 111,60 157.491.424.803,00 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 31.173.000.000,00 30.643.811.000,00 (529.189.000,00) 98,30 5.848.070.000,00 Jumlah 188.664.423.000,00 206.406.947.000,00 17.742.524.000,00 109,40 163.339.494.803,00 Uraian TA 2022 Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp175.763.136.000,00 atau 111,60% dari target sebesar Rp157.491.423.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 Pendapatan Bagi Hasil mengalami kenaikan sebesar 11,60%. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya terealisasi sebesar Rp30.643.811.000,00 atau 98,30% dari target sebesar Rp31.173.000.000,00. Jika 716 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 477 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya mengalami kenaikan sebesar 424,00%. 5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan Pendapatan Bagi Hasil merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari :
1.Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2.Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB)
3.Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4.Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP)
5.Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Adapun rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 30. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan TA 2021 Anggaran Realisasi Lebih/Kurang (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) PKB 62.383.802.000,00 63.810.310.460,00 1.426.508.460,00 102,29 42.040.261.756,00 BBNKB 0,00 0,00 0,00 0,00 22.393.448.963,00 PBBKB 36.627.293.000,00 40.923.200.410,00 4.295.907.410,00 111,73 35.767.320.593,00 PAP 366.066.000,00 344.556.764,00 (21.509.236,00) 94,12 344.334.231,00 Pajak Rokok 58.114.262.000,00 70.685.068.366,00 12.570.806.366,00 121,63 56.946.059.260,00 Jumlah 157.491.423.000,00 175.763.136.000,00 18.271.713.000,00 111,60 157.491.424.803,00 Uraian TA 2022 % Realisasi TA 2021 Pada TA 2022 Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp175.763.136.000,00 atau 111,60% dari anggaran Rp157.491.423.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp157.491.424.803,00 Pendapatan Bagi Hasil mengalami kenaikan sebesar 11,60%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang tidak memenuhi target adalah PAP yang hanya terealisasi sebesar Rp344.556.764,00 dari target Rp366.066.000,00 atau hanya tercapai sebesar 94,12%. Pada TA 2022 Pendapatan BBNKB dianggarkan menjadi satu pada anggaran PKB, sehingga pada Realisasi PKB sebesar Rp63.810.310.460,00 terdiri atas realisasi PKB sebesar Rp42.822.541.304,00 dan BBNKB sebesar Rp20.987.769.156,00. 5.1.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Bagi Hasil Lainnya untuk TA 2022 dari anggaran sebesar Rp31.173.000.000,00 terealisasi sebesar 98,30% atau Rp30.643.811.000,00 yang merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/136 Tahun 2022 . Rincian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dijelaskan sebagai berikut: Tabel 31. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya TA 2022 No Uraian Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 1 TMMD 753.000.000 753.000.000,00 2 Bantuan Sarana Prasarana 29.440.000.000 28.966.360.000,00 Peningkatan Ruas Jalan Geblug-Candirenggo 2.440.000.000 2.355.537.000,00 Peningkatan Ruas Jalan Gunungsari - Selogiri Kabupaten Kebumen 4.500.000.000 4.441.283.000,00 717 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 478 No Uraian Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) Peningkatan Ruas Jalan Krakal - Wadasmalang Kabupaten Kebumen 5.500.000.000 5.397.654.000,00 Peningkatan Ruas Jalan Lokidang - Banjarnegara 7.000.000.000 6.907.602.000,00 Ruas Jalan Karanggayam - Kebakalan Kabupaten Kebumen 10.000.000.000 9.864.284.000,00 3 Bantuan Pendidikan 980.000.000 924.451.000,00 Bantuan Pendidikan Bantuan manajemen pendataan pendidikan 90.000.000 90.000.000,00 Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP Negeri 300.000.000 294.960.000,00 Bantuan Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran SD Negeri 210.000.000 191.625.000,00 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD Negeri 290.000.000 263.916.000,00 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Negeri 90.000.000 83.950.000,00 Jumlah 31.173.000.000 30.643.811.000 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tabel 32. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ Kurang (Rp) % (Rp) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 8.126.538.000,00 5.145.999.988,00 (2.980.538.012,00) 63,32 137.384.967.735,00 Uraian TA 2022 Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp5.145.999.988,00 terdiri dari pendapatan hibah, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 33. Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ kurang (Rp) % (Rp) Pendapatan Hibah 8.126.538.000,00 5.145.999.988,00 (2.980.538.012,00) 63,32 8.794.749.700,00 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 128.590.218.035,00 Jumlah 8.126.538.000,00 5.145.999.988,00 (2.980.538.012,00) 63,32 137.384.967.735,00 Uraian TA 2022 5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah Tabel 34. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Hibah TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ Kurang (Rp) % (Rp) Pendapatan Hibah 8.126.538.000,00 5.145.999.988,00 (2.980.538.012,00) 63,32 8.794.749.700,00 Uraian TA 2022 Realisasi Pendapatan hibah dari pemerintah pusat TA 2022 sebesar Rp5.145.999.988,00 atau tercapai 63,32% dari target sebesar Rp8.126.538.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp8.794.749.700,00 realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 mengalami penurunan sebesar 41,49%. Rincian Pendapatan Hibah TA 2022 dijelaskan sebagai berikut: 718 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 479 Tabel 35. Rincian Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 dan TA 2021 TA 2022 TA 2021 Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Hibah Air Minum 2.285.500.000,00 1.764.000.000,00 521.500.000,00 29,56 Hibah IPDMIP 2.860.499.988,00 6.508.749.700,00 (3.648.249.712,00) (56,05) Hibah SAIIG 0,00 522.000.000,00 (522.000,00) (100,00) Jumlah 5.145.999.988,00 8.794.749.700,00 (3.127.271.712,00) (126,49) Uraian Kenaikan/ Penurunan % Program Hibah Air Minum diberikan kepada tujuh desa penerima yaitu:
a.Peningkatan SPAM Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam sesuai dengan BAST Nomor 011.4/1101;
b.Peningkatan SPAM Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan sesuai dengan BAST Nomor 011.4/1102;
c.Peningkatan SPAM Desa Karangtanjung Kecamatan Alian sesuai dengan BAST Nomor 011.4/1103;
d.Peningkatan SPAM Desa Kalirancang Kecamatan Alian sesuai dengan BAST Nomor 011.4/1104;
e.Peningkatan SPAM Desa Geblug Kecamatan Buayan sesuai dengan BAST Nomor 011.4/1105;
f.Peningkatan SPAM Desa Kejawang Kecamatan Sruweng sesuai dengan BAST Nomor 011.4/1106;
g.Peningkatan SPAM Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso sesuai dengan BAST Nomor 011.4/1107. Kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) dilaksanakan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Koordinasi IPDMIP terdiri dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan SDA, pengelola irigasi dan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan operasional, pemeliharaan dan pengelolaan sistem irigasi. Lokasi koordinasi IPDMIP mencakup sembilan Daerah Irigasi (DI) Disburstment Link Indikator (DLI) kewenangan Kabupaten dan 172 Daerah Irigasi Non DLI mencakup DI Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2015 di luar DI kesepakatan. Adapun dua DI kesepakatan mencakup DI Pringtutul dan DI Jatinegara/Bendung Karet. 5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Tabel 36. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ Kurang (Rp) % (Rp) Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 128.590.218.035,00 Uraian TA 2022 Pada TA 2021 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terdiri dari pendapatan hibah dana BOS yang diterima Satuan Pendidikan TA 2021 sebesar Rp128.590.218.035,00. Pada Penganggaran APBD Murni TA 2022 Pendapatan Dana BOS dianggarkan pada rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah Dana BOS, namun karena memperhatikan ketentuan PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dimana menyatakan bahwa Dana BOS termasuk DAK Non Fisik maka pada APBD Perubahan Pendapatan Hibah Dana BOS dirubah ke rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-DAK Non Fisik 719 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 480 5.1.2 Belanja Tabel 37. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja 3.011.233.908.000,00 2.824.358.293.725,00 (186.875.614.275,00) 93,79 2.779.840.698.100,00 Uraian TA 2022 Belanja TA 2022 dianggarkan sebesar Rp3.011.233.908.000,00 dan terealisasi sebesar 93,79% atau sebesar Rp2.824.358.293.725,00, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp2.779.840.698.100,00 maka realisasi pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,60%. Realisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2022 dirinci sebagai berikut: Tabel 38. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Operasi 2.081.973.665.200,00 1.918.270.224.061,00 (163.703.441.139,00) 92,14 1.902.638.912.710,00 Belanja Modal 293.658.929.800,00 272.301.599.864,00 (21.357.329.936,00) 92,73 266.110.950.340,00 Belanja Tak Terduga 2.800.000.000,00 1.295.204.500,00 (1.504.795.500,00) 46,26 545.318.400,00 Belanja Transfer 632.801.313.000,00 632.491.265.300,00 (310.047.700,00) 99,95 610.545.516.650,00 Jumlah 3.011.233.908.000,00 2.824.358.293.725,00 (186.875.614.275,00) 93,79 2.779.840.698.100,00 Uraian TA 2022 Kontribusi masing-masing jenis belanja terhadap total Belanja Daerah didominasi oleh Belanja Operasi 67,92% kemudian Belanja transfer sebesar 22,39%, Belanja Modal 9,64% dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,05%. 5.1.2.1 Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.918.270.224.061,00 mencapai 92,14% dari anggaran sebesar Rp2.081.973.665.200,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp1.902.638.912.710,00 mengalami penurunan sebesar 0,82%. Adapun rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut: Tabel 39. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Pegawai 1.263.249.947.500,00 1.142.207.137.167,00 (121.042.810.333,00) 90,42 1.141.295.419.703,00 Belanja Barang dan Jasa 743.846.603.700,00 704.907.763.493,00 (38.938.840.207,00) 94,77 666.965.891.277,00 Belanja Subsidi 500.000.000,00 313.864.348,00 (186.135.652,00) 62,77 484.527.400,00 Belanja Hibah 61.060.802.000,00 59.752.651.931,00 (1.308.150.069,00) 97,86 72.414.174.601,00 Belanja Bantuan Sosial 13.316.312.000,00 11.088.807.122,00 (2.227.504.878,00) 83,27 21.478.899.729,00 Jumlah 2.081.973.665.200,00 1.918.270.224.061,00 (163.703.441.139,00) 92,14 1.902.638.912.710,00 Uraian TA 2022 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Belanja Pegawai merupakan Belanja yang digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, belanja pegawai BOS dan belanja pegawai dana BLUD. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.142.207.137.167,00 atau 90,42% dari anggaran dan mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp1.141.295.419.703,00 atau sebesar 0,08%. Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut: 720 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 481 Tabel 40. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 828.325.457.534,00 728.313.378.021,00 (100.012.079.513,00) 87,93 720.872.064.041,00 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 118.198.065.600,00 110.852.151.279,00 (7.345.914.321,00) 93,79 90.928.546.880,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 256.078.969.916,00 244.598.135.746,00 (11.480.834.170,00) 95,52 269.466.287.145,00 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 32.133.206.000,00 30.583.723.917,00 (1.549.482.083,00) 95,18 29.959.433.106,00 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 568.432.450,00 510.222.879,00 (58.209.571,00) 89,76 509.329.781,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 993.120.000,00 966.170.000,00 (26.950.000,00) 97,29 993.080.000,00 Belanja Pegawai BOS 26.096.000.000,00 25.914.114.000,00 (181.886.000,00) 99,30 28.196.816.750,00 Belanja Pegawai BLUD 856.696.000,00 469.241.325,00 (387.454.675,00) 54,77 369.862.000,00 Jumlah 1.263.249.947.500,00 1.142.207.137.167,00 (121.042.810.333,00) 90,42 1.141.295.419.703,00 Uraian TA 2022 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Tabel 41. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Barang dan Jasa 743.846.603.700,00 704.907.763.493,00 (38.938.840.207,00) 94,77 666.965.891.277,00 Uraian TA 2022 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp704.907.763.493,00 atau 94,77% dari anggaran, mengalami kenaikan dari TA 2021 sebesar Rp37.941.872.216 atau sebesar 5,69% dibandingkan realisasi TA 2021 yang senilai Rp666.965.891.277,00. Belanja barang dan jasa selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 direalisasikan untuk menunjang operasional pemerintah Kabupaten Kebumen dan tersebar di masing masing SKPD. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021 disajikan sebagai berikut: Tabel 42. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021 No Belanja Barang dan Jasa TA 2022 % Realisasi TA 2021 Anggaran Realisasi Lebih/Kurang (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Belanja Barang 116.381.537.499,00 112.353.281.445,00 (4.028.256.054,00) 96,54 102.608.418.254,00 2 Belanja Jasa 164.395.862.901,00 153.909.502.355,00 (10.486.360.546,00) 93,62 184.351.192.404,00 3 Belanja Pemeliharaan 40.105.380.000,00 38.518.790.266,00 (1.586.589.734,00) 96,04 31.852.958.221,00 4 Belanja Perjalanan Dinas 51.787.004.300,00 47.731.989.155,00 (4.055.015.145,00) 92,17 36.181.261.230,00 5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Phak Lain/Masyarakat 5.562.700.000,00 5.422.897.000,00 (139.803.000,00) 97,49 1.182.463.000,00 6 Belanja Barang dan Jasa BOS 91.203.337.000,00 87.002.325.361,00 (4.201.011.639,00) 95,39 70.727.729.119,00 7 Belanja Barang dan Jasa BLUD 274.410.782.000,00 259.968.977.911,00 (14.441.804.089,00) 94,74 240.061.869.049,00 Jumlah 743.846.603.700,00 704.907.763.493,00 (38.938.840.207,00) 94,77 666.965.891.277,00 721 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 482
1.Belanja Barang Rekening Belanja Barang merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa bahan pakai habis, bahan/material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Rincian Realisasi Belanja Barang dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 43. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan TA 2021 Realisasi 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Barang Pakai Habis 116.017.833.499,00 111.997.378.803,00 (4.020.454.696,00) 96,53 101.684.234.820,00 Belanja Barang Tak Habis Pakai 363.704.000,00 355.902.642,00 (7.801.358,00) 97,86 924.183.434,00 Jumlah 116.381.537.499,00 112.353.281.445,00 (4.028.256.054,00) 96,54 102.608.418.254,00 Uraian TA 2022 Belanja Barang TA 2022 terealisasi sebesar Rp112.353.281.445,00 atau sebesar 96,54% dari target anggaran senilai Rp116.381.537.449,00. Apabila dibandingkan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp102.608.418.254,00, realisasi TA mengalami kenaikan sebesar Rp9.744.863.191,00 atau 9,50%. Belanja Barang Pakai Habis antara lain berupa Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi, Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Suku Cadang, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Belanja Obat-obatan, Belanja Natura dan Pakan, Belanja Makanan dan Minuman serta Belanja Pakaian. Sedangkan Belanja Barang Tak Habis Pakai antara lain berupa Belanja Komponen Peralatan dan Belanja Pipa.
2.Belanja Jasa Rekening Belanja Jasa merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN. Belanja Jasa TA 2022 terealisasi sebesar Rp153.909.502.355,00 atau 93,62% dari target anggaran sebesar Rp164.395.862.901,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang senilai Rp184.351.192.404,00 maka pada TA 2022 terdapat penurunan sebesar 16,51%. Penurunan terjadi salah satunya karena anggaran Belanja Jasa TA 2022 lebih kecil dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp205.599.454.000,00 dimana serapan Belanja Jasa pada TA 2021 hanya sebesar 89,67%. Rincian Realisasi Belanja Jasa dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 44. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2022 dan TA 2021 No Uraian TA 2022 Realisasi 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) 1 Belanja Jasa Kantor 114.466.375.501,00 106.085.833.958,00 (8.380.541.543,00) 92,68 123.213.540.362,00 2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 27.787.510.000,00 27.067.805.083,00 (719.704.917,00) 97,41 39.651.686.377,00 3 Belanja Sewa Tanah 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 0,00 4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.753.175.400,00 3.496.673.742,00 (256.501.658,00) 93,17 1.657.081.285,00 722 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 483 No Uraian TA 2022 Realisasi 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) 5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.776.781.000,00 1.460.564.782,00 (316.216.218,00) 82,20 1.486.232.942,00 6 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 7 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 247.700.000,00 247.364.000,00 (336.000,00) 99,86 66.617.000,00 8 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 4.719.828.000,00 4.558.492.500,00 (161.335.500,00) 96,58 5.328.209.600,00 9 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 3.882.951.000,00 3.680.475.290,00 (202.475.710,00) 94,79 4.461.246.461,00 10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 360.000.000,00 356.591.600,00 (3.408.400,00) 99,05 434.361.400,00 11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.718.912.000,00 4.273.321.400,00 (445.590.600,00) 90,56 5.682.766.286,00 13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 2.666.730.000,00 2.666.480.000,00 (250.000,00) 99,99 2.357.408.691,00 Jumlah 164.395.862.901,00 153.909.502.355,00 (10.486.360.546,00) 93,62 184.351.192.404,00 Dari tabel diatas dapat dilihat prosentase serapan terendah Belanja Jasa ada pada Belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang hanya terserap 82,20% atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp316.216.218,00. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan merupakan rekening belanja yang digunakan antara lain untuk sewa gedung kantor, sewa bangunan gudang, sewa bangunan gedung tempat pertemuan dan sewa hotel. Sedangkan apabila dilihat dari besaran nilai sisa anggaran yang tidak terserap, nilai sisa anggaran terbesar Belanja Jasa terdapat pada rekening Belanja Jasa Kantor dengan serapan 92,68% dengan nilai sisa anggaran sebesar Rp8.380.541.543,00. Belanja Jasa Kantor merupakan belanja yang digunakan untuk Belanja Honorarium, Belanja Jasa Tenaga, Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Surat Kabar/Internet, Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan, Belanja Pengolahan Air Limbah dan Belanja Lembur.
3.Belanja Pemeliharaan Rekening Belanja Pemeliharaan merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor. Rincian Belanja Pemeliharaan TA 2022 disajikan sebagai berikut: 723 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 484 Tabel 45. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022 dan TA 2021 Realisasi 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Pemeliharaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 14.022.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.886.165.000,00 3.788.741.090,00 (97.423.910,00) 97,49 4.090.743.919,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11.597.364.000,00 10.931.187.043,00 (666.176.957,00) 94,26 9.417.350.479,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 24.620.559.000,00 23.797.572.633,00 (822.986.367,00) 96,66 18.330.841.823,00 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.292.000,00 1.289.500,00 (2.500,00) 99,81 0,00 Jumlah 40.105.380.000,00 38.518.790.266,00 (1.586.589.734,00) 96,04 31.852.958.221,00 Uraian TA 2022 Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022 sebesar Rp38.518.790.266,00 atau 96,04%. Apabila realisasi TA 2022 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp31.852.958.221,00 maka pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 20,93% atau Rp6.665.832.045,00.
4.Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja perjalanan dinas pindah tugas, dan belanja pemulangan pegawai. Rincian Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2022 disajikan sebagai berikut: Tabel 46. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2022 dan TA 2021 Realisasi 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.707.004.300,00 47.669.295.768,00 (4.037.708.532,00) 92,19 36.167.630.230,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 80.000.000,00 62.693.387,00 (17.306.613,00) 78,37 13.631.000,00 Jumlah 51.787.004.300,00 47.731.989.155,00 (4.055.015.145,00) 92,17 36.181.261.230,00 Uraian TA 2022 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2022 tercapai 92,17% atau sebesar Rp47.731.989.155,00. Jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp36.181.261.230,00 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.550.727.925,00 atau 31,92%.
5.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak Lain/Masyarakat merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Tabel 47. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 dan TA 2021 Realisasi 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.552.700.000,00 5.422.897.000,00 (129.803.000,00) 97,66 1.127.513.000,00 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 54.950.000,00 Jumlah 5.562.700.000,00 5.422.897.000,00 (139.803.000,00) 97,49 1.182.463.000,00 Uraian TA 2022 724 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 485 Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 sebesar Rp5.422.897.000,00 atau 97,49% mengalami kenaikan dari TA 2021 sebesar 358,61% dari realisasi belanja TA 2021 yang sebesar Rp1.182.463.000,00.
a.Alokasi anggaran Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 terdiri dari: 1) Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan Alokasi anggaran Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan TA 2022 sebesar Rp1.625.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.582.165.000,00 2) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Pada TA 2022 Realisasi Belanja TKDD sebesar Rp3.840.732.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp3.927.450.000,00 atau terserap 97,79%. Sedangkan pada TA 2021 dari pagu anggaran sebesar Rp422.600.000,00 dan terealisasi 100%. Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Belanja TKDD merupakan belanja atas DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dasar pelaksanaan kegiatan TKDD mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022.
b.Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pagu anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 sebesar Rp10.000.000,00 merupakan belanja yang akan digunakan untuk membayar notaris, namun tidak terealisasi. Kegiatan tersebut berada di dinas Pertanian dan Pangan, Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani.
6.Belanja Barang dan Jasa BOS Realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOS TA 2022 sebesar Rp87.002.325.361,00 atau 95,39% dari anggaran sebesar Rp91.203.337.000,00, hal ini dikarenakan belanja menyesuaikan dengan jumlah siswa dan pemakaian sisa tahun sebelumnya. Belanja tersebut pengelolaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, dana BOS ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan digunakan langsung untuk operasional sekolah. Realisasi belanja barang dan jasa dana BOS TA 2022 sebesar Rp87.002.325.361,00 dan TA 2021 sebesar Rp70.727.729.119,00 atau mengalami kenaikan sebesar 23,01%.
7.Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja barang dan jasa ini dialokasikan untuk belanja operasional Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr.Soedirman, RSUD Prembun dan Puskesmas. Realisasi belanja barang dan jasa BLUD TA 2022 sebesar Rp259.968.977.911,00 atau 94,74% dari anggaran sebesar Rp274.410.782.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,69% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp240.061.869.049,00. 725 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 486 5.1.2.1.3 Belanja Subsidi Tabel 48. Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2022 dan TA 2021 Realisasi 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Subsidi kepada BUMD 500.000.000,00 313.864.348,00 (186.135.652,00) 62,77 484.527.400,00 Uraian TA 2022 Pada TA 2022 pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan dana untuk program subsidi kepada BUMD sebesar Rp500.000.000,00. Program subsidi kepada BUMD dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil guna mendapat akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan. Pedoman pelaksanaan Belanja Subsidi bunga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. Program subsidi bunga tersebut disalurkan melalui Lembaga Keuangan Penyalur dengan alokasi sebagai berikut: Tabel 49. Alokasi Subsidi Bunga TA 2022 No Lembaga Keuangan Penyalur Alokasi APBD 2022 (Rp) 1 PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) 200.000.000,00 2 PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) 225.000.000,00 3 PT BPR BKK Jateng (Perseroda) 75.000.000,00 Jumlah 500.000.000,00 Belanja Subsidi direalisasikan pada tanggal 1 September 2022 dengan Nomor SP2D 00916/LS-BUNGA/DAU/2022 sebesar Rp225.000.000,00 dan 00917/LS- BUNGA/DAU/2022 sebesar Rp200.000.000,00 serta tanggal 2 September 2022 dengan Nomor SP2D 00929/LS-BUNGA/DAU/2022 sebesar Rp75.000.000,00. Namun pada tanggal 23 Desember 2022 terdapat pengembalian sisa anggaran subsidi bunga dari PT BKK Jateng sebesar Rp37.492.709,00 dan dari PT BPR Bank Kebumen sebesar Rp148.642.943,00. Hal tersebut dikarenakan adanya persyaratan yang tidak dicukupi oleh debitur, dan tersendatnya kredit. 5.1.2.1.4 Belanja Hibah Tabel 50. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Hibah 61.060.802.000,00 59.752.651.931,00 (1.308.150.069,00) 97,86 72.414.174.601,00 Uraian TA 2022 Rekening Belanja Hibah digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp59.752.651.931,00 atau 97,86% dari anggaran sebesar Rp61.060.802.000,00. Realisasi Belanja Hibah tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp8.698.459.136,00 atau 10,72%. Rincian realisasi Belanja Hibah TA 2022 dijelaskan sebagai berikut: 726 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 487 Tabel 51. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 46.929.038.000,00 45.756.070.471,00 (1.172.967.529,00) 97,50 59.160.044.814,00 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.100.929.000,00 2.092.426.860,00 (8.502.140,00) 99,60 5.939.420.787,00 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 9.753.600.000,00 9.637.414.000,00 (116.186.000,00) 98,81 5.048.283.000,00 Belanja Hibah kepada Koperasi 212.359.000,00 201.864.600,00 (10.494.400,00) 95,06 201.550.000,00 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.064.876.000,00 2.064.876.000,00 0,00 100,00 2.064.876.000,00 Jumlah 61.060.802.000,00 59.752.651.931,00 (1.308.150.069,00) 97,86 72.414.174.601,00 Uraian TA 2022
a.Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp45.756.070.471,00 atau 97,50% jika dibandingkan dengan realisasi 2021 mengalami penurunan sebesar Rp13.403.947.343,00.
b.Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp2.092.426.660,00 atau sebesar 99,60%.
c.Belanja Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2022 sebesar Rp9.637.414.000,00 atau 98,81%, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.589.131.000,00 atau 90,90% dari realisasi TA 2021.
d.Belanja Hibah kepada Koperasi Belanja Hibah kepada Koperasi TA 2022 terealisasi sebesar Rp201.864.600,00 atau 95,06% dari pagu sebesar Rp212.359.000,00. Belanja Hibah kepada Koperasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berupa belanja hibah barang. Hibah diberikan kepada Koperasi LEPP-M3 Mina Tri Utama dalam bentuk barang.
e.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pada tahun 2020 bantuan keuangan kepada partai politik direalisasikan melalui rekening Transfer Bantuan Keuangan Lainnya di anggarkan di BPKAD selaku PPKD, namun pada tahun 2021 mengalami perubahan rekening belanja mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga pada tahun 2021 bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan di SKPD terkait pada rekening Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 727 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 488 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2022 terealisasi sebesar Rp2.064.876.000,00 atau 100,00% dari pagu anggaran sebesar Rp2.064.876.000,00 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada sembilan Partai Politik berupa hibah uang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 52. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2022 SKPD Uraian Hibah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Partai Nasional Demokrat 162.873.000,00 162.873.000,00 Partai Kebangkitan Bangsa 356.487.000,00 356.487.000,00 Partai Keadilan Sejahtera 126.141.000,00 126.141.000,00 PDI Perjuangan 464.832.000,00 464.832.000,00 Partai Golongan Karya 228.741.000,00 228.741.000,00 Partai Gerakan Indonesia Raya 281.346.000,00 281.346.000,00 Partai Demokrat 133.671.000,00 133.671.000,00 Partai Amanat Nasional 146.091.000,00 146.091.000,00 Partai Persatuan Pembangunan 164.694.000,00 164.694.000,00 2.064.876.000,00 2.064.876.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah 5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial Tabel 53. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Bantuan Sosial 13.316.312.000,00 11.088.807.122,00 (2.227.504.878,00) 83,27 21.478.899.729,00 Uraian TA 2022 Rekening Belanja Bantuan Soaial digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pada tahun 2022 penganggaran dan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial berada di masing- masing SKPD, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Penganggaran belanja Bantuan Sosial dianggarkan pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Adapun rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut: Tabel 54. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 9.329.637.000,00 8.631.337.772,00 (698.299.228,00) 92,52 17.005.641.729,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 3.656.754.000,00 2.127.879.350,00 (1.528.874.650,00) 58,19 3.273.258.000,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 329.921.000,00 329.590.000,00 (331.000,00) 99,90 1.200.000.000,00 Jumlah 13.316.312.000,00 11.088.807.122,00 (2.227.504.878,00) 83,27 21.478.899.729,00 Uraian TA 2022 Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp10.390.092.607,00 atau 48,37%. 728 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 489 5.1.2.2 Belanja Modal Tabel 55. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal 293.658.929.800,00 272.301.599.864,00 (21.357.329.936,00) 92,73 266.110.950.340,00 Uraian TA 2022 Belanja Modal digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp272.301.599.864,00 atau tercapai 92,73% dari anggaran sebesar Rp293.658.929.800,00. Realisasi Belanja Modal TA 2022 naik sebesar Rp6.190.649.524,00 atau 2,33% dari realisasi TA 2021 yang sebesar Rp266.110.950.340,00. Realisasi tersebut termasuk realisasi Belanja Modal BLUD dan Belanja Modal BOS. Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2022 dijelaskan sebagai berikut. Tabel 56. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Tanah 2.823.562.000,00 1.387.839.580,00 (1.435.722.420,00) 49,15 4.062.715.011,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.595.993.800,00 102.152.506.285,00 (5.443.487.515,00) 94,94 112.083.903.500,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 41.830.252.000,00 34.758.067.305,00 (7.072.184.695,00) 83,09 44.827.545.305,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 133.634.445.000,00 126.620.498.535,00 (7.013.946.465,00) 94,75 97.454.097.763,00 Belanja Modal Aset tetap Lainnya 7.774.677.000,00 7.382.688.159,00 (391.988.841,00) 94,96 7.682.688.761,00 Belanja Modal Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah 293.658.929.800,00 272.301.599.864,00 (21.357.329.936,00) 92,73 266.110.950.340,00 Uraian TA 2022 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Belanja Modal yang penyerapannya tertinggi adalah Belanja Modal Aset Tetap lainnya dengan presentase sebesar 94,96% dari anggaran. Sedangkan realisasi terendah adalah Belanja Modal Tanah sebesar 49,15% dari anggaran. Namun jika melihat dari besaran nilai sisa anggaran yang tidak terserap maka Belanja Modal Gedung dan Bangunan memiliki nilai sisa anggaran terbesar yaitu sebesar Rp7.072.184.695,00. Kontribusi terbesar Belanja Modal adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang himencapai 46,50% dari realisasi total Belanja Modal, kemudian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37,51%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12,76%, Belanja Modal Aset tetap lainnya 2,71% dan Belanja Modal Tanah 0,51%. 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Tabel 57. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Tanah 2.823.562.000,00 1.387.839.580,00 (1.435.722.420,00) 49,15 4.062.715.011,00 Uraian TA 2022 729 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 490 Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.387.839.580,00 atau 49,15% dari anggaran sebesar Rp2.823.562.000,00. Jika dibandingkan tahun 2021, realisasi belanja modal tanah mengalami penurunan sebesar 65,84%. Belanja Modal Tanah tersebut termasuk didalamnya Belanja Modal Tanah BLUD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rincian Belanja Modal Tanah per SKPD dijelaskan sebagai berikut: Tabel 58. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Dinkes PPKB 157.710.000,00 32.747.550,00 (124.962.450,00) 20,76 628.973.110,00 DPUPR 2.665.852.000,00 1.355.092.030,00 (1.310.759.970,00) 50,83 3.292.941.901,00 Disperkim LH 0,00 0,00 0,00 0,00 140.800.000,00 Jumlah 2.823.562.000,00 1.387.839.580,00 (1.435.722.420,00) 49,15 4.062.715.011,00 SKPD TA 2022
1.Belanja Modal Tanah Dinkes PPKB TA 2022 merupakan Belanja Modal Tanah Kampung yang terealisasi sebesar Rp32.747.550,00 atau 20,76% dari Pagu Anggaran sebesar Rp157.710.000,00. Belanja tersebut terdiri dari:
a.Belanja Modal BLUD Puskesmas Kuwarasan dengan realisasi sebesar Rp22.427.550,00 dari pagu anggaran sebesar Rp147.390.000,00.
b.Belanja Modal pada Dinas PPKB berupa pembayaran appraisal untuk pengadaan tanah Puskesmas Bonorowo dengan realisasi Rp10.320.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp10.320.000,00.
2.Belanja Modal Tanah DPUPR merupakan Belanja Modal Tanah untuk Jalan dengan realisasi sebesar Rp1.355.092.030,00 atau 50,83% dari anggaran sebesar Rp2.665.852.000,00. 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tabel 59. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.595.993.800,00 102.152.506.285,00 (5.443.487.515,00) 94,94 112.083.903.500,00 Uraian TA 2022 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp102.152.506.285,00 atau 94,94% dari pagu anggaran sebesar Rp107.595.993.800,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2022 mengalami penurunan sebesar 8,86% dari realisasi TA 2021 yang sebesar Rp112.083.903.500,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebagai berikut: Tabel 60. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021 No Uraian TA 2022 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) 1 Belanja Modal Alat Besar 762.010.000,00 753.807.100,00 (8.202.900,00) 98,92 860.807.800,00 2 Belanja Modal Alat Angkutan 8.185.084.500,00 7.522.166.000,00 (662.918.500,00) 91,90 23.884.933.455,00 3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 425.222.000,00 403.917.363,00 (21.304.637,00) 94,99 269.071.718,00 4 Belanja Modal Alat Pertanian 161.455.000,00 77.152.950,00 (84.302.050,00) 47,79 252.179.300,00 730 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 491 No Uraian TA 2022 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) 5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.508.874.750,00 6.722.315.446,00 (786.559.304,00) 89,52 12.898.238.224,00 6 Belanja Modal Komputer 31.971.767.000,00 30.479.173.579,00 (1.492.593.421,00) 95,33 33.707.878.237,00 7 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.240.575.500,00 2.105.259.355,00 (135.316.145,00) 93,96 1.246.807.500,00 8 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 54.217.596.050,00 52.045.220.484,00 (2.172.375.566,00) 95,99 34.864.085.166,00 9 Belanja Modal Alat Laboratorium 650.532.000,00 599.925.008,00 (50.606.992,00) 92,22 1.042.909.150,00 10 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 0,00 0,00 0,00 0,00 283.060.450,00 11 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 227.990.000,00 227.066.000,00 (924.000,00) 99,59 134.885.200,00 12 Belanja Modal Alat Peraga 0,00 0,00 0,00 0,00 61.585.500,00 13 Belanja Modal Rambu- Rambu 1.234.227.000,00 1.206.019.000,00 (28.208.000,00) 97,71 2.575.861.800,00 14 Belanja Modal Peralatan Olahraga 10.660.000,00 10.484.000,00 (176.000,00) 98,35 1.600.000,00 Jumlah 107.595.993.800,00 102.152.506.285,00 (5.443.487.515,00) 94,94 112.083.903.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut termasuk Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD yang terdapat pada Dinkes PPKB dan Belanja Modal Peralatan Mesin BOS pada Disdikpora dengan rincian sebagai berikut:
1.Realisasi Belanja Peralatan Mesin BLUD TA 2022 sebesar Rp49.662.806.698,00 yang terdiri dari realisasi RSUD dr.Soedirman sebesar Rp38.263.262.721,00, RSUD Prembun sebesa.r Rp8.806.414.768,00 dan puskesmas sebesar Rp2.593.129.209,00.
2.Realisasi Peralatan Mesin BOS TA 2022 sebesar Rp21.372.682.269,00 yang terdiri dari realisasi SMP Negeri sebesar Rp6.235.008.749,00 dan SD Negeri sebesar Rp15.137.673.520,00. 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tabel 61. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 41.830.252.000,00 34.758.067.305,00 (7.072.184.695,00) 83,09 44.827.545.305,00 Uraian TA 2022 Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp34.758.067.305,00 atau 83,09% dari nilai anggaran Rp41.830.252.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 22,46% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp44.827.545.305,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dijelaskan sebagai berikut: 731 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 492 Tabel 62. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Bangunan Gedung Tempat Kerja 41.796.132.000,00 34.725.108.305,00 (7.071.023.695,00) 83,08 44.695.487.755,00 Tugu Titik Kontrol/Pasti 34.120.000,00 32.959.000,00 (1.161.000,00) 96,60 132.057.550,00 Jumlah 41.830.252.000,00 34.758.067.305,00 (7.072.184.695,00) 83,09 44.827.545.305,00 Uraian TA 2022 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 per SKPD disajikan sebagai berikut: Tabel 63. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2022 No Nama SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % 1 Disdikpora 17.942.897.000,00 15.307.852.681,00 (2.635.044.319,00) 85,31 2 Dinkes PPKB 11.425.843.000,00 9.808.494.384,00 (1.617.348.616,00) 85,84 3 DLHKP 3.969.500.000,00 2.956.004.840,00 (1.013.495.160,00) 74,47 4 Sekretariat DPRD 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 5 BKPSDM 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 6 Disparbud 5.030.133.000,00 4.832.910.000,00 (197.223.000,00) 96,08 7 Dinas Pertanian dan Pangan 2.607.379.000,00 1.009.784.450,00 (1.597.594.550,00) 38,73 8 Disperindag 484.500.000,00 476.130.950,00 (8.369.050,00) 98,27 9 Kecamatan Kebumen 350.000.000,00 347.000.000,00 (3.000.000,00) 99,14 Jumlah 41.830.252.000,00 34.758.067.305,00 (7.072.184.695,00) 83,09 Dari rincian tersebut terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD pada Dikes PPKB dengan realisasi sebesar Rp8.549.381.811,00 yang terdiri dari :
1.RSUD dr. Soedirman dengan realisasi Rp2.205.156.311,00.
2.RSUD Prembun dengan realisasi Rp5.809.294.500,00.
3.Puskesmas Buayan dengan realisasi Rp8.208.000,00.
4.Puskesmas Buluspesantren II dengan realisasi Rp15.300.000,00.
5.Puskesmas Karanggayam I dengan realisasi Rp69.830.000,00.
6.Puskesmas Karanggayam II dengan realisasi Rp26.000.000,00.
7.Puskesmas Klirong I dengan realisasi Rp49.100.000,00.
8.Puskesmas Puring dengan realisasi Rp74.338.000,00.
9.Puskesmas Sempor I dengan realisasi Rp196.381.000,00.
10.Puskesmas Sruweng dengan realisasi Rp95.774.000,00. 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tabel 64. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 133.634.445.000,00 126.620.498.535,00 (7.013.946.465,00) 94,75 97.454.097.763,00 Uraian TA 2022 732 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 493 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp126.620.498.535,00 atau sebesar 94,75% dari nilai anggaran sebesar Rp133.634.445.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp97.454.097.763,00 realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 29,93%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut: Tabel 65. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Jalan dan Jembatan 102.879.594.000,00 100.203.245.300,00 (2.676.348.700,00) 97,40 60.859.274.395,00 Belanja Modal Bangunan Air 17.590.574.000,00 13.710.611.378,00 (3.879.962.622,00) 77,94 26.811.838.052,00 Belanja Modal Instalasi 938.296.000,00 786.235.297,00 (152.060.703,00) 83,79 6.783.198.405,00 Belanja Modal Jaringan 12.225.981.000,00 11.920.406.560,00 (305.574.440,00) 97,50 2.999.786.911,00 Jumlah 133.634.445.000,00 126.620.498.535,00 (7.013.946.465,00) 94,75 97.454.097.763,00 Uraian TA 2022 Sedangkan rincian realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 per SKPD disajikan sebagai berikut: Tabel 66. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD TA 2022 No OPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % 1 Dinkes PPKB 230.192.000,00 221.692.260,00 (8.499.740,00) 96,31 2 DPUPR 119.450.894.000,00 112.905.067.678,00 (6.545.826.322,00) 94,52 3 Disperkimhub 12.127.324.000,00 11.906.433.300,00 (220.890.700,00) 98,18 4 DLHKP 685.761.000,00 533.700.297,00 (152.060.703,00) 77,83 5 Dinas Pertanian dan Pangan 100.000.000,00 24.809.000,00 (75.191.000,00) 24,81 6 Kecamatan Karanganyar 1.040.274.000,00 1.028.796.000,00 (11.478.000,00) 98,90 Jumlah 133.634.445.000,00 126.620.498.535,00 (7.013.946.465,00) 94,75 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinkes PPKB sejumlah Rp221.692.260,00 merupakan Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan BLUD dengan rincian sebagai berikut:
1.Puskesmas Ambal I dengan realisasi Rp9.392.260,00.
