Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY Ditetapkan di Teluk Kuantan, pada tanggal 15 Agustus 2025 Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 15 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, ZULKARNAIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR : 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 5.27.A/2025 13 | Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran .................................................. 1 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi .................................... 3 Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ............................. 12 Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan …………… 15 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga .................. 15 Dinas Kesehatan ................................................................. 23 RSUD Teluk Kuantan .......................................................... 32 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .................... 35 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 44 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam kebakaran dan Penyelamatan …………………………………………………. 48 Badan Penanggulangan Bencana Daerah .......................... 52 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .......... 56 Dinas Tenaga Kerja …………………………………………… 61 Dinas Lingkungan Hidup ..................................................... 65 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ........................ 71 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ……… 74 Dinas Perhubungan ……………………………….................. 81 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .... 85 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian …...................................... 90 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ………………………............................... 94 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ………………………… 98 Dinas Perikanan .................................................................. 102 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ..................................... 107 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan ………………………………………………………….. 111 Dinas Perkebunan dan Peternakan………………………….. 116 Sekretariat Daerah .............................................................. 120 Sekretariat DPRD ............................................................... 127 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ………………………………………….. 131 Badan Pendapatan Daerah …............................................ 137 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah................ 141 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ............... 147 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Inspektorat …………………………………………………….. 151 Kantor Camat Cerenti ………………………………………... 155 Kantor Camat Benai ………………………………………….. 159 Kantor Camat Kuantan Hilir …………………………………. 163 Kantor Camat Kuantan Tengah …………………………….. 167 Kantor Camat Kuantan Mudik ………………………………. 171 Kantor Camat Singingi …………..…………………………… 175 Kantor Camat Inuman ........................................................ 179 Kantor Camat Pangean ...................................................... 182 Kantor Camat Logas Tanah Darat ...................................... 185 Kantor Camat Gunung Toar ............................................... 188 Kantor Camat Hulu Kuantan ............................................... 192 Kantor Camat Sentajo Raya ............................................... 196 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang................................ 200 Kantor Camat Pucuk Rantau............................................... 204 Kantor Camat Singingi Hilir ………………………………….. 207 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ……………………….. 210 Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ............................................................................ 216 Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .......................... 291 Lampiran III : Laporan Operasional ............................................................... 292 Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas .................................................... 294 Lampiran V : Neraca …………......................................................................... 295 Lampiran VI : Laporan Arus Kas …………...................................................... 297 Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan ............................................ 299 Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah ....................................... 599 Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih …… 600 Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir ………………………………………………………………. 602 Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah …. 603 Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ……………………………….. 604 Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap ……………..…….……………. 607 Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan …….…... 609 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya ……………………………… 610 Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah ……….………………………… 613 Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek ……………………………… 614 Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang …………………………….. 615 Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya ....................................... 616 Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah .................................................... 618 Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah ................................ 619 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 (Dalam Rupiah) Anggaran 2024 Realisasi 2024 % Realisasi 2023 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah 71.052.979.848,00 37.009.502.817,09 52,09 133.577.900.386,80 Pendapatan Retribusi Daerah 14.912.787.000,00 4.808.077.831,00 32,24 5.338.609.491,05 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.740.308.970,00 2.414.250.343,00 42,06 3.104.218.671,00 Lain-lain PAD yang Sah 78.930.693.541,00 75.948.569.410,29 96,22 62.917.424.034,77 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 170.636.769.359,00 120.180.400.401,38 70,43 204.938.152.583,62 PENDAPATAN TRANSFER Dana Bagi Hasil Pajak 50.933.046.000,00 59.369.396.620,00 116,56 54.736.243.657,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 130.398.234.000,00 121.962.026.000,00 93,53 140.089.118.355,00 Dana Alokasi Umum 673.913.242.000,00 664.907.572.978,00 98,66 620.271.329.089,00 Dana Alokasi Khusus 191.123.107.028,00 175.292.566.327,00 91,72 194.020.786.143,00 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 1.046.367.629.028,00 1.021.531.561.925,00 97,63 1.009.117.477.244,00 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Penyesuaian 187.838.153.000,00 187.838.153.000,00 100,00 188.605.632.236,00 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya 187.838.153.000,00 187.838.153.000,00 100,00 188.605.632.236,00 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak 140.478.612.700,00 87.491.817.282,00 62,28 128.418.840.709,00 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 6.679.750.000,00 4.688.850.000,00 70,19 12.827.781.400,00 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 147.158.362.700,00 92.180.667.282,00 62,64 141.246.622.109,00 Total Pendapatan Transfer 1.381.364.144.728,00 1.301.550.382.207,00 94,22 1.338.969.731.589,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan lainnya 0,00 2.010.600,00 0,00 565.276.288,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 0,00 2.010.600,00 0,00 565.276.288,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.552.000.914.087,00 1.421.732.793.208,38 91,61 1.544.473.160.460,62 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 687.437.913.860,88 669.221.091.593,00 97,35 637.094.904.497,00 Belanja Barang dan Jasa 492.634.779.420,64 411.302.849.176,42 83,49 383.104.156.254,31 Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 Hibah 65.298.526.159,00 61.740.922.680,00 94,55 56.181.119.350,00 Bantuan Sosial 1.324.800.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Jumlah Belanja Operasi 1.246.696.019.440,52 1.142.264.863.449,42 91,62 1.076.470.180.101,31 BELANJA MODAL Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Peralatan dan Mesin 92.690.031.715,20 59.972.908.137,36 64,70 56.419.592.287,85 Belanja Gedung dan Bangunan 39.134.803.778,00 27.044.442.658,73 69,11 31.204.816.519,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 138.370.514.596,00 100.486.172.845,00 72,62 106.554.110.807,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 7.432.133.485,00 7.430.483.500,00 99,98 9.365.165.698,00 Belanja Aset Lainnya 250.100.000,00 0,00 0,00 155.700.810,00 Jumlah Belanja Modal 277.877.583.574,20 194.934.007.141,09 70,15 203.699.386.121,85 BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga 13.240.450.300,28 179.480.684,00 1,36 1.759.683.932,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga 13.240.450.300,28 179.480.684,00 1,36 1.759.683.932,00 JUMLAH BELANJA 1.537.814.053.315,00 1.337.378.351.274,51 86,97 1.281.929.250.155,16 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023 Uraian 1 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran 2024 Realisasi 2024 % Realisasi 2023Uraian TRANSFER Bagi Hasil Pajak 7.105.297.985,00 4.711.385.000,00 66,31 5.968.314.221,00 Bagi hasil Retribusi 1.491.278.700,00 988.844.000,00 66,31 1.334.099.573,00 Jumlah Transfer / Bagi Hasil Ke Desa 8.596.576.685,00 5.700.229.000,00 66,31 7.302.413.794,00 Transfer bantuan Keuangan ke Desa 269.711.510.216,00 243.365.178.992,00 90,23 256.901.459.212,00 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 89,49 264.203.873.006,00 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 1.816.122.140.216,00 1.586.443.759.266,51 87,35 1.546.133.123.161,16 SURPLUS/DEFISIT (264.121.226.129,00) (164.710.966.058,13) 62,36 (1.659.962.700,54) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 180.070.922.966,44 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 Jumlah Penerimaan 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 180.390.922.966,44 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembayaran Pokok Hutang kepada Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pengeluaran 0,00 0,00 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 180.390.922.966,44 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,00 13.878.830.757,77 0,00 178.730.960.265,90 BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 2 Wn ANT O Anggaran Realisasi (Rp) % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 65.901.693.541,00 73.076.317.353,93 7.174.623.812,93- 10,89- PENDAPATAN 1.552.000.914.087,00 1.421.732.793.208,38 130.268.120.878,62 8,39 1 01 Pendidikan 95.000.000,00 9.100.000,00 85.900.000,00 90,42 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 95.000.000,00 9.100.000,00 85.900.000,00 90,42 1 02 Kesehatan 57.926.693.541,00 70.530.433.820,93 12.603.740.279,93- 21,76- 1 02 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 24.609.976.448,00 20.715.316.401,93 3.894.660.046,07 15,83 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Teluk Kuantan 33.316.717.093,00 49.815.117.419,00 16.498.400.326,00- 49,52- 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.830.000.000,00 2.535.433.533,00 - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.830.000.000,00 2.535.433.533,00 5.294.566.467,00 67,62 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - - - - 1 05 Ketentraman, Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat 50.000.000,00 1.350.000,00 48.650.000,00 97,30 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 50.000.000,00 1.350.000,00 48.650.000,00 97,30 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - 1 06 Sosial - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.892.287.000,00 1.603.264.533,00 2.289.022.467,00 58,81 2 07 Tenaga Kerja - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja - - - - 2 11 Lingkungan Hidup 581.693.000,00 465.321.000,00 116.372.000,00 20,01 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 581.693.000,00 465.321.000,00 116.372.000,00 20,01 2 12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - - 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - - - - 2 15 Perhubungan 1.480.000.000,00 243.040.000,00 1.236.960.000,00 83,58 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 1.480.000.000,00 243.040.000,00 1.236.960.000,00 83,58 2 16 Komunikasi dan Informatika - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian - - - - KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang 3 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi (Rp) % Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang 2 17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1.830.594.000,00 894.903.533,00 935.690.467,00 51,11 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.830.594.000,00 894.903.533,00 935.690.467,00 51,11 2 18 Penanaman Modal - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja - - - - 2 23 Perpustakaan - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - - 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.885.500.000,00 509.304.765,00 1.376.195.235,00 72,99 3 25 Kelautan dan Perikanan 650.000.000,00 35.010.834,00 614.989.166,00 94,61 3 25 3.25.2.09.0.00.01 Dinas Perikanan. 650.000.000,00 35.010.834,00 614.989.166,00 94,61 3 26 Pariwisata 290.000.000,00 71.063.000,00 218.937.000,00 75,50 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 290.000.000,00 71.063.000,00 218.937.000,00 75,50 3 27 Pertanian 945.500.000,00 403.230.931,00 542.269.069,00 57,35 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 60.000.000,00 14.579.931,00 45.420.069,00 75,70 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan 885.500.000,00 388.651.000,00 496.849.000,00 56,11 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 840.000.000,00 149.625.000,00 690.375.000,00 82,19 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 840.000.000,00 149.625.000,00 690.375.000,00 82,19 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 840.000.000,00 149.625.000,00 690.375.000,00 82,19 4 02 SEKRETARIAT DPRD - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD - - - - 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.479.481.433.546,00 1.346.394.281.556,45 133.087.151.989,55 9,00 5 01 PERENCANAAN - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan - - - - 5 02 KEUANGAN 1.479.481.433.546,00 1.346.394.281.556,45 133.087.151.989,55 9,00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah 71.052.979.848,00 37.018.052.232,09 34.034.927.615,91 47,90 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.408.428.453.698,00 1.309.376.229.324,36 99.052.224.373,64 7,03 5 03 KEPEGAWAIAN - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - - - - 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - - - - 6 01 INSPEKTORAT DAERAH - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat - - - - 7 UNSUR KEWILAYAHAN - - - - 7 01 KECAMATAN - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 Kantor Camat Cerenti - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 Kantor Camat Benai - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 Kantor Camat Kuantan Hilir - - - - 4 Anggaran Realisasi (Rp) % Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang 7 01 7.01.0.00.0.00.04 Kantor Camat Kuantan Tengah - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 Kantor Camat Kuantan Mudik - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 Kantor Camat Singingi - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 Kantor Camat Inuman - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 Kantor Camat Pangean - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 Kantor Camat Logas Tanah Darat - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 Kantor Camat Gunung Toar - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 Kantor Camat Hulu Kuantan - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 Kantor Camat Sentajo Raya - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 Kantor Camat Pucuk Rantau - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 Kantor Camat Singingi Hilir - - - - 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM - - - - 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - - - - BELANJA 1.816.122.140.216,00 1.586.443.759.266,51 229.678.380.949,49 12,65 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.069.643.909.638,89 933.965.982.062,54 135.677.927.576,35 12,68 1 01 Pendidikan 478.967.190.233,00 455.421.310.690,00 23.545.879.543,00 4,92 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 478.967.190.233,00 455.421.310.690,00 23.545.879.543,00 4,92 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 441.601.412.551,00 419.374.460.877,00 22.226.951.674,00 5,03 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 360.292.569.048,00 348.312.724.479,00 11.979.844.569,00 3,33 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.711.043.503,00 57.934.731.948,00 9.776.311.555,00 14,44 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 13.597.800.000,00 13.127.004.450,00 470.795.550,00 3,46 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 37.365.777.682,00 36.046.849.813,00 1.318.927.869,00 3,53 1 02 Kesehatan 300.697.711.126,79 269.151.502.979,54 31.546.208.147,25 10,49 1 02 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 191.532.481.766,79 168.960.137.486,54 22.572.344.280,25 11,79 1 02 1.02.0.00.0.00.01 5.1 BELANJA OPERASI 173.789.306.009,59 155.579.337.726,54 18.209.968.283,05 10,48 1 02 1.02.0.00.0.00.01 5.1.01 Belanja Pegawai 87.698.174.841,00 85.233.114.206,00 2.465.060.635,00 2,81 1 02 1.02.0.00.0.00.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.091.131.168,59 70.346.223.520,54 15.744.907.648,05 18,29 1 02 1.02.0.00.0.00.01 5.2 BELANJA MODAL 17.743.175.757,20 13.380.799.760,00 4.362.375.997,20 24,59 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Teluk Kuantan 109.165.229.360,00 100.191.365.493,00 8.973.863.867,00 8,22 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 80.811.045.317,00 94.777.517.475,00 13.966.472.158,00- 17,28- 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 43.709.530.499,00 44.914.823.424,00 1.205.292.925,00- 2,76- 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.101.514.818,00 49.862.694.051,00 12.761.179.233,00- 34,40- 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 28.354.184.043,00 5.413.848.018,00 22.940.336.025,00 80,91 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 181.761.725.502,10 128.690.352.695,00 53.071.372.807,10 29,20 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 181.761.725.502,10 128.690.352.695,00 53.071.372.807,10 29,20 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 77.385.677.406,10 49.994.209.778,00 27.391.467.628,10 35,40 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 8.579.049.250,10 8.109.695.017,00 469.354.233,10 5,47 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.474.500.783,00 38.560.326.033,00 24.914.174.750,00 39,25 5 Anggaran Realisasi (Rp) % Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 5.332.127.373,00 3.324.188.728,00 2.007.938.645,00 37,66 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 104.376.048.096,00 78.696.142.917,00 25.679.905.179,00 24,60 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 57.634.537.771,00 40.914.443.406,00 16.720.094.365,00 29,01 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 57.634.537.771,00 40.914.443.406,00 16.720.094.365,00 29,01 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 13.473.287.771,00 11.410.790.725,00 2.062.497.046,00 15,31 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.233.573.557,00 3.001.817.805,00 231.755.752,00 7,17 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.424.401.714,00 4.615.222.920,00 1.809.178.794,00 28,16 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 3.815.312.500,00 3.793.750.000,00 21.562.500,00 0,57 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 44.161.250.000,00 29.503.652.681,00 14.657.597.319,00 33,19 1 05 Ketentraman, Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat 29.466.930.789,00 22.916.953.004,00 6.549.977.785,00 22,23 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 19.294.809.427,00 14.154.129.973,00 5.140.679.454,00 26,64 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 15.457.689.374,00 12.074.699.973,00 3.382.989.401,00 21,89 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.379.437.094,00 5.346.652.967,00 32.784.127,00 0,61 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.078.252.280,00 6.728.047.006,00 3.350.205.274,00 33,24 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 3.837.120.053,00 2.079.430.000,00 1.757.690.053,00 45,81 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.172.121.362,00 8.762.823.031,00 1.409.298.331,00 13,85 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 7.489.178.708,00 6.791.407.977,00 697.770.731,00 9,32 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.842.125.976,00 2.795.968.599,00 46.157.377,00 1,62 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.647.052.732,00 3.995.439.378,00 651.613.354,00 14,02 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.682.942.654,00 1.971.415.054,00 711.527.600,00 26,52 1 06 Sosial 21.115.814.217,00 16.871.419.288,00 4.244.394.929,00 20,10 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 21.115.814.217,00 16.871.419.288,00 4.244.394.929,00 20,10 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 19.808.336.809,00 15.591.142.088,00 4.217.194.721,00 21,29 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 4.099.757.714,00 4.095.767.714,00 3.990.000,00 0,10 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.383.779.095,00 11.495.374.374,00 2.888.404.721,00 20,08 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.324.800.000,00 - 1.324.800.000,00 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.307.477.408,00 1.280.277.200,00 27.200.208,00 2,08 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 84.439.926.382,32 73.780.582.054,97 10.659.344.327,35 12,62 2 07 Tenaga Kerja 5.724.047.387,00 5.362.077.200,00 361.970.187,00 6,32 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja 5.724.047.387,00 5.362.077.200,00 361.970.187,00 6,32 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 5.623.894.954,00 5.270.077.200,00 353.817.754,00 6,29 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.789.832.807,00 2.692.608.950,00 97.223.857,00 3,48 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.834.062.147,00 2.577.468.250,00 256.593.897,00 9,05 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 100.152.433,00 92.000.000,00 8.152.433,00 8,14 2 11 Lingkungan Hidup 16.345.835.857,94 14.738.979.219,09 1.606.856.638,85 9,83 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 16.345.835.857,94 14.738.979.219,09 1.606.856.638,85 9,83 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 13.826.948.103,94 13.239.955.725,00 586.992.378,94 4,25 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 4.239.052.419,94 4.220.242.421,00 18.809.998,94 0,44 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.587.895.684,00 9.019.713.304,00 568.182.380,00 5,93 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.518.887.754,00 1.499.023.494,09 1.019.864.259,91 40,49 2 12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.367.639.450,00 5.902.281.933,00 465.357.517,00 7,31 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.367.639.450,00 5.902.281.933,00 465.357.517,00 7,31 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 5.506.139.450,00 5.103.415.933,00 402.723.517,00 7,31 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.928.675.129,00 2.863.782.556,00 64.892.573,00 2,22 6 Anggaran Realisasi (Rp) % Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.577.464.321,00 2.239.633.377,00 337.830.944,00 13,11 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 861.500.000,00 798.866.000,00 62.634.000,00 7,27 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11.847.077.263,00 10.779.706.184,00 1.067.371.079,00 9,01 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.847.077.263,00 10.779.706.184,00 1.067.371.079,00 9,01 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 11.617.903.073,00 10.566.495.584,00 1.051.407.489,00 9,05 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.673.567.610,00 3.596.265.833,00 77.301.777,00 2,10 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.944.335.463,00 6.970.229.751,00 974.105.712,00 12,26 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 229.174.190,00 213.210.600,00 15.963.590,00 6,97 2 15 Perhubungan 14.600.318.022,00 12.660.287.708,00 1.940.030.314,00 13,29 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 14.600.318.022,00 12.660.287.708,00 1.940.030.314,00 13,29 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 7.752.059.922,00 6.673.932.782,00 1.078.127.140,00 13,91 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.629.113.182,00 2.566.371.335,00 62.741.847,00 2,39 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.122.946.740,00 4.107.561.447,00 1.015.385.293,00 19,82 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 6.848.258.100,00 5.986.354.926,00 861.903.174,00 12,59 2 16 Komunikasi dan Informatika 11.364.853.136,00 9.289.041.960,00 2.075.811.176,00 18,27 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 11.364.853.136,00 9.289.041.960,00 2.075.811.176,00 18,27 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 10.405.829.356,00 8.969.188.960,00 1.436.640.396,00 13,81 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.506.174.257,00 2.477.383.580,00 28.790.677,00 1,15 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.749.655.099,00 6.341.805.380,00 1.407.849.719,00 18,17 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 150.000.000,00 - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 959.023.780,00 319.853.000,00 639.170.780,00 66,65 2 17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 6.690.572.901,42 6.280.000.081,00 410.572.820,42 6,14 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 6.690.572.901,42 6.280.000.081,00 410.572.820,42 6,14 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 6.564.934.316,42 6.174.573.055,00 390.361.261,42 5,95 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.650.468.269,42 3.599.269.187,00 51.199.082,42 1,40 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.914.466.047,00 2.575.303.868,00 339.162.179,00 11,64 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 125.638.585,00 105.427.026,00 20.211.559,00 16,09 2 18 Penanaman Modal 6.200.729.551,00 5.094.986.546,88 1.105.743.004,12 17,83 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 6.200.729.551,00 5.094.986.546,88 1.105.743.004,12 17,83 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 5.505.008.651,00 5.066.486.546,88 438.522.104,12 7,97 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.224.121.480,00 3.213.441.480,00 10.680.000,00 0,33 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.280.887.171,00 1.853.045.066,88 427.842.104,12 18,76 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 695.720.900,00 28.500.000,00 667.220.900,00 95,90 2 23 Perpustakaan 5.298.852.813,96 3.673.221.223,00 1.625.631.590,96 30,68 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.298.852.813,96 3.673.221.223,00 1.625.631.590,96 30,68 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 5.158.039.853,96 3.673.221.223,00 1.484.818.630,96 28,79 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.121.217.377,96 2.831.686.942,00 289.530.435,96 9,28 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.036.822.476,00 841.534.281,00 1.195.288.195,00 58,68 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 140.812.960,00 - 140.812.960,00 100,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 53.824.852.797,12 45.444.720.823,00 8.380.131.974,12 15,57 3 25 Kelautan dan Perikanan 6.643.996.701,02 5.678.043.123,00 965.953.578,02 14,54 3 25 3.25.2.09.0.00.01 Dinas Perikanan. 6.643.996.701,02 5.678.043.123,00 965.953.578,02 14,54 3 25 3.25.2.09.0.00.01 5.1 BELANJA OPERASI 6.522.999.981,02 5.619.921.023,00 903.078.958,02 13,84 7 Anggaran Realisasi (Rp) % Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang 3 25 3.25.2.09.0.00.01 5.1.01 Belanja Pegawai 3.960.826.156,02 3.722.754.548,00 238.071.608,02 6,01 3 25 3.25.2.09.0.00.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.562.173.825,00 1.897.166.475,00 665.007.350,00 25,95 3 25 3.25.2.09.0.00.01 5.2 BELANJA MODAL 120.996.720,00 58.122.100,00 62.874.620,00 51,96 3 26 Pariwisata 11.207.221.270,00 10.682.330.569,00 524.890.701,00 4,68 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11.207.221.270,00 10.682.330.569,00 524.890.701,00 4,68 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 10.862.104.671,00 10.368.713.212,00 493.391.459,00 4,54 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.441.058.168,00 3.392.350.910,00 48.707.258,00 1,42 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.421.046.503,00 6.976.362.302,00 444.684.201,00 5,99 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 345.116.599,00 313.617.357,00 31.499.242,00 9,13 3 27 Pertanian 35.973.634.826,10 29.084.347.131,00 6.889.287.695,10 19,15 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 15.116.595.196,00 12.630.711.693,00 2.485.883.503,00 16,44 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 14.915.156.288,00 12.505.686.480,00 2.409.469.808,00 16,15 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 10.201.615.570,00 10.161.637.697,00 39.977.873,00 0,39 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.713.540.718,00 2.344.048.783,00 2.369.491.935,00 50,27 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 201.438.908,00 125.025.213,00 76.413.695,00 37,93 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan 20.857.039.630,10 16.453.635.438,00 4.403.404.192,10 21,11 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 20.694.643.380,10 16.342.994.188,00 4.351.649.192,10 21,03 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 10.628.641.150,10 10.453.778.319,00 174.862.831,10 1,65 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.066.002.230,00 5.889.215.869,00 4.176.786.361,00 41,49 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 162.396.250,00 110.641.250,00 51.755.000,00 31,87 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 150.247.378.194,00 133.282.974.006,00 16.964.404.188,00 11,29 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 95.613.772.379,00 85.704.549.299,00 9.909.223.080,00 10,36 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 95.613.772.379,00 85.704.549.299,00 9.909.223.080,00 10,36 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 81.255.611.012,00 74.571.544.560,00 6.684.066.452,00 8,23 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 14.884.838.115,00 14.666.055.734,00 218.782.381,00 1,47 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.711.802.297,00 56.303.825.010,00 5.407.977.287,00 8,76 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 4.658.970.600,00 3.601.663.816,00 1.057.306.784,00 22,69 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 14.358.161.367,00 11.133.004.739,00 3.225.156.628,00 22,46 4 02 SEKRETARIAT DPRD 54.633.605.815,00 47.578.424.707,00 7.055.181.108,00 12,91 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 54.633.605.815,00 47.578.424.707,00 7.055.181.108,00 12,91 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 53.768.504.815,00 46.940.880.597,00 6.827.624.218,00 12,70 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 24.337.462.754,00 23.408.814.273,00 928.648.481,00 3,82 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.431.042.061,00 23.532.066.324,00 5.898.975.737,00 20,04 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 865.101.000,00 637.544.110,00 227.556.890,00 26,30 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 341.998.694.829,28 296.190.116.953,00 45.808.577.876,28 13,39 5 01 PERENCANAAN 11.690.508.994,00 11.077.827.003,00 612.681.991,00 5,24 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 11.690.508.994,00 11.077.827.003,00 612.681.991,00 5,24 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 11.084.278.657,00 10.505.534.003,00 578.744.654,00 5,22 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 6.193.404.350,00 6.193.404.350,00 - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.890.874.307,00 4.312.129.653,00 578.744.654,00 11,83 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 606.230.337,00 572.293.000,00 33.937.337,00 5,60 8 Anggaran Realisasi (Rp) % Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang 5 02 KEUANGAN 322.282.713.209,28 278.186.494.583,00 44.096.218.626,28 13,68 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah 12.369.266.130,00 11.187.347.428,00 1.181.918.702,00 9,56 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 12.123.589.080,00 10.950.529.428,00 1.173.059.652,00 9,68 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 7.613.610.837,00 7.303.370.100,00 310.240.737,00 4,07 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.509.978.243,00 3.647.159.328,00 862.818.915,00 19,13 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 245.677.050,00 236.818.000,00 8.859.050,00 3,61 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 309.913.447.079,28 266.999.147.155,00 42.914.299.924,28 13,85 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 17.484.675.878,00 16.887.240.953,00 597.434.925,00 3,42 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 10.704.787.747,00 10.541.428.061,00 163.359.686,00 1,53 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.779.888.131,00 6.345.812.892,00 434.075.239,00 6,40 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 880.234.000,00 867.017.526,00 13.216.474,00 1,50 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 13.240.450.300,28 179.480.684,00 13.060.969.616,28 98,64 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.4 BELANJA TRANSFER 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 29.242.678.909,00 10,51 5 03 KEPEGAWAIAN 8.025.472.626,00 6.925.795.367,00 1.099.677.259,00 13,70 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 8.025.472.626,00 6.925.795.367,00 1.099.677.259,00 13,70 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 7.655.190.440,00 6.652.128.367,00 1.003.062.073,00 13,10 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 4.490.508.865,00 4.483.808.865,00 6.700.000,00 0,15 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.164.681.575,00 2.168.319.502,00 996.362.073,00 31,48 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 370.282.186,00 273.667.000,00 96.615.186,00 26,09 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 13.725.805.892,00 12.808.697.665,00 917.108.227,00 6,68 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 13.725.805.892,00 12.808.697.665,00 917.108.227,00 6,68 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 13.725.805.892,00 12.808.697.665,00 917.108.227,00 6,68 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 13.355.330.892,00 12.447.202.665,00 908.128.227,00 6,80 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 9.789.618.898,00 9.655.553.384,00 134.065.514,00 1,37 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.565.711.994,00 2.791.649.281,00 774.062.713,00 21,71 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 370.475.000,00 361.495.000,00 8.980.000,00 2,42 7 UNSUR KEWILAYAHAN 58.483.656.351,39 47.960.709.746,00 10.522.946.605,39 17,99 7 01 KECAMATAN 58.483.656.351,39 47.960.709.746,00 10.522.946.605,39 17,99 7 01 7.01.0.00.0.00.01 Kantor Camat Cerenti 5.017.623.283,05 3.881.652.531,00 1.135.970.752,05 22,64 7 01 7.01.0.00.0.00.01 5.1 BELANJA OPERASI 3.818.800.252,05 3.330.484.027,00 488.316.225,05 12,79 7 01 7.01.0.00.0.00.01 5.1.01 Belanja Pegawai 2.180.001.608,00 2.135.449.343,00 44.552.265,00 2,04 7 01 7.01.0.00.0.00.01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.638.798.644,05 1.195.034.684,00 443.763.960,05 27,08 7 01 7.01.0.00.0.00.01 5.2 BELANJA MODAL 1.198.823.031,00 551.168.504,00 647.654.527,00 54,02 7 01 7.01.0.00.0.00.02 Kantor Camat Benai 4.518.602.634,52 3.580.376.401,00 938.226.233,52 20,76 7 01 7.01.0.00.0.00.02 5.1 BELANJA OPERASI 3.941.789.060,52 3.440.637.401,00 501.151.659,52 12,71 7 01 7.01.0.00.0.00.02 5.1.01 Belanja Pegawai 2.753.417.821,52 2.680.752.051,00 72.665.770,52 2,64 7 01 7.01.0.00.0.00.02 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.188.371.239,00 759.885.350,00 428.485.889,00 36,06 7 01 7.01.0.00.0.00.02 5.2 BELANJA MODAL 576.813.574,00 139.739.000,00 437.074.574,00 75,77 7 01 7.01.0.00.0.00.03 Kantor Camat Kuantan Hilir 5.639.317.835,00 4.811.659.671,00 827.658.164,00 14,68 7 01 7.01.0.00.0.00.03 5.1 BELANJA OPERASI 4.585.879.715,00 4.179.657.702,00 406.222.013,00 8,86 7 01 7.01.0.00.0.00.03 5.1.01 Belanja Pegawai 2.530.975.080,00 2.509.124.798,00 21.850.282,00 0,86 9 Anggaran Realisasi (Rp) % Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang 7 01 7.01.0.00.0.00.03 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.054.904.635,00 1.670.532.904,00 384.371.731,00 18,71 7 01 7.01.0.00.0.00.03 5.2 BELANJA MODAL 1.053.438.120,00 632.001.969,00 421.436.151,00 40,01 7 01 7.01.0.00.0.00.04 Kantor Camat Kuantan Tengah 8.462.009.176,00 6.006.643.576,00 2.455.365.600,00 29,02 7 01 7.01.0.00.0.00.04 5.1 BELANJA OPERASI 6.850.289.676,00 5.974.113.526,00 876.176.150,00 12,79 7 01 7.01.0.00.0.00.04 5.1.01 Belanja Pegawai 5.505.835.057,00 5.155.629.459,00 350.205.598,00 6,36 7 01 7.01.0.00.0.00.04 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.344.454.619,00 818.484.067,00 525.970.552,00 39,12 7 01 7.01.0.00.0.00.04 5.2 BELANJA MODAL 1.611.719.500,00 32.530.050,00 1.579.189.450,00 97,98 7 01 7.01.0.00.0.00.05 Kantor Camat Kuantan Mudik 4.800.477.321,32 4.099.358.229,00 701.119.092,32 14,61 7 01 7.01.0.00.0.00.05 5.1 BELANJA OPERASI 4.172.906.731,32 3.605.677.179,00 567.229.552,32 13,59 7 01 7.01.0.00.0.00.05 5.1.01 Belanja Pegawai 2.899.608.953,32 2.830.062.590,00 69.546.363,32 2,40 7 01 7.01.0.00.0.00.05 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.273.297.778,00 775.614.589,00 497.683.189,00 39,09 7 01 7.01.0.00.0.00.05 5.2 BELANJA MODAL 627.570.590,00 493.681.050,00 133.889.540,00 21,33 7 01 7.01.0.00.0.00.06 Kantor Camat Singingi 4.329.398.227,00 3.846.960.841,00 482.437.386,00 11,14 7 01 7.01.0.00.0.00.06 5.1 BELANJA OPERASI 3.648.301.879,00 3.262.893.393,00 385.408.486,00 10,56 7 01 7.01.0.00.0.00.06 5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.778.850,00 2.574.437.644,00 16.341.206,00 0,63 7 01 7.01.0.00.0.00.06 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.057.523.029,00 688.455.749,00 369.067.280,00 34,90 7 01 7.01.0.00.0.00.06 5.2 BELANJA MODAL 681.096.348,00 584.067.448,00 97.028.900,00 14,25 7 01 7.01.0.00.0.00.07 Kantor Camat Inuman 2.833.394.869,00 2.486.610.068,00 346.784.801,00 12,24 7 01 7.01.0.00.0.00.07 5.1 BELANJA OPERASI 2.789.682.469,00 2.443.442.691,00 346.239.778,00 12,41 7 01 7.01.0.00.0.00.07 5.1.01 Belanja Pegawai 1.505.494.295,00 1.403.102.065,00 102.392.230,00 6,80 7 01 7.01.0.00.0.00.07 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.284.188.174,00 1.040.340.626,00 243.847.548,00 18,99 7 01 7.01.0.00.0.00.07 5.2 BELANJA MODAL 43.712.400,00 43.167.377,00 545.023,00 1,25 7 01 7.01.0.00.0.00.08 Kantor Camat Pangean 3.095.620.826,00 2.599.634.413,00 495.986.413,00 16,02 7 01 7.01.0.00.0.00.08 5.1 BELANJA OPERASI 2.997.626.826,00 2.501.640.413,00 495.986.413,00 16,55 7 01 7.01.0.00.0.00.08 5.1.01 Belanja Pegawai 1.888.501.157,00 1.843.822.792,00 44.678.365,00 2,37 7 01 7.01.0.00.0.00.08 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.109.125.669,00 657.817.621,00 451.308.048,00 40,69 7 01 7.01.0.00.0.00.08 5.2 BELANJA MODAL 97.994.000,00 97.994.000,00 - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 Kantor Camat Logas Tanah Darat 2.759.950.593,00 2.332.709.937,00 427.240.656,00 15,48 7 01 7.01.0.00.0.00.09 5.1 BELANJA OPERASI 2.738.450.593,00 2.322.819.937,00 415.630.656,00 15,18 7 01 7.01.0.00.0.00.09 5.1.01 Belanja Pegawai 1.818.985.959,00 1.702.106.571,00 116.879.388,00 6,43 7 01 7.01.0.00.0.00.09 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 919.464.634,00 620.713.366,00 298.751.268,00 32,49 7 01 7.01.0.00.0.00.09 5.2 BELANJA MODAL 21.500.000,00 9.890.000,00 11.610.000,00 54,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10 Kantor Camat Gunung Toar 2.881.732.501,00 2.542.694.165,00 339.038.336,00 11,77 7 01 7.01.0.00.0.00.10 5.1 BELANJA OPERASI 2.787.834.501,00 2.542.694.165,00 245.140.336,00 8,79 7 01 7.01.0.00.0.00.10 5.1.01 Belanja Pegawai 1.851.099.311,00 1.830.110.889,00 20.988.422,00 1,13 7 01 7.01.0.00.0.00.10 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 936.735.190,00 712.583.276,00 224.151.914,00 23,93 7 01 7.01.0.00.0.00.10 5.2 BELANJA MODAL 93.898.000,00 - 93.898.000,00 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 Kantor Camat Hulu Kuantan 2.568.756.045,42 2.352.444.630,00 216.311.415,42 8,42 7 01 7.01.0.00.0.00.11 5.1 BELANJA OPERASI 2.459.365.358,42 2.249.554.630,00 209.810.728,42 8,53 7 01 7.01.0.00.0.00.11 5.1.01 Belanja Pegawai 1.531.313.334,42 1.507.275.918,00 24.037.416,42 1,57 7 01 7.01.0.00.0.00.11 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 928.052.024,00 742.278.712,00 185.773.312,00 20,02 7 01 7.01.0.00.0.00.11 5.2 BELANJA MODAL 109.390.687,00 102.890.000,00 6.500.687,00 5,94 7 01 7.01.0.00.0.00.13 Kantor Camat Sentajo Raya 4.509.037.659,44 3.374.160.753,00 1.134.876.906,44 25,17 7 01 7.01.0.00.0.00.13 5.1 BELANJA OPERASI 3.898.511.659,44 3.374.160.753,00 524.350.906,44 13,45 7 01 7.01.0.00.0.00.13 5.1.01 Belanja Pegawai 2.511.872.297,44 2.382.251.205,00 129.621.092,44 5,16 10 Anggaran Realisasi (Rp) % Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang 7 01 7.01.0.00.0.00.13 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.386.639.362,00 991.909.548,00 394.729.814,00 28,47 7 01 7.01.0.00.0.00.13 5.2 BELANJA MODAL 610.526.000,00 - 610.526.000,00 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 2.613.634.149,00 2.320.300.179,00 293.333.970,00 11,22 7 01 7.01.0.00.0.00.14 5.1 BELANJA OPERASI 2.508.982.915,00 2.250.030.179,00 258.952.736,00 10,32 7 01 7.01.0.00.0.00.14 5.1.01 Belanja Pegawai 1.459.888.265,00 1.429.414.312,00 30.473.953,00 2,09 7 01 7.01.0.00.0.00.14 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.049.094.650,00 820.615.867,00 228.478.783,00 21,78 7 01 7.01.0.00.0.00.14 5.2 BELANJA MODAL 104.651.234,00 70.270.000,00 34.381.234,00 32,85 7 01 7.01.0.00.0.00.15 Kantor Camat Pucuk Rantau 1.949.433.362,00 1.594.306.245,00 355.127.117,00 18,22 7 01 7.01.0.00.0.00.15 5.1 BELANJA OPERASI 1.886.464.143,00 1.594.306.245,00 292.157.898,00 15,49 7 01 7.01.0.00.0.00.15 5.1.01 Belanja Pegawai 1.154.834.167,00 1.141.083.758,00 13.750.409,00 1,19 7 01 7.01.0.00.0.00.15 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 731.629.976,00 453.222.487,00 278.407.489,00 38,05 7 01 7.01.0.00.0.00.15 5.2 BELANJA MODAL 62.969.219,00 - 62.969.219,00 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16 Kantor Camat Singingi Hilir 2.504.667.869,64 2.131.198.107,00 373.469.762,64 14,91 7 01 7.01.0.00.0.00.16 5.1 BELANJA OPERASI 2.461.779.869,64 2.131.198.107,00 330.581.762,64 13,43 7 01 7.01.0.00.0.00.16 5.1.01 Belanja Pegawai 1.640.103.393,64 1.563.684.112,00 76.419.281,64 4,66 7 01 7.01.0.00.0.00.16 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 821.676.476,00 567.513.995,00 254.162.481,00 30,93 7 01 7.01.0.00.0.00.16 5.2 BELANJA MODAL 42.888.000,00 - 42.888.000,00 100,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 43.757.916.131,00 43.009.975.956,00 747.940.175,00 1,71 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 43.757.916.131,00 43.009.975.956,00 747.940.175,00 1,71 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 43.757.916.131,00 43.009.975.956,00 747.940.175,00 1,71 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 43.650.577.072,00 42.938.263.997,00 712.313.075,00 1,63 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.772.391.190,00 2.678.211.350,00 94.179.840,00 3,40 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.133.870.196,00 2.515.736.961,00 618.133.235,00 19,72 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 37.744.315.686,00 37.744.315.686,00 - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 107.339.059,00 71.711.959,00 35.627.100,00 33,19 (SURPLUS/DEFISIT) 264.121.226.129,00- 164.710.966.058,13- 99.410.260.070,87- 37,64 BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY 11 Wn ANT O Anggaran 2024 Realisasi 2024 % Realisasi 2023 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah 71.052.979.848,00 37.009.502.817,09 52,09 133.577.900.386,80 Pendapatan Retribusi Daerah 14.912.787.000,00 4.808.077.831,00 32,24 5.338.609.491,05 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.740.308.970,00 2.414.250.343,00 42,06 3.104.218.671,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 78.930.693.541,00 75.948.569.410,29 96,22 62.917.424.034,77 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 170.636.769.359,00 120.180.400.401,38 70,43 204.938.152.583,62 PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak 50.933.046.000,00 59.369.396.620,00 116,56 54.736.243.657,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 130.398.234.000,00 121.962.026.000,00 93,53 140.089.118.355,00 Dana Alokasi Umum 673.913.242.000,00 664.907.572.978,00 98,66 620.271.329.089,00 Dana Alokasi Khusus 191.123.107.028,00 175.292.566.327,00 91,72 194.020.786.143,00 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 1.046.367.629.028,00 1.021.531.561.925,00 97,63 1.009.117.477.244,00 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Otonomi Khusus - - - - Dana Penyesuaian 187.838.153.000,00 187.838.153.000,00 100,00 188.605.632.236,00 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 187.838.153.000,00 187.838.153.000,00 100,00 188.605.632.236,00 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak 140.478.612.700,00 87.491.817.282,00 62,28 128.418.840.709,00 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 6.679.750.000,00 4.688.850.000,00 70,19 12.827.781.400,00 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 147.158.362.700,00 92.180.667.282,00 62,64 141.246.622.109,00 Jumlah Pendapatan Transfer 1.381.364.144.728,00 1.301.550.382.207,00 94,22 1.338.969.731.589,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah - - - - Pendapatan Dana Darurat - - - - Pendapatan Lainnya - 2.010.600,00 - 565.276.288,00 Jumlah Lain - Lain Pendapatan Yang Sah - 2.010.600,00 - 565.276.288,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.552.000.914.087,00 1.421.732.793.208,38 91,61 1.544.473.160.460,62 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Uraian 12 LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran 2024 Realisasi 2024 % Realisasi 2023Uraian BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 687.437.913.860,88 669.221.091.593,00 97,35 637.094.904.497,00 Belanja Barang dan Jasa 492.634.779.420,64 411.302.849.176,42 83,49 383.104.156.254,31 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah 65.298.526.159,00 61.740.922.680,00 94,55 56.181.119.350,00 Belanja Bantuan Sosial 1.324.800.000,00 - - 90.000.000,00 Jumlah Belanja Operasi 1.246.696.019.440,52 1.142.264.863.449,42 91,62 1.076.470.180.101,31 BELANJA MODAL Belanja Tanah - - - - Belanja Peralatan dan mesin 92.690.031.715,20 59.972.908.137,36 64,70 56.419.592.287,85 Belanja Gedung dan Bangunan 39.134.803.778,00 27.044.442.658,73 69,11 31.204.816.519,00 Belanja Jalan, irigasi dan jaringan 138.370.514.596,00 100.486.172.845,00 72,62 106.554.110.807,00 Belanja Aset Tetap lainnya 7.432.133.485,00 7.430.483.500,00 99,98 9.365.165.698,00 Belanja Aset lainnya 250.100.000,00 - - 155.700.810,00 Jumlah Belanja Modal 277.877.583.574,20 194.934.007.141,09 70,15 203.699.386.121,85 BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga 13.240.450.300,28 179.480.684,00 1,36 1.759.683.932,00 Jumlah Belanja Tak Terduga 13.240.450.300,28 179.480.684,00 1,36 1.759.683.932,00 JUMLAH BELANJA 1.537.814.053.315,00 1.337.378.351.274,51 87,35 1.281.929.250.155,16 TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak 7.105.297.985,00 4.711.385.000,00 66,31 5.968.314.221,00 Bagi hasil Retribusi 1.491.278.700,00 988.844.000,00 66,31 1.334.099.573,00 Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa 8.596.576.685,00 5.700.229.000,00 66,31 7.302.413.794,00 BANTUAN KEUANGAN Belanja Bantuan Keuangan 269.711.510.216,00 243.365.178.992,00 90,23 256.901.459.212,00 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan 269.711.510.216,00 243.365.178.992,00 90,23 256.901.459.212,00 JUMLAH TRANSFER 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 89,49 264.203.873.006,00 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 1.816.122.140.216,00 1.586.443.759.266,51 87,35 1.546.133.123.161,16 SURPLUS/(DEFISIT) 264.121.226.129,00- 164.710.966.058,13- 62,36 1.659.962.700,54- PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - - - Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - - - Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - - - 13 Anggaran 2024 Realisasi 2024 % Realisasi 2023Uraian Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 180.070.922.966,44 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - - - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - - - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya - - - - Pencairan Dana Cadangan - - - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah - - - 320.000.000,00 Penerimaan piutang daerah - - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 180.390.922.966,44 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - - - Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - - - Pembentukan Dana Cadangan - - - - Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - - - Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya - - - - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - Pembayaran Pokok Utang - - - - Pemberian Pinjaman Daerah - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - - - - PEMBIAYAAN NETTO 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 180.390.922.966,44 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) - 13.878.830.757,77 - 178.730.960.265,90 BUPATI KUANTAN SINGINGI H. SUHARDIMAN AMBY 14 | URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.2.19.0.00.01.0000. - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Anggaran Realisasi Rp % 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 PENDAPATAN 95.000.000,00 9.100.000,00 85.900.000,00 9,57 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 95.000.000,00 9.100.000,00 85.900.000,00 9,57 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 02 Retribusi Daerah 95.000.000,00 9.100.000,00 85.900.000,00 9,57 JUMLAH PENDAPATAN 95.000.000,00 9.100.000,00 85.900.000,00 9,57 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 478.967.190.233,00 455.421.310.690,00 23.545.879.543,00 95,08 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 364.394.249.100,00 351.160.387.523,00 13.233.861.577,00 96,36 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 19.999.600,00 400,00 99,99 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.999.600,00 400,00 99,99 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.600,00 400,00 99,99 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.600,00 400,00 99,99 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 360.158.843.748,00 348.194.604.879,00 11.964.238.869,00 96,67 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 360.155.869.048,00 348.191.744.479,00 11.964.124.569,00 96,67 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 360.155.869.048,00 348.191.744.479,00 11.964.124.569,00 96,67 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 360.155.869.048,00 348.191.744.479,00 11.964.124.569,00 96,67 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.974.700,00 2.860.400,00 114.300,00 96,15 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 2.974.700,00 2.860.400,00 114.300,00 96,15 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.974.700,00 2.860.400,00 114.300,00 96,15 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 50.000.000,00 46.250.000,00 3.750.000,00 92,50 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 50.000.000,00 46.250.000,00 3.750.000,00 92,50 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 46.250.000,00 3.750.000,00 92,50 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.250.000,00 3.750.000,00 92,50 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 15 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.076.044.009,00 623.676.686,00 452.367.323,00 57,96 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 30.560.000,00 10.090.000,00 20.470.000,00 33,01 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 30.560.000,00 10.090.000,00 20.470.000,00 33,01 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.560.000,00 10.090.000,00 20.470.000,00 33,01 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 409.484.000,00 229.020.550,00 180.463.450,00 55,92 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 409.484.000,00 229.020.550,00 180.463.450,00 55,92 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 409.484.000,00 229.020.550,00 180.463.450,00 55,92 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 37.940.209,00 12.427.000,00 25.513.209,00 32,75 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 37.940.209,00 12.427.000,00 25.513.209,00 32,75 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.940.209,00 12.427.000,00 25.513.209,00 32,75 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3.265.000,00 3.150.000,00 115.000,00 96,47 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 3.265.000,00 3.150.000,00 115.000,00 96,47 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.265.000,00 3.150.000,00 115.000,00 96,47 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 594.794.800,00 368.989.136,00 225.805.664,00 62,03 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 594.794.800,00 368.989.136,00 225.805.664,00 62,03 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 594.794.800,00 368.989.136,00 225.805.664,00 62,03 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.914.764.287,00 1.190.233.600,00 724.530.687,00 62,16 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 993.810.000,00 948.048.000,00 45.762.000,00 95,39 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 2 BELANJA MODAL 993.810.000,00 948.048.000,00 45.762.000,00 95,39 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 993.810.000,00 948.048.000,00 45.762.000,00 95,39 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 279.160.787,00 222.250.000,00 56.910.787,00 79,61 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 279.160.787,00 222.250.000,00 56.910.787,00 79,61 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 279.160.787,00 222.250.000,00 56.910.787,00 79,61 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 641.793.500,00 19.935.600,00 621.857.900,00 3,10 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 591.793.500,00 19.935.600,00 571.857.900,00 3,36 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 591.793.500,00 19.935.600,00 571.857.900,00 3,36 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 934.831.056,00 862.623.861,00 72.207.195,00 92,27 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.600.000,00 12.600.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 12.600.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 168.609.000,00 167.450.349,00 1.158.651,00 99,31 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 168.609.000,00 167.450.349,00 1.158.651,00 99,31 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.609.000,00 167.450.349,00 1.158.651,00 99,31 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 753.622.056,00 682.573.512,00 71.048.544,00 90,57 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 753.622.056,00 682.573.512,00 71.048.544,00 90,57 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 753.622.056,00 682.573.512,00 71.048.544,00 90,57 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 239.766.000,00 222.998.897,00 16.767.103,00 93,00 16 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 85.334.000,00 72.994.897,00 12.339.103,00 85,54 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 85.334.000,00 72.994.897,00 12.339.103,00 85,54 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.334.000,00 72.994.897,00 12.339.103,00 85,54 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 154.432.000,00 150.004.000,00 4.428.000,00 97,13 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 154.432.000,00 150.004.000,00 4.428.000,00 97,13 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.432.000,00 150.004.000,00 4.428.000,00 97,13 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 103.532.909.646,00 94.581.654.819,00 8.951.254.827,00 91,35 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 62.028.291.364,00 57.659.788.607,00 4.368.502.757,00 92,95 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 723.076.800,00 671.854.100,00 51.222.700,00 92,91 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 148.472.250,00 98.373.100,00 50.099.150,00 66,25 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 6.420.000,00 6.420.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.052.250,00 91.953.100,00 50.099.150,00 64,73 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 2 BELANJA MODAL 574.604.550,00 573.481.000,00 1.123.550,00 99,80 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 574.604.550,00 573.481.000,00 1.123.550,00 99,80 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 163.420.000,00 160.454.500,00 2.965.500,00 98,18 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 45.580.000,00 43.466.500,00 2.113.500,00 95,36 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 01 Belanja Pegawai 3.980.000,00 3.980.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.600.000,00 39.486.500,00 2.113.500,00 94,91 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 2 BELANJA MODAL 117.840.000,00 116.988.000,00 852.000,00 99,27 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 117.840.000,00 116.988.000,00 852.000,00 99,27 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0006 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 401.860.000,00 231.328.100,00 170.531.900,00 57,56 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 126.900.000,00 93.978.600,00 32.921.400,00 74,05 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0006 5 1 01 Belanja Pegawai 6.040.000,00 6.040.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.860.000,00 87.938.600,00 32.921.400,00 72,76 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0006 5 2 BELANJA MODAL 274.960.000,00 137.349.500,00 137.610.500,00 49,95 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0006 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 274.960.000,00 137.349.500,00 137.610.500,00 49,95 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0014 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 3.675.441.862,00 3.644.730.799,00 30.711.063,00 99,16 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0014 5 1 BELANJA OPERASI 28.749.828,00 21.498.899,00 7.250.929,00 74,77 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0014 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0014 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.949.828,00 16.698.899,00 7.250.929,00 69,72 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0014 5 2 BELANJA MODAL 3.646.692.034,00 3.623.231.900,00 23.460.134,00 99,35 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0014 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.646.692.034,00 3.623.231.900,00 23.460.134,00 99,35 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0022 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 2.929.404.200,00 2.910.823.116,00 18.581.084,00 99,36 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0022 5 1 BELANJA OPERASI 29.780.200,00 21.527.700,00 8.252.500,00 72,28 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0022 5 1 01 Belanja Pegawai 10.040.000,00 3.960.000,00 6.080.000,00 39,44 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0022 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.740.200,00 17.567.700,00 2.172.500,00 88,99 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0022 5 2 BELANJA MODAL 2.899.624.000,00 2.889.295.416,00 10.328.584,00 99,64 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0022 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.899.624.000,00 2.889.295.416,00 10.328.584,00 99,64 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0025 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 75.814.600,00 68.448.348,00 7.366.252,00 90,28 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0025 5 1 BELANJA OPERASI 75.814.600,00 68.448.348,00 7.366.252,00 90,28 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0025 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.814.600,00 68.448.348,00 7.366.252,00 90,28 17 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0026 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 7.831.695.880,00 6.252.422.520,00 1.579.273.360,00 79,83 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0026 5 1 BELANJA OPERASI 7.831.695.880,00 6.252.422.520,00 1.579.273.360,00 79,83 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0026 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.831.695.880,00 6.252.422.520,00 1.579.273.360,00 79,83 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0027 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 258.816.100,00 253.075.700,00 5.740.400,00 97,78 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0027 5 1 BELANJA OPERASI 258.816.100,00 253.075.700,00 5.740.400,00 97,78 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0027 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 258.816.100,00 253.075.700,00 5.740.400,00 97,78 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 33.205.390.000,00 32.269.582.726,00 935.807.274,00 97,18 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0029 5 1 BELANJA OPERASI 25.874.769.450,00 24.444.696.876,00 1.430.072.574,00 94,47 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0029 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.929.969.450,00 22.373.846.876,00 556.122.574,00 97,57 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0029 5 1 05 Belanja Hibah 2.944.800.000,00 2.070.850.000,00 873.950.000,00 70,32 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0029 5 2 BELANJA MODAL 7.330.620.550,00 7.824.885.850,00 494.265.300,00- 106,74 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0029 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.368.580.050,00 2.466.748.350,00 98.168.300,00- 104,14 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0029 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.962.040.500,00 5.358.137.500,00 396.097.000,00- 107,98 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0031 PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR 2.616.846.211,00 2.573.243.900,00 43.602.311,00 98,33 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0031 5 1 BELANJA OPERASI 321.564.200,00 284.471.900,00 37.092.300,00 88,46 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0031 5 1 01 Belanja Pegawai 13.400.000,00 13.400.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0031 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 308.164.200,00 271.071.900,00 37.092.300,00 87,96 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0031 5 2 BELANJA MODAL 2.295.282.011,00 2.288.772.000,00 6.510.011,00 99,71 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0031 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.295.282.011,00 2.288.772.000,00 6.510.011,00 99,71 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0047 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 2.845.620.182,00 2.264.023.400,00 581.596.782,00 79,56 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0047 5 1 BELANJA OPERASI 469.928.433,00 405.798.600,00 64.129.833,00 86,35 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0047 5 1 01 Belanja Pegawai 8.860.000,00 8.860.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0047 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 461.068.433,00 396.938.600,00 64.129.833,00 86,09 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0047 5 2 BELANJA MODAL 2.375.691.749,00 1.858.224.800,00 517.466.949,00 78,21 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0047 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.375.691.749,00 1.858.224.800,00 517.466.949,00 78,21 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0050 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 142.073.500,00 137.848.700,00 4.224.800,00 97,02 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0050 5 1 BELANJA OPERASI 142.073.500,00 137.848.700,00 4.224.800,00 97,02 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0050 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.073.500,00 137.848.700,00 4.224.800,00 97,02 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 7.158.832.029,00 6.221.952.698,00 936.879.331,00 86,91 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0051 5 1 BELANJA OPERASI 1.555.540.029,00 1.173.156.018,00 382.384.011,00 75,41 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0051 5 1 01 Belanja Pegawai 30.780.000,00 30.780.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0051 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.524.760.029,00 1.142.376.018,00 382.384.011,00 74,92 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0051 5 2 BELANJA MODAL 5.603.292.000,00 5.048.796.680,00 554.495.320,00 90,10 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0051 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.603.292.000,00 5.048.796.680,00 554.495.320,00 90,10 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 26.804.858.550,00 26.122.784.385,00 682.074.165,00 97,45 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 361.608.000,00 304.522.300,00 57.085.700,00 84,21 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 131.700.300,00 76.648.300,00 55.052.000,00 58,19 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 3.780.000,00 3.780.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.920.300,00 72.868.300,00 55.052.000,00 56,96 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 2 BELANJA MODAL 229.907.700,00 227.874.000,00 2.033.700,00 99,11 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 229.907.700,00 227.874.000,00 2.033.700,00 99,11 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 18 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0006 PEMBANGUNAN LABORATORIUM 1.503.991.615,00 1.463.662.000,00 40.329.615,00 97,31 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0006 5 1 BELANJA OPERASI 169.860.550,00 145.405.000,00 24.455.550,00 85,60 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0006 5 1 01 Belanja Pegawai 4.980.000,00 4.980.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.880.550,00 140.425.000,00 24.455.550,00 85,16 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0006 5 2 BELANJA MODAL 1.334.131.065,00 1.318.257.000,00 15.874.065,00 98,81 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0006 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.334.131.065,00 1.318.257.000,00 15.874.065,00 98,81 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0012 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 256.535.000,00 237.670.000,00 18.865.000,00 92,64 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0012 5 1 BELANJA OPERASI 79.775.000,00 61.670.000,00 18.105.000,00 77,30 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0012 5 1 01 Belanja Pegawai 3.980.000,00 3.980.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0012 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.795.000,00 57.690.000,00 18.105.000,00 76,11 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0012 5 2 BELANJA MODAL 176.760.000,00 176.000.000,00 760.000,00 99,57 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0012 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 176.760.000,00 176.000.000,00 760.000,00 99,57 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 2.840.258.800,00 2.550.088.650,00 290.170.150,00 89,78 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0014 5 1 BELANJA OPERASI 573.311.800,00 416.364.650,00 156.947.150,00 72,62 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0014 5 1 01 Belanja Pegawai 14.280.000,00 14.280.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0014 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 559.031.800,00 402.084.650,00 156.947.150,00 71,92 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0014 5 2 BELANJA MODAL 2.266.947.000,00 2.133.724.000,00 133.223.000,00 94,12 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0014 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.266.947.000,00 2.133.724.000,00 133.223.000,00 94,12 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0024 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 201.407.400,00 154.113.646,00 47.293.754,00 76,51 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0024 5 1 BELANJA OPERASI 201.407.400,00 154.113.646,00 47.293.754,00 76,51 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0024 5 1 01 Belanja Pegawai 3.980.000,00 3.980.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0024 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 197.427.400,00 150.133.646,00 47.293.754,00 76,04 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0025 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 1.592.522.540,00 1.560.777.100,00 31.745.440,00 98,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0025 5 1 BELANJA OPERASI 47.365.455,00 33.204.300,00 14.161.155,00 70,10 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0025 5 1 01 Belanja Pegawai 4.840.000,00 4.080.000,00 760.000,00 84,29 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0025 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.525.455,00 29.124.300,00 13.401.155,00 68,48 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0025 5 2 BELANJA MODAL 1.545.157.085,00 1.527.572.800,00 17.584.285,00 98,86 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0025 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.545.157.085,00 1.527.572.800,00 17.584.285,00 98,86 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0035 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 737.626.975,00 721.395.224,00 16.231.751,00 97,79 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0035 5 1 BELANJA OPERASI 39.530.475,00 27.203.498,00 12.326.977,00 68,81 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0035 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 3.120.000,00 2.280.000,00 57,77 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0035 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.130.475,00 24.083.498,00 10.046.977,00 70,56 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0035 5 2 BELANJA MODAL 698.096.500,00 694.191.726,00 3.904.774,00 99,44 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0035 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 698.096.500,00 694.191.726,00 3.904.774,00 99,44 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0038 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 91.846.600,00 85.827.811,00 6.018.789,00 93,44 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0038 5 1 BELANJA OPERASI 91.846.600,00 85.827.811,00 6.018.789,00 93,44 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0038 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.846.600,00 85.827.811,00 6.018.789,00 93,44 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0039 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 5.086.043.120,00 4.100.847.580,00 985.195.540,00 80,62 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0039 5 1 BELANJA OPERASI 5.086.043.120,00 4.100.847.580,00 985.195.540,00 80,62 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0039 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.086.043.120,00 4.100.847.580,00 985.195.540,00 80,62 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0040 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 143.397.100,00 137.108.700,00 6.288.400,00 95,61 19 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0040 5 1 BELANJA OPERASI 143.397.100,00 137.108.700,00 6.288.400,00 95,61 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0040 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.397.100,00 137.108.700,00 6.288.400,00 95,61 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0042 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 13.853.210.000,00 14.677.331.374,00 824.121.374,00- 105,94 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0042 5 1 BELANJA OPERASI 11.025.966.936,00 11.563.523.895,00 537.556.959,00- 104,87 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0042 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.169.066.936,00 9.665.169.445,00 503.897.491,00 95,04 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0042 5 1 05 Belanja Hibah 856.900.000,00 1.898.354.450,00 1.041.454.450,00- 221,53 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0042 5 2 BELANJA MODAL 2.827.243.064,00 3.113.807.479,00 286.564.415,00- 110,13 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0042 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 954.530.079,00 1.091.367.079,00 136.837.000,00- 114,33 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0042 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.872.712.985,00 2.022.440.400,00 149.727.415,00- 107,99 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0058 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 133.911.400,00 129.440.000,00 4.471.400,00 96,66 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0058 5 1 BELANJA OPERASI 133.911.400,00 129.440.000,00 4.471.400,00 96,66 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0058 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 133.911.400,00 129.440.000,00 4.471.400,00 96,66 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 14.047.423.220,00 10.294.590.401,00 3.752.832.819,00 73,28 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0002 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 351.631.735,00 301.024.300,00 50.607.435,00 85,60 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0002 5 1 BELANJA OPERASI 351.631.735,00 301.024.300,00 50.607.435,00 85,60 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 3.780.000,00 3.780.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 347.851.735,00 297.244.300,00 50.607.435,00 85,45 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0007 PENGADAAN MEBEL PAUD 26.948.365,00 26.646.500,00 301.865,00 98,87 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0007 5 1 BELANJA OPERASI 26.948.365,00 26.646.500,00 301.865,00 98,87 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0007 5 1 01 Belanja Pegawai 760.000,00 760.000,00 - 100,00 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.188.365,00 25.886.500,00 301.865,00 98,84 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0015 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD 1.027.666.440,00 786.754.165,00 240.912.275,00 76,55 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0015 5 1 BELANJA OPERASI 1.027.666.440,00 786.754.165,00 240.912.275,00 76,55 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0015 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.027.666.440,00 786.754.165,00 240.912.275,00 76,55 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0016 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD 6.538.468.680,00 3.322.973.817,00 3.215.494.863,00 50,82 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0016 5 1 BELANJA OPERASI 6.538.468.680,00 3.322.973.817,00 3.215.494.863,00 50,82 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0016 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.538.468.680,00 3.322.973.817,00 3.215.494.863,00 50,82 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 5.822.400.000,00 5.820.000.000,00 2.400.000,00 99,95 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0018 5 1 BELANJA OPERASI 5.822.400.000,00 5.820.000.000,00 2.400.000,00 99,95 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0018 5 1 05 Belanja Hibah 5.822.400.000,00 5.820.000.000,00 2.400.000,00 99,95 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0025 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 85.750.000,00 29.844.119,00 55.905.881,00 34,80 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0025 5 1 BELANJA OPERASI 85.750.000,00 29.844.119,00 55.905.881,00 34,80 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0025 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.750.000,00 29.844.119,00 55.905.881,00 34,80 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0041 PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK 194.558.000,00 7.347.500,00 187.210.500,00 3,77 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0041 5 1 BELANJA OPERASI 194.558.000,00 7.347.500,00 187.210.500,00 3,77 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0041 5 1 01 Belanja Pegawai 1.700.000,00 - 1.700.000,00 - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0041 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.858.000,00 7.347.500,00 185.510.500,00 3,80 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 652.336.512,00 504.491.426,00 147.845.086,00 77,33 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0014 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 48.211.512,00 36.718.099,00 11.493.413,00 76,16 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0014 5 1 BELANJA OPERASI 48.211.512,00 36.718.099,00 11.493.413,00 76,16 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0014 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.211.512,00 36.718.099,00 11.493.413,00 76,16 20 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0016 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 38.425.000,00 8.475.388,00 29.949.612,00 22,05 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0016 5 1 BELANJA OPERASI 38.425.000,00 8.475.388,00 29.949.612,00 22,05 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0016 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.425.000,00 8.475.388,00 29.949.612,00 22,05 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0018 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 473.700.000,00 437.800.000,00 35.900.000,00 92,42 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0018 5 1 BELANJA OPERASI 473.700.000,00 437.800.000,00 35.900.000,00 92,42 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0018 5 1 05 Belanja Hibah 473.700.000,00 437.800.000,00 35.900.000,00 92,42 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0036 PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK 32.000.000,00 - 32.000.000,00 - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0036 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 - 32.000.000,00 - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0036 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 - 32.000.000,00 - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0046 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 60.000.000,00 21.497.939,00 38.502.061,00 35,82 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0046 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 21.497.939,00 38.502.061,00 35,82 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0046 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 21.497.939,00 38.502.061,00 35,82 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4.836.000.000,00 4.620.100.000,00 215.900.000,00 95,53 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 4.836.000.000,00 4.620.100.000,00 215.900.000,00 95,53 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 0002 PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 4.836.000.000,00 4.620.100.000,00 215.900.000,00 95,53 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 4.836.000.000,00 4.620.100.000,00 215.900.000,00 95,53 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.836.000.000,00 4.620.100.000,00 215.900.000,00 95,53 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 18.540.000,00 12.442.000,00 6.098.000,00 67,10 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 18.540.000,00 12.442.000,00 6.098.000,00 67,10 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0008 PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA 18.540.000,00 12.442.000,00 6.098.000,00 67,10 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0008 5 1 BELANJA OPERASI 18.540.000,00 12.442.000,00 6.098.000,00 67,10 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.540.000,00 12.442.000,00 6.098.000,00 67,10 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.671.031.487,00 4.842.470.348,00 828.561.139,00 85,38 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.669.446.987,00 1.304.164.062,00 365.282.925,00 78,11 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 1.669.446.987,00 1.304.164.062,00 365.282.925,00 78,11 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 365.282.900,00 - 365.282.900,00 - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 4.900.000,00 - 4.900.000,00 - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.382.900,00 - 360.382.900,00 - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 2 BELANJA MODAL 1.304.164.087,00 1.304.164.062,00 25,00 99,99 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.304.164.087,00 1.304.164.062,00 25,00 99,99 21 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.001.584.500,00 838.306.286,00 163.278.214,00 83,69 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 0003 PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN 1.001.584.500,00 838.306.286,00 163.278.214,00 83,69 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 1.001.584.500,00 838.306.286,00 163.278.214,00 83,69 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.001.584.500,00 838.306.286,00 163.278.214,00 83,69 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA 3.000.000.000,00 2.700.000.000,00 300.000.000,00 90,00 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 0002 PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN 3.000.000.000,00 2.700.000.000,00 300.000.000,00 90,00 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 0002 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000.000,00 2.700.000.000,00 300.000.000,00 90,00 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 0002 5 1 05 Belanja Hibah 3.000.000.000,00 2.700.000.000,00 300.000.000,00 90,00 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 514.460.000,00 204.256.000,00 310.204.000,00 39,70 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN 514.460.000,00 204.256.000,00 310.204.000,00 39,70 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 0002 PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 500.