2.Puskesmas Karangsambung dengan realisasi Rp40.000.000,00.
3.Puskesmas Prembun dengan realisasi Rp2.300.000,00.
4.Puskesmas Sadang dengan realisasi Rp170.000.000,00. 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tabel 67. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Aset tetap Lainnya 7.115.237.000,00 6.894.828.159,00 (220.408.841,00) 96,90 6.767.087.261,00 Uraian TA 2022 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp7.382.688.159,00 atau 96,90% dari nilai anggaran Rp7.115.237.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,89% dari realisasi TA 2021 yang sebesar Rp6.767.087.261,00. 733 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 494 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut. Tabel 68. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Bahan Perpustakaan 7.112.937.000,00 6.892.528.159,00 (220.408.841,00) 96,90 6.675.917.261,00 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan/Olahraga 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 90.570.000,00 Belanja Modal Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Jumlah 7.115.237.000,00 6.894.828.159,00 (220.408.841,00) 96,90 6.767.087.261,00 Uraian TA 2022 Pada Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan termasuk didalamnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD pada Dinkes PPKB sebesar Rp5.400.000,00 yang merupakan belanja RSUD Prembun. Selain itu termasuk juga realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS pada Disdikpora dengan nilai sebesar Rp6.796.646.659,00. Sedangkan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan/Olahraga adalah Belanja Modal Alat Musik pada Disdikpora. 5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya Tabel 69. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Aset Lainnya 659.440.000,00 487.860.000,00 (171.580.000,00) 73,98 915.601.500,00 Uraian TA 2022 Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp487.860.000,00 atau 73,98% dari nilai anggaran Rp659.440.000,00. Jika dibandingkan tahun 2021 realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar 46,71%. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Belanja Aset Lainnya masuk dalam kategori Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, sehingga dapat dijelaskan belanja modal aset lainnya terdiri dari Belanja Modal Software dengan realisasi Rp313.862.000,00 dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya dengan realisasi Rp173.998.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per SKPD TA 2022 dijelaskan sebagai berikut: Tabel 70. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Per SKPD TA 2022 dan TA 2021 Uraian TA 2022 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Dinkes PPKB 480.940.000,00 311.987.000,00 (168.953.000,00) 64,87 724.272.000,00 DPUPR 3.500.000,00 1.875.000,00 (1.625.000,00) 53,57 0,00 BPBD 175.000.000,00 173.998.000,00 (1.002.000,00) 99,43 0,00 Disnaker KUKM 0,00 0,00 0,00 0,00 2.710.000,00 Dispendukcapil 0,00 0,00 0,00 0,00 2.997.500,00 734 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 495 Uraian TA 2022 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Diskominfo 0,00 0,00 0,00 0,00 39.160.000,00 Disperindag 0,00 0,00 0,00 0,00 29.810.000,00 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 19.652.000,00 BPKAD 0,00 0,00 0,00 0,00 97.000.000,00 Jumlah 659.440.000,00 487.860.000,00 (171.580.000,00) 73,98 915.601.500,00 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga Tabel 71. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Tak Terduga 2.800.000.000,00 1.295.204.500,00 (1.504.795.500,00) 46,26 545.318.400,00 Uraian TA 2022 Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tak Terduga TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.295.204.500,00 atau 46,26% dari nilai anggaran Rp2.800.000.000,00. 5.1.2.3.1 Belanja Tidak Terduga Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 sebesar Rp1.295.204.500,00 adalah sebagai berikut: Tabel 72. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 No. Uraian Realisasi TA 2022 1 Penanganan darurat bencana dampak banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kab. Kebumen Tahun 2022 932.304.500,00 2 Pemb. Belanja Tidak Terduga Bantuan Untuk Korban Bencana Alam 167.500.000,00 3 Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan Migran Korban Tindak kekerasan 6.000.000,00 4 Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan orang kehabisan bekal/PMKS 36.900.000,00 5 Pemb. Belanja Tidak Terduga Bantuan kepada Korban Kebakaran 152.500.000,00 Jumlah 1.295.204.500,00 5.1.2.4 Transfer/Bagi Hasil Ke Desa Tabel 73. Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Transfer 632.801.313.000,00 632.491.265.300,00 (310.047.700,00) 99,95 610.545.516.650,00 Uraian TA 2022 Rincian realisasi Transfer/Bagi Hasil Ke Desa TA 2022 sebesar Rp632.491.265.300,00 terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bagi Hasil Retribusi, Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya yang terealisasi dengan rincian sebagai berikut: 735 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 496 Tabel 74. Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Bagi Hasil Pajak 10.087.758.000,00 10.087.758.000,00 0,00 100,00 11.148.216.650,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi 2.332.360.000,00 2.314.857.800,00 (17.502.200,00) 99,25 2.714.713.000,00 Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 620.381.195.000,00 620.088.649.500,00 (292.545.500,00) 99,95 596.682.587.000,00 Jumlah 632.801.313.000,00 632.491.265.300,00 (310.047.700,00) 99,95 610.545.516.650,00 Uraian TA 2022 Realisasi Transfer/Bagi Hasil Ke Desa adalah sebesar Rp632.491.265.300,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp632.801.313.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021, Transfer tahun 2021 naik sebesar 3,59%. 5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Pajak TA 2022 dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut: Tabel 75. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Pajak TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 10.087.758.000,00 10.087.758.000,00 0,00 100,00 11.148.216.650,00 Jumlah 10.087.758.000,00 10.087.758.000,00 0,00 100,00 11.148.216.650,00 Uraian TA 2022 Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp10.087.758.000,00 merupakan transfer kepada Pemerintah Desa atas bagi hasil pajak daerah yang disalurkan untuk 449 desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen TA 2022. 5.1.2.4.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Tabel 76. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi TA 2022 dan 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.332.360.000,00 2.314.857.800,00 (17.502.200,00) 99,25 2.714.713.000,00 Jumlah 2.332.360.000,00 2.314.857.800,00 (17.502.200,00) 99,25 2.714.713.000,00 Uraian TA 2022 Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp2.314.857.800,00 yang merupakan transfer kepada Pemerintah Desa atas bagi hasil retribusi daerah yang disalurkan untuk 449 desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Alokasi Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen TA 2022. 736 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 497 5.1.2.4.3 Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Tabel 77. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2022 dan 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 620.381.195.000,00 620.088.649.500,00 (292.545.500,00) 99,95 596.682.587.000,00 Uraian TA 2022 Realisasi Transfer Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan rincian: Tabel 78 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2022 dan 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 620.181.195.000,00 619.888.649.500,00 (292.545.500,00) 99,95 596.682.587.000,00 Jumlah 620.381.195.000,00 620.088.649.500,00 (292.545.500,00) 99,95 596.682.587.000,00 Uraian TA 2022 Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota ini didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 988/405 tahun 2022 tanggal 29 November 2022 tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam. Rincian realisasi transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Transfer Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp619.888.649.500,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp620.181.195.000,00. Rincian Realisasi Transfer Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa adalah sebagai berikut: Tabel 79. Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2022 Anggaran Realisasi Lebih/Kurang (Rp) (Rp) (Rp) Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - Infrastruktur 31.230.910.000,00 30.945.910.000,00 (285.000.000,00) 99,09 Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - Operasional TPQ 2.245.000.000,00 2.240.000.000,00 (5.000.000,00) 99,78 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 169.948.912.000,00 169.946.366.500,00 (2.545.500,00) 99,999 Dana Desa 416.756.373.000,00 416.756.373.000,00 0,00 100,00 Jumlah 620.181.195.000,00 619.888.649.500,00 (292.545.500,00) 99,95 Uraian % a Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - Infrastruktur 737 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 498 Pada tahun 2022 terealisasi Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Infrastruktur sebanyak 234 kegiatan, dengan total penerima 163 desa. Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 460/264 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen TA 2022 dan Keputusan Bupati Nomor 460/371 tanggal 17 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 460/264 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen TA 2022. b Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - Operasional Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen, Bantuan Keuangan Khusus Operasional TPQ diberikan kepada pemerintah desa untuk operasional TPQ dengan kriteria TPQ yang telah terdaftar pada Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2022, realisasi penerima TPQ sebesar Rp2.240.000.000 dari pagu anggaran sebesar Rp2.245.000.000 sebanyak 448 desa penerima. Satu desa yang tidak menerima Bantuan Operasional TPQ adalah desa Karangglonggong Kecamatan Klirong karena belum memiliki TPQ yang telah terdaftar pada Kementerian Agama. Bantuan diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 460/264 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen TA 2022. c Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan ADD berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen TA 2022 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen TA 2022. Anggaran ADD TA 2022 sebesar Rp169.948.912.000,00 terealisasi sebesar Rp169.946.366.500,00 atau 99,99%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ADD termasuk Belanja Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS Perangkat Desa senilai Rp1.282.330.500,00. Belanja Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS merupakan Pemotongan iuran BPJS Perangkat Desa melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD. Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. Berkaitan dengan hal tersebut PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah sebelum ADD ditransfer ke rekening Kas Desa untuk kemudian dibayarkan kepada BPJS. d Dana Desa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Dana Desa di Kabupaten Kebumen TA 2022 adalah sebesar Rp405.260.453.000,00 yang disalurkan kepada 449 desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. 738 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 499 Penyaluran Dana Desa dilaksanakan berdasar Surat Edaran Nomor 412.2/220 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Kebumen TA 2022 yang dibuat Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penggunaan Dana Desa ditentukan untuk:
a.program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%;
b.program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%;
c.dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8%;
d.program sektor prioritas lainnya. Mekanisme Penyaluran Dana Desa dijelaskan sebagai berikut:
1.Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD, berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
2.Penyaluran Dana Desa diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 bulan, dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan: a) Tahap I sebesar 40% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; b) Tahap II sebesar 40% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; c) Tahap III sebesar 20% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Juni.
3.Penyaluran Dana Desa diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 bulan, untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam dua tahap dengan ketentuan: a) Tahap I sebesar 60% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; b) Tahap II sebesar 40% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Maret.
4.Penyaluran Dana Desa Tahap I diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 bulan sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penandana ganan pandemi Covid-19.
5.Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
6.Penyaluran Dana Desa bagi Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
7.Desa yang melaksanakan BLT Desa TA 2021, telah dilaksanakan perekaman realisasi jumlah KPM bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas TA 2021.
8.Desa di 35 kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa untuk tiga bulan TA 2021, telah dilaksanakan perekaman realisasi pembayaran kepada KPM tambahan BLT Desa. 739 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 500 5.1.3 Pembiayaan Tabel 80. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2022 dan 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pembiayaan Neto 235.979.625.000,00 235.979.627.198,98 2.198,98 100,00 216.985.309.565,98 Uraian TA 2022 Rekening Pembiayaan Daerah digunakan untuk mencatat semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 81. Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2022 dan 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Penerimaan Pembiayaan 271.279.625.000,00 271.279.627.198,98 2.198,98 100,00 222.085.309.565,98 Pengeluaran Pembiayaan 35.300.000.000,00 35.300.000.000,00 0,00 100,00 5.100.000.000,00 Pembiayaan Neto 235.979.625.000,00 235.979.627.198,98 2.198,98 100,00 216.985.309.565,98 Uraian TA 2022 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Realisasi penerimaan pembiayaan daerah TA 2022 sebesar Rp271.279.627.198,98 terdiri dari SiLPA tahun sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah dengan rincian sebagai berikut: Tabel 82. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) SILPA tahun sebelumnya 269.179.625.000,00 269.179.627.198,98 2.198,98 100,00 219.950.309.565,98 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 100,00 2.135.000.000,00 Jumlah 271.279.625.000,00 271.279.627.198,98 2.198,98 100,00 222.085.309.565,98 Uraian TA 2022 5.1.3.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya Tabel 83. Rincian Anggaran dan Realisasi SILPA Tahun Sebelumnya TA 2022 dan TA 2021 Anggaran Realisasi Lebih/Kurang (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Pelampauan Penerimaan PAD 10.923.354.000,00 10.923.354.000,00 - 100,00 59.662.122.229,00 2 Penghematan Belanja 161.879.797.000,00 161.879.799.198,98 2.198,98 100,00 160.288.187.336,98 3 Sisa Belanja Lainnya 96.376.474.000,00 96.376.474.000,00 - 100,00 0,00 Jumlah 269.179.625.000,00 269.179.627.198,98 2.198,98 100,00 219.950.309.565,98 No Uraian TA 2022 Realisasi TA 2021 % Pada TA 2022 seluruh SILPA TA 2021 sebesar Rp269.179.627.198,98 direalisasikan sebagai penerimaan pembiayaan. 740 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 501 5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Pinjaman daerah yang diberikan berbentuk dana yang bersifat talangan dan diberikan kepada Gabungan kelompok tani/kelompok tani untuk modal usaha pembelian gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau dari petani dan harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman tersebut diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen. Penerimaan kembali pinjaman daerah merupakan penerimaan kembali pengembalian pemberian pinjaman dari 30 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360.2 /56 tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022. Pinjaman daerah yang diberikan kepada Rukun Nelayan diberikan untuk menanggulangi keterlambatan pembayaran lelang ikan hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan pada saat musim ikan, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen dengan penerima sebanyak empat Rukun Nelayan berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 523/188 tahun 2022 tanggal 6 April 2022. 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp35.300.000.000,00 terdiri Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah yang dijelaskan sebagai berikut: Tabel 84. Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 dan TA 2021 Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Penyertaan Modal Daerah 18.200.000.000,00 18.200.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000.000,00 Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 100,00 2.100.000.000,00 Jumlah 35.300.000.000,00 35.300.000.000,00 0,00 100,00 5.100.000.000,00 Uraian TA 2022 5.1.3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan Pada TA 2022 mulai dianggarkan Pembentukan Dana Cadangan yang bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 13 Oktober 2021. Realisasi Dana Cadangan TA 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Rekening Dana Cadangan berada di yang tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1.008.01018.4. 5.1.3.2.2 Penyertaan Modal Daerah Penyertaan modal sebesar Rp18.200.000.000,00 merupakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang teralokasi untuk BUMD berikut: 741 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 502 Tabel 85. Rincian Pemberian Penyertaan Modal Daerah TA 2022 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PT Bank BPD Jateng 9.700.000.000,00 9.700.000.000,00 PT Bank BPR BANK KEBUMEN (Perseroda) 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PT Bank BPR BKK Kebumen 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 PT Luk Ulo Farma (Perseroda) 500.000.000,00 500.000.000,00 Total 18.200.000.000,00 18.200.000.000,00 5.1.3.2.3 Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian pinjaman daerah sebesar Rp2.100.000.000,00 terdiri dari pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat berupa dana talangan pangan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan berupa dana bergulir kepada masyarakat sebesar Rp600.000.000,00. Pemberian pinjaman daerah direalisasikan untuk pinjaman daerah kepada masyarakat berupa dana talangan pangan kepada 30 Gapoktan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360.2 /56 tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen TA
2022.Pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 tersebut direalisasikan kepada 30 Gapoktan. Sedangkan pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat direalisasikan berupa dana bergulir kepada 4 rukun nelayan sebesar Rp600.000.000,00, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 523/188 tahun 2022 tanggal 6 April 2022 tentang Penerima dan Besarnya Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen TA 2022. Pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat berupa dana bergulir kepada empat rukun nelayan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2022 dengan Nomor SP2D 00580/LS- PEMBY/DAU/2022. 5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tabel 86. Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Realisasi TA 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,00 258.817.350.877,98 258.817.350.877,98 0,00 269.179.627.198,98 Uraian TA 2022 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp258.817.350.877,98, jika dibandingkan TA 2021 SiLPA TA 2022 mengalami penurunan sebesar 3,85%. Adapun perincian SiLPA adalah sebagai berikut : Tabel 87. Rincian SiLPA TA 2022 No Rincian SiLPA Kas (Rp) Utang PFK (Rp) SiLPA (Rp) 1 Kas di Kas Daerah 170.249.980.751,00 0,00 170.249.980.751,00 2 Kas di Bendahara Penerimaan 41.794.313,00 0,00 41.794.313,00 3 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.429.217,00 0,00 1.429.217,00 4 Kas d BLUD RSUD dr Soedirman 52.325.530.201,00 0,00 52.325.530.201,00 5 Kas di BLUD RSUD Prembun 30.578.253.474,00 0,00 30.578.253.474,00 6 Kas BLUD Puskesmas 4.592.561.339,98 0,00 4.592.561.339,98 7 Kas Dana BOS 1.037.127.884,00 9.326.302,00 1.027.801.582,00 Jumlah 258.826.677.179,98 9.326.302,00 258.817.350.877,98 742 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 503 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp269.179.627.198,98. 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2021 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp269.179.627.198,98. 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp258.817.350.877,98 dapat diuraikan sebagai berikut: - Surplus/Defisit Anggaran Rp 22.837.723.679,00 - Pembiayaan Netto Rp 235.979.627.198,98 SiLPA/SiKPA Tahun berjalan Rp 258.817.350.877,98 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 artinya tidak ada koreksi yang menambah ataupun mengurangi Saldo Anggaran Lebih Tahun berjalan. 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 sebesar Rp258.817.350.877,98. Adapun perincian SiLPA TA 2022 terdiri dari: Tabel 88. Rincian SILPA Tahun Anggaran 2022 No Rincian SILPA Kas (Rp) Utang Pfk (Rp) SILPA (Rp) 1 Kas di Kas Daerah 170.249.980.751,00 0,00 170.249.980.751,00 2 Kas di Bendahara Penerimaan 41.794.313,00 0,00 41.794.313,00 3 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.429.217,00 0,00 1.429.217,00 4 Kas d BLUD RSUD dr Soedirman 52.325.530.201,00 0,00 52.325.530.201,00 5 Kas di BLUD RSUD Prembun 30.578.253.474,00 0,00 30.578.253.474,00 6 Kas BLUD Puskesmas 4.592.561.339,98 0,00 4.592.561.339,98 7 Kas Dana BOS 1.037.127.884,00 9.326.302,00 1.027.801.582,00 Jumlah 258.826.677.179,98 9.326.302,00 258.817.350.877,98 743 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 504 5.3 Neraca 5.3.1 Aset 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp4.628.824.366.868,65 Rp4.678.346.895.120,94 Saldo Aset terdiri dari berikut ini. Tabel 89. Rincian Aset TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/Penurunan (Rp) (Rp) (Rp) Aset Lancar 345.177.363.520,74 413.565.396.043,89 (68.388.032.523,15) (16,54) Investasi Jangka Panjang 168.191.138.468,15 156.628.976.512,61 11.562.161.955,54 7,38 Aset Tetap 3.959.242.372.635,76 3.985.548.772.976,26 (26.306.400.340,50) (0,66) Dana Cadangan 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 100,00 Aset Lainnya 141.213.492.244,00 122.603.749.588,18 18.609.742.655,82 15,18 Jumlah 4.628.824.366.868,65 4.678.346.895.120,94 (49.522.528.252,29) (1,06) Uraian % Saldo Aset TA 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp49.522.528.252,29 atau 1,06% antara lain disebabkan oleh:
a.Penghapusan Piutang Daerah
b.Penghapusan Barang Milik Daerah 5.3.1.1 Aset Lancar 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp345.177.363.520,74 Rp413.565.396.043,89 Saldo Aset Lancar terdiri dari berikut ini. Tabel 90. Rincian Aset Lancar TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/Penurunan (Rp) (Rp) (Rp) Kas di Kas Daerah 170.249.980.751,00 167.807.726.233,00 2.442.254.518,00 1,46 Kas di Bendahara Penerimaan 41.794.313,00 0,00 41.794.313,00 100,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.429.217,00 400.000,00 1.029.217,00 257,30 Kas di BLUD 87.496.345.014,98 96.376.474.671,98 (8.880.129.657,00) (9,21) Kas Dana BOS 1.037.127.884,00 4.995.026.294,00 (3.957.898.410,00) 100,00 Piutang Pajak Daerah 7.980.512.527,00 7.474.389.558,00 506.122.969,00 6,77 Piutang Retribusi Daerah 4.079.655.400,00 3.453.384.530,00 626.270.870,00 18,13 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 20.390.647.936,94 91.899.678.013,00 (71.509.030.076,06) (77,81) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 3.437.968.245,00 4.770.941.665,00 (1.332.973.420,00) (27,94) Penyisihan Piutang (9.170.645.322,50) (10.027.551.584,00) 856.906.261,50 (8,55) Beban Dibayar Dimuka 63.096.715,00 71.466.181,86 (8.369.466,86) (11,71) Persediaan 59.569.450.839,32 46.743.460.481,05 12.825.990.358,27 27,44 Jumlah 345.177.363.520,74 413.565.396.043,89 (68.388.032.523,15) (16,54) Uraian % 5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp170.249.980.751,00 Rp167.807.726.233,00 Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 merupakan saldo Kas Daerah pada rekening bank dalam bentuk giro dan deposito dengan rincian sebagai berikut. 744 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 505 Tabel 91. Rincian Kas di Kas Daerah TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/(Penurunan) (Rp) (Rp) (Rp) Rekening Giro 170.249.980.751,00 167.807.726.233,00 2.442.254.518,00 1,46 Rekening Deposito 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah 170.249.980.751,00 167.807.726.233,00 2.442.254.518,00 1,46 Uraian % Kas di Kas Daerah dalam bentuk giro senilai Rp170.249.980.751,00 tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-01372-9. Nomor rekening tersebut merupakan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen TA 2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/4 Tahun 2022 tentang Penunjukkan PT Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Kas Daerah dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022. Sedangkan Kas di Kas Daerah dalam bentuk deposito per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 bahwa Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember. Selain Kas di Kas Daerah terdapat saldo Kas di Dana Cadangan per 31 Desember 2022 senilai Rp15.000.000.000,00 yang tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1- 008-01018-4. Dana Cadangan tersebut akan digunakan untuk pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun
2024.Sedangkan pembukaan rekening Dana Cadangan mendasari Surat nomor 900/1929.2 tanggal 28 November 2022 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Dana Cadangan. 5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp41.794.313,00 Rp00,00 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 senilai Rp41.794.313,00 terdiri atas:
1.Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp41.380.000,00, merupakan keterlambatan setor ke Kas Daerah atas pendapatan Retribusi TA 2022, yang baru disetorkan pada bulan Januari 2023.
2.Kas di Bendaharaa Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp414.313,00, merupakan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Nilai tersebut terdapat pada rekening penampungan PBB- P2 di rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-00361-7 dengan nama rekening REKG PEN PBB P-2 KAB KEBUMEN, yang akan disetorkan ke Kas Daerah di TA 2023.
2.Rincian Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut: Tabel 92. Kas di Bendahara Penerimaan TA 2022 2 Januari 2023 4 Januari 2023 Setoran atas Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Disparbud) 11.514.000,00 5.388.000,00 6.126.000,00 Setoran atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Disparbud) 2.051.000,00 2.051.000,00 0,00 Setoran atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (Disparbud) 27.815.000,00 27.815.000,00 0,00 Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah (BPKPD) 414.313,00 0,00 0,00 Jumlah 41.794.313,00 35.254.000,00 6.126.000,00 Uraian Jumlah (Rp) Penyetoran (Rp) 745 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 506 5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp1.429.217,00 Rp400.000,00 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2022 sebesar Rp1.429.217,00 merupakan sisa dana UP/GU yang terlambat disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atas SKPD Kecamatan Karanggayam. Setoran atas UP/GU tersebut baru disetorkan pada tanggal 2 Januari 2023. Sedangkan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2021 sebesar Rp400.000,00 merupakan sisa dana TU yang terlambat disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atas sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 yang disetor tanggal 4 Januari 2022. 5.3.1.1.4 Kas di BLUD 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp87.496.345.014,98 Rp96.376.474.671,98 Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 terdiri dari berikut ini. Tabel 93. Kas di BLUD TA 2022 Tunai Bank Jumlah (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 RSUD dr. Soedirman 57.325.530.201,00 5.000.000.000,00 36.655.136,00 52.288.875.065,00 52.325.530.201,00 2 RSUD Prembun 35.578.253.474,00 5.000.000.000,00 22.129.662,00 30.556.123.812,00 30.578.253.474,00 3 Puskesmas 4.592.561.339,98 0,00 0,00 4.592.561.339,98 4.592.561.339,98 Jumlah 97.496.345.014,98 10.000.000.000,00 58.784.798,00 87.437.560.216,98 87.496.345.014,98 No Uraian Saldo SP3BP Setoran Silpa BLUD ke RKUD Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2022 Realisasi Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.496.345.014,98 terdiri dari Kas Tunai pada RSUD dr. Soedirman dan RSUD Prembun sebesar Rp58.784.798,00 dan Kas di Bank senilai Rp87.437.560.216,98. Pada TA 2022 terdapat Setoran Silpa BLUD ke RKUD senilai Rp10.000.000.000,00 terdiri dari Silpa RSUD dr. Soedirman Rp5.000.000.000,00 yang disetorkan pada tanggal 13 Desember 2022 dan Silpa RSUD Prembun Rp5.000.000.000,00 yang disetorkan tanggal 12 Desember
2022.Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/401 Tahun 2022 tentang Perintah Penyetoran Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Angggaran 2022 tanggal 1 Desember 2022. Rincian Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.496.345.014,98.
1.Saldo Kas BLUD di RSUD dr. Soedirman Saldo Kas di BLUD RSUD dr. Soedirman per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.325.530.201,00 terdiri dari: Tabel 94. Rincian Kas BLUD RSUD dr. Soedirman TA 2022 No Uraian Nama Bank Nomor Rekening Saldo (Rp) a Tunai 36.655.136,00 b Rekening Pengeluaran BLUD Bank Jateng 1-008-00288-2 0,00 c Rekening Operasional Penerimaan BLUD BRI 0032-01002104-30-8 0,00 Bank Jateng 1-008-00850-3 0,00 d Rekening Operasional BLUD Bank Jateng 1-008-00287-4 52.288.875.065,00 52.325.530.201,00Jumlah 746 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 507
a.Kas tunai di RSUD dr. Soedirman sebesar Rp36.655.136,00 merupakan kas di bendahara penerimaan atas pendapatan tanggal 3l Desember 2022 yang belum disetor ke bank, setelah jam layanan bank berakhir yaitu pendapatan yang diterima tanggal 3l Desember 2022 pukul 14.00 s/d 24.00 yang disetorkan ke rekening BLUD pada tanggal 2 Januari 2023.
b.Rekening Pengeluaran BLUD RSUD dr. Soedirman per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 merupakan kas bendahara pengeluaran dimana sisa belanja UP/GU telah disetor kembali ke kas BLUD.
c.Saldo Rekening Operasional Penerimaan BLUD RSUD dr. Soedirman di Bank Jateng Cabang Kebumen dan BRI Kantor Cabang Kebumen per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.
d.Saldo Bank sebesar Rp52.288.875.065,00 merupakan saldo kas Operasional BLUD RSUD dr. Soedirman yang berada di Bank yang ditunjuk sebagai Bank persepsi pada rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Kebumen dengan Nomor Rekening l-008-00287-4.
2.Saldo Kas BLUD di RSUD Prembun Saldo Kas BLUD pada RSUD Prembun per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.578.253.474,00 terdiri dari: Tabel 95. Rincian Kas BLUD RSUD Prembun TA 2022 No Uraian Nama Bank Nomor Rekening Saldo (Rp) a Tunai 22.129.662,00 b Rekening Pengeluaran BLUD Bank Jateng 1-008-00977-1 0,00 c Rekening Operasional Penerimaan BLUD Bank Jateng 1-008-00838-4 0,00 d Rekening Operasional BLUD Bank Jateng 1-008-00729-9 30.556.123.812,00 30.578.253.474,00Jumlah
a.Kas tunai sebesar Rp22.129.662,00 terdiri dari kas di bendahara penerimaan atas pendapatan tanggal 3l Desember 2022 yang belum disetorkan karena diluar jam operasional bank sebesar Rp16.269.162,00 dan baru disetorkan tanggal 2 Januari 2023, serta uang pendapatan parkir bulan Desember 2022 sebesar Rp5.860.500,00 yang disetorkan pada tanggal 10 Januari 2023;
b.Rekening Pengeluaran BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 merupakan kas bendahara pengeluaran dimana sisa belanja UP/GU telah disetor kembali ke kas BLUD;
c.Saldo Rekening Operasional Penerimaan BLUD RSUD Prembun di Bank Jateng Cabang Kebumen per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00;
d.Saldo Bank sebesar Rp30.556.123.812,00 merupakan saldo kas BLUD RSUD Prembun yang ada di Bank yang ditunjuk sebagai Bank persepsi pada rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Kebumen dengan Nomor Rekening l-008-00729-9.
3.Saldo Kas BLUD di Puskesmas Saldo Kas BLUD di 37 Puskesmas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.592.561.339,98 berada di rekening bank. 747 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 508 5.3.1.1.5 Kas Dana BOS 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp1.037.127.884,00 Rp4.995.026.294,00 Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 terdiri dari sisa dana Bantuan Operasional Sekolah yang berada pada 736 Bendahara BOS SD Negeri dan 59 Bendahara BOS SMP Negeri se- Kabupaten Kebumen sebesar Rp1.037.127.884,00. Dana BOS merupakan dana yang diterima langsung ke rekening BOS Satuan Pendidikan dan dilaporkan ke Bupati untuk diakui sebagai pendapatan dan belanja dan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 5.3.1.1.6 Piutang Pajak daerah 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp7.980.512.527,00 Rp7.474.389.558,00 Piutang Pajak Daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima. Jumlah piutang merupakan saldo piutang pajak yang sudah ada ketetapannya, namun belum dibayar oleh Wajib Pajak (WP) per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut: Tabel 96. Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/Penurunan (Rp) (Rp) (Rp) Piutang Pajak Hotel 4.790.000,00 470.000,00 4.320.000,00 919,15 Piutang Pajak Restoran 27.837.993,00 10.401.728,00 17.436.265,00 167,63 Piutang Pajak Hiburan 2.400.000,00 150.000,00 2.250.000,00 1.500,00 Piutang Pajak Reklame 46.236.750,00 45.980.550,00 256.200,00 0,56 Piutang Pajak Parkir 4.790.000,00 650.000,00 4.140.000,00 636,92 Piutang Pajak Air Tanah 10.533.100,00 7.695.300,00 2.837.800,00 36,88 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 12.860.000,00 0,00 12.860.000,00 100,00 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) 7.870.564.684,00 7.409.041.980,00 461.522.704,00 6,23 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00 Jumlah 7.980.512.527,00 7.474.389.558,00 506.122.969,00 6,77 Uraian % Piutang Pajak Daerah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,77%, nilai piutang terbesar TA 2022 yaitu Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp7.870.564.684,00 dimana besaran piutangnya naik sebesar 6,23% dari TA
2021.Kenaikan tersebut salah satunya dikarenakan terjadi kenaikan tarif pajak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 980/1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022. Meskipun begitu pada Tahun 2022 terdapat pengurangan nilai piutang pajak PBB- P2 karena adanya penghapusan piutang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 983/336 Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Karena Kedaluwarsa dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kebumen sebesar Rp1.301.251.732,00. Sedangkan presentase kenaikan terbesar ada pada Piutang Pajak Hiburan yang naik sebesar 1.500% dari TA 2021, presentase kenaikan terbesar kedua yaitu Piutang Pajak Hotel sebesar 919,15%. Kenaikan piutang pajak untuk pajak yang tidak menggunakan ketetapan salah satunya merupakan dampak dari perhitungan pajak dengan metode self assessment yaitu merupakan metode pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk 748 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 509 menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana WP sudah melaporkan perhitungannya sendiri namun belum menyetorkan pajaknya. Himbauan untuk melakukan self assessment dilakukan melalui Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 983/7089 tanggal 18 Oktober 2022 perihal pemberitahuan. 5.3.1.1.7 Piutang Retribusi Daerah 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp4.079.655.400,00 Rp3.453.384.530,00 Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berasal dari retribusi daerah, berupa tunggakan retribusi yang belum dibayar per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 97. Rincian Saldo Piutang Retribusi Daerah TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ Penurunan (Rp) (Rp) (Rp) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 1.072.365.000,00 1.072.365.000,00 0,00 0,00 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1.083.826.850,00 653.823.100,00 430.003.750,00 65,77 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.160.102.550,00 1.096.512.430,00 63.590.120,00 5,80 Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Perhubungan 587.500.000,00 630.684.000,00 (43.184.000,00) 100,00 Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 175.861.000,00 0,00 175.861.000,00 100,00 4.079.655.400,00 3.453.384.530,00 626.270.870,00 18,13 Uraian SKPD % Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jumlah
a.Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp1.072.365.000,00 adalah piutang atas pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Piutang tersebut merupakan piutang atas tunggakan tahun 2019 dan 2020 yang hingga 31 Desember 2022 belum dibayarkan, rincian piutang dijelaskan sebagai berikut: Tabel 98. Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2022 Tunggakan 2019 Tunggakan 2020 Piutang Per 31 Desember 2022 (Rp) (Rp) (Rp) KSU Jalan Persaudaraan 551.2/0614/II/2019 348.735.000,00 723.630.000,00 1.072.365.000,00 Jumlah 348.735.000,00 723.630.000,00 1.072.365.000,00 Pihak Ketiga No. Perjanjian Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada TA 2021 berada di Dinas Perhubungan, karena pada TA 2022 terdapat perubahan SOTK maka Piutang tersebut pada TA 2022 dicatatkan pada SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.
b.Piutang Retribusi Pelayanan Pasar merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima dari Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar berupa penyewaan kios pasar. Pada TA 2021 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp653.823.100,00, namun pada TA 2022 terdapat perubahan nomenklatur SKPD sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan diganti menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022 meningkat sebesar 65,77% atau menjadi sebesar 749 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 510 Rp1.083.826.850,00. Adapun tunggakan retribusi pasar yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dibayar dirinci sebagai berikut: Tabel 99. Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/(Penurunan) (Rp) (Rp) (Rp) 1 UPTD PASAR I 356.767.900,00 267.555.300 89.212.600,00 33,34 2 UPTD PASAR II 135.178.300,00 74.727.700 60.450.600,00 80,89 3 UPTD PASAR III 567.433.850,00 276.954.000 290.479.850,00 104,88 4 UPTD PASAR IV 24.446.800,00 34.586.100 (10.139.300,00) (29,32) JUMLAH 1.083.826.850,00 653.823.100,00 430.003.750,00 65,77 WilayahNo %
c.Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata pada TA 2021 sebesar Rp1.096.512.430,00. Pada TA 2022 karena terjadi perubahan nomenklatur SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata berubah menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dimana nilai Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada TA 2022 sebesar Rp1.160.102.550,00 atau naik sebesar 5,80% dari TA 2021. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan tunggakan atas sewa kios pada obyek wisata dengan rincian sebagai berikut: Tabel 100. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/(Penurunan) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Goa Jatijajar 125.026.590,00 122.287.670,00 2.738.920,00 2,24 2 Pantai Logending 95.716.000,00 77.610.800,00 18.105.200,00 23,33 3 Pantai Karangbolong 5.656.000,00 5.600.000,00 56.000,00 1,00 4 Pantai Petanahan 190.506.000,00 172.030.000,00 18.476.000,00 10,74 5 Goa Petruk 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Pantai Suwuk 734.896.960,00 709.880.960,00 25.016.000,00 3,52 7 PAP Krakal 8.013.000,00 3.594.000,00 4.419.000,00 122,95 8 Waduk Sempor 288.000,00 5.509.000,00 (5.221.000,00) (94,77) Jumlah 1.160.102.550,00 1.096.512.430,00 63.590.120,00 5,80 Nama Obyek WisataNo %
d.Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan pada TA 2022 sebesar Rp587.500.000,00 merupakan Piutang Retribusi Kios Terminal Tipe A. Dimana pada TA 2021 Piutang tersebut berada di Dinas Perhubungan namun karena pada TA 2022 terjadi perubahan nomenklatur SKPD, Dinas Perhubungan berubah menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Dari piutang TA 2021 sebesar Rp630.684.000,00 terdapat pembayaran pada TA 2022 sebesar Rp15.700.000,00 sehingga piutang pada TA 2022 berkurang menjadi sebesar Rp587.500.000,00.
e.Piutang Retribusi IMB Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang TA 2022 sebesar Rp175.861.00,00 merupakan hak pemerintah Kabupaten Kebumen atas Pendapatan Retribusi IMB. Ketetapan piutang Retribusi IMB berdasarkan pada terbitnya SKRD Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yaitu perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung mendasari pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung. Rincian Piutang Retribusi IMB dirinci sebagai berikut: 750 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 511 Tabel 101. Piutang Retribusi IMB TA 2022 Nilai Piutang (Rp) 1 Ade Kurniawan 0386 01 Desember 2022 3 Januari 2023 35.143.000,00 2 Mida Gita Fitria 0346 13 September 2022 16 Oktober 2022 40.748.000,00 3 Iksanudin 0393 14 Desember 2022 16 Januari 2023 7.258.000,00 4 Jubaedi 0392 14 Desember 2022 16 Januari 2023 92.712.000,00 175.861.000,00Jumlah No Nama Wajib Retribusi Nomor SKRD Tanggal SKRD Tgl Jatuh Tempo 5.3.1.1.8 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp20.390.647.936,94 Rp91.899.678.013,00 Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima dari pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut. Tabel 102. Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/Penurunan (Rp) (Rp) (Rp) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah 2.665.717.308,94 2.708.197.649,00 (42.480.340,06) (1,57) Piutang Pendapatan BLUD 17.100.700.227,00 88.566.374.963,00 (71.465.674.736,00) (80,69) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 624.230.401,00 625.105.401,00 (875.000,00) (0,14) Jumlah 20.390.647.936,94 91.899.678.013,00 (71.509.030.076,06) (77,81) Uraian % Pada TA 2022 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp71.508.914.576,06 atau 77,81% dibandingkan dengan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2021 sebesar Rp91.899.678.013,00. Prosentase penurunan tertinggi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah ada di Piutang Pendapatan BLUD sebesar 80,69%.