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 40,00 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 40,00 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 05 Belanja Hibah 500.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 40,00 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 0003 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 14.460.000,00 4.256.000,00 10.204.000,00 29,43 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 14.460.000,00 4.256.000,00 10.204.000,00 29,43 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.460.000,00 4.256.000,00 10.204.000,00 29,43 JUMLAH BELANJA 478.967.190.233,00 455.421.310.690,00 23.545.879.543,00 95,08 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 478.872.190.233,00- 455.412.210.690,00- 23.459.979.543,00- 95,10 22 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01. - Dinas Kesehatan Anggaran Realisasi Rp % 1 02 1.02.0.00.0.00.01 00 0.00 0000 4 PENDAPATAN 24.609.976.448,00 20.715.316.401,93 3.894.660.046,07 84,17 1 02 1.02.0.00.0.00.01 00 0.00 0000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 24.609.976.448,00 20.715.316.401,93 3.894.660.046,07 84,17 1 02 1.02.0.00.0.00.01 00 0.00 0000 4 1 02 Retribusi Daerah 320.000.000,00 - 320.000.000,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 00 0.00 0000 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 24.289.976.448,00 20.715.316.401,93 3.574.660.046,07 85,28 JUMLAH PENDAPATAN 24.609.976.448,00 20.715.316.401,93 3.894.660.046,07 84,17 1 02 1.02.0.00.0.00.01 00 0.00 0000 5 BELANJA 191.532.481.766,79 168.960.137.486,54 22.572.344.280,25 88,21 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 101.555.056.158,00 96.972.772.289,00 4.582.283.869,00 95,48 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 50.000.000,00 32.310.000,00 17.690.000,00 64,62 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 7.310.000,00 17.690.000,00 29,24 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 7.310.000,00 17.690.000,00 29,24 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 7.310.000,00 17.690.000,00 29,24 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 87.406.691.508,00 85.059.094.206,00 2.347.597.302,00 97,31 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 87.394.224.841,00 85.054.594.206,00 2.339.630.635,00 97,32 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 87.394.224.841,00 85.054.594.206,00 2.339.630.635,00 97,32 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 87.394.224.841,00 85.054.594.206,00 2.339.630.635,00 97,32 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 12.466.667,00 4.500.000,00 7.966.667,00 36,09 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 12.466.667,00 4.500.000,00 7.966.667,00 36,09 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.466.667,00 4.500.000,00 7.966.667,00 36,09 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 90.666.667,00 88.916.500,00 1.750.167,00 98,06 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 90.666.667,00 88.916.500,00 1.750.167,00 98,06 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 90.666.667,00 88.916.500,00 1.750.167,00 98,06 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.666.667,00 88.916.500,00 1.750.167,00 98,06 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 868.240.793,00 580.387.317,00 287.853.476,00 66,84 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 23 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 170.480.867,00 138.017.500,00 32.463.367,00 80,95 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 170.480.867,00 138.017.500,00 32.463.367,00 80,95 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.480.867,00 138.017.500,00 32.463.367,00 80,95 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 16.666.667,00 16.380.000,00 286.667,00 98,27 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 16.666.667,00 16.380.000,00 286.667,00 98,27 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.666.667,00 16.380.000,00 286.667,00 98,27 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 4.333.333,00 3.280.000,00 1.053.333,00 75,69 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 4.333.333,00 3.280.000,00 1.053.333,00 75,69 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.333.333,00 3.280.000,00 1.053.333,00 75,69 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 674.259.926,00 420.209.817,00 254.050.109,00 62,32 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 674.259.926,00 420.209.817,00 254.050.109,00 62,32 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 674.259.926,00 420.209.817,00 254.050.109,00 62,32 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 7.556.712.216,00 6.374.813.028,00 1.181.899.188,00 84,35 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 6.079.022.328,00 5.964.019.628,00 115.002.700,00 98,10 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0002 5 1 BELANJA OPERASI 102.557.006,00 83.771.628,00 18.785.378,00 81,68 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.357.006,00 79.571.628,00 18.785.378,00 80,90 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0002 5 2 BELANJA MODAL 5.976.465.322,00 5.880.248.000,00 96.217.322,00 98,39 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.976.465.322,00 5.880.248.000,00 96.217.322,00 98,39 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 50.000.000,00 36.720.000,00 13.280.000,00 73,44 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 1.696.522,00 - 1.696.522,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.696.522,00 - 1.696.522,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 48.303.478,00 36.720.000,00 11.583.478,00 76,01 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.303.478,00 36.720.000,00 11.583.478,00 76,01 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 1.025.412.132,00 - 1.025.412.132,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 38.712.132,00 - 38.712.132,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0010 5 1 01 Belanja Pegawai 3.340.000,00 - 3.340.000,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.372.132,00 - 35.372.132,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 986.700.000,00 - 986.700.000,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 986.700.000,00 - 986.700.000,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 402.277.756,00 374.073.400,00 28.204.356,00 92,98 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0011 5 1 BELANJA OPERASI 19.750.220,00 - 19.750.220,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.750.220,00 - 19.750.220,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0011 5 2 BELANJA MODAL 382.527.536,00 374.073.400,00 8.454.136,00 97,78 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0011 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 382.527.536,00 374.073.400,00 8.454.136,00 97,78 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.031.413.313,00 4.472.175.947,00 559.237.366,00 88,88 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00 48,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00 48,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00 48,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 682.209.673,00 595.441.530,00 86.768.143,00 87,28 24 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 682.209.673,00 595.441.530,00 86.768.143,00 87,28 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 682.209.673,00 595.441.530,00 86.768.143,00 87,28 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 4.344.203.640,00 3.874.334.417,00 469.869.223,00 89,18 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 4.344.203.640,00 3.874.334.417,00 469.869.223,00 89,18 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.344.203.640,00 3.874.334.417,00 469.869.223,00 89,18 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 306.130.001,00 226.699.727,00 79.430.274,00 74,05 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 35.000.000,00 30.180.276,00 4.819.724,00 86,22 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 30.180.276,00 4.819.724,00 86,22 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 30.180.276,00 4.819.724,00 86,22 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 90.000.000,00 52.753.851,00 37.246.149,00 58,61 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 52.753.851,00 37.246.149,00 58,61 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 52.753.851,00 37.246.149,00 58,61 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 181.130.001,00 143.765.600,00 37.364.401,00 79,37 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 108.680.001,00 71.446.100,00 37.233.901,00 65,73 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0009 5 1 01 Belanja Pegawai 2.780.000,00 - 2.780.000,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.900.001,00 71.446.100,00 34.453.901,00 67,46 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0009 5 2 BELANJA MODAL 72.450.000,00 72.319.500,00 130.500,00 99,81 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0009 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.450.000,00 72.319.500,00 130.500,00 99,81 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 245.201.660,00 138.375.564,00 106.826.096,00 56,43 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.10 0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 245.201.660,00 138.375.564,00 106.826.096,00 56,43 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.10 0001 5 1 BELANJA OPERASI 245.201.660,00 138.375.564,00 106.826.096,00 56,43 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.10 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 245.201.660,00 138.375.564,00 106.826.096,00 56,43 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 80.953.232.902,79 65.027.757.967,54 15.925.474.935,25 80,32 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.669.532.453,00 9.315.585.436,00 11.353.947.017,00 45,06 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 2.139.882.520,00 1.398.385.449,00 741.497.071,00 65,34 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0010 5 1 BELANJA OPERASI 671.426.725,00 581.372.449,00 90.054.276,00 86,58 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0010 5 1 01 Belanja Pegawai 9.440.000,00 6.720.000,00 2.720.000,00 71,18 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 661.986.725,00 574.652.449,00 87.334.276,00 86,80 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0010 5 2 BELANJA MODAL 1.468.455.795,00 817.013.000,00 651.442.795,00 55,63 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0010 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.468.455.795,00 817.013.000,00 651.442.795,00 55,63 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0011 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN 1.564.174.800,00 748.524.900,00 815.649.900,00 47,85 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0011 5 1 BELANJA OPERASI 436.511.565,00 265.239.900,00 171.271.665,00 60,76 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0011 5 1 01 Belanja Pegawai 4.320.000,00 2.460.000,00 1.860.000,00 56,94 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 432.191.565,00 262.779.900,00 169.411.665,00 60,80 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0011 5 2 BELANJA MODAL 1.127.663.235,00 483.285.000,00 644.378.235,00 42,85 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0011 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.127.663.235,00 483.285.000,00 644.378.235,00 42,85 25 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 6.478.166.005,00 4.489.474.724,00 1.988.691.281,00 69,30 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0014 5 1 BELANJA OPERASI 162.728.664,00 86.526.660,00 76.202.004,00 53,17 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0014 5 1 01 Belanja Pegawai 7.080.000,00 7.080.000,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0014 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.648.664,00 79.446.660,00 76.202.004,00 51,04 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0014 5 2 BELANJA MODAL 6.315.437.341,00 4.402.948.064,00 1.912.489.277,00 69,71 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0014 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.315.437.341,00 4.402.948.064,00 1.912.489.277,00 69,71 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0020 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 240.537.200,00 37.843.500,00 202.693.700,00 15,73 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0020 5 1 BELANJA OPERASI 240.537.200,00 37.843.500,00 202.693.700,00 15,73 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0020 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.537.200,00 37.843.500,00 202.693.700,00 15,73 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN 10.079.425.928,00 2.476.444.863,00 7.602.981.065,00 24,56 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0023 5 1 BELANJA OPERASI 10.079.425.928,00 2.476.444.863,00 7.602.981.065,00 24,56 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0023 5 1 01 Belanja Pegawai 11.320.000,00 11.320.000,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0023 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.068.105.928,00 2.465.124.863,00 7.602.981.065,00 24,48 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0026 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN 167.346.000,00 164.912.000,00 2.434.000,00 98,54 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0026 5 1 BELANJA OPERASI 167.346.000,00 164.912.000,00 2.434.000,00 98,54 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0026 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.346.000,00 164.912.000,00 2.434.000,00 98,54 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 60.163.370.449,79 55.678.021.531,54 4.485.348.918,25 92,54 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 66.593.920,00 42.734.622,00 23.859.298,00 64,17 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 66.593.920,00 42.734.622,00 23.859.298,00 64,17 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.593.920,00 42.734.622,00 23.859.298,00 64,17 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 35.744.000,00 25.766.000,00 9.978.000,00 72,08 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 35.744.000,00 25.766.000,00 9.978.000,00 72,08 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.744.000,00 25.766.000,00 9.978.000,00 72,08 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 98.956.890,00 76.191.324,00 22.765.566,00 76,99 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 98.956.890,00 76.191.324,00 22.765.566,00 76,99 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.956.890,00 76.191.324,00 22.765.566,00 76,99 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 25.745.464,00 19.363.660,00 6.381.804,00 75,21 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0004 5 1 BELANJA OPERASI 25.745.464,00 19.363.660,00 6.381.804,00 75,21 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.745.464,00 19.363.660,00 6.381.804,00 75,21 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 18.460.000,00 4.518.000,00 13.942.000,00 24,47 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 18.460.000,00 4.518.000,00 13.942.000,00 24,47 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.460.000,00 4.518.000,00 13.942.000,00 24,47 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 47.600.000,00 30.835.500,00 16.764.500,00 64,78 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0006 5 1 BELANJA OPERASI 47.600.000,00 30.835.500,00 16.764.500,00 64,78 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.600.000,00 30.835.500,00 16.764.500,00 64,78 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 41.683.250,00 26.538.250,00 15.145.000,00 63,66 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0007 5 1 BELANJA OPERASI 41.683.250,00 26.538.250,00 15.145.000,00 63,66 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.683.250,00 26.538.250,00 15.145.000,00 63,66 26 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 50.000.000,00 41.647.100,00 8.352.900,00 83,29 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0008 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 41.647.100,00 8.352.900,00 83,29 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 41.647.100,00 8.352.900,00 83,29 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 349.947.760,00 341.010.000,00 8.937.760,00 97,44 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0009 5 1 BELANJA OPERASI 349.947.760,00 341.010.000,00 8.937.760,00 97,44 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 349.947.760,00 341.010.000,00 8.937.760,00 97,44 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 50.000.000,00 25.334.000,00 24.666.000,00 50,66 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0010 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 25.334.000,00 24.666.000,00 50,66 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.334.000,00 24.666.000,00 50,66 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 1.240.982.800,00 1.222.179.000,00 18.803.800,00 98,48 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0011 5 1 BELANJA OPERASI 1.240.982.800,00 1.222.179.000,00 18.803.800,00 98,48 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.240.982.800,00 1.222.179.000,00 18.803.800,00 98,48 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 25.000.000,00 24.859.700,00 140.300,00 99,43 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0012 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.859.700,00 140.300,00 99,43 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0012 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.859.700,00 140.300,00 99,43 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0013 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) 32.270.200,00 32.270.200,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0013 5 1 BELANJA OPERASI 32.270.200,00 32.270.200,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.270.200,00 32.270.200,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 247.605.000,00 137.314.226,00 110.290.774,00 55,45 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0015 5 1 BELANJA OPERASI 247.605.000,00 137.314.226,00 110.290.774,00 55,45 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0015 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 247.605.000,00 137.314.226,00 110.290.774,00 55,45 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 30.000.000,00 2.000.000,00 28.000.000,00 6,66 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0016 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 2.000.000,00 28.000.000,00 6,66 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0016 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.000.000,00 28.000.000,00 6,66 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 296.120.000,00 288.219.900,00 7.900.100,00 97,33 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0017 5 1 BELANJA OPERASI 296.120.000,00 288.219.900,00 7.900.100,00 97,33 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0017 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 296.120.000,00 288.219.900,00 7.900.100,00 97,33 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 147.950.000,00 105.869.860,00 42.080.140,00 71,55 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0018 5 1 BELANJA OPERASI 147.950.000,00 105.869.860,00 42.080.140,00 71,55 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0018 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.950.000,00 105.869.860,00 42.080.140,00 71,55 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0019 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA 23.510.000,00 8.629.500,00 14.880.500,00 36,70 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0019 5 1 BELANJA OPERASI 23.510.000,00 8.629.500,00 14.880.500,00 36,70 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0019 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.510.000,00 8.629.500,00 14.880.500,00 36,70 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 103.810.000,00 84.678.000,00 19.132.000,00 81,57 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0020 5 1 BELANJA OPERASI 103.810.000,00 84.678.000,00 19.132.000,00 81,57 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0020 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 103.810.000,00 84.678.000,00 19.132.000,00 81,57 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0021 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK) 16.000.000,00 15.991.300,00 8.700,00 99,94 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0021 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.991.300,00 8.700,00 99,94 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0021 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.991.300,00 8.700,00 99,94 27 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 54.780.000,00 39.480.000,00 15.300.000,00 72,07 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0022 5 1 BELANJA OPERASI 54.780.000,00 39.480.000,00 15.300.000,00 72,07 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0022 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.780.000,00 39.480.000,00 15.300.000,00 72,07 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0024 PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN 210.420.000,00 146.902.200,00 63.517.800,00 69,81 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0024 5 1 BELANJA OPERASI 210.420.000,00 146.902.200,00 63.517.800,00 69,81 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0024 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 210.420.000,00 146.902.200,00 63.517.800,00 69,81 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 709.153.121,00 112.959.000,00 596.194.121,00 15,92 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0025 5 1 BELANJA OPERASI 709.153.121,00 112.959.000,00 596.194.121,00 15,92 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0025 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 709.153.121,00 112.959.000,00 596.194.121,00 15,92 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 40.212.150.081,79 40.037.469.875,54 174.680.206,25 99,56 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0026 5 1 BELANJA OPERASI 38.846.977.031,59 38.723.277.079,54 123.699.952,05 99,68 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0026 5 1 01 Belanja Pegawai 261.470.000,00 146.740.000,00 114.730.000,00 56,12 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0026 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.585.507.031,59 38.576.537.079,54 8.969.952,05 99,97 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0026 5 2 BELANJA MODAL 1.365.173.050,20 1.314.192.796,00 50.980.254,20 96,26 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0026 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.327.293.050,20 1.314.192.796,00 13.100.254,20 99,01 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0026 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 37.880.000,00 - 37.880.000,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0027 DETEKSI DINI PENYALAHGUNAAN NAPZA DI FASYANKES DAN SEKOLAH 15.000.000,00 4.299.000,00 10.701.000,00 28,66 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0027 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 4.299.000,00 10.701.000,00 28,66 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0027 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 4.299.000,00 10.701.000,00 28,66 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 12.480.000,00 2.880.000,00 9.600.000,00 23,07 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0028 5 1 BELANJA OPERASI 12.480.000,00 2.880.000,00 9.600.000,00 23,07 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0028 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.480.000,00 2.880.000,00 9.600.000,00 23,07 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0029 PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT 50.000.000,00 45.446.000,00 4.554.000,00 90,89 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0029 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 45.446.000,00 4.554.000,00 90,89 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0029 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.446.000,00 4.554.000,00 90,89 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0030 PENYEDIAAN TELEMEDICINE DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 20.000.000,00 5.063.000,00 14.937.000,00 25,31 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0030 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 5.063.000,00 14.937.000,00 25,31 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0030 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.063.000,00 14.937.000,00 25,31 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 14.392.111.575,00 11.657.239.392,00 2.734.872.183,00 80,99 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0033 5 1 BELANJA OPERASI 14.392.111.575,00 11.657.239.392,00 2.734.872.183,00 80,99 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0033 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.392.111.575,00 11.657.239.392,00 2.734.872.183,00 80,99 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 11.946.000,00 10.296.000,00 1.650.000,00 86,18 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0034 5 1 BELANJA OPERASI 11.946.000,00 10.296.000,00 1.650.000,00 86,18 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0034 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.946.000,00 10.296.000,00 1.650.000,00 86,18 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0035 PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 535.994.000,00 225.493.800,00 310.500.200,00 42,07 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0035 5 1 BELANJA OPERASI 535.994.000,00 225.493.800,00 310.500.200,00 42,07 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0035 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 535.994.000,00 225.493.800,00 310.500.200,00 42,07 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 46.330.000,00 36.080.000,00 10.250.000,00 77,87 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0036 5 1 BELANJA OPERASI 46.330.000,00 36.080.000,00 10.250.000,00 77,87 28 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0036 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.330.000,00 36.080.000,00 10.250.000,00 77,87 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0037 PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH 75.760.000,00 67.882.800,00 7.877.200,00 89,60 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0037 5 1 BELANJA OPERASI 75.760.000,00 67.882.800,00 7.877.200,00 89,60 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0037 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.760.000,00 67.882.800,00 7.877.200,00 89,60 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0038 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) 643.880.848,00 551.941.736,00 91.939.112,00 85,72 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0038 5 1 BELANJA OPERASI 643.880.848,00 551.941.736,00 91.939.112,00 85,72 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0038 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 643.880.848,00 551.941.736,00 91.939.112,00 85,72 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 50.000.000,00 47.994.000,00 2.006.000,00 95,98 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0040 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.994.000,00 2.006.000,00 95,98 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0040 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.994.000,00 2.006.000,00 95,98 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 18.095.000,00 16.364.700,00 1.730.300,00 90,43 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0041 5 1 BELANJA OPERASI 18.095.000,00 16.364.700,00 1.730.300,00 90,43 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0041 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.095.000,00 16.364.700,00 1.730.300,00 90,43 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 51.943.540,00 48.586.886,00 3.356.654,00 93,53 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0042 5 1 BELANJA OPERASI 51.943.540,00 48.586.886,00 3.356.654,00 93,53 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0042 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.943.540,00 48.586.886,00 3.356.654,00 93,53 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 105.347.000,00 65.693.000,00 39.654.000,00 62,35 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0046 5 1 BELANJA OPERASI 105.347.000,00 65.693.000,00 39.654.000,00 62,35 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0046 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.347.000,00 65.693.000,00 39.654.000,00 62,35 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 51.420.000,00 - 51.420.000,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.03 0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 51.420.000,00 - 51.420.000,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.03 0002 5 1 BELANJA OPERASI 51.420.000,00 - 51.420.000,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.03 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.420.000,00 - 51.420.000,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.04 PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 68.910.000,00 34.151.000,00 34.759.000,00 49,55 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.04 0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA 10.000.000,00 2.783.000,00 7.217.000,00 27,83 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.04 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 2.783.000,00 7.217.000,00 27,83 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.04 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.783.000,00 7.217.000,00 27,83 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.04 0003 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN 55.670.000,00 28.990.000,00 26.680.000,00 52,07 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.04 0003 5 1 BELANJA OPERASI 55.670.000,00 28.990.000,00 26.680.000,00 52,07 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.04 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.670.000,00 28.990.000,00 26.680.000,00 52,07 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.04 0004 PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 3.240.000,00 2.378.000,00 862.000,00 73,39 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.04 0004 5 1 BELANJA OPERASI 3.240.000,00 2.378.000,00 862.000,00 73,39 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.04 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00 2.378.000,00 862.000,00 73,39 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 8.293.753.180,00 6.562.867.011,00 1.730.886.169,00 79,13 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.01 PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 10.000.000,00 6.550.000,00 3.450.000,00 65,50 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.01 0001 PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 10.000.000,00 6.550.000,00 3.450.000,00 65,50 29 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 6.550.000,00 3.450.000,00 65,50 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.550.000,00 3.450.000,00 65,50 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 7.782.554.980,00 6.412.730.984,00 1.369.823.996,00 82,39 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.02 0002 PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR 7.641.099.980,00 6.384.912.984,00 1.256.186.996,00 83,56 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 7.641.099.980,00 6.384.912.984,00 1.256.186.996,00 83,56 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.641.099.980,00 6.384.912.984,00 1.256.186.996,00 83,56 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.02 0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 141.455.000,00 27.818.000,00 113.637.000,00 19,66 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 141.455.000,00 27.818.000,00 113.637.000,00 19,66 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.455.000,00 27.818.000,00 113.637.000,00 19,66 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 501.198.200,00 143.586.027,00 357.612.173,00 28,64 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.03 0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 501.198.200,00 143.586.027,00 357.612.173,00 28,64 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 501.198.200,00 143.586.027,00 357.612.173,00 28,64 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 501.198.200,00 143.586.027,00 357.612.173,00 28,64 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 443.781.000,00 174.153.979,00 269.627.021,00 39,24 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 98.859.000,00 50.274.000,00 48.585.000,00 50,85 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.01 0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 98.859.000,00 50.274.000,00 48.585.000,00 50,85 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 98.859.000,00 50.274.000,00 48.585.000,00 50,85 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.859.000,00 50.274.000,00 48.585.000,00 50,85 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.03 PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 104.113.000,00 48.079.979,00 56.033.021,00 46,18 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.03 0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 104.113.000,00 48.079.979,00 56.033.021,00 46,18 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 104.113.000,00 48.079.979,00 56.033.021,00 46,18 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.113.000,00 48.079.979,00 56.033.021,00 46,18 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.04 PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 25.000.000,00 21.450.000,00 3.550.000,00 85,80 30 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.04 0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 25.000.000,00 21.450.000,00 3.550.000,00 85,80 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.04 0001 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 21.450.000,00 3.550.000,00 85,80 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.04 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.450.000,00 3.550.000,00 85,80 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.05 PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.05 0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.05 0001 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.05 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.06 PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 195.809.000,00 34.350.000,00 161.459.000,00 17,54 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.06 0001 PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 195.809.000,00 34.350.000,00 161.459.000,00 17,54 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 195.809.000,00 34.350.000,00 161.459.000,00 17,54 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.809.000,00 34.350.000,00 161.459.000,00 17,54 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 286.658.526,00 222.586.240,00 64.072.286,00 77,64 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.01 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 209.726.926,00 153.094.240,00 56.632.686,00 72,99 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.01 0001 PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 209.726.926,00 153.094.240,00 56.632.686,00 72,99 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 209.726.926,00 153.094.240,00 56.632.686,00 72,99 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 209.726.926,00 153.094.240,00 56.632.686,00 72,99 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.02 PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.009.600,00 14.341.000,00 1.668.600,00 89,57 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.02 0001 PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT 16.009.600,00 14.341.000,00 1.668.600,00 89,57 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 16.009.600,00 14.341.000,00 1.668.600,00 89,57 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.009.600,00 14.341.000,00 1.668.600,00 89,57 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 60.922.000,00 55.151.000,00 5.771.000,00 90,52 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.03 0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 60.922.000,00 55.151.000,00 5.771.000,00 90,52 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 60.922.000,00 55.151.000,00 5.771.000,00 90,52 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.922.000,00 55.151.000,00 5.771.000,00 90,52 JUMLAH BELANJA 191.532.481.766,79 168.960.137.486,54 22.572.344.280,25 88,21 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 166.922.505.318,79- 148.244.821.084,61- 18.677.684.234,18- 88,81 31 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.02.0000. - RSUD Teluk Kuantan Anggaran Realisasi Rp % 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 4 PENDAPATAN 33.316.717.093,00 49.815.117.419,00 16.498.400.326,00- 149,51 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 33.316.717.093,00 49.815.117.419,00 16.498.400.326,00- 149,51 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 33.316.717.093,00 49.815.117.419,00 16.498.400.326,00- 149,51 JUMLAH PENDAPATAN 33.316.717.093,00 49.815.117.419,00 16.498.400.326,00- 149,51 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 109.165.229.360,00 100.191.365.493,00 8.973.863.867,00 91,77 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 82.675.530.903,00 96.183.523.539,00 13.507.992.636,00- 116,33 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 17.851.400,00 13.684.900,00 4.166.500,00 76,66 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 9.407.200,00 6.240.800,00 3.166.400,00 66,34 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 9.407.200,00 6.240.800,00 3.166.400,00 66,34 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.407.200,00 6.240.800,00 3.166.400,00 66,34 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.166.200,00 3.666.200,00 500.000,00 87,99 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 4.166.200,00 3.666.200,00 500.000,00 87,99 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.166.200,00 3.666.200,00 500.000,00 87,99 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.278.000,00 3.777.900,00 500.100,00 88,30 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 4.278.000,00 3.777.900,00 500.100,00 88,30 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.278.000,00 3.777.900,00 500.100,00 88,30 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 41.158.442.165,00 40.110.067.315,00 1.048.374.850,00 97,45 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 41.158.442.165,00 40.110.067.315,00 1.048.374.850,00 97,45 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 41.158.442.165,00 40.110.067.315,00 1.048.374.850,00 97,45 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 41.158.442.165,00 40.110.067.315,00 1.048.374.850,00 97,45 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 89.499.303,00 89.082.036,00 417.267,00 99,53 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 51.208.903,00 51.110.000,00 98.903,00 99,80 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 51.208.903,00 51.110.000,00 98.903,00 99,80 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.208.903,00 51.110.000,00 98.903,00 99,80 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 38.290.400,00 37.972.036,00 318.364,00 99,16 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 38.290.400,00 37.972.036,00 318.364,00 99,16 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.290.400,00 37.972.036,00 318.364,00 99,16 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.893.053.703,00 6.065.453.975,00 1.827.599.728,00 76,84 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 717.505.539,00 711.229.115,00 6.276.424,00 99,12 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 32 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 717.505.539,00 711.229.115,00 6.276.424,00 99,12 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 717.505.539,00 711.229.115,00 6.276.424,00 99,12 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 7.175.548.164,00 5.354.224.860,00 1.821.323.304,00 74,61 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 7.175.548.164,00 5.354.224.860,00 1.821.323.304,00 74,61 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.175.548.164,00 5.354.224.860,00 1.821.323.304,00 74,61 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 199.967.239,00 198.878.851,00 1.088.388,00 99,45 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.114.000,00 20.022.287,00 91.713,00 99,54 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 20.114.000,00 20.022.287,00 91.713,00 99,54 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.114.000,00 20.022.287,00 91.713,00 99,54 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 179.853.239,00 178.856.564,00 996.675,00 99,44 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 179.853.239,00 178.856.564,00 996.675,00 99,44 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.853.239,00 178.856.564,00 996.675,00 99,44 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 33.316.717.093,00 49.706.356.462,00 16.389.639.369,00- 149,19 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 33.316.717.093,00 49.706.356.462,00 16.389.639.369,00- 149,19 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 0001 5 1 BELANJA OPERASI 28.323.726.789,00 45.792.508.444,00 17.468.781.655,00- 161,67 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.551.088.334,00 4.804.756.109,00 2.253.667.775,00- 188,34 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.772.638.455,00 40.987.752.335,00 15.215.113.880,00- 159,03 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 0001 5 2 BELANJA MODAL 4.992.990.304,00 3.913.848.018,00 1.079.142.286,00 78,38 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.318.956.608,00 1.832.668.930,00 486.287.678,00 79,02 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 0001 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.389.033.696,00 2.081.179.088,00 307.854.608,00 87,11 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 0001 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 0001 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya 235.000.000,00 - 235.000.000,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 26.188.634.457,00 3.709.572.256,00 22.479.062.201,00 14,16 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.106.980.707,00 3.655.619.256,00 22.451.361.451,00 14,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 22.306.014.950,00 1.500.000.000,00 20.806.014.950,00 6,72 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0014 5 2 BELANJA MODAL 22.306.014.950,00 1.500.000.000,00 20.806.014.950,00 6,72 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0014 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.306.014.950,00 1.500.000.000,00 20.806.014.950,00 6,72 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0022 PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT 1.163.375.873,00 - 1.163.375.873,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0022 5 1 BELANJA OPERASI 108.197.084,00 - 108.197.084,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0022 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.197.084,00 - 108.197.084,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0022 5 2 BELANJA MODAL 1.055.178.789,00 - 1.055.178.789,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0022 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.055.178.789,00 - 1.055.178.789,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN 2.637.589.884,00 2.155.619.256,00 481.970.628,00 81,72 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0023 5 1 BELANJA OPERASI 2.637.589.884,00 2.155.619.256,00 481.970.628,00 81,72 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0023 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.637.589.884,00 2.155.619.256,00 481.970.628,00 81,72 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 81.653.750,00 53.953.000,00 27.700.750,00 66,07 33 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 81.653.750,00 53.953.000,00 27.700.750,00 66,07 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0025 5 1 BELANJA OPERASI 81.653.750,00 53.953.000,00 27.700.750,00 66,07 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0025 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.653.750,00 53.953.000,00 27.700.750,00 66,07 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 301.064.000,00 298.269.698,00 2.794.302,00 99,07 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 301.064.000,00 298.269.698,00 2.794.302,00 99,07 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 301.064.000,00 298.269.698,00 2.794.302,00 99,07 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 301.064.000,00 298.269.698,00 2.794.302,00 99,07 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 301.064.000,00 298.269.698,00 2.794.302,00 99,07 JUMLAH BELANJA 109.165.229.360,00 100.191.365.493,00 8.973.863.867,00 91,77 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 75.848.512.267,00- 50.376.248.074,00- 25.472.264.193,00- 66,41 34 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.01.0000. - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Anggaran Realisasi Rp % 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 PENDAPATAN 7.830.000.000,00 2.535.433.533,00 5.294.566.467,00 32,38 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.830.000.000,00 2.535.433.533,00 5.294.566.467,00 32,38 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 02 Retribusi Daerah 7.830.000.000,00 2.535.433.533,00 5.294.566.467,00 32,38 JUMLAH PENDAPATAN 7.830.000.000,00 2.535.433.533,00 5.294.566.467,00 32,38 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 181.761.725.502,10 128.690.352.695,00 53.071.372.807,10 70,80 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.052.521.184,10 16.577.042.456,00 2.475.478.728,10 87,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 36.500.000,00 11.470.400,00 25.029.600,00 31,42 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.300.000,00 4.208.400,00 4.091.600,00 50,70 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 8.300.000,00 4.208.400,00 4.091.600,00 50,70 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00 4.208.400,00 4.091.600,00 50,70 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 11.600.000,00 3.301.800,00 8.298.200,00 28,46 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 11.600.000,00 3.301.800,00 8.298.200,00 28,46 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 3.301.800,00 8.298.200,00 28,46 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.600.000,00 3.960.200,00 12.639.800,00 23,85 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 16.600.000,00 3.960.200,00 12.639.800,00 23,85 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00 3.960.200,00 12.639.800,00 23,85 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.513.749.250,10 8.040.918.417,00 472.830.833,10 94,44 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.475.549.250,10 8.035.195.017,00 440.354.233,10 94,80 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 8.475.549.250,10 8.035.195.017,00 440.354.233,10 94,80 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 8.475.549.250,10 8.035.195.017,00 440.354.233,10 94,80 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 16.600.000,00 - 16.600.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 16.600.000,00 - 16.600.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00 - 16.600.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 21.600.000,00 5.723.400,00 15.876.600,00 26,49 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 5 1 BELANJA OPERASI 21.600.000,00 5.723.400,00 15.876.600,00 26,49 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 5.723.400,00 15.876.600,00 26,49 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 1.215.358.000,00 845.468.184,00 369.889.816,00 69,56 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 35 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 1.215.358.000,00 845.468.184,00 369.889.816,00 69,56 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0006 5 1 BELANJA OPERASI 1.210.298.000,00 840.408.184,00 369.889.816,00 69,43 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0006 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.209.798.000,00 840.408.184,00 369.389.816,00 69,46 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0006 5 2 BELANJA MODAL 5.060.000,00 5.060.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0006 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.060.000,00 5.060.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 634.717.934,00 375.511.108,00 259.206.826,00 59,16 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.800.000,00 7.433.000,00 3.367.000,00 68,82 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.800.000,00 7.433.000,00 3.367.000,00 68,82 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 7.433.000,00 3.367.000,00 68,82 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 32.565.500,00 17.141.400,00 15.424.100,00 52,63 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 32.565.500,00 17.141.400,00 15.424.100,00 52,63 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.565.500,00 17.141.400,00 15.424.100,00 52,63 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.800.000,00 6.800.000,00 4.000.000,00 62,96 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 10.800.000,00 6.800.000,00 4.000.000,00 62,96 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 6.800.000,00 4.000.000,00 62,96 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1.800.000,00 1.500.000,00 300.000,00 83,33 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.500.000,00 300.000,00 83,33 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.500.000,00 300.000,00 83,33 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 10.000.000,00 250.000,00 9.750.000,00 2,50 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0008 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 250.000,00 9.750.000,00 2,50 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 250.000,00 9.750.000,00 2,50 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 568.752.434,00 342.386.708,00 226.365.726,00 60,19 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 568.752.434,00 342.386.708,00 226.365.726,00 60,19 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 568.752.434,00 342.386.708,00 226.365.726,00 60,19 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 7.700.000.000,00 6.569.138.000,00 1.130.862.000,00 85,31 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 500.000.000,00 475.248.000,00 24.752.000,00 95,04 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 1 BELANJA OPERASI 8.390.000,00 - 8.390.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00 - 8.390.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 2 BELANJA MODAL 491.610.000,00 475.248.000,00 16.362.000,00 96,67 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 491.610.000,00 475.248.000,00 16.362.000,00 96,67 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0003 PENGADAAN ALAT BESAR 7.200.000.000,00 6.093.890.000,00 1.106.110.000,00 84,63 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0003 5 2 BELANJA MODAL 7.200.000.000,00 6.093.890.000,00 1.106.110.000,00 84,63 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0003 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.200.000.000,00 6.093.890.000,00 1.106.110.000,00 84,63 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 551.976.000,00 414.448.358,00 137.527.642,00 75,08 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.300.000,00 7.560.000,00 740.000,00 91,08 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 8.300.000,00 7.560.000,00 740.000,00 91,08 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00 7.560.000,00 740.000,00 91,08 36 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 23.676.000,00 16.871.950,00 6.804.050,00 71,26 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 23.676.000,00 16.871.950,00 6.804.050,00 71,26 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.676.000,00 16.871.950,00 6.804.050,00 71,26 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 520.000.000,00 390.016.408,00 129.983.592,00 75,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 520.000.000,00 390.016.408,00 129.983.592,00 75,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 520.000.000,00 390.016.408,00 129.983.592,00 75,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 370.220.000,00 290.087.989,00 80.132.011,00 78,35 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 34.634.318,00 3.895.682,00 89,88 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 34.634.318,00 3.895.682,00 89,88 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 34.634.318,00 3.895.682,00 89,88 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 309.990.000,00 241.223.671,00 68.766.329,00 77,81 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 309.990.000,00 241.223.671,00 68.766.329,00 77,81 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 309.990.000,00 241.223.671,00 68.766.329,00 77,81 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 21.700.000,00 14.230.000,00 7.470.000,00 65,57 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0007 5 1 BELANJA OPERASI 21.700.000,00 14.230.000,00 7.470.000,00 65,57 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00 14.230.000,00 7.470.000,00 65,57 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 13.468.793.200,00 11.941.366.413,00 1.527.426.787,00 88,65 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.413.700.000,00 4.165.697.310,00 248.002.690,00 94,38 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0080 OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI 1.000.000.000,00 957.686.897,00 42.313.103,00 95,76 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0080 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000,00 957.686.897,00 42.313.103,00 95,76 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0080 5 1 01 Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 60,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0080 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 997.500.000,00 956.186.897,00 41.313.103,00 95,85 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0093 NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI 939.800.000,00 766.207.500,00 173.592.500,00 81,52 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0093 5 1 BELANJA OPERASI 939.800.000,00 766.207.500,00 173.592.500,00 81,52 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0093 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0093 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 937.800.000,00 764.207.500,00 173.592.500,00 81,48 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0101 PENINGKATAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING 1.824.200.000,00 1.806.638.800,00 17.561.200,00 99,03 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0101 5 1 BELANJA OPERASI 19.398.000,00 2.800.000,00 16.598.000,00 14,43 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0101 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0101 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.398.000,00 1.800.000,00 16.598.000,00 9,78 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0101 5 2 BELANJA MODAL 1.804.802.000,00 1.803.838.800,00 963.200,00 99,94 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0101 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.804.802.000,00 1.803.838.800,00 963.200,00 99,94 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0109 PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING 649.700.000,00 635.164.113,00 14.535.887,00 97,76 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0109 5 1 BELANJA OPERASI 11.512.000,00 1.688.400,00 9.823.600,00 14,66 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0109 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.512.000,00 1.688.400,00 9.823.600,00 14,66 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0109 5 2 BELANJA MODAL 638.188.000,00 633.475.713,00 4.712.287,00 99,26 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0109 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 638.188.000,00 633.475.713,00 4.712.287,00 99,26 37 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.055.093.200,00 7.775.669.103,00 1.279.424.097,00 85,87 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 PEMBANGUNAN BENDUNG IRIGASI 1.498.800.000,00 1.441.221.650,00 57.578.350,00 96,15 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 118.800.000,00 103.768.200,00 15.031.800,00 87,34 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.300.000,00 103.268.200,00 15.031.800,00 87,29 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 2 BELANJA MODAL 1.380.000.000,00 1.337.453.450,00 42.546.550,00 96,91 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.380.000.000,00 1.337.453.450,00 42.546.550,00 96,91 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0008 PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 800.000.000,00 774.790.841,00 25.209.159,00 96,84 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0008 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 100.977.200,00 9.022.800,00 91,79 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0008 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.500.000,00 100.477.200,00 9.022.800,00 91,76 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0008 5 2 BELANJA MODAL 690.000.000,00 673.813.641,00 16.186.359,00 97,65 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0008 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 690.000.000,00 673.813.641,00 16.186.359,00 97,65 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0014 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 497.900.000,00 485.582.300,00 12.317.700,00 97,52 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0014 5 1 BELANJA OPERASI 104.430.000,00 92.534.600,00 11.895.400,00 88,60 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0014 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0014 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.930.000,00 91.034.600,00 11.895.400,00 88,44 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0014 5 2 BELANJA MODAL 393.470.000,00 393.047.700,00 422.300,00 99,89 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0014 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 393.470.000,00 393.047.700,00 422.300,00 99,89 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0015 REHABILITASI BENDUNG IRIGASI 716.766.200,00 701.407.300,00 15.358.900,00 97,85 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0015 5 1 BELANJA OPERASI 716.766.200,00 701.407.300,00 15.358.900,00 97,85 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0015 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 716.766.200,00 701.407.300,00 15.358.900,00 97,85 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0021 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 4.742.077.000,00 3.672.975.012,00 1.069.101.988,00 77,45 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0021 5 1 BELANJA OPERASI 4.742.077.000,00 3.672.975.012,00 1.069.101.988,00 77,45 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0021 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 41,66 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0021 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.736.077.000,00 3.670.475.012,00 1.065.601.988,00 77,50 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNG IRIGASI 200.000.000,00 112.825.000,00 87.175.000,00 56,41 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0022 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 112.825.000,00 87.175.000,00 56,41 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0022 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0022 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.500.000,00 112.825.000,00 86.675.000,00 56,55 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0035 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA 599.550.000,00 586.867.000,00 12.683.000,00 97,88 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0035 5 1 BELANJA OPERASI 599.550.000,00 586.867.000,00 12.683.000,00 97,88 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0035 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0035 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 596.550.000,00 583.867.000,00 12.683.000,00 97,87 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.142.708.650,00 2.726.830.687,00 415.877.963,00 86,76 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.142.708.650,00 2.726.830.687,00 415.877.963,00 86,76 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0025 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 400.000.000,00 152.636.900,00 247.363.100,00 38,15 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0025 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 152.636.900,00 247.363.100,00 38,15 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0025 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 152.636.900,00 247.363.100,00 38,15 38 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0026 PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 8.832.000,00 5.332.000,00 3.500.000,00 60,37 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0026 5 1 BELANJA OPERASI 8.832.000,00 5.332.000,00 3.500.000,00 60,37 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0026 5 1 01 Belanja Pegawai 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0026 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.332.000,00 5.332.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0027 PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DESA 28.977.500,00 26.000.000,00 2.977.500,00 89,72 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0027 5 1 BELANJA OPERASI 28.977.500,00 26.000.000,00 2.977.500,00 89,72 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0027 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.977.500,00 26.000.000,00 2.977.500,00 89,72 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0028 PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 588.338.000,00 578.949.500,00 9.388.500,00 98,40 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0028 5 1 BELANJA OPERASI 588.338.000,00 578.949.500,00 9.388.500,00 98,40 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0028 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.338.000,00 28.949.500,00 9.388.500,00 75,51 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0028 5 1 05 Belanja Hibah 550.000.000,00 550.000.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0029 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 1.964.753.000,00 1.812.266.637,00 152.486.363,00 92,23 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0029 5 1 BELANJA OPERASI 1.952.953.000,00 1.812.266.637,00 140.686.363,00 92,79 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0029 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0029 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.952.453.000,00 1.812.266.637,00 140.186.363,00 92,81 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0029 5 2 BELANJA MODAL 11.800.000,00 - 11.800.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0029 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.800.000,00 - 11.800.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0031 OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 151.808.150,00 151.645.650,00 162.500,00 99,89 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0031 5 1 BELANJA OPERASI 151.808.150,00 151.645.650,00 162.500,00 99,89 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0031 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.502.000,00 11.339.500,00 162.500,00 98,58 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0031 5 1 05 Belanja Hibah 140.306.150,00 140.306.150,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.633.458.600,00 1.299.685.249,00 333.773.351,00 79,56 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.633.458.600,00 1.299.685.249,00 333.773.351,00 79,56 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0035 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) 3.495.000,00 3.495.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0035 5 1 BELANJA OPERASI 3.495.000,00 3.495.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0035 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.495.000,00 3.495.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0038 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) 205.712.000,00 110.626.749,00 95.085.251,00 53,77 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0038 5 1 BELANJA OPERASI 205.712.000,00 110.626.749,00 95.085.251,00 53,77 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0038 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.712.000,00 110.626.749,00 95.085.251,00 53,77 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0039 PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT 1.074.251.600,00 1.064.998.000,00 9.253.600,00 99,13 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0039 5 1 BELANJA OPERASI 1.074.251.600,00 1.064.998.000,00 9.253.600,00 99,13 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0039 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.074.251.600,00 1.064.998.000,00 9.253.600,00 99,13 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0041 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) 350.000.000,00 120.565.500,00 229.434.500,00 34,44 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0041 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 120.565.500,00 229.434.500,00 34,44 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0041 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 120.565.500,00 229.434.500,00 34,44 39 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.676.050.000,00 1.591.683.000,00 84.367.000,00 94,96 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.676.050.000,00 1.591.683.000,00 84.367.000,00 94,96 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0021 PENINGKATAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN 499.700.000,00 487.860.800,00 11.839.200,00 97,63 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0021 5 1 BELANJA OPERASI 114.000.000,00 105.476.500,00 8.523.500,00 92,52 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0021 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0021 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.500.000,00 103.976.500,00 8.523.500,00 92,42 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0021 5 2 BELANJA MODAL 385.700.000,00 382.384.300,00 3.315.700,00 99,14 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0021 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 385.700.000,00 382.384.300,00 3.315.700,00 99,14 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0024 PENINGKATAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 700.000.000,00 694.235.200,00 5.764.800,00 99,17 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0024 5 1 BELANJA OPERASI 83.395.000,00 80.738.000,00 2.657.000,00 96,81 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0024 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0024 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.395.000,00 79.738.000,00 2.657.000,00 96,77 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0024 5 2 BELANJA MODAL 616.605.000,00 613.497.200,00 3.107.800,00 99,49 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0024 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 616.605.000,00 613.497.200,00 3.107.800,00 99,49 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0031 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 476.350.000,00 409.587.000,00 66.763.000,00 85,98 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0031 5 1 BELANJA OPERASI 476.350.000,00 409.587.000,00 66.763.000,00 85,98 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0031 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 476.350.000,00 409.587.000,00 66.763.000,00 85,98 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 36.377.949.223,00 15.672.761.442,00 20.705.187.781,00 43,08 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 36.377.949.223,00 15.672.761.442,00 20.705.187.781,00 43,08 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0017 PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.593.512.000,00 2.587.687.664,00 5.005.824.336,00 34,07 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0017 5 1 BELANJA OPERASI 3.201.182.500,00 1.237.986.864,00 1.963.195.636,00 38,67 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0017 5 1 01 Belanja Pegawai 12.500.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 88,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0017 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.995.632.500,00 1.125.337.499,00 1.870.295.001,00 37,56 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0017 5 1 05 Belanja Hibah 193.050.000,00 101.649.365,00 91.400.635,00 52,65 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0017 5 2 BELANJA MODAL 4.392.329.500,00 1.349.700.800,00 3.042.628.700,00 30,72 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0017 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 154.100.000,00 152.200.000,00 1.900.000,00 98,76 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0017 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.238.229.500,00 1.197.500.800,00 3.040.728.700,00 28,25 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0019 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 81.619.000,00 19.669.000,00 61.950.000,00 24,09 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0019 5 1 BELANJA OPERASI 81.619.000,00 19.669.000,00 61.950.000,00 24,09 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0019 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.619.000,00 19.669.000,00 61.950.000,00 24,09 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0021 PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.412.818.223,00 12.965.807.878,00 15.447.010.345,00 45,63 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0021 5 1 BELANJA OPERASI 26.343.418.223,00 12.168.724.248,00 14.174.693.975,00 46,19 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0021 5 1 01 Belanja Pegawai 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0021 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.859.647.000,00 9.601.491.035,00 12.258.155.965,00 43,92 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0021 5 1 05 Belanja Hibah 4.448.771.223,00 2.532.233.213,00 1.916.538.010,00 56,91 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0021 5 2 BELANJA MODAL 2.069.400.000,00 797.083.630,00 1.272.316.370,00 38,51 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0021 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.069.400.000,00 797.083.630,00 1.272.316.370,00 38,51 40 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0023 PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG 290.000.000,00 99.596.900,00 190.403.100,00 34,34 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0023 5 1 BELANJA OPERASI 290.000.000,00 99.596.900,00 190.403.100,00 34,34 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0023 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 99.596.900,00 190.403.100,00 34,34 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 105.115.040.125,00 78.017.464.388,00 27.097.575.737,00 74,22 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 105.115.040.125,00 78.017.464.388,00 27.097.575.737,00 74,22 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0028 PENGELOLAAN LEGER JALAN 201.765.138,00 131.198.496,00 70.566.642,00 65,02 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0028 5 1 BELANJA OPERASI 198.265.138,00 127.698.496,00 70.566.642,00 64,40 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0028 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0028 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 197.765.138,00 127.198.496,00 70.566.642,00 64,31 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0028 5 2 BELANJA MODAL 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0028 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0029 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.543.717.600,00 1.205.614.701,00 338.102.899,00 78,09 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0029 5 1 BELANJA OPERASI 1.543.717.600,00 1.205.614.701,00 338.102.899,00 78,09 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0029 5 1 01 Belanja Pegawai 4.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00 87,50 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0029 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.539.717.600,00 1.202.114.701,00 337.602.899,00 78,07 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0032 PEMBANGUNAN JALAN 1.762.000.000,00 478.656.450,00 1.283.343.550,00 27,16 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0032 5 1 BELANJA OPERASI 152.000.000,00 - 152.000.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0032 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0032 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.000.000,00 - 151.000.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0032 5 2 BELANJA MODAL 1.610.000.000,00 478.656.450,00 1.131.343.550,00 29,73 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0032 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.610.000.000,00 478.656.450,00 1.131.343.550,00 29,73 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0033 REKONSTRUKSI JALAN 75.187.693.757,00 58.821.566.413,00 16.366.127.344,00 78,23 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0033 5 1 BELANJA OPERASI 2.054.277.151,00 1.160.921.776,00 893.355.375,00 56,51 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0033 5 1 01 Belanja Pegawai 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0033 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.050.777.151,00 1.160.921.776,00 889.855.375,00 56,60 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0033 5 2 BELANJA MODAL 73.133.416.606,00 57.660.644.637,00 15.472.771.969,00 78,84 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0033 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 73.133.416.606,00 57.660.644.637,00 15.472.771.969,00 78,84 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0038 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN 2.492.500.000,00 2.427.198.300,00 65.301.700,00 97,38 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0038 5 1 BELANJA OPERASI 2.492.500.000,00 2.427.198.300,00 65.301.700,00 97,38 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0038 5 1 01 Belanja Pegawai 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0038 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.487.500.000,00 2.427.198.300,00 60.301.700,00 97,57 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0040 PEMBANGUNAN JEMBATAN 1.842.514.000,00 1.339.299.340,00 503.214.660,00 72,68 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0040 5 1 BELANJA OPERASI 207.000.000,00 204.568.500,00 2.431.500,00 98,82 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0040 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0040 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00 202.568.500,00 2.431.500,00 98,81 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0040 5 2 BELANJA MODAL 1.635.514.000,00 1.134.730.840,00 500.783.160,00 69,38 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0040 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.635.514.000,00 1.134.730.840,00 500.783.160,00 69,38 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0043 SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN 1.779.246.249,00 1.669.122.369,00 110.123.880,00 93,81 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0043 5 1 BELANJA OPERASI 1.779.246.249,00 1.669.122.369,00 110.123.880,00 93,81 41 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0043 5 1 01 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0043 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.771.746.249,00 1.661.622.369,00 110.123.880,00 93,78 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0044 REHABILITASI JALAN 8.319.812.990,00 5.010.444.231,00 3.309.368.759,00 60,22 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0044 5 1 BELANJA OPERASI 410.000.000,00 155.166.475,00 254.833.525,00 37,84 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0044 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0044 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 408.000.000,00 155.166.475,00 252.833.525,00 38,03 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0044 5 2 BELANJA MODAL 7.909.812.990,00 4.855.277.756,00 3.054.535.234,00 61,38 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0044 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.909.812.990,00 4.855.277.756,00 3.054.535.234,00 61,38 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0046 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 11.985.790.391,00 6.934.364.088,00 5.051.426.303,00 57,85 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0046 5 1 BELANJA OPERASI 11.985.790.391,00 6.934.364.088,00 5.051.426.303,00 57,85 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0046 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0046 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.979.790.391,00 6.934.364.088,00 5.045.426.303,00 57,88 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 207.337.876,00 136.029.389,00 71.308.487,00 65,60 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 108.080.480,00 65.728.800,00 42.351.680,00 60,81 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0009 PENYEDIAAN TRAINING NEED ASSESSMENT (TNA) PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS 64.980.000,00 27.520.000,00 37.460.000,00 42,35 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0009 5 1 BELANJA OPERASI 64.980.000,00 27.520.000,00 37.460.000,00 42,35 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.980.000,00 27.520.000,00 37.460.000,00 42,35 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0010 FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS 43.100.480,00 38.208.800,00 4.891.680,00 88,65 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0010 5 1 BELANJA OPERASI 43.100.480,00 38.208.800,00 4.891.680,00 88,65 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.100.480,00 38.208.800,00 4.891.680,00 88,65 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.02 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 99.257.396,00 70.300.589,00 28.956.807,00 70,82 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.02 0013 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA 61.056.172,00 47.900.139,00 13.156.033,00 78,45 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.02 0013 5 1 BELANJA OPERASI 61.056.172,00 47.900.139,00 13.156.033,00 78,45 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.02 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.056.172,00 47.900.139,00 13.156.033,00 78,45 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.02 0015 OPERASIONALISASI LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI 38.201.224,00 22.400.450,00 15.800.774,00 58,63 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.02 0015 5 1 BELANJA OPERASI 38.201.224,00 22.400.450,00 15.800.774,00 58,63 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.02 0015 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.201.224,00 22.400.450,00 15.800.774,00 58,63 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.087.866.644,00 727.489.671,00 360.376.973,00 66,87 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA 412.437.448,00 371.688.023,00 40.749.425,00 90,11 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 0005 PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN/KOTA 257.537.448,00 243.775.676,00 13.761.772,00 94,65 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 252.697.448,00 238.935.676,00 13.761.772,00 94,55 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.697.448,00 238.935.676,00 13.761.772,00 94,55 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 0005 5 2 BELANJA MODAL 4.840.000,00 4.840.