a.Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2021 berada di SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), namun karena terjadi perubahan nomenklatur SKPD maka pada TA 2022 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar 1,56% dari TA 2021 yang sebesar Rp2.708.194.649,00 menjadi sebesar Rp2.665.832.808,94 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 103. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2022 dan TA 2021 Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ Penurunan % (Rp) (Rp) (Rp) Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel 12.000,00 13.400,00 (1.400,00) (10,45) Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran 1.670.280,00 2.382.725,00 (712.445,00) (29,90) Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan 48.000,00 0,00 48.000,00 100,00 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame 6.852.813,00 6.747.461,00 105.352,00 1,56 Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir 397.000,00 295.000,00 102.000,00 34,58 Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 1.034.614,00 1.083.588,00 (48.974,00) (4,52) Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 159.300,00 0,00 159.300,00 100,00 Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 2.655.523.301,94 2.697.672.475,00 (42.149.173,06) (1,56) 751 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 512 Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ Penurunan % (Rp) (Rp) (Rp) Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 Jumlah 2.665.717.308,94 2.708.194.649,00 (42.477.340,06) (1,57)
b.Piutang Pendapatan BLUD Piutang Pendapatan BLUD TA 2022 senilai Rp17.100.700.227,00 mengalami penurunan sebesar 80,69% dari saldo TA 2021 yang sebesar Rp88.566.374.963,00. Rincian Piutang Pendapatan BLUD dirinci sebagai berikut. Tabel 104. Rincian Piutang Pendapatan BLUD TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/Penurunan (Rp) (Rp) (Rp) 1 UPTD RSUD Dr. Soedirman 12.049.027.394,00 69.410.637.053,00 (57.361.609.659,00) -82,64 2 UPTD RSUD Prembun 4.533.360.233,00 18.642.529.510,00 (14.109.169.277,00) -75,68 3 Puskesmas 518.312.600,00 513.208.400,00 5.104.200,00 0,99 Jumlah 17.100.700.227,00 88.566.374.963,00 (71.465.674.736,00) -80,69 No BLUD % 1) Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedirman Piutang RSUD dr. Soedirman TA 2022 sebesar Rp12.049.027.394,00 jika dibandingkan jumlah piutang TA 2021 yang sebesar Rp69.410.637.053,00 mengalami penurunan sebesar Rp57.361.609.659,00 atau 82,64%. Piutang di RSUD dr. Soedirman Kebumen merupakan tagihan jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien yang telah mendapatkan pelayanan yang dapat dijadikan kas namun sampai dengan tanggal neraca belum diterima dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang RSUD dr. Soedirman disajikan sebagai berikut: Tabel 105. Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedirman TA 2022 dan TA 2021 Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/Penurunan % (Rp) (Rp) (Rp) Piutang Umum 2.204.871.630,00 2.725.480.976,00 (520.609.346,00) (19,10) BPJS 8.218.011.029,00 6.495.185.707,00 1.722.825.322,00 26,52 KEMENKES 1.307.368.900,00 59.919.733.100,00 (58.612.364.200,00) (97,82) Piutang Jasa Raharja 629.366,00 39.845.120,00 (39.215.754,00) (98,42) Piutang Jamkesda 166.327.610,00 29.757.136,00 136.570.474,00 458,95 Piutang Radiologi dan Laboratorium 75.763.683,00 68.426.720,00 7.336.963,00 10,72 Piutang LPSK 0,00 2.880.482,00 (2.880.482,00) (100,00) Piutang Sewa 29.628.033,00 6.073.000,00 23.555.033,00 387,86 Piutang TCM 25.500.000,00 22.225.000,00 3.275.000,00 14,74 Piutang Obat 4.374.366,00 3.586.837,00 787.529,00 21,96 Piutang Lain-Lain (Cut off Bunga Deposito) 0,00 29.972.602,00 (29.972.602,00) (100,00) Piutang Diklat 0,00 3.675.000,00 (3.675.000,00) (100,00) Piutang JKK 16.552.777,00 45.405.373,00 (28.852.596,00) (63,54) Piutang Biaya Transfer 0,00 30.000,00 (30.000,00) (100,00) Piutang Retur Alat Kesehatan 0,00 18.360.000,00 (18.360.000,00) (100,00) Jumlah 12.049.027.394,00 69.410.637.053,00 (57.361.609.659,00) (82,64) 752 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 513 Penurunan piutang RSUD dr.Soedirman salah satunya terjadi karena pada tahun 2022 terdapat penghapusan piutang RSUD dr.Soedirman sebesar Rp682.162.273,00. Penghapusan tersebut menghapus Piutang Umum RSUD dr.Soedirman, yaitu piutang yang berasal dari jasa pelayanan kesehatan pasien umum, nilai penghapusan piutang tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/447 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati kebumen Nomor 900/435 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat Atas Piutang Pasien Pada rumah Sakit Umum Daerah dr Soedirman Kebumen. Piutang BPJS dan Piutang Kemenkes yang disajikan merupakan piutang atas data yang sudah terverifikasi sedangkan terkait pengajuan klaim yang belum terverifikasi tidak diakui sebagai piutang. Data per 31 Desember 2022 dari pengajuan klaim RSUD dr. Soedirman ke BPJS terdapat klaim dengan kriteria pending senilai Rp3.414.139.955,00, dispute senilai Rp17.709.800,00 dan tidak layak sebesar Rp297.980.600. Sedangkan dari pengajuan klaim Kemenkes terdapat kriteria pending senilai Rp302.559.400,00 dan kriteria dispute senilai Rp245.821.600,00. 2) Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun Tabel 106. Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/Penurunan (Rp) (Rp) (Rp) Piutang Klaim Covid / Kemenkes 555.555.900,00 16.262.701.800,00 (15.707.145.900,00) (96,58) Piutang BPJS 3.767.196.252,00 2.114.672.163,00 1.652.524.089,00 78,15 Piutang Jasa Raharja 10.011.896,00 29.447.269,00 (19.435.373,00) (66,00) Piutang JCT Scan 0,00 71.368.153,00 (71.368.153,00) (100,00) Piutang Taspen 0,00 8.025.544,00 (8.025.544,00) (100,00) Piutang Sewa Gedung 0,00 1.545.000,00 (1.545.000,00) (100,00) Piutang Umum 162.846.185,00 142.694.581,00 20.151.604,00 14,12 Piutang TCM Laboratorium 37.750.000,00 12.075.000,00 25.675.000,00 212,63 Jumlah 4.533.360.233,00 18.642.529.510,00 (14.109.169.277,00) (75,68) Uraian % Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.533.360.233,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.109.169.277,00 atau 75,68% dari piutang TA 2021 yang bernilai Rp18.642.529.510,00. Piutang BPJS dan Piutang Kemenkes yang disajikan RSUD Prembun merupakan piutang atas data yang sudah lolos verifikasi sedangkan terkait pengajuan klaim yang belum terverifikasi tidak diakui sebagai piutang. Piutang dispute Kemenkes sebesar Rp55.169.000,00 dan Piutang pending Kemenkes sebesar Rp68.974.700,00 3) Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Piutang Puskesmas TA 2022 sebesar Rp518.312.600,00 jika dibandingkan dengan piutang TA 2021 yang sebesar Rp513.208.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.104.200,00 atau 0,99%. Piutang Puskesmas yang disajikan merupakan piutang BPJS yang sudah terverifikasi.
c.Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2022 sebesar Rp625.105.401,00 dirinci sebagai berikut: 753 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 514 Tabel 107. Rincian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ Penurunan (Rp) (Rp) (Rp) 1 Piutang dari jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008) 24.178.000,00 24.178.000,00 0,00 0,00 2 Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop 600.052.401,00 600.052.401,00 0,00 0,00 3 Piutang atas jasa Dana Talangan Pengadaan Pangan TA 2020 0,00 875.000,00 (875.000,00) (100,00) Jumlah 624.230.401,00 625.105.401,00 (875.000,00) (0,14) No Uraian %
(1)Piutang dari Jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008) yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan Sebesar Rp24.178.000,00 dijelaskan sebagai berikut. Tabel 108. Piutang Jasa Investasi dana Bergulir Dinas Pertanian dan Pangan Per 31 Desember 2022 Pokok (Rp) Jasa (Rp) Jumlah (Rp) 1 2005 1.000.000 1.600.000 2.600.000 2 2006 94.487.000 7.278.000 101.765.000 3 2007 70.500.000 3.000.000 73.500.000 4 2008 161.945.000 12.300.000 174.245.000 Jumlah 327.932.000 24.178.000 352.110.000 No Tahun Sisa Pinjaman per 31 Desember 2022
(2)Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop yang pada tahun 2012 telah dilimpahkan pengurusannya ke Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Perkembangan per 31 Desember 2022, dari 112 debitur terdapat 68 debitur dinyatakan tidak aktif dan 44 debitur aktif. Dimana informasi tahap pengurusan terakhir yaitu terdapat 32 debitur dalam tahap Laporan Pemberitahuan Surat Paksa, tujuh debitur tahap Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan lima debitur berada pada tahap Surat Paksa. Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop sebesar Rp600.052.401,00 disajikan sebagai berikut: Tabel 109. Piutang Dana bergulir eks Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi per 31 Desember 2022 No Tahun Perguliran Saldo Pokok (Rp) Jasa Pinjaman (Rp) Jumlah Saldo Pinjaman (Rp) I Pengguliran 1 Tahun 2000 116.674.500,00 11.711.500,00 128.386.000,00 2 Tahun 2002 45.434.500,00 4.719.500,00 50.154.000,00 3 Tahun 2003 120.474.700,00 13.730.000,00 134.204.700,00 4 Tahun 2005 41.313.455,00 7.179.000,00 48.492.455,00 5 Tahun 2006 37.263.409,00 6.993.700,00 44.257.109,00 6 Tahun 2007 60.633.137,00 7.950.000,00 68.583.137,00 Jumlah 421.793.701,00 52.283.700,00 474.077.401,00 II Digulirkan Kembali 1 Tahun 2001 34.005.000,00 3.345.000,00 37.350.000,00 2 Tahun 2002 33.481.000,00 3.350.000,00 36.831.000,00 3 Tahun 2005 8.990.000,00 1.050.000,00 10.040.000,00 4 Tahun 2006 11.435.000,00 1.129.000,00 12.564.000,00 5 Tahun 2007 7.450.000,00 1.840.000,00 9.290.000,00 6 Tahun 2008 16.100.000,00 3.800.000,00 19.900.000,00 Jumlah 111.461.000,00 14.514.000,00 125.975.000,00 Jumlah Keseluruhan 533.254.701,00 66.797.700,00 600.052.401,00 754 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 515 Terhadap Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kebumen Semester II Tahun 2022 Nomor 26/LHPt/XVIII.SMG/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 bahwa dari Total nilai kerugian daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp23.125.410.454,39 telah diselesaikan dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp22.396.643.119,41, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan senilai Rp728.767.334,98 yang dijelaskan pada tabel berikut. Tabel 110. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah TA 2022 Penanggung Jawab Kerugian Angsuran Pelunasan Penghapusan Sisa Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(3-5-7-9) Bendahara Sudah ada penetapan 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Sedang dalam proses 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Jumlah 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain Sudah ada penetapan 8 87.309.565,00 0 - 8 87.309.565,00 0 - 0 - Sedang dalam proses 1 5.200.000,00 0 - 1 5.200.000,00 0 - 0 - Jumlah 9 92.509.565,00 0 - 9 92.509.565,00 0 - 0 - Pihak Ketiga Sudah ada penetapan 1 7.700.000,00 0 - 1 7.700.000,00 0 - 0 - Sedang dalam proses 1 11.821.000,00 0 - 1 11.821.000,00 0 - 0 - Jumlah 2 19.521.000,00 0 - 2 19.521.000,00 0 - 0 - Informasi Kerugian Sudah ada penetapan 76 19.549.159.227,96 7 6.278.278.423,03 69 12.561.710.267,95 0 - 7 709.170.536,98 Sedang dalam proses 282 3.464.220.661,43 3 24.546.875,00 270 3.420.076.988,43 0 - 12 19.596.798,00 Jumlah 358 23.013.379.889,39 10 6.302.825.298,03 339 15.981.787.256,38 0 0,00 19 728.767.334,98 TOTAL 369 23.125.410.454,39 10 6.302.825.298,03 350 16.093.817.821,38 0 0,00 19 728.767.334,98 5.3.1.1.9 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp0,00 Rp0,00 Mendasari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, terdapat informasi bahwa Kabupaten Kebumen terdapat Kurang Bayar dan Lebih bayar DBH dengan rincian sebagai berikut.
1.Kurang Bayar DBH senilai Rp3.809.118.630,00 yang terdiri dari DBH pajak sebesar Rp3.756.327.799,00 dan DBH SDA sebesar Rp52.790.831,00.
2.Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020 senilai Rp502.777.814,00 yang terdiri dari DBH pajak sebesar Rp78.545.238,00 dan DBH SDA sebesar Rp424.232.576,00.
3.Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 senilai Rp908.565.154,00 yang terdiri dari DBH pajak sebesar Rp884.878.188,00 dan DBH SDA sebesar Rp23.686.966,00. Dimana terhadap nilai tersebut tidak dicantumkan dalam perhitungan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen. 755 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 516 5.3.1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp3.437.968.245,00 Rp4.770.941.665,00 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Alokasi Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Provinsi yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan nilai sebagai berikut. Tabel 111. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/Penurunan (Rp) (Rp) (Rp) Piutang Bagi Hasil Pajak BPKPD 3.437.968.245,00 4.770.941.665,00 (1.332.973.420,00) (27,94) Uraian SKPD % Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 berupa Bagi Hasil Pajak Provinsi sudah disalurkan seluruhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 November 2022 sebesar Rp4.770.941.665,00. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 24/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2023 senilai Rp3.437.968.245,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 112. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 Kurang Salur TA 2022 (Rp) 1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1.161.536.538,00 2 BBNKB 521.965.387,00 3 PBBKB 1.673.572.649,00 4 PAP 80.893.671,00 Jumlah 3.437.968.245,00 No Jenis Bagi Hasil 5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang 31 Desember 2022 31 Desember 2021 (Rp9.170.645.322,50) (Rp10.027.551.584,00) Penyisihan piutang merupakan estimasi atas jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode penghitungan penyisihan menurut umur piutang (aging schedule). Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sesuai jenisnya. Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut: Tabel 113. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 Piutang Bruto Penyisihan Piutang NRV Piutang (Rp) (Rp) (Rp) Piutang Pajak Daerah 7.980.512.527,00 2.245.713.234,00 5.734.799.293,00 Piutang Retribusi Daerah 4.079.655.400,00 3.505.327.431,50 574.327.968,50 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 20.390.647.936,94 3.419.604.657,00 16.971.043.279,94 Piutang Transfer pemerintah Daerah Lainnya 3.437.968.245,00 0,00 3.437.968.245,00 Jumlah 35.888.784.108,94 9.170.645.322,50 26.718.138.786,44 Piutang Daerah
1.Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tabel 114. Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2022 Piutang Pajak daerah Piutang Bruto Penyisihan Piutang NRV Piutang (Rp) (Rp) (Rp) PBB P2 7.870.564.684,00 2.236.829.781,00 5.633.734.903,00 Pajak Hotel 4.790.000,00 23.950,00 4.766.050,00 Pajak Restoran 27.837.993,00 1.609.758,00 26.228.235,00 756 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 517 Piutang Pajak daerah Piutang Bruto Penyisihan Piutang NRV Piutang (Rp) (Rp) (Rp) Pajak Air Tanah 10.533.100,00 1.050.833,00 9.482.267,00 Pajak Parkir 4.790.000,00 625.700,00 4.164.300,00 Pajak Reklame 46.236.750,00 5.494.412,00 40.742.338,00 Pajak BPHTB 500.000,00 2.500,00 497.500,00 Pajak MBLB 12.860.000,00 64.300,00 12.795.700,00 Pajak Hiburan 2.400.000,00 12.000,00 2.388.000,00 Jumlah 7.980.512.527,00 2.245.713.234,00 5.734.799.293,00 Besaran Penyisihan Piutang Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu:
a.Kualitas lancar, dimana umur piutang kurang dari 1 tahun nilai penyisihan piutangnya sebesar 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
b.Kualitas kurang lancar, dimana umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun nilai penyisihan piutangnya sebesar 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
c.Kualitas diragukan, dimana umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun nilai penyisihan piutangnya sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
d.Kualitas macet, dimana umur piutang lebih dari 5 tahun nilai penyisihan piutangnya sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet. Penyisihan Piutang Pajak Daerah Sebesar Rp2.245.702.059,00 dirinci sebagai berikut. Tabel 115. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2022 No Uraian Umur Piutang Piutang Bruto < 1 tahun 1-2 tahun 2-5 tahun > 5 Tahun (Rp) 1 PBB P2 2.319.079.203,00 1.390.829.037,00 4.149.009.925,00 11.646.519,00 7.870.564.684,00 2 Pajak Hotel 4.790.000,00 0,00 0,00 0,00 4.790.000,00 3 Pajak Restoran 24.274.128,00 733.865,00 2.830.000,00 0,00 27.837.993,00 4 Pajak Air Tanah 8.516.600,00 0,00 2.016.500,00 0,00 10.533.100,00 5 Pajak Parkir 4.140.000,00 50.000,00 0,00 600.000,00 4.790.000,00 6 Pajak Reklame 33.213.300,00 2.958.450,00 10.065.000,00 0,00 46.236.750,00 7 Pajak BPHTB 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 8 Pajak MBLB 12.860.000,00 0,00 0,00 0,00 12.860.000,00 9 Pajak Hiburan 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Jumlah 2.409.773.231,00 1.394.571.352,00 4.163.921.425,00 12.246.519,00 7.980.512.527,00 Penyisihan Piutang 0,5% 10% 50% 100% Nilai Penyisihan 12.048.867,00 139.457.135,00 2.081.960.713,00 12.246.519,00 2.245.713.234,00 Net Realizable Value (NRV) 2.397.724.364,00 1.255.114.217,00 2.081.960.712,00 0,00 5.734.799.293,00 757 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 518
2.Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tabel 116. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah TA 2022 Piutang Bruto Penyisihan Piutang NRV Piutang (Rp) (Rp) (Rp) 1 Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.072.365.000,00 1.072.365.000,00 0,00 2 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 1.083.826.850,00 747.930.644,00 335.896.206,00 3 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.747.602.550,00 1.685.031.787,50 62.570.762,50 4 Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 175.861.000,00 0,00 175.861.000,00 Jumlah 4.079.655.400,00 3.505.327.431,50 398.466.968,50 No Piutang Retribusi Besaran Penyisihan Piutang Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu:
a.Kualitas lancar, dimana umur piutang kurang dari 0 sampai dengan 1 bulan nilai penyisihan piutangnya sebesar 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
b.Kualitas kurang lancar, dimana umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan nilai penyisihan piutangnya sebesar 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
c.Kualitas diragukan, dimana umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan nilai penyisihan piutangnya sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
d.Kualitas macet, dimana umur piutang lebih dari 12 bulan nilai penyisihan piutangnya sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp3.505.327.431,50 dirinci sebagai berikut.
a.Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum pada Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tabel 117. Penyisihan Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2022 (dalam Rupiah) 0 s/d 1 Bulan 1 s/d 3 Bulan 3 s/d 12 Bulan > 12 Bulan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 0,00 0,00 0,00 1.072.365.000,00 1.072.365.000,00 Jumlah 0,00 0,00 0,00 1.072.365.000,00 1.072.365.000,00 Penyisihan Piutang 0,50% 10% 50% 100% Nilai Penyisihan 0,00 0,00 0,00 1.072.365.000,00 1.072.365.000,00 Net Realizable Value(NRV) 0,00 Uraian Umur Piutang Saldo Akhir
b.Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 758 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 519 Tabel 118. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022 (dalam Rupiah) 0 s/d 1 Bulan 1 s/d 3 Bulan 3 s/d 12 Bulan > 12 Bulan Pasar UPT I 5.027.750,00 12.515.000,00 167.155.750,00 172.069.400,00 356.767.900,00 Pasar UPT-UPW II 3.905.200,00 8.221.500,00 94.656.600,00 28.395.000,00 135.178.300,00 Pasar UPT-UPW III 4.274.150,00 9.782.700,00 300.316.500,00 253.060.500,00 567.433.850,00 Pasar UPT-UPW IV 2.386.700,00 5.396.800,00 13.983.100,00 2.680.200,00 24.446.800,00 Jumlah 15.593.800,00 35.916.000,00 576.111.950,00 456.205.100,00 1.083.826.850,00 Penyisihan Piutang 0,5% 10% 50% 100% Nilai Penyisihan 77969,00 3591600,00 288.055.975,00 456.205.100,00 747.930.644,00 Net Realizable Value(NRV) 335.896.206,00 Uraian Umur Piutang Saldo Akhir
c.Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemakaian kios di lokasi Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tabel 119. Penyisihan Piutang Retribusi PKD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA 2022 (dalam Rupiah) 0 s.d. 1 Bulan 1 s.d. 3 Bulan 3 s.d. 12 Bulan > 12 Bulan 1 Goa Jatijajar 2.518.000,00 5.036.000,00 22.787.000,00 94.685.590,00 125.026.590,00 2 Pantai Logending 2.056.000,00 4.112.000,00 19.128.000,00 70.420.000,00 95.716.000,00 3 Pantai Suwuk 646.000,00 2.192.000,00 27.218.000,00 704.840.960,00 734.896.960,00 4 Pantai Petanahan 0,00 1.250.000,00 17.226.000,00 172.030.000,00 190.506.000,00 5 PAP Krakal 349.500,00 699.000,00 3.370.500,00 3.594.000,00 8.013.000,00 6 Pantai Karangbolong 28.000,00 56.000,00 252.000,00 5.320.000,00 5.656.000,00 7 Waduk Sempor 0,00 0,00 0,00 288.000,00 288.000,00 8 Goa Petruk 0,00 0,00 0,00 - - Jumlah 5.597.500,00 13.345.000,00 89.981.500,00 1.051.178.550,00 1.160.102.550,00 Penyisihan Piutang 0,5% 10% 50% 100% Nilai Penyisihan 27.987,50 1.334.500,00 44.990.750,00 1.051.178.550,00 1.097.531.787,50 Net Realizable Value (NRV) 5.569.512,50 12.010.500,00 44.990.750,00 0,00 62.570.762,50 No Obyek Wisata Umur Piutang Saldo Akhir
d.Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemakaian kios terminal pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tabel 120. Penyisihan Piutang Retribusi PKD Disperkimhub TA 2022 (dalam Rupiah) 0 s/d 1 Bulan 1 s/d 3 Bulan 3 s/d 12 Bulan > 12 Bulan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 0,00 0,00 587.500.000,00 587.500.000,00 Jumlah 0,00 0,00 0,00 587.500.000,00 587.500.000,00 Penyisihan Piutang 0,50% 10,00% 50,00% 100,00% Nilai Penyisihan - - - 587.500.000,00 587.500.000,00 Net Realizable Value(NRV) 0,00 Uraian Umur Piutang Saldo Akhir 759 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 520
3.Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tabel 121. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Piutang Bruto Penyisihan Piutang NRV Piutang (Rp) (Rp) (Rp) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah 2.665.717.308,94 1.053.559.638,00 1.612.157.670,94 Piutang Pendapatan BLUD 17.100.700.227,00 1.741.814.618,00 15.358.885.609,00 Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 624.230.401,00 624.230.401,00 0,00 Jumlah 20.390.647.936,94 3.419.604.657,00 16.971.043.279,94 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Penjelasan penyisihan piutang lain-lain PAD yang Sah disajikan sebagai berikut:
a.Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah disajikan sebagai berikut. Tabel 122. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Piutang Bruto Penyisihan Piutang NRV Piutang (Rp) (Rp) (Rp) Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel 12.000,00 60,00 11.940,00 Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran 1.670.280,00 690.235,00 980.045,00 Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan 48.000,00 240,00 47.760,00 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame 6.852.813,00 2.525.128,00 4.327.685,00 Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir 397.000,00 290.255,00 106.745,00 Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 1.034.614,00 484.293,00 550.321,00 Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 159.300,00 797,00 158.503,00 Piutang Pendapatan Denda PBBP2 2.655.523.301,94 1.049.568.530,00 1.605.954.771,94 Piutang Pendapatan Denda Bea BPHTB 20.000,00 100,00 19.900,00 Jumlah 2.665.717.308,94 1.053.559.638,00 1.612.157.670,94 Uraian
b.Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD, terdiri dari Penyisihan Piutang Pasien umum pada RSUD dr.Soedirman dan RSUD Prembun. 1) Perhitungan Penyisihan Piutang BLUD RSUD dr. Soedirman Dari Piutang BLUD pada RSUD dr. Soedirman sebesar Rp12.080.228.759,00 hanya piutang umum sebesar Rp2.204.871.630,00 yang diperhitungkan penyisihan piutang. Perhitungan penyisihan Piutang RSUD dr. Soedirman sebesar Rp1.616.000.987,00 dijelaskan sebagai berikut. Tabel 123. Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr.Soedirman TA 2022 Nilai Piutang Penyisihan Piutang Rp Rp 0 s/d 1 bulan 149.563.386,00 0,50% 747.817,00 148.815.569,00 > 1 bulan s/d 1 tahun 177.147.557,00 10% 17.714.756,00 159.432.801,00 > 1 s/d 3 tahun 561.244.546,00 50% 280.622.273,00 280.622.273,00 > 3 tahun 1.316.916.141,00 100% 1.316.916.141,00 0,00 Jumlah 2.204.871.630,00 1.616.000.987,00 588.870.643,00 Umur Piutang Nilai Penyisihan Net Realizable Value (NRV) 2) Perhitungan Penyisihan Piutang BLUD RSUD Prembun Dari Piutang BLUD pada RSUD Prembun sebesar Rp4.533.360.233,00 hanya piutang umum sebesar Rp162.846.185,00 yang diperhitungkan penyisihan piutang. 760 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 521 Perhitungan penyisihan Piutang RSUD Prembun sebesar Rp125.813.631,00 dijelaskan sebagai berikut. Tabel 124. Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun TA 2022 Nilai Piutang Penyisihan Piutang (Rp) (Rp) 0 s/d 1 bulan 20.802.792,00 0,5% 104.014,00 20.698.778,00 > 1 bulan s/d 1 tahun 2.473.452,00 10% 247.345,00 2.226.107,00 > 1 s/d 3 tahun 28.215.339,00 50% 14.107.670,00 14.107.669,00 > 3 tahun 111.354.602,00 100% 111.354.602,00 0,00 Jumlah 162.846.185,00 125.813.631,00 37.032.554,00 Umur Piutang Nilai Penyisihan Net Realizable Value(NRV) (Rp)
c.Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 1) Perhitungan Penyisihan piutang jasa dana bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan sebesar Rp24.178.000,00 atau 100 % dari saldo piutang jasa bergulir disajikan sebagai berikut. Tabel 125. Penyisihan Piutang Jasa Dana Bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan TA 2022 Pokok (Rp) Jasa (Rp) Pokok (Rp) Jasa (Rp) Pokok (Rp) Jasa (Rp) Jumlah (Rp) 2005 1.000.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.600.000,00 2.600.000,00 2006 94.487.000,00 7.278.000,00 0,00 0,00 94.487.000,00 7.278.000,00 101.765.000,00 2007 70.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 70.500.000,00 3.000.000,00 73.500.000,00 2008 161.945.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 161.945.000,00 12.300.000,00 174.245.000,00 Jumlah 327.932.000,00 24.178.000,00 0,00 0,00 327.932.000,00 24.178.000,00 352.110.000,00 327.932.000,00 24.178.000,00 352.110.000,00 0,00 0,00 0,00Net Realizable Value (NRV) Tahun Saldo 31 Desember 2021 Angsuran 2022 Saldo 31 Desember 2022 Penyisihan > 5th (100%) 2) Perhitungan penyisihan piutang Dana Bergulir eks Disperindagkop Penyisihan piutang lainnya dana bergulir eks Disperindagkop sebesar 100% dari saldo piutang, dengan perhitungan sebagai berikut. Tabel 126. Penyisihan Piutang Jasa Dana Bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan TA 2022 No . Tahun Pengguliran Pinjaman Umur Piutan g (th) Penyisihan Piutang NRV Pokok (Rp) Jasa (Rp) Jumlah (Rp) (%) Nilai (Rp) (Rp) I Pengguliran 1 2000 116.674.500,00 11.711.500,00 128.386.000,00 > 5 th 100 128.386.000,00 0,00 2 2002 45.434.500,00 4.719.500,00 50.154.000,00 > 5 th 100 50.154.000,00 0,00 3 2003 120.474.700,00 13.730.000,00 134.204.700,00 > 5 th 100 134.204.700,00 0,00 5 2005 41.313.455,00 7.179.000,00 48.492.455,00 > 5 th 100 48.492.455,00 0,00 6 2006 37.263.409,00 6.993.700,00 44.257.109,00 > 5 th 100 44.257.109,00 0,00 7 2007 60.633.137,00 7.950.000,00 68.583.137,00 > 5 th 100 68.583.137,00 0,00 Sub Jumlah 421.793.701,00 52.283.700,00 474.077.401,00 474.077.401,00 0,00 II Digulirkan Kembali 10 2001 34.005.000,00 3.345.000,00 37.350.000,00 > 5 th 100 37.350.000 0,00 11 2002 33.481.000,00 3.350.000,00 36.831.000,00 > 5 th 100 36.831.000 0,00 12 2005 8.990.000,00 1.050.000,00 10.040.000,00 > 5 th 100 10.040.000 0,00 13 2006 11.435.000,00 1.129.000,00 12.564.000,00 > 5 th 100 12.564.000 0,00 761 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 522 No . Tahun Pengguliran Pinjaman Umur Piutan g (th) Penyisihan Piutang NRV Pokok (Rp) Jasa (Rp) Jumlah (Rp) (%) Nilai (Rp) (Rp) 14 2007 7.450.000,00 1.840.000,00 9.290.000,00 > 5 th 100 9.290.000 0,00 15 2008 16.100.000,00 3.800.000,00 19.900.000,00 > 5 th 100 19.900.000 0,00 Sub Jumlah 111.461.000,00 14.514.000,00 125.975.000,00 125.975.000,00 0,00 Jumlah 533.254.701,00 66.797.700,00 600.052.401,00 600.052.401,00 0,00 5.3.1.1.12 Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp63.096.715,00 Rp71.466.181,86 Beban dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka suatu biaya yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai berikut. Tabel 127. Beban Dibayar di Muka per SKPD TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) (Rp) (Rp) 1 BPKAD 63.096.715,00 33.195.839,86 29.900.875,14 90,07 2 DPUPR 0,00 30.800.080,00 (30.800.080,00) 100,00 3 Kec Bonorowo 0,00 1.068.093,00 (1.068.093,00) 100,00 4 Kec Buayan 0,00 2.139.756,00 (2.139.756,00) 100,00 5 Kec Klirong 0,00 3.137.413,00 (3.137.413,00) 100,00 6 Kec Sempor 0,00 1.125.000,00 (1.125.000,00) 100,00 63.096.715,00 71.466.181,86 (8.369.466,86) (11,71) No OPD % Jumlah Rincian beban dibayar di muka atas Asuransi kendaraan Dinas disajikan sebagai berikut. Tabel 128. Rincian Beban dibayar di Muka atas Asuransi Kendaraan Dinas Uraian Beban No Dokumen Bukti Pengeluaran Tgl Dokumen Jumlah Beban (Rp) Jangka Waktu Masa Manfaat Sisa Masa Manfaat Nilai Beban Dibayar Dimuka (Rp) Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas 12.100.000.339.839 20/07/2021 21.379.000,00 01-08-2021 s.d 01-08- 2023 24 7 6.235.541,67 Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas (5 unit) 12.200.002.532.483 07/04/2022 49.868.240,00 23-04-2022 s.d 23-04- 2024 24 15 31.167.650,00 Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas (2 unit) 12.200.006.355.461 25/08/2022 29.837.640,00 23-08-2022 s.d 23-08- 2025 36 31 25.693.523,33 Jumlah 101.084.880,00 63.096.715,00 5.3.1.1.13 Persediaan 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp59.569.450.839,32 Rp46.743.460.481,05 Nilai persediaan merupakan hasil stock opname dari persediaan bahan pakai habis, bahan/material dan bahan lainnya yang dilakukan per 31 Desember 2022, yang disajikan dengan harga beli terakhir, sebagai berikut. 762 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 523 Tabel 129. Daftar Persediaan 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/Penurunan Rp Rp Rp Bahan 7.084.274.081,73 5.393.010.221,24 1.691.263.860,49 31,36 Suku Cadang 230.707.019,00 269.835.736,00 (39.128.717,00) (14,50) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 5.673.503.472,50 4.631.395.426,50 1.042.108.046,00 22,50 Obat-obatan 45.734.969.904,19 35.417.447.008,79 10.317.522.895,40 29,13 Natura dan Pakan 845.996.361,90 1.031.772.088,52 (185.775.726,62) (18,01) Jumlah 59.569.450.839,32 46.743.460.481,05 12.825.990.358,27 27,44 Uraian % Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Persediaan TA 2022 naik sebesar 27,44% dibandingkan nilai Persediaan TA 2021. Persediaan dalam neraca tidak mencatat persediaan barang kedaluwarsa. Sampai dengan 31 Desember 2022, barang kedaluwarsa yang belum dilakukan pemusnahan sebesar Rp295.422.661,15. Dalam rangka penanggulangan anemia pada remaja yang berdampak pada kualitas kesehatan dan prestasi belajar serta berkontribusi dalam penurunan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Pemerintah telah melaksanakan program suplementasi tablet tambah darah pada remaja putri di tingkat SMP/SMA/sederajat. Provinsi Jateng memberikan bantuan berupa stik HB kepada Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kebumen sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor KN.01.04/VI.2/AlKES/PPK-KESMAS/246/2022 tanggal 29 November 2022 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 130. Daftar Persediaan Hibah dari Pemerintah Provinsi TA 2022 Jumlah barang (unit) Harga Satuan (Rp) Nilai Persediaan (Rp) Stik HB 18.045,00 5.795,00 104.570.775,00 18.045,00 0,00 Penerimaan Pengeluaran (unit) Persediaan Per 31 Desember 2022 (Rp) Nama Barang Penerimaan Stik HB tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kesehatan dan PPKB, sedangkan nilai persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 hal ini dikarenakan, stik HB tersebut telah didistribusikan ke masing-masing UPT Puskesmas Dinas Kesehatan dan PPKB. 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp168.191.138.468,15 Rp156.628.976.512,61 Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri dari: Tabel 131. Investasi Jangka Panjang TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) (Rp) (Rp) Investasi Jangka Panjang Non Permanen 0,00 0,00 0,00 0,00 Investasi Jangka Panjang Permanen 168.191.138.468,15 156.628.976.512,61 11.562.161.955,54 7,38 Jumlah 168.191.138.468,15 156.628.976.512,61 11.562.161.955,54 7,38 Uraian % 763 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 524 5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp0,00 Rp0,00 Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Kebumen berupa Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. 5.3.1.2.1.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir ini dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan, disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau Net Realizable Value (NRV) setelah dikurangi dengan penyisihan investasi tidak tertagih dengan rincian berikut ini. Tabel 132. Daftar Investasi Non Permanen Lainnya TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Dana Bergulir (perguliran 2005-2008) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Dana Talangan (pembiayaan 2022) 0,00 0,00 0,00 0% Jumlah 0,00 0,00 0,00 0% No Uraian %
1.Dana Bergulir pada Dinas Pertanian dan Pangan (pengguliran 2005-2008) per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 133. Rincian Dana bergulir Pengguliran 2005-2008 per 31 Desember 2022 Uraian Nilai (Rp) Saldo awal 1 Januari 2022 327.932.000,00 Penerimaan kembali pokok pinjaman di th 2022 0,00 Saldo akhir per 31 Desember 2022 327.932.000,00 Penyisihan (tahun ke 10) 100% Nilai Penyisihan 327.932.000,00 Nilai Bersih (NRV) per 31 Desember 2022 0,00
2.Dana Talangan Pengadaan Pangan yang disalurkan kepada Kelompok Tani serta Pemberian Pinjaman Daerah kepada Rukun Nelayan melalui Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.100.000.000,00 sampai dengan akhir tahun 2022 sudah dilunasi 100% oleh kelompok penerima. 5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp168.191.138.468,15 Rp156.628.976.512,61 5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen pada TA 2022 sebesar Rp168.191.138.468,15 mengalami kenaikan sebesar 7,38% dari TA 2021 yang sebesar Rp156.628.976.512,61. Investasi Jangka Panjang Permanen yang berasal dari Penyertaan Modal dijelaskan sebagai berikut: 764 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 525 Tabel 134. Daftar Investasi Jangka Panjang Permanen 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/Penurunan (Rp) (Rp) (Rp) Penyertaan Modal 168.191.138.468,15 156.628.976.512,61 11.562.161.955,54 7,38 Jumlah 168.191.138.468,15 156.628.976.512,61 11.562.161.955,54 7,38 Uraian % Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdiri dari penyertaan modal pada tujuh BUMD dengan rincian sebagai berikut. Tabel 135. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/Penurunan (Rp) (Rp) (Rp) 1 PD BPR KEBUMEN 17.558.540.871,00 20.150.623.770,00 (2.592.082.899,00) (12,86) 2 PD APOTEK LUK ULO 2.591.954.540,00 2.206.157.698,00 385.796.842,00 17,49 3 PDAM 58.996.442.800,00 56.489.318.791,00 2.507.124.009,00 4,44 4 PD BPR BKK KEBUMEN 30.394.200.257,15 28.832.876.253,61 1.561.324.003,54 5,42 5 PT BKK JATENG 2.520.000.000,00 2.520.000.000,00 0,00 0,00 6 PT BPD JATENG 55.979.000.000,00 46.279.000.000,00 9.700.000.000,00 20,96 7 PT PRPP 151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah 168.191.138.468,15 156.628.976.512,61 11.562.161.955,54 7,38 No Uraian % Nilai Penyertaan Modal Pemerintah daerah yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dihitung dengan dua metode penilaian yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Penyertaan modal pada PT BKK Jateng, PT BPD Jateng dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PT PRPP) disajikan menggunakan metode biaya karena kepemilikan saham < 20%, sedangkan untuk PD BPR Kebumen, PD Apotek Luk Ulo, PDAM, dan PD BPR BKK Kebumen menggunakan metode ekuitas. Nilai investasi dengan metode ekuitas diperoleh dari data Laporan Keuangan Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Sehingga penyajian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan kedua metode tersebut dilihat dari nilai ekuitas yang tersaji pada Laporan Keuangan BUMD adalah sebagai berikut: Tabel 136. Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas & Metode Biaya TA 2022 Modal Disetor Jumlah Nilai Saham Hak Pemkab atas Cadangan Laba/Rugi Deviden Diterima di TA 2022 Persentase Metode Nilai Investasi (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Kepemilikan Penilaian (Rp) 1 PD BPR BANK KEBUMEN 14.000.000.000,00 12.500.000.000,00 6.546.579.163,00 1.488.038.292,00 100,00% Ekuitas 17.558.540.871,00 WTP 2 PD APOTEK LUK ULO 2.106.500.000,00 2.106.500.000,00 675.791.386,00 190.336.846,00 100,00% Ekuitas 2.591.954.540,00 WTP 3 PDAM 45.961.647.118,00 53.734.127.837,00 7.289.137.286,00 2.026.822.323,00 100,00% Ekuitas 58.996.442.800,00 WTP 4 PD BPR BKK KEBUMEN 19.200.000.000,00 19.200.000.000,00 14.796.949.211,15 3.602.748.954,00 52,79% Ekuitas 30.394.200.257,15 WTP 5 PT BKK JATENG 2.520.000.000,00 2.520.000.000,00 0,00 0,00 0,69% Biaya 2.520.000.000,00 WTP 6 PT BANK JATENG 55.979.000.000,00 55.979.000.000,00 0,00 10.332.638.637,00 1,27% Biaya 55.979.000.000,00 WTP 7 PT PRPP 151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00 0,30% Biaya 151.000.000,00 WTP Jumlah 139.918.147.118,00 146.190.627.837,00 29.308.457.046,15 17.640.585.052,00 168.191.138.468,15 No BUMD Opini LK BUMD Pada TA 2022 penambahan modal disetor yang disertakan Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada BUMD diberikan pada 5 BUMD dengan rincian sebagai berikut: 765 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 526 Tabel 137. Penambahan Modal BUMD TA 2022 N o Nama Persda Penambahan Modal TA 2022 (Rp) Nomor SP2D Tanggal SP2D 1 PD BPR KEBUMEN 1.500.000.000,00 01281/LS-PEMBY/DAU/2022 28 Oktober 2022 2 PD APOTEK LUK ULO 500.000.000,00 00715/LS-PEMBY/DAU/2022 08 Agustus 2022 3 PDAM 3.000.000.000,00 00897/LS-PEMBY/DAU/2022 31 Agustus 2022 4 PD BPR BKK KEBUMEN 3.500.000.000,00 01198/LS-PEMBY/DAU/2022 20 Oktober 2022 5 PT BPD JATENG 9.700.000.000,00 00928/LS-PEMBY/DAU/2022 01 September 2022 Jumlah 18.200.000.000,00 Besaran penambahan modal yang disertakan Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada BUMD mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen. Sedangkan dasar pembentukan masing-masing BUMD dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 138. Dasar Pembentukan BUMD No Nama BUMD Dasar Hukum Pembentukan 1 PD BPR KEBUMEN Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen 2 PD APOTEK LUK ULO Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma 3 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa (PDAM) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa 4 PD BPR BKK KEBUMEN Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah 5 PT BKK JATENG Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah 6 PT BPD JATENG Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 6 Tahun 1999 tanggal 12 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 7 PT PRPP Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah 766 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 527 5.3.1.3 Aset Tetap 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp3.959.242.372.635,76 Rp3.985.548.772.976,26 Perincian masing-masing aset tetap disajikan sebagai berikut. Tabel 139. Rincian Aset Tetap TA 2022 dan TA 2021 31 Desem ber 2022 Saldo Aw al Kenaikan (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp)
1.Tanah 794.019.449.045,55 797.931.995.264,55 (3.912.546.219,00) (0,49)
2.Peralatan dan Mesin 1.094.696.731.234,00 990.208.063.048,00 104.488.668.186,00 9,54
3.Gedung dan Bangunan 1.664.430.735.238,00 1.633.214.003.010,00 31.216.732.228,00 1,88
4.Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.787.621.602.000,25 2.662.665.223.709,25 124.956.378.291,00 4,48
5.Aset Tetap Lainnya 143.266.418.481,00 138.004.707.625,00 5.261.710.856,00 3,67
6.Konstruksi dalam Pengerjaan 8.911.032.658,00 4.355.619.173,00 4.555.413.485,00 51,12
7.Akumulasi Penyusutan (2.533.703.596.021,04) (2.240.830.838.853,54) (292.872.757.167,50) 11,56 Jum lah 3.959.242.372.635,76 3.985.548.772.976,26 -26.306.400.340,50 (0,66) No Uraian % 5.3.5.1.1 Tanah 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp794.019.449.045,55 Rp. 797.931.995.264,55 Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Tanah selama tahun 2022 sebagai berikut. Tabel 140. Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Tanah TA 2022 Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31 Desember 2022 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 797.931.995.264,55 25.994.211.996,00 29.906.758.215,00 (3.912.546.219) 794.019.449.045,55 Saldo Awal (Rp) Penambahan nilai Aset Tetap Tanah terjadi karena hal- hal sebagai berikut. Tabel 141. Penambahan Aset Tetap Tanah TA 2022 No Uraian Nilai (Rp) 1 Belanja Modal 1.365.412.030,00 2 Belanja Modal BLUD 22.427.550,00 3 Mutasi antar SKPD 15.483.667.166,00 4 Hasil inventarisasi 5.302.226.000,00 5 Hibah 1.165.691.000,00 6 Koreksi 2.605.314.250,00 7 Reklas 49.474.000,00 JUMLAH 25.994.211.996,00 1) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.365.412.030,00 merupakan belanja modal tanah pada SKPD sebagai berikut. Tabel 142. Penambahan Aset Tetap Tanah karena Belanja Modal Tanah TA 2022 No SKPD Peruntukan Tanah Nilai (Rp) Tanah untuk Pembangunan Oprit Jembatan Brangkal II Desa Klopogodo 1.251.924.832,00 Tanah untuk Pembangunan Drainase Adikarso - Depokrejo Kecamatan 103.167.198,00 2 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanah Puskesmas Bonorow o 10.320.000,00 1.365.412.030,00 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JUMLAH 2) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal BLUD sebesar Rp22.427.550,00 adalah belanja modal tanah Puskesmas Kuwarasan yang merupakan biaya appraisal pengadaan tanah. 767 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 528 3) Penambahan Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD dijelaskan dalam tabel berikut ini. Tabel 143. Penambahan Aset Tetap Tanah Karena Mutasi antar SKPD TA 2022 4) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Hibah senilai Rp1.165.691.000,00 pada BPKPD (PPKD) merupakan perolehan hibah tanah bangunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berdasarkan BAST Nomor BA-11/Ek.11/26/12/2022 dan Nomor 028.1/7073 tanggal 13 Desember 2022. 5) Penambahan Aset Tetap Tanah karena baru dicatat senilai Rp5.302.226.000,00 ada pada SKPD sebagai berikut:
a.Dinas Pendidikan senilai Rp25.000.000,00 merupakan tanah yang digunakan untuk Kantor Eks Kowil Dinas Pendidikan.