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.840.000,00 4.840.000,00 - 100,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 0006 PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA 154.900.000,00 127.912.347,00 26.987.653,00 82,57 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 154.900.000,00 127.912.347,00 26.987.653,00 82,57 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.900.000,00 127.912.347,00 26.987.653,00 82,57 42 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 416.648.800,00 188.884.260,00 227.764.540,00 45,33 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/KOTA 416.648.800,00 188.884.260,00 227.764.540,00 45,33 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 416.648.800,00 188.884.260,00 227.764.540,00 45,33 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 416.648.800,00 188.884.260,00 227.764.540,00 45,33 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.744.948,00 44.899.789,00 29.845.159,00 60,07 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 0004 PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG 74.744.948,00 44.899.789,00 29.845.159,00 60,07 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 0004 5 1 BELANJA OPERASI 74.744.948,00 44.899.789,00 29.845.159,00 60,07 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.744.948,00 44.899.789,00 29.845.159,00 60,07 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 184.035.448,00 122.017.599,00 62.017.849,00 66,30 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 0004 KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 149.223.448,00 116.158.499,00 33.064.949,00 77,84 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 0004 5 1 BELANJA OPERASI 149.223.448,00 116.158.499,00 33.064.949,00 77,84 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.223.448,00 116.158.499,00 33.064.949,00 77,84 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 0008 PENILAIAN PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN/ATAU PERNYATAAN MANDIRI PELAKU UMK 34.812.000,00 5.859.100,00 28.952.900,00 16,83 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 0008 5 1 BELANJA OPERASI 34.812.000,00 5.859.100,00 28.952.900,00 16,83 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.812.000,00 5.859.100,00 28.952.900,00 16,83 JUMLAH BELANJA 181.761.725.502,10 128.690.352.695,00 53.071.372.807,10 70,80 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 173.931.725.502,10- 126.154.919.162,00- 47.776.806.340,10- 72,53 43 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ORGANISASI : 1.04.2.10.0.00.01.0000. - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Anggaran Realisasi Rp % 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 57.634.537.771,00 40.914.443.406,00 16.720.094.365,00 70,98 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.650.370.575,00 4.202.069.710,00 448.300.865,00 90,35 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.337.350,00 14.870.400,00 10.466.950,00 58,68 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.314.150,00 9.906.500,00 407.650,00 96,04 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.314.150,00 9.906.500,00 407.650,00 96,04 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.314.150,00 9.906.500,00 407.650,00 96,04 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 10.023.200,00 4.963.900,00 5.059.300,00 49,52 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 10.023.200,00 4.963.900,00 5.059.300,00 49,52 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.023.200,00 4.963.900,00 5.059.300,00 49,52 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.200.673.557,00 2.964.817.805,00 235.855.752,00 92,63 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.195.673.557,00 2.964.817.805,00 230.855.752,00 92,77 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.195.673.557,00 2.964.817.805,00 230.855.752,00 92,77 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 3.195.673.557,00 2.964.817.805,00 230.855.752,00 92,77 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 719.621.402,00 643.469.109,00 76.152.293,00 89,41 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.014.500,00 13.089.500,00 1.925.000,00 87,17 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 15.014.500,00 13.089.500,00 1.925.000,00 87,17 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 44 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.014.500,00 13.089.500,00 1.925.000,00 87,17 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 115.900.000,00 110.700.000,00 5.200.000,00 95,51 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 1 BELANJA OPERASI 900.000,00 - 900.000,00 - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 900.000,00 - 900.000,00 - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 2 BELANJA MODAL 115.000.000,00 110.700.000,00 4.300.000,00 96,26 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 115.000.000,00 110.700.000,00 4.300.000,00 96,26 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 107.693.500,00 97.936.300,00 9.757.200,00 90,93 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 107.693.500,00 97.936.300,00 9.757.200,00 90,93 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.693.500,00 97.936.300,00 9.757.200,00 90,93 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 54.081.100,00 49.380.000,00 4.701.100,00 91,30 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 54.081.100,00 49.380.000,00 4.701.100,00 91,30 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.081.100,00 49.380.000,00 4.701.100,00 91,30 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 5.280.000,00 3.000.000,00 2.280.000,00 56,81 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 5.280.000,00 3.000.000,00 2.280.000,00 56,81 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000,00 3.000.000,00 2.280.000,00 56,81 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 421.652.302,00 369.363.309,00 52.288.993,00 87,59 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 421.652.302,00 369.363.309,00 52.288.993,00 87,59 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 421.652.302,00 369.363.309,00 52.288.993,00 87,59 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 517.080.029,00 451.383.532,00 65.696.497,00 87,29 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.000.000,00 6.996.000,00 4.000,00 99,94 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.996.000,00 4.000,00 99,94 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.996.000,00 4.000,00 99,94 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 504.680.029,00 438.987.532,00 65.692.497,00 86,98 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 504.680.029,00 438.987.532,00 65.692.497,00 86,98 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 504.680.029,00 438.987.532,00 65.692.497,00 86,98 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 167.658.237,00 107.528.864,00 60.129.373,00 64,13 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 37.759.864,00 770.136,00 98,00 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 37.759.864,00 770.136,00 98,00 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 37.759.864,00 770.136,00 98,00 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 33.560.000,00 29.329.000,00 4.231.000,00 87,39 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 29.329.000,00 4.231.000,00 87,39 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 29.329.000,00 4.231.000,00 87,39 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 46.618.237,00 - 46.618.237,00 - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 46.618.237,00 - 46.618.237,00 - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.618.237,00 - 46.618.237,00 - 45 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 48.950.000,00 40.440.000,00 8.510.000,00 82,61 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 48.950.000,00 40.440.000,00 8.510.000,00 82,61 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.950.000,00 40.440.000,00 8.510.000,00 82,61 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.453.804.254,00 1.360.262.700,00 93.541.554,00 93,56 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 1.453.804.254,00 1.360.262.700,00 93.541.554,00 93,56 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 0002 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 1.453.804.254,00 1.360.262.700,00 93.541.554,00 93,56 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 0002 5 1 BELANJA OPERASI 1.453.804.254,00 1.360.262.700,00 93.541.554,00 93,56 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.804.254,00 60.262.700,00 93.541.554,00 39,18 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 0002 5 1 05 Belanja Hibah 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 - 100,00 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2.860.917.272,00 2.739.898.546,00 121.018.726,00 95,76 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.860.917.272,00 2.739.898.546,00 121.018.726,00 95,76 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 0001 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 2.860.917.272,00 2.739.898.546,00 121.018.726,00 95,76 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.860.917.272,00 2.739.898.546,00 121.018.726,00 95,76 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 345.604.772,00 246.148.546,00 99.456.226,00 71,22 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 0001 5 1 05 Belanja Hibah 2.515.312.500,00 2.493.750.000,00 21.562.500,00 99,14 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 48.126.000.220,00 32.331.643.950,00 15.794.356.270,00 67,18 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 48.126.000.220,00 32.331.643.950,00 15.794.356.270,00 67,18 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 0002 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN 48.126.000.220,00 32.331.643.950,00 15.794.356.270,00 67,18 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 4.079.750.220,00 2.938.691.269,00 1.141.058.951,00 72,03 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 37.000.000,00 37.000.000,00 - 100,00 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.042.750.220,00 2.901.691.269,00 1.141.058.951,00 71,77 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 0002 5 2 BELANJA MODAL 44.046.250.000,00 29.392.952.681,00 14.653.297.319,00 66,73 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 0002 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 44.046.250.000,00 29.392.952.681,00 14.653.297.319,00 66,73 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 408.950.000,00 256.388.500,00 152.561.500,00 62,69 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 PENETAPAN SUBJEK DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 408.950.000,00 256.388.500,00 152.561.500,00 62,69 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 0002 INVENTARISASI DAN REKOMENDASI OBJEK REDISTRIBUSI TANAH 408.950.000,00 256.388.500,00 152.561.500,00 62,69 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 408.950.000,00 256.388.500,00 152.561.500,00 62,69 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 408.950.000,00 256.388.500,00 152.561.500,00 62,69 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 70.000.000,00 13.260.000,00 56.740.000,00 18,94 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH 70.000.000,00 13.260.000,00 56.740.000,00 18,94 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 0002 PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA 70.000.000,00 13.260.000,00 56.740.000,00 18,94 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 13.260.000,00 56.740.000,00 18,94 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 13.260.000,00 56.740.000,00 18,94 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 64.495.450,00 10.920.000,00 53.575.450,00 16,93 46 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA 64.495.450,00 10.920.000,00 53.575.450,00 16,93 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN/KOTA 64.495.450,00 10.920.000,00 53.575.450,00 16,93 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 64.495.450,00 10.920.000,00 53.575.450,00 16,93 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.495.450,00 10.920.000,00 53.575.450,00 16,93 JUMLAH BELANJA 57.634.537.771,00 40.914.443.406,00 16.720.094.365,00 70,98 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 57.634.537.771,00- 40.914.443.406,00- 16.720.094.365,00- 70,98 47 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01.0000. - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Anggaran Realisasi Rp % 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 4 4 PENDAPATAN 50.000.000,00 1.350.000,00 48.650.000,00 2,70 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 4 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000,00 1.350.000,00 48.650.000,00 2,70 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 4 4 1 02 Retribusi Daerah 50.000.000,00 1.350.000,00 48.650.000,00 2,70 JUMLAH PENDAPATAN 50.000.000,00 1.350.000,00 48.650.000,00 2,70 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 19.294.809.427,00 14.154.129.973,00 5.140.679.454,00 73,35 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.514.425.633,00 11.637.563.384,00 2.876.862.249,00 80,17 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.354.817.094,00 5.331.562.967,00 23.254.127,00 99,56 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.354.817.094,00 5.331.562.967,00 23.254.127,00 99,56 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.354.817.094,00 5.331.562.967,00 23.254.127,00 99,56 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 5.354.817.094,00 5.331.562.967,00 23.254.127,00 99,56 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 132.514.800,00 78.111.169,00 54.403.631,00 58,94 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 132.514.800,00 78.111.169,00 54.403.631,00 58,94 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 132.514.800,00 78.111.169,00 54.403.631,00 58,94 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.514.800,00 78.111.169,00 54.403.631,00 58,94 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 365.534.333,00 215.941.106,00 149.593.227,00 59,07 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 1.534.404,00 3.465.596,00 30,68 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.534.404,00 3.465.596,00 30,68 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.534.404,00 3.465.596,00 30,68 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 26.895.333,00 17.955.000,00 8.940.333,00 66,75 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 26.895.333,00 17.955.000,00 8.940.333,00 66,75 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.895.333,00 17.955.000,00 8.940.333,00 66,75 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.540.000,00 12.930.000,00 2.610.000,00 83,20 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 15.540.000,00 12.930.000,00 2.610.000,00 83,20 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.540.000,00 12.930.000,00 2.610.000,00 83,20 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 312.099.000,00 177.521.702,00 134.577.298,00 56,87 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 48 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 312.099.000,00 177.521.702,00 134.577.298,00 56,87 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 312.099.000,00 177.521.702,00 134.577.298,00 56,87 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2.883.442.716,00 1.696.158.500,00 1.187.284.216,00 58,82 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.517.900.000,00 1.419.380.500,00 98.519.500,00 93,50 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 1 BELANJA OPERASI 11.284.900,00 11.284.500,00 400,00 99,99 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.384.900,00 1.384.500,00 400,00 99,97 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 2 BELANJA MODAL 1.506.615.100,00 1.408.096.000,00 98.519.100,00 93,46 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.506.615.100,00 1.408.096.000,00 98.519.100,00 93,46 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 280.460.848,00 276.778.000,00 3.682.848,00 98,68 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 2.922.024,00 - 2.922.024,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 01 Belanja Pegawai 2.700.000,00 - 2.700.000,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.024,00 - 222.024,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 277.538.824,00 276.778.000,00 760.824,00 99,72 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 277.538.824,00 276.778.000,00 760.824,00 99,72 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.034.223.468,00 - 1.034.223.468,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 5 1 BELANJA OPERASI 7.266.179,00 - 7.266.179,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 5 1 01 Belanja Pegawai 5.190.000,00 - 5.190.000,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.076.179,00 - 2.076.179,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 5 2 BELANJA MODAL 1.026.957.289,00 - 1.026.957.289,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 526.957.289,00 - 526.957.289,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 500.000.000,00 - 500.000.000,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 50.858.400,00 - 50.858.400,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 2.210.000,00 - 2.210.000,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 01 Belanja Pegawai 1.640.000,00 - 1.640.000,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 570.000,00 - 570.000,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 48.648.400,00 - 48.648.400,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.648.400,00 - 48.648.400,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.908.452.440,00 3.795.759.969,00 1.112.692.471,00 77,33 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.720.000,00 3.720.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.720.000,00 3.720.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.720.000,00 3.720.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 103.768.000,00 87.274.721,00 16.493.279,00 84,10 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 103.768.000,00 87.274.721,00 16.493.279,00 84,10 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 103.768.000,00 87.274.721,00 16.493.279,00 84,10 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 4.800.964.440,00 3.704.765.248,00 1.096.199.192,00 77,16 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.964.440,00 3.704.765.248,00 1.096.199.192,00 77,16 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.964.440,00 3.704.765.248,00 1.096.199.192,00 77,16 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 869.664.250,00 520.029.673,00 349.634.577,00 59,79 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 34.256.801,00 4.273.199,00 88,90 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 34.256.801,00 4.273.199,00 88,90 49 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 34.256.801,00 4.273.199,00 88,90 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 613.146.000,00 272.066.872,00 341.079.128,00 44,37 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 613.146.000,00 272.066.872,00 341.079.128,00 44,37 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 613.146.000,00 272.066.872,00 341.079.128,00 44,37 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 200.000.000,00 199.876.000,00 124.000,00 99,93 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.876.000,00 124.000,00 99,93 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 199.876.000,00 124.000,00 99,93 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 17.988.250,00 13.830.000,00 4.158.250,00 76,88 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 17.988.250,00 13.830.000,00 4.158.250,00 76,88 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.988.250,00 13.830.000,00 4.158.250,00 76,88 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.641.360.500,00 2.060.264.889,00 1.581.095.611,00 56,57 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.112.944.300,00 1.787.982.834,00 1.324.961.466,00 57,43 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 158.494.200,00 82.990.000,00 75.504.200,00 52,36 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 158.494.200,00 82.990.000,00 75.504.200,00 52,36 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.494.200,00 82.990.000,00 75.504.200,00 52,36 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0005 PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA 481.610.900,00 323.610.100,00 158.000.800,00 67,19 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 481.610.900,00 323.610.100,00 158.000.800,00 67,19 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 481.610.900,00 323.610.100,00 158.000.800,00 67,19 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0006 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 73.322.000,00 52.386.868,00 20.935.132,00 71,44 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 73.322.000,00 52.386.868,00 20.935.132,00 71,44 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.322.000,00 52.386.868,00 20.935.132,00 71,44 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0015 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN 2.091.449.200,00 1.124.494.866,00 966.954.334,00 53,76 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0015 5 1 BELANJA OPERASI 2.056.649.200,00 1.095.694.866,00 960.954.334,00 53,27 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0015 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.056.649.200,00 1.095.694.866,00 960.954.334,00 53,27 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0015 5 2 BELANJA MODAL 34.800.000,00 28.800.000,00 6.000.000,00 82,75 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0015 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.800.000,00 28.800.000,00 6.000.000,00 82,75 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0016 PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA 308.068.000,00 204.501.000,00 103.567.000,00 66,38 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0016 5 1 BELANJA OPERASI 308.068.000,00 204.501.000,00 103.567.000,00 66,38 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0016 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 308.068.000,00 204.501.000,00 103.567.000,00 66,38 50 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 345.719.000,00 207.070.632,00 138.648.368,00 59,89 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0011 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 345.719.000,00 207.070.632,00 138.648.368,00 59,89 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0011 5 1 BELANJA OPERASI 345.719.000,00 207.070.632,00 138.648.368,00 59,89 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 345.719.000,00 207.070.632,00 138.648.368,00 59,89 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA 182.697.200,00 65.211.423,00 117.485.777,00 35,69 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0006 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS 182.697.200,00 65.211.423,00 117.485.777,00 35,69 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0006 5 1 BELANJA OPERASI 182.697.200,00 65.211.423,00 117.485.777,00 35,69 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.697.200,00 65.211.423,00 117.485.777,00 35,69 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.139.023.294,00 456.301.700,00 682.721.594,00 40,06 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 348.347.100,00 262.385.100,00 85.962.000,00 75,32 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 268.666.500,00 198.822.500,00 69.844.000,00 74,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 268.666.500,00 198.822.500,00 69.844.000,00 74,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 268.666.500,00 198.822.500,00 69.844.000,00 74,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0003 PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN 79.680.600,00 63.562.600,00 16.118.000,00 79,77 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 79.680.600,00 63.562.600,00 16.118.000,00 79,77 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.680.600,00 63.562.600,00 16.118.000,00 79,77 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN 41.558.600,00 22.846.600,00 18.712.000,00 54,97 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 0001 PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN 41.558.600,00 22.846.600,00 18.712.000,00 54,97 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 41.558.600,00 22.846.600,00 18.712.000,00 54,97 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.558.600,00 22.846.600,00 18.712.000,00 54,97 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 749.117.594,00 171.070.000,00 578.047.594,00 22,83 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 0005 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 749.117.594,00 171.070.000,00 578.047.594,00 22,83 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 0005 5 1 BELANJA OPERASI 6.557.154,00 5.190.000,00 1.367.154,00 79,15 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 0005 5 1 01 Belanja Pegawai 5.190.000,00 5.190.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.367.154,00 - 1.367.154,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 0005 5 2 BELANJA MODAL 742.560.440,00 165.880.000,00 576.680.440,00 22,33 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 742.560.440,00 165.880.000,00 576.680.440,00 22,33 JUMLAH BELANJA 19.294.809.427,00 14.154.129.973,00 5.140.679.454,00 73,35 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 19.244.809.427,00- 14.152.779.973,00- 5.092.029.454,00- 73,54 51 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.02.0000. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Anggaran Realisasi Rp % 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 10.172.121.362,00 8.762.823.031,00 1.409.298.331,00 86,14 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.353.284.347,00 7.164.390.075,00 1.188.894.272,00 85,76 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 8.936.000,00 6.064.000,00 59,57 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.000.000,00 1.016.000,00 3.984.000,00 20,32 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.016.000,00 3.984.000,00 20,32 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.016.000,00 3.984.000,00 20,32 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 2.920.000,00 2.080.000,00 58,40 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.920.000,00 2.080.000,00 58,40 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.920.000,00 2.080.000,00 58,40 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.860.371.476,00 2.818.534.099,00 41.837.377,00 98,53 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.833.405.976,00 2.791.568.599,00 41.837.377,00 98,52 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.833.405.976,00 2.791.568.599,00 41.837.377,00 98,52 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.833.405.976,00 2.791.568.599,00 41.837.377,00 98,52 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 26.965.500,00 26.965.500,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 26.965.500,00 26.965.500,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.965.500,00 26.965.500,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 265.120.000,00 264.466.000,00 654.000,00 99,75 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 168.620.000,00 168.216.000,00 404.000,00 99,76 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0002 5 1 BELANJA OPERASI 168.620.000,00 168.216.000,00 404.000,00 99,76 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 800.000,00 400.000,00 400.000,00 50,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.820.000,00 167.816.000,00 4.000,00 99,99 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 96.500.000,00 96.250.000,00 250.000,00 99,74 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 96.500.000,00 96.250.000,00 250.000,00 99,74 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 52 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.500.000,00 96.250.000,00 250.000,00 99,74 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 940.989.215,00 886.147.580,00 54.841.635,00 94,17 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 40.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 87,50 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 87,50 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 87,50 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 205.246.700,00 188.701.700,00 16.545.000,00 91,93 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0002 5 1 BELANJA OPERASI 4.520.000,00 600.000,00 3.920.000,00 13,27 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 3.920.000,00 - 3.920.000,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0002 5 2 BELANJA MODAL 200.726.700,00 188.101.700,00 12.625.000,00 93,71 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.726.700,00 188.101.700,00 12.625.000,00 93,71 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 101.656.500,00 88.515.200,00 13.141.300,00 87,07 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 101.656.500,00 88.515.200,00 13.141.300,00 87,07 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.656.500,00 88.515.200,00 13.141.300,00 87,07 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 31.492.500,00 23.520.000,00 7.972.500,00 74,68 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 31.492.500,00 23.520.000,00 7.972.500,00 74,68 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.492.500,00 23.520.000,00 7.972.500,00 74,68 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 10.000.000,00 7.500.000,00 2.500.000,00 75,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 7.500.000,00 2.500.000,00 75,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.500.000,00 2.500.000,00 75,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 552.593.515,00 542.910.680,00 9.682.835,00 98,24 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 552.593.515,00 542.910.680,00 9.682.835,00 98,24 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 552.593.515,00 542.910.680,00 9.682.835,00 98,24 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2.254.399.000,00 1.555.494.354,00 698.904.646,00 68,99 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 957.005.000,00 680.248.000,00 276.757.000,00 71,08 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0002 5 1 BELANJA OPERASI 1.260.000,00 1.200.000,00 60.000,00 95,23 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00 1.200.000,00 60.000,00 95,23 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0002 5 2 BELANJA MODAL 955.745.000,00 679.048.000,00 276.697.000,00 71,04 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 955.745.000,00 679.048.000,00 276.697.000,00 71,04 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 326.449.000,00 600.000,00 325.849.000,00 0,18 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 325.849.000,00 - 325.849.000,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 325.849.000,00 - 325.849.000,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 970.945.000,00 874.646.354,00 96.298.646,00 90,08 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 3.573.046,00 3.000.000,00 573.046,00 83,96 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 573.046,00 - 573.046,00 - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 967.371.954,00 871.646.354,00 95.725.600,00 90,10 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 967.371.954,00 871.646.354,00 95.725.600,00 90,10 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.657.032.156,00 1.458.573.352,00 198.458.804,00 88,02 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.030.000,00 6.030.000,00 - 100,00 53 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 6.030.000,00 6.030.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.030.000,00 6.030.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 16.300.000,00 7.255.558,00 9.044.442,00 44,51 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 16.300.000,00 7.255.558,00 9.044.442,00 44,51 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00 7.255.558,00 9.044.442,00 44,51 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.634.702.156,00 1.445.287.794,00 189.414.362,00 88,41 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 1.634.702.156,00 1.445.287.794,00 189.414.362,00 88,41 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.634.702.156,00 1.445.287.794,00 189.414.362,00 88,41 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 360.372.500,00 172.238.690,00 188.133.810,00 47,79 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 32.608.746,00 5.921.254,00 84,63 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 32.608.746,00 5.921.254,00 84,63 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 32.608.746,00 5.921.254,00 84,63 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 115.682.500,00 32.951.444,00 82.731.056,00 28,48 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 115.682.500,00 32.951.444,00 82.731.056,00 28,48 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.682.500,00 32.951.444,00 82.731.056,00 28,48 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 197.200.000,00 103.728.500,00 93.471.500,00 52,60 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 197.200.000,00 103.728.500,00 93.471.500,00 52,60 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 197.200.000,00 103.728.500,00 93.471.500,00 52,60 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 8.960.000,00 2.950.000,00 6.010.000,00 32,92 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 8.960.000,00 2.950.000,00 6.010.000,00 32,92 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.960.000,00 2.950.000,00 6.010.000,00 32,92 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.818.837.015,00 1.598.432.956,00 220.404.059,00 87,88 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 288.199.100,00 274.209.500,00 13.989.600,00 95,14 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0004 SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA) 288.199.100,00 274.209.500,00 13.989.600,00 95,14 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 98.199.100,00 84.580.500,00 13.618.600,00 86,13 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0004 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.699.100,00 84.080.500,00 13.618.600,00 86,06 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0004 5 2 BELANJA MODAL 190.000.000,00 189.629.000,00 371.000,00 99,80 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0004 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.000.000,00 189.629.000,00 371.000,00 99,80 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 672.434.880,00 652.344.500,00 20.090.380,00 97,01 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0010 GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 98.789.640,00 89.831.600,00 8.958.040,00 90,93 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0010 5 1 BELANJA OPERASI 98.789.640,00 89.831.600,00 8.958.040,00 90,93 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.789.640,00 89.831.600,00 8.958.040,00 90,93 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0015 PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0015 5 1 BELANJA OPERASI 21.750.000,00 21.750.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0015 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 54 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0015 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00 21.250.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0015 5 2 BELANJA MODAL 8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0015 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0016 PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA 543.645.240,00 532.512.900,00 11.132.340,00 97,95 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0016 5 1 BELANJA OPERASI 543.645.240,00 532.512.900,00 11.132.340,00 97,95 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0016 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 543.645.240,00 532.512.900,00 11.132.340,00 97,95 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 624.224.683,00 480.796.747,00 143.427.936,00 77,02 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0002 RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA 65.000.000,00 58.039.847,00 6.960.153,00 89,29 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0002 5 1 BELANJA OPERASI 63.500.000,00 56.539.847,00 6.960.153,00 89,03 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,00 56.539.847,00 6.960.153,00 89,03 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0002 5 2 BELANJA MODAL 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0003 PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 391.062.523,00 297.593.700,00 93.468.823,00 76,09 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0003 5 1 BELANJA OPERASI 359.562.523,00 266.343.700,00 93.218.823,00 74,07 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 359.562.523,00 266.343.700,00 93.218.823,00 74,07 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0003 5 2 BELANJA MODAL 31.500.000,00 31.250.000,00 250.000,00 99,20 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0003 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.500.000,00 31.250.000,00 250.000,00 99,20 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0009 PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 149.136.960,00 116.320.200,00 32.816.760,00 77,99 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0009 5 1 BELANJA OPERASI 147.136.960,00 114.330.200,00 32.806.760,00 77,70 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.136.960,00 114.330.200,00 32.806.760,00 77,70 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0009 5 2 BELANJA MODAL 2.000.000,00 1.990.000,00 10.000,00 99,50 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0009 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.990.000,00 10.000,00 99,50 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0011 AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA 19.025.200,00 8.843.000,00 10.182.200,00 46,48 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0011 5 1 BELANJA OPERASI 19.025.200,00 8.843.000,00 10.182.200,00 46,48 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.025.200,00 8.843.000,00 10.182.200,00 46,48 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 233.978.352,00 191.082.209,00 42.896.143,00 81,66 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 0003 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 127.932.952,00 94.632.181,00 33.300.771,00 73,97 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 0003 5 1 BELANJA OPERASI 127.932.952,00 94.632.181,00 33.300.771,00 73,97 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.932.952,00 94.632.181,00 33.300.771,00 73,97 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 0010 KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA 106.045.400,00 96.450.028,00 9.595.372,00 90,95 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 0010 5 1 BELANJA OPERASI 106.045.400,00 96.450.028,00 9.595.372,00 90,95 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.045.400,00 96.450.028,00 9.595.372,00 90,95 JUMLAH BELANJA 10.172.121.362,00 8.762.823.031,00 1.409.298.331,00 86,14 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 10.172.121.362,00- 8.762.823.031,00- 1.409.298.331,00- 86,14 55 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL ORGANISASI : 1.06.2.13.0.00.01.0000. - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anggaran Realisasi Rp % 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 21.115.814.217,00 16.871.419.288,00 4.244.394.929,00 79,89 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.433.111.199,00 6.326.263.928,00 106.847.271,00 98,33 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.099.257.714,00 4.095.767.714,00 3.490.000,00 99,91 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.099.257.714,00 4.095.767.714,00 3.490.000,00 99,91 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.099.257.714,00 4.095.767.714,00 3.490.000,00 99,91 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 4.099.257.714,00 4.095.767.714,00 3.490.000,00 99,91 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 430.487.221,00 414.003.473,00 16.483.748,00 96,17 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.397.000,00 4.397.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.397.000,00 4.397.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.397.000,00 4.397.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 50.908.300,00 49.948.300,00 960.000,00 98,11 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 50.908.300,00 49.948.300,00 960.000,00 98,11 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.908.300,00 49.948.300,00 960.000,00 98,11 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 37.991.000,00 37.991.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 37.991.000,00 37.991.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.991.000,00 37.991.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 333.590.921,00 318.067.173,00 15.523.748,00 95,34 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 333.590.921,00 318.067.173,00 15.523.748,00 95,34 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 333.590.921,00 318.067.173,00 15.523.748,00 95,34 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.268.095.000,00 1.239.983.200,00 28.111.800,00 97,78 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 56 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 781.350.000,00 754.348.000,00 27.002.000,00 96,54 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 1 BELANJA OPERASI 360.000,00 300.000,00 60.000,00 83,33 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 300.000,00 60.000,00 83,33 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 2 BELANJA MODAL 780.990.000,00 754.048.000,00 26.942.000,00 96,55 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 780.990.000,00 754.048.000,00 26.942.000,00 96,55 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 129.845.000,00 129.580.000,00 265.000,00 99,79 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 72.000,00 60.000,00 12.000,00 83,33 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000,00 60.000,00 12.000,00 83,33 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 129.773.000,00 129.520.000,00 253.000,00 99,80 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 129.773.000,00 129.520.000,00 253.000,00 99,80 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 356.900.000,00 356.055.200,00 844.800,00 99,76 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 839.592,00 - 839.592,00 - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 339.592,00 - 339.592,00 - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 356.060.408,00 356.055.200,00 5.208,00 99,99 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 356.060.408,00 356.055.200,00 5.208,00 99,99 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 416.591.264,00 370.380.376,00 46.210.888,00 88,90 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 83,33 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 83,33 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 83,33 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 5.400.000,00 - 5.400.000,00 - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 - 5.400.000,00 - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 - 5.400.000,00 - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 399.191.264,00 360.380.376,00 38.810.888,00 90,27 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 399.191.264,00 360.380.376,00 38.810.888,00 90,27 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 399.191.264,00 360.380.376,00 38.810.888,00 90,27 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 183.680.000,00 171.129.165,00 12.550.835,00 93,16 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 38.530.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 38.530.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 38.530.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 78.380.000,00 69.183.165,00 9.196.835,00 88,26 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 78.380.000,00 69.183.165,00 9.196.835,00 88,26 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.380.000,00 69.183.165,00 9.196.835,00 88,26 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 58.130.000,00 57.686.000,00 444.000,00 99,23 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 58.130.000,00 57.686.000,00 444.000,00 99,23 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.130.000,00 57.686.000,00 444.000,00 99,23 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 8.640.000,00 5.730.000,00 2.910.000,00 66,31 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 8.640.000,00 5.730.000,00 2.910.000,00 66,31 57 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.640.000,00 5.730.000,00 2.910.000,00 66,31 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 859.909.700,00 730.966.900,00 128.942.800,00 85,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 859.909.700,00 730.966.900,00 128.942.800,00 85,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 0001 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 182.000.500,00 150.833.700,00 31.166.800,00 82,87 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 182.000.500,00 150.833.700,00 31.166.800,00 82,87 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.000.500,00 150.833.700,00 31.166.800,00 82,87 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 0002 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 425.000.000,00 339.400.000,00 85.600.000,00 79,85 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 0002 5 1 BELANJA OPERASI 425.000.000,00 339.400.000,00 85.600.000,00 79,85 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000,00 339.400.000,00 85.600.000,00 79,85 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 0004 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 252.909.200,00 240.733.200,00 12.176.000,00 95,18 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 0004 5 1 BELANJA OPERASI 252.909.200,00 240.733.200,00 12.176.000,00 95,18 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.909.200,00 240.733.200,00 12.176.000,00 95,18 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 328.596.378,00 226.941.800,00 101.654.578,00 69,06 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL 226.441.628,00 163.501.300,00 62.940.328,00 72,20 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0001 PENYEDIAAN PERMAKANAN 25.500.000,00 25.500.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 25.500.000,00 25.500.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 25.500.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0002 PENYEDIAAN SANDANG 25.500.000,00 25.500.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 25.500.000,00 25.500.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 25.500.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0003 PENYEDIAAN ALAT BANTU 14.050.000,00 13.700.000,00 350.000,00 97,50 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 14.050.000,00 13.700.000,00 350.000,00 97,50 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.050.000,00 13.700.000,00 350.000,00 97,50 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0012 PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 161.391.628,00 98.801.300,00 62.590.328,00 61,21 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0012 5 1 BELANJA OPERASI 161.391.628,00 98.801.300,00 62.590.328,00 61,21 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0012 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.391.628,00 98.801.300,00 62.590.328,00 61,21 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.02 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL 102.154.750,00 63.440.500,00 38.714.250,00 62,10 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.02 0002 PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN 100.474.750,00 62.390.500,00 38.084.250,00 62,09 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 100.474.750,00 62.390.500,00 38.084.250,00 62,09 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.474.750,00 62.390.500,00 38.084.250,00 62,09 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.02 0003 PENYEDIAAN PERMAKANAN 1.680.000,00 1.050.000,00 630.000,00 62,50 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 1.680.000,00 1.050.000,00 630.000,00 62,50 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000,00 1.050.000,00 630.000,00 62,50 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 3.140.631.300,00 1.419.600.221,00 1.721.031.079,00 45,20 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.140.631.300,00 1.419.600.221,00 1.721.031.079,00 45,20 58 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 0002 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.066.972.700,00 892.893.921,00 174.078.779,00 83,68 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 1.026.318.700,00 852.239.921,00 174.078.779,00 83,03 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.026.318.700,00 852.239.921,00 174.078.779,00 83,03 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 0002 5 2 BELANJA MODAL 40.654.000,00 40.654.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.654.000,00 40.654.000,00 - 100,00 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 0003 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 2.073.658.600,00 526.706.300,00 1.546.952.300,00 25,39 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 2.073.658.600,00 526.706.300,00 1.546.952.300,00 25,39 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 748.858.600,00 526.706.300,00 222.152.300,00 70,33 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 0003 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.324.800.000,00 - 1.324.800.000,00 - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.949.061.482,00 2.943.575.875,00 5.485.607,00 99,81 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 2.01 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA 2.949.061.482,00 2.943.575.875,00 5.485.607,00 99,81 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 2.01 0001 PENYEDIAAN MAKANAN 2.868.464.000,00 2.867.386.700,00 1.077.300,00 99,96 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.868.464.000,00 2.867.386.700,00 1.077.300,00 99,96 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.868.464.000,00 2.867.386.700,00 1.077.300,00 99,96 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 2.01 0005 PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL 80.597.482,00 76.189.175,00 4.408.307,00 94,53 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 80.597.482,00 76.189.175,00 4.408.307,00 94,53 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.597.482,00 76.189.175,00 4.408.307,00 94,53 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.382.209.333,00 2.826.390.884,00 555.818.449,00 83,56 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.382.209.333,00 2.826.390.884,00 555.818.449,00 83,56 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0001 FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.161.179.908,00 2.692.500.292,00 468.679.616,00 85,17 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.161.179.908,00 2.692.500.292,00 468.679.616,00 85,17 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.161.179.908,00 2.692.500.292,00 468.679.616,00 85,17 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0002 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA 66.007.400,00 17.107.800,00 48.899.600,00 25,91 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 66.007.400,00 17.107.800,00 48.899.600,00 25,91 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.007.400,00 17.107.800,00 48.899.600,00 25,91 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0004 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 35.497.800,00 25.780.800,00 9.717.000,00 72,62 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 35.497.800,00 25.780.800,00 9.717.000,00 72,62 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.497.800,00 25.780.800,00 9.717.000,00 72,62 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0008 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA 23.436.225,00 14.980.800,00 8.455.425,00 63,92 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0008 5 1 BELANJA OPERASI 23.436.225,00 14.980.800,00 8.455.425,00 63,92 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.436.225,00 14.980.800,00 8.455.425,00 63,92 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0009 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 29.688.000,00 24.621.000,00 5.067.000,00 82,93 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0009 5 1 BELANJA OPERASI 29.688.000,00 24.621.000,00 5.067.000,00 82,93 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.688.000,00 24.621.000,00 5.067.000,00 82,93 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0013 FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA 16.400.000,00 3.559.000,00 12.841.000,00 21,70 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 16.400.000,00 3.559.000,00 12.841.000,00 21,70 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 3.559.000,00 12.841.000,00 21,70 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0018 FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN 50.000.000,00 47.841.192,00 2.158.808,00 95,68 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0018 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.841.192,00 2.158.808,00 95,68 59 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0018 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.841.192,00 2.158.808,00 95,68 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 4.022.294.825,00 2.397.679.680,00 1.624.615.145,00 59,60 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.022.294.825,00 2.397.679.680,00 1.624.615.145,00 59,60 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0002 FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 36.550.800,00 32.230.800,00 4.320.000,00 88,18 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 36.550.800,00 32.230.800,00 4.320.000,00 88,18 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.550.800,00 32.230.800,00 4.320.000,00 88,18 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0003 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 31.154.100,00 7.020.000,00 24.134.100,00 22,53 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 31.154.100,00 7.020.000,00 24.134.100,00 22,53 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.154.100,00 7.020.000,00 24.134.100,00 22,53 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0006 FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 70.550.825,00 63.759.220,00 6.791.605,00 90,37 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 70.550.825,00 63.759.220,00 6.791.605,00 90,37 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.550.825,00 63.759.220,00 6.791.605,00 90,37 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0007 FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT 265.239.100,00 209.520.360,00 55.718.740,00 78,99 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 265.239.100,00 209.520.360,00 55.718.740,00 78,99 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 265.239.100,00 209.520.360,00 55.718.740,00 78,99 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0009 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 3.618.800.000,00 2.085.149.300,00 1.533.650.700,00 57,61 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0009 5 1 BELANJA OPERASI 3.618.800.000,00 2.085.149.300,00 1.533.650.700,00 57,61 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.618.800.000,00 2.085.149.300,00 1.533.650.700,00 57,61 JUMLAH BELANJA 21.115.814.217,00 16.871.419.288,00 4.244.394.929,00 79,89 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 21.115.814.217,00- 16.871.419.288,00- 4.244.394.929,00- 79,89 60 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA ORGANISASI : 2.07.0.00.0.00.01.0000. - Dinas Tenaga Kerja Anggaran Realisasi Rp % 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 5.724.047.387,00 5.362.077.200,00 361.970.187,00 93,67 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.574.855.487,00 3.355.312.100,00 219.543.387,00 93,85 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.000.000,00 5.999.500,00 500,00 99,99 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.000.000,00 2.999.500,00 500,00 99,98 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.999.500,00 500,00 99,98 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.999.500,00 500,00 99,98 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.791.332.807,00 2.695.603.950,00 95.728.857,00 96,57 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.788.332.807,00 2.692.608.950,00 95.723.857,00 96,56 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.788.332.807,00 2.692.608.950,00 95.723.857,00 96,56 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.788.332.807,00 2.692.608.950,00 95.723.857,00 96,56 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 3.000.000,00 2.995.000,00 5.000,00 99,83 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.995.000,00 5.000,00 99,83 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.995.000,00 5.000,00 99,83 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 269.651.880,00 201.895.284,00 67.756.596,00 74,87 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.000.000,00 6.856.000,00 144.000,00 97,94 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.856.000,00 144.000,00 97,94 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.856.000,00 144.000,00 97,94 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 45.000.000,00 42.024.745,00 2.975.255,00 93,38 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 42.024.745,00 2.975.255,00 93,38 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 42.024.745,00 2.975.255,00 93,38 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 61 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,00 24.541.500,00 458.500,00 98,16 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.541.500,00 458.500,00 98,16 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.541.500,00 458.500,00 98,16 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 5.000.000,00 3.600.000,00 1.400.000,00 72,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.600.000,00 1.400.000,00 72,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.600.000,00 1.400.000,00 72,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 187.651.880,00 124.873.039,00 62.778.841,00 66,54 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 187.651.880,00 124.873.039,00 62.778.841,00 66,54 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.651.880,00 124.873.039,00 62.778.841,00 66,54 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 102.334.000,00 92.132.000,00 10.202.000,00 90,03 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 42.334.000,00 39.200.000,00 3.134.000,00 92,59 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 681.567,00 - 681.567,00 - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.567,00 - 181.567,00 - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 41.652.433,00 39.200.000,00 2.452.433,00 94,11 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.652.433,00 39.200.000,00 2.452.433,00 94,11 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 30.000.000,00 23.532.000,00 6.468.000,00 78,44 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 132.000,00 868.000,00 13,20 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 132.000,00 368.000,00 26,40 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 29.000.000,00 23.400.000,00 5.600.000,00 80,68 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.000.000,00 23.400.000,00 5.600.000,00 80,68 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 30.000.000,00 29.400.000,00 600.000,00 98,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 1 BELANJA OPERASI 500.000,00 - 500.000,00 - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 2 BELANJA MODAL 29.500.000,00 29.400.000,00 100.000,00 99,66 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.500.000,00 29.400.000,00 100.000,00 99,66 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 318.446.800,00 281.555.560,00 36.891.240,00 88,41 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 5.748.000,00 252.000,00 95,80 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.748.000,00 252.000,00 95,80 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.748.000,00 252.000,00 95,80 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 8.500.000,00 8.500.000,00 - 100,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000,00 8.500.000,00 - 100,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 - 100,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 303.946.800,00 267.307.560,00 36.639.240,00 87,94 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 303.946.800,00 267.307.560,00 36.639.240,00 87,94 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 303.946.800,00 267.307.560,00 36.639.240,00 87,94 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 77.090.000,00 68.125.806,00 8.964.194,00 88,37 62 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 32.921.707,00 5.608.293,00 85,44 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 32.921.707,00 5.608.293,00 85,44 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 32.921.707,00 5.608.293,00 85,44 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 33.560.000,00 33.534.099,00 25.901,00 99,92 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 33.534.099,00 25.901,00 99,92 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 33.534.099,00 25.901,00 99,92 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 5.000.000,00 1.670.000,00 3.330.000,00 33,40 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.670.000,00 3.330.000,00 33,40 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.670.000,00 3.330.000,00 33,40 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 33.324.700,00 26.992.700,00 6.332.000,00 80,99 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK) 33.324.700,00 26.992.700,00 6.332.000,00 80,99 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO 33.324.700,00 26.992.700,00 6.332.000,00 80,99 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 33.324.700,00 26.992.700,00 6.332.000,00 80,99 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.324.700,00 26.992.700,00 6.332.000,00 80,99 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 44.526.600,00 31.617.800,00 12.908.800,00 71,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 44.526.600,00 31.617.800,00 12.908.800,00 71,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 44.526.600,00 31.617.800,00 12.908.800,00 71,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 44.526.600,00 31.617.800,00 12.908.800,00 71,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.526.600,00 31.617.800,00 12.908.800,00 71,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 71.059.400,00 58.607.000,00 12.452.400,00 82,47 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 71.059.400,00 58.607.000,00 12.452.400,00 82,47 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 PELAYANAN ANTAR KERJA 25.000.000,00 22.378.600,00 2.621.400,00 89,51 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.378.600,00 2.621.400,00 89,51 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.378.600,00 2.621.400,00 89,51 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0003 PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN BAGI PENCARI KERJA 36.059.400,00 26.237.800,00 9.821.600,00 72,76 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 36.059.400,00 26.237.800,00 9.821.600,00 72,76 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.059.400,00 26.237.800,00 9.821.600,00 72,76 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0005 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 10.000.000,00 9.990.600,00 9.400,00 99,90 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.990.600,00 9.400,00 99,90 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.990.600,00 9.400,00 99,90 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.000.281.200,00 1.889.547.600,00 110.733.600,00 94,46 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 46.647.400,00 39.699.400,00 6.948.000,00 85,10 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0001 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN 15.746.600,00 12.514.800,00 3.231.800,00 79,47 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 15.746.600,00 12.514.800,00 3.231.800,00 79,47 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.746.600,00 12.514.800,00 3.231.800,00 79,47 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0002 PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI PERUSAHAAN 13.248.600,00 11.978.000,00 1.270.600,00 90,40 63 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 13.248.600,00 11.978.000,00 1.270.600,00 90,40 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.248.600,00 11.978.000,00 1.270.600,00 90,40 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0003 PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN 17.652.200,00 15.206.600,00 2.445.600,00 86,14 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 17.652.200,00 15.206.600,00 2.445.600,00 86,14 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.652.200,00 15.206.600,00 2.445.600,00 86,14 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.953.633.800,00 1.849.848.200,00 103.785.600,00 94,68 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0001 PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.248.600,00 11.993.000,00 1.255.600,00 90,52 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 13.248.600,00 11.993.000,00 1.255.600,00 90,52 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.248.600,00 11.993.000,00 1.255.600,00 90,52 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0002 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.248.600,00 5.948.600,00 2.300.000,00 72,11 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 8.248.600,00 5.948.600,00 2.300.000,00 72,11 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.248.600,00 5.948.600,00 2.300.000,00 72,11 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0003 PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI 13.248.600,00 12.948.600,00 300.000,00 97,73 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 13.248.600,00 12.948.600,00 300.000,00 97,73 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.248.600,00 12.948.600,00 300.000,00 97,73 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0005 PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA 1.918.888.000,00 1.818.958.000,00 99.930.000,00 94,79 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 1.918.888.000,00 1.818.958.000,00 99.930.000,00 94,79 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.918.888.000,00 1.818.958.000,00 99.930.000,00 94,79 JUMLAH BELANJA 5.724.047.387,00 5.362.077.200,00 361.970.187,00 93,67 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 5.724.047.387,00- 5.362.077.200,00- 361.970.187,00- 93,67 64 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 2.11.0.00.0.00.01.0000. - Dinas Lingkungan Hidup Anggaran Realisasi Rp % 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 00 PENDAPATAN 581.693.000,00 465.321.000,00 116.372.000,00 79,99 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 00 4 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 581.693.000,00 465.321.000,00 116.372.000,00 79,99 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 00 4 4 1 02 Retribusi Daerah 581.693.000,00 465.321.000,00 116.372.000,00 79,99 JUMLAH PENDAPATAN 581.693.000,00 465.321.000,00 116.372.000,00 79,99 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 16.345.835.857,94 14.738.979.219,09 1.606.856.638,85 90,16 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.537.241.374,94 7.307.821.705,73 229.419.669,21 96,95 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 17.760.000,00 16.531.000,00 1.229.000,00 93,07 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.200.000,00 6.971.200,00 1.228.800,00 85,01 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 8.200.000,00 6.971.200,00 1.228.800,00 85,01 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 6.971.200,00 1.228.800,00 85,01 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.560.000,00 9.559.800,00 200,00 99,99 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 9.560.000,00 9.559.800,00 200,00 99,99 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.560.000,00 9.559.800,00 200,00 99,99 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.250.552.419,94 4.232.742.421,00 17.809.998,94 99,58 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.235.552.419,94 4.217.742.421,00 17.809.998,94 99,57 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.235.552.419,94 4.217.742.421,00 17.809.998,94 99,57 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 4.235.552.419,94 4.217.742.421,00 17.809.998,94 99,57 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0006 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0008 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 65 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 56.500.000,00 54.000.000,00 2.500.000,00 95,57 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 56.500.000,00 54.000.000,00 2.500.000,00 95,57 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 56.500.000,00 54.000.000,00 2.500.000,00 95,57 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.500.000,00 54.000.000,00 2.500.000,00 95,57 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 408.950.406,00 408.671.142,00 279.264,00 99,93 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 56.000.000,00 56.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 56.000.000,00 56.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 56.000.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 37.759.500,00 37.665.500,00 94.000,00 99,75 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 37.759.500,00 37.665.500,00 94.000,00 99,75 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.759.500,00 37.665.500,00 94.000,00 99,75 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 311.940.906,00 311.755.642,00 185.264,00 99,94 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 311.940.906,00 311.755.642,00 185.264,00 99,94 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 311.940.906,00 311.755.642,00 185.264,00 99,94 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.099.010.000,00 1.089.558.988,00 9.451.012,00 99,14 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 973.710.000,00 966.976.840,00 6.733.160,00 99,30 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 1 BELANJA OPERASI 18.710.000,00 17.012.200,00 1.697.800,00 90,92 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.210.000,00 16.512.200,00 1.697.800,00 90,67 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 2 BELANJA MODAL 955.000.000,00 949.964.640,00 5.035.360,00 99,47 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 955.000.000,00 949.964.640,00 5.035.360,00 99,47 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 125.300.000,00 122.582.148,00 2.717.852,00 97,83 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 4.546.346,00 3.510.346,00 1.036.000,00 77,21 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.046.346,00 3.010.346,00 1.036.000,00 74,39 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 120.753.654,00 119.071.802,00 1.681.852,00 98,60 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.753.654,00 119.071.802,00 1.681.852,00 98,60 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 433.193.335,00 387.887.471,00 45.305.864,00 89,54 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.004.000,00 5.004.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.004.000,00 5.004.000,00 - 100,00 66 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.004.000,00 5.004.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 31.800.000,00 22.954.596,00 8.845.404,00 72,18 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 31.800.000,00 22.954.596,00 8.845.404,00 72,18 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00 22.954.596,00 8.845.404,00 72,18 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 396.389.335,00 359.928.875,00 36.460.460,00 90,80 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 396.389.335,00 359.928.875,00 36.460.460,00 90,80 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 396.389.335,00 359.928.875,00 36.460.460,00 90,80 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.261.275.214,00 1.108.430.683,73 152.844.530,27 87,88 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 38.464.441,00 65.559,00 99,82 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 38.464.441,00 65.559,00 99,82 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 38.464.441,00 65.559,00 99,82 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.037.745.214,00 888.291.092,00 149.454.122,00 85,59 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 1.037.745.214,00 888.291.092,00 149.454.122,00 85,59 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.037.745.214,00 888.291.092,00 149.454.122,00 85,59 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 59.533.000,00 59.348.150,73 184.849,27 99,68 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 613.000,00 613.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 613.000,00 613.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 2 BELANJA MODAL 58.920.000,00 58.735.150,73 184.849,27 99,68 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 58.920.000,00 58.735.150,73 184.849,27 99,68 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 125.467.000,00 122.327.000,00 3.140.000,00 97,49 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 125.467.000,00 122.327.000,00 3.140.000,00 97,49 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.467.000,00 122.327.000,00 3.140.000,00 97,49 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 394.689.100,00 394.628.173,00 60.927,00 99,98 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA 394.689.100,00 394.628.173,00 60.927,00 99,98 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD 394.689.100,00 394.628.173,00 60.927,00 99,98 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 394.689.100,00 394.628.173,00 60.927,00 99,98 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 394.689.100,00 394.628.173,00 60.927,00 99,98 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 848.563.500,00 359.924.460,00 488.639.040,00 42,41 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 747.796.500,00 283.244.325,00 464.552.175,00 37,87 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT 45.705.500,00 37.842.500,00 7.863.000,00 82,79 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 45.705.500,00 37.842.500,00 7.863.000,00 82,79 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.705.500,00 37.842.500,00 7.863.000,00 82,79 67 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 7.502.000,00 6.479.013,00 1.022.987,00 86,36 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 7.502.000,00 6.479.013,00 1.022.987,00 86,36 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.502.000,00 6.479.013,00 1.022.987,00 86,36 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0015 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 694.589.000,00 238.922.812,00 455.666.188,00 34,39 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0015 5 1 BELANJA OPERASI 326.824.900,00 223.122.812,00 103.702.088,00 68,26 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0015 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0015 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 325.324.900,00 221.622.812,00 103.702.088,00 68,12 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0015 5 2 BELANJA MODAL 367.764.100,00 15.800.000,00 351.964.100,00 4,29 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0015 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 367.764.100,00 15.800.000,00 351.964.100,00 4,29 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 100.767.000,00 76.680.135,00 24.086.865,00 76,09 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0001 PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT 100.767.000,00 76.680.135,00 24.086.865,00 76,09 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 100.767.000,00 76.680.135,00 24.086.865,00 76,09 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.767.000,00 76.680.135,00 24.086.865,00 76,09 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.702.102.240,00 2.002.062.233,36 700.040.006,64 74,09 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA 2.702.102.240,00 2.002.062.233,36 700.040.006,64 74,09 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0004 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 2.702.102.240,00 2.002.062.233,36 700.040.006,64 74,09 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 1.853.352.240,00 1.712.304.332,00 141.047.908,00 92,38 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0004 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.852.352.240,00 1.712.304.332,00 140.047.908,00 92,43 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0004 5 2 BELANJA MODAL 848.750.000,00 289.757.901,36 558.992.098,64 34,13 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0004 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 710.750.000,00 289.757.901,36 420.992.098,64 40,76 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0004 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 138.000.000,00 - 138.000.000,00 - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 161.966.100,00 139.235.562,00 22.730.538,00 85,96 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 161.966.100,00 139.235.562,00 22.730.538,00 85,96 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0005 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 161.966.100,00 139.235.562,00 22.730.538,00 85,96 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 161.966.100,00 139.235.562,00 22.730.538,00 85,96 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.966.100,00 139.235.562,00 22.730.538,00 85,96 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 79.026.000,00 74.191.200,00 4.834.800,00 93,88 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 79.026.000,00 74.191.200,00 4.834.800,00 93,88 68 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0005 PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT 79.026.000,00 74.191.200,00 4.834.800,00 93,88 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 79.026.000,00 74.191.200,00 4.834.800,00 93,88 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.026.000,00 74.191.200,00 4.834.800,00 93,88 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 91.552.800,00 74.849.016,00 16.703.784,00 81,75 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 91.552.800,00 74.849.016,00 16.703.784,00 81,75 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 0001 PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 91.552.800,00 74.849.016,00 16.703.784,00 81,75 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 88.852.800,00 72.149.016,00 16.703.784,00 81,20 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.852.800,00 72.149.016,00 16.703.784,00 81,20 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 0001 5 2 BELANJA MODAL 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 69.242.000,00 48.851.293,00 20.390.707,00 70,55 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA 69.242.000,00 48.851.293,00 20.390.707,00 70,55 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0004 PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA 46.842.000,00 34.185.493,00 12.656.507,00 72,98 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 46.842.000,00 34.185.493,00 12.656.507,00 72,98 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.842.000,00 34.185.493,00 12.656.507,00 72,98 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0006 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 22.400.000,00 14.665.800,00 7.734.200,00 65,47 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 22.400.000,00 14.665.800,00 7.734.200,00 65,47 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 14.665.800,00 7.734.200,00 65,47 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.461.452.743,00 4.337.415.576,00 124.037.167,00 97,21 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 4.461.452.743,00 4.337.415.576,00 124.037.167,00 97,21 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 93.552.000,00 89.801.278,00 3.750.722,00 95,99 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 93.552.000,00 89.801.278,00 3.750.722,00 95,99 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.552.000,00 89.801.278,00 3.750.722,00 95,99 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0007 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA 396.138.000,00 281.572.845,00 114.565.155,00 71,07 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 231.138.000,00 218.578.845,00 12.559.155,00 94,56 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 231.138.000,00 218.578.845,00 12.559.155,00 94,56 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0007 5 2 BELANJA MODAL 165.000.000,00 62.994.000,00 102.006.000,00 38,17 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0007 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.000.000,00 62.994.000,00 102.006.000,00 38,17 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0017 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN 3.949.009.743,00 3.943.696.853,00 5.312.890,00 99,86 69 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0017 5 1 BELANJA OPERASI 3.949.009.743,00 3.943.696.853,00 5.312.890,00 99,86 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0017 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.949.009.743,00 3.943.696.853,00 5.312.890,00 99,86 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0021 PENYUSUNAN KEBIJAKAN KERJA SAMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 22.753.000,00 22.344.600,00 408.400,00 98,20 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0021 5 1 BELANJA OPERASI 22.753.000,00 22.344.600,00 408.400,00 98,20 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0021 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.753.000,00 22.344.600,00 408.400,00 98,20 JUMLAH BELANJA 16.345.835.857,94 14.738.979.219,09 1.606.856.638,85 90,16 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 15.764.142.857,94- 14.273.658.219,09- 1.490.484.638,85- 90,54 70 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ORGANISASI : 2.12.0.00.0.00.01.0000. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggaran Realisasi Rp % 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 6.367.639.450,00 5.902.281.933,00 465.357.517,00 92,69 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.099.458.350,00 5.638.189.483,00 461.268.867,00 92,43 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.000.000,00 3.999.600,00 400,00 99,99 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.500.000,00 1.499.600,00 400,00 99,97 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.499.600,00 400,00 99,97 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.499.600,00 400,00 99,97 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.928.825.129,00 2.866.270.456,00 62.554.673,00 97,86 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.926.325.129,00 2.863.782.556,00 62.542.573,00 97,86 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.926.325.129,00 2.863.782.556,00 62.542.573,00 97,86 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.926.325.129,00 2.863.782.556,00 62.542.573,00 97,86 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.500.000,00 2.487.900,00 12.100,00 99,51 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.487.900,00 12.100,00 99,51 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.487.900,00 12.100,00 99,51 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.032.345.170,00 1.025.278.460,00 7.066.710,00 99,31 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.000.000,00 5.999.900,00 100,00 99,99 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.999.900,00 100,00 99,99 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.999.900,00 100,00 99,99 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 645.000.000,00 638.233.400,00 6.766.600,00 98,95 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 645.000.000,00 638.233.400,00 6.766.600,00 98,95 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 01 Belanja Pegawai 1.850.000,00 - 1.850.000,00 - KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 71 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 643.150.000,00 638.233.400,00 4.916.600,00 99,23 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3.500.000,00 3.240.000,00 260.000,00 92,57 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.240.000,00 260.000,00 92,57 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.240.000,00 260.000,00 92,57 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 302.845.170,00 302.805.160,00 40.010,00 99,98 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 302.845.170,00 302.805.160,00 40.010,00 99,98 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 302.845.170,00 302.805.160,00 40.010,00 99,98 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 864.165.456,00 800.784.400,00 63.381.056,00 92,66 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 864.165.456,00 800.784.400,00 63.381.056,00 92,66 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 2.665.456,00 1.918.400,00 747.056,00 71,97 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.165.456,00 1.918.400,00 247.056,00 88,59 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 861.500.000,00 798.866.000,00 62.634.000,00 92,72 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 861.500.000,00 798.866.000,00 62.634.000,00 92,72 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.077.352.595,00 801.002.207,00 276.350.388,00 74,34 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 4.160.000,00 840.000,00 83,20 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.160.000,00 840.000,00 83,20 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.160.000,00 840.000,00 83,20 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 12.000.000,00 9.026.400,00 2.973.600,00 75,22 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.026.400,00 2.973.600,00 75,22 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.026.400,00 2.973.600,00 75,22 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 218.360.000,00 29.262.200,00 189.097.800,00 13,40 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0003 5 1 BELANJA OPERASI 218.360.000,00 29.262.200,00 189.097.800,00 13,40 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 218.360.000,00 29.262.200,00 189.097.800,00 13,40 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 841.992.595,00 758.553.607,00 83.438.988,00 90,09 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 841.992.595,00 758.553.607,00 83.438.988,00 90,09 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 841.992.595,00 758.553.607,00 83.438.988,00 90,09 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 172.770.000,00 120.854.360,00 51.915.640,00 69,95 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 34.359.257,00 4.170.743,00 89,17 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 34.359.257,00 4.170.743,00 89,17 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 34.359.257,00 4.170.743,00 89,17 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 134.240.000,00 86.495.103,00 47.744.897,00 64,43 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 134.240.000,00 86.495.103,00 47.744.897,00 64,43 72 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.240.000,00 86.495.103,00 47.744.897,00 64,43 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 19.343.000,00 19.343.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 19.343.000,00 19.343.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 19.343.000,00 19.343.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 19.343.000,00 19.343.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.343.000,00 19.343.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 94.259.500,00 91.678.650,00 2.580.850,00 97,26 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 94.259.500,00 91.678.650,00 2.580.850,00 97,26 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 19.259.500,00 19.259.500,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 19.259.500,00 19.259.500,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.259.500,00 19.259.500,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0005 PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANGKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENCATATAN SIPIL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 75.000.000,00 72.419.150,00 2.580.850,00 96,55 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 72.419.150,00 2.580.850,00 96,55 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 72.419.150,00 2.580.850,00 96,55 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 154.578.600,00 153.070.800,00 1.507.800,00 99,02 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN 54.875.000,00 54.875.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 54.875.000,00 54.875.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 54.875.000,00 54.875.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.875.000,00 54.875.000,00 - 100,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 80.903.600,00 80.746.800,00 156.800,00 99,80 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 0001 KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON- PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA DALAM PENERTIBAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 45.903.600,00 45.766.800,00 136.800,00 99,70 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 45.903.600,00 45.766.800,00 136.800,00 99,70 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.903.600,00 45.766.800,00 136.800,00 99,70 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 0007 KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT 35.000.000,00 34.980.000,00 20.000,00 99,94 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 0007 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.980.000,00 20.000,00 99,94 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.980.000,00 20.000,00 99,94 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 18.800.000,00 17.449.000,00 1.351.000,00 92,81 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 0001 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 18.800.000,00 17.449.000,00 1.351.000,00 92,81 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 0001 5 1 BELANJA OPERASI 18.800.000,00 17.449.000,00 1.351.000,00 92,81 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00 17.449.000,00 1.351.000,00 92,81 JUMLAH BELANJA 6.367.639.450,00 5.902.281.933,00 465.357.517,00 92,69 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 6.367.639.450,00- 5.902.281.933,00- 465.357.517,00- 92,69 73 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.14. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ORGANISASI : 2.14.2.08.0.00.01.0000. - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Realisasi Rp % 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 11.847.077.263,00 10.779.706.184,00 1.067.371.079,00 90,99 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.277.094.560,00 5.020.500.424,00 256.594.136,00 95,13 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.393.200,00 8.975.600,00 6.417.600,00 58,30 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.461.700,00 5.160.600,00 3.301.100,00 60,98 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 8.461.700,00 5.160.600,00 3.301.100,00 60,98 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.461.700,00 5.160.600,00 3.301.100,00 60,98 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.402.000,00 735.000,00 2.667.000,00 21,60 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 3.402.000,00 735.000,00 2.667.000,00 21,60 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.402.000,00 735.000,00 2.667.000,00 21,60 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.529.500,00 3.080.000,00 449.500,00 87,26 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 3.529.500,00 3.080.000,00 449.500,00 87,26 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.529.500,00 3.080.000,00 449.500,00 87,26 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.636.649.610,00 3.559.240.833,00 77.408.777,00 97,87 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.633.247.610,00 3.555.945.833,00 77.301.777,00 97,87 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.633.247.610,00 3.555.945.833,00 77.301.777,00 97,87 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 3.633.247.610,00 3.555.945.833,00 77.301.777,00 97,87 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 3.402.000,00 3.295.000,00 107.000,00 96,85 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 3.402.000,00 3.295.000,00 107.000,00 96,85 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.402.000,00 3.295.000,00 107.000,00 96,85 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 252.726.300,00 242.742.750,00 9.983.550,00 96,04 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 74 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 20.000.000,00 16.617.450,00 3.382.550,00 83,08 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.617.450,00 3.382.550,00 83,08 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.617.450,00 3.382.550,00 83,08 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.178.500,00 3.350.000,00 1.828.500,00 64,69 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 5.178.500,00 3.350.000,00 1.828.500,00 64,69 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.178.500,00 3.350.000,00 1.828.500,00 64,69 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3.600.000,00 1.650.000,00 1.950.000,00 45,83 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 1.650.000,00 1.950.000,00 45,83 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 1.650.000,00 1.950.000,00 45,83 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 221.947.800,00 219.125.300,00 2.822.500,00 98,72 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 221.947.800,00 219.125.300,00 2.822.500,00 98,72 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 221.947.800,00 219.125.300,00 2.822.500,00 98,72 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 216.388.190,00 200.605.000,00 15.783.190,00 92,70 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 216.388.190,00 200.605.000,00 15.783.190,00 92,70 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 714.000,00 700.000,00 14.000,00 98,03 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 714.000,00 700.000,00 14.000,00 98,03 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 215.674.190,00 199.905.000,00 15.769.190,00 92,68 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 215.674.190,00 199.905.000,00 15.769.190,00 92,68 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 943.682.560,00 802.495.080,00 141.187.480,00 85,03 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.992.000,00 3.700.000,00 1.292.000,00 74,11 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.992.000,00 3.700.000,00 1.292.000,00 74,11 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.992.000,00 3.700.000,00 1.292.000,00 74,11 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 938.690.560,00 798.795.080,00 139.895.480,00 85,09 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 938.690.560,00 798.795.080,00 139.895.480,00 85,09 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 938.690.560,00 798.795.080,00 139.895.480,00 85,09 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 192.254.700,00 186.441.161,00 5.813.539,00 96,97 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 38.259.000,00 271.000,00 99,29 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 38.259.000,00 271.000,00 99,29 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 38.259.000,00 271.000,00 99,29 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 55.000.000,00 54.960.871,00 39.129,00 99,92 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 54.960.871,00 39.129,00 99,92 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.960.871,00 39.129,00 99,92 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 79.394.700,00 79.186.290,00 208.410,00 99,73 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 79.394.700,00 79.186.290,00 208.410,00 99,73 75 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.394.700,00 79.186.290,00 208.410,00 99,73 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 19.330.000,00 14.035.000,00 5.295.000,00 72,60 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 1 BELANJA OPERASI 19.330.000,00 14.035.000,00 5.295.000,00 72,60 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.330.000,00 14.035.000,00 5.295.000,00 72,60 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 301.277.000,00 281.713.000,00 19.564.000,00 93,50 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 301.277.000,00 281.713.000,00 19.564.000,00 93,50 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 0012 PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA 175.800.000,00 175.800.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 0012 5 1 BELANJA OPERASI 175.800.000,00 175.800.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 0012 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.800.000,00 175.800.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 0013 PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB 125.477.000,00 105.913.000,00 19.564.000,00 84,40 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 0013 5 1 BELANJA OPERASI 125.477.000,00 105.913.000,00 19.564.000,00 84,40 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.477.000,00 105.913.000,00 19.564.000,00 84,40 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.854.759.885,00 2.499.330.685,00 355.429.200,00 87,54 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 1.453.800.085,00 1.288.465.685,00 165.334.400,00 88,62 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0008 PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK 190.000.000,00 147.182.800,00 42.817.200,00 77,46 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0008 5 1 BELANJA OPERASI 190.000.000,00 147.182.800,00 42.817.200,00 77,46 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 147.182.800,00 42.817.200,00 77,46 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0010 PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA 644.800.000,00 612.093.000,00 32.707.000,00 94,92 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0010 5 1 BELANJA OPERASI 644.800.000,00 612.093.000,00 32.707.000,00 94,92 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 644.800.000,00 612.093.000,00 32.707.000,00 94,92 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0011 PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK) 225.000.000,00 219.000.000,00 6.000.000,00 97,33 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0011 5 1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 219.000.000,00 6.000.000,00 97,33 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 219.000.000,00 6.000.000,00 97,33 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0012 PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG 100.000.000,00 99.597.600,00 402.400,00 99,59 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0012 5 1 BELANJA OPERASI 86.500.000,00 86.292.000,00 208.000,00 99,75 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0012 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.500.000,00 86.292.000,00 208.000,00 99,75 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0012 5 2 BELANJA MODAL 13.500.000,00 13.305.600,00 194.400,00 98,56 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0012 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 13.305.600,00 194.400,00 98,56 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0013 KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAMBANGGA KENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 94.000.085,00 91.946.085,00 2.054.000,00 97,81 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 94.000.085,00 91.946.085,00 2.054.000,00 97,81 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.000.085,00 91.946.085,00 2.054.000,00 97,81 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0014 ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA 200.000.000,00 118.646.200,00 81.353.800,00 59,32 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0014 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 118.646.200,00 81.353.800,00 59,32 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0014 5 1 01 Belanja Pegawai 40.320.000,00 40.320.000,00 - 100,00 76 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0014 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.680.000,00 78.326.200,00 81.353.800,00 49,05 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) 687.000.000,00 687.000.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 0004 PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) 687.000.000,00 687.000.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 0004 5 1 BELANJA OPERASI 687.000.000,00 687.000.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 687.000.000,00 687.000.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 470.709.800,00 384.129.000,00 86.580.800,00 81,60 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0001 PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 28.800.000,00 19.500.000,00 9.300.000,00 67,70 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 28.800.000,00 19.500.000,00 9.300.000,00 67,70 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 19.500.000,00 9.300.000,00 67,70 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0003 PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) 397.202.000,00 332.797.000,00 64.405.000,00 83,78 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0003 5 1 BELANJA OPERASI 397.202.000,00 332.797.000,00 64.405.000,00 83,78 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 397.202.000,00 332.797.000,00 64.405.000,00 83,78 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0008 PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 44.707.800,00 31.832.000,00 12.875.800,00 71,20 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0008 5 1 BELANJA OPERASI 44.707.800,00 31.832.000,00 12.875.800,00 71,20 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.707.800,00 31.832.000,00 12.875.800,00 71,20 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 243.250.000,00 139.736.000,00 103.514.000,00 57,44 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 0002 INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB 3.750.000,00 - 3.750.000,00 - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 0002 5 1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 - 3.750.000,00 - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 - 3.750.000,00 - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 0006 PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS 239.500.000,00 139.736.000,00 99.764.000,00 58,34 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 0006 5 1 BELANJA OPERASI 239.500.000,00 139.736.000,00 99.764.000,00 58,34 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 239.500.000,00 139.736.000,00 99.764.000,00 58,34 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.411.573.275,00 2.336.876.275,00 74.697.000,00 96,90 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 565.673.275,00 490.976.275,00 74.697.000,00 86,79 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0008 PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA) 151.673.275,00 135.491.275,00 16.182.000,00 89,33 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0008 5 1 BELANJA OPERASI 151.673.275,00 135.491.275,00 16.182.000,00 89,33 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.673.275,00 135.491.275,00 16.182.000,00 89,33 77 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0018 PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 300.000.000,00 287.970.000,00 12.030.000,00 95,99 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0018 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 287.970.000,00 12.030.000,00 95,99 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0018 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 287.970.000,00 12.030.000,00 95,99 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0024 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 114.000.000,00 67.515.000,00 46.485.000,00 59,22 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0024 5 1 BELANJA OPERASI 114.000.000,00 67.515.000,00 46.485.000,00 59,22 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0024 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 67.515.000,00 46.485.000,00 59,22 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 1.845.900.000,00 1.845.900.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 0005 PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) 879.000.000,00 879.000.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 879.000.000,00 879.000.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 879.000.000,00 879.000.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 0006 PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) 966.900.000,00 966.900.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 0006 5 1 BELANJA OPERASI 966.900.000,00 966.900.000,00 - 100,00 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 966.900.000,00 966.900.000,00 - 100,00 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 154.344.000,00 137.077.200,00 17.266.800,00 88,81 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 47.584.000,00 38.403.400,00 9.180.600,00 80,70 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG 3.584.000,00 2.316.200,00 1.267.800,00 64,62 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.584.000,00 2.316.200,00 1.267.800,00 64,62 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.584.000,00 2.316.200,00 1.267.800,00 64,62 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 0003 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG 44.000.000,00 36.087.200,00 7.912.800,00 82,01 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 44.000.000,00 36.087.200,00 7.912.800,00 82,01 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 36.087.200,00 7.912.800,00 82,01 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 106.760.000,00 98.673.800,00 8.086.200,00 92,42 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 0001 SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 106.760.000,00 98.673.800,00 8.086.200,00 92,42 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 106.760.000,00 98.673.800,00 8.086.200,00 92,42 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.760.000,00 98.673.800,00 8.086.200,00 92,42 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 163.060.000,00 35.314.900,00 127.745.100,00 21,65 78 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.960.000,00 10.223.900,00 64.736.100,00 13,63 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.750.000,00 - 42.750.000,00 - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 42.750.000,00 - 42.750.000,00 - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.750.000,00 - 42.750.000,00 - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0002 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 32.210.000,00 10.223.900,00 21.986.100,00 31,74 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 32.210.000,00 10.223.900,00 21.986.100,00 31,74 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.210.000,00 10.223.900,00 21.986.100,00 31,74 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 59.030.000,00 25.091.000,00 33.939.000,00 42,50 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 0001 PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 12.710.000,00 11.994.000,00 716.000,00 94,36 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 12.710.000,00 11.994.000,00 716.000,00 94,36 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.710.000,00 11.994.000,00 716.000,00 94,36 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 46.320.000,00 13.097.000,00 33.223.000,00 28,27 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 46.320.000,00 13.097.000,00 33.223.000,00 28,27 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.320.000,00 13.097.000,00 33.223.000,00 28,27 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.070.000,00 - 29.070.000,00 - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0002 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 29.070.000,00 - 29.070.000,00 - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0002 5 1 BELANJA OPERASI 29.070.000,00 - 29.070.000,00 - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.070.000,00 - 29.070.000,00 - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 201.115.800,00 158.420.000,00 42.695.800,00 78,77 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 201.115.800,00 158.420.000,00 42.695.800,00 78,77 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 44.024.000,00 3.946.200,00 40.077.800,00 8,96 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 44.024.000,00 3.946.200,00 40.077.800,00 8,96 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.024.000,00 3.946.200,00 40.077.800,00 8,96 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0003 PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 157.091.800,00 154.473.800,00 2.618.000,00 98,33 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 157.091.800,00 154.473.800,00 2.618.000,00 98,33 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.091.800,00 154.473.800,00 2.618.000,00 98,33 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 194.992.743,00 136.428.500,00 58.564.243,00 69,96 79 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 80.000.000,00 61.430.500,00 18.569.500,00 76,78 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 80.000.000,00 61.430.500,00 18.569.500,00 76,78 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 61.430.500,00 18.569.500,00 76,78 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 61.430.500,00 18.569.500,00 76,78 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 114.992.743,00 74.998.000,00 39.994.743,00 65,21 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.355.343,00 35.744.000,00 2.611.343,00 93,19 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 38.355.343,00 35.744.000,00 2.611.343,00 93,19 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.355.343,00 35.744.000,00 2.611.343,00 93,19 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 0003 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 76.637.400,00 39.254.000,00 37.383.400,00 51,22 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 76.637.400,00 39.254.000,00 37.383.400,00 51,22 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.637.400,00 39.254.000,00 37.383.400,00 51,22 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 288.860.000,00 174.045.200,00 114.814.800,00 60,25 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.750.000,00 40.490.000,00 2.260.000,00 94,71 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 0004 ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA 42.750.000,00 40.490.000,00 2.260.000,00 94,71 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 42.750.000,00 40.490.000,00 2.260.000,00 94,71 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.750.000,00 40.490.000,00 2.260.000,00 94,71 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 217.040.000,00 119.357.200,00 97.682.800,00 54,99 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 0006 KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK 217.040.000,00 119.357.200,00 97.682.800,00 54,99 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 0006 5 1 BELANJA OPERASI 217.040.000,00 119.357.200,00 97.682.800,00 54,99 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 217.040.000,00 119.357.200,00 97.682.800,00 54,99 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.070.000,00 14.198.000,00 14.872.000,00 48,84 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 0006 PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ 29.070.000,00 14.198.000,00 14.872.000,00 48,84 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 0006 5 1 BELANJA OPERASI 29.070.000,00 14.198.000,00 14.872.000,00 48,84 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.070.000,00 14.198.000,00 14.872.000,00 48,84 JUMLAH BELANJA 11.847.077.263,00 10.779.706.184,00 1.067.371.079,00 90,99 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 11.847.077.263,00- 10.779.706.184,00- 1.067.371.079,00- 90,99 80 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01.0000. - Dinas Perhubungan Anggaran Realisasi Rp % 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 PENDAPATAN 1.480.000.000,00 243.040.000,00 1.236.960.000,00 16,42 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.480.000.000,00 243.040.000,00 1.236.960.000,00 16,42 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 02 Retribusi Daerah 1.480.000.000,00 243.040.000,00 1.236.960.000,00 16,42 JUMLAH PENDAPATAN 1.480.000.000,00 243.040.000,00 1.236.960.000,00 16,42 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 14.600.318.022,00 12.660.287.708,00 1.940.030.314,00 86,71 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.055.459.647,00 6.299.559.777,00 755.899.870,00 89,28 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.628.113.182,00 2.566.371.335,00 61.741.847,00 97,65 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.628.113.182,00 2.566.371.335,00 61.741.847,00 97,65 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.628.113.182,00 2.566.371.335,00 61.741.847,00 97,65 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.628.113.182,00 2.566.371.335,00 61.741.847,00 97,65 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 30.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 83,33 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 30.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 83,33 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 83,33 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 83,33 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 541.139.645,00 492.501.761,00 48.637.884,00 91,01 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.000.000,00 19.400.000,00 600.000,00 97,00 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.400.000,00 600.000,00 97,00 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.400.000,00 600.000,00 97,00 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 60.000.000,00 59.184.200,00 815.800,00 98,64 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.184.200,00 815.800,00 98,64 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.184.200,00 815.800,00 98,64 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 60.000.000,00 59.968.490,00 31.510,00 99,94 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.968.490,00 31.510,00 99,94 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.968.490,00 31.510,00 99,94 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 81 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 391.139.645,00 343.949.071,00 47.190.574,00 87,93 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 391.139.645,00 343.949.071,00 47.190.574,00 87,93 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 391.139.645,00 343.949.071,00 47.190.574,00 87,93 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.983.927.100,00 1.602.900.000,00 381.027.100,00 80,79 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.931.700.000,00 1.561.370.000,00 370.330.000,00 80,82 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 2 BELANJA MODAL 1.931.700.000,00 1.561.370.000,00 370.330.000,00 80,82 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.931.700.000,00 1.561.370.000,00 370.330.000,00 80,82 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25.332.100,00 19.330.000,00 6.002.100,00 76,30 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 5 2 BELANJA MODAL 25.332.100,00 19.330.000,00 6.002.100,00 76,30 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.332.100,00 19.330.000,00 6.002.100,00 76,30 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 26.895.000,00 22.200.000,00 4.695.000,00 82,54 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 26.895.000,00 22.200.000,00 4.695.000,00 82,54 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.895.000,00 22.200.000,00 4.695.000,00 82,54 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.630.279.720,00 1.387.304.927,00 242.974.793,00 85,09 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20.000.000,00 19.950.000,00 50.000,00 99,75 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.950.000,00 50.000,00 99,75 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.950.000,00 50.000,00 99,75 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 121.095.180,00 83.054.575,00 38.040.605,00 68,58 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 121.095.180,00 83.054.575,00 38.040.605,00 68,58 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.095.180,00 83.054.575,00 38.040.605,00 68,58 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.489.184.540,00 1.284.300.352,00 204.884.188,00 86,24 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 1.489.184.540,00 1.284.300.352,00 204.884.188,00 86,24 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.489.184.540,00 1.284.300.352,00 204.884.188,00 86,24 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 242.000.000,00 225.481.754,00 16.518.246,00 93,17 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 25.000.000,00 24.954.653,00 45.347,00 99,81 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.954.653,00 45.347,00 99,81 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.954.653,00 45.347,00 99,81 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 125.000.000,00 108.777.101,00 16.222.899,00 87,02 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 108.777.101,00 16.222.899,00 87,02 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 108.777.101,00 16.222.899,00 87,02 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 60.000.000,00 59.900.000,00 100.000,00 99,83 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.900.000,00 100.000,00 99,83 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.900.000,00 100.000,00 99,83 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 22.000.000,00 21.900.000,00 100.000,00 99,54 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 21.900.000,00 100.000,00 99,54 82 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.900.000,00 100.000,00 99,54 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 10.000.000,00 9.950.000,00 50.000,00 99,50 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.950.000,00 50.000,00 99,50 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.950.000,00 50.000,00 99,50 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 7.544.858.375,00 6.360.727.931,00 1.184.130.444,00 84,30 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 5.915.314.927,00 5.034.235.910,00 881.079.017,00 85,10 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 5.014.950.927,00 4.528.376.937,00 486.573.990,00 90,29 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 244.900.927,00 225.102.011,00 19.798.916,00 91,91 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 243.900.927,00 225.102.011,00 18.798.916,00 92,29 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 2 BELANJA MODAL 4.770.050.000,00 4.303.274.926,00 466.775.074,00 90,21 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.770.050.000,00 4.303.274.926,00 466.775.074,00 90,21 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN 45.000.000,00 44.981.500,00 18.500,00 99,95 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 44.981.500,00 18.500,00 99,95 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.981.500,00 18.500,00 99,95 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0004 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 855.364.000,00 460.877.473,00 394.486.527,00 53,88 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0004 5 1 BELANJA OPERASI 855.364.000,00 460.877.473,00 394.486.527,00 53,88 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 855.364.000,00 460.877.473,00 394.486.527,00 53,88 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C 55.000.000,00 12.250.000,00 42.750.000,00 22,27 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0011 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG) 55.000.000,00 12.250.000,00 42.750.000,00 22,27 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0011 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 12.250.000,00 42.750.000,00 22,27 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 12.250.000,00 42.750.000,00 22,27 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR 40.500.000,00 37.513.500,00 2.986.500,00 92,62 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 40.500.000,00 37.513.500,00 2.986.500,00 92,62 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0002 5 1 BELANJA OPERASI 40.500.000,00 37.513.500,00 2.986.500,00 92,62 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 37.513.500,00 2.986.500,00 92,62 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 435.600.091,00 225.143.400,00 210.456.691,00 51,68 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 258.700.768,00 170.168.200,00 88.532.568,00 65,77 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0001 5 1 BELANJA OPERASI 233.700.768,00 159.228.200,00 74.472.568,00 68,13 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 233.700.768,00 159.228.200,00 74.472.568,00 68,13 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0001 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 10.940.000,00 14.060.000,00 43,76 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 10.940.000,00 14.060.000,00 43,76 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0002 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 56.774.000,00 41.733.200,00 15.040.800,00 73,50 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0002 5 1 BELANJA OPERASI 56.774.000,00 41.733.200,00 15.040.800,00 73,50 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.774.000,00 41.733.200,00 15.040.800,00 73,50 83 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0007 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 120.125.323,00 13.242.000,00 106.883.323,00 11,02 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0007 5 1 BELANJA OPERASI 120.125.323,00 13.242.000,00 106.883.323,00 11,02 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.125.323,00 13.242.000,00 106.883.323,00 11,02 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 710.000.000,00 665.901.121,00 44.098.879,00 93,78 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 0004 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA 445.000.000,00 423.886.485,00 21.113.515,00 95,25 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 445.000.000,00 423.886.485,00 21.113.515,00 95,25 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 445.000.000,00 423.886.485,00 21.113.515,00 95,25 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 0017 PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 265.000.000,00 242.014.636,00 22.985.364,00 91,32 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 0017 5 1 BELANJA OPERASI 265.000.000,00 242.014.636,00 22.985.364,00 91,32 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 0017 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000,00 242.014.636,00 22.985.364,00 91,32 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 388.443.357,00 385.684.000,00 2.759.357,00 99,28 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 0002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 388.443.357,00 385.684.000,00 2.759.357,00 99,28 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 319.162.357,00 316.444.000,00 2.718.357,00 99,14 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 319.162.357,00 316.444.000,00 2.718.357,00 99,14 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 0002 5 2 BELANJA MODAL 69.281.000,00 69.240.000,00 41.000,00 99,94 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.281.000,00 69.240.000,00 41.000,00 99,94 JUMLAH BELANJA 14.600.318.022,00 12.660.287.708,00 1.940.030.314,00 86,71 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 13.120.318.022,00- 12.417.247.708,00- 703.070.314,00- 94,64 84 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 2.16.2.20.2.21.01.0000. - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Anggaran Realisasi Rp % 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 11.364.853.136,00 9.289.041.960,00 2.075.811.176,00 81,73 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.051.049.860,00 5.082.962.767,00 968.087.093,00 84,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 12.840.500,00 2.159.500,00 85,60 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.757.000,00 243.000,00 95,14 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.757.000,00 243.000,00 95,14 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.757.000,00 243.000,00 95,14 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.000.000,00 3.992.000,00 1.008.000,00 79,84 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.992.000,00 1.008.000,00 79,84 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.992.000,00 1.008.000,00 79,84 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.091.500,00 908.500,00 81,83 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.091.500,00 908.500,00 81,83 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.091.500,00 908.500,00 81,83 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.497.424.257,00 2.481.123.580,00 16.300.677,00 99,34 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.492.424.257,00 2.476.383.580,00 16.040.677,00 99,35 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.492.424.257,00 2.476.383.580,00 16.040.677,00 99,35 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.492.424.257,00 2.476.383.580,00 16.040.677,00 99,35 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 5.000.000,00 4.740.000,00 260.000,00 94,80 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 0007 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.740.000,00 260.000,00 94,80 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.740.000,00 260.000,00 94,80 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 7.325.600,00 2.674.400,00 73,25 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.03 0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 5.000.000,00 3.407.600,00 1.592.400,00 68,15 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.407.600,00 1.592.400,00 68,15 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.407.600,00 1.592.400,00 68,15 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.03 0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 5.000.000,00 3.918.000,00 1.082.000,00 78,36 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.03 0006 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.918.000,00 1.082.000,00 78,36 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.03 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.918.000,00 1.082.000,00 78,36 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 85 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 373.739.000,00 257.970.688,00 115.768.312,00 69,02 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.792.000,00 5.724.500,00 67.500,00 98,83 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.792.000,00 5.724.500,00 67.500,00 98,83 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.792.000,00 5.724.500,00 67.500,00 98,83 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0002 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 12.000.000,00 8.520.000,00 3.480.000,00 71,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 8.520.000,00 3.480.000,00 71,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 8.520.000,00 3.480.000,00 71,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 55.000.000,00 44.096.000,00 10.904.000,00 80,17 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 44.096.000,00 10.904.000,00 80,17 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 44.096.000,00 10.904.000,00 80,17 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 5.000.000,00 3.600.000,00 1.400.000,00 72,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.600.000,00 1.400.000,00 72,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.600.000,00 1.400.000,00 72,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 275.947.000,00 176.030.188,00 99.916.812,00 63,79 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 275.947.000,00 176.030.188,00 99.916.812,00 63,79 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 275.947.000,00 176.030.188,00 99.916.812,00 63,79 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100.666.000,00 88.400.000,00 12.266.000,00 87,81 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 100.666.000,00 88.400.000,00 12.266.000,00 87,81 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 3.196.000,00 - 3.196.000,00 - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 0010 5 1 01 Belanja Pegawai 3.050.000,00 - 3.050.000,00 - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.000,00 - 146.000,00 - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 97.470.000,00 88.400.000,00 9.070.000,00 90,69 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.470.000,00 88.400.000,00 9.070.000,00 90,69 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.791.540.603,00 2.057.490.225,00 734.050.378,00 73,70 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.996.000,00 9.996.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 9.996.000,00 9.996.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.996.000,00 9.996.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.532.275.200,00 1.831.510.085,00 700.765.115,00 72,32 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 2.532.275.200,00 1.831.510.085,00 700.765.115,00 72,32 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 1.700.000,00 - 1.700.000,00 - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.530.575.200,00 1.831.510.085,00 699.065.115,00 72,37 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 249.269.403,00 215.984.140,00 33.285.263,00 86,64 86 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 249.269.403,00 215.984.140,00 33.285.263,00 86,64 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.269.403,00 215.984.140,00 33.285.263,00 86,64 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 242.680.000,00 157.812.174,00 84.867.826,00 65,02 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.500.000,00 38.454.550,00 45.450,00 99,88 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.500.000,00 38.454.550,00 45.450,00 99,88 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 38.454.550,00 45.450,00 99,88 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 134.240.000,00 87.722.624,00 46.517.376,00 65,34 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 134.240.000,00 87.722.624,00 46.517.376,00 65,34 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.240.000,00 87.722.624,00 46.517.376,00 65,34 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0005 PEMELIHARAAN MEBEL 4.960.000,00 3.400.000,00 1.560.000,00 68,54 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0005 5 1 BELANJA OPERASI 4.960.000,00 3.400.000,00 1.560.000,00 68,54 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000,00 3.400.000,00 1.560.000,00 68,54 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 39.980.000,00 28.235.000,00 11.745.000,00 70,62 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0006 5 1 BELANJA OPERASI 39.980.000,00 28.235.000,00 11.745.000,00 70,62 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.980.000,00 28.235.000,00 11.745.000,00 70,62 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 25.000.000,00 - 25.000.000,00 - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 - 25.000.000,00 - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 - 25.000.000,00 - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.406.845.702,00 2.994.172.172,00 412.673.530,00 87,88 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.406.845.702,00 2.994.172.172,00 412.673.530,00 87,88 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0002 MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK 51.059.240,00 46.934.900,00 4.124.340,00 91,92 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 51.059.240,00 46.934.900,00 4.124.340,00 91,92 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.059.240,00 46.934.900,00 4.124.340,00 91,92 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0004 PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 262.718.383,00 241.657.681,00 21.060.702,00 91,98 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 262.718.383,00 241.657.681,00 21.060.702,00 91,98 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 262.718.383,00 241.657.681,00 21.060.702,00 91,98 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0005 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 2.020.935.757,00 1.850.323.891,00 170.611.866,00 91,55 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 2.020.935.757,00 1.850.323.891,00 170.611.866,00 91,55 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.870.935.757,00 1.700.323.891,00 170.611.866,00 90,88 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0005 5 1 05 Belanja Hibah 150.000.000,00 150.000.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0006 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 84.083.500,00 73.282.850,00 10.800.650,00 87,15 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 84.083.500,00 73.282.850,00 10.800.650,00 87,15 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.083.500,00 73.282.850,00 10.800.650,00 87,15 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0007 LAYANAN HUBUNGAN MEDIA 43.950.000,00 43.950.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 43.950.000,00 43.950.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.950.000,00 43.950.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0012 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS 761.241.822,00 721.688.850,00 39.552.972,00 94,80 87 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0012 5 1 BELANJA OPERASI 761.241.822,00 721.688.850,00 39.552.972,00 94,80 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0012 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 761.241.822,00 721.688.850,00 39.552.972,00 94,80 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0013 PENYEDIAAN/PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 182.857.000,00 16.334.000,00 166.523.000,00 8,93 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 2.521.000,00 821.000,00 1.700.000,00 32,56 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0013 5 1 01 Belanja Pegawai 1.700.000,00 - 1.700.000,00 - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 821.000,00 821.000,00 - 100,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0013 5 2 BELANJA MODAL 180.336.000,00 15.513.000,00 164.823.000,00 8,60 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0013 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 180.336.000,00 15.513.000,00 164.823.000,00 8,60 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.570.311.834,00 948.725.229,00 621.586.605,00 60,41 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 728.582.600,00 247.552.450,00 481.030.150,00 33,97 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 0003 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH 728.582.600,00 247.552.450,00 481.030.150,00 33,97 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 279.357.600,00 247.552.450,00 31.805.150,00 88,61 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 3.100.000,00 - 3.100.000,00 - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 276.257.600,00 247.552.450,00 28.705.150,00 89,60 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 0003 5 2 BELANJA MODAL 449.225.000,00 - 449.225.000,00 - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 0003 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 449.225.000,00 - 449.225.000,00 - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 841.729.234,00 701.172.779,00 140.556.455,00 83,30 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0001 PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.408.058,00 28.565.168,00 1.842.890,00 93,93 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 30.408.058,00 28.565.168,00 1.842.890,00 93,93 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.408.058,00 28.565.168,00 1.842.890,00 93,93 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0003 PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH 124.999.880,00 97.534.792,00 27.465.088,00 78,02 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 53.294.100,00 41.654.792,00 11.639.308,00 78,16 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.294.100,00 41.654.792,00 11.639.308,00 78,16 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0003 5 2 BELANJA MODAL 71.705.780,00 55.880.000,00 15.825.780,00 77,92 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0003 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.605.780,00 55.880.000,00 725.780,00 98,71 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0003 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya 15.100.000,00 - 15.100.000,00 - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0004 PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH 51.874.200,00 27.398.000,00 24.476.200,00 52,81 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0004 5 1 BELANJA OPERASI 51.874.200,00 27.398.000,00 24.476.200,00 52,81 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.874.200,00 27.398.000,00 24.476.200,00 52,81 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI SISTEM KEAMANAN INFORMASI 50.000.000,00 13.746.733,00 36.253.267,00 27,49 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 13.746.733,00 36.253.267,00 27,49 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 13.746.733,00 36.253.267,00 27,49 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0007 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 539.997.356,00 498.801.236,00 41.196.120,00 92,37 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0007 5 1 BELANJA OPERASI 379.710.356,00 338.741.236,00 40.969.120,00 89,21 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0007 5 1 01 Belanja Pegawai 1.700.000,00 - 1.700.000,00 - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 378.010.356,00 338.741.236,00 39.269.120,00 89,61 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0007 5 2 BELANJA MODAL 160.287.000,00 160.060.000,00 227.000,00 99,85 88 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0007 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 160.287.000,00 160.060.000,00 227.000,00 99,85 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0010 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 44.449.740,00 35.126.850,00 9.322.890,00 79,02 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0010 5 1 BELANJA OPERASI 44.449.740,00 35.126.850,00 9.322.890,00 79,02 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.449.740,00 35.126.850,00 9.322.890,00 79,02 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 269.899.740,00 222.991.800,00 46.907.940,00 82,62 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 269.899.740,00 222.991.800,00 46.907.940,00 82,62 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL 43.800.000,00 1.980.000,00 41.820.000,00 4,52 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 43.800.000,00 1.980.000,00 41.820.000,00 4,52 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00 1.980.000,00 40.320.000,00 4,68 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0003 MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL 184.349.740,00 181.618.517,00 2.731.223,00 98,51 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 184.349.740,00 181.618.517,00 2.731.223,00 98,51 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 183.349.740,00 180.618.517,00 2.731.223,00 98,51 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0006 PENYELENGGARAAN OTORISASI STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH 41.750.000,00 39.393.283,00 2.356.717,00 94,35 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 41.750.000,00 39.393.283,00 2.356.717,00 94,35 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.750.000,00 39.393.283,00 2.356.717,00 94,35 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 66.746.000,00 40.189.992,00 26.556.008,00 60,21 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.746.000,00 40.189.992,00 26.556.008,00 60,21 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0001 PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.946.000,00 24.765.192,00 8.180.808,00 75,16 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 32.946.000,00 24.765.192,00 8.180.808,00 75,16 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.946.000,00 24.765.192,00 8.180.808,00 75,16 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0004 PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.800.000,00 15.424.800,00 18.375.200,00 45,63 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 33.800.000,00 15.424.800,00 18.375.200,00 45,63 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.800.000,00 15.424.800,00 18.375.200,00 45,63 JUMLAH BELANJA 11.364.853.136,00 9.289.041.960,00 2.075.811.176,00 81,73 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 11.364.853.136,00- 9.289.041.960,00- 2.075.811.176,00- 81,73 89 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ORGANISASI : 2.17.3.30.3.31.01.0000. - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Anggaran Realisasi Rp % 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 00 0.00 4 PENDAPATAN 1.830.594.000,00 894.903.533,00 935.690.467,00 48,88 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 00 0.00 0000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.830.594.000,00 894.903.533,00 935.690.467,00 48,88 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 00 0.00 0000 4 1 02 Retribusi Daerah 1.830.594.000,00 894.903.533,00 935.690.467,00 48,88 JUMLAH PENDAPATAN 1.830.594.000,00 894.903.533,00 935.690.467,00 48,88 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 6.690.572.901,42 6.280.000.081,00 410.572.820,42 93,86 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.653.559.589,42 4.528.100.159,00 125.459.430,42 97,30 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.642.068.269,42 3.595.519.187,00 46.549.082,42 98,72 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.642.068.269,42 3.595.519.187,00 46.549.082,42 98,72 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.642.068.269,42 3.595.519.187,00 46.549.082,42 98,72 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 3.642.068.269,42 3.595.519.187,00 46.549.082,42 98,72 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 388.310.852,00 343.956.100,00 44.354.752,00 88,57 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 17.981.161,00 16.556.000,00 1.425.161,00 92,07 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 17.981.161,00 16.556.000,00 1.425.161,00 92,07 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.981.161,00 16.556.000,00 1.425.161,00 92,07 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 65.000.000,00 48.030.100,00 16.969.900,00 73,89 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 48.030.100,00 16.969.900,00 73,89 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 48.030.100,00 16.969.900,00 73,89 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 26.599.563,00 20.079.000,00 6.520.563,00 75,48 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 26.599.563,00 20.079.000,00 6.520.563,00 75,48 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.599.563,00 20.079.000,00 6.520.563,00 75,48 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3.000.000,00 2.200.000,00 800.000,00 73,33 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.200.000,00 800.000,00 73,33 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.200.000,00 800.000,00 73,33 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 90 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 275.730.128,00 257.091.000,00 18.639.128,00 93,24 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 275.730.128,00 257.091.000,00 18.639.128,00 93,24 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 275.730.128,00 257.091.000,00 18.639.128,00 93,24 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 493.034.068,00 464.937.964,00 28.096.104,00 94,30 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.000.000,00 14.724.000,00 276.000,00 98,16 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.724.000,00 276.000,00 98,16 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.724.000,00 276.000,00 98,16 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 146.100.000,00 141.824.920,00 4.275.080,00 97,07 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 146.100.000,00 141.824.920,00 4.275.080,00 97,07 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.100.000,00 141.824.920,00 4.275.080,00 97,07 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 331.934.068,00 308.389.044,00 23.545.024,00 92,90 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 331.934.068,00 308.389.044,00 23.545.024,00 92,90 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 331.934.068,00 308.389.044,00 23.545.024,00 92,90 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100.146.400,00 93.686.908,00 6.459.492,00 93,54 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.036.600,00 20.035.600,00 1.000,00 99,99 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 20.036.600,00 20.035.600,00 1.000,00 99,99 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.036.600,00 20.035.600,00 1.000,00 99,99 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 60.109.800,00 53.651.308,00 6.458.492,00 89,25 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 60.109.800,00 53.651.308,00 6.458.492,00 89,25 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.109.800,00 53.651.308,00 6.458.492,00 89,25 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 64.500.000,00 29.025.000,00 35.475.000,00 45,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 64.500.000,00 29.025.000,00 35.475.000,00 45,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0004 PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA 64.500.000,00 29.025.000,00 35.475.000,00 45,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 64.500.000,00 29.025.000,00 35.475.000,00 45,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00 29.025.000,00 35.475.000,00 45,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 7.538.000,00 7.538.000,00 - 100,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 08 2.01 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL 7.538.000,00 7.538.000,00 - 100,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 08 2.01 0006 PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI 7.538.000,00 7.538.000,00 - 100,00 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 08 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 7.538.000,00 7.538.000,00 - 100,00 91 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 08 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.538.000,00 7.538.000,00 - 100,00 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.146.509.808,00 995.882.556,00 150.627.252,00 86,86 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 546.025.104,00 523.426.036,00 22.599.068,00 95,86 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0001 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 498.885.104,00 490.253.036,00 8.632.068,00 98,26 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 463.917.204,00 456.364.036,00 7.553.168,00 98,37 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 8.400.000,00 3.750.000,00 4.650.000,00 44,64 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 455.517.204,00 452.614.036,00 2.903.168,00 99,36 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0001 5 2 BELANJA MODAL 34.967.900,00 33.889.000,00 1.078.900,00 96,91 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.967.900,00 33.889.000,00 1.078.900,00 96,91 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0002 FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 47.140.000,00 33.173.000,00 13.967.000,00 70,37 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 47.140.000,00 33.173.000,00 13.967.000,00 70,37 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.140.000,00 33.173.000,00 13.967.000,00 70,37 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.02 PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA 600.484.704,00 472.456.520,00 128.028.184,00 78,67 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.02 0001 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 580.414.704,00 472.456.520,00 107.958.184,00 81,39 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 580.414.704,00 472.456.520,00 107.958.184,00 81,39 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 580.414.704,00 472.456.520,00 107.958.184,00 81,39 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.02 0002 PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 20.070.000,00 - 20.070.000,00 - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 20.070.000,00 - 20.070.000,00 - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.070.000,00 - 20.070.000,00 - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 112.094.980,00 78.382.100,00 33.712.880,00 69,92 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA 100.262.980,00 66.625.100,00 33.637.880,00 66,45 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT 45.480.080,00 43.011.000,00 2.469.080,00 94,57 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 25.423.280,00 24.138.000,00 1.285.280,00 94,94 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.423.280,00 24.138.000,00 1.285.280,00 94,94 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0001 5 2 BELANJA MODAL 20.056.800,00 18.873.000,00 1.183.800,00 94,09 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.056.800,00 18.873.000,00 1.183.800,00 94,09 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN AKSESIBILITAS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT 30.516.300,00 23.614.100,00 6.902.200,00 77,38 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 19.538.400,00 13.197.100,00 6.341.300,00 67,54 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.538.400,00 13.197.100,00 6.341.300,00 67,54 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0002 5 2 BELANJA MODAL 10.977.900,00 10.417.000,00 560.900,00 94,89 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.977.900,00 10.417.000,00 560.900,00 94,89 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0003 PENGENDALIAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT 24.266.600,00 - 24.266.600,00 - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 7.491.600,00 - 7.491.600,00 - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.491.600,00 - 7.491.600,00 - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0003 5 2 BELANJA MODAL 16.775.000,00 - 16.775.000,00 - 92 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0003 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.775.000,00 - 16.775.000,00 - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.02 PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA 11.832.000,00 11.757.000,00 75.000,00 99,36 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.02 0003 PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 11.832.000,00 11.757.000,00 75.000,00 99,36 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 11.832.000,00 11.757.000,00 75.000,00 99,36 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.832.000,00 11.757.000,00 75.000,00 99,36 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 58.341.588,00 56.858.368,00 1.483.220,00 97,45 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 06 2.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN 58.341.588,00 56.858.368,00 1.483.220,00 97,45 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 06 2.01 0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG 58.341.588,00 56.858.368,00 1.483.220,00 97,45 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 06 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 58.341.588,00 56.858.368,00 1.483.220,00 97,45 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 06 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.341.588,00 56.858.368,00 1.483.220,00 97,45 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 648.028.936,00 584.213.898,00 63.815.038,00 90,15 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 648.028.936,00 584.213.898,00 63.815.038,00 90,15 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0003 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI 90.000.000,00 79.398.000,00 10.602.000,00 88,22 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 79.398.000,00 10.602.000,00 88,22 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 79.398.000,00 10.602.000,00 88,22 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 519.412.536,00 486.481.898,00 32.930.638,00 93,66 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 476.551.551,00 444.233.872,00 32.317.679,00 93,21 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 476.551.551,00 444.233.872,00 32.317.679,00 93,21 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0005 5 2 BELANJA MODAL 42.860.985,00 42.248.026,00 612.959,00 98,56 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.977.900,00 10.417.000,00 560.900,00 94,89 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0005 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31.883.085,00 31.831.026,00 52.059,00 99,83 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0006 EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI 38.616.400,00 18.334.000,00 20.282.400,00 47,47 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 38.616.400,00 18.334.000,00 20.282.400,00 47,47 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.616.400,00 18.334.000,00 20.282.400,00 47,47 JUMLAH BELANJA 6.690.572.901,42 6.280.000.081,00 410.572.820,42 93,86 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 4.859.978.901,42- 5.385.096.548,00- 525.117.646,58 110,80 93 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 2.18.2.07.0.00.01.0000. - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Anggaran Realisasi Rp % 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 6.200.729.551,00 5.094.986.546,88 1.105.743.004,12 82,16 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.257.838.951,00 4.029.801.904,00 228.037.047,00 94,64 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 7.961.200,00 2.038.800,00 79,61 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 3.895.600,00 1.104.400,00 77,91 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.895.600,00 1.104.400,00 77,91 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.895.600,00 1.104.400,00 77,91 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.065.600,00 934.400,00 81,31 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.065.600,00 934.400,00 81,31 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.065.600,00 934.400,00 81,31 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.218.911.480,00 3.211.921.480,00 6.990.000,00 99,78 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.215.411.480,00 3.208.471.480,00 6.940.000,00 99,78 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.215.411.480,00 3.208.471.480,00 6.940.000,00 99,78 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 3.215.411.480,00 3.208.471.480,00 6.940.000,00 99,78 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 3.500.000,00 3.450.000,00 50.000,00 98,57 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 0007 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.450.000,00 50.000,00 98,57 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.450.000,00 50.000,00 98,57 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 509.496.546,00 410.546.154,00 98.950.392,00 80,57 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 68.238.000,00 60.350.800,00 7.887.200,00 88,44 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 68.238.000,00 60.350.800,00 7.887.200,00 88,44 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.238.000,00 60.350.800,00 7.887.200,00 88,44 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 94 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,00 44.685.200,00 5.314.800,00 89,37 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 44.685.200,00 5.314.800,00 89,37 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.685.200,00 5.314.800,00 89,37 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 7.300.000,00 5.400.000,00 1.900.000,00 73,97 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 7.300.000,00 5.400.000,00 1.900.000,00 73,97 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 5.400.000,00 1.900.000,00 73,97 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 376.958.546,00 293.110.154,00 83.848.392,00 77,75 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 376.958.546,00 293.110.154,00 83.848.392,00 77,75 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 376.958.546,00 293.110.154,00 83.848.392,00 77,75 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 346.590.925,00 272.257.481,00 74.333.444,00 78,55 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 14.400.000,00 9.241.320,00 5.158.680,00 64,17 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 9.241.320,00 5.158.680,00 64,17 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 9.241.320,00 5.158.680,00 64,17 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 329.490.925,00 260.316.161,00 69.174.764,00 79,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 329.490.925,00 260.316.161,00 69.174.764,00 79,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 329.490.925,00 260.316.161,00 69.174.764,00 79,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 152.840.000,00 107.115.589,00 45.724.411,00 70,08 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 27.140.100,00 11.389.900,00 70,43 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 27.140.100,00 11.389.900,00 70,43 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 27.140.100,00 11.389.900,00 70,43 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 67.120.000,00 49.030.489,00 18.089.511,00 73,04 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 67.120.000,00 49.030.489,00 18.089.511,00 73,04 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.120.000,00 49.030.489,00 18.089.511,00 73,04 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 47.190.000,00 30.945.000,00 16.245.000,00 65,57 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 47.190.000,00 30.945.000,00 16.245.000,00 65,57 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.190.000,00 30.945.000,00 16.245.000,00 65,57 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 536.521.600,00 518.651.442,88 17.870.157,12 96,66 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 536.521.600,00 518.651.442,88 17.870.157,12 96,66 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 0002 PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 536.521.600,00 518.651.442,88 17.870.157,12 96,66 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 533.521.600,00 515.651.442,88 17.870.157,12 96,65 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 - 100,00 95 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 532.871.600,00 515.001.442,88 17.870.157,12 96,64 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 2 BELANJA MODAL 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 686.388.000,00 42.932.100,00 643.455.900,00 6,25 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 686.388.000,00 42.932.100,00 643.455.900,00 6,25 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 0006 PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 646.225.000,00 11.967.200,00 634.257.800,00 1,85 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 47.504.100,00 11.967.200,00 35.536.900,00 25,19 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 0006 5 1 01 Belanja Pegawai 3.240.000,00 - 3.240.000,00 - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.264.100,00 11.967.200,00 32.296.900,00 27,03 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 0006 5 2 BELANJA MODAL 598.720.900,00 - 598.720.900,00 - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 0006 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 598.720.900,00 - 598.720.900,00 - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 0007 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 40.163.000,00 30.964.900,00 9.198.100,00 77,09 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 40.163.000,00 30.964.900,00 9.198.100,00 77,09 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.163.000,00 30.964.900,00 9.198.100,00 77,09 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 569.981.000,00 498.234.900,00 71.746.100,00 87,41 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 569.981.000,00 498.234.900,00 71.746.100,00 87,41 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0004 PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA 68.985.000,00 53.040.000,00 15.945.000,00 76,88 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 68.985.000,00 53.040.000,00 15.945.000,00 76,88 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0004 5 1 01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.545.000,00 51.600.000,00 15.945.000,00 76,39 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0005 BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA 360.891.000,00 335.425.900,00 25.465.100,00 92,94 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 335.391.000,00 309.925.900,00 25.465.100,00 92,40 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0005 5 1 01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 333.951.000,00 308.485.900,00 25.465.100,00 92,37 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0005 5 2 BELANJA MODAL 25.500.000,00 25.500.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.500.000,00 25.500.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 140.105.000,00 109.769.000,00 30.336.000,00 78,34 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 140.105.000,00 109.769.000,00 30.336.000,00 78,34 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0006 5 1 01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.665.000,00 108.329.000,00 30.336.000,00 78,12 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 150.000.000,00 5.366.200,00 144.633.800,00 3,57 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 5.366.200,00 144.633.800,00 3,57 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 0002 PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 150.000.000,00 5.366.200,00 144.633.800,00 3,57 96 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 81.500.000,00 5.366.200,00 76.133.800,00 6,58 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 5.366.200,00 75.633.800,00 6,62 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 0002 5 2 BELANJA MODAL 68.500.000,00 - 68.500.000,00 - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.500.000,00 - 68.500.000,00 - JUMLAH BELANJA 6.200.729.551,00 5.094.986.546,88 1.105.743.004,12 82,16 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 6.200.729.551,00- 5.094.986.546,88- 1.105.743.004,12- 82,16 97 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.01.0000. - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anggaran Realisasi Rp % 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 5.298.852.813,96 3.673.221.223,00 1.625.631.590,96 69,32 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.690.236.613,96 3.647.826.123,00 1.042.410.490,96 77,77 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 17.861.500,00 8.500.000,00 9.361.500,00 47,58 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.500.500,00 7.731.500,00 769.000,00 90,95 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.500,00 7.731.500,00 769.000,00 90,95 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.500,00 7.731.500,00 769.000,00 90,95 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.751.000,00 768.500,00 3.982.500,00 16,17 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 4.751.000,00 768.500,00 3.982.500,00 16,17 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.751.000,00 768.500,00 3.982.500,00 16,17 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.610.000,00 - 4.610.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 4.610.000,00 - 4.610.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.610.000,00 - 4.610.