b.Puskesmas Mirit senilai Rp20.600.000,00 merupakan tanah yang digunakan untuk Pustu Tlogopragoto.
c.Puskesmas Karangsambung senilai Rp441.180.000,00 merupakan tanah yang digunakan untuk Puskesmas Karangsambung.
d.Kelurahan Kebumen senilai Rp4.535.446.000,00 berupa: - Tanah Jalan Desa Lain-lain (Gang Manggar) senilai Rp459.000.000,00 - Tanah Jalan Desa Lain-lain (Gang Bakung) senilai Rp626.000.000,00 - Tanah Jalan Desa Lain-lain (Gang Soka) senilai Rp559.980.000,00 - Tanah Jalan Desa Lain-lain (Gang Barokah) senilai Rp2.157.666.000,00 - Tanah Jalan Desa Lain-lain (Gang Perumahan Arumbinang) senilai Rp732.800.000,00
e.BPKPD selaku PPKD senilai Rp280.000.000,00 berupa tanah sawah yang akan digunakan untuk BNN. 6) Penambahan Aset Tetap Tanah karena koreksi senilai Rp2.605.314.250,00 terdiri dari: No SKPD Asal SKPD Penerima Harga Perolehan (Rp) Keterangan 1 DPUPR DLHKP 75.087.000,00 Tanah Kantor UPT Prembun Puskesmas Buayan 673.293.440,00 Tanah Bangunan Puskesmas Puskesmas Bukuspesantren I 491.400.400,00 Tanah Bangunan Puskesmas Puskesmas Kebumen II 1.086.095.520,00 Tanah Bangunan Puskesmas Puskesmas Sruweng 719.275.400,00 Tanah Bangunan Puskesmas Puskesmas Gombong II 853.977.040,00 Tanah Bangunan Puskesmas Puskesmas Karanggayam I 206.795.800,00 Tanah Bangunan Puskesmas Puskesmas Karanggayam II 275.627.880,00 Tanah Bangunan Puskesmas Puskesmas Karangsambung 292.411.800,00 Tanah Bangunan Puskesmas Puskesmas Sadang 167.800.306,00 Tanah Bangunan Puskesmas 3 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 3.120.186.580,00 Peleburan Korwil Disdik dan regrup SD Wonokriyo DLHKP 4.355.190.000,00 Tanah kebun induk di Sidoharjo dan Arjomulyo Puring BPKPD (PPKD) 55.580.000,00 Tanah sawah dan BPP Purbowangi Buayan BPKPD (PPKD) 78.400.000,00 Tanah Pasar Hewan Purbowangi DLHKP 34.620.000,00 Tanah Bangunan Pasar Jogosimo 6 Dinas Pariwisata dan KebudayaBPKPD (PPKD) 48.062.000,00 Tanah TIC Purbowangi Buayan 7 Kelurahan Panjer Satuan Polisi Pamong Praja 31.464.000,00 Tanah Sawah Irigasi 8 Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong 2.918.400.000 Tanah Lapangan Manunggal 15.483.667.166,00Jumlah 2 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 Dinas Pertanian dan Pangan 5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan KUKM 768 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 529 - Penggabungan hasil koreksi pencatatan atas Ruas Jalan Pagebangan Somagede senilai Rp2.077.938.500,00, penggabungan hasil koreksi atas Ruas Jalan Sadang Srisip senilai Rp98.067.750,00, koreksi pencatatan atas tanah jalan kabupaten menjadi tanah bangunan air kotor senilai Rp3.740.000,00 dan koreksi pencatatan tanah Jembatan Winong senilai Rp11.448.000,00. - Penggabungan pencatatan nilai tanah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang semula tercatat dua bidang menjadi satu bidang sebagaimana sertifikat Hak Pakai Nomor 00111 tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp399.000.000,00. - Koreksi nilai pada Kelurahan Tamanwinangun berupa tanah sawah irigasi karena pencatatan ganda senilai Rp15.120.000,00 7) Sedangkan penambahan Aset Tetap Tanah karena reklas ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp49.474.000,00 merupakan reklas dari Aset Lainnya berupa biaya stacking-out Pengadaan Tanah untuk Konsultan Stacking Out Paket 1 (Jembatan Brangkal II Desa Klopogodo). Pengurangan Aset Tanah Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut. Tabel 144. Pengurangan Aset Tetap Tanah TA 2022 1) Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD tahun 2022 sebesar Rp15.483.667.166,00 sebagaimana dijelaskan pada Tabel. 143 Penambahan Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD di atas. 2) Pengurangan Aset tetap tanah karena hibah senilai Rp9.433.273.249,00 ada pada SKPD sebagai berikut: - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa hibah kepada Korem 072 Pamungkas Yogyakarta senilai Rp736.376.970,00 sesuai SK Nomor 028/422 Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021 dan BAST Nomor 028/581.10 tanggal 28 Maret 2022. - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa hibah tanah jalan ke desa senilai Rp8.604.016.279,00 sesuai SK Nomor 028/322 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022. - Kelurahan Tamanwinangun berupa hibah tanah sawah irigasi kepada Yayasan Thatmainnul Quluub senilai Rp92.880.000,00 sesuai SK Nomor 028/439 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021, BAST Nomor 028/377.1 tanggal 25 Februari 2022. 3) Pengurangan aset tetap tanah karena koreksi terdapat pada SKPD sebagai berikut: Tabel 145. Pengurangan Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah TA 2022 No SKPD Nilai (Rp) Uraian 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.792.000,00 Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga (Desa Kebulusan) 11.448.000,00 Pelebaran Jembatan Winong (Penyesuaian kode BMD ke tanah untuk jembatan 3.740.000,00 Bangunan Gorong-gorong (Penyesuaian kode BMD ke tanah untuk bangunan air) 98.067.750,00 Pemasangan patok ruas Sadang-Srisip No Uraian Nilai 1 Mutasi antar SKPD 15.483.667.166,00 2 Hibah 9.433.273.249,00 3 Koreksi 4.989.817.800,00 JUMLAH 29.906.758.215,00 769 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 530 No SKPD Nilai (Rp) Uraian 787.300.500,00 Pemasangan patok JLU ruas Pagebangan Somagede 1.290.638.000,00 Pemasangan patok JLU ruas Pagebangan Somagede 2 Puskesmas Kuwarasan 22.427.550,00 Belanja apraisal pengadaan tanah 3 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 6.552.000,00 Tanah eks korwil Petanahan milik desa 4 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 140.800.000,00 Koreksi atribusi dan apraisalpengadaan tanah batas kota mirit 5 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menegah 399.000.000,00 Koreksi penggabungan sertifikat 6 Kelurahan Tamanwinangun 15.120.000,00 Koreksi penggabungan sertifikat 7 Kelurahan Gombong 2.207.932.000,00 koreksi pencatatan ganda Jumlah 4.989.817.800,00 Pemerintah Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan pengamanan aset tanah dengan melakukan pensertifikatan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah. Dari total tanah milik Pemda sebanyak 2.292 bidang, sebanyak 1.570 bidang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat yang disimpan oleh BPKPD Kabupaten Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki aset tetap tanah dan bangunan yang menghasilkan pendapatan sewa di mana menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, tanah dimaksud termasuk kategori properti investasi. Tanah dan bangunan dimaksud berupa:
a.Tanah sawah eks bengkok kelurahan;
b.Tanah dan bangunan pasar;
c.Tanah dan bangunan gedung olahraga. Namun demikian belum diklasifikasikan sebagai properti investasi karena Pemerintah Kabupaten Kebumen belum memiliki kebijakan akuntansi dan bagan akun standar terkait properti investasi. 5.3.1.3.1 Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp1.094.696.731.234,00 Rp990.208.063.048,00 Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2022 disajikan sebagai berikut. Tabel 146. Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2022 Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31 Desember 2022 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 990.208.063.048,00 164.115.222.366,00 59.626.554.180,00 104.488.668.186,00 1.094.696.731.234,00 Saldo Aw al (Rp) Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut. Tabel 147. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2022 No Uraian Jumlah (Rp)
1.Belanja Modal 31.117.017.318,00
2.Belanja Modal BOS/BLUD 71.035.488.967,00 3. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa 1.303.977.323,00 770 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 531 No Uraian Jumlah (Rp)
4.Mutasi antar SKPD 49.071.719.255,00
5.Perolehan dari Hibah 9.188.546.324,00
6.Hasil inventarisasi 639.350.800,00
7.Koreksi Pencatatan 27.463.554,00
8.Penambahan dari Reklas 1.731.658.825,00 Jumlah 164.115.222.366,00 1) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp31.117.017.318,00. 2) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BOS/BLUD sebesar Rp71.035.488.967,00 berasal dari Belanja Modal Dana BOS senilai Rp21.372.682.269,00,00 dan Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD senilai Rp49.662.806.698,00 dengan rincian tercantum dalam tabel. Tabel 148. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BOS/BLUD TA 2022 No SKPD Nilai (Rp) BOS/BLUD 1 SD Negeri 15.137.673.520,00 BOS 2 SMP Negeri 6.235.008.749,00 BOS 3 Puskesmas 2.593.129.209,00 BLUD 4 RSUD dr. Soedirman 38.263.262.721,00 BLUD 5 RSUD Prembun 8.806.414.768,00 BLUD 71.035.488.967,00JUMLAH 3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.303.977.323,00 yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut. Tabel 149. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa No SKPD Jum lah Barang (unit) Nilai (Rp) 1 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 17 22.384.000,00 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 43.000.000,00 3 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 98 96.131.980,00 4 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 55 9.872.500,00 5 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 6 197.600.000,00 6 RSU Dr. Soedirman 190 827.936.343,00 7 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 10 19.233.000,00 8 Badan Kepegaw aian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 46.943.000,00 9 Kecamatan Alian 3 6.488.500,00 10 Kecamatan Ambal 8 20.000.000,00 11 Kelurahan Plarangan 10 11.940.000,00 12 Kecamatan Bonorow o 3 2.448.000,00 Jum lah 407 1.303.977.323,00 4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena mutasi antar SKPD senilai Rp49.071.719.255,00. 5) Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin perolehan dari Hibah disajikan sebagai berikut 771 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 532 Tabel 150. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Hibah TA 2022 6) Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang baru tercatat disajikan sebagai berikut: Tabel 151. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Hasil Inventarisasi TA 2022 No Nama SKPD Nilai (Rp) 1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 248.390.000,00 2 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (SMP Negeri 2 Buayan) 5.850.000,00 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD) 358.270.000,00 4 Kecamatan Kutowinangun 13.490.800,00 5 Kecamatan Poncowarno 13.350.000,00 Jumlah 639.350.800,00 7) Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin karena Koreksi Pencatatan senilai Rp27.463.554,00 terdapat pada RSUD Prembun berupa koreksi pencatatan atas dua unit kendaraan bermotor. 8) Mutasi tambah Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas terdapat pada SKPD sebagai berikut: Tabel 152. Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2022 Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut. Tabel 153. Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2022 No. Uraian Jum lah (Rp) 1 Kondisi Rusak Berat/Usul Penghapusan 8.113.765.098,00 2 Mutasi antar SKPD 49.071.719.255,00 3 Hibah 171.500.000,00 4 Koreksi 1.436.008.851,00 5 Reklas 833.560.976,00 Jumlah 59.626.554.180,00 No Nam a SKPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 819.131.824,00 Hibah dari Kementerian Kesehatan (BAST Nomor KN.02.02/9/369.3/2022) dan CSR dari Bank Jateng 2 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (SD Negeri) 8.115.224.500,00 Hibah dari Kementerian Pendidikan (SK Nomor 21905C3/KPA/IX/SK/2022) 3 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (SMP Negeri) 254.190.000,00 Hibah dari Komite Sekolah JUMLAH 9.188.546.324,00 No SKPD Nilai (Rp) Reklas dari 1 Sekretariat Dew an Perw akilan Rakyat Daera 9.990.000,00 Gedung dan Bangunan 2 Bagian Umum 3.900.000,00 Aset Lainnya 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 802.537.260,00 JIJ 4 Dinas Kesehatan 18.291.500,00 Gedung dan Bangunan 5 Puskesmas Buayan 90.000.000,00 Aset Lainnya 6 Puskesmas Ambal I 9.392.260,00 JIJ 7 Puskesmas Prembun 2.300.000,00 JIJ 8 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 3.243.600,00 Aset Tetap Lainnya 9 Dinas Pariw isata dan Kebudayaan 756.390.100,00 Gedung dan Bangunan 10 Badan Kepegaw aian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9.900.000,00 Aset Lainnya 11 Kelurahan Tamanw inangun 25.714.105,00 Gedung dan Bangunan Jum lah 1.731.658.825,00 772 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 533 1) Mutasi kurang Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.113.765.098,00 yang di reklas ke Aset Lainnya merupakan usulan penghapusan yang diajukan oleh SKPD terhadap barang-barang dengan kondisi rusak berat. 2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena mutasi antar SKPD senilai Rp49.071.719.255,00 sama dengan mutasi penambahannya. 3) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp171.500.000,00 karena hibah dari RSUD dr. Soedirman berupa Kendaraan Ambulan kepada GP Ansor sebagaimana BAST Nomor 022/9536.a Tanggal 7 Juli 2022. 4) Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin karena koreksi pencatatan senilai Rp1.436.008.851,00 disebabkan karena pengadaan belanja modal yang tidak memenuhi kategori aset tetap, koreksi dobel catat, dan koreksi bukan milik Pemerintah Kabupaten Kebumen dan koreksi nilai perolehan. Tabel 154. Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Pencatatan TA 2022 No SKPD Nilai (Rp) 1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 555.000,00 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13.090.000,00 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18.034.000,00 4 Puskesmas Bulus Pesantren II 1.432.000,00 5 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 239.381.660,00 6 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1.119.672.791,00 7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.400.000,00 8 Dinas Pertanian dan Pangan 4.218.000,00 9 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 6.302.500,00 10 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 7.768.900,00 11 Dinas Komunikasi dan Informatika 10.219.000,00 12 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.800.000,00 13 Kecamatan Alian 8.925.000,00 14 Kecamatan Puring 210.000,00 Jumlah 1.436.008.851,00 5) Rincian pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena dilakukan reklasifikasi adalah sebagaimana tabel berikut. Tabel 155. Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklas TA 2022 No SKPD Nilai (Rp) Reklas ke 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 378.109.733,00 Gedung dan Bangunan 2 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 38.781.251,00 Ektrakompatabel 3 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 334.688.492,00 Ektrakompatabel 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.510.000,00 Ektrakompatabel 5 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 69.289.000,00 Ektrakompatabel 6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.700.000,00 Ektrakompatabel 7 Dinas Komunikasi dan Informatika 4.224.000,00 Ektrakompatabel 8 Kecamatan Alian 258.500,00 Ektrakompatabel Jumlah 833.560.976,00 - 5.3.1.3.2 Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp1.664.430.735.238,00 Rp1.633.214.003.010,00 Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut. 773 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 534 Tabel 156. Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2022 Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31 Desember 2022 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1.633.214.003.010,00 124.316.944.260,00 93.100.212.032,00 31.216.732.228,00 1.664.430.735.238,00 Saldo Aw al Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari berikut. Tabel 157. Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2022 No. Uraian Jum lah (Rp)
1.Belanja Modal 26.208.685.494,00
2.Belanja Modal BLUD 8.549.381.811,00
3.Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa 6.189.699.479,00
4.Mutasi antar SKPD 69.115.141.461,00
5.Perolehan dari Hibah 2.816.521.821,00
6.Hasil inventarisasi 230.313.800,00
7.Koreksi pencatatan 3.327.168.886,00
8.Penambahan dari Reklas 7.880.031.508,00 Jum lah 124.316.944.260,00 1) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal disajikan sebagai berikut. Tabel 158. Penambahan Nilai AsetTetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal TA 2022 No Nama SKPD Jumlah (Rp) 1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9.990.000,00 2 Dinas Kesehatan 1.259.112.573,00 3 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 15.307.852.681,00 4 Dinas Pertanian dan Pangan 1.009.784.450,00 5 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 2.956.004.840,00 6 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 476.130.950,00 7 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4.832.910.000,00 8 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9.900.000,00 9 Kecamatan Kebumen 347.000.000,00 JUMLAH 26.208.685.494,00 2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal BLUD senilai Rp8.549.381.811,00 secara rinci disajikan sebagai berikut. Tabel 159. Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal BLUD TA 2022 No Nam a SKPD Jum lah (Rp) 1 Puskesmas Buayan 8.208.000,00 2 Puskesmas Puring 74.338.000,00 3 Puskesmas Klirong I 49.100.000,00 4 Puskesmas Bulus Pesantren II 15.300.000,00 5 Puskesmas Sruw eng 95.774.000,00 6 Puskesmas Sempor I 196.381.000,00 7 Puskesmas Karanggayam I 69.830.000,00 8 Puskesmas Karanggayam II 26.000.000,00 9 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 2.205.156.311,00 10 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 5.809.294.500,00 JUMLAH 8.549.381.811,00 774 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 535 3) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut. Tabel 160. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa No. Nam a SKPD Jum lah (Rp) 1 Sekretariat Dew an Perw akilan Rakyat Daerah 40.570.500,00 2 Bagian Umum 602.415.000,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.216.166.400,00 4 Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Perhubungan 462.990.100,00 5 Puskesmas Petanahan 10.950.000,00 6 Puskesmas Mirit 33.046.254,00 7 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 599.935.225,00 8 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 524.354.000,00 9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 86.300.000,00 10 Dinas Pertanian dan Pangan 45.337.000,00 11 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 74.992.000,00 12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu 46.500.000,00 13 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 139.289.000,00 14 Dinas Pariw isata dan Kebudayaan 73.477.000,00 15 Kelurahan Panjatan 233.377.000,00 Jum lah 6.189.699.479,00 4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari mutasi antar SKPD senilai Rp69.115.141.461,00. 5) Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari perolehan hibah disajikan pada SKPD sebagai berikut. Tabel 161. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah TA 2022 No. SKPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Puskesmas Karanggayam I 16.000.000,00 Hibah dari Perorangan 2 SMP Negeri 4 Kebumen 642.351.500,00 Hibah dari Komite Sekolah (BA No 900/010/2022 3 SMP Negeri 1 Petanahan 307.608.000,00 Hibah dari Komite Sekolah (BA No 028/003/KOMITE/2022) 4 SMP Negeri 1 Sruweng 611.942.250,00 Hibah dari Komite Sekolah (BA No 028/149) 5 SMP Negeri 2 Adimulyo 344.250.000,00 Hibah dari Komite Sekolah (BA No 028/008/2022) 6 SMP Negeri 3 Gombong 621.881.071,00 Hibah dari Komite Sekolah 7 SMP Negeri 1 Ayah 80.000.000,00 Hibah dari Komite Sekolah (BA No 028/03/2022) 8 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 192.489.000,00 Hibah dari KPK (BA No BA-11/Ek.11/26/12/2022) Jumlah 2.816.521.821,00 6) Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp230.313.800,00 karena barang baru dicatat ada pada SKPD sebagai berikut: Tabel 162. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Hasil Inventarisasi No. SKPD Nilai (Rp) Keterangan
1.Puskesmas Mirit 98.181.800,00 Bangunan Klinik/Puskesmas
2.Puskesmas Karanggayam I 66.113.000,00 Bangunan Klinik/Puskesmas
3.SD.N 2 Sadangkulon 66.019.000,00 Bangunan Gedung Perpustakaan Jumlah 230.313.800,00 7) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan adalah sebagai berikut. 775 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 536 Tabel 163. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Koreksi Pencatatan TA 2022 No. SKPD Nilai (Rp) Keterangan
1.Puskesmas Petanahan 399.894.701,00 Koreksi penggabungan pencatatan
2.Puskesmas Adimulyo 80.080.000,00 koreksi alih fungsi gedung 3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 109.080.000,00 Koreksi penggabungan pencatatan (SMP 1 Adimulyo)
4.Kelurahan Tamanwinangun 1.001.756.185,00 Koreksi rincian bidang gedung
5.Kecamatan Poncowarno 1.736.358.000,00 Koreksi rincian bidang gedung Jumlah 3.327.168.886,00 8) Sedangkan Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklas adalah sebagai berikut. Tabel 164. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Penambahan dari Reklas TA 2022 No. SKPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 377.884.733,00 reklas dari peralatan dan mesin 2 Puskesmas Sempor I 390.758.000,00 reklas dari KDP 3 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 4.040.000,00 reklas dari ekstrakomptabel (SD 3 Donorojo Kecamatan Sempor) 4 Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan 375.029.000,00 reklas dari JIJ dan KDP 5 Dinas Perindustrian Perdagangan KUKM 39.789.000,00 reklas dari KDP 6 Dinas Pariw isata dan Kebudayaan 6.692.530.775,00 reklas dari JIJ JUMLAH 7.880.031.508,00 Penjelasan atas Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut. Tabel 165. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2022 No Uraian Jumlah (Rp)
1.Kondisi Rusak Berat 8.953.142.461,00
2.Mutasi antar SKPD 69.115.141.461,00
3.Hibah 278.210.000,00
4.Koreksi 7.420.235.151,00
5.Reklas 7.333.482.959,00 Jumlah 93.100.212.032,00 1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklas ke Aset Lain-lain atas barang kondisi rusak berat dan diusulkan penghapusan, adalah sebagai berikut: Tabel 166. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Diusulkan Hapus TA 2022 No. SKPD Jum lah Barang (Unit) Nilai (Rp) 1 Puskesmas Alian 6 1.084.260.175,00 2 Puskesmas Kebumen III 1 46.965.000,00 3 Puskesmas Gombong I 1 1.024.800.000,00 4 Puskesmas Sadang 6 589.963.000,00 5 Dinas Pertanian dan Pangan 4 1.369.766.012,00 6 Dinas Pariw isata dan Kebudayaan 8 1.577.108.000,00 7 BPKPD (PPKD) 1 3.260.280.274,00 Jum lah 27 8.953.142.461,00 776 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 537 2) Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp69.115.141.461,00 karena mutasi antar SKPD dijelaskan sebagaimana penambahannya. 3) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena hibah berupa gedung Puskesmas Sruweng senilai Rp278.210.000,00 yang dihibahkan ke Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng dengan BAST Nomor 028/495.2 Tahun 2022. 4) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan dijelaskan sebagai berikut. Tabel 167 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Pencatatan TA 2022 5) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi dijelaskan sebagai berikut: Tabel 168. Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi TA 2022 No SKPD Nilai (Rp) Reklas Ke 1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9.990.000,00 Peralatan dan Mesin 2 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 18.291.500,00 Peralatan dan Mesin 3 Puskesmas Buayan 8.208.000,00 Barang Ekstrakomptabel 4 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 415.646.000,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 5 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 5.809.294.500,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 6 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 308.251.950,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 7 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 687.101.100,00 Peralatan dan Mesin 8 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9.900.000,00 Peralatan dan Mesin 9 Kelurahan Tamanwinangun 25.714.105,00 Peralatan dan Mesin 10 Kecamatan Poncowarno 41.085.804,00 Jalan Irigasi Jaringan (Jaringan Listrik) JUMLAH 7.333.482.959,00 5.3.1.3.3 Jalan Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp2.787.621.602.000,25 Rp2.662.665.223.709,25 Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut. No. SKPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Puskesmas Petanahan 399.894.701,00 Koreksi penggabungan pencatatan 2 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 4.282.226.265,00 Koreksi Eks Gedung Korwil (milik PGRI dan Koperasi Guru) 3 Kelurahan Tamanwinangun 1.001.756.185,00 Koreksi rincian per bidang gedung 4 Kecamatan Poncowarno 1.736.358.000,00 Koreksi rincian per bidang gedung Jumlah 7.420.235.151,00 777 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 538 Tabel 169. Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022 Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31 Desember 2022 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 2.662.665.223.709,25 139.745.257.376,00 14.788.879.085,00 124.956.378.291,00 2.787.621.602.000,25 Saldo Awal (Rp) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berasal dari berikut. Tabel 170. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022 No. Uraian Jumlah (Rp) 1 Belanja Modal 126.398.806.275,00 2 Belanja BLUD 221.692.260,00 3 Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 455.228.028,00 4 Mutasi dari Dinas Lain 1.106.024.000,00 5 Hibah 3.939.997.904,00 6 Hasil inventarisasi 5.753.844.185,00 7 Koreksi 1.621.884.855,00 8 Reklas 247.779.869,00 Jumlah 139.745.257.376,00 1) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja Modal tahun 2022 disajikan sebagai berikut. Tabel 171. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal TA 2022 No Nama SKPD Jumlah (Rp) 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 112.905.067.678,00 2 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 11.906.433.300,00 3 Dinas Pertanian dan Pangan 24.809.000,00 4 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 533.700.297,00 5 Kecamatan Karanganyar 1.028.796.000,00 JUMLAH 126.398.806.275,00 2) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja BLUD senilai Rp221.692.260,00 dijelaskan sebagai berikut. Tabel 172. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal BLUD TA 2022 No Nama SKPD Jumlah (Rp) 1 Puskesmas Ambal I 9.392.260,00 2 Puskesmas Prembun 2.300.000,00 3 Puskesmas Karangsambung 40.000.000,00 4 Puskesmas Sadang 170.000.000,00 JUMLAH 221.692.260,00 3) Penambahan nilai Aset Tetap karena Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp455.228.028,00 berupa pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan ada pada Kelurahan Jatiluhur senilai Rp121.854.000,00 dan Kelurahan Plarangan senilai Rp145.801.028,00. 4) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena Mutasi antar SKPD tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut. 778 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 539 Tabel 173. Penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena Mutasi antar SKPD TA 2022 No SKPD Asal SKPD Penerim a Harga Perolehan (Rp) Keterangan 1 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 2.050.000,00 Mutasi regrup SD Kabekelan Prembun 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kelurahan Kebumen 40.639.000,00 Jalan Menuju TPU Kebumen 3 Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Perhubungan 1.063.335.000,00 Jalan Kompleks Perumahan RSS Jatimulyo Alian 1.106.024.000,00Jum lah 5) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari hibah senilai Rp3.939.997.904,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa sumur bor senilai Rp705.521.531,00 merupakan hibah dari Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai BAST Nomor 363.BA/BN.07/SBG/2022, dan ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan berupa sarana prasarana jalan (PJU PLTS) senilai Rp3.234.476.373,00 sebagaimana BAST Nomor 030/0017144. 6) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena hasil inventarisasi senilai Rp5.753.844.185,00 secara rinci terdapat pada SKPD sebagai berikut: Tabel 174. Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan karena Hasil Inventarisasi TA 2022 7) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena koreksi ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.621.884.855,00 berupa penggabungan nilai pada DI Tratas, DI Karangpucung, DI Jambreng. 8) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi terdapat pada SKPD sebagai berikut. Tabel 175. Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan karena Reklas TA 2022 No SKPD Nilai (Rp) Reklas dari 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 206.694.065,00 Aset Tak Berwujud/ DED dan KDP 2 Kecamatan Poncowarno 41.085.804,00 Gedung dan Bangunan Jumlah 247.779.869,00 No SKPD Nilai (Rp) 1 Kelurahan Tamanw inangun 34.912.131,00 2 Kelurahan Panjer 99.978.650,00 26.325.842,00 103.222.053,00 49.970.349,00 75.939.930,00 55.689.282,00 109.516.638,00 98.739.719,00 42.586.045,00 235.155.860,00 280.129.005,00 103.595.454,00 471.509.193,00 2.935.093.229,00 49.865.588,00 200.332.320,00 304.000.000,00 146.254.680,00 100.790.000,00 74.295.217,00 6 Kelurahan Wonokriyo 155.943.000,00 Jum lah 5.753.844.185,00 3 Kelurahan Kebumen 4 Kelurahan Bumirejo 5 Kelurahan Gombong 779 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 540 Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan disebabkan sebagai berikut. Tabel 176. Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022 No Uraian Jumlah (Rp)
1.Mutasi antar SKPD 1.106.024.000,00
2.Hibah 1.357.795.200,00
3.Koreksi 4.163.763.705,00
4.Reklas 8.161.296.180,00 Jumlah 14.788.879.085,00 1) Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.106.024.000,00 karena mutasi antar SKPD tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel. 173 Penambahan Karena Mutasi antar SKPD di atas. 2) Pengurangan Aset Tetap karena hibah senilai Rp1.357.795.200,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Pangan berupa tujuh bidang Jalan Khusus Lainnya yaitu Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang dihibahkan ke Desa dengan rincian sebagai berikut. Tabel 177. Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena Hibah TA 2022 3) Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena koreksi sebesar Rp4.163.763.705,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut. Tabel 178. Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Karena Koreksi TA 2022 No SKPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.622.419.455,00 koreksi penggabungan 2 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 11.021.250,00 tidak memenuhi kriteria aset tetap 3 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 2.207.994.000,00 tidak memenuhi kriteria aset tetap (pekerjaan di pemukiman kumuh w ilayah Kecamatan Gombong dan Kebumen) 4 Kecamatan Karanggayam 322.329.000,00 tidak memenuhi kriteria aset tetap 4.163.763.705,00JUMLAH 4) Pengurangan karena reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp8.161.296.180,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut. Tabel 179. Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Karena Reklas TA 2022 No SKPD Nilai (Rp) Reklas ke 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.101.644.145,00 Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya 2 Puskesmas Ambal I 9.392.260,00 Peralatan dan Mesin 3 Puskesmas Prembun 2.300.000,00 Peralatan dan Mesin 4 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 355.429.000,00 Gedung dan Bangunan 5 Dinas Pariw isata dan Kebudayaan 6.692.530.775,00 Gedung dan Bangunan 8.161.296.180,00JUMLAH No Nama Jalan Penerima Hibah Nilai (Rp) Nomor BAST 1 Jalan Usaha Tani Desa Sidobunder Puring 194.006.600,00 050/02/Distapang/BAST-APBD/2022 2 Jalan Usaha Tani Desa Lemahduwur Kuwarasan 193.888.600,00 050/06/Distapang/BAST-APBD/2022 3 Jalan Usaha Tani Desa Sidomulyo Petanahan 193.662.600,00 050/01/Distapang/BAST-APBD/2022 4 Jalan Usaha Tani Desa Krakal Alian 194.188.600,00 050/05/Distapang/BAST-APBD/2022 5 Jalan Usaha Tani Desa Jatijajar Ayah 194.018.600,00 050/07/Distapang/BAST-APBD/2022 6 Jalan Usaha Tani Desa Adiluhur Adimulyo 193.956.600,00 050/03/Distapang/BAST-APBD/2022 7 Jalan Usaha Tani Desa Ngasinan Bonorowo 194.073.600,00 050/04/Distapang/BAST-APBD/2022 1.357.795.200,00Jumlah 780 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 541 5.3.1.3.4 Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp143.266.418.481,00 Rp138.004.707.625,00 Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Lainnya selama tahun 2022 adalah sebagai berikut. Tabel 180. Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Lainnya TA 2022 Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31 Desember 2022 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 138.004.707.625,00 9.519.422.039,00 4.257.711.183,00 5.261.710.856,00 143.266.418.481,00 Saldo Awal Penambahan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2022 terdiri dari berikut ini. Tabel 181. Penambahan Aset Tetap Lainnya TA 2022 No Uraian Jumlah (Rp)
1.Belanja Modal 268.654.500,00
2.Belanja Modal BOS/BLUD 7.114.033.659,00
3.Mutasi antar SKPD 1.837.076.995,00
4.Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 550.000,00
5.Reklas 299.106.885,00 Jumlah 9.519.422.039,00 1) Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp268.654.500,00 berasal dari belanja modal SKPD berikut. Tabel 182. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal TA 2022 No Nam a SKPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Bagian Umum 4.999.500,00 Buku 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.875.000,00 Aplikasi 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 173.998.000,00 Aplikasi 4 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2.300.000,00 Alat Musik 5 Dinas Tenaga Kerja 2.000.000,00 Buku 6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 600.000,00 Buku 7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.260.000,00 Buku 8 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 78.622.000,00 Buku Jum lah 268.654.500,00 2) Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS dan Belanja Modal BLUD disajikan sebagai berikut. Tabel 183. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS/ BLUD TA 2022 No. SKPD Jum lah Keterangan 1 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 311.987.000,00 Aplikasi 2 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 5.400.000,00 Buku 3 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 6.796.646.659,00 Belanja BOS JUMLAH 7.114.033.659,00 3) Penambahan Aset Tetap Lainnya karena mutasi antar SKPD ada pada SKPD sebagai berikut: Tabel 184. Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Mutasi antar SKPD TA 2022 No SKPD Asal SKPD Penerima Harga Perolehan (Rp) Keterangan 1 Bagian Umum Bagian Hukum 4.999.500,00 2 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 1.832.077.495,00 Regrup SD Negeri 1.837.076.995,00Jumlah 781 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 542 4) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Barang Jasa menjadi Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berupa buku pada SMP Negeri 1 Puring senilai Rp550.000,00. 5) Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari reklas ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa tanaman senilai Rp299.106.885,00 merupakan reklas dari belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022. Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2022 disebabkan oleh berikut ini. Tabel 185. Pengurangan Aset Tetap Lainnya TA 2022 No Uraian Nilai (Rp)
1.Kondisi Rusak Berat/Usul Hapus 892.871.748,00
2.Mutasi antar SKPD 1.837.076.995,00
3.Koreksi 1.035.733.840,00
4.Reklas 492.028.600,00 Jumlah 4.257.711.183,00 1) Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa barang kondisi rusak berat ada pada SKPD sebagai berikut. Tabel 186. Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Barang Rusak Berat/Diusulkan hapus TA 2022 2) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.837.076.995,00 karena mutasi antar SKPD tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 184 Penambahan Karena Mutasi antar SKPD di atas. 3) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya karena koreksi terletak pada SKPD sebagai berikut. Tabel 187. Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Koreksi TA 2022 No SKPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.875.000,00 2 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1.023.793.840,00 3 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10.065.000,00 JUMLAH 1.035.733.840,00 4) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut. Tabel 188. Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Reklasifikasi TA 2022 No SKPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 173.998.000,00 reklas ke Aset Tak Berwujud 2 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 311.987.000,00 reklas ke Aset Tak Berwujud 3 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 6.043.600,00 reklas ke Peralatan dan Mesin JUMLAH 492.028.600,00 No SKPD Nilai (Rp) 1 Puskesmas Mirit 350.000,00 2 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 889.671.748,00 3 Kelurahan Wonokriyo 2.850.000,00 Jumlah 892.871.748,00 782 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 543 5.3.1.3.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp8.911.032.658,00 Rp4.355.619.173,00 Saldo KDP per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp8.911.032.658,00 secara rinci kami sajikan dalam tabel berikut Tabel 189. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2022 Bertambah dan berkurangnya KDP selama tahun 2022 adalah sebagai berikut. Tabel 190. Bertambah dan Berkurang Konstruksi dalam Pengerjaan TA 2022 Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31-Des-22 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 4.355.619.173,00 6.533.192.450,00 1.977.778.965,00 4.555.413.485,00 8.911.032.658,00 Saldo Aw al Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2022 merupakan reklas yang ada pada SKPD sebagai berikut. Tabel 191. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Karena Reklasifikasi TA 2022 No OPD Nilai (Rp) 1 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 415.646.000,00 2 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 5.809.294.500,00 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 308.251.950,00 JUMLAH 6.533.192.450,00 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.977.778.965,00 merupakan pengurangan karena koreksi senilai Rp1.083.409.900,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut. Tabel 192. Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan karena Koreksi TA 2022 No Jenis KDP Nilai (Rp) Keterangan 1 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 39.444.000,00 Sudah dilaksanakan tahun 2013 2 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 22.363.500,00 Sudah dilaksanakan tahun 2013 3 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 29.500.000,00 Sudah dilaksanakan pembangunan pagar dan DED sudah diserahkan ke Dinas PerkimLH) 4 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 49.534.000,00 DED sudah diserahkan ke Kantor Ketahanan Pangan 5 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 132.176.000,00 Sudah dilaksanakan secara bertahap (aset sudah tercatat di Dinas PerkimLH No OPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.497.166.147,00 DED dan stackingout tanah 2 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 58.674.000,00 DED PKM Alian 3 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 415.646.000,00 Bangunan Ruang HD 4 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 5.809.294.500,00 DED dan Bangunan Gedung 5 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 98.829.000,00 DED Tugu Batas Kota, DED IPAL 6 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 790.350.011,00 DED 7 Dinas Pariw isata dan Kebudayaan 241.073.000,00 DED 8.911.032.658,00 783 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 544 No Jenis KDP Nilai (Rp) Keterangan 6 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 14.780.000,00 Sudah dilaksanakan tahun 2016 (aset sudah tercatat di Kecamatan Prembun 7 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 49.500.000,00 Sudah dilaksanakan tahun 2016 (aset tercatat di Dinas Pertanian dan Peternakan 8 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 87.550.000,00 Sudah dilaksanakn dan Aset tercatat di Kecamatan Prembun) 9 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 87.550.000,00 Sudah dilaksanakan tahun 2018 dan aset sudah tercatat di Kecamatan Prembun 10 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 49.850.000,00 Sudah dilaksanakan tahun 2018 dan aset tercatat di Dinas PerkimLH 11 Jalan Kabupaten Lain-lain 34.636.000,00 sudah dilaksanakan tahun 2013 12 Jalan Kabupaten Lain-lain 16.513.000,00 Sudah dilaksanakan bertahap tahun 2021 13 Jalan Kabupaten Lain-lain 54.800.000,00 Refocusing 14 Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain 49.452.000,00 Milik desa, hanya pembuatan DEDnya saja. 15 Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain 44.500.000,00 Milik desa, hanya pembuatan DEDnya saja. 16 Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain 9.901.800,00 Tidak dilaksanakan 17 Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain 34.256.000,00 Milik desa, hanya pembuatan DEDnya saja. 18 Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain 48.154.000,00 Refocusing 19 Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) 69.476.000,00 Sudah dilaksanakan tahun 2021 20 Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) 32.600.000,00 Sudah dilaksanakan tahun 2020 21 Saluran Drainase 4.154.000,00 Sudah dilaksanakan tahun 2018 22 Saluran Drainase 29.784.000,00 Sudah dilaksanakan tahun 2020 23 Saluran Drainase 28.350.000,00 Sudah dilaksanakan tahun 2020 24 Saluran Pembawa Air Baku Terbuka 34.732.000,00 Kewenangan Dinas LH, Perikanan dan Kelautan 25 Bangunan air kotor lainnya 9.951.200,00 Sudah dilaksanakan tahun 2017 26 Bangunan air kotor lainnya 9.951.200,00 Sudah dilaksanakan tahun 2017 27 Bangunan air kotor lainnya 9.951.200,00 Sudah dilaksanakan tahun 2017 Jumlah 1.083.409.900,00 dan reklas senilai Rp894.369.065,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 193. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Karena Reklasifikasi TA 2022 No OPD Nilai (Rp) Keterangan 216.458.065,00 Reklas ke Aset Tetap 227.764.000,00 Reklas ke Aset Lainnya 2 Puskesmas Sempor 390.758.000,00 Reklas ke Aset Tetap 3 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 19.600.000,00 Reklas ke Aset Tetap 4 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 39.789.000,00 Reklas ke Aset Tetap JUMLAH 894.369.065,00 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 784 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 545 5.3.1.3.6 Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 31 Desember 2021 (Rp2.533.703.596.021,04) (Rp2.240.830.838.853,54) Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 per jenis akun disajikan sebagai berikut. Tabel 194. Nilai Akumulasi Penyusutan per Jenis Akun TA 2022 Nilai Perolehan (Rp) Akumulasi Penyusutan (Rp) Nilai Buku (Rp)
1.Tanah 794.019.449.045,55 794.019.449.045,55
2.Peralatan dan Mesin 1.093.674.209.974,00 (824.733.775.708,00) 268.940.434.266,00
3.Gedung dan Bangunan 1.662.610.283.638,00 (385.414.199.331,00) 1.277.196.084.307,00
4.Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.788.268.018.117,25 (1.323.555.620.982,04) 1.464.712.397.135,21
5.Aset Tetap Lainnya 142.967.311.596,00 142.967.311.596,00
6.Konstruksi Dalam Pengerjaan 8.911.032.658,00 8.911.032.658,00 Jumlah 6.490.450.305.028,80 (2.533.703.596.021,04) 3.956.746.709.007,76 Uraian Per 31 Desember 2022 No. 5.3.1.4 Dana Cadangan 5.3.1.4.1 Dana Cadangan 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp15.000.000.000,00 Rp0,00 Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran maka dibentuklah Dana Cadangan. Ketentuan Dana Cadangan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024. Penyisihan atas penerimaan Daerah untuk Dana Cadangan dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu dua tahun anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp35.000.000.000,00 dengan rincian anggaran yang disisihkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00. Pada Tahun 2022 telah dianggarkan belanja Dana Cadangan pada rekening Pengeluaran Pembiayaan dan telah dicairkan dengan SP2D Nomor 01789/LS-PEMBY/DAU/2022 tanggal 13 Desember 2022 senilai Rp15.000.000.000,00 yang tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1.008.01018.4. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terdapat bunga jasa giro sebesar Rp9.246.576,00 yang diakui sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah, dan pada Tahun 2023 akan dipindahkan ke rekening dana cadangan. 5.3.1.5 Aset Lainnya 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp141.213.492.244,00 Rp122.603.749.588,18 Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kebumen disajikan sebagai berikut. 785 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 546 Tabel 195. Aset Lainnya TA 2022 dan TA 2021 31 Desem ber 2022 31 Desem ber 2021 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Tagihan jangka Panjang - - - - Kemitraaan dengan Pihak Ketiga 16.134.562.688,00 16.134.562.688,00 - - Aset Tidak berw ujud 5.873.323.030,00 5.253.586.030,00 619.737.000,00 11,80 Aset Lain-lain 121.819.628.982,00 103.407.577.455,00 18.412.051.527,00 17,81 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berw ujud (2.614.022.456,00) (2.191.976.584,82) (422.045.871,18) 19,25 Jum lah 141.213.492.244,00 122.603.749.588,18 18.609.742.655,82 15,18 Uraian % Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2022 tidak menyajikan akumulasi penyusutan, sebagaimana ketentuan Point e Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019, bahwa Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang. 5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp16.134.562.688,00 Rp16.134.562.688,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa aset Bangun Guna Serah atau Built Operate Transfer (BOT). Aktiva lain-lain BOT adalah penyertaan Pemerintah Kabupaten dalam kemitraannya dengan pihak ketiga. Adapun nilai penyertaan sampai dengan tahun 2022 dan perinciannya adalah sebagai berikut. Tabel 196. Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2022 Uraian 31 Desember 2022 (Rp) Tanah Pemkab HPL No.2, seluas 34.877m 2 , di Pasar Gombong Wonokriyo 15.379.170.688,00 Tanah Pemkab HPL No.3, seluas 1.628m 2 , di Pasar Gombong Wonokriyo 755.392.000,00 Jumlah 16.134.562.688,00 Nilai BOT di atas merupakan nilai pembangunan pasar Wonokriyo Gombong pada Tahun 1995, sesuai Surat Perjanjian Nomor 511.2.1336 dan 081.KBBP-SI/X/1995 tanggal 10 Oktober 1995 yang dikuatkan dengan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 644.133-166 tanggal 5 Maret 1996 antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Dalam pembangunan Pasar Wonokriyo Gombong, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyertakan modal berupa tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen seluas 39.805 m 2 senilai Rp4.962.112.500,00. Atas perjanjian kerjasama tersebut tidak diperoleh data nilai pembangunan Pasar Wonokriyo Gombong. Kemitraan ini disepakati sesuai dengan masa perjanjian adalah 30 (tiga puluh) tahun. Pada tahun 2011 dilakukan koreksi penilaian atas tanah yang diserahkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun penyusunan neraca awal yaitu sebesar Rp17.552.192.000,00. Hal ini dilakukan karena tanah diserahkan sebelum neraca awal. Tahun 2014 dilakukan koreksi tambah atas aset tanah yang dimitrakan sebesar Rp755.392.000,00 sehingga total nilai kemitraan dengan pihak ketiga menjadi sebesar Rp18.307.584.000,00. Pada tahun 2018, aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dikoreksi kurang seluas 4.928 m 2 atau senilai Rp2.173.021.312,00 direklas ke Aset Tetap Tanah, dengan adanya pelepasan hak pengelolaan yang dilakukan oleh PT Karsa Bayu Bangun Perkasa atas tanah untuk Pasar Wonokriyo Blok J, K, dan L akibat kebakaran yang terjadi pada tahun 2017. 786 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 547 5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp5.873.323.030,00 Rp5.253.586.030,00 Aset Tidak Berwujud secara rinci disajikan sebagai berikut Tabel 197. Aset Tidak Berwujud TA 2022 dan TA 2021 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) DED 1.511.168.000,00 1.375.216.000,00 135.952.000,00 9,00 Software 4.362.155.030,00 3.878.370.030,00 483.785.000,00 11,09 Jumlah Nilai Perolehan 5.873.323.030,00 5.253.586.030,00 619.737.000,00 10,55 Uraian % Rincian aset tidak berwujud per SKPD disajikan sebagai berikut. Tabel 198. Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD Per 31 Desember 2022 No OPD Kajian (Rp) Softw are (Rp) Jum lah (Rp) 1 Bagian Hukum 80.473.300,00 80.473.300,00 2 Bagian Pembangunan 82.809.000,00 82.809.000,00 3 Bagian Organisasi 54.340.000,00 54.340.000,00 4 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 122.658.800,00 122.658.800,00 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.335.506.000,00 7.900.000,00 1.343.406.000,00 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 173.998.000,00 173.998.000,00 7 Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Perhubungan 175.662.000,00 181.945.900,00 357.607.900,00 8 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 15.690.000,00 15.690.000,00 9 Puskesmas Petanahan 79.600.000,00 79.600.000,00 10 Puskesmas Karanggayam II 4.000.000,00 4.000.000,00 11 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 1.713.943.000,00 1.713.943.000,00 12 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 33.000.000,00 33.000.000,00 13 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 69.025.600,00 69.025.600,00 14 Dinas Tenaga Kerja 96.765.000,00 96.765.000,00 15 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 259.148.180,00 259.148.180,00 16 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 575.311.000,00 575.311.000,00 17 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 105.862.000,00 105.862.000,00 18 Dinas Pariw isata dan Kebudayaan 121.110.000,00 121.110.000,00 19 Badan Kepegaw aian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 35.000.000,00 35.000.000,00 20 Dinas Komunikasi dan Informatika 350.317.150,00 350.317.150,00 21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 194.258.100,00 194.258.100,00 22 Kecamatan Kutow inangun 5.000.000,00 5.000.000,00 JUMLAH 1.511.168.000,00 4.362.155.030,00 5.873.323.030,00 Bertambah dan berkurangnya Aset Tak Berwujud selama tahun 2022 sebagai berikut. Tabel 199. Bertambah dan Berkurang Aset Tak Berwujud TA 2022 Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31 Desember 2022 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 5.253.586.030,00 661.647.000,00 41.910.000,00 619.737.000,00 5.873.323.030,00 Saldo Awal 787 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 548 Penambahan Aset Tak Berwujud selama tahun 2022 senilai Rp661.647.000,00 terdiri dari:
1.Penambahan Aset Tak Berwujud berasal dari belanja barang dan jasa berupa kajian ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan senilai Rp175.662.000,00.
2.Penambahan Aset Tak Berwujud berupa software aplikasi berasal dari reklas belanja aset tetap lainnya ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp173.998.000,00 dan pada RSUD dr. Soedirman senilai Rp311.987.000,00. Pengurangan Aset Tak Berwujud selama Tahun 2022 senilai Rp41.910.000,00 terdiri dari Barang rusak berat berupa software ada pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp2.200.000,00 dan karena reklas ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan senilai Rp39.710.000,00 direklas ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan (Jalan Kabupaten Ruas Jalan Puring-Pantai). 5.3.1.5.3 Aset Lain-lain 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp121.819.628.982,00 Rp103.407.577.455,00 Aset Lain-lain disajikan sebagai berikut: Tabel 200. Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 31 Desem ber 2022 31 Desem ber 2021 Kenaikan/(Penur unan) (Rp) (Rp) (Rp) Aset Lainnya (tanah JJLS dan Jalan Desa) 94.959.021.958,00 99.329.551.387,00 (4.370.529.429,00) (4,60) Aset Lainnya DED 464.149.500,00 1.385.864.202,00 (921.714.702,00) (198,58) Aset Rusak Berat 26.396.457.524,00 25.068.003.050,00 1.328.454.474,00 5,03 Jum lah Nilai Perolehan 121.819.628.982,00 125.783.418.639,00 (3.963.789.657,00) (3,25) Uraian % Bertambah dan berkurangnya Aset Lain-lain selama tahun 2022 sebagai berikut. Tabel 201 Bertambah dan Berkurang Aset Lain-lain TA 2022 Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31 Desember 2022 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 125.783.418.639,00 18.189.743.307,00 22.153.532.964,00 (3.963.789.657,00) 121.819.628.982,00 31 Desember 2021 (Rp) Penambahan Aset Lain-lain selama tahun 2022 senilai Rp18.189.743.307,00 terdiri dari
1.Penambahan barang rusak berat senilai Rp17.961.979.307,00.
2.Penambahan Aset lain-lain karena reklas senilai Rp227.764.000,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa reklas dari KDP berupa DED yang tidak jadi dibangun. Pengurangan Aset Lain-lain terdiri dari: Tabel 202. Pengurangan Aset lain-lain No Uraian Jum lah (Rp)
1.Penghapusan (terbit SK) 17.591.724.046,00
2.Hibah 3.741.332.924,00
3.Koreksi 726.575.994,00
4.Reklas 93.900.000,00 Jum lah 22.153.532.964,00 1) Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp17.591.724.046,00 merupakan aset rusak berat yang sudah terbit SK Penghapusan. 2) Pengurangan Aset Lain-lain karena hibah senilai Rp3.741.332.924,00 secara rinci ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa tanah jalan desa yang telah dihibahkan sebagaimana SK Hibah Nomor 028/322 Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut: 788 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 549 Tabel 203. Pengurangan Aset Lain-lain karena Hibah TA 2022 3) Pengurangan Aset Lain-lain karena koreksi senilai Rp726.575.994,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp629.196.505,00 karena pencatatan ganda dengan ruas jalan Giyanti-Sempor, Puskesmas Adimulyo senilai Rp80.080.000,00 karena koreksi alih fungsi bangunan rumah dinas, dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp17.299.489,00 karena koreksi aset lain-lain berupa barang rusak berat. 4) Pengurangan karena reklas Aset Lain-lain senilai Rp93.900.000,00 terdiri dari reklas pada Sekretariat Daerah (Bagian Umum) senilai Rp3.900.000,00 berupa sepeda motor yang direklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan pada Puskesmas Buayan berupa Ambulan rusak berat yang direklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp90.000.000,00. Aset Lain-lain yang terdiri dari:
1.Aset lainnya berupa tanah jalan (JJLS) dan jalan desa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum diserahkan ke Pemerintah Pusat dan ke Pemerintah Desa senilai Rp94.959.021.958,00.
2.Aset lainnya berupa DED (Detail Enginering Design) senilai Rp1.385.864.202,00 terdiri dari: No Penerim a Hibah Nilai (Rp) 1 Desa Kembaran Kecamatan Kebumen 12.549.046,00 2 Desa Kaliw ungu Kecamatan Klirong 39.549.252,00 3 RT.02/RW.05 Desa Sruw eng Kecamatan Sruw eng 29.880.258,00 4 Dk.Paruk RT.01/04 Desa Glontor Kecamatan Karangsambung 31.563.898,00 5 Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam 10.895.388,00 6 Desa Sukomulyo Kecamatan Row okele 69.612.000,00 7 Desa Kaw edusan Kecamatan Kebumen 12.500.453,00 8 Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren 52.535.132,00 9 Desa Wero Kecamatan Gombong 27.224.629,00 10 Desa Wero Kecamatan Gombong 26.089.480,00 11 Desa Mergosono Kecamatan Buayan 30.105.852,00 12 Desa Podoluhur Kecamatan Klirong 27.291.669,00 13 Dk. Pencil Desa Seboro Kecamatan Sadang 52.116.760,00 14 Desa Podourip Kecamatan Petanahan 37.124.925,00 15 Desa Mengkow o Kecamatan Kebumen 27.308.808,00 16 Desa Kutosari Kecamatan Kebumen 22.495.285,00 17 Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung 35.257.877,00 18 Desa dalemanw etan Kecamatan Puring 30.550.435,00 19 Desa Adikarso RT.02/Rw .04 Kecamatan Kebumen 9.950.399,00 20 Desa Prembun Kecamatan Prembun 51.847.086,00 21 Desa Giw angretno Kecamatan Sruw eng 26.954.452,00 22 Desa Tanjungrejo Kecamatan Buluspesantren 45.107.500,00 23 Desa Kuw arisan Kecamatan Kutow inangun 111.214.050,00 24 Desa Lumbu Kecamatan Kutow inangun 123.173.250,00 25 Desa Seliling Kecamatan Alian 34.808.300,00 26 Desa Patemon Kecamatan Gombong 43.012.100,00 27 Desa Kedungw inangun, Wotbuw ono, Ranterejo, Kedungsari, Jerukagung (Jalan Lingkar Klirong) 1.210.702.740,00 28 Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal 138.637.100,00 29 Desa Entak Kecamatan Ambal 139.720.000,00 30 Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar 139.873.300,00 31 Dk.Jagalan Rw .007 Desa Kutow inangun Kecamatan Kutow inangu 138.519.500,00 32 Dk.Kalitapen Desa Korow elang Kecamatan Kutow inangun 139.650.000,00 33 Desa Srati Kecamatan Ayah 186.385.500,00 34 Desa Sidodadi Kecamatan Puring 102.270.000,00 35 Desa Soka Kecamatan Poncow arno 122.694.600,00 36 Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncow arno 122.998.400,00 37 Desa Widoro Kecamatan Karangsambung 138.733.000,00 38 Desa Wiromartan Kecamatan Mirit 140.430.500,00 Jum lah 3.741.332.924,00 789 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 550 a) DED jembatan jalan desa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp61.473.000,00. b) DED desa wisata Seboro, Karangsambung, Desa Pasir, Desa Tirtomoyo pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata senilai Rp83.526.000,00. c) DED GOR Desa Ambalresmi, Jembatan Ambalkliwonan, Gedung Mapolres Kebumen, Jaringan Irigasi pedesaan, Jalan Desa Gemeksekti, dan DED perbaikan tebing tanggul sungai serta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp319.150.500,00.
3.Barang Rusak Berat yang telah dihentikan penggunaannya oleh SKPD namun belum dihapuskan dari daftar Barang Inventaris senilai Rp26.396.457.524,00. 5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2022 31 Desember 2021 (Rp2.614.022.456,00) (Rp2.191.976.584,82) Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud masing-masing SKPD disajikan sebagai berikut. Tabel 204. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2022 No OPD Nilai Perolehan (Rp) Amortisasi (Rp) Nilai Buku (Rp) 1 Bagian Hukum 80.473.300,00 (56.331.310,00) 24.141.990,00 2 Bagian Pembangunan 82.809.000,00 (74.528.100,00) 8.280.900,00 3 Bagian Organisasi 54.340.000,00 (38.038.000,00) 16.302.000,00 4 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 122.658.800,00 (61.329.400,00) 61.329.400,00 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.343.406.000,00 (379.362.200,00) 964.043.800,00 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 173.998.000,00 (17.399.800,00) 156.598.200,00 7 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 357.607.900,00 (108.539.150,00) 249.068.750,00 8 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 15.690.000,00 (4.188.000,00) 11.502.000,00 9 Puskesmas Petanahan 79.600.000,00 (15.920.000,00) 63.680.000,00 10 Puskesmas Karanggayam II 4.000.000,00 (1.600.000,00) 2.400.000,00 11 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 1.713.943.000,00 (783.262.100,00) 930.680.900,00 12 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 33.000.000,00 (13.200.000,00) 19.800.000,00 13 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 69.025.600,00 (29.809.380,00) 39.216.220,00 14 Dinas Tenaga Kerja 96.765.000,00 (51.578.500,00) 45.186.500,00 15 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 259.148.180,00 (162.704.326,00) 96.443.854,00 16 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 575.311.000,00 (314.743.000,00) 260.568.000,00 17 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 105.862.000,00 (69.588.000,00) 36.274.000,00 18 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 121.110.000,00 (79.827.000,00) 41.283.000,00 19 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 35.000.000,00 (28.000.000,00) 7.000.000,00 20 Dinas Komunikasi dan Informatika 350.317.150,00 (235.229.650,00) 115.087.500,00 21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 194.258.100,00 (86.344.540,00) 107.913.560,00 22 Kecamatan Kutowinangun 5.000.000,00 (2.500.000,00) 2.500.000,00 5.873.323.030,00 (2.614.022.456,00) 3.259.300.574,00 790 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021 551 5.3.2 Kewajiban 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp36.584.708.422,94 Rp63.997.463.892,83 Kewajiban merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dibagi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, secara rinci disajikan sebagai berikut: Tabel 205. Rincian Kewajiban TA 2022 dan TA 2021 Kew ajiban Jangka Pendek 36.584.708.422,94 63.997.463.892,83 (27.412.755.469,89) (42,83) Kew ajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 Jum lah 36.584.708.422,94 63.997.463.892,83 (27.412.755.469,89) (42,83) Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % 31 Desem ber 2022 (Rp) 31 Desem ber 2021 (Rp) 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp36.584.708.422,94 Rp63.997.463.892,83 Kewajiban Jangka Pendek secara rinci disajikan sebagai berikut: Tabel 206. Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2022 dan TA 2021 Utang Perhitungan Fihak Ketiga 9.326.302,00 0,00 9.326.302,00 100,00 Pendapatan diterima Dimuka 1.109.331.028,94 917.294.717,83 192.036.311,11 20,94 Utang Belanja 35.466.051.092,00 63.080.169.175,00 (27.614.118.083,00) (43,78) Jum lah 36.584.708.422,94 63.997.463.892,83 (27.412.755.469,89) (42,83) Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) %31 Desem ber 2022 (Rp) 31 Desem ber 2021 (Rp) Kewajiban Jangka Pendek TA 2022 sebesar Rp36.584.708.422,94 dibandingkan TA 2021 yang senilai Rp63.997.463.892,83 mengalami penurunan sebesar 42,83%, 5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp9.326.302,00 Rp00,00 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.326.302,00 merupakan keterlambatan penyetoran pajak atas belanja dana BOS. 5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp1.109.331.028,94 Rp917.294.717,83 Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2022 diterima SKPD sebagai berikut: 791 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021 552 Tabel 207. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD TA 2022 2022 2021
1.RSUD dr. Soedirman 90.416.666,67 134.200.000,00
2.Bagian Umum Setda Kebumen 31.123.800,00 45.921.600,00
3.Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 643.295.044,02 353.470.656,83
4.Kecamatan Kebumen 62.989.480,75 91.316.686,00
5.Kecamatan Karanganyar 191.630.037,50 188.232.650,00
6.Kecamatan Gombong 89.876.000,00 104.153.125,00 Jum lah 1.109.331.028,94 917.294.717,83 No. SKPD Pendapatan Diterim a Dim uka (Rp)
1.Pendapatan diterima dimuka pada RSUD dr. Soedirman merupakan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 208. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD dr. Soedirman TA 2022 No Nom or Perjanjian Nam a Subyek Perjanjian Nilai Perjanjian (Rp) Jangka Waktu Masa Manfaat (bulan) Sisa Masa Manfaat (bulan) Jum lah Pendapatan diterim a dim uka (Rp) 1 026/MSD/ADD- RSUDDSK/XII/2015 PT MAC SARANA DJAYA 275.000.000,00 1 April 2015 - 1 April 2025 120 27 61.875.000,00 2 445/0459a/PKS/XII/2019 STIKES MADANI YOGYAKARTA 5.000.000,00 23 Desember 2019 - 22 Desember 2024 60 24 2.000.000,00 3 001/KSO/B/AK. Alkahfi/III/2020 AKADEMI KOMUNITAS AL KAHFI 750.000,00 11 Maret 2020 - 10 Maret 2023 36 2 41.666,67 4 007/B/MoU/UAA/II/2020 UNIVERSITAS ALMA ATA 7.500.000,00 21 Pebruari 2020 - 20 Pebruari 2025 60 26 3.250.000,00 5 KBM/SEWA/003 BNI CABANG KEBUMEN 50.000.000,00 1 April 2020 - 31 Maret 2025 60 27 22.500.000,00 6 445/2181/PKS/V/2021 AKPER PURWOREJO 750.000,00 2021 - 2023 36 12 250.000,00 7 445/3187/PKS/IX/2020 STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA 1.500.000,00 2021 - 2023 36 12 500.000,00 Jum lah 340.500.000,00 90.416.666,67
2.Pendapatan diterima dimuka pada Bagian Umum Setda Kebumen berasal dari sewa tempat untuk Kantin, Koperasi dan ATM Bank Jateng di kompleks Setda Kebumen, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 209. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Bag.Umum Setda Kebumen TA 2022 No Nomor Perjanjian Nama Subyek Perjanjian Nilai Perjanjian (Rp) Jangka Waktu Masa Manfaat (bulan) Sisa Masa Manfaat (bulan) Jumlah Pendapatan diterima dimuka (Rp) 1 030/1556 - 49/A.02/Org/XI/2 022 Ketua Koperasi Sumber Agung (SAGU) Kebumen 4.428.000,00 16 Sept 2022 s/d 15 Sept 2023 12 8 2.952.000,00 2 030/1556.1 - 49/A.02/ORG/XI/ 2022 Ketua Koperasi Sumber Agung (SAGU) Kebumen 5.940.000,00 16 Sept 2022 s/d 15 Sept 2023 12 8 3.960.000,00 3 030/1556.2 - B.51.1/Set/DWP .K.KBM/IX/2022 Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab Kebumen 5.184.000,00 16 Sept 2022 s/d 15 Sept 2023 12 8 3.456.000,00 792 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021 553 No Nomor Perjanjian Nama Subyek Perjanjian Nilai Perjanjian (Rp) Jangka Waktu Masa Manfaat (bulan) Sisa Masa Manfaat (bulan) Jumlah Pendapatan diterima dimuka (Rp) 4 030/1556.3 - B.06.1/Set/DWP .Setda/IX/2022 Ketua Dharma Wanita Persatuan Setda Kebumen 3.780.000,00 16 Sept 2022 s/d 15 Sept 2023 12 8 2.520.000,00 5 030/1470 PT.Bank Jateng Cabang Kebumen 32.670.000,00 1 Juli 2018 s/d 31 Juni 2023 60 6 3.267.000,00 6 030/1192.1 PT.Bank Jateng Cabang Kebumen 33.264.000,00 1 April 2020 s/d 31 Mei 2025 60 27 14.968.800,00 JUMLAH 85.266.000,00 31.123.800,00
3.Pendapatan diterima dimuka pada BPKPD Kabupaten Kebumen berasal dari pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk sewa dan Pajak reklame. Pendapatan diterima dimuka atas pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk sewa Tahun 2022 sebesar Rp240.385.484,17. Sedangkan rincian pendapatan diterima dimuka pajak reklame dirinci sebagai berikut. Tabel 210. Rincian Pendapatan Diterima Di Muka Pajak Reklame TA 2022 No URAIAN Pendapatan Diterima Dimuka (Rp) 1 Pajak Reklame Permanen 353.515.724,50 2 Pajak Reklame Non Permanen 49.393.835,35 402.909.559,85JUMLAH
4.Pendapatan diterima dimuka pada kecamatan berasal dari pendapatan sewa tanah eks bengkok kelurahan yaitu Kecamatan Kebumen sebesar Rp62.989.480,75, Kecamatan Karanganyar sebesar Rp191.630.037,50 dan Kecamatan Gombong sebesar Rp89.876.000,00. 5.3.2.1.3 Utang Belanja 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp35.466.051.092,00 Rp63.080.169.175,00 Utang Belanja merupakan kewajiban-kewajiban yang masih harus dibayar yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum ditunaikan oleh SKPD, yang disajikan sebagai berikut: Tabel 211. Rincian Utang Belanja TA 2022 Utang Belanja Pegaw ai 10.274.076.900,00 8.940.199.079,00 1.333.877.821,00 14,92 Utang Belanja Barang dan Jasa 25.191.974.192,00 54.139.970.096,00 (28.947.995.904,00) (53,47) Jum lah 35.466.051.092,00 63.080.169.175,00 (27.614.118.083,00) (43,78) Uraian %31 Desem ber 2022 (Rp) 31 Desem ber 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 merupakan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2022 yang belum dibayarkan. Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan beban atas pemakaian daya dan jasa kantor/jasa lainnya pada SKPD yang belum dibayarkan, serta jasa pelayanan yang belum direalisasikan oleh Puskesmas & RSUD sampai dengan 31 Desember 2022. 793 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021 554 5.3.3 Ekuitas Ekuitas adalah Kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari Saldo Akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. 5.3.3.1 Ekuitas 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp4.592.239.658.445,71 Rp4.614.349.431.228,11 Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.592.239.658.445,71 berkurang sebesar Rp22.109.772.782,40 atau 0,48% dari nilai Ekuitas TA 2021 yang sebesar Rp4.614.349.431.228,11. 794 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 555 5.4 Laporan Operasional Laporan Operasional disusun dengan basis akrual, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah. 5.4.1 Pendapatan-LO TA 2022 TA 2021 Rp2.325.032.220.885,83 Rp2.464.784.578.786,17 Merupakan Pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2022 sebagai berikut: Tabel 212. Rincian Pendapatan-LO per Jenis TA 2022 dan TA 2021 Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) % Pendapatan Asli Daerah - LO 439.947.986.564,83 519.971.168.999,17 (80.023.182.434,34) (15,39) Pendapatan Transfer - LO 1.879.833.663.558,00 1.807.428.442.052,00 72.405.221.506,00 4,01 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO 5.250.570.763,00 137.384.967.735,00 (132.134.396.972,00) (96,18) Jum lah 2.325.032.220.885,83 2.464.784.578.786,17 (139.752.357.900,34) (5,67) Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan-LO tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp139.752.357.900,34 atau sebesar 5,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi Pendapatan-LO Kabupaten Kebumen sebagaimana tergambar pada diagram berikut. Grafik 2. Komposisi Pendapatan-LO TA 2022 5.4.1.1 PAD-LO TA 2022 TA 2021 Rp439.947.986.564,83 Rp519.971.168.999,17 Saldo PAD-LO TA 2022 sebesar Rp439.947.986.564,83 sedangkan Saldo PAD TA 2021 sebesar Rp519.971.168.999,17 atau mengalami penurunan sebesar 14,56%. 200.000.000.000 400.000.000.000 600.000.000.000 800.000.000.000 1.000.000.000.000 1.200.000.000.000 1.400.000.000.000 1.600.000.000.000 1.800.000.000.000 2.000.000.000.000 PADLO Pendapatan transfer LO Lainlain Pendapatan yang Sah LO2021 2022 795 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 556 Tabel 213. Rincian PAD-LO TA 2022 dan TA 2021 Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) % Pajak Daerah - LO 129.947.088.731,15 113.104.675.786,00 16.842.412.945,15 14,89 Retribusi Daerah - LO 29.168.471.204,41 23.670.320.904,17 5.498.150.300,24 23,23 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan - LO 17.640.585.052,00 16.552.860.815,00 1.087.724.237,00 6,57 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 263.191.841.577,27 366.643.311.494,00 (103.451.469.916,73) (28,22) Jum lah 439.947.986.564,83 519.971.168.999,17 (80.023.182.434,34) (15,39) Perbandingan per jenis PAD-LO dari tahun sebelumnya tergambar pada grafik berikut: Grafik 3. Komposisi Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2022 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2022 TA 2021 Rp129.947.088.731,15 Rp113.104.675.786,00 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 terdiri dari: Tabel 214. Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO TA 2022 dan TA 2021 Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) % Pajak Hotel-LO 2.460.004.956,00 1.466.544.162,00 993.460.794,00 67,74 Pajak Restoran-LO 11.176.837.800,00 8.507.751.486,00 2.669.086.314,00 31,37 Pajak Hiburan-LO 545.284.159,00 293.001.222,00 252.282.937,00 86,10 Pajak Reklame-LO 1.599.115.143,15 1.586.495.895,00 12.619.248,15 0,80 Pajak Penerangan Jalan-LO 39.261.189.956,00 31.323.888.090,00 7.937.301.866,00 25,34 Pajak Parkir-LO 635.175.253,00 405.336.131,00 229.839.122,00 56,70 Pajak Air Tanah-LO 454.150.360,00 369.024.300,00 85.126.060,00 23,07 Pajak Sarang Burung Walet-LO 5.100.000,00 5.500.000,00 (400.000,00) (7,27) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO 715.667.750,00 1.131.544.726,00 (415.876.976,00) (36,75) PBBP2-LO 57.110.930.395,00 49.675.793.360,00 7.435.137.035,00 14,97 BPHTB-LO 15.983.632.959,00 18.339.796.414,00 (2.356.163.455,00) (12,85) Jumlah 129.947.088.731,15 113.104.675.786,00 16.842.412.945,15 14,89 0 50.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 300.000.000.000 350.000.000.000 400.000.000.000 Pajak daerah Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah Yang Dipisahkan lainlain PAD Yang Sah 2022 2021 796 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 557 Pendapatan Pajak-LO dikelola oleh BPKPD, yang untuk tahun 2022 naik sebesar Rp16.842.412.945,15 atau sebesar 14,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Penjelasan terkait rincian dan penjelasan nilai LO dan LRA adalah sebagai berikut. Saldo Pendapatan Pajak-LO TA 2022 sebesar Rp129.947.088.731,15 sedangkan saldo Pendapatan Pajak LRA TA 2021 sebesar Rp129.843.875.322,00 Selisih saldo Pendapatan Pajak LRA dan saldo Pendapatan Pajak-LO dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 215. Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA TA 2022 dan TA 2021 Pajak Hotel-LO 2.460.004.956,00 2.455.684.956,00 4.320.000,00 Pajak Restoran-LO 11.176.837.800,00 11.159.401.535,00 17.436.265,00 Pajak Hiburan-LO 545.284.159,00 543.034.159,00 2.250.000,00 Pajak Reklame-LO 1.599.115.143,15 2.001.768.503,00 (402.653.359,85) Pajak Penerangan Jalan-LO 39.261.189.956,00 39.261.189.956,00 - Pajak Parkir-LO 635.175.253,00 631.035.253,00 4.140.000,00 Pajak Air Tanah-LO 454.150.360,00 451.312.560,00 2.837.800,00 Pajak Sarang Burung Walet-LO 5.100.000,00 5.100.000,00 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO 715.667.750,00 702.807.750,00 12.860.000,00 PBBP2-LO 57.110.930.395,00 56.649.407.691,00 461.522.704,00 BPHTB-LO 15.983.632.959,00 15.983.132.959,00 500.000,00 Jum lah 129.947.088.731,15 129.843.875.322,00 103.213.409,15 Selisih sebesar Rp103.213.409,15 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.Pajak hotel selisih sebesar Rp4.320.000,00 merupakan selisih saldo Piutang pajak hotel per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.790.000,00 dan saldo piutang pajak hotel 31 Desember 2021 sebesar Rp470.000,00.
2.Pajak Restoran selisih sebesar Rp17.436.265,00 merupakan selisih saldo Piutang pajak restoran per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.837.993,00 dan saldo piutang pajak restoran 31 Desember 2021 sebesar Rp10.401.728,00.
3.Pajak Hiburan selisih sebesar Rp2.250.000,00 merupakan selisih saldo Piutang pajak hiburan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.400.000,00 dan saldo piutang pajak hiburan hotel 31 Desember 2021 sebesar Rp150.000,00.
4.Pajak reklame selisih sebesar Rp402.653.359,85 merupakan selisih saldo Piutang Reklame per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.236.750,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp45.980.550,00 dikurangi Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp402.909.559,85.
5.Pajak Parkir selisih sebesar Rp4.140.000,00 merupakan selisih saldo Piutang pajak pajak parkir per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.790.000,00 dan saldo piutang pajak parkir 31 Desember 2021 sebesar Rp650.000,00.
6.Pajak air tanah selisih sebesar Rp2.837.800,00 merupakan selisih saldo Piutang pajak air tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.533.100,00 dan saldo piutang pajak air tanah 31 Desember 2021 sebesar Rp7.695.300,00.
7.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selisih sebesar Rp12.860.000,00 merupakan selisih saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.860.000,00 dan saldo piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.