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.126.717.377,96 2.831.686.942,00 295.030.435,96 90,56 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.121.217.377,96 2.831.686.942,00 289.530.435,96 90,72 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.121.217.377,96 2.831.686.942,00 289.530.435,96 90,72 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 3.121.217.377,96 2.831.686.942,00 289.530.435,96 90,72 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.500.000,00 - 5.500.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 - 5.500.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 - 5.500.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 50.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 20,00 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 50.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 20,00 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 20,00 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 20,00 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 336.504.811,00 189.873.079,00 146.631.732,00 56,42 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 21.474.000,00 - 21.474.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 21.474.000,00 - 21.474.000,00 - KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 98 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.474.000,00 - 21.474.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.189.000,00 5.000.000,00 10.189.000,00 32,91 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 1 BELANJA OPERASI 11.834.000,00 5.000.000,00 6.834.000,00 42,25 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.834.000,00 5.000.000,00 6.834.000,00 42,25 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 2 BELANJA MODAL 3.355.000,00 - 3.355.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.355.000,00 - 3.355.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 42.648.811,00 10.231.700,00 32.417.111,00 23,99 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 42.648.811,00 10.231.700,00 32.417.111,00 23,99 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.648.811,00 10.231.700,00 32.417.111,00 23,99 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.350.800,00 6.720.000,00 8.630.800,00 43,77 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 15.350.800,00 6.720.000,00 8.630.800,00 43,77 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.350.800,00 6.720.000,00 8.630.800,00 43,77 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 5.400.000,00 3.430.000,00 1.970.000,00 63,51 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 3.430.000,00 1.970.000,00 63,51 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 3.430.000,00 1.970.000,00 63,51 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 236.442.200,00 164.491.379,00 71.950.821,00 69,56 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 236.442.200,00 164.491.379,00 71.950.821,00 69,56 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 236.442.200,00 164.491.379,00 71.950.821,00 69,56 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 87.550.625,00 - 87.550.625,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 77.620.125,00 - 77.620.125,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 31.165,00 - 31.165,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.165,00 - 31.165,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 77.588.960,00 - 77.588.960,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.588.960,00 - 77.588.960,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 9.930.500,00 - 9.930.500,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 1 BELANJA OPERASI 9.930.500,00 - 9.930.500,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.930.500,00 - 9.930.500,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 775.326.600,00 552.409.609,00 222.916.991,00 71,24 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 66,66 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 66,66 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 66,66 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 278.760.000,00 177.972.784,00 100.787.216,00 63,84 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 278.760.000,00 177.972.784,00 100.787.216,00 63,84 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 278.760.000,00 177.972.784,00 100.787.216,00 63,84 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 29.496.000,00 8.250.000,00 21.246.000,00 27,96 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0003 5 1 BELANJA OPERASI 29.496.000,00 8.250.000,00 21.246.000,00 27,96 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.496.000,00 8.250.000,00 21.246.000,00 27,96 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 461.070.600,00 362.186.825,00 98.883.775,00 78,55 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 461.070.600,00 362.186.825,00 98.883.775,00 78,55 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 461.070.600,00 362.186.825,00 98.883.775,00 78,55 99 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 296.275.700,00 55.356.493,00 240.919.207,00 18,68 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 39.030.000,00 22.262.000,00 16.768.000,00 57,03 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 39.030.000,00 22.262.000,00 16.768.000,00 57,03 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.030.000,00 22.262.000,00 16.768.000,00 57,03 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 102.180.000,00 33.094.493,00 69.085.507,00 32,38 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 102.180.000,00 33.094.493,00 69.085.507,00 32,38 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.180.000,00 33.094.493,00 69.085.507,00 32,38 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 94.565.700,00 - 94.565.700,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 94.565.700,00 - 94.565.700,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.565.700,00 - 94.565.700,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 60.500.000,00 - 60.500.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 60.500.000,00 - 60.500.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00 - 60.500.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 349.598.700,00 2.250.000,00 347.348.700,00 0,64 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 167.144.400,00 - 167.144.400,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0002 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.569.400,00 - 16.569.400,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 16.569.400,00 - 16.569.400,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.569.400,00 - 16.569.400,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0003 PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0004 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN 48.750.000,00 - 48.750.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 48.750.000,00 - 48.750.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.750.000,00 - 48.750.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0006 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 72.000.000,00 - 72.000.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000,00 - 72.000.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 - 72.000.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0009 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 10.250.000,00 - 10.250.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0009 5 1 BELANJA OPERASI 10.250.000,00 - 10.250.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00 - 10.250.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0010 PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.075.000,00 - 17.075.000,00 - 100 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0010 5 1 BELANJA OPERASI 17.075.000,00 - 17.075.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.075.000,00 - 17.075.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 182.454.300,00 2.250.000,00 180.204.300,00 1,23 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0001 SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT 28.629.300,00 - 28.629.300,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 28.629.300,00 - 28.629.300,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.629.300,00 - 28.629.300,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0002 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.350.000,00 - 42.350.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 10.445.000,00 - 10.445.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.445.000,00 - 10.445.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 2 BELANJA MODAL 31.905.000,00 - 31.905.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.445.000,00 - 2.445.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29.460.000,00 - 29.460.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0003 PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA 25.125.000,00 2.250.000,00 22.875.000,00 8,95 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 25.125.000,00 2.250.000,00 22.875.000,00 8,95 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.125.000,00 2.250.000,00 22.875.000,00 8,95 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0004 PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL 86.350.000,00 - 86.350.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0004 5 1 BELANJA OPERASI 86.350.000,00 - 86.350.000,00 - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.350.000,00 - 86.350.000,00 - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 259.017.500,00 23.145.100,00 235.872.400,00 8,93 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 198.917.500,00 - 198.917.500,00 - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0001 PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS 155.700.000,00 - 155.700.000,00 - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 155.700.000,00 - 155.700.000,00 - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.700.000,00 - 155.700.000,00 - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0002 PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS 43.217.500,00 - 43.217.500,00 - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 43.217.500,00 - 43.217.500,00 - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.217.500,00 - 43.217.500,00 - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA 60.100.000,00 23.145.100,00 36.954.900,00 38,51 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 0001 PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN 60.100.000,00 23.145.100,00 36.954.900,00 38,51 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 32.136.000,00 23.145.100,00 8.990.900,00 72,02 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.136.000,00 23.145.100,00 8.990.900,00 72,02 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 0001 5 2 BELANJA MODAL 27.964.000,00 - 27.964.000,00 - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.964.000,00 - 27.964.000,00 - JUMLAH BELANJA 5.298.852.813,96 3.673.221.223,00 1.625.631.590,96 69,32 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 5.298.852.813,96- 3.673.221.223,00- 1.625.631.590,96- 69,32 101 URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN ORGANISASI : 3.25.2.09.0.00.01. - Dinas Perikanan. Anggaran Realisasi Rp % 3 25 3.25.2.09.0.00.01 00 0.00 0000 4 PENDAPATAN 650.000.000,00 35.010.834,00 614.989.166,00 5,38 3 25 3.25.2.09.0.00.01 00 0.00 0000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 650.000.000,00 35.010.834,00 614.989.166,00 5,38 JUMLAH PENDAPATAN 650.000.000,00 35.010.834,00 614.989.166,00 5,38 3 25 3.25.2.09.0.00.01 00 0.00 0000 5 BELANJA 6.643.996.701,02 5.678.043.123,00 965.953.578,02 85,46 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.291.165.201,02 4.857.741.973,00 433.423.228,02 91,80 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 17.000.000,00 16.009.600,00 990.400,00 94,17 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.009.600,00 990.400,00 90,09 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.009.600,00 990.400,00 90,09 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.009.600,00 990.400,00 90,09 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.951.826.156,02 3.723.254.548,00 228.571.608,02 94,21 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.951.326.156,02 3.722.754.548,00 228.571.608,02 94,21 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.951.326.156,02 3.722.754.548,00 228.571.608,02 94,21 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 3.951.326.156,02 3.722.754.548,00 228.571.608,02 94,21 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 102 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 55.000.000,00 54.824.900,00 175.100,00 99,68 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.05 0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 35.000.000,00 34.824.900,00 175.100,00 99,49 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.05 0002 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.824.900,00 175.100,00 99,49 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.05 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.824.900,00 175.100,00 99,49 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 279.000.000,00 278.504.081,00 495.919,00 99,82 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 2.000.000,00 1.800.000,00 200.000,00 90,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.800.000,00 200.000,00 90,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.800.000,00 200.000,00 90,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 250.000.000,00 249.704.081,00 295.919,00 99,88 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 249.704.081,00 295.919,00 99,88 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 249.704.081,00 295.919,00 99,88 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 30.830.600,00 19.169.400,00 61,66 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.07 0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 30.830.600,00 19.169.400,00 61,66 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.07 0011 5 1 BELANJA OPERASI 6.348.000,00 5.230.600,00 1.117.400,00 82,39 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.07 0011 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.07 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.848.000,00 5.230.600,00 617.400,00 89,44 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.07 0011 5 2 BELANJA MODAL 43.652.000,00 25.600.000,00 18.052.000,00 58,64 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.07 0011 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.652.000,00 25.600.000,00 18.052.000,00 58,64 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 864.809.045,00 680.941.782,00 183.867.263,00 78,73 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.992.000,00 4.990.000,00 2.000,00 99,95 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.992.000,00 4.990.000,00 2.000,00 99,95 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.992.000,00 4.990.000,00 2.000,00 99,95 103 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 15.600.000,00 10.646.364,00 4.953.636,00 68,24 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 15.600.000,00 10.646.364,00 4.953.636,00 68,24 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 10.646.364,00 4.953.636,00 68,24 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.859.205,00 6.854.305,00 4.900,00 99,92 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0003 5 1 BELANJA OPERASI 6.859.205,00 6.854.305,00 4.900,00 99,92 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.859.205,00 6.854.305,00 4.900,00 99,92 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 837.357.840,00 658.451.113,00 178.906.727,00 78,63 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 837.357.840,00 658.451.113,00 178.906.727,00 78,63 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 837.357.840,00 658.451.113,00 178.906.727,00 78,63 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 73.530.000,00 73.376.462,00 153.538,00 99,79 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 38.437.332,00 92.668,00 99,75 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 38.437.332,00 92.668,00 99,75 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 38.437.332,00 92.668,00 99,75 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 35.000.000,00 34.939.130,00 60.870,00 99,82 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.939.130,00 60.870,00 99,82 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.939.130,00 60.870,00 99,82 3 25 3.25.2.09.0.00.01 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 150.000.000,00 24.622.600,00 125.377.400,00 16,41 3 25 3.25.2.09.0.00.01 03 2.01 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 150.000.000,00 24.622.600,00 125.377.400,00 16,41 3 25 3.25.2.09.0.00.01 03 2.01 0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 150.000.000,00 24.622.600,00 125.377.400,00 16,41 3 25 3.25.2.09.0.00.01 03 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 24.622.600,00 125.377.400,00 16,41 3 25 3.25.2.09.0.00.01 03 2.01 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 03 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.500.000,00 24.622.600,00 124.877.400,00 16,46 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 853.608.500,00 569.018.950,00 284.589.550,00 66,66 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 107.611.600,00 101.788.300,00 5.823.300,00 94,58 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 39.629.000,00 38.834.500,00 794.500,00 97,99 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 39.629.000,00 38.834.500,00 794.500,00 97,99 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.129.000,00 38.834.500,00 294.500,00 99,24 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0002 PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 27.229.000,00 26.787.000,00 442.000,00 98,37 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 27.229.000,00 26.787.000,00 442.000,00 98,37 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.229.000,00 26.787.000,00 442.000,00 98,37 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0003 PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA 1.992.000,00 1.990.000,00 2.000,00 99,89 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 1.992.000,00 1.990.000,00 2.000,00 99,89 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.992.000,00 1.990.000,00 2.000,00 99,89 104 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0004 PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 38.761.600,00 34.176.800,00 4.584.800,00 88,17 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0004 5 1 BELANJA OPERASI 38.761.600,00 34.176.800,00 4.584.800,00 88,17 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.761.600,00 34.176.800,00 4.584.800,00 88,17 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.03 PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.03 0002 PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYAAN IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.03 0002 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.03 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 735.996.900,00 457.230.650,00 278.766.250,00 62,12 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.000.000,00 8.911.100,00 1.088.900,00 89,11 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.911.100,00 1.088.900,00 89,11 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.911.100,00 1.088.900,00 89,11 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0002 PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 195.000.000,00 54.593.100,00 140.406.900,00 27,99 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0002 5 1 BELANJA OPERASI 137.655.280,00 31.981.000,00 105.674.280,00 23,23 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.155.280,00 31.981.000,00 104.174.280,00 23,48 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0002 5 2 BELANJA MODAL 57.344.720,00 22.612.100,00 34.732.620,00 39,43 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0002 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 57.344.720,00 22.612.100,00 34.732.620,00 39,43 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 493.528.000,00 358.089.550,00 135.438.450,00 72,55 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0003 5 1 BELANJA OPERASI 483.528.000,00 348.179.550,00 135.348.450,00 72,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 478.528.000,00 348.179.550,00 130.348.450,00 72,76 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0003 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 9.910.000,00 90.000,00 99,10 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0003 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.910.000,00 90.000,00 99,10 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0004 PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.199.900,00 13.567.900,00 1.632.000,00 89,26 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0004 5 1 BELANJA OPERASI 15.199.900,00 13.567.900,00 1.632.000,00 89,26 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0004 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.699.900,00 13.567.900,00 1.132.000,00 92,29 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0005 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT 8.600.000,00 8.600.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0005 5 1 BELANJA OPERASI 8.600.000,00 8.600.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 8.600.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0006 PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0006 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0007 PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN AIR UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT 3.669.000,00 3.469.000,00 200.000,00 94,54 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0007 5 1 BELANJA OPERASI 3.669.000,00 3.469.000,00 200.000,00 94,54 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.669.000,00 3.469.000,00 200.000,00 94,54 105 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 3 25 3.25.2.09.0.00.01 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 50.000.000,00 34.296.000,00 15.704.000,00 68,59 3 25 3.25.2.09.0.00.01 05 2.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 34.296.000,00 15.704.000,00 68,59 3 25 3.25.2.09.0.00.01 05 2.01 0001 PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 34.296.000,00 15.704.000,00 68,59 3 25 3.25.2.09.0.00.01 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 34.296.000,00 5.704.000,00 85,74 3 25 3.25.2.09.0.00.01 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 34.296.000,00 5.704.000,00 85,74 3 25 3.25.2.09.0.00.01 05 2.01 0001 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 05 2.01 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 299.223.000,00 192.363.600,00 106.859.400,00 64,28 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.01 PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL 15.000.000,00 13.450.000,00 1.550.000,00 89,66 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.01 0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 13.450.000,00 1.550.000,00 89,66 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.450.000,00 1.550.000,00 89,66 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.450.000,00 1.550.000,00 89,66 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.03 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 284.223.000,00 178.913.600,00 105.309.400,00 62,94 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.03 0001 PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 200.000.000,00 155.621.600,00 44.378.400,00 77,81 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 155.621.600,00 44.378.400,00 77,81 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.03 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.500.000,00 155.621.600,00 43.878.400,00 78,00 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.03 0002 PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 84.223.000,00 23.292.000,00 60.931.000,00 27,65 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.03 0002 5 1 BELANJA OPERASI 84.223.000,00 23.292.000,00 60.931.000,00 27,65 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.03 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.03 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.723.000,00 23.292.000,00 60.431.000,00 27,82 JUMLAH BELANJA 6.643.996.701,02 5.678.043.123,00 965.953.578,02 85,46 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 5.993.996.701,02- 5.643.032.289,00- 350.964.412,02- 94,14 106 URUSAN PEMERINTAHAN : 3.26. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA ORGANISASI : 3.26.2.22.0.00.01.0000. - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Anggaran Realisasi Rp % 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 PENDAPATAN 290.000.000,00 71.063.000,00 218.937.000,00 24,50 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 290.000.000,00 71.063.000,00 218.937.000,00 24,50 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 02 Retribusi Daerah 290.000.000,00 71.063.000,00 218.937.000,00 24,50 JUMLAH PENDAPATAN 290.000.000,00 71.063.000,00 218.937.000,00 24,50 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 11.207.221.270,00 10.682.330.569,00 524.890.701,00 95,31 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.672.025.793,00 4.509.867.807,00 162.157.986,00 96,52 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 30.000.000,00 5.631.900,00 24.368.100,00 18,77 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 5.631.900,00 14.368.100,00 28,15 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 5.631.900,00 14.368.100,00 28,15 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.631.900,00 14.368.100,00 28,15 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.443.386.468,00 3.394.296.310,00 49.090.158,00 98,57 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.438.341.468,00 3.391.350.910,00 46.990.558,00 98,63 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.438.341.468,00 3.391.350.910,00 46.990.558,00 98,63 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 3.438.341.468,00 3.391.350.910,00 46.990.558,00 98,63 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.045.000,00 2.945.400,00 2.099.600,00 58,38 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 5.045.000,00 2.945.400,00 2.099.600,00 58,38 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.045.000,00 2.945.400,00 2.099.600,00 58,38 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 45.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 88,88 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 45.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 88,88 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 88,88 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 88,88 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 107 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 548.753.370,00 510.781.070,00 37.972.300,00 93,08 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 175.000.000,00 146.004.032,00 28.995.968,00 83,43 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 1 BELANJA OPERASI 2.897.051,00 - 2.897.051,00 - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 966.700,00 - 966.700,00 - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.930.351,00 - 1.930.351,00 - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 2 BELANJA MODAL 172.102.949,00 146.004.032,00 26.098.917,00 84,83 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 172.102.949,00 146.004.032,00 26.098.917,00 84,83 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 53.856.000,00 53.855.900,00 100,00 99,99 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 53.856.000,00 53.855.900,00 100,00 99,99 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.856.000,00 53.855.900,00 100,00 99,99 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3.120.000,00 3.120.000,00 - 100,00 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 3.120.000,00 3.120.000,00 - 100,00 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.120.000,00 3.120.000,00 - 100,00 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 279.277.370,00 270.301.138,00 8.976.232,00 96,78 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 279.277.370,00 270.301.138,00 8.976.232,00 96,78 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 279.277.370,00 270.301.138,00 8.976.232,00 96,78 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 49.945.000,00 55.000,00 99,89 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.945.000,00 55.000,00 99,89 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.945.000,00 55.000,00 99,89 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.945.000,00 55.000,00 99,89 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 417.795.955,00 372.783.270,00 45.012.685,00 89,22 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 9.000.000,00 4.530.000,00 4.470.000,00 50,33 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 4.530.000,00 4.470.000,00 50,33 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 4.530.000,00 4.470.000,00 50,33 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 403.995.955,00 363.453.270,00 40.542.685,00 89,96 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 403.995.955,00 363.453.270,00 40.542.685,00 89,96 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 403.995.955,00 363.453.270,00 40.542.685,00 89,96 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 137.090.000,00 136.430.257,00 659.743,00 99,51 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 38.519.000,00 11.000,00 99,97 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 38.519.000,00 11.000,00 99,97 108 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 38.519.000,00 11.000,00 99,97 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 33.560.000,00 33.541.257,00 18.743,00 99,94 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 33.541.257,00 18.743,00 99,94 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 33.541.257,00 18.743,00 99,94 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 65.000.000,00 64.370.000,00 630.000,00 99,03 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 64.370.000,00 630.000,00 99,03 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.370.000,00 630.000,00 99,03 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 331.391.120,00 267.985.500,00 63.405.620,00 80,86 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 331.391.120,00 267.985.500,00 63.405.620,00 80,86 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 322.391.120,00 267.985.500,00 54.405.620,00 83,12 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 0004 5 1 BELANJA OPERASI 301.157.470,00 250.114.500,00 51.042.970,00 83,05 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 301.157.470,00 250.114.500,00 51.042.970,00 83,05 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 0004 5 2 BELANJA MODAL 21.233.650,00 17.871.000,00 3.362.650,00 84,16 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 0004 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.233.650,00 17.871.000,00 3.362.650,00 84,16 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 0006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 9.000.000,00 - 9.000.000,00 - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 0006 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 - 9.000.000,00 - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 - 9.000.000,00 - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 275.719.000,00 219.456.626,00 56.262.374,00 79,59 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 275.719.000,00 219.456.626,00 56.262.374,00 79,59 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 0003 PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 125.000.000,00 106.143.000,00 18.857.000,00 84,91 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 106.143.000,00 18.857.000,00 84,91 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 106.143.000,00 18.857.000,00 84,91 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 0007 PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 150.719.000,00 113.313.626,00 37.405.374,00 75,18 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 147.329.000,00 109.928.126,00 37.400.874,00 74,61 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.329.000,00 109.928.126,00 37.400.874,00 74,61 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 0007 5 2 BELANJA MODAL 3.390.000,00 3.385.500,00 4.500,00 99,86 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 0007 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.390.000,00 3.385.500,00 4.500,00 99,86 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 32.122.800,00 17.000.000,00 15.122.800,00 52,92 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF 32.122.800,00 17.000.000,00 15.122.800,00 52,92 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 0001 PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF 32.122.800,00 17.000.000,00 15.122.800,00 52,92 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 32.122.800,00 17.000.000,00 15.122.800,00 52,92 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.122.800,00 17.000.000,00 15.122.800,00 52,92 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 5.512.962.557,00 5.322.062.411,00 190.900.146,00 96,53 109 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.002.796.000,00 4.894.673.381,00 108.122.619,00 97,83 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN 4.652.796.000,00 4.632.021.491,00 20.774.509,00 99,55 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.652.796.000,00 4.632.021.491,00 20.774.509,00 99,55 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.652.796.000,00 4.632.021.491,00 20.774.509,00 99,55 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 0002 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN 350.000.000,00 262.651.890,00 87.348.110,00 75,04 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 346.610.000,00 259.338.540,00 87.271.460,00 74,82 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 346.610.000,00 259.338.540,00 87.271.460,00 74,82 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 2 BELANJA MODAL 3.390.000,00 3.313.350,00 76.650,00 97,73 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.390.000,00 3.313.350,00 76.650,00 97,73 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 510.166.557,00 427.389.030,00 82.777.527,00 83,77 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA 510.166.557,00 427.389.030,00 82.777.527,00 83,77 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 460.166.557,00 377.483.430,00 82.683.127,00 82,03 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.000.000,00 750.000,00 57,14 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 458.416.557,00 376.483.430,00 81.933.127,00 82,12 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.905.600,00 94.400,00 99,81 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000,00 49.905.600,00 94.400,00 99,81 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 300.000.000,00 275.680.518,00 24.319.482,00 91,89 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 300.000.000,00 275.680.518,00 24.319.482,00 91,89 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 0003 PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL 300.000.000,00 275.680.518,00 24.319.482,00 91,89 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 275.680.518,00 24.319.482,00 91,89 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 275.680.518,00 24.319.482,00 91,89 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 83.000.000,00 70.277.707,00 12.722.293,00 84,67 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 83.000.000,00 70.277.707,00 12.722.293,00 84,67 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 0002 PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA 83.000.000,00 70.277.707,00 12.722.293,00 84,67 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 27.084.832,00 10.915.168,00 71,27 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 27.084.832,00 10.915.168,00 71,27 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 0002 5 2 BELANJA MODAL 45.000.000,00 43.192.875,00 1.807.125,00 95,98 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 43.192.875,00 1.807.125,00 95,98 JUMLAH BELANJA 11.207.221.270,00 10.682.330.569,00 524.890.701,00 95,31 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 10.917.221.270,00- 10.611.267.569,00- 305.953.701,00- 97,19 110 URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.01.0000. - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Anggaran Realisasi Rp % 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 PENDAPATAN 60.000.000,00 14.579.931,00 45.420.069,00 24,29 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60.000.000,00 14.579.931,00 45.420.069,00 24,29 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 02 Retribusi Daerah 60.000.000,00 14.579.931,00 45.420.069,00 24,29 JUMLAH PENDAPATAN 60.000.000,00 14.579.931,00 45.420.069,00 24,29 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 15.116.595.196,00 12.630.711.693,00 2.485.883.503,00 83,55 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.462.434.536,00 11.169.908.423,00 292.526.113,00 97,44 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.431.500,00 6.431.100,00 400,00 99,99 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.715.000,00 1.715.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.715.000,00 1.715.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.715.000,00 1.715.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.936.500,00 2.936.500,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 2.936.500,00 2.936.500,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.936.500,00 2.936.500,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.780.000,00 1.779.600,00 400,00 99,97 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 1.780.000,00 1.779.600,00 400,00 99,97 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.780.000,00 1.779.600,00 400,00 99,97 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.197.330.570,00 10.158.852.297,00 38.478.273,00 99,62 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.195.615.570,00 10.157.137.697,00 38.477.873,00 99,62 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.195.615.570,00 10.157.137.697,00 38.477.873,00 99,62 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 10.195.615.570,00 10.157.137.697,00 38.477.873,00 99,62 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.715.000,00 1.714.600,00 400,00 99,97 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 1.715.000,00 1.714.600,00 400,00 99,97 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.715.000,00 1.714.600,00 400,00 99,97 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 111 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 472.792.441,00 299.189.682,00 173.602.759,00 63,28 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.202.000,00 2.202.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.202.000,00 2.202.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.202.000,00 2.202.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 56.980.400,00 55.179.400,00 1.801.000,00 96,83 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 56.980.400,00 55.179.400,00 1.801.000,00 96,83 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.980.400,00 55.179.400,00 1.801.000,00 96,83 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.786.041,00 4.786.041,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 4.786.041,00 4.786.041,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.786.041,00 4.786.041,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3.900.000,00 3.600.000,00 300.000,00 92,30 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.000,00 3.600.000,00 300.000,00 92,30 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.600.000,00 300.000,00 92,30 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 404.924.000,00 233.422.241,00 171.501.759,00 57,64 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 404.924.000,00 233.422.241,00 171.501.759,00 57,64 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 404.924.000,00 233.422.241,00 171.501.759,00 57,64 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 76.475.000,00 75.649.113,00 825.887,00 98,92 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 76.475.000,00 75.649.113,00 825.887,00 98,92 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 4.586.092,00 4.585.800,00 292,00 99,99 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.586.092,00 4.585.800,00 292,00 99,99 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 71.888.908,00 71.063.313,00 825.595,00 98,85 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.888.908,00 71.063.313,00 825.595,00 98,85 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 627.341.858,00 562.869.631,00 64.472.227,00 89,72 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.004.000,00 5.000.000,00 4.000,00 99,92 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.004.000,00 5.000.000,00 4.000,00 99,92 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.004.000,00 5.000.000,00 4.000,00 99,92 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 9.544.166,00 9.488.688,00 55.478,00 99,41 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 9.544.166,00 9.488.688,00 55.478,00 99,41 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.544.166,00 9.488.688,00 55.478,00 99,41 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 612.793.692,00 548.380.943,00 64.412.749,00 89,48 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 612.793.692,00 548.380.943,00 64.412.749,00 89,48 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 612.793.692,00 548.380.943,00 64.412.749,00 89,48 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 62.063.167,00 46.916.600,00 15.146.567,00 75,59 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.114.000,00 13.311.100,00 6.802.900,00 66,17 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 20.114.000,00 13.311.100,00 6.802.900,00 66,17 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.114.000,00 13.311.100,00 6.802.900,00 66,17 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 26.818.667,00 18.475.000,00 8.343.667,00 68,88 112 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 26.818.667,00 18.475.000,00 8.343.667,00 68,88 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.818.667,00 18.475.000,00 8.343.667,00 68,88 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 15.130.500,00 15.130.500,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 15.130.500,00 15.130.500,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.130.500,00 15.130.500,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 690.087.847,00 379.307.561,00 310.780.286,00 54,96 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 264.906.726,00 101.889.700,00 163.017.026,00 38,46 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 264.906.726,00 101.889.700,00 163.017.026,00 38,46 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 264.906.726,00 101.889.700,00 163.017.026,00 38,46 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 263.906.726,00 101.889.700,00 162.017.026,00 38,60 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 425.181.121,00 277.417.861,00 147.763.260,00 65,24 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0009 PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 425.181.121,00 277.417.861,00 147.763.260,00 65,24 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 425.181.121,00 277.417.861,00 147.763.260,00 65,24 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0009 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 424.181.121,00 276.917.861,00 147.263.260,00 65,28 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.269.849.176,00 654.933.329,00 1.614.915.847,00 28,85 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 91.699.000,00 49.056.600,00 42.642.400,00 53,49 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA 91.699.000,00 49.056.600,00 42.642.400,00 53,49 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 91.699.000,00 49.056.600,00 42.642.400,00 53,49 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.699.000,00 49.056.600,00 42.642.400,00 53,49 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 2.178.150.176,00 605.876.729,00 1.572.273.447,00 27,81 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 589.853.600,00 184.056.500,00 405.797.100,00 31,20 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 589.853.600,00 184.056.500,00 405.797.100,00 31,20 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 587.853.600,00 182.056.500,00 405.797.100,00 30,96 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0009 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 1.588.296.576,00 421.820.229,00 1.166.476.347,00 26,55 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0009 5 1 BELANJA OPERASI 1.481.246.576,00 367.858.329,00 1.113.388.247,00 24,83 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0009 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.479.246.576,00 365.858.329,00 1.113.388.247,00 24,73 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0009 5 2 BELANJA MODAL 107.050.000,00 53.961.900,00 53.088.100,00 50,40 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0009 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.400.000,00 400.000,00 77,77 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0009 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 105.250.000,00 52.561.900,00 52.688.100,00 49,94 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 38.183.600,00 32.792.100,00 5.391.500,00 85,88 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 38.183.600,00 32.792.100,00 5.391.500,00 85,88 113 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0001 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 38.183.600,00 32.792.100,00 5.391.500,00 85,88 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.183.600,00 32.792.100,00 5.391.500,00 85,88 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.183.600,00 32.792.100,00 5.391.500,00 85,88 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 336.956.000,00 194.265.800,00 142.690.200,00 57,65 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 336.956.000,00 194.265.800,00 142.690.200,00 57,65 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 137.535.000,00 86.878.000,00 50.657.000,00 63,16 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 137.535.000,00 86.878.000,00 50.657.000,00 63,16 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.535.000,00 86.878.000,00 50.657.000,00 63,16 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA 85.721.000,00 54.997.600,00 30.723.400,00 64,15 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 85.721.000,00 54.997.600,00 30.723.400,00 64,15 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.721.000,00 54.997.600,00 30.723.400,00 64,15 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 0003 PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN 113.700.000,00 52.390.200,00 61.309.800,00 46,07 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 91.200.000,00 52.390.200,00 38.809.800,00 57,44 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.200.000,00 52.390.200,00 38.809.800,00 57,44 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 0003 5 2 BELANJA MODAL 22.500.000,00 - 22.500.000,00 - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 0003 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 - 22.500.000,00 - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 258.932.200,00 159.203.480,00 99.728.720,00 61,48 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 92.900.000,00 51.363.600,00 41.536.400,00 55,28 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 37.900.000,00 28.317.800,00 9.582.200,00 74,71 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 37.900.000,00 28.317.800,00 9.582.200,00 74,71 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.900.000,00 28.317.800,00 9.582.200,00 74,71 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA 25.000.000,00 5.624.000,00 19.376.000,00 22,49 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 5.624.000,00 19.376.000,00 22,49 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 5.624.000,00 19.376.000,00 22,49 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0012 PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN WILAYAH KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 17.421.800,00 12.578.200,00 58,07 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0012 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 17.421.800,00 12.578.200,00 58,07 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0012 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 17.421.800,00 12.578.200,00 58,07 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA 16.032.200,00 11.490.880,00 4.541.320,00 71,67 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 16.032.200,00 11.490.880,00 4.541.320,00 71,67 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 16.032.200,00 11.490.880,00 4.541.320,00 71,67 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.032.200,00 11.490.880,00 4.541.320,00 71,67 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI 150.000.000,00 96.349.000,00 53.651.000,00 64,23 114 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 0002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 125.000.000,00 93.741.000,00 31.259.000,00 74,99 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 0002 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 93.741.000,00 31.259.000,00 74,99 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 93.741.000,00 31.259.000,00 74,99 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN 25.000.000,00 2.608.000,00 22.392.000,00 10,43 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 0003 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 2.608.000,00 22.392.000,00 10,43 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 2.608.000,00 22.392.000,00 10,43 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 25.000.000,00 16.022.000,00 8.978.000,00 64,08 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN 25.000.000,00 16.022.000,00 8.978.000,00 64,08 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0001 PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN 25.000.000,00 16.022.000,00 8.978.000,00 64,08 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 16.022.000,00 8.978.000,00 64,08 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 16.022.000,00 8.978.000,00 64,08 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 35.151.837,00 24.279.000,00 10.872.837,00 69,06 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.151.837,00 24.279.000,00 10.872.837,00 69,06 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0006 REKOMENDASI PERIZINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 8.251.837,00 6.419.400,00 1.832.437,00 77,79 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 8.251.837,00 6.419.400,00 1.832.437,00 77,79 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.251.837,00 6.419.400,00 1.832.437,00 77,79 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0007 PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.900.000,00 17.859.600,00 9.040.400,00 66,39 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 26.900.000,00 17.859.600,00 9.040.400,00 66,39 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00 17.859.600,00 9.040.400,00 66,39 JUMLAH BELANJA 15.116.595.196,00 12.630.711.693,00 2.485.883.503,00 83,55 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 15.056.595.196,00- 12.616.131.762,00- 2.440.463.434,00- 83,79 115 URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.02.0000. - Dinas Perkebunan dan Peternakan Anggaran Realisasi Rp % 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 00 00 4 PENDAPATAN 885.500.000,00 388.651.000,00 496.849.000,00 43,89 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 885.500.000,00 388.651.000,00 496.849.000,00 43,89 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 4 1 02 Retribusi Daerah 885.500.000,00 388.651.000,00 496.849.000,00 43,89 JUMLAH PENDAPATAN 885.500.000,00 388.651.000,00 496.849.000,00 43,89 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 20.857.039.630,10 16.453.635.438,00 4.403.404.192,10 78,88 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.212.125.219,10 11.775.296.983,00 436.828.236,10 96,42 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.206.800,00 6.194.000,00 12.800,00 99,79 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.719.000,00 1.716.000,00 3.000,00 99,82 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.719.000,00 1.716.000,00 3.000,00 99,82 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.719.000,00 1.716.000,00 3.000,00 99,82 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.707.800,00 2.700.000,00 7.800,00 99,71 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 2.707.800,00 2.700.000,00 7.800,00 99,71 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.707.800,00 2.700.000,00 7.800,00 99,71 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.780.000,00 1.778.000,00 2.000,00 99,88 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 1.780.000,00 1.778.000,00 2.000,00 99,88 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.780.000,00 1.778.000,00 2.000,00 99,88 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.628.856.150,10 10.454.956.319,00 173.899.831,10 98,36 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.627.141.150,10 10.453.778.319,00 173.362.831,10 98,36 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.627.141.150,10 10.453.778.319,00 173.362.831,10 98,36 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 10.627.141.150,10 10.453.778.319,00 173.362.831,10 98,36 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.715.000,00 1.178.000,00 537.000,00 68,68 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 1.715.000,00 1.178.000,00 537.000,00 68,68 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.715.000,00 1.178.000,00 537.000,00 68,68 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 116 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 314.322.379,00 236.983.631,00 77.338.748,00 75,39 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.211.500,00 2.160.000,00 51.500,00 97,67 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.211.500,00 2.160.000,00 51.500,00 97,67 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.211.500,00 2.160.000,00 51.500,00 97,67 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 52.532.700,00 49.832.900,00 2.699.800,00 94,86 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 52.532.700,00 49.832.900,00 2.699.800,00 94,86 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.532.700,00 49.832.900,00 2.699.800,00 94,86 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.700.000,00 1.800.000,00 900.000,00 66,66 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 1.800.000,00 900.000,00 66,66 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 1.800.000,00 900.000,00 66,66 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3.900.000,00 3.600.000,00 300.000,00 92,30 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.000,00 3.600.000,00 300.000,00 92,30 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.600.000,00 300.000,00 92,30 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 252.978.179,00 179.590.731,00 73.387.448,00 70,99 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 252.978.179,00 179.590.731,00 73.387.448,00 70,99 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.978.179,00 179.590.731,00 73.387.448,00 70,99 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 117.000.000,00 116.641.250,00 358.750,00 99,69 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 33.000.000,00 32.800.000,00 200.000,00 99,39 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 33.000.000,00 32.800.000,00 200.000,00 99,39 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.000.000,00 32.800.000,00 200.000,00 99,39 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 84.000.000,00 83.841.250,00 158.750,00 99,81 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 6.158.750,00 6.000.000,00 158.750,00 97,42 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.158.750,00 6.000.000,00 158.750,00 97,42 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 77.841.250,00 77.841.250,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.841.250,00 77.841.250,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.002.094.890,00 868.470.248,00 133.624.642,00 86,66 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.008.000,00 5.000.000,00 8.000,00 99,84 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.008.000,00 5.000.000,00 8.000,00 99,84 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.008.000,00 5.000.000,00 8.000,00 99,84 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 12.570.740,00 9.941.016,00 2.629.724,00 79,08 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 12.570.740,00 9.941.016,00 2.629.724,00 79,08 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.570.740,00 9.941.016,00 2.629.724,00 79,08 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 984.516.150,00 853.529.232,00 130.986.918,00 86,69 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 984.516.150,00 853.529.232,00 130.986.918,00 86,69 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 984.516.150,00 853.529.232,00 130.986.918,00 86,69 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 123.645.000,00 72.051.535,00 51.593.465,00 58,27 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 38.530.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 38.530.000,00 - 100,00 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 38.530.000,00 - 100,00 117 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 33.560.000,00 33.521.535,00 38.465,00 99,88 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 33.521.535,00 38.465,00 99,88 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 33.521.535,00 38.465,00 99,88 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 51.555.000,00 - 51.555.000,00 - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 5 2 BELANJA MODAL 51.555.000,00 - 51.555.000,00 - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 51.555.000,00 - 51.555.000,00 - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 4.093.508.241,00 2.232.449.064,00 1.861.059.177,00 54,53 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 2.971.725.000,00 1.282.163.311,00 1.689.561.689,00 43,14 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0002 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 2.971.725.000,00 1.282.163.311,00 1.689.561.689,00 43,14 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 2.971.725.000,00 1.282.163.311,00 1.689.561.689,00 43,14 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.971.725.000,00 1.282.163.311,00 1.689.561.689,00 43,14 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 785.783.241,00 646.375.325,00 139.407.916,00 82,25 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 0008 PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK 192.692.441,00 128.276.200,00 64.416.241,00 66,57 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 0008 5 1 BELANJA OPERASI 192.692.441,00 128.276.200,00 64.416.241,00 66,57 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 0008 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.192.441,00 128.276.200,00 63.916.241,00 66,74 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 0009 PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 593.090.800,00 518.099.125,00 74.991.675,00 87,35 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 593.090.800,00 518.099.125,00 74.991.675,00 87,35 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 593.090.800,00 518.099.125,00 74.991.675,00 87,35 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.06 PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 336.000.000,00 303.910.428,00 32.089.572,00 90,44 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.06 0004 PENGADAAN BENIH TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 336.000.000,00 303.910.428,00 32.089.572,00 90,44 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 336.000.000,00 303.910.428,00 32.089.572,00 90,44 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.06 0004 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 335.500.000,00 303.910.428,00 31.589.572,00 90,58 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.156.038.359,00 2.179.488.644,00 1.976.549.715,00 52,44 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 99.146.374,00 84.165.100,00 14.981.274,00 84,88 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA 99.146.374,00 84.165.100,00 14.981.274,00 84,88 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 99.146.374,00 84.165.100,00 14.981.274,00 84,88 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.146.374,00 84.165.100,00 14.981.274,00 84,88 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 4.056.891.985,00 2.095.323.544,00 1.961.568.441,00 51,64 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0009 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 4.056.891.985,00 2.095.323.544,00 1.961.568.441,00 51,64 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0009 5 1 BELANJA OPERASI 4.056.891.985,00 2.095.323.544,00 1.961.568.441,00 51,64 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.056.891.985,00 2.095.323.544,00 1.961.568.441,00 51,64 118 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 238.270.000,00 199.433.210,00 38.836.790,00 83,70 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 238.270.000,00 199.433.210,00 38.836.790,00 83,70 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 0008 PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 238.270.000,00 199.433.210,00 38.836.790,00 83,70 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 0008 5 1 BELANJA OPERASI 238.270.000,00 199.433.210,00 38.836.790,00 83,70 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 0008 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.770.000,00 199.433.210,00 38.336.790,00 83,87 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 28.911.811,00 11.450.137,00 17.461.674,00 39,60 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 28.911.811,00 11.450.137,00 17.461.674,00 39,60 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 0001 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 28.911.811,00 11.450.137,00 17.461.674,00 39,60 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 28.911.811,00 11.450.137,00 17.461.674,00 39,60 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.911.811,00 11.450.137,00 17.461.674,00 39,60 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 51.850.000,00 17.161.400,00 34.688.600,00 33,09 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 51.850.000,00 17.161.400,00 34.688.600,00 33,09 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 0002 PENILAIAN KELAYAKAN DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN USAHA PERTANIAN 51.850.000,00 17.161.400,00 34.688.600,00 33,09 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 51.850.000,00 17.161.400,00 34.688.600,00 33,09 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.850.000,00 17.161.400,00 34.688.600,00 33,09 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 76.336.000,00 38.356.000,00 37.980.000,00 50,24 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 07 2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 76.336.000,00 38.356.000,00 37.980.000,00 50,24 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 07 2.01 0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 53.336.000,00 28.237.000,00 25.099.000,00 52,94 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 07 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 53.336.000,00 28.237.000,00 25.099.000,00 52,94 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 07 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.336.000,00 28.237.000,00 25.099.000,00 52,94 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 07 2.01 0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA 23.000.000,00 10.119.000,00 12.881.000,00 43,99 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 07 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 10.119.000,00 12.881.000,00 43,99 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 07 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 10.119.000,00 12.881.000,00 43,99 JUMLAH BELANJA 20.857.039.630,10 16.453.635.438,00 4.403.404.192,10 78,88 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 19.971.539.630,10- 16.064.984.438,00- 3.906.555.192,10- 80,43 119 URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.0000. - Sekretariat Daerah Anggaran Realisasi Rp % 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 PENDAPATAN 840.000.000,00 149.625.000,00 690.375.000,00 17,81 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 840.000.000,00 149.625.000,00 690.375.000,00 17,81 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 02 Retribusi Daerah 840.000.000,00 149.625.000,00 690.375.000,00 17,81 JUMLAH PENDAPATAN 840.000.000,00 149.625.000,00 690.375.000,00 17,81 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 95.613.772.379,00 85.704.549.299,00 9.909.223.080,00 89,63 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 64.654.959.901,00 59.443.231.339,00 5.211.728.562,00 91,93 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 141.350.374,00 139.567.936,00 1.782.438,00 98,73 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 56.259.760,00 56.024.600,00 235.160,00 99,58 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 56.259.760,00 56.024.600,00 235.160,00 99,58 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.259.760,00 56.024.600,00 235.160,00 99,58 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 44.551.734,00 43.489.436,00 1.062.298,00 97,61 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 44.551.734,00 43.489.436,00 1.062.298,00 97,61 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 01 Belanja Pegawai 960.000,00 - 960.000,00 - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.591.734,00 43.489.436,00 102.298,00 99,76 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 40.538.880,00 40.053.900,00 484.980,00 98,80 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 40.538.880,00 40.053.900,00 484.980,00 98,80 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 01 Belanja Pegawai 960.000,00 960.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.578.880,00 39.093.900,00 484.980,00 98,77 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 14.064.182.251,00 14.063.369.691,00 812.560,00 99,99 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 14.015.213.691,00 14.014.693.691,00 520.000,00 99,99 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 14.015.213.691,00 14.014.693.691,00 520.000,00 99,99 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 14.015.213.691,00 14.014.693.691,00 520.000,00 99,99 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 48.968.560,00 48.676.000,00 292.560,00 99,40 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 48.968.560,00 48.676.000,00 292.560,00 99,40 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 01 Belanja Pegawai 960.000,00 960.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.008.560,00 47.716.000,00 292.560,00 99,39 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100.000.000,00 95.000.000,00 5.000.000,00 95,00 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 120 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 100.000.000,00 95.000.000,00 5.000.000,00 95,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 95.000.000,00 5.000.000,00 95,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 95.000.000,00 5.000.000,00 95,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 9.269.640.171,00 8.897.827.314,00 371.812.857,00 95,98 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 50.000.000,00 49.995.600,00 4.400,00 99,99 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.995.600,00 4.400,00 99,99 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.995.600,00 4.400,00 99,99 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 93.174.600,00 93.174.600,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 1 BELANJA OPERASI 6.509.600,00 6.509.600,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.509.600,00 6.509.600,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 2 BELANJA MODAL 86.665.000,00 86.665.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.665.000,00 86.665.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 100.000.000,00 98.880.000,00 1.120.000,00 98,88 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0003 5 1 BELANJA OPERASI 1.120.000,00 - 1.120.000,00 - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 620.000,00 - 620.000,00 - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0003 5 2 BELANJA MODAL 98.880.000,00 98.880.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0003 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.880.000,00 98.880.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 2.501.880.400,00 2.476.260.400,00 25.620.000,00 98,97 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 2.501.880.400,00 2.476.260.400,00 25.620.000,00 98,97 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.501.880.400,00 2.476.260.400,00 25.620.000,00 98,97 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 395.000.000,00 172.800.000,00 222.200.000,00 43,74 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 395.000.000,00 172.800.000,00 222.200.000,00 43,74 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 395.000.000,00 172.800.000,00 222.200.000,00 43,74 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 151.000.000,00 143.083.410,00 7.916.590,00 94,75 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 151.000.000,00 143.083.410,00 7.916.590,00 94,75 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.000.000,00 143.083.410,00 7.916.590,00 94,75 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 532.355.000,00 525.780.000,00 6.575.000,00 98,76 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0008 5 1 BELANJA OPERASI 532.355.000,00 525.780.000,00 6.575.000,00 98,76 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 532.355.000,00 525.780.000,00 6.575.000,00 98,76 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 5.446.230.171,00 5.337.853.304,00 108.376.867,00 98,01 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 5.446.230.171,00 5.337.853.304,00 108.376.867,00 98,01 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.446.230.171,00 5.337.853.304,00 108.376.867,00 98,01 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 5.138.412.945,00 5.103.132.113,00 35.280.832,00 99,31 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 3.474.096.000,00 3.474.096.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0001 5 2 BELANJA MODAL 3.474.096.000,00 3.474.096.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.474.096.000,00 3.474.096.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 268.199.832,00 266.324.000,00 1.875.832,00 99,30 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 1.875.200,00 - 1.875.200,00 - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000,00 - 600.000,00 - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.275.200,00 - 1.275.200,00 - 121 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 266.324.632,00 266.324.000,00 632,00 99,99 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 266.324.632,00 266.324.000,00 632,00 99,99 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 848.123.113,00 822.440.113,00 25.683.000,00 96,97 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 655.000,00 - 655.000,00 - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 655.000,00 - 655.000,00 - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 847.468.113,00 822.440.113,00 25.028.000,00 97,04 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 847.468.113,00 822.440.113,00 25.028.000,00 97,04 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 547.994.000,00 540.272.000,00 7.722.000,00 98,59 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 1 BELANJA OPERASI 274.269.000,00 272.549.000,00 1.720.000,00 99,37 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 274.269.000,00 272.549.000,00 1.720.000,00 99,37 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 2 BELANJA MODAL 273.725.000,00 267.723.000,00 6.002.000,00 97,80 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 273.725.000,00 267.723.000,00 6.002.000,00 97,80 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 16.169.317.951,00 15.304.954.364,00 864.363.587,00 94,65 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 175.193.400,00 175.000.000,00 193.400,00 99,88 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 175.193.400,00 175.000.000,00 193.400,00 99,88 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.193.400,00 175.000.000,00 193.400,00 99,88 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 8.769.510.000,00 8.644.291.789,00 125.218.211,00 98,57 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 8.769.510.000,00 8.644.291.789,00 125.218.211,00 98,57 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 11.040.000,00 3.680.000,00 7.360.000,00 33,33 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.758.470.000,00 8.640.611.789,00 117.858.211,00 98,65 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 449.580.000,00 429.610.000,00 19.970.000,00 95,55 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0003 5 1 BELANJA OPERASI 449.580.000,00 429.610.000,00 19.970.000,00 95,55 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 449.580.000,00 429.610.000,00 19.970.000,00 95,55 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 6.775.034.551,00 6.056.052.575,00 718.981.976,00 89,38 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 6.775.034.551,00 6.056.052.575,00 718.981.976,00 89,38 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.775.034.551,00 6.056.052.575,00 718.981.976,00 89,38 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11.174.808.622,00 7.770.459.389,00 3.404.349.233,00 69,53 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 886.730.000,00 860.878.506,00 25.851.494,00 97,08 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 886.730.000,00 860.878.506,00 25.851.494,00 97,08 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 886.730.000,00 860.878.506,00 25.851.494,00 97,08 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 823.140.000,00 736.783.257,00 86.356.743,00 89,50 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 823.140.000,00 736.783.257,00 86.356.743,00 89,50 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 823.140.000,00 736.783.257,00 86.356.743,00 89,50 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 8.834.903.900,00 5.878.427.226,00 2.956.476.674,00 66,53 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 366.236.700,00 285.421.000,00 80.815.700,00 77,93 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 66,66 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 363.236.700,00 283.421.000,00 79.815.700,00 78,02 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 2 BELANJA MODAL 8.468.667.200,00 5.593.006.226,00 2.875.660.974,00 66,04 122 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.468.667.200,00 5.593.006.226,00 2.875.660.974,00 66,04 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 630.034.722,00 294.370.400,00 335.664.322,00 46,72 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 1 BELANJA OPERASI 124.763.100,00 90.494.000,00 34.269.100,00 72,53 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.763.100,00 90.494.000,00 34.269.100,00 72,53 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 2 BELANJA MODAL 505.271.622,00 203.876.400,00 301.395.222,00 40,34 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 505.271.622,00 203.876.400,00 301.395.222,00 40,34 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 928.324.424,00 762.382.043,00 165.942.381,00 82,12 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 373.324.424,00 207.872.043,00 165.452.381,00 55,68 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 0001 5 1 BELANJA OPERASI 373.324.424,00 207.872.043,00 165.452.381,00 55,68 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 373.324.424,00 207.872.043,00 165.452.381,00 55,68 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 195.000.000,00 194.510.000,00 490.000,00 99,74 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 0002 5 1 BELANJA OPERASI 195.000.000,00 194.510.000,00 490.000,00 99,74 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 194.510.000,00 490.000,00 99,74 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 0004 PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 360.000.000,00 360.000.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 0004 5 1 BELANJA OPERASI 360.000.000,00 360.000.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 0004 5 1 01 Belanja Pegawai 360.000.000,00 360.000.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 962.300.000,00 919.609.000,00 42.691.000,00 95,56 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 0001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 525.000.000,00 512.159.000,00 12.841.000,00 97,55 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 0001 5 1 BELANJA OPERASI 525.000.000,00 512.159.000,00 12.841.000,00 97,55 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 6.960.000,00 5.800.000,00 1.160.000,00 83,33 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 518.040.000,00 506.359.000,00 11.681.000,00 97,74 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 0003 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH 437.300.000,00 407.450.000,00 29.850.000,00 93,17 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 0003 5 1 BELANJA OPERASI 437.300.000,00 407.450.000,00 29.850.000,00 93,17 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 437.300.000,00 407.450.000,00 29.850.000,00 93,17 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 PENATAAN ORGANISASI 574.312.842,00 525.853.859,00 48.458.983,00 91,56 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 146.692.848,00 142.326.761,00 4.366.087,00 97,02 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0001 5 1 BELANJA OPERASI 146.692.848,00 142.326.761,00 4.366.087,00 97,02 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.092.848,00 138.726.761,00 4.366.087,00 96,94 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 134.196.905,00 132.165.113,00 2.031.792,00 98,48 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0002 5 1 BELANJA OPERASI 134.196.905,00 132.165.113,00 2.031.792,00 98,48 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.396.905,00 129.365.113,00 2.031.792,00 98,45 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 150.800.993,00 123.108.384,00 27.692.609,00 81,63 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0003 5 1 BELANJA OPERASI 150.800.993,00 123.108.384,00 27.692.609,00 81,63 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.600.993,00 121.908.384,00 27.692.609,00 81,48 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0004 MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 44.342.050,00 42.072.727,00 2.269.323,00 94,88 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0004 5 1 BELANJA OPERASI 44.342.050,00 42.072.727,00 2.269.323,00 94,88 123 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0004 5 1 01 Belanja Pegawai 640.000,00 640.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.702.050,00 41.432.727,00 2.269.323,00 94,80 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 98.280.046,00 86.180.874,00 12.099.172,00 87,68 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0005 5 1 BELANJA OPERASI 98.280.046,00 86.180.874,00 12.099.172,00 87,68 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0005 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.880.046,00 83.780.874,00 12.099.172,00 87,38 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 6.132.310.321,00 5.861.075.630,00 271.234.691,00 95,57 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 1.681.729.923,00 1.638.760.634,00 42.969.289,00 97,44 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.681.729.923,00 1.638.760.634,00 42.969.289,00 97,44 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 3.400.000,00 4.760.000,00 41,66 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.673.569.923,00 1.635.360.634,00 38.209.289,00 97,71 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 3.950.580.398,00 3.845.209.996,00 105.370.402,00 97,33 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0002 5 1 BELANJA OPERASI 3.950.580.398,00 3.845.209.996,00 105.370.402,00 97,33 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 9.600.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 50,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.940.980.398,00 3.840.409.996,00 100.570.402,00 97,44 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 500.000.000,00 377.105.000,00 122.895.000,00 75,42 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0003 5 1 BELANJA OPERASI 321.341.200,00 214.580.000,00 106.761.200,00 66,77 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.341.200,00 214.580.000,00 106.761.200,00 66,77 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0003 5 2 BELANJA MODAL 178.658.800,00 162.525.000,00 16.133.800,00 90,96 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0003 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 178.658.800,00 162.525.000,00 16.133.800,00 90,96 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 29.090.504.961,00 24.805.057.202,00 4.285.447.759,00 85,26 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 1.296.253.781,00 1.143.013.180,00 153.240.601,00 88,17 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 43.814.000,00 35.070.000,00 8.744.000,00 80,04 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 43.814.000,00 35.070.000,00 8.744.000,00 80,04 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.814.000,00 35.070.000,00 8.744.000,00 80,04 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 586.291.520,00 504.958.931,00 81.332.589,00 86,12 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 566.191.520,00 485.256.931,00 80.934.589,00 85,70 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 6.960.