8.PBB-P2 selisih sebesar Rp461.522.704,00 merupakan selisih saldo Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.870.564.684,00 dan saldo piutang Pajak PBBP2 31 Desember 2021 sebesar Rp7.409.041.980,00. 797 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 558
9.BPHTB selisih sebesar Rp500.000,00 merupakan selisih saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2022 sebesar Rp500.000,00 dan saldo piutang Pajak BPHTB 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022 TA 2021 Rp29.168.471.204,41 Rp23.670.320.904,17 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp29.168.471.204,41 terdiri dari: Tabel 216. Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022 dan TA 2021 Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO 1.305.252.800,00 1.500.485.137,00 (195.232.337,00) (13,01) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO 1.363.595.100,00 1.217.025.100,00 146.570.000,00 12,04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO 1.259.225.000,00 599.618.000,00 659.607.000,00 110,00 Retribusi Pelayanan Pasar-LO 6.612.857.639,00 6.633.334.600,00 (20.476.961,00) (0,31) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO 621.044.000,00 624.970.000,00 (3.926.000,00) (0,63) Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang-LO 117.611.500,00 108.471.500,00 9.140.000,00 8,43 Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO 85.128.000,00 69.468.000,00 15.660.000,00 22,54 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO 1.808.616.000,00 545.592.000,00 1.263.024.000,00 231,50 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO 3.903.130.772,41 3.380.341.226,17 522.789.546,24 15,47 Retribusi Tempat Pelelangan-LO 893.216.161,00 1.738.334.141,00 (845.117.980,00) (48,62) Retribusi Terminal-LO 97.994.200,00 67.417.800,00 30.576.400,00 45,35 Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO 4.183.632.300,00 3.489.110.000,00 694.522.300,00 19,91 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa-LO 26.740.000,00 51.940.000,00 (25.200.000,00) (48,52) Retribusi Rumah Potong Hew an-LO 25.950.000,00 17.807.500,00 8.142.500,00 45,73 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LO 4.973.498.300,00 2.528.493.500,00 2.445.004.800,00 96,70 Retribusi PBG-LO 1.863.794.432,00 1.083.972.400,00 779.822.032,00 71,94 Retribusi Izin Trayek-LO 27.185.000,00 13.940.000,00 13.245.000,00 95,01 Jum lah 29.168.471.204,41 23.670.320.904,17 5.498.150.300,24 23,23 Pendapatan Retribusi Daerah-LO mengalami kenaikan dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi-LO tahun sebelumnya sebesar Rp5.498.150.300,24 atau 23,23%. Pendapatan Retribusi Daerah-LO per SKPD disajikan sebagai berikut: Tabel 217. Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022 per SKPD No. OPD TA 2022 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 115.435.400,00 2 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.305.252.800,00 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2.516.194.432,00 4 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 2.327.999.450,00 5 Dinas Pertanian dan Pangan 117.283.000,00 6 Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan 2.070.635.911,00 798 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 559 No. OPD TA 2022 (Rp) 7 Dinas Komunikasi dan Informatika 247.158.692,00 8 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 11.286.958.939,00 9 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Stau Pintu 1.808.616.000,00 10 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.664.696.104,00 11 Dinas Tenaga Kerja 85.128.000,00 12 Sekretariat Daerah 64.849.800,00 13 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 720.497.372,66 14 Kecamatan Prembun 2.000.000,00 15 Kecamatan Kutowinangun 1.000.000,00 16 Kecamatan Kebumen 165.276.236,25 17 Kecamatan Sempor 1.080.000,00 18 Kecamatan Gombong 253.857.125,00 19 Kecamatan Karanganayar 414.551.942,50 Jumlah 29.168.471.204,41 Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA adalah sebagai berikut. Saldo Pendapatan Retribusi-LO TA 2022 sebesar Rp29.168.471.204,41 sedangkan saldo Pendapatan Retribusi LRA TA 2022 sebesar Rp28.375.110.419,00. Selisih saldo Pendapatan Retribusi LRA dan saldo Pendapatan Retribusi-LO dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 218. Rincian Pendapatan Retribusi dan Penjelasan Nilai LO dan LRA Uraian LO TA 2022 (Rp) LRA TA 2022 (Rp) Selisih (Rp) Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO 1.305.252.800,00 1.305.252.800,00 0,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO 1.363.595.100,00 1.363.595.100,00 0,00 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO 1.259.225.000,00 1.259.225.000,00 0,00 Retribusi Pelayanan Pasar-LO 6.612.857.639,00 6.182.853.889,00 430.003.750,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO 621.044.000,00 621.044.000,00 0,00 Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang-LO 117.611.500,00 117.611.500,00 0,00 Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO 85.128.000,00 85.128.000,00 0,00 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO 1.808.616.000,00 1.808.616.000,00 0,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO 3.903.130.772,41 3.715.634.737,00 187.496.035,41 Retribusi Tempat Pelelangan-LO 893.216.161,00 893.216.161,00 0,00 Retribusi Terminal-LO 97.994.200,00 97.994.200,00 0,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO 4.183.632.300,00 4.183.632.300,00 0,00 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa-LO 26.740.000,00 26.740.000,00 0,00 Retribusi Rumah Potong Hewan-LO 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LO 4.973.498.300,00 4.973.498.300,00 0,00 Retribusi PBG-LO 1.863.794.432,00 1.687.933.432,00 175.861.000,00 Retribusi Izin Trayek-LO 27.185.000,00 27.185.000,00 0,00 Jumlah 29.168.471.204,41 28.375.110.419,00 793.360.785,41 Selisih sebesar Rp793.360.785,41 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.Retribusi Pelayanan Pasar selisih Rp430.003.750,00 merupakan selisih saldo Piutang Retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.083.826.850,00 dan saldo piutang retribusi pelayanan pasar 31 Desember 2021 sebesar Rp653.823.100,00.
2.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selisih Rp187.496.035,41 merupakan selisih saldo Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.747.602.550,00 dan saldo piutang 31 Desember 2021 sebesar Rp1.727.196.430,00 serta selisih antara Pendapatan 799 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 560 Diterima Di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp616.004.802,42 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp783.094.717,83.
3.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) selisih Rp175.861.000,00 merupakan selisih saldo piutang PBG 31 Desember 2022 sebesar Rp175.861.000,00 dan saldo piutang PBG per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. 5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2022 TA 2021 Rp17.640.585.052,00 Rp16.552.860.815,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp17.640.585.052,00 yang Dipisahkan terdiri dari: Tabel 219. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD-LO 17.640.585.052,00 16.552.860.815,00 1.087.724.237,00 6,57 Jum lah 17.640.585.052,00 16.552.860.815,00 1.087.724.237,00 6,57 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD sebagai berikut: Tabel 220. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO No Uraian Jum lah (Rp 1 Bank Jateng 10.332.638.637,00 2 PD. BPR BKK Kebumen 3.602.748.954,00 3 PD BPR Bank Kebumen 1.488.038.292,00 4 PDAM 2.026.822.323,00 5 PD Apotik Lukulo 190.336.846,00 17.640.585.052,00JUMLAH Tabel 221. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Penjelasan Nilai LO dan LRA Uraian LO TA 2022 (Rp) LRA TA 2022 (Rp) Selisih (Rp) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 17.640.585.052,00 17.640.585.052,00 0,00 Jumlah 17.640.585.052,00 17.640.585.052,00 0,00 Pengesahan RUPS/RUPM pembagian laba tahun 2021 baru dilakukan pada tahun 2022 sehingga tidak ada pencatatan piutang Deviden pada akhir tahun 2021. Sementara pengesahan RUPS/RUPM pembagian laba tahun 2022 belum disahkan s.d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diotorisasi untuk terbit. Oleh karena itu, saldo pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 pada LO bernilai sama dengan LRA. 5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 TA 2021 Rp263.191.841.577,27 Rp366.643.311.494,00 Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp263.191.841.577,27 terdiri dari berikut. 800 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 561 Tabel 222. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Uraian LO TA 2022 (Rp) LO TA 2021 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 125.350.000,00 (125.350.000,00) (100,00) Hasil Kerjasama Daerah 11.204.594,00 27.915.525,00 (16.710.931,00) (59,86) Penerimaan Jasa Giro 2.205.784.880,00 2.525.596.113,00 (319.811.233,00) (12,66) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 41.875.000,00 461.625.606,00 (419.750.606,00) (90,93) Pendapatan Bunga 9.845.890.393,00 10.048.808.180,00 (202.917.787,00) (2,02) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 101.398.261,00 (101.398.261,00) (100,00) Pendapatan Denda Pajak 188.643.433,94 762.577.548,00 (573.934.114,06) (75,26) Pendapatan Denda Retribusi 372.197.893,00 19.375.800,00 352.822.093,00 1.820,94 Pendapatan dari Pengembalian 302.104.274,00 439.796.371,00 (137.692.097,00) (31,31) Pendapatan BLUD 248.909.893.495,33 342.699.781.283,00 (93.789.887.787,67) (27,37) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 978.602.614,00 9.055.846.807,00 (8.077.244.193,00) (89,19) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 335.645.000,00 375.240.000,00 (39.595.000,00) (10,55) Jum lah 263.191.841.577,27 366.643.311.494,00 (103.451.469.916,73) (28,22) Pendapatan BLUD-LO merupakan pendapatan dari entitas yang telah menerapkan PPK- BLUD. Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA sebagai berikut Saldo Pendapatan Lain lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp263.191.841.577,27 sedangkan saldo Pendapatan Pendapatan Lain lain PAD yang Sah LRA TA 2021 sebesar Rp336.486.804.682,00. Selisih saldo Pendapatan Retribusi LRA dan saldo Pendapatan Retribusi-LO dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 223. Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dan Penjelasan Nilai LO dan LRA Uraian LO TA 2022 (Rp) LRA TA 2022 (Rp) Selisih (Rp) hasil Penjulan BMD Yang Tidak Dipisahkan 1.829.716.362,00 (1.829.716.362,00) Hasil Kerjasama Daerah 11.204.594,00 11.204.594,00 - Penerimaan Jasa Giro-LO 2.205.784.880,00 2.205.784.880,00 - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO 41.875.000,00 42.750.000,00 (875.000,00) Pendapatan Bunga-LO 9.845.890.393,00 9.845.890.393,00 - Pendapatan Denda Pajak-LO 188.643.433,94 231.123.774,00 (42.480.340,06) Pendapatan Denda Retribusi-LO 372.197.893,00 372.197.893,00 - Pendapatan dari Pengembalian-LO 302.104.274,00 302.104.274,00 - Pendapatan BLUD-LO 248.909.893.495,33 320.331.784.898,00 (71.421.891.402,67) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO 978.602.614,00 978.602.614,00 - Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO 335.645.000,00 335.645.000,00 - Jumlah 263.191.841.577,27 336.486.804.682,00 (71.465.246.742,73) Selisih sebesar Rp71.465.246.742,73 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan selisih Rp1.829.716.362,00 merupakan Jurnal reklas penjualan hasil penghapusan peralatan mesin alat angkutan Tahun 2022 sebesar Rp1.521.719.362,00. Jurnal reklas penjualan hasil penghapusan penjualan bangunan gedung Tahun 2022 sebesar Rp249.797.000,00 dan Jurnal reklas reklas penjualan hasil penghapusan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan Tahun 2022 sebesar Rp58.200.000,00.
2.Hasil pengelolaan dana bergulir selisih Rp875.000,00 merupakan selisih saldo piutang dana bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp624.230.401,00 dan saldo 801 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 562 piutang dana bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp625.105.401,00. Selisih tersebut merupakan pelunasan atas piutang dana bergulir pada tahun 2021 sebesar Rp875.000,00 namun baru diakui pada tahun 2022.
3.Pendapatan Denda Pajak selisih sebesar Rp42.480.340,06 merupakan selisih saldo Piutang denda pajak per 31 Desember 2022 sebesar 2.665.717.308,94 dan saldo piutang denda pajak 31 Desember 2021 sebesar Rp2.708.197.649,00. Selisih tersebut pada tahun 2022 telah terdapat pembayaran atas piutang denda pajak.
4.Pendapatan BLUD selisih Rp71.421.891.402,67 merupakan selisih saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.100.700.227,00 dan saldo piutang BLUD 31 Desember 2021 sebesar Rp88.566.374.963,00 serta selisih pendapatan diterima di muka 2022 sebesar Rp90.416.666,67 dan pendapatan diterima di muka 2021 sebesar Rp134.200.000,00. 5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO TA 2022 TA 2021 Rp1.879.833.663.558,00 Rp1.807.428.442.052,00 Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.879.833.663.558,00 adalah sebagai berikut. Tabel 224. Pendapatan Transfer-LO TA 2022 dan TA 2021 URAIAN TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) % Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.674.759.689.978,00 1.607.599.153.080,00 67.160.536.898,00 4,18 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 0,00 46.433.860.000,00 (46.433.860.000,00) (100,00) Transfer Pemerintah Provinsi 205.073.973.580,00 153.395.428.972,00 51.678.544.608,00 33,69 Jumlah 1.879.833.663.558,00 1.807.428.442.052,00 72.405.221.506,00 4,01 Dari tabel diatas dapat diketahui Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 naik sebesar Rp72.405.221.506,00 atau sebesar 4,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain pendapatan Transfer-LO tersebut di atas, terbitnya PMK No 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Melalui Fasilitas TDF, dimana TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapatkan penyaluran dana DBH-LO pada rekening TDF sebagaimana diinformasikan melalui surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Februari 2023 Nomor S-802/WPB.14/2023 hal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi TDF ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022, bahwa pada Bulan Desember 2022 telah disalurkan DBH-LO melalui Rekening TDF pada Kantor Pusat Bank Indonesia melalui Nomor Rekening 519000345980 dengan nama rekening Rek Lain BI TDF-TKD Kab Kebumen. Adapun nilai Saldo Pokok per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.228.271.591,00 dan Remunerasi bulan Desember 2022 sebesar Rp1.025.484,44. Terhadap pendapatan transfer DBH-LO tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen belum melakukan pencatatan pada onface LKPD Kabupaten Kebumen karena belum ada peraturan yang memuat tentang BAS terkait dana TDF-TKD. 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO TA 2022 TA 2021 Rp1.674.759.689.978,00 Rp1.607.599.153.080,00 802 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 563 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.674.759.689.978,00 disajikan sebagai berikut. Tabel 225. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO TA 2022 dan TA 2021 Bagi Hasil 38.220.093.261,00 41.397.337.217,00 (3.177.243.956,00) (7,67) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.176.172.068.800,00 1.179.288.910.000,00 (3.116.841.200,00) (0,26) Dana Alokasi Khusus (DAK) 460.367.527.917,00 386.912.905.863,00 73.454.622.054,00 18,98 Jum lah 1.674.759.689.978,00 1.607.599.153.080,00 67.160.536.898,00 4,18 Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2022 sebesar Rp38.220.093.261,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 226. Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO TA 2022 dan TA 2021 Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) % DBH PBB - LO 7.280.169.217,00 11.321.276.739,00 (4.041.107.522,00) (35,69) DBH PPh Pasal 21-LO 15.598.200.774,00 16.423.637.908,00 (825.437.134,00) - DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO - 2.612.765.190,00 (2.612.765.190,00) (100,00) DBH CHT-LO 11.006.705.380,00 8.650.954.298,00 2.355.751.082,00 27,23 DBH SDA Minyak Bumi-LO 1.630.978.982,00 213.027.500,00 1.417.951.482,00 665,62 DBH SDA Gas Bumi-LO - 62.242.900,00 (62.242.900,00) (100,00) DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO 265.591.359,00 108.913.482,00 156.677.877,00 143,86 DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO - 4.701.350,00 (4.701.350,00) (100,00) DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO 2.629.718,00 2.168.975,00 460.743,00 21,24 DBH SDA Kehutanan-PSDH- LO 477.506.831,00 640.029.725,00 (162.522.894,00) (25,39) DBH SDA Perikanan-LO 1.958.311.000,00 1.357.619.150,00 600.691.850,00 44,25 Jum lah 38.220.093.261,00 41.397.337.217,00 (3.177.243.956,00) (7,67) Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.176.172.068.800,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 227. Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO TA 2022 dan TA 2021 Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Dana Alokasi Umum 1.176.172.068.800,00 1.179.288.910.000,00 (3.116.841.200,00) (0,26) Jumlah 1.176.172.068.800,00 1.179.288.910.000,00 (3.116.841.200,00) (0,26) Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2022 sebesar Rp460.367.527.917,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 228. Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % DAK Fisik - LO 70.275.269.743,00 78.732.325.023,00 (8.457.055.280,00) (10,74) DAK Non Fisik - LO 390.092.258.174,00 308.180.580.840,00 81.911.677.334,00 26,58 Jum lah 460.367.527.917,00 386.912.905.863,00 73.454.622.054,00 18,98 Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA sebagai berikut. Saldo Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan-LO TA 2022 sebesar Rp1.674.759.689.978,00, sedangkan saldo Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan LRA 803 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 564 TA 2022 sebesar Rp2.123.296.694.941,00. Selisih saldo Pendapatan Transfer Dana Perimbangan LRA dan saldo Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan-LO dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 229. Rincian Pendapatan Transfer Pusat -Dana Perimbangan-LO TA 2022 dan LRA TA 2021 URAIAN LO TA 2022 (Rp) LRA TA 2022 (Rp) SELISIH (Rp) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH) 38.220.093.261,00 38.220.093.261,00 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU) 1.176.172.068.800,00 1.173.705.068.800,00 2.467.000.000,00 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 70.275.269.743,00 70.275.269.743,00 - Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 390.092.258.174,00 424.339.890.137,00 (34.247.631.963,00) Dana Desa 0,00 416.756.373.000,00 (416.756.373.000,00) Jum lah 1.674.759.689.978,00 2.123.296.694.941,00 (448.537.004.963,00) Selisih sebesar Rp448.537.004.963,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.Pendapatan Dana Transfer Umum-DAU-LO sebesar Rp2.467.000.000,00 merupakan Pembayaran untuk tenaga insentif kepada tenaga Kesehatan yang melaksanakan vaksinasi Covid-19, berdasarkan KMK Nomor 34/KM.7/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pemotongan penyaluran DAU atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 tahap pertama dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari APBN atas dukungan terhadap penanganan dampak pandemi Covid-19.
2.Pendapatan DAK Non Fisik sebesar Rp34.247.631.963,00 merupakan pendapatan yang tidak dicatat dalam Laporan Operasional karena merupakan dana transitoris dan bukan merupakan beban operasional Pemerintah Kabupaten Kebumen yang terdiri dari pendapatan DAK Non Fisik-BOP PAUD sebesar Rp19.731.047.000,00 dan pendapatan DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp1.441.000.000,00, serta Dana BOS atas SD dan SMP swasta yang masuk ke rekening DAK Non Fisik- BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp13.075.584.963,00.
3.Dana Desa sebesar Rp416.756.373.000,00 merupakan pendapatan yang tidak dicatat dalam Laporan Operasional karena merupakan dana transitoris dan bukan merupakan beban operasional Pemerintah Kabupaten Kebumen. 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO TA 2022 TA 2021 Rp0,00 Rp46.433.860.000,00 Pada TA 2022 tidak terdapat realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, sedangkan pada TA 2021 terdapat realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp46.433.860.000,00 yang merupakan atas pendapatan Dana Insentif Daerah (DID). 5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO TA 2022 TA 2021 Rp205.073.973.580,00 Rp153.395.428.972,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO TA 2022 sebesar Rp205.073.973.580,00 terdiri dari: 804 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 565 Tabel 230. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO TA 2022 dan TA 2021 Uraian Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Pendapatan Bagi hasil Pajak - LO 174.430.162.580,00 147.547.358.972,00 26.882.803.608,00 18,22 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi 30.643.811.000,00 5.848.070.000,00 24.795.741.000,00 424,00 Jum lah 205.073.973.580,00 153.395.428.972,00 51.678.544.608,00 33,69 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2022 naik sebesar Rp51.678.544.608,00 atau sebesar 33,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan hak Pemerintah daerah atas Bagi Hasil Pajak / Retribusi dari Provinsi dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Rincian pendapatan transfer Pemerintah Provinsi dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 231. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO TA 2022 dan TA 2021 Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 63.772.323.610,00 36.520.320.649,00 27.252.002.961,00 74,62 Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (175.466.888,00) 20.413.378.061,00 (20.588.844.949,00) (100,86) Bagi Hasil dari Pajak Bea Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 39.770.398.873,00 33.321.531.186,00 6.448.867.687,00 19,35 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 377.838.619,00 346.069.816,00 31.768.803,00 9,18 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 70.685.068.366,00 56.946.059.260,00 13.739.009.106,00 24,13 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi 30.643.811.000,00 5.848.070.000,00 24.795.741.000,00 424,00 Jum lah 205.073.973.580,00 153.395.428.972,00 51.678.544.608,00 33,69 Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA sebagai berikut. Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO TA 2022 sebesar R205.073.973.580,00 sedangkan saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA TA 2022 sebesar Rp206.460.947.000,00. Selisih saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA dan saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 232. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dan Penjelasan Nilai LO dan LRA TA 2022 Uraian LO TA 2022 (Rp) LRA TA 2022 (Rp) Selisih (Rp) Pendapatan Bagi Hasil Pajak 174.430.162.580,00 175.763.136.000,00 (1.332.973.420,00) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi 30.643.811.000,00 30.643.811.000,00 - Jumlah 205.073.973.580,00 206.406.947.000,00 (1.332.973.420,00) Selisih sebesar Rp1.332.973.420,00 merupakan selisih saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.437.96.245,00 dengan saldo piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.770.941.665,00. 805 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 566 5.4.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2022 Tahun 2021 Rp5.250.570.763,00 Rp137.384.967.735,00 Rincian Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut. Tabel 233. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2022 dan TA 2021 Uraian Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) kenaikan/ penurunan (Rp) % Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO 5.250.570.763,00 8.794.749.700,00 (3.544.178.937,00) (40,30) Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan - 128.590.218.035,00 (128.590.218.035,00) (100,00) Jum lah 5.250.570.763,00 137.384.967.735,00 (132.134.396.972,00) (96,18) Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO tahun 2022 merupakan atas pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.250.570.763,00 berupa pendapatan hibah air minum, hibah IPDMIP, dan hibah sanitation Australia-Indonesia Infrastructure Grants (sAIIG). Pada tahun 2021 Lain lain pendapatan daerah yang sah terdapat pendapatan hibah dana BOS, namun pada Tahun 2022 pendapatan hibah Dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku masuk ke dalam rekening Pendapatan DAK Non Fisik. Sehingga terjadi penurunan yang signifikan atas Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO. 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO Tahun 2022 Tahun 2021 Rp5.250.570.763,00 Rp8.794.749.700,00 Pendapatan hibah-LO tahun 2022 sebesar Rp5.250.570.763,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 234. Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO TA 2022 dan TA 2021 Hibah Air Minum 2.285.500.000,00 1.764.000.000,00 521.500.000,00 29,56 Hibah IPDMIP 2.860.499.988,00 6.508.749.700,00 (3.648.249.712,00) (56,05) Hibah sAIIG 522.000.000,00 (522.000.000,00) (100,00) Hibah Lainnya 104.570.775,00 - 104.570.775,00 - Jum lah 5.250.570.763,00 8.794.749.700,00 (3.544.178.937,00) (40,30) Uraian Kenaikan / (Penurunan) (Rp) %TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA sebagai berikut. Saldo Pendapatan Hibah-LO TA 2022 sebesar Rp5.250.570.763,00 sedangkan saldo Pendapatan Hibah LRA TA 2022 sebesar Rp5.145.999.988,00. Selisih saldo Pendapatan Hibah LRA dan saldo Pendapatan Hibah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 235. Rincian Pendapatan Hibah dan Penjelasan Nilai LO dan LRA TA 2022 Uraian LO TA. 2022 (Rp) LRA TA. 2022 (Rp) SELISIH (Rp) Pendapatan Hibah 5.250.570.763,00 5.145.999.988,00 104.570.775,00 Jumlah 5.250.570.763,00 5.145.999.988,00 104.570.775,00 Selisih pendapatan hibah sebesar Rp104.570.775,00 merupakan pengakuan atas Pendapatan Hibah Bahan Pakai Habis dari Kementerian Kesehatan berupa Strip HB Meter TA 2022 pada Dinas Kesehatan. 806 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 567 5.4.2 Beban TA 2022 TA 2021 Rp2.370.418.850.768,09 Rp2.429.794.708.383,89 Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 236. Rincian Beban per Jenis TA 2022 dan TA 2021 Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) 1 Beban Pegaw ai 1.143.541.014.988,00 1.143.794.892.346,00 (253.877.358,00) (0,02) 2 Beban Persediaan 129.227.982.839,05 93.175.266.574,68 36.052.716.264,37 38,69 3 Beban Jasa 438.028.568.766,54 516.682.781.856,14 (78.654.213.089,60) (15,22) 4 Beban Pemeliharaan 36.243.110.638,00 31.852.958.221,00 4.390.152.417,00 13,78 5 Beban Perjalanan Dinas 47.731.989.155,00 36.181.261.230,00 11.550.727.925,00 31,92 6 Beban Subsidi 313.864.348,00 484.527.400,00 (170.663.052,00) (35,22) 7 Beban Hibah 37.491.422.414,00 73.785.584.651,00 (36.294.162.237,00) (49,19) 8 Beban Bantuan Sosial 11.088.807.122,00 22.630.398.729,00 (11.541.591.607,00) (51,00) 9 Beban Penyisihan Piutang 1.426.171.211,00 1.838.410.661,25 (412.239.450,25) (22,42) 10 Beban Penyusutan dan Amortisasi 309.591.026.986,50 304.083.563.064,82 5.507.463.921,68 1,81 11 Beban Transfer 215.734.892.300,00 205.285.063.650,00 10.449.828.650,00 5,09 Jum lah 2.370.418.850.768,09 2.429.794.708.383,89 (59.375.857.615,80) (2,44) %No Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) 5.4.2.1 Beban Pegawai Beban Pegawai tahun 2022 sebesar Rp1.143.541.014.988,00. Rincian Beban Pegawai tahun 2022 terdiri dari: Tabel 237. Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan TA 2021 Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) 1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN 728.066.126.907,00 720.872.064.041,00 7.194.062.866,00 1,00 2 Beban Tambahan Penghasilan ASN 110.938.520.115,00 93.394.279.523,00 17.544.240.592,00 18,79 3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 246.113.135.845,00 269.466.287.145,00 (23.353.151.300,00) (8,67) 4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD 30.583.723.917,00 29.959.433.106,00 624.290.811,00 2,08 5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 510.222.879,00 509.329.781,00 893.098,00 0,18 6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 966.170.000,00 993.080.000,00 (26.910.000,00) (2,71) 7 Beban Pegaw ai BOS 25.914.114.000,00 28.196.816.750,00 (2.282.702.750,00) (8,10) 8 Beban Pegaw ai BLUD 449.001.325,00 403.602.000,00 45.399.325,00 11,25 Jum lah 1.143.541.014.988,00 1.143.794.892.346,00 (253.877.358,00) (0,02) No Uraian %TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Rincian Beban Pegawai per SKPD tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut. Tabel 238. Rincian Beban Pegawai per SKPD TA 2022 dan TA 2021 No SKPD LO TA 2022 (Rp) LO TA 2021 (Rp) Kenaikan % (Penurunan) (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 765.609.611.451,00 764.899.099.217,00 710.512.234,00 0,1 2 Dinas Kesehatan PPKB 131.838.058.135,00 140.432.567.823,00 (8.594.509.688,00) (6,1) 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 19.576.908.740,00 19.058.972.987,00 517.935.753,00 2,7 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.734.666.441,00 2.611.804.335,00 122.862.106,00 4,7 TA 2022 TA 2021 Rp1.143.541.014.988,00 Rp1.143.794.892.346,00 807 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 568 No SKPD LO TA 2022 (Rp) LO TA 2021 (Rp) Kenaikan % 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 5.987.386.157,00 13.803.655.688,00 (7.816.269.531,00) (56,6) 6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.884.656.033,00 2.418.085.357,00 466.570.676,00 19,3 7 Satuan Polisi Pamong Praja 5.979.716.001,00 5.524.376.294,00 455.339.707,00 8,2 8 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 3.442.029.598,00 3.909.208.545,00 (467.178.947,00) (12,0) 9 Dinas Tenaga Kerja 5.266.716.870,00 5.719.822.010,00 (453.105.140,00) (7,9) 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.071.559.104,00 3.388.423.400,00 683.135.704,00 20,2 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 3.752.366.723,00 4.308.154.368,00 (555.787.645,00) (12,9) 12 Dinas Komunikasi Dan Informatika 3.733.429.421,00 3.594.747.263,00 138.682.158,00 3,9 13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.166.879.121,00 3.249.818.288,00 (82.939.167,00) (2,6) 14 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.568.850.163,00 5.822.866.519,00 (254.016.356,00) (4,4) 15 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 2.602.833.009,00 2.286.418.693,00 316.414.316,00 13,8 16 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 10.954.508.534,00 4.026.426.852,00 6.928.081.682,00 172,1 17 Dinas Pertanian dan Pangan 17.432.157.331,00 17.480.126.363,00 (47.969.032,00) (0,3) 18 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 10.399.613.628,00 9.599.720.215,00 799.893.413,00 8,3 19 Sekretariat Daerah 19.561.904.791,00 18.269.084.149,00 1.292.820.642,00 7,1 20 Sekretariat DPRD 34.617.225.334,00 33.601.055.051,00 1.016.170.283,00 3,0 21 Kecamatan dan Kelurahan 52.137.529.891,00 48.941.114.620,00 3.196.415.271,00 6,5 22 Inspektorat Daerah 6.882.962.338,00 5.810.377.963,00 1.072.584.375,00 18,5 23 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 4.847.557.832,00 4.854.969.973,00 (7.412.141,00) (0,2) 24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 14.865.896.435,00 14.635.036.635,00 230.859.800,00 1,6 25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.625.991.907,00 5.548.959.738,00 77.032.169,00 1,4 Jumlah 1.143.541.014.988,00 1.143.794.892.346,00 (253.877.358,00) (0,0) 5.4.2.2 Beban Persediaan TA 2022 TA 2021 Rp129.227.982.839,05 Rp93.175.266.574,68 Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp129.227.982.839,05. Rincian Beban Persediaan per SKPD tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut: Tabel 239. Rincian Beban Persediaan per SKPD TA 2022 dan TA 2021 No SKPD TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % 1 Dinas Dikpora 5.416.156.497,00 6.266.490.399,00 (850.333.902,00) (13,57) 2 Dinas Kesehatan PPKB 57.446.021.875,05 26.498.352.941,68 30.947.668.933,37 116,79 3 Dinas PUPR 3.008.101.240,00 2.589.860.555,00 418.240.685,00 16,15 4 BPBD 3.915.606.545,00 7.222.018.093,00 (3.306.411.548,00) (45,78) 5 Dinas Perkimhub 3.160.358.149,00 2.520.761.462,00 639.596.687,00 25,37 6 Badan Kesbangpol 1.084.716.809,00 1.583.640.562,00 (498.923.753,00) (31,50) 7 Satuan Polisi Pamong Praja 1.321.436.125,00 4.874.161.214,00 (3.552.725.089,00) (72,89) 8 Dinsos PPPA 2.216.614.560,00 3.762.861.367,00 (1.546.246.807,00) (41,09) 9 Dinas Tenaga Kerja 1.320.511.178,00 2.616.797.806,00 (1.296.286.628,00) (49,54) 808 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 569 No SKPD TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % 10 Dinas Dukcapil 2.055.307.242,00 1.377.016.246,00 678.290.996,00 49,26 11 Dinas PMD 2.673.782.034,00 2.414.548.474,00 259.233.560,00 10,74 12 Dinas Kominfo 685.464.529,00 874.746.318,00 (189.281.789,00) (21,64) 13 DPMPTSP 1.037.590.741,00 1.662.810.508,00 (625.219.767,00) (37,60) 14 Dinas Parbud 1.477.976.896,00 460.086.567,00 1.017.890.329,00 221,24 15 Dinas Arpus 296.909.450,00 1.819.596.157,00 (1.522.686.707,00) (83,68) 16 Dinas LHKP 7.560.371.750,00 4.835.554.217,00 2.724.817.533,00 56,35 17 Dinas Tapang 10.057.554.355,00 1.357.961.228,00 8.699.593.127,00 640,64 18 DisperindagKUKM 2.452.909.441,00 3.696.945.603,00 (1.244.036.162,00) (33,65) 19 Sekretariat Daerah 5.114.551.466,00 507.439.823,00 4.607.111.643,00 907,91 20 Sekretariat DPRD 2.647.620.393,00 1.204.151.471,00 1.443.468.922,00 119,87 21 Kecamatan dan Kelurahan 7.862.039.865,00 1.262.448.755,00 6.599.591.110,00 522,76 22 Inspektorat Daerah 557.697.662,00 1.597.189.029,00 (1.039.491.367,00) (65,08) 23 Bappelitbangda 1.044.045.156,00 547.736.698,00 496.308.458,00 90,61 24 BPKPD 4.135.979.424,00 11.032.277.971,00 (6.896.298.547,00) (62,51) 25 BKPSDM 678.659.457,00 589.813.110,00 88.846.347,00 15,06 Jumlah 129.227.982.839,05 93.175.266.574,68 36.052.716.264,37 38,69 5.4.2.3 Beban Jasa TA 2022 TA 2021 Rp438.028.568.766,54 Rp516.682.781.856,14 Beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp438.028.568.766,54. Rincian Beban Jasa tahun 2022 terdiri dari: Tabel 240. Rincian Beban Jasa TA 2022 dan TA 2022 Kenaikan (Penurunan) (Rp) 1 Beban Jasa 158.308.598.799,86 181.484.175.464,14 (23.175.576.664,28) (12,77) 2 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.422.897.000,00 1.412.463.000,00 4.010.434.000,00 283,93 3 Beban Barang dan Jasa BOS 75.015.922.915,00 70.636.055.279,00 4.379.867.636,00 6,20 4 Beban Barang dan Jasa BLUD 199.281.150.051,68 263.150.088.113,00 (63.868.938.061,32) (24,27) Jum lah 438.028.568.766,54 516.682.781.856,14 (78.654.213.089,60) (15,22) No Uraian %TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Rincian Beban Jasa per SKPD tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut: Tabel 241. Rincian Beban Jasa per SKPD TA 2022 dan TA 2022 No SKPD TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan % (Penurunan) (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 97.821.553.237,00 107.217.069.112,00 (9.395.515.875,00) (8,76) 2 Dinas Kesehatan PPKB 245.538.326.406,68 322.607.703.448,00 (77.069.377.041,32) (23,89) 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 8.138.436.405,00 6.803.537.237,00 1.334.899.168,00 19,62 809 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 570 No SKPD TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan % 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.099.564.127,00 1.134.821.030,00 (35.256.903,00) (3,11) 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 12.396.086.328,00 18.402.151.779,00 (6.006.065.451,00) (32,64) 6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.113.628.350,00 284.744.070,00 1.828.884.280,00 642,29 7 Satuan Polisi Pamong Praja 3.817.766.718,00 3.757.101.249,00 60.665.469,00 1,61 8 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1.452.624.531,00 2.864.115.523,00 (1.411.490.992,00) (49,28) 9 Dinas Tenaga Kerja 1.393.891.630,00 2.774.184.865,00 (1.380.293.235,00) (49,75) 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.385.460.718,00 1.520.908.073,00 (135.447.355,00) (8,91) 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 5.771.072.004,00 5.736.740.139,00 34.331.865,00 0,60 12 Dinas Komunikasi Dan Informatika 4.354.841.463,00 4.821.054.536,00 (466.213.073,00) (9,67) 13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 902.814.030,00 919.040.994,00 (16.226.964,00) (1,77) 14 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.976.628.668,00 3.263.763.858,00 712.864.810,00 21,84 15 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 762.095.777,00 845.274.841,00 (83.179.064,00) (9,84) 16 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 9.022.773.246,00 1.983.786.045,00 7.038.987.201,00 354,83 17 Dinas Pertanian dan Pangan 7.551.234.051,00 4.274.626.603,00 3.276.607.448,00 76,65 18 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 5.047.207.025,00 4.112.826.763,00 934.380.262,00 22,72 19 Sekretariat Daerah 4.169.131.155,00 3.838.363.350,00 330.767.805,00 8,62 20 Sekretariat DPRD 3.618.607.330,00 3.363.270.777,00 255.336.553,00 7,59 21 Kecamatan dan Kelurahan 4.152.308.702,00 3.782.878.904,00 369.429.798,00 9,77 22 Inspektorat Daerah 319.434.773,00 389.679.444,00 (70.244.671,00) (18,03) 23 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 1.042.446.283,00 1.837.401.977,00 (794.955.694,00) (43,27) 24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 9.304.584.695,86 5.533.428.593,14 3.771.156.102,72 68,15 25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.876.051.113,00 4.614.308.646,00 (1.738.257.533,00) (37,67) Jumlah 438.028.568.766,54 516.682.781.856,14 (78.654.213.089,60) (15,22) 5.4.2.4 Beban Pemeliharaan TA 2022 TA 2021 Rp36.243.110.638,00 Rp31.852.958.221,00 Nilai Beban Pemeliharaan-LO berbeda dengan nilai belanja pemeliharaan LRA sebesar Rp38.518.790.266,00. Rincian beban pemeliharaan per SKPD dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 242. Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD TA 2022 dan TA 2021 No SKPD TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 108.262.163,00 1.515.918.183,00 (1.407.656.020,00) (92,86) 2 Dinas Kesehatan PPKB 746.895.500,00 1.260.226.854,00 (513.331.354,00) (40,73) 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 23.390.099.881,00 18.266.651.939,00 5.123.447.942,00 28,05 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 230.975.427,00 208.478.309,00 22.497.118,00 10,79 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 629.346.517,00 1.416.637.228,00 (787.290.711,00) (55,57) 810 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 571 No SKPD TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % 6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11.435.000,00 19.365.000,00 (7.930.000,00) (40,95) 7 Satuan Polisi Pamong Praja 49.833.700,00 53.394.900,00 (3.561.200,00) (6,67) 8 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 77.463.000,00 22.119.000,00 55.344.000,00 250,21 9 Dinas Tenaga Kerja 148.014.539,00 241.423.400,00 (93.408.861,00) (38,69) 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 209.355.030,00 120.067.000,00 89.288.030,00 74,37 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 42.483.000,00 39.478.000,00 3.005.000,00 7,61 12 Dinas Komunikasi Dan Informatika 174.702.000,00 168.081.450,00 6.620.550,00 3,94 13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 108.999.800,00 415.791.025,00 (306.791.225,00) (73,78) 14 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 551.387.321,00 315.807.800,00 235.579.521,00 74,60 15 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 79.350.000,00 69.170.000,00 10.180.000,00 14,72 16 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 564.290.427,00 181.473.064,00 382.817.363,00 210,95 17 Dinas Pertanian dan Pangan 360.086.270,00 420.499.507,00 (60.413.237,00) (14,37) 18 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 1.332.666.362,00 959.693.082,00 372.973.280,00 38,86 19 Sekretariat Daerah 2.520.295.908,00 1.908.498.020,00 611.797.888,00 32,06 20 Sekretariat DPRD 353.462.605,00 408.505.545,00 (55.042.940,00) (13,47) 21 Kecamatan dan Kelurahan 4.263.431.146,00 3.425.337.415,00 838.093.731,00 24,47 22 Inspektorat Daerah 54.168.192,00 64.610.000,00 (10.441.808,00) (16,16) 23 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 95.117.338,00 73.215.000,00 21.902.338,00 29,92 24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 104.940.980,00 230.802.500,00 (125.861.520,00) (54,53) 25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 36.048.532,00 47.714.000,00 (11.665.468,00) (24,45) Jumlah 36.243.110.638,00 31.852.958.221,00 4.390.152.417,00 13,78 5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas TA 2022 TA 2021 Rp47.731.989.155,00 Rp36.181.261.230,00 Nilai Beban Perjalanan Dinas-LO sama dengan nilai Belanja Perjalanan Dinas LRA sebesar Rp47.731.989.155,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 243. Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD TA 2022 dan TA 2021 No OPD TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan % 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 984.574.204,00 520.198.694,00 464.375.510,00 89,27 2 Dinas Kesehatan PPKB 20.027.621.364,00 10.969.727.473,00 9.057.893.891,00 82,57 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 700.455.883,00 322.707.247,00 377.748.636,00 117,06 4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 535.655.694,00 1.124.225.828,00 (588.570.134,00) (52,35) 5 Satuan Polisi Pamong Praja 1.120.067.728,00 1.426.472.000,00 (306.404.272,00) (21,48) 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 686.271.519,00 299.399.006,00 386.872.513,00 129,22 7 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 587.308.997,00 5.018.440.500,00 (4.431.131.503,00) (88,30) 8 Dinas Tenaga Kerja 711.547.135,00 1.108.312.225,00 (396.765.090,00) (35,80) 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 266.138.970,00 132.672.855,00 133.466.115,00 100,60 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1.121.742.102,00 668.992.495,00 452.749.607,00 67,68 811 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 572 No OPD TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan % 11 Dinas Komunikasi Dan Informatika 383.669.668,00 400.484.410,00 (16.814.742,00) (4,20) 12 Dinas PMPTSP 215.458.828,00 125.621.165,00 89.837.663,00 71,51 13 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 596.081.161,00 839.604.760,00 (243.523.599,00) (29,00) 14 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 67.909.541,00 84.414.100,00 (16.504.559,00) (19,55) 15 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 956.343.858,00 488.703.865,00 467.639.993,00 95,69 16 Dinas Pertanian dan Pangan 1.904.634.019,00 1.925.794.264,00 (21.160.245,00) (1,10) 17 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 1.248.253.556,00 565.960.418,00 682.293.138,00 120,55 18 Sekretariat Daerah 1.748.001.803,00 1.024.013.415,00 723.988.388,00 70,70 19 Inspektorat Daerah 431.240.529,00 262.919.627,00 168.320.902,00 64,02 20 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 445.940.107,00 422.158.807,00 23.781.300,00 5,63 21 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 1.115.624.939,00 235.586.892,00 880.038.047,00 373,55 22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 456.963.355,00 486.466.318,00 (29.502.963,00) (6,06) 23 Sekretariat DPRD 9.264.077.285,00 6.100.824.511,00 3.163.252.774,00 51,85 24 Kecamatan dan Kelurahan 1.401.482.117,00 1.335.653.291,00 65.828.826,00 4,93 25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 754.924.793,00 291.907.064,00 463.017.729,00 158,62 Jumlah 47.731.989.155,00 36.181.261.230,00 11.550.727.925,00 31,92 5.4.2.6 Beban Subsidi TA 2022 TA 2021 Rp313.864.348,00 Rp484.527.400,00 Beban Subsidi pada tahun 2022 sebesar Rp313.864.348,00 merupakan beban atas subsidi bunga kepada BUMD Tahun Anggaran 2022 dengan total realisasi sebesar Rp500.000.000,00 dan pengembalian sebesar Rp186.135.652,00 pada tanggal 23 Desember 2022. Nilai Beban Subsidi-LO sama dengan nilai Belanja Subsidi LRA sebesar Rp313.864.348,00. Rincian Beban Subsidi tahun 2022 terdiri dari: Tabel 244. Rincian Beban Subsidi TA 2022 1 PT BPR BKK Kebumen 034/SPP- LS/BUNGA/2.17.3.31.3.30 .07.0000/DAU/2022 tanggal 24 Agustus 2022 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 2 PT BPR Bank Kebumen 035/SPP- LS/BUNGA/2.17.3.31.3.30 .07.0000/DAU/2022 tanggal 24 Agustus 2022 200.000.000,00 51.357.057,00 148.642.943,00 3 PT BPR BKK Jateng 036/SPP- LS/BUNGA/2.17.3.31.3.30 .07.0000/DAU/2022 tanggal 24 Agustus 2022 75.000.000,00 37.507.291,00 37.492.709,00 Jum lah 500.000.000,00 313.864.348,00 186.135.652,00 Pengem balian (Rp)No Nam a Penyalur No. SP2D /Tanggal Nilai SP2D (Rp) Realisasi (Rp) 812 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 573 5.4.2.7 Beban Hibah TA 2022 TA 2021 Rp37.491.422.414,00 Rp73.785.584.651,00 Beban Hibah secara rinci disajikan sebagai berikut. Tabel 245. Rincian Beban Hibah TA 2022 dan TA 2021 Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) 1 Hibah Barang kepada Pemerintah 0,00 71.720.708.651,00 (71.720.708.651,00) (100,00) 2 Hibah kepada Badan. Lembaga, Organisasi Kemsyarakatan yang Berbadan Hukum 35.426.546.414,00 2.064.876.000,00 33.361.670.414,00 1615,67 3 Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.064.876.000,00 0,00 2.064.876.000,00 0,00 Jum lah 37.491.422.414,00 73.785.584.651,00 (36.294.162.237,00) (49,19) %UraianNo TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Tabel 246. Rincian Selisih Beban Hibah-LO dan Belanja Hibah LRA TA 2022 1 Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 35.426.546.414,00 57.687.775.931,00 (22.261.229.517,00) 2 Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.064.876.000,00 2.064.876.000,00 0,00 Jum lah 37.491.422.414,00 59.752.651.931,00 (22.261.229.517,00) UraianNo LO TA 2022 (Rp) LRA TA 2022 (Rp) Selisih (Rp) Selisih beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp22.261.229.517,00 merupakan dana BOP Kesetaraan sebesar Rp1.441.000.000,00, BOP Paud sebesar Rp19.731.047.000,00 dan Dana BOS SMP Swasta sebesar Rp1.089.182.234,00. Beban Hibah tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:
a.Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2022 sebesar Rp35.426.546.414,00 Tabel 247. Rincian Beban Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per SKPD TA 2022 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 4.097.829.520,00 2 Dinas Kesehatan PPKB 304.000.000,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.038.296.475,00 4 Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Perhubungan 4.026.000.000,00 5 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20.000.000,00 6 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 3.637.688.514,00 7 Dinas Perindustrian, Perdaganga, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 448.471.860,00 8 Dinas Pariw isata dan Kebudayaan 948.000.000,00 9 Dinas Pertanian dan Pangan 12.533.260.045,00 10 Sekretariat Daerah 6.373.000.000,00 Jum lah 35.426.546.414,00 No OPD Realisasi TA 2022 (Rp) 813 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 574
b.Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp2.064.876.000,00 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai sebagai berikut: Tabel 248. Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2022 No Nam a Partai Politik Realisasi TA 2022 (Rp) 1 Partai Nasional Demokrat 162.873.000,00 2 Partai Kebangkitan Bangsa 356.487.000,00 3 Partai Keadilan Sejahtera 126.141.000,00 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 464.832.000,00 5 Partai Golongan Karya 228.741.000,00 6 Partai Gerakan Indonesia Raya 281.346.000,00 7 Partai Demokrat 133.671.000,00 8 Partai Amanat Nasional 146.091.000,00 9 Partai Persatuan Pembangunan 164.694.000,00 Jum lah 2.064.876.000,00 5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial TA 2022 TA 2021 Rp11.088.807.122,00 Rp22.630.398.729,00 Beban Bantuan Sosial secara rinci disajikan sebagai berikut. Tabel 249. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021 Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) 1 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu 8.631.337.772,00 14.633.270.000,00 (6.001.932.228,00) (41,02) 2 Beban Bantuan Sosial Barang kepada Individu 0,00 2.372.371.729,00 (2.372.371.729,00) (100,00) 3 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga 2.127.879.350,00 40.500.000,00 2.087.379.350,00 5.154,02 4 Beban Bantuan Sosial Barang kepada Keluarga 0,00 4.384.257.000,00 (4.384.257.000,00) (100,00) 5 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat 329.590.000,00 1.200.000.000,00 (870.410.000,00) (72,53) Jum lah 11.088.807.122,00 22.630.398.729,00 (11.541.591.607,00) (51,00) No Uraian %TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp)
a.Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu sebesar Rp8.631.337.772,00 dilaksanakan oleh tujuh SKPD dengan rincian sebagai berikut: Tabel 250. Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu TA 2022 No SKPD Pengelola Realisasi TA 2022 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1.492.570.000,00 2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 2.990.609.672,00 3 Satuan Polisi Pamong Praja 68.000.000,00 4 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.659.308.100,00 5 Dinas Lingkungan Hidup, Keluatan dan Perikanan 448.050.000,00 6 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah 563.400.000,00 7 Sekretariat Daerah 1.409.400.000,00 Jumlah 8.631.337.772,00
b.Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga sebesar Rp2.127.879.350,00 dengan rincian sebagai berikut. 814 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 575 Tabel 251. Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga TA 2022 No SKPD Pengelola Realisasi TA 2022 (Rp) 1 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.809.490.550,00 2 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 318.388.800,00 Jumlah 2.127.879.350,00
c.Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga sebesar Rp329.590.000,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 252. Rincian Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga TA 2022 No SKPD Pengelola Realisasi TA 2022 (Rp) 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 300.000.000,00 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 29.590.000,00 Jum lah 329.590.000,00 Tabel 253. Rincian Selisih Beban Bantuan Sosial-LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA TA 2022 1 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu 8.631.337.772,00 8.631.337.772,00 0,00 2 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga 2.127.879.350,00 2.127.879.350,00 0,00 3 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat 329.590.000,00 329.590.000,00 0,00 Jum lah 11.088.807.122,00 11.088.807.122,00 0,00 UraianNo LO TA 2022 (Rp) LRA TA 2022 (Rp) Selisih (Rp) 5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 Tahun 2021 Rp1.426.171.211,00 Rp1.838.410.661,25 Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti yang diterbitkan / dokumen yang dipersamakan. Saldo Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp1.426.171.211,00 merupakan beban penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Kebumen sedangkan saldo beban penyisihan piutang TA 2021 sebesar Rp1.838.410.661,25 atau mengalami penurunan sebesar 22,42%. Beban penyisihan piutang terdapat pada SKPD dengan rincian sebagai berikut. Tabel 254. Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2022 dan TA 2021 Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah (95.368.995,90) 674.689.809,50 (770.058.805,40) (114,14) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 1.709.160.150,50 1.018.343.431,00 690.816.719,50 67,84 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (187.619.943,60) 1.754.653.692,00 (1.942.273.635,60) (110,69) Beban Penyisihan Piutang Lainya 0,00 (1.609.276.271,25) 1.609.276.271,25 (100,00) Jum lah 1.426.171.211,00 1.838.410.661,25 (412.239.450,25) (22,42) Uraian %TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) 815 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 576 5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 TA 2021 Rp309.591.026.986,50 Rp304.083.563.064,82 Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 sebesar Rp309.591.026.986,50 sedangkan Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 sebesar Rp304.083.563.064,82 atau mengalami peningkatan sebesar 1,81%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut. Tabel 255. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan TA 2021 Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (Rp) % Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 112.223.012.603,00 109.836.850.241,00 2.386.162.362,00 2,17 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 32.534.401.059,00 32.085.433.601,00 448.967.458,00 1,40 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 164.260.560.121,50 161.640.497.288,00 2.620.062.833,50 1,62 Beban Amortisasi Aset Tidak Berw ujud 573.053.203,00 520.781.934,82 52.271.268,18 10,04 Jum lah 309.591.026.986,50 304.083.563.064,82 5.507.463.921,68 1,81 Beban Penyusutan Peralatan Mesin TA 2022 sebesar Rp112.223.012.603,00 merupakan penyusutan atas aset tetap peralatan mesin tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 256. Rincian Beban Penyusutan Peralatan Mesin per SKPD TA 2022 No OPD TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 31.995.569.398,00 28.538.401.173 3.457.168.225 12,11 2 Dinas Kesehatan PPKB 52.449.658.306,00 52.028.831.023 420.827.283 0,81 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2.798.804.176,00 2.514.745.789 284.058.387 11,30 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.588.306.966,00 1.619.750.634 (31.443.668) (1,94) 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 2.682.842.864,00 5.330.384.084 (2.647.541.220) (49,67) 6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 94.959.844,00 99.968.732 (5.008.888) (5,01) 7 Satuan Polisi Pamong Praja 1.008.035.839,00 1.050.555.205 (42.519.366) (4,05) 8 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 333.647.355,00 1.046.512.877 (712.865.522) (68,12) 9 Dinas Tenaga Kerja 777.768.562,00 1.066.804.274 (289.035.712) (27,09) 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 824.783.113,00 854.046.248 (29.263.135) (3,43) 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 429.282.650,00 249.684.521 179.598.129 71,93 12 Dinas Komunikasi Dan Informatika 1.906.692.110,00 2.625.934.368 (719.242.258) (27,39) 13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 266.187.943,00 312.428.144 (46.240.201) (14,80) 14 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 698.772.100,00 752.254.772 (53.482.672) (7,11) 15 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 452.335.888,00 496.140.518 (43.804.630) (8,83) 816 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 577 No OPD TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) % 16 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 3.196.383.463,00 398.310.921 2.798.072.542 702,48 17 Dinas Pertanian dan Pangan 616.248.044,00 555.506.894 60.741.150 10,93 18 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 1.451.469.987,00 1.263.116.366 188.353.621 14,91 19 Sekretariat Daerah 2.102.705.294,00 1.846.063.124 256.642.170 13,90 20 Sekretariat DPRD 987.246.459,00 937.785.064 49.461.395 5,27 21 Kecamatan dan Kelurahan 3.733.586.585,00 2.892.529.418 841.057.167 29,08 22 Inspektorat Daerah 262.523.584,00 269.031.390 (6.507.806) (2,42) 23 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 250.722.055,00 240.312.254 10.409.801 4,33 24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 1.151.666.222,00 2.645.674.055 (1.494.007.833) (56,47) 25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 162.813.796,00 202.078.393 (39.264.597) (19,43) Jumlah 112.223.012.603,00 109.836.850.241 2.386.162.362 2,17 Beban penyusutan gedung dan bangunan TA 2022 sebesar Rp32.534.401.059,00 merupakan penyusutan atas aset tetap gedung dan bangunan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 257. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per SKPD No OPD TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) % 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 13.724.953.951,00 12.807.804.720,00 917.149.231,00 7,16 2 Dinas Kesehatan PPKB 7.161.029.060,00 7.082.891.786,00 78.137.274,00 1,10 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 259.636.976,00 246.939.722,00 12.697.254,00 5,14 4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 359.282.270,00 1.151.091.373,00 (791.809.103,00) (68,79) 5 Satuan Polisi Pamong Praja 99.500.510,00 99.500.510,00 0,00 0,00 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 90.205.689,00 82.647.995,00 7.557.694,00 9,14 7 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 47.624.630,00 188.896.424,00 (141.271.794,00) (74,79) 8 Dinas Tenaga Kerja 550.392.345,00 659.600.485,00 (109.208.140,00) (16,56) 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 75.745.526,00 75.745.526,00 0,00 0,00 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 35.562.492,00 35.560.590,00 1.902,00 0,01 12 Dinas Komunikasi Dan Informatika 92.469.729,00 92.469.729,00 0,00 0,00 13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 73.381.734,00 75.644.198,00 -2262464,00 -2,99 14 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.308.279.056,00 1.758.883.814,00 (450.604.758,00) (25,62) 15 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 156.446.902,00 156.038.992,00 407.910,00 0,26 817 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 578 No OPD TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) % 16 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 1.153.580.429,00 302.889.150,00 850.691.279,00 280,86 17 Dinas Pertanian dan Pangan 384.795.199,00 393.543.970,00 (8.748.771,00) (2,22) 18 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 4.814.216.174,00 4.778.244.524,00 35.971.650,00 0,75 19 Sekretariat Daerah 348.502.199,00 304.104.993,00 44.397.206,00 14,60 20 Inspektorat Daerah 125.912.794,00 125.912.794,00 0,00 0,00 21 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 14.625.449,00 14.625.449,00 0,00 0,00 22 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 338.685.295,00 334.260.399,00 4.424.896,00 1,32 24 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 35.232.108,00 35.232.108,00 0,00 0,00 25 Sekretariat DPRD 316.083.780,00 334.240.024,00 (18.156.244,00) (5,43) 26 Kecamatan dan Kelurahan 905.162.087,00 885.569.651,00 19.592.436,00 2,21 27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 63.094.675,00 63.094.675,00 0,00 0,00 Jumlah 32.534.401.059,00 32.085.433.601,00 448.967.458,00 1,40 Beban penyusutan jalan jaringan dan irigasi sebesar Rp164.260.560.121,50 merupakan penyusutan atas aset tetap jalan jaringan dan irigasi tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 258. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD No OPD TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) % 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 85.875.401,00 49.351.573,00 36.523.828,00 74,01 2 Dinas Kesehatan PPKB 1.833.907.458,00 1.825.139.168,00 8.768.290,00 0,48 3 Dinas PUPR 153.610.043.771,00 150.816.563.957,00 2.793.479.814,00 1,85 4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 2.025.955.654,00 4.313.592.250,00 (2.287.636.596,00) (53,03) 5 Satuan Polisi Pamong Praja 345.500,00 345.500,00 0,00 0,00 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 510.747.735,00 510.747.735,00 0,00 0,00 7 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.290.118,00 2.101.624,00 188.494,00 8,97 8 Dinas Tenaga Kerja 6.510.610,00 8.608.280,00 (2.097.670,00) (24,37) 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.968.717,00 2.968.717,00 0,00 0,00 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.383.346,00 2.383.346,00 0,00 0,00 12 Dinas Komunikasi Dan Informatika 181.005.882,00 181.005.882,00 0,00 0,00 13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.665.650,00 1.665.650,00 0,00 0,00 14 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 571.649.849,00 1.340.833.061,00 (769.183.212,00) (57,37) 15 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 2.409.000,00 2.409.000,00 0,00 0,00 16 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 2.606.787.304,00 163.375.876,00 2.443.411.428,00 1495,58 17 Dinas Pertanian dan Pangan 731.752.781,00 866.705.335,00 (134.952.554,00) (15,57) 18 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 3.422.670,00 1.325.000,00 2.097.670,00 158,31 19 Sekretariat Daerah 10.926.558,00 10.926.558,00 0,00 0,00 20 Inspektorat Daerah 4.942.345,00 4.942.345,00 0,00 0,00 21 Badan Perencanaan dan 6.863.750,00 6.863.750,00 0,00 0,00 818 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 579 No OPD TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) % Penelitian Dan Pengembangan Daerah 22 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 22.512.456,00 22.512.456,00 0,00 0,00 24 BKPSDM 4.132.505,00 4.132.505,00 0,00 0,00 25 Sekretariat DPRD 53.876.715,00 53.876.715,00 0,00 0,00 26 Kecamatan dan Kelurahan 1.977.584.346,50 1.448.121.005,00 529.463.341,50 36,56 Jumlah 164.260.560.121,50 161.640.497.288,00 2.620.062.833,50 1,62 Beban amortisasi aset tidak berwujud TA 2022 sebesar Rp573.053.203,00 merupakan penyusutan atas aset lainya berupa software, kajian dan aset tidak berwujud lainnya yang ada di OPD dengan rincian sebagai berikut. Tabel 259. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Uraian Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) % Beban Amortisasi Aset Tidak Berw ujud - Software 421.936.403,00 355.094.193,00 66.842.210,00 18,82 Beban Amortisasi Aset Tidak Berw ujud - Kajian 151.116.800,00 141.511.931,82 9.604.868,18 0,00 Beban Amortisasi Aset Tidak Berw ujud Lainya 0,00 24.175.810,00 (24.175.810,00) (100,00) Jum lah 573.053.203,00 520.781.934,82 52.271.268,18 10,04 Tabel 260. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD No Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) % 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 6.902.560,00 7.122.560,00 (220.000,00) (3,1) 2 Dinas Kesehatan PPKB 184.623.300,00 153.424.600,00 31.198.700,00 20,3 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 134.340.600,00 133.734.931,82 605.668,18 0,5 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17.399.800,00 - 17.399.800,00 - 5 Dinas Tenaga Kerja 9.676.500,00 9.676.500,00 0,00 0,00 6 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 35.760.790,00 18.194.590,00 17.566.200,00 96,5 7 Dinas Komunikasi Dan Informatika 35.031.715,00 35.031.715,00 0,00 0,00 8 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 12.111.000,00 12.111.000,00 0,00 0,00 9 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 19.425.810,00 19.425.810,00 0,00 0,00 10 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 25.914.818,00 25.914.818,00 0,00 0,00 11 Sekretariat Daerah 34.028.110,00 34.028.110,00 0,00 0,00 12 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 10.586.200,00 10.586.200,00 0,00 0,00 13 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 43.252.000,00 57.531.100,00 (14.279.100,00) (24,8) 14 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 15 Kecamatan Kutowinangun 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Jumlah 573.053.203,00 520.781.934,82 52.271.268,18 10,04 819 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 580 5.4.2.11 Beban Transfer TA 2022 TA 2021 Rp215.734.892.300,00 Rp205.285.063.650,00 Saldo Beban Transfer TA 2022 sebesar Rp215.734.892.300,00 sedangkan Saldo Beban Transfer TA 2021 sebesar Rp205.285.063.650,00 atau mengalami kenaikan 5,09%. Rincian Beban Transfer TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut. Tabel 261. Rincian Beban Transfer TA 2022 dan TA 2021 Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) % Beban Bagi Hasil 12.402.615.800,00 13.862.929.650,00 (1.460.313.850,00) (10,53) Beban Bantuan Keuangan 203.332.276.500,00 191.422.134.000,00 11.910.142.500,00 6,22 Jum lah 215.734.892.300,00 205.285.063.650,00 10.449.828.650,00 5,09 Beban bagi hasil tahun 2022 sebesar Rp12.402.615.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.460.313.850,00 atau 10,53%, yang merupakan bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa serta bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagai berikut. Tabel 262. Rincian Beban Bagi Hasil LO TA 2022 dan TA 2021 No Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) % 1 Beban bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa 10.087.758.000,00 11.148.216.650,00 (1.060.458.650) (9,51) 2 Beban Bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa 2.314.857.800,00 2.714.713.000,00 (399.855.200) (14,73) 12.402.615.800,00 13.862.929.650,00 (1.460.313.850,00) (10,53)Jum lah Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai beban bagi hasil LO dan belanja bagi hasil LRA Tabel 263. Rincian Beban Bagi Hasil LO 2022 dan LRA 2022 No Uraian LO TA 2022 (Rp) LRA TA 2022 (Rp) Selisih 1 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 10.087.758.000,00 10.087.758.000,00 0,00 2 Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa 2.314.857.800,00 2.314.857.800,00 0,00 12.402.615.800,00 12.402.615.800,00 0,00Jum lah Beban bantuan keuangan tahun 2022 sebesar Rp203.332.276.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.910.142.500,00 atau 6,22%, yang merupakan bantuan keuangan umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa serta Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa dengan rincian sebagai berikut. 820 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 581 Tabel 264. Rincian Beban Bantuan Keuangan-LO TA 2022 dan TA 2021 No Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) % 1 Beban Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 - 2 Beban bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa 169.946.366.500,00 169.581.134.000,00 365.232.500,00 0,22 3 Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa 33.185.910.000,00 21.841.000.000,00 11.344.910.000,00 51,94 203.332.276.500,00 191.422.134.000,00 11.910.142.500,00 6,22Jum lah
a.Beban Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp200.000.000,00 yang digunakan untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam sesuai Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 988/405 Tahun 2022 tanggal 29 November 2022.
b.Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Ke Desa tahun 2022 sebesar Rp169.946.366.500,00 yang digunakan untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Umum untuk Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 449 Desa dari 26 Kecamatan.
c.Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa tahun 2022 sebesar Rp33.185.910.000,00 yang digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur sebanyak 234 kegiatan, dengan total penerima 163 desa. Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 460/264 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Bupati Nomor 460/371 tanggal 17 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 460/264 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 serta Operasional TPQ dengan kriteria TPQ yang telah terdaftar pada Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2022, realisasi penerima TPQ sebesar Rp2.240.000.000 dari pagu anggaran sebesar Rp2.245.000.000 (sebanyak 448 desa penerima). Satu desa yang tidak menerima Bantuan Operasional TPQ adalah desa Karangglonggong Kecamatan Klirong karena belum memiliki TPQ yang telah terdaftar pada Kementerian Agama. Bantuan diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 460/264 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai Beban Bantuan Keuangan-LO dan belanja bantuan keuangan LRA adalah sebagai berikut. 821 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 582 Tabel 65. Rincian Beban Bagi Bantuan Keuangan-LO 2022 dan LRA 2022 No Uraian LO TA 2022 (Rp) LRA TA 2021 (Rp) Selisih (Rp) 1 Beban Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 2 Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke D 169.946.366.500,00 586.702.739.500,00 (416.756.373.000) 3 Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa 33.185.910.000,00 33.185.910.000,00 0,00 Jum lah 203.332.276.500,00 620.088.649.500,00 (416.756.373.000,00) Selisih beban bantuan Keuangan dan belanja bantuan keuangan tahun anggaran 2022 merupakan realisasi belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp416.756.373.000,00. 5.4.3 Kegiatan Non Operasional TA 2022 TA 2021 (Rp15.006.573.830,00) (Rp11.103.569.757,00) Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan yang bersumber dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp15.006.573.830,00) adalah sebagai berikut. Tabel 266. Defisit Kegiatan Non Operasional Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (Rp) % Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 1.829.716.362,00 1.623.258.031,00 206.458.331,00 12,72 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 16.836.290.192,00 12.726.827.788,00 4.109.462.404,00 32,29 Jum lah (15.006.573.830,00) (11.103.569.757,00) (3.903.004.073,00) 35,15 5.4.3.1 Surplus Penjulan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO 2022 sebesar Rp1.829.716.362,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini: Tabel 267. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO TA 2022 dan TA 2021 Kenaikan/ Penurunan (Rp) Surplus Penjualan Alat Angkutan 1.521.719.362,00 1.290.265.031,00 231.454.331,00 17,94 Surplus Penjualan Bangunan Gedung 249.797.000,00 332.993.000,00 (83.196.000,00) (24,98) Surplus Penjualan Biota Perairan 58.200.000,00 0,00 58.200.000,00 - Jum lah 1.829.716.362,00 1.623.258.031,00 206.458.331,00 12,72 Uraian %TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) 822 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 583 5.4.3.2 Defisit Penjulan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO 2022 sebesar Rp16.836.290.192,00 berasal dari penghapusan aset tetap kondisi rusak berat, yang secara rinci sebagai berikut: Tabel 269. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO No Uraian No SK Hapus Jum lah (Rp) 1 SK Hapus Kendaraan (Tahap I) 028/040.1/KEP/2022 3.879.192.230,00 2 SK Hapus Kendaraan (Tahap II) 028/50/KEP/2022 1.539.574.385,00 3 SK Hapus Dinas, Badan, Sekda, Kecamatan/Kelurahan, SMP Negeri dan Korw il Biddik 028/1669/KEP/2022 5.696.483.832,00 4 SK Hapus Rumah Sakit, Puskesmas dan UP3 028/1670/KEP/2022 5.721.039.745,00 16.836.290.192,00Jum lah 5.4.4 Pos Luar Biasa TA 2022 TA 2021 Rp1.295.204.500,00 Rp315.318.400,00 Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2022 yang mempunyai karakteristik kejadian tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Secara rinci dapat dilihat berikut ini: Tabel 270. Rincian Pos Luar Biasa TA 2022 dan TA 2021 TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Kenaikan / Penurunan (Rp) Pendapatan Luar Biasa - LO - - - Beban Luar Biasa 1.295.204.500,00 315.318.400,00 979.886.100,00 310,76 Jum lah 1.295.204.500,00 315.318.400,00 979.886.100,00 310,76 %Uraian 5.4.4.1 Beban Luar Biasa TA 2022 TA 2021 Rp1.295.204.500,00 Rp315.318.400,00 Beban Luar Biasa 2022 sebesar Rp1.295.204.500,00 merupakan beban atas bantuan untuk korban bencana alam, bantuan korban kebakaran, bantuan Migran Korban Tindak kekerasan, bantuan orang kehabisan bekal/PMKS, Bantuan kepada Korban Kebakaran dengan rincian sebagai berikut. Tabel 271. Rincian Beban Luar Biasa TA 2022 dan TA 2021 NO NO SP2D Tgl SP2D URAIAN NILAI (Rp) 1 00266/TU NIHIL/2022 4/28/2022 Belanja BBM guna Penanggulangan Bencana Banjir Tanggap Darurat Bencana Dampak Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kab Kebumen Th. 2022 49.995.500,00 2 00266/TU NIHIL/2022 4/28/2022 Belanja Karung Plastik ( Penahan Tanggul ) Penanganan Dampak Banjir Sub Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 130.000.000,00 3 00266/TU NIHIL/2022 4/28/2022 Bantuan Transport petugas ( TIM DU 20 Org ) Tim Evakuasi Tim LOGPAL Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir , Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung 42.000.000,00 4 00266/TU NIHIL/2022 4/28/2022 Belanja Upah Tenaga Kerja Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir , Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung 65.209.000,00 5 00162/LS/DAU/2022 4/11/2022 Bantuan Orang Kehabisan Bekal/PMKS Tahap I TA 2022 sesuai Persetujuan Bupati Kebumen No 900/581 tanggal 28 Maret 2022 10.750.000,00 823 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 584 NO NO SP2D Tgl SP2D URAIAN NILAI (Rp) 6 00266/TU NIHIL/2022 4/28/2022 Belanja Kebutuhan Pangan ( Pengungsi dan Petugas ) Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir , Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kab. Kebumen Th. 2022 92.642.000,00 7 00266/TU NIHIL/2022 4/28/2022 Belanja Bronjong,Batu Belah,Bambu Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir , Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung 352.500.000,00 8 00266/TU NIHIL/2022 4/28/2022 Belanja Pengadaan Bahan Banjiran ( Jembatan Darurat ) Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir , Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kab. Kebumen Th. 2022 199.958.000,00 9 00331/LS/DAU/2022 5/30/2022 Bantuan kepada Korban Bencana Alam Tahap I di Kabupaten Kebumen TA. 2022 87.500.000,00 10 00328/LS/DAU/2022 5/30/2022 Bantuan kepada Korban Kebakaran Tahap I di Kabupaten Kebumen TA. 2022 72.500.000,00 11 00354/LS/DAU/2022 6/3/2022 Bantuan Migran Korban Tindak Kekerasan Tahap I di Kabupaten Kebumen TA. 2022 3.000.000,00 12 00623/LS/DAU/20223 7/25/2022 Bantuan Orang Kehabisan Bekal/PMKS Tahap II TA. 2022 sesuai Persetujuan Bupati Kebumen No. 900/963 tanggal 28 Juni 2022 10.300.000,00 13 00778/LS/DAU/2022 8/16/2022 Bantuan Migran Korban Tindak Kekerasan Tahap 2 di Kabupaten Kebumen TA. 2022 1.000.000,00 14 00907/LS/DAU/2022 8/31/2022 Bantuan kepada Korban Kebakaran Tahap 2 di Kabupaten Kebumen TA. 2022 sesuai Persetujuan Bupati Kebumen No. 900/1339 tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp50.000.000,- 50.000.000,00 15 01000/LS/DAU/2022 9/15/2022 Bantuan Migran Korban Tindak Kekerasan Tahap 3 di Kabupaten Kebumen TA. 2022 2.000.000,00 16 01495/LS/DAU/2022 11/23/2022 Bantuan Orang Kehabisan Bekal/PMKS Tahap III TA. 2022 sesuai Persetujuan Bupati Kebumen No. 900/1764 tanggal 04 November 2022 sebesar Rp9.500.000,- 9.500.000,00 17 01702/LS/DAU/2022 12/8/2022 Bantuan kepada Korban Bencana Alam Tahap II di Kabupaten Kebumen TA. 2022 sesuai Persetujuan Bupati Kebumen No. 900/1863 tanggal 22 November 2022 sebesar Rp80.000.000,- 80.000.000,00 18 01752/LS/DAU/2022 12/9/2022 Bantuan kepada Korban Kebakaran Tahap III di Kabupaten Kebumen TA. 2022 sesuai Persetujuan Bupati Kebumen No. 900/2022 tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp30.000.000,- 30.000.000,00 19 01786/LS/DAU/2022 12/13/2022 Bantuan Orang Kehabisan Bekal/PMKS Tahap IV TA. 2022 sesuai Persetujuan Bupati Kebumen No. 900/2031.2 tanggal 05 Desember 2022 sebesar Rp6.350.000,- 6.350.000,00 Jumlah 1.295.204.500,00 Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp1.295.204.500,00). Dengan demikian, surplus/defisit-LO yang dihasilkan selama Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp61.882.295.304,15) yang diperoleh dari surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar (Rp60.587.090.804,15) dan surplus/defisit dari pos luar biasa sebesar (Rp1.295.204.500,00). 824 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 585 5.5 Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode TA 2022 Kabupaten Kebumen. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Arus Kas Kabupaten Kebumen merupakan konsolidasi Arus Kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baik pendapatan maupun belanjanya, serta Pendapatan dan Belanja yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Laporan Arus Kas dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya yaitu:
a.Arus Kas dari Aktivitas Operasi
b.Arus Kas dari Aktivitas Investasi
c.Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
d.Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Informasi ini bertujuan untuk:
a.Menilai pengaruh dari masing-masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah;
b.Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas. Saldo Awal Kas atau saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp269.179.627.198,98. Terjadi penurunan saldo kas selama tahun 2022 sebesar Rp10.352.950.019,00 sehingga saldo akhir Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp258.826.677.179,98, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 272. Saldo Kas per 31 Desember 2022 No Rincian SILPA Kas (Rp) Utang PFK (Rp) SILPA (Rp) 1 Kas di Kas Daerah 170.249.980.751,00 0,00 170.249.980.751,00 2 Kas di Bendahara Penerimaan 41.794.313,00 0,00 41.794.313,00 3 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.429.217,00 0,00 1.429.217,00 4 Kas d BLUD RSUD dr Soedirman 52.325.530.201,00 0,00 52.325.530.201,00 5 Kas di BLUD RSUD Prembun 30.578.253.474,00 0,00 30.578.253.474,00 6 Kas BLUD Puskesmas 4.592.561.339,98 0,00 4.592.561.339,98 7 Kas Dana BOS 1.037.127.884,00 9.326.302,00 1.027.801.582,00 Jumlah 258.826.677.179,98 9.326.302,00 258.817.350.877,98 Penurunan saldo kas selama tahun 2022 sebesar Rp10.352.950.019,00 berasal dari aktivitas berikut. Tabel 273. Arus Kas per Aktivitas TA 2022 No Uraian Jumlah 1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 293.309.607.181,00 2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (303.671.883.502,00) 3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0,00 4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 9.326.302,00 Jumlah (10.352.950.019,00) 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi diikhtisarkan sebagai berikut. 825 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 586 Tabel 274. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2022 Uraian Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Arus Kas Masuk 2.845.366.301.042,00 2.830.411.757.702,00 Arus Kas Keluar 2.552.056.693.861,00 2.513.729.747.760,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 293.309.607.181,00 316.682.009.942,00 5.5.1.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Arus kas masuk aktivitas operasi terdiri dari: Tabel 275. Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi TA 2022 No Uraian Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) 1 Pajak Daerah 129.843.868.262,00 112.474.854.190,00 2 Retribusi Daerah 28.375.110.419,00 23.652.739.277,00 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15.810.868.690,00 16.552.860.815,00 4 Lain-lain PAD Yang Sah 336.486.811.742,00 317.713.374.802,00 5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.123.296.694.941,00 2.059.293.466.080,00 6 Pendapatan Transfer Antar Daerah 206.406.947.000,00 163.339.494.803,00 7 Pendapatan Hibah 5.145.999.988,00 8.794.749.700,00 8 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 128.590.218.035,00 Jumlah Arus Kas Masuk 2.845.366.301.042,00 2.830.411.757.702,00 Arus Kas Masuk sebesar Rp2.845.366.301.042,00 tersebut, meliputi pendapatan yang diterima BLUD dan pendapatan Dana BOS yang diterima langsung sekolah pada TA 2022. Pendapatan dari BLUD dirinci sebagai berikut. Tabel 276. Rincian Pendapatan BLUD TA 2022 No Uraian Nilai (Rp) 1 RSUD Dr. Soedirman 52.325.530.201,00 2 RSUD Prembun 30.578.253.474,00 3 Puskesmas 4.592.561.339,98 Jumlah 87.496.345.014,98 Sedangkan pendapatan Dana BOS yang diterima langsung melalui rekening Sekolah adalah sebesar Rp1.027.801.582,00. 5.5.1.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Arus Kas keluar dari aktivitas operasi terdiri atas berikut. Tabel 277. Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi TA 2022 No Uraian Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) 1 Belanja Pegawai 1.142.207.137.167,00 1.141.295.419.703,00 2 Belanja Barang dan Jasa 704.907.763.493,00 666.965.891.277,00 3 Belanja Subsidi 313.864.348,00 484.527.400,00 4 Belanja Hibah 59.752.651.931,00 72.414.174.601,00 5 Belanja Bantuan Sosial 11.088.807.122,00 21.478.899.729,00 6 Belanja Tak Terduga 1.295.204.500,00 545.318.400,00 7 Transfer Belanja Bagi Hasil 12.402.615.800,00 13.862.929.650,00 8 Transfer Belanja Bantuan Keuangan 620.088.649.500,00 596.682.587.000,00 Jumlah Arus Kas Keluar 2.552.056.693.861,00 2.513.729.747.760,00 Arus kas keluar dari Aktivitas operasi sebesar Rp2.552.056.693.861,00 tersebut sudah termasuk belanja operasi BLUD dan belanja yang bersumber dari Dana BOS, dengan rincian sebagai berikut: 826 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 587 Tabel 278. Belanja Operasi BLUD TA 2022 No Uraian Nilai (Rp) 1 Belanja Pegawai BLUD 469.241.325,00 2 Belanja Barang dan Jasa BLUD 259.968.977.911,00 Jumlah 260.438.219.236,00 Sedangkan belanja yang bersumber dari Dana BOS, yang dilaporkan oleh Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut: Tabel 279. Belanja Operasi BOS TA 2022 No Uraian Nilai (Rp) 1 Belanja Pegawai BOS 25.914.114.000,00 2 Belanja Barang dan Jasa BOS 87.002.325.361,00 Jumlah 112.916.439.361,00 5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non-keuangan lainnya. Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi berkurang sebesar Rp303.671.883.502,00. Tabel 280. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2022 Uraian Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Arus Kas Masuk 1.829.716.362,00 1.623.258.031,00 Arus Kas Keluar 305.501.599.864,00 269.110.950.340,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (303.671.883.502,00) (267.487.692.309,00) Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi berkurang sebesar Rp303.671.883.502,00 menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 dari aktivitas investasi mengurangi saldo kas sebesar Rp303.671.883.502,00. 5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp1.829.716.362,00 merupakan hasil penjualan Barang Milik Daerah yang sudah dihapus dari daftar barang inventaris dari Peralatan Mesin, Bangunan Gedung dan Penjualan Aset Tetap Lainnya, rincian arus kas masuk aktivitas investasi dirinci sebagai berikut. Tabel 281. Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi TA 2022 No Uraian Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) 1 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 1.521.719.362,00 1.290.325.031,00 2 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 249.797.000,00 332.933.000,00 3 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 58.200.000,00 0,00 Jumlah Arus Kas Masuk 1.829.716.362,00 1.623.258.031,00 5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp305.501.599.864,00 terdiri dari belanja modal TA 2022 sebesar Rp272.301.599.864,00 termasuk didalamnya belanja modal BLUD dan belanja modal yang bersumber dana BOS, Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp18.200.000.000,00 serta Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00. Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi dirinci sebagai berikut. 827 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 588 Tabel 282. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2022 No Uraian Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) 1 Belanja Modal Tanah 1.387.839.580,00 4.062.715.011,00 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.152.506.285,00 112.083.903.500,00 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 34.758.067.305,00 44.827.545.305,00 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 126.620.498.535,00 97.454.097.763,00 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.894.828.159,00 7.682.688.761,00 6 Belanja Modal Aset Tak Berwujud 487.860.000,00 0,00 7 Penyertaan Modal Daerah 18.200.000.000,00 3.000.000.000,00 8 Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 0,00 Jumlah Arus Kas Keluar 305.501.599.864,00 269.110.950.340,00 Arus kas keluar aktivitas investasi dari Belanja Modal yang bersumber Dana BLUD dirinci sebagai berikut. Tabel 283. Rincian Belanja Modal BLUD TA 2022 No Uraian Nilai (Rp) 1 Belanja Modal Tanah 22.427.550,00 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.662.806.698,00 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.549.381.811,00 4 Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan 221.692.260,00 5 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 311.987.000,00 6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.400.000,00 Jumlah 58.773.695.319,00 Sedangkan arus kas keluar investasi dari Belanja Modal yang bersumber dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilaporkan Satuan Pendidikan dirinci sebagai berikut: Tabel 284. Rincian Belanja Modal Dana BOS TA 2022 No Uraian Nilai (Rp) 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 21.372.682.269,00 2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.796.646.659,00 Jumlah 28.169.328.928,00 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Tabel 285. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2022 Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Arus Kas Masuk 2.100.000.000,00 2.135.000.000,00 Arus Kas Keluar 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0,00 35.000.000,00 828 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 589 5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan tahun 2022 sebesar Rp2.100.000.000,00 adalah penerimaan kembali pokok pinjaman dana talangan yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan. Pengembalian pinjaman terdiri atas pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan dari Gabungan Kelompok Tani sebesar Rp1.500.000.000 serta Pengembalian Pinjaman Daerah dari Rukun Nelayan sebesar Rp600.000.000,00. Tabel 286. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan TA 2022 No Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) 1 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 2 Pelampauan penerimaan pembiayaan- pinjaman daerah dari masyarakat 0,00 35.000.000,00 Jumlah Arus Kas Masuk 2.100.000.000,00 2.135.000.000,00 5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Arus Kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.100.000.000,00 merupakan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.100.000.000,00 yang terdiri dari pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Gabungan Kelompok Tani sebesar Rp1.500.000.000,00 serta Pemberian Pinjaman Daerah kepada Rukun Nelayan sebesar Rp600.000.000,00. Tabel 287. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan TA 2022 No Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) 1 Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 Jumlah Arus Kas Keluar 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022 bernilai sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 288. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022 Uraian TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) Arus Kas Masuk 154.521.795.983,00 160.416.587.732,00 Arus Kas Keluar 154.512.469.681,00 160.450.902.682,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 9.326.302,00 (34.314.950,00) 5.5.4.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris Arus kas masuk aktivitas transitoris sebesar Rp154.521.795.983,00 merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada BUD sebesar Rp154.512.469.681,00 dan PFK Dana BOS sebesar Rp9.326.302,00. 5.5.4.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris Arus Arus kas keluar Aktivitas Transitoris tahun 2022 sebesar Rp154.512.469.681,00 merupakan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). 829 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 590 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas Tabel 283. Perubahan Ekuitas TA 2022 dan TA 2021 TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp) 4.614.349.431.228,11 4.483.948.124.718,03 (61.688.408.212,26) 23.570.982.245,28 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: Koreksi Ekuitas 39.578.635.429,86 106.830.324.264,80 4.592.239.658.445,71 4.614.349.431.228,11 URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO EKUITAS AKHIR 5.6.1. Ekuitas Awal Saldo Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.614.349.431.228,11 merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 pada Laporan Neraca. Apabila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas Awal tahun 2021 sebesar Rp4.483.948.124.718,03 terdapat peningkatan sebesar 2,91%. 5.6.2. Surplus /Defisit-LO Saldo Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban pada Laporan Operasional. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 terdapat Defisit-LO sebesar (Rp61.688.408.212,26) dan apabila dibandingkan dengan Surplus-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.570.982.245,28 atau terdapat penurunan sebesar 361,71%. 5.6.3. Koreksi Ekuitas Saldo Akun Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.578.635.429,86 Apabila dibandingkan dengan saldo Akun Koreksi Ekuitas lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp106.830.324.264,80 terdapat penurunan sebesar 62,95%. Akun-akun yang mempengaruhi saldo akun koreksi ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Tabel 284. Akun-akun yang Mempengaruhi Saldo Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2022 No Uraian Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp) 1 Aset Tetap 140.260.544.187,00 132.555.889.252,00 (7.704.654.935,00) 2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 324.345.497.873,00 340.490.714.489,00 16.145.216.616,00 3 Investasi Jangka Panjang 7.307.455.937,70 669.617.893,24 (6.637.838.044,46) 4 Aset Lainnya (1.002.439.481,82) 34.334.810.839,00 35.337.250.320,82 5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 0,00 155.584.000,00 155.584.000,00 6 Beban Penyisihan Piutang 0,00 2.283.077.472,50 2.283.077.472,50 470.911.058.515,88 510.489.693.945,74 39.578.635.429,86Jum lah Penjelasan secara ringkas mengenai masing-masing Koreksi Ekuitas adalah sebagai berikut.