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00 50,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 559.231.520,00 481.776.931,00 77.454.589,00 86,14 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 2 BELANJA MODAL 20.100.000,00 19.702.000,00 398.000,00 98,01 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.100.000,00 19.702.000,00 398.000,00 98,01 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 666.148.261,00 602.984.249,00 63.164.012,00 90,51 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 666.148.261,00 602.984.249,00 63.164.012,00 90,51 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 6.960.000,00 6.380.000,00 580.000,00 91,66 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 659.188.261,00 596.604.249,00 62.584.012,00 90,50 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 27.250.539.452,00 23.240.934.631,00 4.009.604.821,00 85,28 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 7.166.434.955,00 6.302.511.517,00 863.923.438,00 87,94 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 7.150.659.955,00 6.286.769.517,00 863.890.438,00 87,91 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.145.659.955,00 6.281.769.517,00 863.890.438,00 87,91 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 2 BELANJA MODAL 15.775.000,00 15.742.000,00 33.000,00 99,79 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.775.000,00 15.742.000,00 33.000,00 99,79 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 19.735.968.697,00 16.598.987.314,00 3.136.981.383,00 84,10 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 19.643.438.697,00 16.506.962.314,00 3.136.476.383,00 84,03 124 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 12.840.000,00 9.630.000,00 3.210.000,00 75,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.971.628.097,00 12.895.668.498,00 2.075.959.599,00 86,13 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 05 Belanja Hibah 4.658.970.600,00 3.601.663.816,00 1.057.306.784,00 77,30 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 2 BELANJA MODAL 92.530.000,00 92.025.000,00 505.000,00 99,45 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.530.000,00 92.025.000,00 505.000,00 99,45 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 348.135.800,00 339.435.800,00 8.700.000,00 97,50 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 348.135.800,00 339.435.800,00 8.700.000,00 97,50 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 348.135.800,00 339.435.800,00 8.700.000,00 97,50 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 465.456.588,00 371.680.591,00 93.775.997,00 79,85 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 198.510.840,00 151.830.000,00 46.680.840,00 76,48 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 198.510.840,00 151.830.000,00 46.680.840,00 76,48 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 50,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.710.840,00 149.430.000,00 44.280.840,00 77,14 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 182.079.827,00 141.916.187,00 40.163.640,00 77,94 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0002 5 1 BELANJA OPERASI 182.079.827,00 141.916.187,00 40.163.640,00 77,94 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 50,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 177.279.827,00 139.516.187,00 37.763.640,00 78,69 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM 84.865.921,00 77.934.404,00 6.931.517,00 91,83 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0003 5 1 BELANJA OPERASI 54.865.921,00 47.934.404,00 6.931.517,00 87,36 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 3.840.000,00 2.400.000,00 1.440.000,00 62,50 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.025.921,00 45.534.404,00 5.491.517,00 89,23 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0003 5 2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0003 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 FASILITASI KERJA SAMA DAERAH 78.255.140,00 49.428.800,00 28.826.340,00 63,16 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0001 FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI 78.255.140,00 49.428.800,00 28.826.340,00 63,16 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0001 5 1 BELANJA OPERASI 78.255.140,00 49.428.800,00 28.826.340,00 63,16 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 3.840.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 50,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.415.140,00 47.508.800,00 26.906.340,00 63,84 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.868.307.517,00 1.456.260.758,00 412.046.759,00 77,94 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 525.594.720,00 416.417.900,00 109.176.820,00 79,22 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 165.976.560,00 97.701.400,00 68.275.160,00 58,86 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 165.976.560,00 97.701.400,00 68.275.160,00 58,86 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 50,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.176.560,00 95.301.400,00 65.875.160,00 59,12 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL 97.867.720,00 77.378.100,00 20.489.620,00 79,06 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 97.867.720,00 77.378.100,00 20.489.620,00 79,06 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.867.720,00 77.378.100,00 20.489.620,00 79,06 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0005 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMD 261.750.440,00 241.338.400,00 20.412.040,00 92,20 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 261.750.440,00 241.338.400,00 20.412.040,00 92,20 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0005 5 1 01 Belanja Pegawai 5.760.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 50,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 255.990.440,00 238.458.400,00 17.532.040,00 93,15 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 308.817.849,00 307.116.890,00 1.700.959,00 99,44 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0001 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 120.942.948,00 119.595.426,00 1.347.522,00 98,88 125 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 120.942.948,00 119.595.426,00 1.347.522,00 98,88 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 75,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.142.948,00 115.995.426,00 147.522,00 99,87 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 102.325.618,00 102.114.079,00 211.539,00 99,79 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 102.325.618,00 102.114.079,00 211.539,00 99,79 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.325.618,00 102.114.079,00 211.539,00 99,79 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 85.549.283,00 85.407.385,00 141.898,00 99,83 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 85.549.283,00 85.407.385,00 141.898,00 99,83 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.549.283,00 85.407.385,00 141.898,00 99,83 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.033.894.948,00 732.725.968,00 301.168.980,00 70,87 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0001 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 290.936.901,00 222.826.342,00 68.110.559,00 76,58 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 290.936.901,00 222.826.342,00 68.110.559,00 76,58 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 5.760.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 50,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 285.176.901,00 219.946.342,00 65.230.559,00 77,12 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 551.090.720,00 330.839.200,00 220.251.520,00 60,03 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0002 5 1 BELANJA OPERASI 551.090.720,00 330.839.200,00 220.251.520,00 60,03 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 7.960.000,00 3.480.000,00 4.480.000,00 43,71 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 543.130.720,00 327.359.200,00 215.771.520,00 60,27 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 191.867.327,00 179.060.426,00 12.806.901,00 93,32 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0003 5 1 BELANJA OPERASI 191.867.327,00 179.060.426,00 12.806.901,00 93,32 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 50,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.067.327,00 176.660.426,00 10.406.901,00 94,43 JUMLAH BELANJA 95.613.772.379,00 85.704.549.299,00 9.909.223.080,00 89,63 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 94.773.772.379,00- 85.554.924.299,00- 9.218.848.080,00- 90,27 126 URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02. - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01.0000. - Sekretariat DPRD Anggaran Realisasi Rp % 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 54.633.605.815,00 47.578.424.707,00 7.055.181.108,00 87,08 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.224.693.464,00 29.911.731.685,00 3.312.961.779,00 90,02 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.650.000,00 2.984.000,00 666.000,00 81,75 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.650.000,00 2.984.000,00 666.000,00 81,75 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.650.000,00 2.984.000,00 666.000,00 81,75 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000,00 2.984.000,00 666.000,00 81,75 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.619.376.098,00 3.570.542.758,00 48.833.340,00 98,65 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.619.376.098,00 3.570.542.758,00 48.833.340,00 98,65 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.619.376.098,00 3.570.542.758,00 48.833.340,00 98,65 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 3.619.376.098,00 3.570.542.758,00 48.833.340,00 98,65 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 250.000.000,00 225.960.000,00 24.040.000,00 90,38 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 250.000.000,00 225.960.000,00 24.040.000,00 90,38 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 225.960.000,00 24.040.000,00 90,38 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 225.960.000,00 24.040.000,00 90,38 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.114.122.900,00 2.000.502.822,00 113.620.078,00 94,62 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 24.577.500,00 23.603.000,00 974.500,00 96,03 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 24.577.500,00 23.603.000,00 974.500,00 96,03 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.577.500,00 23.603.000,00 974.500,00 96,03 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 200.000.000,00 128.894.700,00 71.105.300,00 64,44 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 128.894.700,00 71.105.300,00 64,44 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 - 4.800.000,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.200.000,00 128.894.700,00 66.305.300,00 66,03 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 700.345.000,00 689.177.000,00 11.168.000,00 98,40 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 700.345.000,00 689.177.000,00 11.168.000,00 98,40 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.345.000,00 689.177.000,00 11.168.000,00 98,40 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 209.550.000,00 203.788.125,00 5.761.875,00 97,25 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 209.550.000,00 203.788.125,00 5.761.875,00 97,25 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 01 Belanja Pegawai 5.760.000,00 - 5.760.000,00 - KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 127 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.790.000,00 203.788.125,00 1.875,00 99,99 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 115.000.000,00 111.300.000,00 3.700.000,00 96,78 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 111.300.000,00 3.700.000,00 96,78 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.200.000,00 106.500.000,00 3.700.000,00 96,64 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 864.650.400,00 843.739.997,00 20.910.403,00 97,58 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 864.650.400,00 843.739.997,00 20.910.403,00 97,58 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 01 Belanja Pegawai 16.320.000,00 6.120.000,00 10.200.000,00 37,50 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 848.330.400,00 837.619.997,00 10.710.403,00 98,73 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 899.570.400,00 639.418.110,00 260.152.290,00 71,08 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 614.752.400,00 546.560.000,00 68.192.400,00 88,90 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0001 5 1 BELANJA OPERASI 14.752.400,00 1.160.000,00 13.592.400,00 7,86 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 11.910.000,00 1.160.000,00 10.750.000,00 9,73 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.842.400,00 - 2.842.400,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0001 5 2 BELANJA MODAL 600.000.000,00 545.400.000,00 54.600.000,00 90,90 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 600.000.000,00 545.400.000,00 54.600.000,00 90,90 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 187.212.000,00 6.899.760,00 180.312.240,00 3,68 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 13.356.000,00 - 13.356.000,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.356.000,00 - 7.356.000,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 173.856.000,00 6.899.760,00 166.956.240,00 3,96 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 173.856.000,00 6.899.760,00 166.956.240,00 3,96 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 97.606.000,00 85.958.350,00 11.647.650,00 88,06 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 1 BELANJA OPERASI 6.361.000,00 714.000,00 5.647.000,00 11,22 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 1 01 Belanja Pegawai 5.300.000,00 - 5.300.000,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.061.000,00 714.000,00 347.000,00 67,29 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 2 BELANJA MODAL 91.245.000,00 85.244.350,00 6.000.650,00 93,42 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.245.000,00 85.244.350,00 6.000.650,00 93,42 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.481.521.410,00 1.991.935.302,00 489.586.108,00 80,27 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 300.048.000,00 263.168.662,00 36.879.338,00 87,70 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 300.048.000,00 263.168.662,00 36.879.338,00 87,70 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.048.000,00 263.168.662,00 36.879.338,00 87,70 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2.169.473.410,00 1.716.766.640,00 452.706.770,00 79,13 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 2.169.473.410,00 1.716.766.640,00 452.706.770,00 79,13 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 7.480.000,00 680.000,00 91,66 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.161.313.410,00 1.709.286.640,00 452.026.770,00 79,08 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.029.253.000,00 426.755.878,00 602.497.122,00 41,46 128 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 98.430.000,00 67.050.725,00 31.379.275,00 68,12 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 98.430.000,00 67.050.725,00 31.379.275,00 68,12 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.430.000,00 67.050.725,00 31.379.275,00 68,12 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 260.550.000,00 150.556.153,00 109.993.847,00 57,78 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 260.550.000,00 150.556.153,00 109.993.847,00 57,78 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 260.550.000,00 150.556.153,00 109.993.847,00 57,78 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 330.000.000,00 129.983.000,00 200.017.000,00 39,38 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 330.000.000,00 129.983.000,00 200.017.000,00 39,38 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00 129.983.000,00 200.017.000,00 39,38 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 340.273.000,00 79.166.000,00 261.107.000,00 23,26 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 1 BELANJA OPERASI 340.273.000,00 79.166.000,00 261.107.000,00 23,26 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 1 01 Belanja Pegawai 5.760.000,00 - 5.760.000,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 334.513.000,00 79.166.000,00 255.347.000,00 23,66 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 44.638.000,00 30.025.500,00 14.612.500,00 67,26 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 44.638.000,00 30.025.500,00 14.612.500,00 67,26 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0001 5 1 BELANJA OPERASI 44.638.000,00 30.025.500,00 14.612.500,00 67,26 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.638.000,00 30.025.500,00 14.612.500,00 67,26 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 21.360.486.656,00 19.815.141.515,00 1.545.345.141,00 92,76 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 20.599.766.656,00 19.802.721.515,00 797.045.141,00 96,13 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 0001 5 1 BELANJA OPERASI 20.599.766.656,00 19.802.721.515,00 797.045.141,00 96,13 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 20.599.766.656,00 19.802.721.515,00 797.045.141,00 96,13 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 680.220.000,00 3.240.000,00 676.980.000,00 0,47 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 0002 5 1 BELANJA OPERASI 680.220.000,00 3.240.000,00 676.980.000,00 0,47 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 676.980.000,00 - 676.980.000,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 80.500.000,00 9.180.000,00 71.320.000,00 11,40 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 0003 5 1 BELANJA OPERASI 80.500.000,00 9.180.000,00 71.320.000,00 11,40 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.500.000,00 9.180.000,00 71.320.000,00 11,40 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 1.422.075.000,00 1.208.465.800,00 213.609.200,00 84,97 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD 155.880.000,00 94.800.000,00 61.080.000,00 60,81 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 0001 5 1 BELANJA OPERASI 155.880.000,00 94.800.000,00 61.080.000,00 60,81 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.880.000,00 94.800.000,00 61.080.000,00 60,81 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 0002 FASILITASI FRAKSI DPRD 666.195.000,00 614.065.800,00 52.129.200,00 92,17 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 0002 5 1 BELANJA OPERASI 666.195.000,00 614.065.800,00 52.129.200,00 92,17 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 2.320.000,00 2.320.000,00 - 100,00 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 663.875.000,00 611.745.800,00 52.129.200,00 92,14 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 0004 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD 600.000.000,00 499.600.000,00 100.400.000,00 83,26 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 0004 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 499.600.000,00 100.400.000,00 83,26 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 499.600.000,00 100.400.000,00 83,26 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 21.408.912.351,00 17.666.693.022,00 3.742.219.329,00 82,52 129 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 643.461.600,00 69.900.000,00 573.561.600,00 10,86 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 643.461.600,00 69.900.000,00 573.561.600,00 10,86 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 643.461.600,00 69.900.000,00 573.561.600,00 10,86 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 6.960.000,00 - 6.960.000,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 636.501.600,00 69.900.000,00 566.601.600,00 10,98 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 570.692.400,00 145.540.000,00 425.152.400,00 25,50 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 PEMBAHASAN APBD 401.090.400,00 - 401.090.400,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 401.090.400,00 - 401.090.400,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 5.760.000,00 - 5.760.000,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 395.330.400,00 - 395.330.400,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0006 PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 169.602.000,00 145.540.000,00 24.062.000,00 85,81 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0006 5 1 BELANJA OPERASI 169.602.000,00 145.540.000,00 24.062.000,00 85,81 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0006 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 - 4.800.000,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.802.000,00 145.540.000,00 19.262.000,00 88,31 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 3.214.416.551,00 2.187.537.836,00 1.026.878.715,00 68,05 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0002 PENDALAMAN TUGAS DPRD 1.136.774.300,00 675.873.700,00 460.900.600,00 59,45 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0002 5 1 BELANJA OPERASI 1.136.774.300,00 675.873.700,00 460.900.600,00 59,45 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000,00 - 2.400.000,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.134.374.300,00 675.873.700,00 458.500.600,00 59,58 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0005 PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 378.000.000,00 252.000.000,00 126.000.000,00 66,66 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0005 5 1 BELANJA OPERASI 378.000.000,00 252.000.000,00 126.000.000,00 66,66 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 378.000.000,00 252.000.000,00 126.000.000,00 66,66 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0006 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT 152.146.000,00 49.240.000,00 102.906.000,00 32,36 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0006 5 1 BELANJA OPERASI 152.146.000,00 49.240.000,00 102.906.000,00 32,36 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0006 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 - 4.800.000,00 - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.346.000,00 49.240.000,00 98.106.000,00 33,41 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0008 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD 1.547.496.251,00 1.210.424.136,00 337.072.115,00 78,21 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0008 5 1 BELANJA OPERASI 1.547.496.251,00 1.210.424.136,00 337.072.115,00 78,21 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.547.496.251,00 1.210.424.136,00 337.072.115,00 78,21 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 3.379.850.000,00 3.047.700.000,00 332.150.000,00 90,17 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0001 KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH 26.000.000,00 6.150.000,00 19.850.000,00 23,65 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0001 5 1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 6.150.000,00 19.850.000,00 23,65 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 6.150.000,00 19.850.000,00 23,65 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0003 PELAKSANAAN RESES 3.353.850.000,00 3.041.550.000,00 312.300.000,00 90,68 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0003 5 1 BELANJA OPERASI 3.353.850.000,00 3.041.550.000,00 312.300.000,00 90,68 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 9.600.000,00 800.000,00 8.800.000,00 8,33 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.344.250.000,00 3.040.750.000,00 303.500.000,00 90,92 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 FASILITASI TUGAS DPRD 13.600.491.800,00 12.216.015.186,00 1.384.476.614,00 89,82 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 0001 KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD 13.600.491.800,00 12.216.015.186,00 1.384.476.614,00 89,82 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 13.600.491.800,00 12.216.015.186,00 1.384.476.614,00 89,82 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 9.630.000,00 9.630.000,00 - 100,00 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.590.861.800,00 12.206.385.186,00 1.384.476.614,00 89,81 JUMLAH BELANJA 54.633.605.815,00 47.578.424.707,00 7.055.181.108,00 87,08 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 54.633.605.815,00- 47.578.424.707,00- 7.055.181.108,00- 87,08 130 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01. - PERENCANAAN ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.01.0000. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Anggaran Realisasi Rp % 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 11.690.508.994,00 11.077.827.003,00 612.681.991,00 94,75 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.374.585.299,00 9.198.234.211,00 176.351.088,00 98,11 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.999.700,00 300,00 99,99 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.999.700,00 300,00 99,99 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.700,00 300,00 99,99 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.700,00 300,00 99,99 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.198.404.350,00 6.197.069.250,00 1.335.100,00 99,97 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.193.404.350,00 6.193.404.350,00 - 100,00 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 6.193.404.350,00 6.193.404.350,00 - 100,00 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 6.193.404.350,00 6.193.404.350,00 - 100,00 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 5.000.000,00 3.664.900,00 1.335.100,00 73,29 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 0007 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.664.900,00 1.335.100,00 73,29 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.664.900,00 1.335.100,00 73,29 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 277.243.900,00 250.113.900,00 27.130.000,00 90,21 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 80.000.000,00 80.000.000,00 - 100,00 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 80.000.000,00 - 100,00 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 - 100,00 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 197.243.900,00 170.113.900,00 27.130.000,00 86,24 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 0011 5 1 BELANJA OPERASI 197.243.900,00 170.113.900,00 27.130.000,00 86,24 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 197.243.900,00 170.113.900,00 27.130.000,00 86,24 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 584.949.074,00 557.328.187,00 27.620.887,00 95,27 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.168.000,00 6.591.684,00 1.576.316,00 80,70 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 8.168.000,00 6.591.684,00 1.576.316,00 80,70 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 131 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.168.000,00 6.591.684,00 1.576.316,00 80,70 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 74.800.000,00 64.387.000,00 10.413.000,00 86,07 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 73.900.000,00 64.387.000,00 9.513.000,00 87,12 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.900.000,00 64.387.000,00 9.513.000,00 87,12 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 2 BELANJA MODAL 900.000,00 - 900.000,00 - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 900.000,00 - 900.000,00 - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 35.000.000,00 29.225.819,00 5.774.181,00 83,50 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 29.225.819,00 5.774.181,00 83,50 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 29.225.819,00 5.774.181,00 83,50 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 11.550.000,00 11.540.000,00 10.000,00 99,91 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 11.550.000,00 11.540.000,00 10.000,00 99,91 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 11.540.000,00 10.000,00 99,91 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 455.431.074,00 445.583.684,00 9.847.390,00 97,83 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 455.431.074,00 445.583.684,00 9.847.390,00 97,83 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 455.431.074,00 445.583.684,00 9.847.390,00 97,83 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 608.200.000,00 575.153.000,00 33.047.000,00 94,56 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 508.200.000,00 475.248.000,00 32.952.000,00 93,51 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 2 BELANJA MODAL 508.200.000,00 475.248.000,00 32.952.000,00 93,51 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 508.200.000,00 475.248.000,00 32.952.000,00 93,51 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 100.000.000,00 99.905.000,00 95.000,00 99,90 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 2.869.663,00 2.860.000,00 9.663,00 99,66 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.869.663,00 2.860.000,00 9.663,00 99,66 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 97.130.337,00 97.045.000,00 85.337,00 99,91 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.130.337,00 97.045.000,00 85.337,00 99,91 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.379.787.975,00 1.319.577.594,00 60.210.381,00 95,63 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 4.830.000,00 170.000,00 96,60 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.830.000,00 170.000,00 96,60 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.830.000,00 170.000,00 96,60 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.044.410.460,00 1.019.134.902,00 25.275.558,00 97,57 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 1.044.410.460,00 1.019.134.902,00 25.275.558,00 97,57 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.044.410.460,00 1.019.134.902,00 25.275.558,00 97,57 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 330.377.515,00 295.612.692,00 34.764.823,00 89,47 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 330.377.515,00 295.612.692,00 34.764.823,00 89,47 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.377.515,00 295.612.692,00 34.764.823,00 89,47 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 316.000.000,00 288.992.580,00 27.007.420,00 91,45 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 45.000.000,00 38.362.570,00 6.637.430,00 85,25 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 38.362.570,00 6.637.430,00 85,25 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 38.362.570,00 6.637.430,00 85,25 132 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 134.240.000,00 123.527.496,00 10.712.504,00 92,01 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 134.240.000,00 123.527.496,00 10.712.504,00 92,01 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.240.000,00 123.527.496,00 10.712.504,00 92,01 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 73.000.000,00 72.143.000,00 857.000,00 98,82 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 73.000.000,00 72.143.000,00 857.000,00 98,82 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 72.143.000,00 857.000,00 98,82 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 63.760.000,00 54.959.514,00 8.800.486,00 86,19 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 63.760.000,00 54.959.514,00 8.800.486,00 86,19 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.760.000,00 54.959.514,00 8.800.486,00 86,19 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.495.293.947,00 1.092.917.424,00 402.376.523,00 73,09 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 1.073.779.747,00 1.050.699.224,00 23.080.523,00 97,85 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0001 ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH 11.877.000,00 10.512.000,00 1.365.000,00 88,50 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 11.877.000,00 10.512.000,00 1.365.000,00 88,50 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.877.000,00 10.512.000,00 1.365.000,00 88,50 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0003 PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK 47.231.000,00 43.258.000,00 3.973.000,00 91,58 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 47.231.000,00 43.258.000,00 3.973.000,00 91,58 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.231.000,00 43.258.000,00 3.973.000,00 91,58 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0004 KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0005 PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA 399.325.000,00 389.398.000,00 9.927.000,00 97,51 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 399.325.000,00 389.398.000,00 9.927.000,00 97,51 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 399.325.000,00 389.398.000,00 9.927.000,00 97,51 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0006 PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN 15.509.000,00 15.437.000,00 72.000,00 99,53 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 15.509.000,00 15.437.000,00 72.000,00 99,53 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.509.000,00 15.437.000,00 72.000,00 99,53 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0007 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 583.597.747,00 575.854.224,00 7.743.523,00 98,67 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 583.597.747,00 575.854.224,00 7.743.523,00 98,67 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 583.597.747,00 575.854.224,00 7.743.523,00 98,67 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 327.377.200,00 10.590.000,00 316.787.200,00 3,23 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 0002 PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH 14.436.400,00 10.590.000,00 3.846.400,00 73,35 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 14.436.400,00 10.590.000,00 3.846.400,00 73,35 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.436.400,00 10.590.000,00 3.846.400,00 73,35 133 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 0003 PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 312.940.800,00 - 312.940.800,00 - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 312.940.800,00 - 312.940.800,00 - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 312.940.800,00 - 312.940.800,00 - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 94.137.000,00 31.628.200,00 62.508.800,00 33,59 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 0001 KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA 52.258.700,00 1.682.000,00 50.576.700,00 3,21 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 52.258.700,00 1.682.000,00 50.576.700,00 3,21 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.258.700,00 1.682.000,00 50.576.700,00 3,21 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 0003 MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 41.878.300,00 29.946.200,00 11.932.100,00 71,50 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 0003 5 1 BELANJA OPERASI 41.878.300,00 29.946.200,00 11.932.100,00 71,50 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.878.300,00 29.946.200,00 11.932.100,00 71,50 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 535.269.648,00 509.667.878,00 25.601.770,00 95,21 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 246.334.048,00 235.345.396,00 10.988.652,00 95,53 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 58.268.600,00 57.851.200,00 417.400,00 99,28 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 58.268.600,00 57.851.200,00 417.400,00 99,28 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.268.600,00 57.851.200,00 417.400,00 99,28 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 10.130.000,00 6.630.000,00 3.500.000,00 65,44 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 10.130.000,00 6.630.000,00 3.500.000,00 65,44 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.130.000,00 6.630.000,00 3.500.000,00 65,44 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 53.924.107,00 52.749.814,00 1.174.293,00 97,82 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 53.924.107,00 52.749.814,00 1.174.293,00 97,82 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.924.107,00 52.749.814,00 1.174.293,00 97,82 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 61.777.741,00 61.265.382,00 512.359,00 99,17 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 61.777.741,00 61.265.382,00 512.359,00 99,17 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.777.741,00 61.265.382,00 512.359,00 99,17 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 10.860.000,00 8.840.000,00 2.020.000,00 81,39 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 10.860.000,00 8.840.000,00 2.020.000,00 81,39 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.860.000,00 8.840.000,00 2.020.000,00 81,39 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 51.373.600,00 48.009.000,00 3.364.600,00 93,45 134 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0008 5 1 BELANJA OPERASI 51.373.600,00 48.009.000,00 3.364.600,00 93,45 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.373.600,00 48.009.000,00 3.364.600,00 93,45 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) 125.448.400,00 117.561.499,00 7.886.901,00 93,71 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 25.000.000,00 22.412.600,00 2.587.400,00 89,65 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.412.600,00 2.587.400,00 89,65 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.412.600,00 2.587.400,00 89,65 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 75.258.400,00 72.157.699,00 3.100.701,00 95,87 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 0004 5 1 BELANJA OPERASI 75.258.400,00 72.157.699,00 3.100.701,00 95,87 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.258.400,00 72.157.699,00 3.100.701,00 95,87 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA 25.190.000,00 22.991.200,00 2.198.800,00 91,27 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 0008 5 1 BELANJA OPERASI 25.190.000,00 22.991.200,00 2.198.800,00 91,27 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.190.000,00 22.991.200,00 2.198.800,00 91,27 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 163.487.200,00 156.760.983,00 6.726.217,00 95,88 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 43.390.000,00 39.851.000,00 3.539.000,00 91,84 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 43.390.000,00 39.851.000,00 3.539.000,00 91,84 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.390.000,00 39.851.000,00 3.539.000,00 91,84 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 89.647.200,00 87.690.783,00 1.956.417,00 97,81 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 0004 5 1 BELANJA OPERASI 89.647.200,00 87.690.783,00 1.956.417,00 97,81 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.647.200,00 87.690.783,00 1.956.417,00 97,81 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 30.450.000,00 29.219.200,00 1.230.800,00 95,95 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 0008 5 1 BELANJA OPERASI 30.450.000,00 29.219.200,00 1.230.800,00 95,95 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.450.000,00 29.219.200,00 1.230.800,00 95,95 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 285.360.100,00 277.007.490,00 8.352.610,00 97,07 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 172.217.300,00 165.296.330,00 6.920.970,00 95,98 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0001 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH 172.217.300,00 165.296.330,00 6.920.970,00 95,98 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 172.217.300,00 165.296.330,00 6.920.970,00 95,98 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.217.300,00 165.296.330,00 6.920.970,00 95,98 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 65.350.000,00 64.260.100,00 1.089.900,00 98,33 135 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 0003 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 65.350.000,00 64.260.100,00 1.089.900,00 98,33 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 65.350.000,00 64.260.100,00 1.089.900,00 98,33 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.350.000,00 64.260.100,00 1.089.900,00 98,33 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 47.792.800,00 47.451.060,00 341.740,00 99,28 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 0003 DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF 47.792.800,00 47.451.060,00 341.740,00 99,28 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 0003 5 1 BELANJA OPERASI 47.792.800,00 47.451.060,00 341.740,00 99,28 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.792.800,00 47.451.060,00 341.740,00 99,28 JUMLAH BELANJA 11.690.508.994,00 11.077.827.003,00 612.681.991,00 94,75 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 11.690.508.994,00- 11.077.827.003,00- 612.681.991,00- 94,75 136 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02. - KEUANGAN ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.01.0000. - Badan Pendapatan Daerah Anggaran Realisasi Rp % 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 PENDAPATAN 71.052.979.848,00 37.018.052.232,09 34.034.927.615,91 52,09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 71.052.979.848,00 37.018.052.232,09 34.034.927.615,91 52,09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 01 Pajak Daerah 71.052.979.848,00 37.009.502.817,09 34.043.477.030,91 52,08 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah - 8.549.415,00 8.549.415,00- - JUMLAH PENDAPATAN 71.052.979.848,00 37.018.052.232,09 34.034.927.615,91 52,09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 12.369.266.130,00 11.187.347.428,00 1.181.918.702,00 90,44 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.963.049.123,00 9.370.313.466,00 592.735.657,00 94,05 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 16.917.546,00 3.082.454,00 84,58 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 8.825.000,00 1.175.000,00 88,25 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.825.000,00 1.175.000,00 88,25 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.825.000,00 1.175.000,00 88,25 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.000.000,00 3.598.000,00 1.402.000,00 71,96 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.598.000,00 1.402.000,00 71,96 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.598.000,00 1.402.000,00 71,96 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.494.546,00 505.454,00 89,89 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.494.546,00 505.454,00 89,89 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.494.546,00 505.454,00 89,89 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.617.610.837,00 7.305.231.500,00 312.379.337,00 95,89 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 7.612.610.837,00 7.302.370.100,00 310.240.737,00 95,92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 7.612.610.837,00 7.302.370.100,00 310.240.737,00 95,92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 7.612.610.837,00 7.302.370.100,00 310.240.737,00 95,92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 5.000.000,00 2.861.400,00 2.138.600,00 57,22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.861.400,00 2.138.600,00 57,22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.861.400,00 2.138.600,00 57,22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 4.999.700,00 1.221.400,00 3.778.300,00 24,42 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 4.999.700,00 1.221.400,00 3.778.300,00 24,42 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.999.700,00 1.221.400,00 3.778.300,00 24,42 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 137 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.700,00 1.221.400,00 3.778.300,00 24,42 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 115.000.000,00 111.177.603,00 3.822.397,00 96,67 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 115.000.000,00 111.177.603,00 3.822.397,00 96,67 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 111.177.603,00 3.822.397,00 96,67 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 111.177.603,00 3.822.397,00 96,67 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 697.181.886,00 642.353.172,00 54.828.714,00 92,13 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.000.000,00 5.156.000,00 4.844.000,00 51,56 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 5.156.000,00 4.844.000,00 51,56 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.156.000,00 4.844.000,00 51,56 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 958.000,00 - 958.000,00 - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 1 BELANJA OPERASI 958.000,00 - 958.000,00 - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 958.000,00 - 958.000,00 - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 120.000.000,00 101.513.000,00 18.487.000,00 84,59 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 101.513.000,00 18.487.000,00 84,59 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 101.513.000,00 18.487.000,00 84,59 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 121.000.000,00 115.589.100,00 5.410.900,00 95,52 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 121.000.000,00 115.589.100,00 5.410.900,00 95,52 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000,00 115.589.100,00 5.410.900,00 95,52 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 130.000.000,00 119.800.000,00 10.200.000,00 92,15 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 119.800.000,00 10.200.000,00 92,15 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 119.800.000,00 10.200.000,00 92,15 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 315.223.886,00 300.295.072,00 14.928.814,00 95,26 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 315.223.886,00 300.295.072,00 14.928.814,00 95,26 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 315.223.886,00 300.295.072,00 14.928.814,00 95,26 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 249.200.000,00 237.818.000,00 11.382.000,00 95,43 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 42.800.000,00 39.738.000,00 3.062.000,00 92,84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 806.950,00 - 806.950,00 - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 806.950,00 - 806.950,00 - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 41.993.050,00 39.738.000,00 2.255.050,00 94,62 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.993.050,00 39.738.000,00 2.255.050,00 94,62 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 206.400.000,00 198.080.000,00 8.320.000,00 95,96 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 5 1 BELANJA OPERASI 2.716.000,00 1.000.000,00 1.716.000,00 36,81 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.716.000,00 - 1.716.000,00 - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 5 2 BELANJA MODAL 203.684.000,00 197.080.000,00 6.604.000,00 96,75 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 203.684.000,00 197.080.000,00 6.604.000,00 96,75 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 844.926.700,00 696.446.083,00 148.480.617,00 82,42 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 90,00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 90,00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 90,00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 142.128.500,00 119.480.053,00 22.648.447,00 84,06 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 142.128.500,00 119.480.053,00 22.648.447,00 84,06 138 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.128.500,00 119.480.053,00 22.648.447,00 84,06 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 697.798.200,00 572.466.030,00 125.332.170,00 82,03 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 697.798.200,00 572.466.030,00 125.332.170,00 82,03 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 697.798.200,00 572.466.030,00 125.332.170,00 82,03 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 414.130.000,00 359.148.162,00 54.981.838,00 86,72 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 37.383.128,00 1.146.872,00 97,02 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 37.383.128,00 1.146.872,00 97,02 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 37.383.128,00 1.146.872,00 97,02 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 134.240.000,00 97.343.034,00 36.896.966,00 72,51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 134.240.000,00 97.343.034,00 36.896.966,00 72,51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.240.000,00 97.343.034,00 36.896.966,00 72,51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 200.000.000,00 199.772.000,00 228.000,00 99,88 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.772.000,00 228.000,00 99,88 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.772.000,00 228.000,00 99,88 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 41.360.000,00 24.650.000,00 16.710.000,00 59,59 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 41.360.000,00 24.650.000,00 16.710.000,00 59,59 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.360.000,00 24.650.000,00 16.710.000,00 59,59 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.406.217.007,00 1.817.033.962,00 589.183.045,00 75,51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.406.217.007,00 1.817.033.962,00 589.183.045,00 75,51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0001 PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 136.531.400,00 123.789.709,00 12.741.691,00 90,66 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 136.531.400,00 123.789.709,00 12.741.691,00 90,66 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.531.400,00 123.789.709,00 12.741.691,00 90,66 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 541.290.000,00 197.670.550,00 343.619.450,00 36,51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 541.290.000,00 197.670.550,00 343.619.450,00 36,51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 541.290.000,00 197.670.550,00 343.619.450,00 36,51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 262.040.300,00 254.940.200,00 7.100.100,00 97,29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 262.040.300,00 254.940.200,00 7.100.100,00 97,29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 262.040.300,00 254.940.200,00 7.100.100,00 97,29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0004 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 544.529.000,00 446.103.373,00 98.425.627,00 81,92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 544.529.000,00 446.103.373,00 98.425.627,00 81,92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 544.529.000,00 446.103.373,00 98.425.627,00 81,92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0005 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 158.358.515,00 144.735.407,00 13.623.108,00 91,39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 158.358.515,00 144.735.407,00 13.623.108,00 91,39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.358.515,00 144.735.407,00 13.623.108,00 91,39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0006 PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH 52.047.000,00 46.440.600,00 5.606.400,00 89,22 139 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 52.047.000,00 46.440.600,00 5.606.400,00 89,22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.047.000,00 46.440.600,00 5.606.400,00 89,22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0007 PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 285.467.792,00 178.261.076,00 107.206.716,00 62,44 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 285.467.792,00 178.261.076,00 107.206.716,00 62,44 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 285.467.792,00 178.261.076,00 107.206.716,00 62,44 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0008 PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH 41.983.400,00 41.983.400,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0008 5 1 BELANJA OPERASI 41.983.400,00 41.983.400,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.983.400,00 41.983.400,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0010 PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH 48.036.200,00 47.445.940,00 590.260,00 98,77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0010 5 1 BELANJA OPERASI 48.036.200,00 47.445.940,00 590.260,00 98,77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.036.200,00 47.445.940,00 590.260,00 98,77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0012 PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH 68.743.800,00 68.604.800,00 139.000,00 99,79 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0012 5 1 BELANJA OPERASI 68.743.800,00 68.604.800,00 139.000,00 99,79 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0012 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.743.800,00 68.604.800,00 139.000,00 99,79 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0013 PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH 189.239.200,00 189.238.800,00 400,00 99,99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 189.239.200,00 189.238.800,00 400,00 99,99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 189.239.200,00 189.238.800,00 400,00 99,99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0014 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 77.950.400,00 77.820.107,00 130.293,00 99,83 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0014 5 1 BELANJA OPERASI 77.950.400,00 77.820.107,00 130.293,00 99,83 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0014 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.950.400,00 77.820.107,00 130.293,00 99,83 JUMLAH BELANJA 12.369.266.130,00 11.187.347.428,00 1.181.918.702,00 90,44 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 58.683.713.718,00 25.830.704.804,09 32.853.008.913,91 44,01 140 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02. - KEUANGAN ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02.0000. - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Anggaran Realisasi Rp % 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 4 PENDAPATAN 1.408.428.453.698,00 1.309.376.229.324,36 99.052.224.373,64 92,96 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27.064.308.970,00 7.823.836.517,36 19.240.472.452,64 28,90 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.740.308.970,00 2.414.250.343,00 3.326.058.627,00 42,05 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 21.324.000.000,00 5.409.586.174,36 15.914.413.825,64 25,36 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.381.364.144.728,00 1.301.550.382.207,00 79.813.762.521,00 94,22 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.234.205.782.028,00 1.209.369.714.925,00 24.836.067.103,00 97,98 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 147.158.362.700,00 92.180.667.282,00 54.977.695.418,00 62,64 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - 2.010.600,00 2.010.600,00- - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 4 3 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan - 2.010.600,00 2.010.600,00- - JUMLAH PENDAPATAN 1.408.428.453.698,00 1.309.376.229.324,36 99.052.224.373,64 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 309.913.447.079,28 266.999.147.155,00 42.914.299.924,28 86,15 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.226.538.392,00 13.696.424.674,00 530.113.718,00 96,27 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.143.750,00 16.141.000,00 2.750,00 99,98 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.762.500,00 10.762.500,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.762.500,00 10.762.500,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.762.500,00 10.762.500,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.381.250,00 5.378.500,00 2.750,00 99,94 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 5.381.250,00 5.378.500,00 2.750,00 99,94 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.381.250,00 5.378.500,00 2.750,00 99,94 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.662.147.747,00 10.499.728.061,00 162.419.686,00 98,47 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.662.147.747,00 10.499.728.061,00 162.419.686,00 98,47 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.662.147.747,00 10.499.728.061,00 162.419.686,00 98,47 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 10.662.147.747,00 10.499.728.061,00 162.419.686,00 98,47 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 485.458.000,00 373.022.520,00 112.435.480,00 76,83 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 485.458.000,00 373.022.520,00 112.435.480,00 76,83 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 485.458.000,00 373.022.520,00 112.435.480,00 76,83 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0009 5 1 01 Belanja Pegawai 3.480.000,00 3.480.000,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 481.978.000,00 369.542.520,00 112.435.480,00 76,67 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 141 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 954.184.500,00 879.816.880,00 74.367.620,00 92,20 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.500.000,00 6.133.000,00 4.367.000,00 58,40 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 6.133.000,00 4.367.000,00 58,40 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 6.133.000,00 4.367.000,00 58,40 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 140.545.000,00 103.472.000,00 37.073.000,00 73,62 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 140.545.000,00 103.472.000,00 37.073.000,00 73,62 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 5 1 01 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.945.000,00 101.872.000,00 37.073.000,00 73,31 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 43.699.500,00 33.970.000,00 9.729.500,00 77,73 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 43.699.500,00 33.970.000,00 9.729.500,00 77,73 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.699.500,00 33.970.000,00 9.729.500,00 77,73 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 11.800.000,00 2.700.000,00 9.100.000,00 22,88 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 11.800.000,00 2.700.000,00 9.100.000,00 22,88 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 2.700.000,00 9.100.000,00 22,88 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 747.640.000,00 733.541.880,00 14.098.120,00 98,11 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 747.640.000,00 733.541.880,00 14.098.120,00 98,11 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 5 1 01 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.900.000,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 744.740.000,00 730.641.880,00 14.098.120,00 98,10 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 688.026.000,00 672.608.250,00 15.417.750,00 97,75 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 561.000.000,00 548.340.000,00 12.660.000,00 97,74 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.100.000,00 2.940.000,00 160.000,00 94,83 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.940.000,00 2.940.000,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.000,00 - 160.000,00 - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0001 5 2 BELANJA MODAL 557.900.000,00 545.400.000,00 12.500.000,00 97,75 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 557.900.000,00 545.400.000,00 12.500.000,00 97,75 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 65.322.000,00 63.710.250,00 1.611.750,00 97,53 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0006 5 1 BELANJA OPERASI 3.213.000,00 1.800.000,00 1.413.000,00 56,02 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0006 5 1 01 Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.800.000,00 900.000,00 66,66 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 513.000,00 - 513.000,00 - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0006 5 2 BELANJA MODAL 62.109.000,00 61.910.250,00 198.750,00 99,67 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0006 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.109.000,00 61.910.250,00 198.750,00 99,67 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 61.704.000,00 60.558.000,00 1.146.000,00 98,14 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 979.000,00 - 979.000,00 - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 979.000,00 - 979.000,00 - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 60.725.000,00 60.558.000,00 167.000,00 99,72 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.725.000,00 60.558.000,00 167.000,00 99,72 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 845.262.445,00 726.862.416,00 118.400.029,00 85,99 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 37.598.700,00 20.900.000,00 16.698.700,00 55,58 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 37.598.700,00 20.900.000,00 16.698.700,00 55,58 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.598.700,00 20.900.000,00 16.698.700,00 55,58 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 807.663.745,00 705.962.416,00 101.701.329,00 87,40 142 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 807.663.745,00 705.962.416,00 101.701.329,00 87,40 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 807.663.745,00 705.962.416,00 101.701.329,00 87,40 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 575.315.950,00 528.245.547,00 47.070.403,00 91,81 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 41.467.900,00 41.353.908,00 113.992,00 99,72 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 41.467.900,00 41.353.908,00 113.992,00 99,72 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.587.900,00 38.473.908,00 113.992,00 99,70 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 219.272.650,00 207.002.363,00 12.270.287,00 94,40 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 219.272.650,00 207.002.363,00 12.270.287,00 94,40 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 5.760.000,00 5.760.000,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 213.512.650,00 201.242.363,00 12.270.287,00 94,25 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 264.493.500,00 257.549.276,00 6.944.224,00 97,37 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 64.993.500,00 58.400.000,00 6.593.500,00 89,85 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.993.500,00 58.400.000,00 6.593.500,00 89,85 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 5 2 BELANJA MODAL 199.500.000,00 199.149.276,00 350.724,00 99,82 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 199.500.000,00 199.149.276,00 350.724,00 99,82 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 50.081.900,00 22.340.000,00 27.741.900,00 44,60 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 50.081.900,00 22.340.000,00 27.741.900,00 44,60 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.081.900,00 22.340.000,00 27.741.900,00 44,60 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 294.999.300.687,28 252.623.465.401,00 42.375.835.286,28 85,63 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH 1.411.884.500,00 1.389.354.126,00 22.530.374,00 98,40 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 45.052.000,00 44.603.500,00 448.500,00 99,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 45.052.000,00 44.603.500,00 448.500,00 99,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.052.000,00 44.603.500,00 448.500,00 99,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 23.367.500,00 23.147.500,00 220.000,00 99,05 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 23.367.500,00 23.147.500,00 220.000,00 99,05 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.367.500,00 23.147.500,00 220.000,00 99,05 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0005 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD 22.374.000,00 20.035.600,00 2.338.400,00 89,54 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 22.374.000,00 20.035.600,00 2.338.400,00 89,54 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.374.000,00 20.035.600,00 2.338.400,00 89,54 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0006 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD 36.971.000,00 36.852.000,00 119.000,00 99,67 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 36.971.000,00 36.852.000,00 119.000,00 99,67 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.971.000,00 36.852.000,00 119.000,00 99,67 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 609.097.000,00 598.989.000,00 10.108.000,00 98,34 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 609.097.000,00 598.989.000,00 10.108.000,00 98,34 143 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 609.097.000,00 598.989.000,00 10.108.000,00 98,34 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0008 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 102.995.000,00 100.830.940,00 2.164.060,00 97,89 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0008 5 1 BELANJA OPERASI 102.995.000,00 100.830.940,00 2.164.060,00 97,89 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.995.000,00 100.830.940,00 2.164.060,00 97,89 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0009 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN 255.942.000,00 253.418.340,00 2.523.660,00 99,01 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0009 5 1 BELANJA OPERASI 255.942.000,00 253.418.340,00 2.523.660,00 99,01 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 255.942.000,00 253.418.340,00 2.523.660,00 99,01 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0010 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 101.871.000,00 100.679.758,00 1.191.242,00 98,83 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0010 5 1 BELANJA OPERASI 101.871.000,00 100.679.758,00 1.191.242,00 98,83 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.871.000,00 100.679.758,00 1.191.242,00 98,83 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0011 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 179.015.000,00 176.612.488,00 2.402.512,00 98,65 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0011 5 1 BELANJA OPERASI 179.015.000,00 176.612.488,00 2.402.512,00 98,65 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.015.000,00 176.612.488,00 2.402.512,00 98,65 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0012 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN 35.200.000,00 34.185.000,00 1.015.000,00 97,11 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0012 5 1 BELANJA OPERASI 35.200.000,00 34.185.000,00 1.015.000,00 97,11 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0012 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00 34.185.000,00 1.015.000,00 97,11 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 682.750.746,00 660.807.433,00 21.943.313,00 96,78 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0001 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 77.423.596,00 77.180.574,00 243.022,00 99,68 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 77.423.596,00 77.180.574,00 243.022,00 99,68 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.423.596,00 77.180.574,00 243.022,00 99,68 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0003 PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD 42.794.107,00 41.057.334,00 1.736.773,00 95,94 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 42.794.107,00 41.057.334,00 1.736.773,00 95,94 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.794.107,00 41.057.334,00 1.736.773,00 95,94 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0005 KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA 32.743.722,00 21.019.190,00 11.724.532,00 64,19 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 32.743.722,00 21.019.190,00 11.724.532,00 64,19 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.743.722,00 21.019.190,00 11.724.532,00 64,19 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 26.087.462,00 25.689.300,00 398.162,00 98,47 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0007 5 1 BELANJA OPERASI 26.087.462,00 25.689.300,00 398.162,00 98,47 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.087.462,00 25.689.300,00 398.162,00 98,47 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0009 REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT 47.123.714,00 46.795.999,00 327.715,00 99,30 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0009 5 1 BELANJA OPERASI 47.123.714,00 46.795.999,00 327.715,00 99,30 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.123.714,00 46.795.999,00 327.715,00 99,30 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0011 PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 456.578.145,00 449.065.036,00 7.513.109,00 98,35 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0011 5 1 BELANJA OPERASI 456.578.145,00 449.065.036,00 7.513.109,00 98,35 144 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0011 5 1 01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 455.138.145,00 447.625.036,00 7.513.109,00 98,34 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 854.746.240,00 841.859.066,00 12.887.174,00 98,49 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0003 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN 95.524.800,00 95.180.622,00 344.178,00 99,63 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0003 5 1 BELANJA OPERASI 95.524.800,00 95.180.622,00 344.178,00 99,63 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0003 5 1 01 Belanja Pegawai 960.000,00 960.000,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.564.800,00 94.220.622,00 344.178,00 99,63 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0004 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 461.816.000,00 459.461.300,00 2.354.700,00 99,49 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0004 5 1 BELANJA OPERASI 461.816.000,00 459.461.300,00 2.354.700,00 99,49 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0004 5 1 01 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.900.000,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 458.916.000,00 456.561.300,00 2.354.700,00 99,48 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA 85.483.640,00 85.060.244,00 423.396,00 99,50 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0005 5 1 BELANJA OPERASI 85.483.640,00 85.060.244,00 423.396,00 99,50 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0005 5 1 01 Belanja Pegawai 960.000,00 960.000,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.523.640,00 84.100.244,00 423.396,00 99,49 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0009 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 35.051.800,00 25.552.900,00 9.498.900,00 72,90 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0009 5 1 BELANJA OPERASI 35.051.800,00 25.552.900,00 9.498.900,00 72,90 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.051.800,00 25.552.900,00 9.498.900,00 72,90 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0011 PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 176.870.000,00 176.604.000,00 266.000,00 99,84 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0011 5 1 BELANJA OPERASI 176.870.000,00 176.604.000,00 266.000,00 99,84 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.870.000,00 176.604.000,00 266.000,00 99,84 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 291.599.919.201,28 249.289.530.476,00 42.310.388.725,28 85,49 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 0008 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 278.359.468.901,00 249.110.049.792,00 29.249.419.109,00 89,49 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 0008 5 1 BELANJA OPERASI 51.382.000,00 44.641.800,00 6.740.200,00 86,88 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 0008 5 1 01 Belanja Pegawai 13.320.000,00 13.280.000,00 40.000,00 99,69 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.062.000,00 31.361.800,00 6.700.200,00 82,39 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 0008 5 4 BELANJA TRANSFER 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 29.242.678.909,00 89,49 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 0008 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 8.596.576.685,00 5.700.229.000,00 2.896.347.685,00 66,30 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 0008 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 269.711.510.216,00 243.365.178.992,00 26.346.331.224,00 90,23 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 13.240.450.300,28 179.480.684,00 13.060.969.616,28 1,35 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 0009 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 13.240.450.300,28 179.480.684,00 13.060.969.616,28 1,35 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 0009 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 13.240.450.300,28 179.480.684,00 13.060.969.616,28 1,35 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH 450.000.000,00 441.914.300,00 8.085.700,00 98,20 145 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 0002 IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH 450.000.000,00 441.914.300,00 8.085.700,00 98,20 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 0002 5 1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 441.914.300,00 8.085.700,00 98,20 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 - 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 449.200.000,00 441.114.300,00 8.085.700,00 98,19 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 687.608.000,00 679.257.080,00 8.350.920,00 98,78 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 687.608.000,00 679.257.080,00 8.350.920,00 98,78 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0001 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 32.322.000,00 31.946.500,00 375.500,00 98,83 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 32.322.000,00 31.946.500,00 375.500,00 98,83 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.322.000,00 31.946.500,00 375.500,00 98,83 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0003 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 50.025.200,00 49.798.600,00 226.600,00 99,54 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 50.025.200,00 49.798.600,00 226.600,00 99,54 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.025.200,00 49.798.600,00 226.600,00 99,54 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0005 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 160.982.890,00 157.478.520,00 3.504.370,00 97,82 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 160.982.890,00 157.478.520,00 3.504.370,00 97,82 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.982.890,00 157.478.520,00 3.504.370,00 97,82 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0007 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 37.162.500,00 36.589.900,00 572.600,00 98,45 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 37.162.500,00 36.589.900,00 572.600,00 98,45 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.162.500,00 36.589.900,00 572.600,00 98,45 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0008 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 53.148.240,00 53.013.700,00 134.540,00 99,74 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0008 5 1 BELANJA OPERASI 53.148.240,00 53.013.700,00 134.540,00 99,74 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.148.240,00 53.013.700,00 134.540,00 99,74 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0009 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 43.996.740,00 43.088.300,00 908.440,00 97,93 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0009 5 1 BELANJA OPERASI 43.996.740,00 43.088.300,00 908.440,00 97,93 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.996.740,00 43.088.300,00 908.440,00 97,93 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0010 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 41.532.900,00 40.485.700,00 1.047.200,00 97,47 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0010 5 1 BELANJA OPERASI 41.532.900,00 40.485.700,00 1.047.200,00 97,47 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.532.900,00 40.485.700,00 1.047.200,00 97,47 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0011 REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 121.812.800,00 120.539.700,00 1.273.100,00 98,95 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0011 5 1 BELANJA OPERASI 121.812.800,00 120.539.700,00 1.273.100,00 98,95 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.812.800,00 120.539.700,00 1.273.100,00 98,95 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0013 PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 146.624.730,00 146.316.160,00 308.570,00 99,78 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 146.624.730,00 146.316.160,00 308.570,00 99,78 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.624.730,00 146.316.160,00 308.570,00 99,78 JUMLAH BELANJA 309.913.447.079,28 266.999.147.155,00 42.914.299.924,28 86,15 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 1.098.515.006.618,72 1.042.377.082.169,36 56.137.924.449,36 94,88 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 00 0000 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 85.531.429.313,10- 67,61 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 85.531.429.313,10- 67,61 PEMBIAYAAN NETTO 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 85.531.429.313,10- 67,61 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 264.121.226.129- 178.589.796.816- 85.531.429.313 67,61 146 URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03. - KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 5.03.5.04.0.00.01.0000. - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Anggaran Realisasi Rp % 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 8.025.472.626,00 6.925.795.367,00 1.099.677.259,00 86,29 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.876.498.682,00 5.567.089.292,00 309.409.390,00 94,73 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.780.000,00 1.780.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.780.000,00 1.780.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.780.000,00 1.780.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.780.000,00 1.780.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.489.008.865,00 4.483.808.865,00 5.200.000,00 99,88 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.489.008.865,00 4.483.808.865,00 5.200.000,00 99,88 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.489.008.865,00 4.483.808.865,00 5.200.000,00 99,88 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 4.489.008.865,00 4.483.808.865,00 5.200.000,00 99,88 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 107.539.701,00 107.539.300,00 401,00 99,99 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 77.539.701,00 77.539.300,00 401,00 99,99 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 0010 5 1 BELANJA OPERASI 77.539.701,00 77.539.300,00 401,00 99,99 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.539.701,00 77.539.300,00 401,00 99,99 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 384.025.000,00 353.313.805,00 30.711.195,00 92,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 37.900.000,00 34.451.600,00 3.448.400,00 90,90 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 37.900.000,00 34.451.600,00 3.448.400,00 90,90 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.900.000,00 34.451.600,00 3.448.400,00 90,90 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 23.125.000,00 18.035.000,00 5.090.000,00 77,98 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 23.125.000,00 18.035.000,00 5.090.000,00 77,98 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.125.000,00 18.035.000,00 5.090.000,00 77,98 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 147 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 315.000.000,00 292.827.205,00 22.172.795,00 92,96 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 315.000.000,00 292.827.205,00 22.172.795,00 92,96 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00 292.827.205,00 22.172.795,00 92,96 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 180.000.000,00 178.501.500,00 1.498.500,00 99,16 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 80.000.000,00 79.014.500,00 985.500,00 98,76 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 606.614,00 106.500,00 500.114,00 17,55 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.614,00 106.500,00 114,00 99,89 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 79.393.386,00 78.908.000,00 485.386,00 99,38 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.393.386,00 78.908.000,00 485.386,00 99,38 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 100.000.000,00 99.487.000,00 513.000,00 99,48 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 1.262.000,00 762.000,00 500.000,00 60,38 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 762.000,00 762.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 98.738.000,00 98.725.000,00 13.000,00 99,98 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.738.000,00 98.725.000,00 13.000,00 99,98 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 265.865.116,00 238.591.722,00 27.273.394,00 89,74 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.224.000,00 4.224.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.224.000,00 4.224.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.224.000,00 4.224.