1.Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Koreksi Ekuitas - Aset Tetap terjadi karena adanya penyesuaian Aset Tetap atas Hibah dari Kementerian Pendidikan sesuai Surat Keputusan Nomor 21905C3/KPA/IX/SK/2022 dan Hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berdasarkan BAST Nomor BA-11/Ek.11/26/12/2022/ dan Nomor 028.1/7073 tanggal 13 Desember 2022 dan hasil inventarisasi BMD Tahun 2022. Rekap jurnal Koreksi Ekuitas-Aset Tetap tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 830 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 591 Tabel 285. Rekap Jurnal Koreksi Ekuitas - Aset Tetap TA 2022 No Uraian Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp) 1 Penyesuaian aset tetap karena koreksi 17.928.785.247,00 5.341.813.545,00 (12.586.971.702,00) 2 Penyesuaian aset tetap karena reklas 16.920.500.830,00 16.365.439.587,00 (555.061.243,00) 3 Penyesuaian aset tetap karena hibah 11.240.778.449,00 17.111.307.049,00 5.870.528.600,00 4 Penyesuaian aset tetap karena baru tercatat 0,00 11.925.734.785,00 11.925.734.785,00 5 Penyesuaian aset tetap karena barang jasa menjadi aset tetap 0,00 5.430.793.202,00 5.430.793.202,00 6 Penyesuaian aset tetap karena usul hapus barang rusak berat 17.890.748.977,00 0,00 (17.890.748.977,00) 7 Penyesuaian aset tetap karena mutasi 76.279.730.684,00 76.380.801.084,00 101.070.400,00 140.260.544.187,00 132.555.889.252,00 (7.704.654.935,00)Jum lah
2.Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terjadi karena adanya penyesuaian atas nilai saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.
3.Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang terjadi karena adanya penyesuaian atas penilaian Investasi Permanen/Penyertaan Modal BUMD dengan metode Ekuitas. Daftar jurnal Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 286. Daftar Jurnal Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang TA 2022 No Uraian Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp) 1 Jurnal untuk mengoreksi Investasi Jangka Panjang PT BPR Bank Kebumen 1.488.038.292,00 (2.604.044.607,00) (4.092.082.899,00) 2 Jurnal untuk mengoreksi Investasi Jangka Panjang PT Lukulo Farma 190.336.845,52 76.133.687,52 (114.203.158,00) 3 Jurnal untuk mengoreksi Investasi Jangka Panjang Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa 2.026.822.323,00 1.533.946.332,00 (492.875.991,00) 4 Jurnal untuk mengoreksi Investasi Jangka Panjang PT BPR BKK Kebumen 3.602.258.477,18 1.663.582.480,33 (1.938.675.996,85) 7.307.455.937,70 669.617.892,85 (6.637.838.044,85)Jum lah
4.Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya terjadi karena adanya penyesuaian atas Aset Rusak Berat, Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat, dan Aset Tidak Berwujud, dan hasil inventarisasi BMD Tahun 2022. Daftar jurnal Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 287. Daftar Jurnal Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya TA 2022 No Uraian Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp) 1 Jurnal Penyesuaian aset lainnya atas barang rusak berat 21.371.201.702,18 17.322.858.647,00 (4.048.343.055,18) 2 Jurnal Penyesuaian aset lainnya akumulasi penyusutan barang rusak berat (22.375.841.184,00) 0,00 22.375.841.184,00 3 Jurnal penyesuaian atas penghapusan aset tetap yang ada di aset lain-lain 0,00 16.836.290.192,00 16.836.290.192,00 4 Jurnal Penyesuaian aset lainnya DED 0,00 175.662.000,00 175.662.000,00 5 Jurnal Penyesuaian aset lainnya aset tidak berw ujud 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) (1.002.439.481,82) 34.334.810.839,00 35.337.250.320,82Jum lah 831 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 592
5.Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain terjadi karena adanya penyesuaian atas perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Daftar jurnal Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 288. Daftar Jurnal Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain TA 2022 No Uraian Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp) 1 Jurnal penyesuian Disdikpora atas amortisasi akumulasi ATB 0,00 880.000,00 880.000,00 2 Jurnal penyesuaian DPUPR atas akumulasi amortisasi DED 0,00 11.913.000,00 11.913.000,00 3 Jurnal penyesuaian BPKPD atas akumulasi ATB 0,00 142.791.000,00 142.791.000,00 0,00 155.584.000,00 155.584.000,00Jum lah
6.Koreksi Ekuitas-Beban Penyisihan Piutang Koreksi Ekuitas-Beban Penyisihan Piutang terjadi karena adanya penyesuaian atas penghapusan piutang dan pelunasan piutang yang belum diperhitungkan beban penyisihan piutangnya. Daftar jurnal Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 289. Daftar Jurnal Koreksi Ekuitas - Beban Penyisihan Piutang TA 2022 No Uraian Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp) 1 Jurnal koreksi atas beban penyisihan piutang PBB 0,00 1.481.258.417,10 1.481.258.417,10 2 Jurnal Koreksi atas beban penyisihan piutang karena adanya pelunasan piutang pasien yang belum diperhitungkan beban penyisihan piutangnya RSUD dr Soedirman 0,00 796.028.755,60 796.028.755,60 3 Jurnal Koreksi atas beban penyisihan piutang karena adanya pelunasan piutang pasien yang belum diperhitungkan beban penyisihan piutangnya RSUD Prembun 0,00 5.790.299,80 5.790.299,80 0,00 2.283.077.472,50 2.283.077.472,50Jum lah 5.6.4. Ekuitas Akhir Merupakan Saldo Ekuitas Awal ditambah Surplus-LO atau dikurangi Defisit-LO dan ditambah Koreksi Ekuitas Lainnya. Saldo Ekuitas Akhir akan dicatat dan disajikan pada Laporan Neraca. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.592.239.658.445,71 dibandingkan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.614.349.431.228,11 terdapat penurunan sebesar 0,48%. 832 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 593 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, agar substansinya dapat selaras dengan tujuan otonomi yang didasarkan pada asas kewenangan, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Susunan Perangkat Daerah tersebut terdiri atas:
a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan. Perangkat Daerah dibentuk dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A; dan
d.Dinas dengan tipe sebagai berikut: 1) Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; 2) Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; 3) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan; 4) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, serta sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 5) Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran; 833 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 594 6) Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 7) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang transmigrasi; 8) Dinas Pertanian dan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 10) Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral; 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 13) Dinas Komunikasi Dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 14) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata; 15) Dinas Kelautan Dan Perikanan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan 17) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
e.Badan dengan tipe sebagai berikut: 1) Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;dan 4) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pendapatan daerah.
f.Kecamatan terdiri dari 26 Kecamatan tipe A Nomenklatur SKPD pada penyusunan LKPD TA 2022 disajikan sesuai tabel berikut. Tebel Nomenklatur SKPD pada Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2022 No Kode SKPD Nama SKPD 1 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga 2 1.02.2.14.0.00.01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 3 1.03.2.10.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 4 1.04.2.15.0.00.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan 5 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 6 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7 1.06.2.08.0.00.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 8 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Pertanian Dan Pangan 9 2.11.3.28.3.25.01 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan Dan Perikanan 10 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 834 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 595 No Kode SKPD Nama SKPD 11 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 12 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika 13 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 14 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 16 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 17 3.29.3.32.2.07.01 Dinas Tenaga Kerja 18 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah 19 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat Dprd 20 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 21 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 22 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 23 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Daerah 24 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Ayah 25 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Buayan 26 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Puring 27 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Petanahan 28 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Klirong 29 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Buluspesantren 30 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Ambal 31 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Mirit 32 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Bonorowo 33 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Prembun 34 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Padureso 35 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Kutowinangun 36 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Alian 37 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Poncowarno 38 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kebumen 39 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Pejagoan 40 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Sruweng 41 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Adimulyo 42 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Kuwarasan 43 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Rowokele 44 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Sempor 45 7.01.0.00.0.00.22 Kecamatan Gombong 46 7.01.0.00.0.00.23 Kecamatan Karanganyar 47 7.01.0.00.0.00.24 Kecamatan Karanggayam 48 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Sadang 49 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Karangsambung 50 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Tahun Anggaran 2022 terdapat 37 entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu 35 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan UPT Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, dengan rincian sebagai berikut: No Nama SKPD 1 UPTD RSUD Dr. Soedirman 2 UPTD RSUD Prembun 3 UPTD Puskesmas Adimulyo 4 UPTD Puskesmas Alian 5 UPTD Puskesmas Ambal I 6 UPTD Puskesmas Ambal II 7 UPTD Puskesmas Ayah I 8 UPTD Puskesmas Ayah II 9 UPTD Puskesmas Bonorowo 10 UPTD Puskesmas Buayan 11 UPTD Puskesmas Buluspesantren I 12 UPTD Puskesmas Buluspesantren II 13 UPTD Puskesmas Gombong I 14 UPTD Puskesmas Gombong II 15 UPTD Puskesmas Karanganyar 16 UPTD Puskesmas Karanggayam I 17 UPTD Puskesmas Karanggayam II 18 UPTD Puskesmas Karangsambung 19 UPTD Puskesmas Kebumen I 20 UPTD Puskesmas Kebumen II 835 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 596 No Nama SKPD 21 UPTD Puskesmas Kebumen III 22 UPTD Puskesmas Klirong I 23 UPTD Puskesmas Klirong II 24 UPTD Puskesmas Kutowinangun 25 UPTD Puskesmas Kuwarasan 26 UPTD Puskesmas Mirit 27 UPTD Puskesmas Padureso 28 UPTD Puskesmas Pejagoan 29 UPTD Puskesmas Petanahan 30 UPTD Puskesmas Poncowarno 31 UPTD Puskesmas Prembun 32 UPTD Puskesmas Puring 33 UPTD Puskesmas Rowokele 34 UPTD Puskesmas Sadang 35 UPTD Puskesmas Sempor I 36 UPTD Puskesmas Sempor II 37 UPTD Puskesmas Sruweng B. Perubahan Kebijakan Akuntansi Menindaklanjutai LHP SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan atas LK Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 51B/LHP/XVIII.SMG/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 telah dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Adapun perubahan yang disesuaikan meliputi penyesuaian kodifikasi barang, perubahan perhitungan masa manfaat yang semula tahun menjadi bulan, dan perubahan kebijakan akuntansi penyisihan piutang mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah. C. Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas TDF, Penyaluran DAU dan/atau DBH oleh pemerintah pusat dilaksanakan secara nontunai melalui fasilitas TDF, adapun TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Menunjuk Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan provinsi Jawa Tengah Nomor S-802/WPB.14/2023 tanggal 15 Februari 2023 Hal Penyampaian data Saldo dan Remunerasi TDF Transfer ke daerah (TDF -TKD)tahun 2022, disebutkan bahwa Saldo dan Remunerasi pada Rekening TDF Transfer ke daerah (TDF -TKD) per 31 Desember 2022 Kabupaten Kebumen yang berada di Kantor Pusat Bank Indonesia dengan Nomor Rekening 519000345980 dengan nama rekening Rek Lain BI TDF TKD Kab Kebumen yaitu Saldo pokok sebesar Rp4.228.271.591,00 dan saldo remunerasi bulan Desember 2022 sebesar Rp1.025.484,44. Pencatatan terhadap informasi saldo TDF tersebut belum dapat dilakukan karena menunggu ketentuan lebih lanjut. D. Pekerjaan Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga berupa Bantuan Jambanisasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 836 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 597 Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat Pekerjaan Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga berupa Bantuan Jambanisasi dan Program Hibah Sanitasi Air Limbah setempat APBN tahun 2022. Pekerjaan tersebut dalam rangka mendukung percepatan akses sanitasi yang layak dan aman serta sebagai aksi keberlanjutan dari Open Defecation Free (ODF). Pelaksanaan Teknis Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) dengan pagu total anggaran sebesar Rp3.300.000.000,00 dengan target output 1.000 unit jamban terbangun. Dimana nilai tersebut mendasari Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-10/MK.7/DTK.03/ALS/2022 tanggal 17 Februari 2022, Pemerintah Kabupaten kebumen mendapatkan alokasi dana hibah sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan sistem reimburse. Pelaksanaan pembangunan jamban dilaksanakan oleh CV Santika Cipta Lestari selaku pemenang tender dengan harga pelaksanaan senilai Rp2.637.717.600,00. Berdasarkan perjanjian kerja nomor 027/10054 tanggal 20 Juli 2022, masa pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender dan berakhir pada tanggal 17 November 2022. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan pekerjaan serta terdapat material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga setelah PPK melakukan teguran dan Show Cause Meeting (SCM), PPK membuat surat pernyataan wanprestasi nomor 443.6.5/14931 tanggal 16 September 2022 dimana realisasi fisik pekerjaan baru mencapai 74,46% dari rencana schedule 100% dan dilanjutkan pada tanggal 17 November 2022 PPK melakukan pemutusan kontrak kerja kepada Direktur CV Santika Cipta Lestari. Menindaklanjuti hal tersebut telah dicairkan Jaminan pelaksanaan sejumlah 5% dari nilai kontrak sebesar Rp131.885.900,00 ke rekening RKUD Kabupaten Kebumen tanggal 5 Desember 2022 melalui BPD Jateng Cabang Kebumen. Mendasari Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan nomor 027/15024 tanggal 17 November 2022, dinyatakan volume pekerjaan yang terpasang dan berfungsi sebesar 74,46% dengan 853 unit jamban terbangun dan berfungsi. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan PPKB mengajukan SPM LS tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp1.964.060.200,00. Namun karena pada proses verifikasi pengajuan pencairan SPM ditemukan ketidak sesuaian data antara data pengajuan dan data BNBA (by name by address), dimana data BNBA yang di entry untuk proses pengajuan pencairan hibah bansos hanya teridentifikasi 767 unit dengan nominal Rp1.764.972.000,00. Maka Dinas kesehatan PPKB diminta untuk melakukan verifikasi ulang, dengan hasil data penerima yang sesuai dengan dokumen lampiran IV perbup nomor 69/2022 tentang penjabaran perubahan APBD TA 2022, dan Keputusan Bupati Nomor 050/300 Tahun 2022 sebanyak 786 penerima dengan nominal sebesar Rp1.807.724.050,00. Sehingga dari hasil 853 unit jamban terbangun hanya terbayarkan sebesar 786 jamban, pembayaran 786 jamban dengan nominal Rp1.807.724,050,00 diterbitkan dengan SP2D Nomor 02148/LS-BANSOS/DAU/2022 tanggal 28 Desember 2022. 837 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022 598 Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan. BUPATI KEBUMEN, ARIF SUGIYANTO ttd 838 TENTANG NO SUMBER PINJAMAN DAERAH DASAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/OBLIGAS I JUMLAH PINJAMAN/ NILAI NOMINAL OBLIGASI JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN) PROSENTASE BUNGA PINJAMAN TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN POKOK PINJAMAN DAERAH BUNGA POKOK PINJAMAN DAERAH BUNGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N I H I L JUMLAH - - ARIF SUGIYANTO ttd PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI JUMLAH SISA PEMBAYARAN DAFTAR PINJAMAN DAERAH LAMPIRAN XI 839 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 BUPATI KEBUMEN, ttd KABUPATEN KEBUMEN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA 77.883.000 0 0 0 81.566.000 0 0 0 81.566.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 50.602.000 0 0 0 50.602.000 0 0 0 50.602.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 371.883.000 0 0 0 245.566.000 0 0 0 245.566.000 100 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 14.400.000 0 0 0 14.400.000 0 0 0 14.400.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 0 0 16.000.000 100 PROGRAM PENATAAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 31.000.000 0 0 0 31.000.000 0 0 0 31.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 27.000.000 0 0 0 27.000.000 0 0 0 27.000.000 100 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 82.464.000 0 0 0 82.464.000 0 0 0 82.464.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 0 0 11.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 445.730.000 0 0 0 445.730.000 0 0 0 445.730.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 706.052.000 14.726.000 0 0 768.692.000 14.726.000 0 0 783.418.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 357.657.000 0 0 0 388.617.000 0 0 0 388.617.000 100 840 LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN KEBUMEN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 53.456.000 0 0 0 53.456.000 0 0 0 53.456.000 100 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 256.843.000 0 0 0 256.843.000 0 0 0 256.843.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 32.000.000 0 0 0 32.000.000 0 0 0 32.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 180.000.000 0 0 0 343.554.000 0 0 0 343.554.000 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 63.200.000 0 0 0 63.200.000 0 0 0 63.200.000 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.563.000.000 0 0 0 2.563.000.000 0 0 0 2.563.000.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 24.557.000 0 0 0 28.240.000 0 0 0 28.240.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 63.200.000 0 0 0 63.200.000 0 0 0 63.200.000 100 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 24.716.000 0 0 0 24.716.000 0 0 0 24.716.000 100 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 95.910.000 0 0 0 95.910.000 0 0 0 95.910.000 100 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 323.968.000 0 0 0 356.857.000 0 0 0 356.857.000 100 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 107.178.000 0 0 0 114.544.000 0 0 0 114.544.000 100 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 137.000.000 0 0 0 137.000.000 0 0 0 137.000.000 100 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 841 KABUPATEN KEBUMEN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % SEKRETARIAT DAERAH 33.600.000 0 0 0 53.600.000 0 0 0 53.600.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KUTOWINANGUN 12.150.000 0 0 0 12.150.000 0 0 0 12.150.000 100 KECAMATAN KUWARASAN 29.000.000 0 0 0 29.000.000 0 0 0 29.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN KUTOWINANGUN 25.992.000 0 0 0 25.992.000 0 0 0 25.992.000 100 KECAMATAN KARANGSAMBUNG 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 100 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH 63.490.000 0 0 0 63.490.000 0 0 0 63.490.000 25 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 747.470.000 0 0 0 739.470.000 0 0 0 739.470.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 758.798.000 0 0 0 758.798.000 0 0 0 758.798.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 11.500.000.000 0 0 0 11.500.000.000 0 0 11.500.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 65.000.000 0 0 0 65.000.000 0 0 0 65.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.000.000 0 0 0 47.983.000 0 0 0 47.983.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 147.407.000 1.432.593.000 0 0 147.407.000 1.432.593.000 0 0 1.580.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 842 KABUPATEN KEBUMEN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 60.000.000 0 0 0 67.108.000 0 0 0 67.108.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7.616.000 0 0 0 3.384.000 0 0 0 3.384.000 100 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 105.000.000 0 0 0 112.108.000 0 0 0 112.108.000 100 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 67.690.000 0 0 0 67.690.000 0 0 0 67.690.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 32.534.000 0 0 0 47.534.000 0 0 0 47.534.000 100 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.648.000 0 0 0 1.648.000 0 0 0 1.648.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 51.300.000 0 0 0 51.300.000 0 0 0 51.300.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 65.000.000 0 0 0 68.554.000 0 0 0 68.554.000 100 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 11.890.000 0 0 0 11.890.000 0 0 0 11.890.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 678.958.000 0 0 0 678.958.000 0 0 0 678.958.000 100 843 KABUPATEN KEBUMEN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 15.050.000 0 0 0 15.050.000 0 0 0 15.050.000 100 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 18.918.000 0 0 0 18.918.000 0 0 0 18.918.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 0 0 25.000.000 100 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 492.753.000 0 0 0 492.753.000 0 0 0 492.753.000 100 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 30.000.000 0 0 0 33.554.000 0 0 0 33.554.000 100 SEKRETARIAT DAERAH 96.400.000 0 0 0 96.400.000 0 0 0 96.400.000 100 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH 713.600.000 0 0 0 713.600.000 0 0 0 713.600.000 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PREMBUN 12.800.000 0 0 0 12.800.000 0 0 0 12.800.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 0 0 12.000.000 100 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 523.475.000 0 0 0 523.475.000 0 0 0 523.475.000 426 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 82.318.000 0 0 0 82.318.000 20.000.000.000 0 0 20.082.318.000 16.344 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 70.000.000 0 0 0 80.920.000 0 0 0 80.920.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 900.000.000 0 0 0 900.000.000 0 0 0 900.000.000 100 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 22.215.000 1.956.887.000 0 0 25.898.000 1.956.887.000 0 0 1.982.785.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 844 KABUPATEN KEBUMEN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 3.650.000.000 0 0 0 3.650.000.000 0 0 3.650.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 67.672.000 0 0 0 67.672.000 0 0 0 67.672.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 38.252.000 0 0 0 47.127.000 15.125.000 0 0 62.252.000 100 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 1.212.590.000 723.000.000 0 0 1.212.590.000 723.000.000 0 0 1.935.590.000 100 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 37.632.000 0 0 0 37.632.000 0 0 0 37.632.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 8.403.785.000 54.736.000 0 0 10.699.763.000 116.476.000 0 0 10.816.239.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.536.945.000 0 0 0 3.683.693.000 0 0 0 3.683.693.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.060.000.000 0 0 0 3.932.391.000 166.403.000 0 0 4.098.794.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.738.800.000 631.583.000 0 0 1.714.974.000 655.409.000 0 0 2.370.383.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 83.500.000 0 0 0 83.500.000 0 0 0 83.500.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 141.000.000 0 0 0 141.000.000 0 0 0 141.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 40.000.000 0 0 0 47.108.000 0 0 0 47.108.000 100 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.766.067.000 0 0 0 2.204.700.000 0 0 0 2.204.700.000 100 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 845 KABUPATEN KEBUMEN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 123.164.000 0 0 0 130.788.000 0 0 0 130.788.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PETANAHAN 1.538.000 0 0 0 1.538.000 0 0 0 1.538.000 100 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 502.765.000 0 0 0 502.765.000 0 0 0 502.765.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.598.664.000 0 0 0 2.609.168.284 0 0 0 2.609.168.284 100 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 302.820.000 0 0 0 302.820.000 0 0 0 302.820.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 20.294.000 0 0 0 20.294.000 0 0 0 20.294.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.962.222.000 0 0 0 2.266.023.000 0 0 0 2.266.023.000 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 49.423.000 0 0 0 53.235.000 0 0 0 53.235.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 29.654.000 0 0 0 29.654.000 0 0 0 29.654.000 100 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 46.656.000 0 0 0 46.656.000 0 0 0 46.656.000 100 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 846 KABUPATEN KEBUMEN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 16.464.000 0 0 0 16.464.000 0 0 0 16.464.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 17.096.000 0 0 0 17.096.000 0 0 0 17.096.000 100 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 76.800.000 0 0 0 76.800.000 0 0 0 76.800.000 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 108.000.000 0 0 0 118.000.000 0 0 0 118.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 29.380.000 0 0 0 29.380.000 0 0 0 29.380.000 100 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.820.270.000 1.360.745.000 0 0 1.824.780.000 1.360.745.000 0 0 3.185.525.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 82.730.000 0 0 0 62.730.000 0 0 0 62.730.000 100 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 465.507.000 0 0 0 546.533.000 0 0 0 546.533.000 100 PROGRAM PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 155.560.000 0 0 0 181.341.000 0 0 0 181.341.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 53.600.000 0 0 0 53.600.000 0 0 0 53.600.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 9.103.000 0 0 0 9.103.000 0 0 0 9.103.000 100 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 16.500.000 0 0 0 16.500.000 0 0 0 16.500.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 50.000.000 0 0 0 50.400.000 0 0 0 50.400.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 847 KABUPATEN KEBUMEN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % SEKRETARIAT DPRD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 100 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD SEKRETARIAT DPRD 180.000.000 0 0 0 180.000.000 0 0 0 180.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 7.906.000 0 0 0 7.906.000 0 0 0 7.906.000 100 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 115.324.000 0 0 0 157.596.000 0 0 0 157.596.000 100 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 51.424.000 0 0 0 55.236.000 0 0 0 55.236.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 85.000.000 0 0 0 85.000.000 0 0 0 85.000.000 100 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 311.647.000 0 0 0 315.459.000 0 0 0 315.459.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT DAERAH 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 0 0 17.000.000 100 KECAMATAN AYAH 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 0 0 4.000.000 100 KECAMATAN BUAYAN 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 100 KECAMATAN PETANAHAN 1.588.714.000 0 0 0 1.914.260.000 0 0 0 1.914.260.000 100 KECAMATAN KLIRONG 4.221.000 0 0 0 4.221.000 0 0 0 4.221.000 100 KECAMATAN BULUSPESANTREN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 KECAMATAN AMBAL 1.359.165.000 0 0 0 1.835.300.000 0 0 0 1.835.300.000 100 KECAMATAN MIRIT 0 14.260.000 0 0 0 23.336.000 0 0 23.336.000 100 KECAMATAN BONOROWO 2.817.000 0 0 0 2.817.000 0 0 0 2.817.000 100 KECAMATAN PREMBUN 3.200.000 0 0 0 3.200.000 0 0 0 3.200.000 100 KECAMATAN KUTOWINANGUN 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 100 KECAMATAN ALIAN 2.260.000 0 0 0 6.260.000 0 0 0 6.260.000 100 KECAMATAN KEBUMEN 4.898.405.000 0 0 0 5.217.992.000 0 0 0 5.217.992.000 100 848 KABUPATEN KEBUMEN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % KECAMATAN PEJAGOAN 960.000 0 0 0 960.000 0 0 0 960.000 100 KECAMATAN ADIMULYO 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 100 KECAMATAN KUWARASAN 17.995.000 0 0 0 18.195.000 0 0 0 18.195.000 100 KECAMATAN ROWOKELE 1.993.000 0 0 0 1.993.000 0 0 0 1.993.000 100 KECAMATAN SEMPOR 20.100.000 0 0 0 20.100.000 0 0 0 20.100.000 100 KECAMATAN GOMBONG 3.198.000 0 0 0 3.198.000 0 0 0 3.198.000 100 KECAMATAN KARANGANYAR 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 0 0 16.000.000 100 KECAMATAN KARANGGAYAM 13.892.000 0 0 0 13.892.000 0 0 0 13.892.000 100 KECAMATAN SADANG 5.680.000 0 0 0 5.680.000 0 0 0 5.680.000 100 KECAMATAN KARANGSAMBUNG 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN AYAH 91.000.000 0 0 0 78.799.000 0 0 0 78.799.000 100 KECAMATAN KLIRONG 70.000.000 0 0 0 77.566.000 0 0 0 77.566.000 100 KECAMATAN BULUSPESANTREN 47.500.000 0 0 0 54.608.000 0 0 0 54.608.000 100 KECAMATAN AMBAL 41.969.000 0 0 0 49.335.000 0 0 0 49.335.000 100 KECAMATAN MIRIT 37.378.000 0 0 0 40.932.000 0 0 0 40.932.000 100 KECAMATAN BONOROWO 34.273.000 0 0 0 37.956.000 0 0 0 37.956.000 100 KECAMATAN ALIAN 52.000.000 0 0 0 59.508.000 0 0 0 59.508.000 100 KECAMATAN KEBUMEN 73.057.000 0 0 0 83.719.000 0 0 0 83.719.000 100 KECAMATAN PEJAGOAN 38.783.000 22.469.000 0 0 42.666.000 22.469.000 0 0 65.135.000 100 KECAMATAN ADIMULYO 42.756.000 0 0 0 46.310.000 0 0 0 46.310.000 100 KECAMATAN KUWARASAN 44.308.000 0 0 0 47.862.000 0 0 0 47.862.000 100 KECAMATAN ROWOKELE 50.554.000 0 0 0 57.662.000 0 0 0 57.662.000 100 KECAMATAN KARANGANYAR 63.386.000 0 0 0 70.694.000 0 0 0 70.694.000 100 KECAMATAN KARANGGAYAM 75.228.000 0 0 0 85.890.000 0 0 0 85.890.000 100 KECAMATAN SADANG 68.379.000 0 0 0 79.041.000 0 0 0 79.041.000 100 KECAMATAN KARANGSAMBUNG 45.684.000 0 0 0 52.792.000 0 0 0 52.792.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN KEBUMEN 12.155.000 0 0 0 12.155.000 0 0 0 12.155.000 100 KECAMATAN GOMBONG 9.341.000 0 0 0 9.341.000 0 0 0 9.341.000 100 KECAMATAN KARANGANYAR 7.757.000 0 0 0 7.757.000 0 0 0 7.757.000 100 849 KABUPATEN KEBUMEN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN AYAH 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 0 0 25.000.000 100 KECAMATAN KLIRONG 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 0 0 8.000.000 100 KECAMATAN BULUSPESANTREN 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 0 0 12.000.000 100 KECAMATAN AMBAL 16.857.000 0 0 0 16.857.000 0 0 0 16.857.000 100 KECAMATAN MIRIT 19.500.000 0 0 0 19.500.000 0 0 0 19.500.000 100 KECAMATAN BONOROWO 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 0 0 17.000.000 100 KECAMATAN ALIAN 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000 100 KECAMATAN PEJAGOAN 19.788.000 0 0 0 19.788.000 0 0 0 19.788.000 100 KECAMATAN ADIMULYO 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000 100 KECAMATAN KUWARASAN 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 KECAMATAN ROWOKELE 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 0 0 18.000.000 100 KECAMATAN KARANGANYAR 7.571.000 0 0 0 7.571.000 0 0 0 7.571.000 100 KECAMATAN KARANGGAYAM 12.797.000 0 0 0 12.797.000 0 0 0 12.797.000 100 KECAMATAN SADANG 14.584.000 0 0 0 14.584.000 0 0 0 14.584.000 100 KECAMATAN KARANGSAMBUNG 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 0 0 8.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN AYAH 5.050.000 0 0 0 3.050.000 0 0 0 3.050.000 100 KECAMATAN PETANAHAN 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 100 KECAMATAN BULUSPESANTREN 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 100 KECAMATAN AMBAL 5.633.000 0 0 0 5.633.000 0 0 0 5.633.000 100 KECAMATAN MIRIT 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000 100 KECAMATAN BONOROWO 14.804.000 0 0 0 14.804.000 0 0 0 14.804.000 100 KECAMATAN ALIAN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 KECAMATAN KEBUMEN 23.950.000 0 0 0 23.950.000 0 0 0 23.950.000 100 KECAMATAN PEJAGOAN 19.436.000 0 0 0 19.436.000 0 0 0 19.436.000 100 KECAMATAN SRUWENG 9.042.000 0 0 0 9.042.000 0 0 0 9.042.000 100 KECAMATAN ADIMULYO 30.001.000 0 0 0 30.001.000 0 0 0 30.001.000 100 KECAMATAN KUWARASAN 108.061.000 0 0 0 108.061.000 0 0 0 108.061.000 100 KECAMATAN ROWOKELE 3.975.000 0 0 0 3.975.000 0 0 0 3.975.000 100 KECAMATAN KARANGANYAR 1.679.000 0 0 0 1.679.000 0 0 0 1.679.000 100 850 KABUPATEN KEBUMEN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % KECAMATAN KARANGGAYAM 17.221.000 0 0 0 17.221.000 0 0 0 17.221.000 100 KECAMATAN SADANG 5.544.000 0 0 0 5.544.000 0 0 0 5.544.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 41.728.000 0 0 0 41.728.000 0 0 41.728.000 100 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 415.000.000 0 0 0 415.000.000 0 0 0 415.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.066.125.000 0 0 0 25.692.385.000 0 0 0 25.692.385.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 233.300.000 0 0 0 233.300.000 0 0 0 233.300.000 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 108.627.000 0 0 0 108.627.000 0 0 0 108.627.000 100 851 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 1 Pajak Daerah 2022 7.980.512.527.00 7.474.389.558.00 7.980.512.527.00 7.474.389.558.00 2 Retribusi Daerah 2022 4.079.655.400.00 3.453.384.530.00 4.079.655.400.00 3.453.384.530.00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 3 Piutang Lain-lain PAD - - Jasa Investasi Dana Bergulir 2022 624.230.401.00 625.105.401.00 624.230.401.00 625.105.401.00 - Pemakaian Kios Terminal - - - - Piutang atas ternak dijual penggaduh - - Jasa Dana Talangan - - Denda Pajak PBB 2022 2.665.717.308.94 2.665.717.308.94 37.239.542.00 5.294.195.075.88 - Bunga Deposito - - Pendapatan atas klaim BPJS - 4 Piutang Lain-Lain - - Piutang BLUD Rumah Sakit Umum dan Puskesmas 2022 17.100.700.227.00 88.566.374.963.00 17.100.700.227.00 88.566.374.963.00 - Piutang Pihak Ketiga Lainnya (Asuransi Kendaraan) - - - - Piutang Kelebihan Pembayaran gaji pegawai (PT.Taspen) - - - - Pitang Dana Bergulir eks Disperindagkop - - - - Piutang Pokok Dana Talangan Ketahanan Pangan - - - - Denda keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - - - - Piutang umum RSUD Soedirman - 5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 2022 3.437.968.245.00 3.437.968.245.00 - Jumlah 35.888.784.108.94 102.784.971.760.94 33.260.306.342.00 105.413.449.527.88 ARIF SUGIYANTO PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2023 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2023 PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2023 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 NO URAIAN RINCIAN PIUTANG TAHUN PENGAKUAN PIUTANG JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 852 LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG BUPATI KEBUMEN, ttd No Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Penyertaan Modal Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2021-2025 PT BPR Bank Kebumen Perda 13 Tahun 2020 Uang 17.500.000.000.00 14.000.000.000.00 1.500.000.000.00 15.500.000.000.00 2.000.000.000.00 0.00 0.00 15.500.000.000.00 2 2021-2025 Perumda Air Minum TirtaPerda 13 Tahun 2020 Uang 54.461.647.118.00 45.961.647.118.00 4.000.000.000.00 49.961.647.118.00 4.500.000.000.00 0.00 0.00 49.961.647.118.00 3 2021-2025 PT Luk Ulo Farma (PersePerda 13 Tahun 2020 Uang 4.106.500.000.00 2.106.500.000.00 1.000.000.000.00 3.106.500.000.00 1.000.000.000.00 0.00 0.00 3.106.500.000.00 4 2021-2025 PT BPR BKK Kebumen Perda 13 Tahun 2020 Uang 26.700.000.000.00 19.200.000.000.00 4.000.000.000.00 23.200.000.000.00 3.500.000.000.00 0.00 0.00 23.200.000.000.00 5 2021-2025 PT BPR BKK Jateng (PePerda 13 Tahun 2020 Uang 3.770.000.000.00 2.520.000.000.00 500.000.000.00 3.020.000.000.00 750.000.000.00 0.00 0.00 3.020.000.000.00 6 2021-2025 PT Bank BPD Jateng Perda 13 Tahun 2020 Uang 74.481.000.000.00 55.979.000.000.00 10.731.000.000.00 66.710.000.000.00 7.771.000.000.00 0.00 0.00 66.710.000.000.00 7 PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) 2.500.000.000.00 0.00 2.500.000.000.00 2.500.000.000.00 0.00 0.00 0.00 2.500.000.000.00 Jumlah 183.519.147.118.00 139.767.147.118.00 24.231.000.000.00 163.998.147.118.00 19.521.000.000.00 0.00 0.00 163.998.147.118.00 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 853 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd 1 2 3 4 5 6 1 Tanah 794.019.449.045.55 794.019.449.045.55 2 Peralatan dan Mesin 1.094.696.731.234.00 1.094.696.731.234.00 3 Gedung dan Bangunan 1.664.430.735.238.00 1.664.430.735.238.00 4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.787.621.602.000.25 2.787.621.602.000.25 5 Aset Tetap Lainnya 143.266.418.481.00 143.266.418.481.00 7 Konstruksi Dalam Pengerjaan 8.911.032.658.00 8.911.032.658.00 8 Akumulasi Penyusutan (2.533.703.596.021.04) (2.533.703.596.021.04) 3.959.242.372.635.76 - - 3.959.242.372.635.76 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2023 PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2022 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2023 ARIF SUGIYANTO NO JENIS ASET TETAP DAERAH SALDO PADA AKHIR TAHUN 2022 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2023 ttd 854 LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG BUPATI KEBUMEN, ttd APBD TA 2022 PERUBAHAN APBD TA 2022 APBD Perubahan APBD 1 3 4 5 6 7 8 NIHIL ARIF SUGIYANTO ttd NO 2 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS) TAHUN ANGGARAN 2023 JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TA 2022 JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2022 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INIJUDUL KEGIATANKODE PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 855 LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG BUPATI KEBUMEN, ttd LAMPIRAN XVII NO TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN SALDO AWAL TRANSFER DARI KAS UMUM DAERAH TRANSFER KE KAS UMUM DAERAH SALDO AKHIR SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Mendanai Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Perda Nomor 9 Tahun 2021 35.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 0 35.000.000.000 - Diundangkan di Kebumen ARIF SUGIYANTO PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 ttd DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 856 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG BUPATI KEBUMEN, ttd