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 14.400.000,00 12.520.800,00 1.879.200,00 86,95 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 12.520.800,00 1.879.200,00 86,95 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 12.520.800,00 1.879.200,00 86,95 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 247.241.116,00 221.846.922,00 25.394.194,00 89,72 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 247.241.116,00 221.846.922,00 25.394.194,00 89,72 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 247.241.116,00 221.846.922,00 25.394.194,00 89,72 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 448.280.000,00 203.554.100,00 244.725.900,00 45,40 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.000.000,00 38.000.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 38.000.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 38.000.000,00 - 100,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 37.000.000,00 36.973.100,00 26.900,00 99,92 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 36.973.100,00 26.900,00 99,92 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 36.973.100,00 26.900,00 99,92 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 350.000.000,00 110.001.000,00 239.999.000,00 31,42 148 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 157.849.200,00 13.967.000,00 143.882.200,00 8,84 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.349.200,00 13.967.000,00 143.382.200,00 8,87 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 2 BELANJA MODAL 192.150.800,00 96.034.000,00 96.116.800,00 49,97 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 192.150.800,00 96.034.000,00 96.116.800,00 49,97 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 23.280.000,00 18.580.000,00 4.700.000,00 79,81 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 1 BELANJA OPERASI 23.280.000,00 18.580.000,00 4.700.000,00 79,81 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.280.000,00 18.580.000,00 4.700.000,00 79,81 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.551.213.447,00 849.749.140,00 701.464.307,00 54,77 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 1.042.925.647,00 465.587.566,00 577.338.081,00 44,64 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0004 EVALUASI PENGADAAN ASN DAN PENGADAAN ASN 782.000.000,00 300.661.869,00 481.338.131,00 38,44 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 782.000.000,00 300.661.869,00 481.338.131,00 38,44 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 782.000.000,00 300.661.869,00 481.338.131,00 38,44 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0007 EVALUASI PEMBERHENTIAN ASN 21.840.147,00 20.378.147,00 1.462.000,00 93,30 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 21.840.147,00 20.378.147,00 1.462.000,00 93,30 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.840.147,00 20.378.147,00 1.462.000,00 93,30 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0008 FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN 24.085.500,00 20.660.150,00 3.425.350,00 85,77 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0008 5 1 BELANJA OPERASI 24.085.500,00 20.660.150,00 3.425.350,00 85,77 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.085.500,00 20.660.150,00 3.425.350,00 85,77 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0011 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 215.000.000,00 123.887.400,00 91.112.600,00 57,62 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0011 5 1 BELANJA OPERASI 215.000.000,00 123.887.400,00 91.112.600,00 57,62 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 123.887.400,00 91.112.600,00 57,62 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN 379.000.000,00 288.422.974,00 90.577.026,00 76,10 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 0001 PENGELOLAAN MUTASI ASN 353.000.000,00 266.780.274,00 86.219.726,00 75,57 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 353.000.000,00 266.780.274,00 86.219.726,00 75,57 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 353.000.000,00 266.780.274,00 86.219.726,00 75,57 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 0002 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 26.000.000,00 21.642.700,00 4.357.300,00 83,24 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 21.642.700,00 4.357.300,00 83,24 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 21.642.700,00 4.357.300,00 83,24 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 129.287.800,00 95.738.600,00 33.549.200,00 74,05 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0002 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 21.750.000,00 17.214.900,00 4.535.100,00 79,14 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0002 5 1 BELANJA OPERASI 21.750.000,00 17.214.900,00 4.535.100,00 79,14 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.750.000,00 17.214.900,00 4.535.100,00 79,14 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0005 PENGELOLAAN TANDA JASA BAGI PEGAWAI 20.498.300,00 19.388.500,00 1.109.800,00 94,58 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0005 5 1 BELANJA OPERASI 20.498.300,00 19.388.500,00 1.109.800,00 94,58 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.498.300,00 19.388.500,00 1.109.800,00 94,58 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0007 PEMBINAAN DISIPLIN ASN 25.400.000,00 16.520.400,00 8.879.600,00 65,04 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0007 5 1 BELANJA OPERASI 25.400.000,00 16.520.400,00 8.879.600,00 65,04 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.400.000,00 16.520.400,00 8.879.600,00 65,04 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0009 PELAYANAN PROSES IZIN PERCERAIAN PEGAWAI 22.640.000,00 15.021.500,00 7.618.500,00 66,34 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0009 5 1 BELANJA OPERASI 22.640.000,00 15.021.500,00 7.618.500,00 66,34 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.640.000,00 15.021.500,00 7.618.500,00 66,34 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0010 EVALUASI DISIPLIN ASN 38.999.500,00 27.593.300,00 11.406.200,00 70,75 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0010 5 1 BELANJA OPERASI 38.999.500,00 27.593.300,00 11.406.200,00 70,75 149 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.999.500,00 27.593.300,00 11.406.200,00 70,75 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 597.760.497,00 508.956.935,00 88.803.562,00 85,14 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 131.280.497,00 80.116.697,00 51.163.800,00 61,02 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0003 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 131.280.497,00 80.116.697,00 51.163.800,00 61,02 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 131.280.497,00 80.116.697,00 51.163.800,00 61,02 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.280.497,00 80.116.697,00 51.163.800,00 61,02 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL 466.480.000,00 428.840.238,00 37.639.762,00 91,93 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 0007 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN 466.480.000,00 428.840.238,00 37.639.762,00 91,93 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 0007 5 1 BELANJA OPERASI 466.480.000,00 428.840.238,00 37.639.762,00 91,93 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 466.480.000,00 428.840.238,00 37.639.762,00 91,93 JUMLAH BELANJA 8.025.472.626,00 6.925.795.367,00 1.099.677.259,00 86,29 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 8.025.472.626,00- 6.925.795.367,00- 1.099.677.259,00- 86,29 150 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - INSPEKTORAT DAERAH ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01.0000. - Inspektorat Anggaran Realisasi Rp % 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 13.725.805.892,00 12.808.697.665,00 917.108.227,00 93,31 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.149.584.692,00 11.790.921.460,00 358.663.232,00 97,04 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 27.818.586,00 27.813.000,00 5.586,00 99,97 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 13.327.875,00 13.327.400,00 475,00 99,99 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 13.327.875,00 13.327.400,00 475,00 99,99 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.327.875,00 13.327.400,00 475,00 99,99 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 10.061.174,00 10.057.100,00 4.074,00 99,95 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 10.061.174,00 10.057.100,00 4.074,00 99,95 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.061.174,00 10.057.100,00 4.074,00 99,95 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.429.537,00 4.428.500,00 1.037,00 99,97 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 4.429.537,00 4.428.500,00 1.037,00 99,97 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.429.537,00 4.428.500,00 1.037,00 99,97 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 9.806.104.484,00 9.672.033.484,00 134.071.000,00 98,63 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 9.789.118.898,00 9.655.053.384,00 134.065.514,00 98,63 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 9.789.118.898,00 9.655.053.384,00 134.065.514,00 98,63 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 9.789.118.898,00 9.655.053.384,00 134.065.514,00 98,63 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 8.479.875,00 8.478.100,00 1.775,00 99,97 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 8.479.875,00 8.478.100,00 1.775,00 99,97 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.479.875,00 8.478.100,00 1.775,00 99,97 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 8.505.711,00 8.502.000,00 3.711,00 99,95 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 5 1 BELANJA OPERASI 8.505.711,00 8.502.000,00 3.711,00 99,95 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.505.711,00 8.502.000,00 3.711,00 99,95 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 353.835.152,00 343.325.594,00 10.509.558,00 97,02 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 353.835.152,00 343.325.594,00 10.509.558,00 97,02 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 353.835.152,00 343.325.594,00 10.509.558,00 97,02 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 353.835.152,00 343.325.594,00 10.509.558,00 97,02 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 151 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 919.236.214,00 807.449.834,00 111.786.380,00 87,83 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.136.314,00 13.134.500,00 1.814,00 99,98 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 13.136.314,00 13.134.500,00 1.814,00 99,98 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.136.314,00 13.134.500,00 1.814,00 99,98 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 146.000.000,00 130.085.600,00 15.914.400,00 89,09 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 146.000.000,00 130.085.600,00 15.914.400,00 89,09 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.000.000,00 130.085.600,00 15.914.400,00 89,09 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 40.077.900,00 39.290.500,00 787.400,00 98,03 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 40.077.900,00 39.290.500,00 787.400,00 98,03 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.077.900,00 39.290.500,00 787.400,00 98,03 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 715.972.000,00 620.889.234,00 95.082.766,00 86,71 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 715.972.000,00 620.889.234,00 95.082.766,00 86,71 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 715.972.000,00 620.889.234,00 95.082.766,00 86,71 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 371.325.000,00 361.995.000,00 9.330.000,00 97,48 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 371.325.000,00 361.995.000,00 9.330.000,00 97,48 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 1 BELANJA OPERASI 850.000,00 500.000,00 350.000,00 58,82 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 - 350.000,00 - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 2 BELANJA MODAL 370.475.000,00 361.495.000,00 8.980.000,00 97,57 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 370.475.000,00 361.495.000,00 8.980.000,00 97,57 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 370.832.648,00 335.225.376,00 35.607.272,00 90,39 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.272.483,00 5.712.000,00 1.560.483,00 78,54 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 7.272.483,00 5.712.000,00 1.560.483,00 78,54 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.272.483,00 5.712.000,00 1.560.483,00 78,54 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 8.676.000,00 8.676.000,00 - 100,00 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 8.676.000,00 8.676.000,00 - 100,00 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.676.000,00 8.676.000,00 - 100,00 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 354.884.165,00 320.837.376,00 34.046.789,00 90,40 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 354.884.165,00 320.837.376,00 34.046.789,00 90,40 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 354.884.165,00 320.837.376,00 34.046.789,00 90,40 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 300.432.608,00 243.079.172,00 57.353.436,00 80,90 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.984.600,00 38.754.829,00 229.771,00 99,41 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.984.600,00 38.754.829,00 229.771,00 99,41 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.984.600,00 38.754.829,00 229.771,00 99,41 152 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 182.480.000,00 138.930.343,00 43.549.657,00 76,13 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 182.480.000,00 138.930.343,00 43.549.657,00 76,13 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.480.000,00 138.930.343,00 43.549.657,00 76,13 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 39.996.000,00 39.996.000,00 - 100,00 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 39.996.000,00 39.996.000,00 - 100,00 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.996.000,00 39.996.000,00 - 100,00 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 38.972.008,00 25.398.000,00 13.574.008,00 65,16 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 1 BELANJA OPERASI 38.972.008,00 25.398.000,00 13.574.008,00 65,16 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.972.008,00 25.398.000,00 13.574.008,00 65,16 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.202.034.800,00 836.810.235,00 365.224.565,00 69,61 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 857.727.300,00 681.908.435,00 175.818.865,00 79,50 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0001 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 321.363.400,00 306.707.000,00 14.656.400,00 95,43 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 321.363.400,00 306.707.000,00 14.656.400,00 95,43 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.363.400,00 306.707.000,00 14.656.400,00 95,43 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 88.651.000,00 73.354.500,00 15.296.500,00 82,74 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 88.651.000,00 73.354.500,00 15.296.500,00 82,74 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.651.000,00 73.354.500,00 15.296.500,00 82,74 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 REVIU LAPORAN KINERJA 39.410.000,00 39.053.616,00 356.384,00 99,09 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 39.410.000,00 39.053.616,00 356.384,00 99,09 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.410.000,00 39.053.616,00 356.384,00 99,09 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 REVIU LAPORAN KEUANGAN 17.212.000,00 17.209.100,00 2.900,00 99,98 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 17.212.000,00 17.209.100,00 2.900,00 99,98 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.212.000,00 17.209.100,00 2.900,00 99,98 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0005 PENGAWASAN DESA 138.496.800,00 106.170.349,00 32.326.451,00 76,65 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 138.496.800,00 106.170.349,00 32.326.451,00 76,65 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.496.800,00 106.170.349,00 32.326.451,00 76,65 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0006 KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL 138.535.600,00 67.103.170,00 71.432.430,00 48,43 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 138.535.600,00 67.103.170,00 71.432.430,00 48,43 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.535.600,00 67.103.170,00 71.432.430,00 48,43 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0007 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 114.058.500,00 72.310.700,00 41.747.800,00 63,39 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 114.058.500,00 72.310.700,00 41.747.800,00 63,39 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.058.500,00 72.310.700,00 41.747.800,00 63,39 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 344.307.500,00 154.901.800,00 189.405.700,00 44,98 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0001 PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 19.686.000,00 13.641.200,00 6.044.800,00 69,29 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 19.686.000,00 13.641.200,00 6.044.800,00 69,29 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.686.000,00 13.641.200,00 6.044.800,00 69,29 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 324.621.500,00 141.260.600,00 183.360.900,00 43,51 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 324.621.500,00 141.260.600,00 183.360.900,00 43,51 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 324.621.500,00 141.260.600,00 183.360.900,00 43,51 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 374.186.400,00 180.965.970,00 193.220.430,00 48,36 153 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN 100.445.200,00 51.882.200,00 48.563.000,00 51,65 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN 38.872.600,00 38.204.600,00 668.000,00 98,28 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.872.600,00 38.204.600,00 668.000,00 98,28 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.872.600,00 38.204.600,00 668.000,00 98,28 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN 61.572.600,00 13.677.600,00 47.895.000,00 22,21 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 61.572.600,00 13.677.600,00 47.895.000,00 22,21 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.572.600,00 13.677.600,00 47.895.000,00 22,21 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 273.741.200,00 129.083.770,00 144.657.430,00 47,15 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0001 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 64.611.000,00 36.178.100,00 28.432.900,00 55,99 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 64.611.000,00 36.178.100,00 28.432.900,00 55,99 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.611.000,00 36.178.100,00 28.432.900,00 55,99 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0002 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 40.725.000,00 32.783.400,00 7.941.600,00 80,49 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 40.725.000,00 32.783.400,00 7.941.600,00 80,49 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.725.000,00 32.783.400,00 7.941.600,00 80,49 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 109.328.000,00 44.803.070,00 64.524.930,00 40,98 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 109.328.000,00 44.803.070,00 64.524.930,00 40,98 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.328.000,00 44.803.070,00 64.524.930,00 40,98 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0004 PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS 59.077.200,00 15.319.200,00 43.758.000,00 25,93 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0004 5 1 BELANJA OPERASI 59.077.200,00 15.319.200,00 43.758.000,00 25,93 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.077.200,00 15.319.200,00 43.758.000,00 25,93 JUMLAH BELANJA 13.725.805.892,00 12.808.697.665,00 917.108.227,00 93,31 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 13.725.805.892,00- 12.808.697.665,00- 917.108.227,00- 93,31 154 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.01. - Kantor Camat Cerenti Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.01 00 0.00 0000 5 BELANJA 5.017.623.283,05 3.881.652.531,00 1.135.970.752,05 77,36 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.486.899.283,05 3.176.049.458,00 310.849.825,05 91,08 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.170.041.608,00 2.135.449.343,00 34.592.265,00 98,40 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.170.041.608,00 2.135.449.343,00 34.592.265,00 98,40 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.170.041.608,00 2.135.449.343,00 34.592.265,00 98,40 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.170.041.608,00 2.135.449.343,00 34.592.265,00 98,40 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 75,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 75,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 75,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 75,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 386.044.933,00 229.316.500,00 156.728.433,00 59,40 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.000.000,00 5.884.000,00 2.116.000,00 73,55 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 5.884.000,00 2.116.000,00 73,55 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 5.884.000,00 2.116.000,00 73,55 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 187.044.933,00 85.575.800,00 101.469.133,00 45,75 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 187.044.933,00 85.575.800,00 101.469.133,00 45,75 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.044.933,00 85.575.800,00 101.469.133,00 45,75 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 8.510.900,00 1.489.100,00 85,10 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.510.900,00 1.489.100,00 85,10 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.510.900,00 1.489.100,00 85,10 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 181.000.000,00 129.345.800,00 51.654.200,00 71,46 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 181.000.000,00 129.345.800,00 51.654.200,00 71,46 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.000.000,00 129.345.800,00 51.654.200,00 71,46 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 163.102.631,00 152.855.431,00 10.247.200,00 93,71 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 163.102.631,00 152.855.431,00 10.247.200,00 93,71 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 43.600,00 - 43.600,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.600,00 - 43.600,00 - KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 155 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 163.059.031,00 152.855.431,00 10.203.600,00 93,74 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 163.059.031,00 152.855.431,00 10.203.600,00 93,74 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 646.210.111,05 566.244.684,00 79.965.427,05 87,62 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.000.000,00 5.520.000,00 3.480.000,00 61,33 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 5.520.000,00 3.480.000,00 61,33 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 5.520.000,00 3.480.000,00 61,33 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 38.040.000,00 29.185.500,00 8.854.500,00 76,72 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 38.040.000,00 29.185.500,00 8.854.500,00 76,72 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.040.000,00 29.185.500,00 8.854.500,00 76,72 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 599.170.111,05 531.539.184,00 67.630.927,05 88,71 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 599.170.111,05 531.539.184,00 67.630.927,05 88,71 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 599.170.111,05 531.539.184,00 67.630.927,05 88,71 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 101.500.000,00 77.183.500,00 24.316.500,00 76,04 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.000.000,00 19.305.000,00 695.000,00 96,52 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.305.000,00 695.000,00 96,52 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.305.000,00 695.000,00 96,52 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 17.000.000,00 9.443.750,00 7.556.250,00 55,55 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 9.443.750,00 7.556.250,00 55,55 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 9.443.750,00 7.556.250,00 55,55 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 49.500.000,00 36.240.000,00 13.260.000,00 73,21 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 49.500.000,00 36.240.000,00 13.260.000,00 73,21 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 36.240.000,00 13.260.000,00 73,21 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 15.000.000,00 12.194.750,00 2.805.250,00 81,29 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.194.750,00 2.805.250,00 81,29 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.194.750,00 2.805.250,00 81,29 7 01 7.01.0.00.0.00.01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.000.000,00 7.540.000,00 27.460.000,00 21,54 7 01 7.01.0.00.0.00.01 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 35.000.000,00 7.540.000,00 27.460.000,00 21,54 7 01 7.01.0.00.0.00.01 02 2.02 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 35.000.000,00 7.540.000,00 27.460.000,00 21,54 7 01 7.01.0.00.0.00.01 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 7.540.000,00 27.460.000,00 21,54 7 01 7.01.0.00.0.00.01 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 7.540.000,00 27.460.000,00 21,54 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.235.724.000,00 538.313.073,00 697.410.927,00 43,56 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.115.724.000,00 418.313.073,00 697.410.927,00 37,49 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 156 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 1.045.724.000,00 398.313.073,00 647.410.927,00 38,08 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 9.960.000,00 - 9.960.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 9.960.000,00 - 9.960.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0002 5 2 BELANJA MODAL 1.035.764.000,00 398.313.073,00 637.450.927,00 38,45 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 186.000.000,00 - 186.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0002 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 103.600.000,00 51.761.796,00 51.838.204,00 49,96 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0002 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 746.164.000,00 346.551.277,00 399.612.723,00 46,44 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 120.000.000,00 120.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.03 0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 120.000.000,00 120.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.03 0002 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 120.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.03 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00 99.750.000,00 250.000,00 99,75 7 01 7.01.0.00.0.00.01 05 2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 100.000.000,00 99.750.000,00 250.000,00 99,75 7 01 7.01.0.00.0.00.01 05 2.01 0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 50.000.000,00 49.750.000,00 250.000,00 99,50 7 01 7.01.0.00.0.00.01 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.750.000,00 250.000,00 99,50 7 01 7.01.0.00.0.00.01 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.750.000,00 250.000,00 99,50 7 01 7.01.0.00.0.00.01 05 2.01 0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 05 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 05 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 60,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 60,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 06 2.01 0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 06 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 157 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01 06 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 06 2.01 0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 06 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01 06 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 5.017.623.283,05 3.881.652.531,00 1.135.970.752,05 77,36 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 5.017.623.283,05- 3.881.652.531,00- 1.135.970.752,05- 77,36 158 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.02. - Kantor Camat Benai Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.02 00 0.00 0000 5 BELANJA 4.518.602.634,52 3.580.376.401,00 938.226.233,52 79,23 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.679.950.634,52 3.395.270.301,00 284.680.333,52 92,26 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.500.000,00 4.424.700,00 6.075.300,00 42,14 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.424.700,00 575.300,00 88,49 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.424.700,00 575.300,00 88,49 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.424.700,00 575.300,00 88,49 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.500.000,00 - 5.500.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 - 5.500.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 - 5.500.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.728.337.821,52 2.680.752.051,00 47.585.770,52 98,25 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.728.337.821,52 2.680.752.051,00 47.585.770,52 98,25 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.728.337.821,52 2.680.752.051,00 47.585.770,52 98,25 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.728.337.821,52 2.680.752.051,00 47.585.770,52 98,25 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 75,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 75,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 75,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 75,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 315.828.577,00 188.323.408,00 127.505.169,00 59,62 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.050.000,00 6.050.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 6.050.000,00 6.050.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.050.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 111.810.926,00 63.003.100,00 48.807.826,00 56,34 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 111.810.926,00 63.003.100,00 48.807.826,00 56,34 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.810.926,00 63.003.100,00 48.807.826,00 56,34 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.832.451,00 6.856.500,00 1.975.951,00 77,62 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 8.832.451,00 6.856.500,00 1.975.951,00 77,62 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.832.451,00 6.856.500,00 1.975.951,00 77,62 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 159 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3.100.000,00 1.300.000,00 1.800.000,00 41,93 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 3.100.000,00 1.300.000,00 1.800.000,00 41,93 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 1.300.000,00 1.800.000,00 41,93 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 186.035.200,00 111.113.808,00 74.921.392,00 59,72 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 186.035.200,00 111.113.808,00 74.921.392,00 59,72 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 186.035.200,00 111.113.808,00 74.921.392,00 59,72 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 156.467.574,00 139.739.000,00 16.728.574,00 89,30 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 50.000.000,00 49.774.000,00 226.000,00 99,54 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 226.000,00 - 226.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 226.000,00 - 226.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 49.774.000,00 49.774.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.774.000,00 49.774.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 16.500.000,00 - 16.500.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0006 5 1 BELANJA OPERASI 10.000,00 - 10.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000,00 - 10.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0006 5 2 BELANJA MODAL 16.490.000,00 - 16.490.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0006 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.490.000,00 - 16.490.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 89.967.574,00 89.965.000,00 2.574,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 89.967.574,00 89.965.000,00 2.574,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.967.574,00 89.965.000,00 2.574,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 361.166.662,00 322.279.542,00 38.887.120,00 89,23 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 330.000,00 - 330.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 330.000,00 - 330.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00 - 330.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 43.441.614,00 40.622.814,00 2.818.800,00 93,51 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 43.441.614,00 40.622.814,00 2.818.800,00 93,51 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.441.614,00 40.622.814,00 2.818.800,00 93,51 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 317.395.048,00 281.656.728,00 35.738.320,00 88,74 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 317.395.048,00 281.656.728,00 35.738.320,00 88,74 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 317.395.048,00 281.656.728,00 35.738.320,00 88,74 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 87.650.000,00 44.751.600,00 42.898.400,00 51,05 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 21.650.000,00 15.881.600,00 5.768.400,00 73,35 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 21.650.000,00 15.881.600,00 5.768.400,00 73,35 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.650.000,00 15.881.600,00 5.768.400,00 73,35 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 15.000.000,00 1.260.000,00 13.740.000,00 8,40 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 1.260.000,00 13.740.000,00 8,40 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.260.000,00 13.740.000,00 8,40 160 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 43.000.000,00 19.610.000,00 23.390.000,00 45,60 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 43.000.000,00 19.610.000,00 23.390.000,00 45,60 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 19.610.000,00 23.390.000,00 45,60 7 01 7.01.0.00.0.00.02 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 12.000.000,00 6.920.100,00 5.079.900,00 57,66 7 01 7.01.0.00.0.00.02 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 12.000.000,00 6.920.100,00 5.079.900,00 57,66 7 01 7.01.0.00.0.00.02 02 2.02 0001 PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN 12.000.000,00 6.920.100,00 5.079.900,00 57,66 7 01 7.01.0.00.0.00.02 02 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 6.920.100,00 5.079.900,00 57,66 7 01 7.01.0.00.0.00.02 02 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.920.100,00 5.079.900,00 57,66 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 581.562.000,00 38.984.800,00 542.577.200,00 6,70 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 581.562.000,00 38.984.800,00 542.577.200,00 6,70 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 15.000.000,00 13.022.800,00 1.977.200,00 86,81 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.022.800,00 1.977.200,00 86,81 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.022.800,00 1.977.200,00 86,81 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 491.562.000,00 - 491.562.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 70.980.000,00 - 70.980.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 25.080.000,00 - 25.080.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.900.000,00 - 45.900.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0002 5 2 BELANJA MODAL 420.582.000,00 - 420.582.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0002 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 420.582.000,00 - 420.582.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 75.000.000,00 25.962.000,00 49.038.000,00 34,61 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 25.962.000,00 49.038.000,00 34,61 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 25.962.000,00 49.038.000,00 34,61 7 01 7.01.0.00.0.00.02 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 200.000.000,00 96.100.000,00 103.900.000,00 48,05 7 01 7.01.0.00.0.00.02 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 200.000.000,00 96.100.000,00 103.900.000,00 48,05 7 01 7.01.0.00.0.00.02 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 150.000.000,00 46.100.000,00 103.900.000,00 30,73 7 01 7.01.0.00.0.00.02 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 46.100.000,00 103.900.000,00 30,73 7 01 7.01.0.00.0.00.02 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 46.100.000,00 103.900.000,00 30,73 7 01 7.01.0.00.0.00.02 04 2.01 0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 04 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 04 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 45.090.000,00 43.101.200,00 1.988.800,00 95,58 161 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 45.090.000,00 43.101.200,00 1.988.800,00 95,58 7 01 7.01.0.00.0.00.02 06 2.01 0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 45.090.000,00 43.101.200,00 1.988.800,00 95,58 7 01 7.01.0.00.0.00.02 06 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 45.090.000,00 43.101.200,00 1.988.800,00 95,58 7 01 7.01.0.00.0.00.02 06 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.090.000,00 43.101.200,00 1.988.800,00 95,58 JUMLAH BELANJA 4.518.602.634,52 3.580.376.401,00 938.226.233,52 79,23 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 4.518.602.634,52- 3.580.376.401,00- 938.226.233,52- 79,23 162 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.03. - Kantor Camat Kuantan Hilir Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.03 00 0.00 0000 5 BELANJA 5.639.317.835,00 4.811.659.671,00 827.658.164,00 85,32 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.201.286.835,00 4.070.800.671,00 130.486.164,00 96,89 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.519.155.080,00 2.513.474.798,00 5.680.282,00 99,77 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.514.655.080,00 2.509.124.798,00 5.530.282,00 99,78 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.514.655.080,00 2.509.124.798,00 5.530.282,00 99,78 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.514.655.080,00 2.509.124.798,00 5.530.282,00 99,78 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 4.500.000,00 4.350.000,00 150.000,00 96,66 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.350.000,00 150.000,00 96,66 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.350.000,00 150.000,00 96,66 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 34.700.000,00 29.700.000,00 5.000.000,00 85,59 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.05 0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 19.700.000,00 19.700.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.05 0002 5 1 BELANJA OPERASI 19.700.000,00 19.700.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.05 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00 19.700.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 66,66 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 66,66 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 66,66 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 432.980.600,00 411.254.187,00 21.726.413,00 94,98 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.000.000,00 8.539.000,00 1.461.000,00 85,39 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.539.000,00 1.461.000,00 85,39 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.539.000,00 1.461.000,00 85,39 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 143.100.000,00 141.406.700,00 1.693.300,00 98,81 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 143.100.000,00 141.406.700,00 1.693.300,00 98,81 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 163 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.100.000,00 141.406.700,00 1.693.300,00 98,81 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.502.000,00 14.230.900,00 1.271.100,00 91,80 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 15.502.000,00 14.230.900,00 1.271.100,00 91,80 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.502.000,00 14.230.900,00 1.271.100,00 91,80 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 7.200.000,00 6.600.000,00 600.000,00 91,66 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 6.600.000,00 600.000,00 91,66 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 6.600.000,00 600.000,00 91,66 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 257.178.600,00 240.477.587,00 16.701.013,00 93,50 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 257.178.600,00 240.477.587,00 16.701.013,00 93,50 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 257.178.600,00 240.477.587,00 16.701.013,00 93,50 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 217.578.120,00 215.191.969,00 2.386.151,00 98,90 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 20.427.600,00 20.063.250,00 364.350,00 98,21 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 20.427.600,00 20.063.250,00 364.350,00 98,21 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.427.600,00 20.063.250,00 364.350,00 98,21 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 197.150.520,00 195.128.719,00 2.021.801,00 98,97 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 197.150.520,00 195.128.719,00 2.021.801,00 98,97 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 197.150.520,00 195.128.719,00 2.021.801,00 98,97 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 895.753.035,00 800.331.717,00 95.421.318,00 89,34 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.500.000,00 4.220.000,00 280.000,00 93,77 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.220.000,00 280.000,00 93,77 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.220.000,00 280.000,00 93,77 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 51.600.000,00 51.309.959,00 290.041,00 99,43 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 51.600.000,00 51.309.959,00 290.041,00 99,43 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00 51.309.959,00 290.041,00 99,43 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 839.653.035,00 744.801.758,00 94.851.277,00 88,70 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 839.653.035,00 744.801.758,00 94.851.277,00 88,70 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 839.653.035,00 744.801.758,00 94.851.277,00 88,70 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 96.120.000,00 95.848.000,00 272.000,00 99,71 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 33.560.000,00 33.560.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 33.560.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 33.560.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 33.560.000,00 33.558.000,00 2.000,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 33.558.000,00 2.000,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 33.558.000,00 2.000,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 22.000.000,00 21.980.000,00 20.000,00 99,90 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 21.980.000,00 20.000,00 99,90 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.980.000,00 20.000,00 99,90 164 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 7.000.000,00 6.750.000,00 250.000,00 96,42 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.750.000,00 250.000,00 96,42 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.750.000,00 250.000,00 96,42 7 01 7.01.0.00.0.00.03 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.000.000,00 23.297.600,00 1.702.400,00 93,19 7 01 7.01.0.00.0.00.03 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 25.000.000,00 23.297.600,00 1.702.400,00 93,19 7 01 7.01.0.00.0.00.03 02 2.02 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 25.000.000,00 23.297.600,00 1.702.400,00 93,19 7 01 7.01.0.00.0.00.03 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.297.600,00 1.702.400,00 93,19 7 01 7.01.0.00.0.00.03 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.297.600,00 1.702.400,00 93,19 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.138.124.000,00 523.260.200,00 614.863.800,00 45,97 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.138.124.000,00 523.260.200,00 614.863.800,00 45,97 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 1.077.124.000,00 481.660.200,00 595.463.800,00 44,71 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 241.264.000,00 64.850.200,00 176.413.800,00 26,87 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 16.320.000,00 - 16.320.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 224.944.000,00 64.850.200,00 160.093.800,00 28,82 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0002 5 2 BELANJA MODAL 835.860.000,00 416.810.000,00 419.050.000,00 49,86 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 560.000.000,00 279.186.500,00 280.813.500,00 49,85 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0002 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 275.860.000,00 137.623.500,00 138.236.500,00 49,88 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 51.000.000,00 31.600.000,00 19.400.000,00 61,96 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 31.600.000,00 19.400.000,00 61,96 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 31.600.000,00 19.400.000,00 61,96 7 01 7.01.0.00.0.00.03 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 140.825.000,00 90.870.000,00 49.955.000,00 64,52 7 01 7.01.0.00.0.00.03 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 140.825.000,00 90.870.000,00 49.955.000,00 64,52 7 01 7.01.0.00.0.00.03 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 60.000.000,00 32.880.000,00 27.120.000,00 54,80 7 01 7.01.0.00.0.00.03 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 32.880.000,00 27.120.000,00 54,80 7 01 7.01.0.00.0.00.03 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 32.880.000,00 27.120.000,00 54,80 7 01 7.01.0.00.0.00.03 04 2.01 0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 80.825.000,00 57.990.000,00 22.835.000,00 71,74 7 01 7.01.0.00.0.00.03 04 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 80.825.000,00 57.990.000,00 22.835.000,00 71,74 7 01 7.01.0.00.0.00.03 04 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.825.000,00 57.990.000,00 22.835.000,00 71,74 7 01 7.01.0.00.0.00.03 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 53.170.000,00 43.170.000,00 10.000.000,00 81,19 7 01 7.01.0.00.0.00.03 05 2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 53.170.000,00 43.170.000,00 10.000.000,00 81,19 165 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03 05 2.01 0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 53.170.000,00 43.170.000,00 10.000.000,00 81,19 7 01 7.01.0.00.0.00.03 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 53.170.000,00 43.170.000,00 10.000.000,00 81,19 7 01 7.01.0.00.0.00.03 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.170.000,00 43.170.000,00 10.000.000,00 81,19 7 01 7.01.0.00.0.00.03 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 80.912.000,00 60.261.200,00 20.650.800,00 74,47 7 01 7.01.0.00.0.00.03 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 80.912.000,00 60.261.200,00 20.650.800,00 74,47 7 01 7.01.0.00.0.00.03 06 2.01 0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 30.000.000,00 9.350.000,00 20.650.000,00 31,16 7 01 7.01.0.00.0.00.03 06 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 9.350.000,00 20.650.000,00 31,16 7 01 7.01.0.00.0.00.03 06 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 9.350.000,00 20.650.000,00 31,16 7 01 7.01.0.00.0.00.03 06 2.01 0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 50.912.000,00 50.911.200,00 800,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.03 06 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 50.912.000,00 50.911.200,00 800,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.03 06 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.912.000,00 50.911.200,00 800,00 99,99 JUMLAH BELANJA 5.639.317.835,00 4.811.659.671,00 827.658.164,00 85,32 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 5.639.317.835,00- 4.811.659.671,00- 827.658.164,00- 85,32 166 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.04. - Kantor Camat Kuantan Tengah Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.04 00 0.00 0000 5 BELANJA 8.462.009.176,00 6.006.643.576,00 2.455.365.600,00 70,98 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.310.085.676,00 5.808.019.076,00 502.066.600,00 92,04 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.486.995.057,00 5.155.629.459,00 331.365.598,00 93,96 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.486.995.057,00 5.155.629.459,00 331.365.598,00 93,96 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.486.995.057,00 5.155.629.459,00 331.365.598,00 93,96 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 5.486.995.057,00 5.155.629.459,00 331.365.598,00 93,96 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 24.985.000,00 15.000,00 99,94 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 24.985.000,00 15.000,00 99,94 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.985.000,00 15.000,00 99,94 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.985.000,00 15.000,00 99,94 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 332.496.500,00 221.428.801,00 111.067.699,00 66,59 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.368.500,00 2.933.500,00 4.435.000,00 39,81 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 7.368.500,00 2.933.500,00 4.435.000,00 39,81 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.368.500,00 2.933.500,00 4.435.000,00 39,81 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 71.344.000,00 54.782.700,00 16.561.300,00 76,78 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 71.344.000,00 54.782.700,00 16.561.300,00 76,78 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.344.000,00 54.782.700,00 16.561.300,00 76,78 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 71.890.000,00 44.613.200,00 27.276.800,00 62,05 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 71.890.000,00 44.613.200,00 27.276.800,00 62,05 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.890.000,00 44.613.200,00 27.276.800,00 62,05 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 17.400.000,00 6.240.000,00 11.160.000,00 35,86 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 17.400.000,00 6.240.000,00 11.160.000,00 35,86 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 6.240.000,00 11.160.000,00 35,86 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 164.494.000,00 112.859.401,00 51.634.599,00 68,61 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 164.494.000,00 112.859.401,00 51.634.599,00 68,61 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.494.000,00 112.859.401,00 51.634.599,00 68,61 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 167 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 32.719.500,00 32.530.050,00 189.450,00 99,42 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 32.719.500,00 32.530.050,00 189.450,00 99,42 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 32.719.500,00 32.530.050,00 189.450,00 99,42 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.719.500,00 32.530.050,00 189.450,00 99,42 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 334.849.824,00 303.833.785,00 31.016.039,00 90,73 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.900.000,00 6.750.000,00 150.000,00 97,82 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 6.900.000,00 6.750.000,00 150.000,00 97,82 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.750.000,00 150.000,00 97,82 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.532.000,00 6.527.265,00 4.735,00 99,92 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 6.532.000,00 6.527.265,00 4.735,00 99,92 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.532.000,00 6.527.265,00 4.735,00 99,92 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 321.417.824,00 290.556.520,00 30.861.304,00 90,39 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 321.417.824,00 290.556.520,00 30.861.304,00 90,39 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.417.824,00 290.556.520,00 30.861.304,00 90,39 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 98.024.795,00 69.611.981,00 28.412.814,00 71,01 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 19.775.195,00 19.736.981,00 38.214,00 99,80 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 19.775.195,00 19.736.981,00 38.214,00 99,80 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.775.195,00 19.736.981,00 38.214,00 99,80 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 24.234.200,00 15.500.000,00 8.734.200,00 63,95 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 24.234.200,00 15.500.000,00 8.734.200,00 63,95 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.234.200,00 15.500.000,00 8.734.200,00 63,95 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 43.895.400,00 24.300.000,00 19.595.400,00 55,35 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 43.895.400,00 24.300.000,00 19.595.400,00 55,35 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.895.400,00 24.300.000,00 19.595.400,00 55,35 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 10.120.000,00 10.075.000,00 45.000,00 99,55 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 10.120.000,00 10.075.000,00 45.000,00 99,55 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.120.000,00 10.075.000,00 45.000,00 99,55 7 01 7.01.0.00.0.00.04 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.499.000,00 9.347.000,00 152.000,00 98,39 7 01 7.01.0.00.0.00.04 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 9.499.000,00 9.347.000,00 152.000,00 98,39 7 01 7.01.0.00.0.00.04 02 2.02 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 9.499.000,00 9.347.000,00 152.000,00 98,39 7 01 7.01.0.00.0.00.04 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 9.499.000,00 9.347.000,00 152.000,00 98,39 168 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.499.000,00 9.347.000,00 152.000,00 98,39 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.853.586.000,00 7.780.000,00 1.845.806.000,00 0,41 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.853.586.000,00 7.780.000,00 1.845.806.000,00 0,41 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 15.000.000,00 7.780.000,00 7.220.000,00 51,86 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 7.780.000,00 7.220.000,00 51,86 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.780.000,00 7.220.000,00 51,86 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 1.763.586.000,00 - 1.763.586.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 184.586.000,00 - 184.586.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 18.840.000,00 - 18.840.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.746.000,00 - 165.746.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0002 5 2 BELANJA MODAL 1.579.000.000,00 - 1.579.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0002 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.579.000.000,00 - 1.579.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 75.000.000,00 - 75.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 - 75.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 - 75.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 170.000.000,00 99.050.000,00 70.950.000,00 58,26 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 99.050.000,00 950.000,00 99,05 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 29.040.000,00 28.470.000,00 570.000,00 98,03 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 29.040.000,00 28.470.000,00 570.000,00 98,03 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.040.000,00 28.470.000,00 570.000,00 98,03 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.01 0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 70.960.000,00 70.580.000,00 380.000,00 99,46 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 70.960.000,00 70.580.000,00 380.000,00 99,46 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.960.000,00 70.580.000,00 380.000,00 99,46 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.02 0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 118.838.500,00 82.447.500,00 36.391.000,00 69,37 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 118.838.500,00 82.447.500,00 36.391.000,00 69,37 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 17.467.500,00 16.457.500,00 1.010.000,00 94,21 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 17.467.500,00 16.457.500,00 1.010.000,00 94,21 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.467.500,00 16.457.500,00 1.010.000,00 94,21 169 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 71.371.000,00 65.990.000,00 5.381.000,00 92,46 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 71.371.000,00 65.990.000,00 5.381.000,00 92,46 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.371.000,00 65.990.000,00 5.381.000,00 92,46 JUMLAH BELANJA 8.462.009.176,00 6.006.643.576,00 2.455.365.600,00 70,98 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 8.462.009.176,00- 6.006.643.576,00- 2.455.365.600,00- 70,98 170 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.05. - Kantor Camat Kuantan Mudik Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.05 00 0.00 0000 5 BELANJA 4.800.477.321,32 4.099.358.229,00 701.119.092,32 85,39 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.774.615.321,32 3.443.067.629,00 331.547.692,32 91,21 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.892.308.953,32 2.830.062.590,00 62.246.363,32 97,84 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.892.308.953,32 2.830.062.590,00 62.246.363,32 97,84 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.892.308.953,32 2.830.062.590,00 62.246.363,32 97,84 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.892.308.953,32 2.830.062.590,00 62.246.363,32 97,84 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 35.000.000,00 24.955.000,00 10.045.000,00 71,30 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 35.000.000,00 24.955.000,00 10.045.000,00 71,30 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 24.955.000,00 10.045.000,00 71,30 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 24.955.000,00 10.045.000,00 71,30 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 304.900.000,00 178.245.574,00 126.654.426,00 58,46 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.100.000,00 3.695.000,00 3.405.000,00 52,04 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 7.100.000,00 3.695.000,00 3.405.000,00 52,04 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00 3.695.000,00 3.405.000,00 52,04 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 97.800.000,00 62.742.200,00 35.057.800,00 64,15 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 97.800.000,00 62.742.200,00 35.057.800,00 64,15 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.800.000,00 62.742.200,00 35.057.800,00 64,15 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.500.000,00 8.824.500,00 1.675.500,00 84,04 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 8.824.500,00 1.675.500,00 84,04 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 8.824.500,00 1.675.500,00 84,04 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 5.800.000,00 3.600.000,00 2.200.000,00 62,06 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 5.800.000,00 3.600.000,00 2.200.000,00 62,06 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 3.600.000,00 2.200.000,00 62,06 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 183.700.000,00 99.383.874,00 84.316.126,00 54,10 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 183.700.000,00 99.383.874,00 84.316.126,00 54,10 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 183.700.000,00 99.383.874,00 84.316.126,00 54,10 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 89.240.000,00 57.498.750,00 31.741.250,00 64,43 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 171 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 12.500.000,00 12.465.000,00 35.000,00 99,72 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 13.637,00 - 13.637,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.637,00 - 13.637,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 12.486.363,00 12.465.000,00 21.363,00 99,82 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.486.363,00 12.465.000,00 21.363,00 99,82 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 76.740.000,00 45.033.750,00 31.706.250,00 58,68 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 899.023,00 - 899.023,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 899.023,00 - 899.023,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 75.840.977,00 45.033.750,00 30.807.227,00 59,37 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.840.977,00 45.033.750,00 30.807.227,00 59,37 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 391.041.217,00 315.972.200,00 75.069.017,00 80,80 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.060.000,00 4.800.000,00 1.260.000,00 79,20 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 6.060.000,00 4.800.000,00 1.260.000,00 79,20 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.060.000,00 4.800.000,00 1.260.000,00 79,20 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 11.034.417,00 3.393.175,00 7.641.242,00 30,75 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 11.034.417,00 3.393.175,00 7.641.242,00 30,75 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.034.417,00 3.393.175,00 7.641.242,00 30,75 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 373.946.800,00 307.779.025,00 66.167.775,00 82,30 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 373.946.800,00 307.779.025,00 66.167.775,00 82,30 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 373.946.800,00 307.779.025,00 66.167.775,00 82,30 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 62.125.151,00 36.333.515,00 25.791.636,00 58,48 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 33.560.000,00 26.853.515,00 6.706.485,00 80,01 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 26.853.515,00 6.706.485,00 80,01 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 26.853.515,00 6.706.485,00 80,01 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 16.500.000,00 6.215.000,00 10.285.000,00 37,66 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 6.215.000,00 10.285.000,00 37,66 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 6.215.000,00 10.285.000,00 37,66 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 12.065.151,00 3.265.000,00 8.800.151,00 27,06 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 12.065.151,00 3.265.000,00 8.800.151,00 27,06 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.065.151,00 3.265.000,00 8.800.151,00 27,06 7 01 7.01.0.00.0.00.05 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 106.000.000,00 61.670.000,00 44.330.000,00 58,17 7 01 7.01.0.00.0.00.05 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 106.000.000,00 61.670.000,00 44.330.000,00 58,17 7 01 7.01.0.00.0.00.05 02 2.02 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 106.000.000,00 61.670.000,00 44.330.000,00 58,17 7 01 7.01.0.00.0.00.05 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 23.026.750,00 18.020.000,00 5.006.750,00 78,25 7 01 7.01.0.00.0.00.05 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.026.750,00 18.020.000,00 5.006.750,00 78,25 172 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05 02 2.02 0003 5 2 BELANJA MODAL 82.973.250,00 43.650.000,00 39.323.250,00 52,60 7 01 7.01.0.00.0.00.05 02 2.02 0003 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.973.250,00 43.650.000,00 39.323.250,00 52,60 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 569.562.000,00 400.884.800,00 168.677.200,00 70,38 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 569.562.000,00 400.884.800,00 168.677.200,00 70,38 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 495.780.000,00 400.884.800,00 94.895.200,00 80,85 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 45.510.000,00 8.352.500,00 37.157.500,00 18,35 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 7.300.000,00 - 7.300.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.210.000,00 8.352.500,00 29.857.500,00 21,85 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0002 5 2 BELANJA MODAL 450.270.000,00 392.532.300,00 57.737.700,00 87,17 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 59.895.600,00 104.400,00 99,82 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0002 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 231.870.000,00 174.455.500,00 57.414.500,00 75,23 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0002 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 158.400.000,00 158.181.200,00 218.800,00 99,86 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 68.782.000,00 - 68.782.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 68.782.000,00 - 68.782.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.782.000,00 - 68.782.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 80.000.000,00 - 80.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 80.000.000,00 - 80.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 80.000.000,00 - 80.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 74.000.000,00 - 74.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 - 74.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 04 2.01 0001 5 2 BELANJA MODAL 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 04 2.01 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 131.300.000,00 85.650.000,00 45.650.000,00 65,23 7 01 7.01.0.00.0.00.05 05 2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 131.300.000,00 85.650.000,00 45.650.000,00 65,23 7 01 7.01.0.00.0.00.05 05 2.01 0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 68.000.000,00 43.650.000,00 24.350.000,00 64,19 7 01 7.01.0.00.0.00.05 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 68.000.000,00 43.650.000,00 24.350.000,00 64,19 7 01 7.01.0.00.0.00.05 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 43.650.000,00 24.350.000,00 64,19 7 01 7.01.0.00.0.00.05 05 2.01 0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 63.300.000,00 42.000.000,00 21.300.000,00 66,35 7 01 7.01.0.00.0.00.05 05 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 63.300.000,00 42.000.000,00 21.300.000,00 66,35 7 01 7.01.0.00.0.00.05 05 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.300.000,00 42.000.000,00 21.300.000,00 66,35 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 139.000.000,00 108.085.800,00 30.914.200,00 77,75 173 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 139.000.000,00 108.085.800,00 30.914.200,00 77,75 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 17.000.000,00 - 17.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 - 17.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 - 17.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 112.000.000,00 108.085.800,00 3.914.200,00 96,50 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 112.000.000,00 108.085.800,00 3.914.200,00 96,50 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 108.085.800,00 3.914.200,00 96,50 JUMLAH BELANJA 4.800.477.321,32 4.099.358.229,00 701.119.092,32 85,39 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 4.800.477.321,32- 4.099.358.229,00- 701.119.092,32- 85,39 174 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.06. - Kantor Camat Singingi Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.06 00 0.00 0000 5 BELANJA 4.329.398.227,00 3.846.960.841,00 482.437.386,00 88,85 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.466.536.227,00 3.215.841.141,00 250.695.086,00 92,76 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.582.978.850,00 2.574.437.644,00 8.541.206,00 99,66 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.582.978.850,00 2.574.437.644,00 8.541.206,00 99,66 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.582.978.850,00 2.574.437.644,00 8.541.206,00 99,66 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.582.978.850,00 2.574.437.644,00 8.541.206,00 99,66 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 330.648.069,00 210.063.379,00 120.584.690,00 63,53 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.975.148,00 2.030.000,00 2.945.148,00 40,80 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.975.148,00 2.030.000,00 2.945.148,00 40,80 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.975.148,00 2.030.000,00 2.945.148,00 40,80 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 107.072.921,00 49.257.700,00 57.815.221,00 46,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 107.072.921,00 49.257.700,00 57.815.221,00 46,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.072.921,00 49.257.700,00 57.815.221,00 46,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,00 23.598.100,00 1.401.900,00 94,39 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.598.100,00 1.401.900,00 94,39 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.598.100,00 1.401.900,00 94,39 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3.700.000,00 3.600.000,00 100.000,00 97,29 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 3.700.000,00 3.600.000,00 100.000,00 97,29 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.600.000,00 100.000,00 97,29 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 189.900.000,00 131.577.579,00 58.322.421,00 69,28 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 189.900.000,00 131.577.579,00 58.322.421,00 69,28 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 189.900.000,00 131.577.579,00 58.322.421,00 69,28 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 157.915.548,00 100.023.748,00 57.891.800,00 63,34 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 175 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.07 0007 PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA 127.915.548,00 100.023.748,00 27.891.800,00 78,19 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.07 0007 5 1 BELANJA OPERASI 1.269.200,00 - 1.269.200,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.07 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.269.200,00 - 1.269.200,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.07 0007 5 2 BELANJA MODAL 126.646.348,00 100.023.748,00 26.622.600,00 78,97 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.07 0007 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 126.646.348,00 100.023.748,00 26.622.600,00 78,97 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 304.993.760,00 271.466.370,00 33.527.390,00 89,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 3.800.000,00 2.200.000,00 63,33 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 3.800.000,00 2.200.000,00 63,33 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 3.800.000,00 2.200.000,00 63,33 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 42.000.000,00 36.758.602,00 5.241.398,00 87,52 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 42.000.000,00 36.758.602,00 5.241.398,00 87,52 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 36.758.602,00 5.241.398,00 87,52 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 256.993.760,00 230.907.768,00 26.085.992,00 89,84 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 256.993.760,00 230.907.768,00 26.085.992,00 89,84 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 256.993.760,00 230.907.768,00 26.085.992,00 89,84 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 65.000.000,00 34.850.000,00 30.150.000,00 53,61 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 7.000.000,00 6.850.000,00 150.000,00 97,85 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.850.000,00 150.000,00 97,85 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.850.000,00 150.000,00 97,85 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 02 2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 02 2.01 0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 02 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 02 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 176 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06 02 2.02 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 607.862.000,00 499.059.700,00 108.802.300,00 82,10 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 607.862.000,00 499.059.700,00 108.802.300,00 82,10 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 539.862.000,00 484.043.700,00 55.818.300,00 89,66 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 15.412.000,00 - 15.412.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 7.800.000,00 - 7.800.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.612.000,00 - 7.612.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0002 5 2 BELANJA MODAL 524.450.000,00 484.043.700,00 40.406.300,00 92,29 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0002 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 524.450.000,00 484.043.700,00 40.406.300,00 92,29 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 60.000.000,00 15.016.000,00 44.984.000,00 25,02 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 15.016.000,00 44.984.000,00 25,02 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 15.016.000,00 44.984.000,00 25,02 7 01 7.01.0.00.0.00.06 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.000.000,00 87.060.000,00 22.940.000,00 79,14 7 01 7.01.0.00.0.00.06 05 2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 110.000.000,00 87.060.000,00 22.940.000,00 79,14 7 01 7.01.0.00.0.00.06 05 2.01 0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 70.000.000,00 47.060.000,00 22.940.000,00 67,22 7 01 7.01.0.00.0.00.06 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 47.060.000,00 22.940.000,00 67,22 7 01 7.01.0.00.0.00.06 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 47.060.000,00 22.940.000,00 67,22 7 01 7.01.0.00.0.00.06 05 2.01 0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 05 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 05 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 50,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 50,00 177 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 0011 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 45.000.000,00 45.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 4.329.398.227,00 3.846.960.841,00 482.437.386,00 88,85 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 4.329.398.227,00- 3.846.960.841,00- 482.437.386,00- 88,85 178 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.07. - Kantor Camat Inuman Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.07 00 0.00 0000 5 BELANJA 2.833.394.869,00 2.486.610.068,00 346.784.801,00 87,76 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.459.295.069,00 2.257.512.284,00 201.782.785,00 91,79 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.274.300,00 3.274.300,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.274.300,00 3.274.300,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.274.300,00 3.274.300,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.274.300,00 3.274.300,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.508.768.595,00 1.404.152.749,00 104.615.846,00 93,06 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.505.494.295,00 1.403.102.065,00 102.392.230,00 93,19 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.505.494.295,00 1.403.102.065,00 102.392.230,00 93,19 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 1.505.494.295,00 1.403.102.065,00 102.392.230,00 93,19 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 3.274.300,00 1.050.684,00 2.223.616,00 32,08 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 3.274.300,00 1.050.684,00 2.223.616,00 32,08 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.274.300,00 1.050.684,00 2.223.616,00 32,08 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 174.414.298,00 160.436.626,00 13.977.672,00 91,98 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.907.800,00 3.901.842,00 5.958,00 99,84 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.907.800,00 3.901.842,00 5.958,00 99,84 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.907.800,00 3.901.842,00 5.958,00 99,84 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 29.499.400,00 29.497.784,00 1.616,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 29.499.400,00 29.497.784,00 1.616,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.499.400,00 29.497.784,00 1.616,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.591.500,00 5.555.000,00 36.500,00 99,34 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 5.591.500,00 5.555.000,00 36.500,00 99,34 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.591.500,00 5.555.000,00 36.500,00 99,34 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 179 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 2.475.000,00 2.460.000,00 15.000,00 99,39 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 2.475.000,00 2.460.000,00 15.000,00 99,39 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.475.000,00 2.460.000,00 15.000,00 99,39 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 132.940.598,00 119.022.000,00 13.918.598,00 89,53 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 132.940.598,00 119.022.000,00 13.918.598,00 89,53 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.940.598,00 119.022.000,00 13.918.598,00 89,53 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 43.712.400,00 43.167.377,00 545.023,00 98,75 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 33.650.000,00 33.642.377,00 7.623,00 99,97 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 33.650.000,00 33.642.377,00 7.623,00 99,97 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.650.000,00 33.642.377,00 7.623,00 99,97 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 10.062.400,00 9.525.000,00 537.400,00 94,65 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 10.062.400,00 9.525.000,00 537.400,00 94,65 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.062.400,00 9.525.000,00 537.400,00 94,65 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 635.335.623,00 552.941.890,00 82.393.733,00 87,03 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.400.000,00 3.396.000,00 4.000,00 99,88 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.400.000,00 3.396.000,00 4.000,00 99,88 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.396.000,00 4.000,00 99,88 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 16.248.000,00 13.191.000,00 3.057.000,00 81,18 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 16.248.000,00 13.191.000,00 3.057.000,00 81,18 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.248.000,00 13.191.000,00 3.057.000,00 81,18 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 615.687.623,00 536.354.890,00 79.332.733,00 87,11 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 615.687.623,00 536.354.890,00 79.332.733,00 87,11 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 615.687.623,00 536.354.890,00 79.332.733,00 87,11 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 83.789.853,00 83.539.342,00 250.511,00 99,70 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.102.440,00 20.000.000,00 102.440,00 99,49 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 20.102.440,00 20.000.000,00 102.440,00 99,49 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.102.440,00 20.000.000,00 102.440,00 99,49 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 25.974.440,00 25.827.342,00 147.098,00 99,43 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 25.974.440,00 25.827.342,00 147.098,00 99,43 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.974.440,00 25.827.342,00 147.098,00 99,43 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 27.972.973,00 27.972.000,00 973,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 27.972.973,00 27.972.000,00 973,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.972.973,00 27.972.000,00 973,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 9.740.000,00 9.740.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 9.740.000,00 9.740.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.740.000,00 9.740.000,00 - 100,00 180 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.000.000,00 29.987.784,00 12.216,00 99,95 7 01 7.01.0.00.0.00.07 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 30.000.000,00 29.987.784,00 12.216,00 99,95 7 01 7.01.0.00.0.00.07 02 2.02 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 30.000.000,00 29.987.784,00 12.216,00 99,95 7 01 7.01.0.00.0.00.07 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.987.784,00 12.216,00 99,95 7 01 7.01.0.00.0.00.07 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.987.784,00 12.216,00 99,95 7 01 7.01.0.00.0.00.07 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 144.099.800,00 - 144.099.800,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 144.099.800,00 - 144.099.800,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 144.099.800,00 - 144.099.800,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 144.099.800,00 - 144.099.800,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 144.099.800,00 - 144.099.800,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 05 2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 05 2.01 0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 05 2.01 0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 05 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 05 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.000.000,00 99.110.000,00 890.000,00 99,11 7 01 7.01.0.00.0.00.07 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.000.000,00 99.110.000,00 890.000,00 99,11 7 01 7.01.0.00.0.00.07 06 2.01 0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 40.000.000,00 39.750.000,00 250.000,00 99,37 7 01 7.01.0.00.0.00.07 06 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.750.000,00 250.000,00 99,37 7 01 7.01.0.00.0.00.07 06 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.750.000,00 250.000,00 99,37 7 01 7.01.0.00.0.00.07 06 2.01 0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 60.000.000,00 59.360.000,00 640.000,00 98,93 7 01 7.01.0.00.0.00.07 06 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.360.000,00 640.000,00 98,93 7 01 7.01.0.00.0.00.07 06 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.360.000,00 640.000,00 98,93 JUMLAH BELANJA 2.833.394.869,00 2.486.610.068,00 346.784.801,00 87,76 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 2.833.394.869,00- 2.486.610.068,00- 346.784.801,00- 87,76 181 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.08. - Kantor Camat Pangean Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.08 00 0.00 0000 5 BELANJA 3.095.620.826,00 2.599.634.413,00 495.986.413,00 83,97 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.809.415.734,00 2.454.805.413,00 354.610.321,00 87,37 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 1.483.000,00 8.517.000,00 14,83 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 1.483.000,00 8.517.000,00 14,83 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 1.483.000,00 8.517.000,00 14,83 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.483.000,00 8.517.000,00 14,83 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.893.501.157,00 1.843.822.792,00 49.678.365,00 97,37 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.888.501.157,00 1.843.822.792,00 44.678.365,00 97,63 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.888.501.157,00 1.843.822.792,00 44.678.365,00 97,63 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 1.888.501.157,00 1.843.822.792,00 44.678.365,00 97,63 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 174.827.009,00 48.867.000,00 125.960.009,00 27,95 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.800.000,00 1.417.500,00 3.382.500,00 29,53 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 1.417.500,00 3.382.500,00 29,53 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 1.417.500,00 3.382.500,00 29,53 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 40.000.000,00 14.399.500,00 25.600.500,00 35,99 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 14.399.500,00 25.600.500,00 35,99 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 14.399.500,00 25.600.500,00 35,99 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.000.000,00 2.900.000,00 9.100.000,00 24,16 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 2.900.000,00 9.100.000,00 24,16 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 2.900.000,00 9.100.000,00 24,16 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 182 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 112.027.009,00 30.150.000,00 81.877.009,00 26,91 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 112.027.009,00 30.150.000,00 81.877.009,00 26,91 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.027.009,00 30.150.000,00 81.877.009,00 26,91 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 97.994.000,00 2.006.000,00 97,99 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 50.000.000,00 48.322.000,00 1.678.000,00 96,64 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 1.678.000,00 - 1.678.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.678.000,00 - 1.678.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 48.322.000,00 48.322.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.322.000,00 48.322.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.672.000,00 328.000,00 99,34 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 328.000,00 - 328.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 328.000,00 - 328.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 49.672.000,00 49.672.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.672.000,00 49.672.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 533.428.768,00 456.208.621,00 77.220.147,00 85,52 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.240.000,00 2.600.000,00 9.640.000,00 21,24 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 12.240.000,00 2.600.000,00 9.640.000,00 21,24 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.240.000,00 2.600.000,00 9.640.000,00 21,24 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 7.500.000,00 1.942.877,00 5.557.123,00 25,90 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 1.942.877,00 5.557.123,00 25,90 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.942.877,00 5.557.123,00 25,90 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 513.688.768,00 451.665.744,00 62.023.024,00 87,92 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 513.688.768,00 451.665.744,00 62.023.024,00 87,92 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 513.688.768,00 451.665.744,00 62.023.024,00 87,92 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 82.658.800,00 6.430.000,00 76.228.800,00 7,77 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.000.000,00 1.900.000,00 18.100.000,00 9,50 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 1.900.000,00 18.100.000,00 9,50 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.900.000,00 18.100.000,00 9,50 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 20.000.000,00 3.070.000,00 16.930.000,00 15,35 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 3.070.000,00 16.930.000,00 15,35 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 3.070.000,00 16.930.000,00 15,35 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 183 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 12.658.800,00 1.460.000,00 11.198.800,00 11,53 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 12.658.800,00 1.460.000,00 11.198.800,00 11,53 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.658.800,00 1.460.000,00 11.198.800,00 11,53 7 01 7.01.0.00.0.00.08 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.205.092,00 5.604.000,00 30.601.092,00 15,47 7 01 7.01.0.00.0.00.08 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 36.205.092,00 5.604.000,00 30.601.092,00 15,47 7 01 7.01.0.00.0.00.08 02 2.02 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 36.205.092,00 5.604.000,00 30.601.092,00 15,47 7 01 7.01.0.00.0.00.08 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 36.205.092,00 5.604.000,00 30.601.092,00 15,47 7 01 7.01.0.00.0.00.08 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.205.092,00 5.604.000,00 30.601.092,00 15,47 7 01 7.01.0.00.0.00.08 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00 89.225.000,00 10.775.000,00 89,22 7 01 7.01.0.00.0.00.08 05 2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 100.000.000,00 89.225.000,00 10.775.000,00 89,22 7 01 7.01.0.00.0.00.08 05 2.01 0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 50.000.000,00 39.225.000,00 10.775.000,00 78,45 7 01 7.01.0.00.0.00.08 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 39.225.000,00 10.775.000,00 78,45 7 01 7.01.0.00.0.00.08 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 39.225.000,00 10.775.000,00 78,45 7 01 7.01.0.00.0.00.08 05 2.01 0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08 05 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08 05 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08 06 2.01 0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08 06 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08 06 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 3.095.620.826,00 2.599.634.413,00 495.986.413,00 83,97 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 3.095.620.826,00- 2.599.634.413,00- 495.986.413,00- 83,97 184 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.09. - Kantor Camat Logas Tanah Darat Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.09 00 0.00 0000 5 BELANJA 2.759.950.593,00 2.332.709.937,00 427.240.656,00 84,51 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.434.840.879,00 2.150.149.437,00 284.691.442,00 88,30 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.924.739,00 2.814.000,00 110.739,00 96,21 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.924.739,00 2.814.000,00 110.739,00 96,21 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.924.739,00 2.814.000,00 110.739,00 96,21 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.924.739,00 2.814.000,00 110.739,00 96,21 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.822.485.959,00 1.705.076.571,00 117.409.388,00 93,55 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.818.985.959,00 1.702.106.571,00 116.879.388,00 93,57 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.818.985.959,00 1.702.106.571,00 116.879.388,00 93,57 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 1.818.985.959,00 1.702.106.571,00 116.879.388,00 93,57 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 3.500.000,00 2.970.000,00 530.000,00 84,85 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 2.970.000,00 530.000,00 84,85 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.970.000,00 530.000,00 84,85 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 229.580.871,00 149.922.300,00 79.658.571,00 65,30 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.000.000,00 7.666.000,00 334.000,00 95,82 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.666.000,00 334.000,00 95,82 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.666.000,00 334.000,00 95,82 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 7.500.000,00 - 7.500.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0002 5 2 BELANJA MODAL 7.500.000,00 - 7.500.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 - 7.500.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 60.000.000,00 51.167.000,00 8.833.000,00 85,27 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 51.167.000,00 8.833.000,00 85,27 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 51.167.000,00 8.833.000,00 85,27 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 18.865.151,00 18.250.000,00 615.151,00 96,73 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 18.865.151,00 18.250.000,00 615.151,00 96,73 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.865.151,00 18.250.000,00 615.151,00 96,73 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 135.215.720,00 72.839.300,00 62.376.420,00 53,86 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 135.215.720,00 72.839.300,00 62.376.420,00 53,86 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 185 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.215.720,00 72.839.300,00 62.376.420,00 53,86 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 14.000.000,00 9.890.000,00 4.110.000,00 70,64 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 14.000.000,00 9.890.000,00 4.110.000,00 70,64 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 14.000.000,00 9.890.000,00 4.110.000,00 70,64 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 9.890.000,00 4.110.000,00 70,64 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 302.527.057,00 252.552.168,00 49.974.889,00 83,48 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 3.996.000,00 4.000,00 99,90 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.996.000,00 4.000,00 99,90 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.996.000,00 4.000,00 99,90 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.337.177,00 12.849.216,00 8.487.961,00 60,21 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 21.337.177,00 12.849.216,00 8.487.961,00 60,21 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.337.177,00 12.849.216,00 8.487.961,00 60,21 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 277.189.880,00 235.706.952,00 41.482.928,00 85,03 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 277.189.880,00 235.706.952,00 41.482.928,00 85,03 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 277.189.880,00 235.706.952,00 41.482.928,00 85,03 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 63.322.253,00 29.894.398,00 33.427.855,00 47,20 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 19.471.185,00 19.450.600,00 20.585,00 99,89 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 19.471.185,00 19.450.600,00 20.585,00 99,89 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.471.185,00 19.450.600,00 20.585,00 99,89 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 20.000.000,00 8.743.798,00 11.256.202,00 43,71 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 8.743.798,00 11.256.202,00 43,71 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 8.743.798,00 11.256.202,00 43,71 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 8.000.000,00 1.700.000,00 6.300.000,00 21,25 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0007 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 1.700.000,00 6.300.000,00 21,25 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.700.000,00 6.300.000,00 21,25 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 15.851.068,00 - 15.851.068,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 15.851.068,00 - 15.851.068,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.851.068,00 - 15.851.068,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.109.714,00 17.935.500,00 7.174.214,00 71,42 7 01 7.01.0.00.0.00.09 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 25.109.714,00 17.935.500,00 7.174.214,00 71,42 7 01 7.01.0.00.0.00.09 02 2.02 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 25.109.714,00 17.935.500,00 7.174.214,00 71,42 7 01 7.01.0.00.0.00.09 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 25.109.714,00 17.935.500,00 7.174.214,00 71,42 7 01 7.01.0.00.0.00.09 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.109.714,00 17.935.500,00 7.174.214,00 71,42 7 01 7.01.0.00.0.00.09 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 186 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00 99.700.000,00 300.000,00 99,70 7 01 7.01.0.00.0.00.09 05 2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 100.000.000,00 99.700.000,00 300.000,00 99,70 7 01 7.01.0.00.0.00.09 05 2.01 0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09 05 2.01 0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 60.000.000,00 59.700.000,00 300.000,00 99,50 7 01 7.01.0.00.0.00.09 05 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.700.000,00 300.000,00 99,50 7 01 7.01.0.00.0.00.09 05 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.700.000,00 300.000,00 99,50 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.000.000,00 64.925.000,00 35.075.000,00 64,92 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.000.000,00 64.925.000,00 35.075.000,00 64,92 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 65.000.000,00 64.925.000,00 75.000,00 99,88 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 64.925.000,00 75.000,00 99,88 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.925.000,00 75.000,00 99,88 JUMLAH BELANJA 2.759.950.593,00 2.332.709.937,00 427.240.656,00 84,51 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 2.759.950.593,00- 2.332.709.937,00- 427.240.656,00- 84,51 187 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.10. - Kantor Camat Gunung Toar Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.10 00 0.00 0000 5 BELANJA 2.881.732.501,00 2.542.694.165,00 339.038.336,00 88,23 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.548.815.501,00 2.340.203.165,00 208.612.336,00 91,81 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.854.099.311,00 1.832.210.889,00 21.888.422,00 98,81 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.851.099.311,00 1.830.110.889,00 20.988.422,00 98,86 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.851.099.311,00 1.830.110.889,00 20.988.422,00 98,86 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 1.851.099.311,00 1.830.110.889,00 20.988.422,00 98,86 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 3.000.000,00 2.100.000,00 900.000,00 70,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.100.000,00 900.000,00 70,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.100.000,00 900.000,00 70,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 18.261.762,00 16.250.000,00 2.011.762,00 88,98 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 18.261.762,00 16.250.000,00 2.011.762,00 88,98 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 18.261.762,00 16.250.000,00 2.011.762,00 88,98 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.261.762,00 16.250.000,00 2.011.762,00 88,98 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 239.991.000,00 182.240.905,00 57.750.095,00 75,93 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.500.000,00 7.470.000,00 30.000,00 99,60 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.470.000,00 30.000,00 99,60 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.470.000,00 30.000,00 99,60 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.998.000,00 - 15.998.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0002 5 2 BELANJA MODAL 15.998.000,00 - 15.998.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0002 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.998.000,00 - 15.998.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 50.626.000,00 39.544.100,00 11.081.900,00 78,11 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 50.626.000,00 39.544.100,00 11.081.900,00 78,11 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.626.000,00 39.544.100,00 11.081.900,00 78,11 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 188 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 31.700.000,00 31.700.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 31.700.000,00 31.700.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.700.000,00 31.700.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 6.500.000,00 5.400.000,00 1.100.000,00 83,07 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 5.400.000,00 1.100.000,00 83,07 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 5.400.000,00 1.100.000,00 83,07 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 127.667.000,00 98.126.805,00 29.540.195,00 76,86 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 127.667.000,00 98.126.805,00 29.540.195,00 76,86 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.667.000,00 98.126.805,00 29.540.195,00 76,86 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 100.000,00 - 100.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 - 100.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 29.900.000,00 - 29.900.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.900.000,00 - 29.900.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.000.000,00 - 37.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.07 0010 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 264.473.428,00 215.750.939,00 48.722.489,00 81,57 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 5.910.000,00 90.000,00 98,50 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.910.000,00 90.000,00 98,50 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.910.000,00 90.000,00 98,50 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 9.263.328,00 6.932.996,00 2.330.332,00 74,84 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 9.263.328,00 6.932.996,00 2.330.332,00 74,84 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.263.328,00 6.932.996,00 2.330.332,00 74,84 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 249.210.100,00 202.907.943,00 46.302.157,00 81,42 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 249.210.100,00 202.907.943,00 46.302.157,00 81,42 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.210.100,00 202.907.943,00 46.302.157,00 81,42 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100.990.000,00 93.750.432,00 7.239.568,00 92,83 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 36.000.000,00 35.846.432,00 153.568,00 99,57 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 35.846.432,00 153.568,00 99,57 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 35.846.432,00 153.568,00 99,57 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 24.990.000,00 18.485.000,00 6.505.000,00 73,96 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 24.990.000,00 18.485.000,00 6.505.000,00 73,96 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.990.000,00 18.485.000,00 6.505.000,00 73,96 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 30.000.000,00 29.937.000,00 63.000,00 99,79 189 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.937.000,00 63.000,00 99,79 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.937.000,00 63.000,00 99,79 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 10.000.000,00 9.482.000,00 518.000,00 94,82 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.482.000,00 518.000,00 94,82 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.482.000,00 518.000,00 94,82 7 01 7.01.0.00.0.00.10 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.000.000,00 6.811.000,00 13.189.000,00 34,05 7 01 7.01.0.00.0.00.10 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 20.000.000,00 6.811.000,00 13.189.000,00 34,05 7 01 7.01.0.00.0.00.10 02 2.02 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 20.000.000,00 6.811.000,00 13.189.000,00 34,05 7 01 7.01.0.00.0.00.10 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 6.811.000,00 13.189.000,00 34,05 7 01 7.01.0.00.0.00.10 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.811.000,00 13.189.000,00 34,05 7 01 7.01.0.00.0.00.10 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.857.000,00 6.450.000,00 407.000,00 94,06 7 01 7.01.0.00.0.00.10 03 2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 6.857.000,00 6.450.000,00 407.000,00 94,06 7 01 7.01.0.00.0.00.10 03 2.01 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 6.857.000,00 6.450.000,00 407.000,00 94,06 7 01 7.01.0.00.0.00.10 03 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 6.857.000,00 6.450.000,00 407.000,00 94,06 7 01 7.01.0.00.0.00.10 03 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.857.000,00 6.450.000,00 407.000,00 94,06 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 64.560.000,00 4.860.000,00 59.700.000,00 7,52 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 59.560.000,00 - 59.560.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 59.560.000,00 - 59.560.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 51.560.000,00 - 51.560.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.560.000,00 - 51.560.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 2.01 0001 5 2 BELANJA MODAL 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 2.01 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 5.000.000,00 4.860.000,00 140.000,00 97,20 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 2.02 0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 5.000.000,00 4.860.000,00 140.000,00 97,20 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.860.000,00 140.000,00 97,20 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.860.000,00 140.000,00 97,20 7 01 7.01.0.00.0.00.10 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.640.000,00 101.120.000,00 9.520.000,00 91,39 7 01 7.01.0.00.0.00.10 05 2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 110.640.000,00 101.120.000,00 9.520.000,00 91,39 190 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10 05 2.01 0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 56.350.000,00 51.850.000,00 4.500.000,00 92,01 7 01 7.01.0.00.0.00.10 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 56.350.000,00 51.850.000,00 4.500.000,00 92,01 7 01 7.01.0.00.0.00.10 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.350.000,00 51.850.000,00 4.500.000,00 92,01 7 01 7.01.0.00.0.00.10 05 2.01 0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 54.290.000,00 49.270.000,00 5.020.000,00 90,75 7 01 7.01.0.00.0.00.10 05 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 54.290.000,00 49.270.000,00 5.020.000,00 90,75 7 01 7.01.0.00.0.00.10 05 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.290.000,00 49.270.000,00 5.020.000,00 90,75 7 01 7.01.0.00.0.00.10 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 130.860.000,00 83.250.000,00 47.610.000,00 63,61 7 01 7.01.0.00.0.00.10 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 130.860.000,00 83.250.000,00 47.610.000,00 63,61 7 01 7.01.0.00.0.00.10 06 2.01 0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 55.860.000,00 8.250.000,00 47.610.000,00 14,76 7 01 7.01.0.00.0.00.10 06 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 55.860.000,00 8.250.000,00 47.610.000,00 14,76 7 01 7.01.0.00.0.00.10 06 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.860.000,00 8.250.000,00 47.610.000,00 14,76 7 01 7.01.0.00.0.00.10 06 2.01 0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10 06 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10 06 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 2.881.732.501,00 2.542.694.165,00 339.038.336,00 88,23 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT - 2.881.732.501,00 - 2.542.694.165,00 - 339.038.336,00 88,23 191 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.11. - Kantor Camat Hulu Kuantan Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.11 00 0.00 0000 5 BELANJA 2.568.756.045,42 2.352.444.630,00 216.311.415,42 91,57 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.291.583.545,42 2.176.772.630,00 114.810.915,42 94,98 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.462.200,00 1.462.200,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.462.200,00 1.462.200,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.462.200,00 1.462.200,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.462.200,00 1.462.200,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.532.722.334,42 1.508.684.918,00 24.037.416,42 98,43 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.531.313.334,42 1.507.275.918,00 24.037.416,42 98,43 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.531.313.334,42 1.507.275.918,00 24.037.416,42 98,43 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 1.531.313.334,42 1.507.275.918,00 24.037.416,42 98,43 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.409.000,00 1.409.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 1.409.000,00 1.409.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.409.000,00 1.409.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 203.595.452,00 168.890.600,00 34.704.852,00 82,95 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.147.000,00 5.145.000,00 2.000,00 99,96 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.147.000,00 5.145.000,00 2.000,00 99,96 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.147.000,00 5.145.000,00 2.000,00 99,96 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 46.757.817,00 43.006.800,00 3.751.017,00 91,97 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 46.757.817,00 43.006.800,00 3.751.017,00 91,97 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.757.817,00 43.006.800,00 3.751.017,00 91,97 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.492.755,00 8.492.500,00 255,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 8.492.755,00 8.492.500,00 255,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.492.755,00 8.492.500,00 255,00 99,99 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 192 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 4.000.000,00 3.600.000,00 400.000,00 90,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.600.000,00 400.000,00 90,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.600.000,00 400.000,00 90,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 139.197.880,00 108.646.300,00 30.551.580,00 78,05 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 139.197.880,00 108.646.300,00 30.551.580,00 78,05 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.197.880,00 108.646.300,00 30.551.580,00 78,05 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 103.631.079,00 103.630.000,00 1.079,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 13.128.079,00 13.128.000,00 79,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 78.079,00 78.000,00 79,00 99,89 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.079,00 78.000,00 79,00 99,89 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 13.050.000,00 13.050.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.050.000,00 13.050.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 90.503.000,00 90.502.000,00 1.000,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 662.313,00 662.000,00 313,00 99,95 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 662.313,00 662.000,00 313,00 99,95 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 89.840.687,00 89.840.000,00 687,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.840.687,00 89.840.000,00 687,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 348.737.480,00 293.647.912,00 55.089.568,00 84,20 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.200.000,00 3.192.000,00 8.000,00 99,75 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 3.192.000,00 8.000,00 99,75 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.192.000,00 8.000,00 99,75 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 16.393.340,00 15.160.692,00 1.232.648,00 92,48 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 16.393.340,00 15.160.692,00 1.232.648,00 92,48 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.393.340,00 15.160.692,00 1.232.648,00 92,48 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 329.144.140,00 275.295.220,00 53.848.920,00 83,63 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 329.144.140,00 275.295.220,00 53.848.920,00 83,63 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 329.144.140,00 275.295.220,00 53.848.920,00 83,63 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 85.435.000,00 84.457.000,00 978.000,00 98,85 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 33.560.000,00 33.560.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 33.560.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 33.560.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 33.560.000,00 32.582.000,00 978.000,00 97,08 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 32.582.000,00 978.000,00 97,08 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 32.582.000,00 978.000,00 97,08 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 7.365.000,00 7.365.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 7.365.000,00 7.365.000,00 - 100,00 193 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.365.000,00 7.365.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 10.950.000,00 10.950.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 10.950.000,00 10.950.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.950.000,00 10.950.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.172.500,00 672.500,00 6.500.000,00 9,37 7 01 7.01.0.00.0.00.11 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 7.172.500,00 672.500,00 6.500.000,00 9,37 7 01 7.01.0.00.0.00.11 02 2.02 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 7.172.500,00 672.500,00 6.500.000,00 9,37 7 01 7.01.0.00.0.00.11 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 672.500,00 672.500,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 672.500,00 672.500,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 02 2.02 0003 5 2 BELANJA MODAL 6.500.000,00 - 6.500.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 02 2.02 0003 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 - 6.500.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 55.000.000,00 - 55.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 55.000.000,00 - 55.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 55.000.000,00 - 55.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 - 55.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 - 55.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 90,90 7 01 7.01.0.00.0.00.11 05 2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 110.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 90,90 7 01 7.01.0.00.0.00.11 05 2.01 0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 59.750.000,00 49.750.000,00 10.000.000,00 83,26 7 01 7.01.0.00.0.00.11 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 59.750.000,00 49.750.000,00 10.000.000,00 83,26 7 01 7.01.0.00.0.00.11 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.750.000,00 49.750.000,00 10.000.000,00 83,26 7 01 7.01.0.00.0.00.11 05 2.01 0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 50.250.000,00 50.250.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 05 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 50.250.000,00 50.250.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 05 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.250.000,00 50.250.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105.000.000,00 74.999.500,00 30.000.500,00 71,42 7 01 7.01.0.00.0.00.11 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105.000.000,00 74.999.500,00 30.000.500,00 71,42 7 01 7.01.0.00.0.00.11 06 2.01 0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 194 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11 06 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 06 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 06 2.01 0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 75.000.000,00 74.999.500,00 500,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.11 06 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.999.500,00 500,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.11 06 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.999.500,00 500,00 99,99 JUMLAH BELANJA 2.568.756.045,42 2.352.444.630,00 216.311.415,42 91,57 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 2.568.756.045,42- 2.352.444.630,00- 216.311.415,42- 91,57 195 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.13. - Kantor Camat Sentajo Raya Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.13 00 0.00 0000 5 BELANJA 4.509.037.659,44 3.374.160.753,00 1.134.876.906,44 74,83 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.544.175.659,44 3.070.352.753,00 473.822.906,44 86,63 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.500.000,00 2.472.000,00 28.000,00 98,88 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.500.000,00 2.472.000,00 28.000,00 98,88 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.472.000,00 28.000,00 98,88 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.472.000,00 28.000,00 98,88 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.508.512.297,44 2.383.732.205,00 124.780.092,44 95,02 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.507.012.297,44 2.382.251.205,00 124.761.092,44 95,02 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.507.012.297,44 2.382.251.205,00 124.761.092,44 95,02 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.507.012.297,44 2.382.251.205,00 124.761.092,44 95,02 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.500.000,00 1.481.000,00 19.000,00 98,73 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.481.000,00 19.000,00 98,73 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.481.000,00 19.000,00 98,73 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 3.025.000,00 6.975.000,00 30,25 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 10.000.000,00 3.025.000,00 6.975.000,00 30,25 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 3.025.000,00 6.975.000,00 30,25 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 3.025.000,00 6.975.000,00 30,25 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 221.250.000,00 172.205.937,00 49.044.063,00 77,83 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 4.922.000,00 78.000,00 98,44 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.922.000,00 78.000,00 98,44 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.922.000,00 78.000,00 98,44 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 85.000.000,00 80.299.800,00 4.700.200,00 94,47 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 80.299.800,00 4.700.200,00 94,47 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 80.299.800,00 4.700.200,00 94,47 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 24.190.000,00 5.810.000,00 80,63 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 24.190.000,00 5.810.000,00 80,63 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 24.190.000,00 5.810.000,00 80,63 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 196 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 4.250.000,00 3.520.000,00 730.000,00 82,82 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 4.250.000,00 3.520.000,00 730.000,00 82,82 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 3.520.000,00 730.000,00 82,82 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 97.000.000,00 59.274.137,00 37.725.863,00 61,10 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 97.000.000,00 59.274.137,00 37.725.863,00 61,10 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 59.274.137,00 37.725.863,00 61,10 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 152.455.000,00 - 152.455.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 122.455.000,00 - 122.455.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 122.455.000,00 - 122.455.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 122.455.000,00 - 122.455.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 550.255.039,00 435.869.564,00 114.385.475,00 79,21 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11.379.360,00 11.322.000,00 57.360,00 99,49 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 11.379.360,00 11.322.000,00 57.360,00 99,49 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.379.360,00 11.322.000,00 57.360,00 99,49 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 49.134.229,00 44.320.514,00 4.813.715,00 90,20 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 49.134.229,00 44.320.514,00 4.813.715,00 90,20 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.134.229,00 44.320.514,00 4.813.715,00 90,20 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 489.741.450,00 380.227.050,00 109.514.400,00 77,63 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 489.741.450,00 380.227.050,00 109.514.400,00 77,63 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 489.741.450,00 380.227.050,00 109.514.400,00 77,63 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 99.203.323,00 73.048.047,00 26.155.276,00 73,63 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 29.472.238,00 24.547.000,00 4.925.238,00 83,28 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 29.472.238,00 24.547.000,00 4.925.238,00 83,28 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.472.238,00 24.547.000,00 4.925.238,00 83,28 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 26.143.929,00 20.048.047,00 6.095.882,00 76,68 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 26.143.929,00 20.048.047,00 6.095.882,00 76,68 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.143.929,00 20.048.047,00 6.095.882,00 76,68 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 32.000.000,00 16.928.000,00 15.072.000,00 52,90 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 16.928.000,00 15.072.000,00 52,90 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 16.928.000,00 15.072.000,00 52,90 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 11.587.156,00 11.525.000,00 62.156,00 99,46 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 11.587.156,00 11.525.000,00 62.156,00 99,46 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.587.156,00 11.525.000,00 62.156,00 99,46 197 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.000.000,00 14.875.000,00 125.000,00 99,16 7 01 7.01.0.00.0.00.13 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 15.000.000,00 14.875.000,00 125.000,00 99,16 7 01 7.01.0.00.0.00.13 02 2.02 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 15.000.000,00 14.875.000,00 125.000,00 99,16 7 01 7.01.0.00.0.00.13 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.875.000,00 125.000,00 99,16 7 01 7.01.0.00.0.00.13 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.875.000,00 125.000,00 99,16 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 617.862.000,00 60.370.000,00 557.492.000,00 9,77 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 617.862.000,00 60.370.000,00 557.492.000,00 9,77 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 8.000.000,00 7.800.000,00 200.000,00 97,50 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.800.000,00 200.000,00 97,50 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.800.000,00 200.000,00 97,50 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 384.000.000,00 3.076.000,00 380.924.000,00 0,80 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0002 5 1 BELANJA OPERASI 11.700.000,00 3.076.000,00 8.624.000,00 26,29 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0002 5 1 01 Belanja Pegawai 4.860.000,00 - 4.860.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.840.000,00 3.076.000,00 3.764.000,00 44,97 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0002 5 2 BELANJA MODAL 372.300.000,00 - 372.300.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0002 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 372.300.000,00 - 372.300.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 225.862.000,00 49.494.000,00 176.368.000,00 21,91 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 147.591.000,00 49.494.000,00 98.097.000,00 33,53 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.591.000,00 49.494.000,00 98.097.000,00 33,53 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0003 5 2 BELANJA MODAL 78.271.000,00 - 78.271.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0003 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.980.826,00 - 18.980.826,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0003 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 59.290.174,00 - 59.290.174,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 62.500.000,00 - 62.500.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 - 62.500.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 04 2.01 0001 5 2 BELANJA MODAL 7.500.000,00 - 7.500.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 04 2.01 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 - 7.500.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 172.000.000,00 168.572.000,00 3.428.000,00 98,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 172.000.000,00 168.572.000,00 3.428.000,00 98,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 2.01 0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 50.000.000,00 47.780.000,00 2.220.000,00 95,56 198 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.780.000,00 2.220.000,00 95,56 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.780.000,00 2.220.000,00 95,56 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 2.01 0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 50.000.000,00 49.992.000,00 8.000,00 99,98 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.992.000,00 8.000,00 99,98 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.992.000,00 8.000,00 99,98 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 2.01 0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 72.000.000,00 70.800.000,00 1.200.000,00 98,33 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 2.01 0008 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000,00 70.800.000,00 1.200.000,00 98,33 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 2.01 0008 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 70.800.000,00 1.200.000,00 98,33 7 01 7.01.0.00.0.00.13 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.000.000,00 59.991.000,00 30.009.000,00 66,65 7 01 7.01.0.00.0.00.13 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.000.000,00 59.991.000,00 30.009.000,00 66,65 7 01 7.01.0.00.0.00.13 06 2.01 0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 06 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 06 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 06 2.01 0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 60.000.000,00 59.991.000,00 9.000,00 99,98 7 01 7.01.0.00.0.00.13 06 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.991.000,00 9.000,00 99,98 7 01 7.01.0.00.0.00.13 06 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.991.000,00 9.000,00 99,98 JUMLAH BELANJA 4.509.037.659,44 3.374.160.753,00 1.134.876.906,44 74,83 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 4.509.037.659,44- 3.374.160.753,00- 1.134.876.906,44- 74,83 199 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.14. - Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.14 00 0.00 0000 5 BELANJA 2.613.634.149,00 2.320.300.179,00 293.333.970,00 88,77 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.345.984.149,00 2.169.357.079,00 176.627.070,00 92,47 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.461.888.265,00 1.431.414.312,00 30.473.953,00 97,91 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.459.888.265,00 1.429.414.312,00 30.473.953,00 97,91 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.459.888.265,00 1.429.414.312,00 30.473.953,00 97,91 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 1.459.888.265,00 1.429.414.312,00 30.473.953,00 97,91 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 13.025.000,00 6.975.000,00 65,12 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 10.000.000,00 3.025.000,00 6.975.000,00 30,25 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 3.025.000,00 6.975.000,00 30,25 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 3.025.000,00 6.975.000,00 30,25 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.05 0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.05 0011 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.05 0011 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 230.619.044,00 179.278.401,00 51.340.643,00 77,73 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0003 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 200 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 83.867.844,00 66.056.130,00 17.811.714,00 78,76 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 83.867.844,00 66.056.130,00 17.811.714,00 78,76 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.867.844,00 66.056.130,00 17.811.714,00 78,76 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 8.855.354,00 1.144.646,00 88,55 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.855.354,00 1.144.646,00 88,55 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.855.354,00 1.144.646,00 88,55 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 5.475.000,00 - 5.475.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 5.475.000,00 - 5.475.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.475.000,00 - 5.475.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 124.776.200,00 97.866.917,00 26.909.283,00 78,43 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 124.776.200,00 97.866.917,00 26.909.283,00 78,43 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.776.200,00 97.866.917,00 26.909.283,00 78,43 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 105.029.196,00 70.270.000,00 34.759.196,00 66,90 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 49.437.596,00 15.040.000,00 34.397.596,00 30,42 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.07 0005 5 1 BELANJA OPERASI 16.362,00 - 16.362,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.07 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.362,00 - 16.362,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 49.421.234,00 15.040.000,00 34.381.234,00 30,43 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.421.234,00 15.040.000,00 34.381.234,00 30,43 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 55.591.600,00 55.230.000,00 361.600,00 99,34 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 361.600,00 - 361.600,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.07 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 361.600,00 - 361.600,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 55.230.000,00 55.230.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.230.000,00 55.230.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 451.947.644,00 409.519.366,00 42.428.278,00 90,61 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 32.000.000,00 30.732.610,00 1.267.390,00 96,03 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 30.732.610,00 1.267.390,00 96,03 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 30.732.610,00 1.267.390,00 96,03 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 419.947.644,00 378.786.756,00 41.160.888,00 90,19 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 419.947.644,00 378.786.756,00 41.160.888,00 90,19 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 419.947.644,00 378.786.756,00 41.160.888,00 90,19 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.500.000,00 63.850.000,00 10.650.000,00 85,70 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 25.000.000,00 17.500.000,00 7.500.000,00 70,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 17.500.000,00 7.500.000,00 70,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 17.500.000,00 7.500.000,00 70,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 20.000.000,00 16.850.000,00 3.150.000,00 84,25 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.850.000,00 3.150.000,00 84,25 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.850.000,00 3.150.000,00 84,25 201 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 23.000.000,00 23.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 23.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.000.000,00 22.394.600,00 2.605.400,00 89,57 7 01 7.01.0.00.0.00.14 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 25.000.000,00 22.394.600,00 2.605.400,00 89,57 7 01 7.01.0.00.0.00.14 02 2.02 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 25.000.000,00 22.394.600,00 2.605.400,00 89,57 7 01 7.01.0.00.0.00.14 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.394.600,00 2.605.400,00 89,57 7 01 7.01.0.00.0.00.14 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.394.600,00 2.605.400,00 89,57 7 01 7.01.0.00.0.00.14 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 55.000.000,00 - 55.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 55.000.000,00 - 55.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 55.000.000,00 - 55.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 - 55.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 - 55.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.000.000,00 81.290.000,00 28.710.000,00 73,90 7 01 7.01.0.00.0.00.14 05 2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 110.000.000,00 81.290.000,00 28.710.000,00 73,90 7 01 7.01.0.00.0.00.14 05 2.01 0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 69.000.000,00 40.290.000,00 28.710.000,00 58,39 7 01 7.01.0.00.0.00.14 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 69.000.000,00 40.290.000,00 28.710.000,00 58,39 7 01 7.01.0.00.0.00.14 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 40.290.000,00 28.710.000,00 58,39 7 01 7.01.0.00.0.00.14 05 2.01 0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 41.000.000,00 41.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 05 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 41.000.000,00 41.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 05 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 41.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 77.650.000,00 47.258.500,00 30.391.500,00 60,86 7 01 7.01.0.00.0.00.14 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 77.650.000,00 47.258.500,00 30.391.500,00 60,86 7 01 7.01.0.00.0.00.14 06 2.01 0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 202 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14 06 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 06 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 06 2.01 0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 47.650.000,00 47.258.500,00 391.500,00 99,17 7 01 7.01.0.00.0.00.14 06 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 47.650.000,00 47.258.500,00 391.500,00 99,17 7 01 7.01.0.00.0.00.14 06 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.650.000,00 47.258.500,00 391.500,00 99,17 JUMLAH BELANJA 2.613.634.149,00 2.320.300.179,00 293.333.970,00 88,77 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 2.613.634.149,00- 2.320.300.179,00- 293.333.970,00- 88,77 203 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.15. - Kantor Camat Pucuk Rantau Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.15 00 0.00 0000 5 BELANJA 1.949.433.362,00 1.594.306.245,00 355.127.117,00 81,78 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.774.083.362,00 1.548.956.245,00 225.127.117,00 87,31 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.154.834.167,00 1.141.083.758,00 13.750.409,00 98,80 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.154.834.167,00 1.141.083.758,00 13.750.409,00 98,80 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.154.834.167,00 1.141.083.758,00 13.750.409,00 98,80 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 1.154.834.167,00 1.141.083.758,00 13.750.409,00 98,80 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 185.936.000,00 69.778.200,00 116.157.800,00 37,52 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 4.999.500,00 500,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.500,00 500,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.500,00 500,00 99,99 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 85.000.000,00 38.203.700,00 46.796.300,00 44,94 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 38.203.700,00 46.796.300,00 44,94 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 38.203.700,00 46.796.300,00 44,94 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.500.000,00 7.355.000,00 8.145.000,00 47,45 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 7.355.000,00 8.145.000,00 47,45 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 7.355.000,00 8.145.000,00 47,45 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 4.000.000,00 3.630.000,00 370.000,00 90,75 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.630.000,00 370.000,00 90,75 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.630.000,00 370.000,00 90,75 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 76.436.000,00 15.590.000,00 60.846.000,00 20,39 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 76.436.000,00 15.590.000,00 60.846.000,00 20,39 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.436.000,00 15.590.000,00 60.846.000,00 20,39 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 54.969.219,00 - 54.969.219,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 54.969.219,00 - 54.969.219,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 54.969.219,00 - 54.969.219,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.469.219,00 - 48.469.219,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.07 0005 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.500.000,00 - 6.500.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 309.835.601,00 279.626.240,00 30.209.361,00 90,24 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 204 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.500.000,00 5.900.000,00 1.600.000,00 78,66 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 5.900.000,00 1.600.000,00 78,66 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 5.900.000,00 1.600.000,00 78,66 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 23.717.701,00 21.703.685,00 2.014.016,00 91,50 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 23.717.701,00 21.703.685,00 2.014.016,00 91,50 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.717.701,00 21.703.685,00 2.014.016,00 91,50 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 278.617.900,00 252.022.555,00 26.595.345,00 90,45 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 278.617.900,00 252.022.555,00 26.595.345,00 90,45 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 278.617.900,00 252.022.555,00 26.595.345,00 90,45 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 68.508.375,00 58.468.047,00 10.040.328,00 85,34 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.144.000,00 18.691.000,00 1.453.000,00 92,78 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 20.144.000,00 18.691.000,00 1.453.000,00 92,78 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.144.000,00 18.691.000,00 1.453.000,00 92,78 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 17.364.375,00 17.212.047,00 152.328,00 99,12 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 17.364.375,00 17.212.047,00 152.328,00 99,12 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.364.375,00 17.212.047,00 152.328,00 99,12 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 25.000.000,00 16.615.000,00 8.385.000,00 66,46 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 16.615.000,00 8.385.000,00 66,46 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 16.615.000,00 8.385.000,00 66,46 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 6.000.000,00 5.950.000,00 50.000,00 99,16 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.950.000,00 50.000,00 99,16 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.950.000,00 50.000,00 99,16 7 01 7.01.0.00.0.00.15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.350.000,00 45.350.000,00 30.000.000,00 60,18 7 01 7.01.0.00.0.00.15 02 2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 45.350.000,00 45.350.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15 02 2.01 0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 45.350.000,00 45.350.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15 02 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 45.350.000,00 45.350.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15 02 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.350.000,00 45.350.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 02 2.02 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 205 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 52.000.000,00 - 52.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 - 52.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 04 2.01 0001 5 2 BELANJA MODAL 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 04 2.01 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 05 2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 05 2.01 0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 05 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 05 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 06 2.01 0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 06 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 06 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - JUMLAH BELANJA 1.949.433.362,00 1.594.306.245,00 355.127.117,00 81,78 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 1.949.433.362,00- 1.594.306.245,00- 355.127.117,00- 81,78 206 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.16. - Kantor Camat Singingi Hilir Anggaran Realisasi Rp % 7 01 7.01.0.00.0.00.16 00 0.00 0000 5 BELANJA 2.504.667.869,64 2.131.198.107,00 373.469.762,64 85,08 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.333.767.869,64 2.065.628.107,00 268.139.762,64 88,51 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.640.103.393,64 1.563.684.112,00 76.419.281,64 95,34 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.640.103.393,64 1.563.684.112,00 76.419.281,64 95,34 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.640.103.393,64 1.563.684.112,00 76.419.281,64 95,34 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 1.640.103.393,64 1.563.684.112,00 76.419.281,64 95,34 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 310.865.151,00 218.694.698,00 92.170.453,00 70,35 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 60.000.000,00 59.935.400,00 64.600,00 99,89 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.935.400,00 64.600,00 99,89 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.935.400,00 64.600,00 99,89 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 18.865.151,00 18.815.000,00 50.151,00 99,73 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 18.865.151,00 18.815.000,00 50.151,00 99,73 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.865.151,00 18.815.000,00 50.151,00 99,73 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 227.000.000,00 134.944.298,00 92.055.702,00 59,44 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 227.000.000,00 134.944.298,00 92.055.702,00 59,44 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 227.000.000,00 134.944.298,00 92.055.702,00 59,44 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 39.228.000,00 - 39.228.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.07 0005 PENGADAAN MEBEL 20.000.000,00 - 20.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.07 0005 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 - 20.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.07 0005 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 - 20.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.07 0007 PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA 19.228.000,00 - 19.228.000,00 - KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 207 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.07 0007 5 1 BELANJA OPERASI 2.340.000,00 - 2.340.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.07 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000,00 - 2.340.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.07 0007 5 2 BELANJA MODAL 16.888.000,00 - 16.888.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.07 0007 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.888.000,00 - 16.888.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 293.621.325,00 253.089.297,00 40.532.028,00 86,19 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 32.977.185,00 30.868.769,00 2.108.416,00 93,60 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 32.977.185,00 30.868.769,00 2.108.416,00 93,60 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.977.185,00 30.868.769,00 2.108.416,00 93,60 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 256.644.140,00 218.220.528,00 38.423.612,00 85,02 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 256.644.140,00 218.220.528,00 38.423.612,00 85,02 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 256.644.140,00 218.220.528,00 38.423.612,00 85,02 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 39.950.000,00 20.160.000,00 19.790.000,00 50,46 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 10.000.000,00 8.200.000,00 1.800.000,00 82,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.200.000,00 1.800.000,00 82,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.200.000,00 1.800.000,00 82,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 12.000.000,00 11.960.000,00 40.000,00 99,66 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.09 0002 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.960.000,00 40.000,00 99,66 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.09 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.960.000,00 40.000,00 99,66 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.09 0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 17.950.000,00 - 17.950.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.09 0007 5 1 BELANJA OPERASI 17.950.000,00 - 17.950.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.09 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.950.000,00 - 17.950.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.000.000,00 4.950.000,00 5.050.000,00 49,50 7 01 7.01.0.00.0.00.16 02 2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 10.000.000,00 4.950.000,00 5.050.000,00 49,50 7 01 7.01.0.00.0.00.16 02 2.02 0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 10.000.000,00 4.950.000,00 5.050.000,00 49,50 7 01 7.01.0.00.0.00.16 02 2.02 0003 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 4.950.000,00 5.050.000,00 49,50 7 01 7.01.0.00.0.00.16 02 2.02 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.950.000,00 5.050.000,00 49,50 7 01 7.01.0.00.0.00.16 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 04 2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 04 2.01 0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 04 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 54.000.000,00 - 54.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 04 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 - 54.000.000,00 - 208 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16 04 2.01 0001 5 2 BELANJA MODAL 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 04 2.01 0001 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 04 2.01 0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 04 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 04 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.900.000,00 60.620.000,00 30.280.000,00 66,68 7 01 7.01.0.00.0.00.16 06 2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.900.000,00 60.620.000,00 30.280.000,00 66,68 7 01 7.01.0.00.0.00.16 06 2.01 0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 06 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 06 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 06 2.01 0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 60.900.000,00 60.620.000,00 280.000,00 99,54 7 01 7.01.0.00.0.00.16 06 2.01 0013 5 1 BELANJA OPERASI 60.900.000,00 60.620.000,00 280.000,00 99,54 7 01 7.01.0.00.0.00.16 06 2.01 0013 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.900.000,00 60.620.000,00 280.000,00 99,54 JUMLAH BELANJA 2.504.667.869,64 2.131.198.107,00 373.469.762,64 85,08 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 2.504.667.869,64- 2.131.198.107,00- 373.469.762,64- 85,08 209 URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01.0000. - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Anggaran Realisasi Rp % 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 0000 5 BELANJA 43.757.916.131,00 43.009.975.956,00 747.940.175,00 98,29 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.803.490.545,00 3.471.185.948,00 332.304.597,00 91,26 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.500.000,00 2.135.550,00 364.450,00 85,42 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.500.000,00 1.285.500,00 214.500,00 85,70 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.285.500,00 214.500,00 85,70 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.285.500,00 214.500,00 85,70 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.000.000,00 850.050,00 149.950,00 85,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 850.050,00 149.950,00 85,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 850.050,00 149.950,00 85,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.772.871.190,00 2.679.476.550,00 93.394.640,00 96,63 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.770.871.190,00 2.678.211.350,00 92.659.840,00 96,65 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.770.871.190,00 2.678.211.350,00 92.659.840,00 96,65 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 5 1 01 Belanja Pegawai 2.770.871.190,00 2.678.211.350,00 92.659.840,00 96,65 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.000.000,00 1.265.200,00 734.800,00 63,26 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.265.200,00 734.800,00 63,26 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.265.200,00 734.800,00 63,26 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 348.576.800,00 252.881.495,00 95.695.305,00 72,54 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 2.985.000,00 2.015.000,00 59,70 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.985.000,00 2.015.000,00 59,70 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.985.000,00 2.015.000,00 59,70 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 68.940.000,00 48.022.400,00 20.917.600,00 69,65 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 BELANJA OPERASI 68.940.000,00 48.022.400,00 20.917.600,00 69,65 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.940.000,00 48.022.400,00 20.917.600,00 69,65 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 210 LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,00 19.325.400,00 30.674.600,00 38,65 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 19.325.400,00 30.674.600,00 38,65 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 19.325.400,00 30.674.600,00 38,65 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 5.000.000,00 3.480.000,00 1.520.000,00 69,60 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.480.000,00 1.520.000,00 69,60 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.480.000,00 1.520.000,00 69,60 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 219.636.800,00 179.068.695,00 40.568.105,00 81,52 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 BELANJA OPERASI 219.636.800,00 179.068.695,00 40.568.105,00 81,52 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 219.636.800,00 179.068.695,00 40.568.105,00 81,52 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 108.859.059,00 71.711.959,00 37.147.100,00 65,87 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 108.859.059,00 71.711.959,00 37.147.100,00 65,87 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 BELANJA OPERASI 1.520.000,00 - 1.520.000,00 - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 1 01 Belanja Pegawai 1.520.000,00 - 1.520.000,00 - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 BELANJA MODAL 107.339.059,00 71.711.959,00 35.627.100,00 66,80 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.339.059,00 71.711.959,00 35.627.100,00 66,80 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 465.083.496,00 374.103.079,00 90.980.417,00 80,43 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.500.000,00 6.350.000,00 1.150.000,00 84,66 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 6.350.000,00 1.150.000,00 84,66 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.350.000,00 1.150.000,00 84,66 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 262.200.000,00 191.400.443,00 70.799.557,00 72,99 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 BELANJA OPERASI 262.200.000,00 191.400.443,00 70.799.557,00 72,99 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 262.200.000,00 191.400.443,00 70.799.557,00 72,99 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 195.383.496,00 176.352.636,00 19.030.860,00 90,25 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 BELANJA OPERASI 195.383.496,00 176.352.636,00 19.030.860,00 90,25 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.383.496,00 176.352.636,00 19.030.860,00 90,25 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 90.600.000,00 75.877.315,00 14.722.685,00 83,74 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 38.522.174,00 7.826,00 99,97 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 38.522.174,00 7.826,00 99,97 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 38.522.174,00 7.826,00 99,97 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 25.000.000,00 24.209.464,00 790.536,00 96,83 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.209.464,00 790.536,00 96,83 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.209.464,00 790.536,00 96,83 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 27.070.000,00 13.145.677,00 13.924.323,00 48,56 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 BELANJA OPERASI 27.070.000,00 13.145.677,00 13.924.323,00 48,56 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.070.000,00 13.145.677,00 13.924.323,00 48,56 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.426.772.200,00 1.267.290.271,00 159.481.929,00 88,82 211 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.426.772.200,00 1.267.290.271,00 159.481.929,00 88,82 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 50.660.000,00 50.660.000,00 - 100,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 50.660.000,00 50.660.000,00 - 100,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 660.000,00 660.000,00 - 100,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0001 5 1 05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 60.000.000,00 40.052.700,00 19.947.300,00 66,75 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 40.052.700,00 19.947.300,00 66,75 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 40.052.700,00 19.947.300,00 66,75 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 75.499.100,00 71.381.000,00 4.118.100,00 94,54 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 75.499.100,00 71.381.000,00 4.118.100,00 94,54 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.499.100,00 71.381.000,00 4.118.100,00 94,54 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0007 PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN DAN PURNAPASKIBRAKA 1.240.613.100,00 1.105.196.571,00 135.416.529,00 89,08 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0007 5 1 BELANJA OPERASI 1.240.613.100,00 1.105.196.571,00 135.416.529,00 89,08 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0007 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.240.613.100,00 1.105.196.571,00 135.416.529,00 89,08 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 38.209.629.986,00 38.021.117.437,00 188.512.549,00 99,50 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK 38.209.629.986,00 38.021.117.437,00 188.512.549,00 99,50 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 2.678.920.700,00 2.675.063.700,00 3.857.000,00 99,85 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 2.678.920.700,00 2.675.063.700,00 3.857.000,00 99,85 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.670.700,00 12.813.700,00 3.857.000,00 76,86 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 5 1 05 Belanja Hibah 2.662.250.000,00 2.662.250.000,00 - 100,00 212 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 35.098.606.686,00 34.952.480.690,00 146.125.996,00 99,58 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 BELANJA OPERASI 35.098.606.686,00 34.952.480.690,00 146.125.996,00 99,58 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 166.541.000,00 20.415.004,00 146.125.996,00 12,25 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 5 1 05 Belanja Hibah 34.932.065.686,00 34.932.065.686,00 - 100,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 248.000.000,00 243.236.137,00 4.763.863,00 98,07 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 248.000.000,00 243.236.137,00 4.763.863,00 98,07 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.000.000,00 243.236.137,00 4.763.863,00 98,07 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 184.102.600,00 150.336.910,00 33.765.690,00 81,65 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 184.102.600,00 150.336.910,00 33.765.690,00 81,65 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.102.600,00 150.336.910,00 33.765.690,00 81,65 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 40.226.000,00 33.061.600,00 7.164.400,00 82,18 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 40.226.000,00 33.061.600,00 7.164.400,00 82,18 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 40.226.000,00 33.061.600,00 7.164.400,00 82,18 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 40.226.000,00 33.061.600,00 7.164.400,00 82,18 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.226.000,00 33.061.600,00 7.164.400,00 82,18 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 131.844.900,00 123.032.300,00 8.812.600,00 93,31 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 131.844.900,00 123.032.300,00 8.812.600,00 93,31 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0002 PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 18.018.000,00 10.362.400,00 7.655.600,00 57,51 213 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0002 5 1 BELANJA OPERASI 18.018.000,00 10.362.400,00 7.655.600,00 57,51 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0002 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.018.000,00 10.362.400,00 7.655.600,00 57,51 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 101.420.000,00 101.420.000,00 - 100,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 101.420.000,00 101.420.000,00 - 100,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00 1.420.000,00 - 100,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0004 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 12.406.900,00 11.249.900,00 1.157.000,00 90,67 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 12.406.900,00 11.249.900,00 1.157.000,00 90,67 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.406.900,00 11.249.900,00 1.157.000,00 90,67 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 145.952.500,00 94.288.400,00 51.664.100,00 64,60 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 145.952.500,00 94.288.400,00 51.664.100,00 64,60 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 38.203.900,00 27.713.500,00 10.490.400,00 72,54 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0001 5 1 BELANJA OPERASI 38.203.900,00 27.713.500,00 10.490.400,00 72,54 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0001 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.203.900,00 27.713.500,00 10.490.400,00 72,54 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 19.802.600,00 12.855.600,00 6.947.000,00 64,91 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0004 5 1 BELANJA OPERASI 19.802.600,00 12.855.600,00 6.947.000,00 64,91 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0004 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.802.600,00 12.855.600,00 6.947.000,00 64,91 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 50.000.000,00 25.930.500,00 24.069.500,00 51,86 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0005 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 25.930.500,00 24.069.500,00 51,86 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0005 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.930.500,00 24.069.500,00 51,86 214 Anggaran Realisasi Rp % Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0006 PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.946.000,00 27.788.800,00 10.157.200,00 73,23 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0006 5 1 BELANJA OPERASI 37.946.000,00 27.788.800,00 10.157.200,00 73,23 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0006 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.946.000,00 27.788.800,00 10.157.200,00 73,23 JUMLAH BELANJA 43.757.916.131,00 43.009.975.956,00 747.940.175,00 98,29 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 43.757.916.131,00- 43.009.975.956,00- 747.940.175,00- 98,29 BUPATI KUANTAN SINGINGI H. SUHARDIMAN AMBY 215 Wn ANT O Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 816.968.116.937,69 756.333.923.269,54 238.523.811.606,20 167.068.251.381,00 - - - - 1 01 PENDIDIKAN 436.701.545.151,00 415.619.456.591,00 36.061.613.595,00 34.742.685.751,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 436.701.545.151,00 415.619.456.591,00 36.061.613.595,00 34.742.685.751,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 362.529.484.813,00 349.970.153.923,00 1.864.764.287,00 1.190.233.600,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,00 19.999.600,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.999.600,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 360.158.843.748,00 348.194.604.879,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 360.155.869.048,00 348.191.744.479,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.974.700,00 2.860.400,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 46.250.000,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 46.250.000,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.076.044.009,00 623.676.686,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.560.000,00 10.090.000,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 409.484.000,00 229.020.550,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.940.209,00 12.427.000,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.265.000,00 3.150.000,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 594.794.800,00 368.989.136,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 - 1.864.764.287,00 1.190.233.600,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 993.810.000,00 948.048.000,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel - - 279.160.787,00 222.250.000,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 - 591.793.500,00 19.935.600,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 934.831.056,00 862.623.861,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.600.000,00 12.600.000,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 168.609.000,00 167.450.349,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 753.622.056,00 682.573.512,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 239.766.000,00 222.998.897,00 - - - - - - Transfer KABUPATEN KUANTAN SINGINGI REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 216 LAMPIRAN I.4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 85.334.000,00 72.994.897,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 154.432.000,00 150.004.000,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 69.336.060.338,00 61.029.202.668,00 34.196.849.308,00 33.552.452.151,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 36.909.684.470,00 33.298.763.461,00 25.118.606.894,00 24.361.025.146,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 148.472.250,00 98.373.100,00 574.604.550,00 573.481.000,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 45.580.000,00 43.466.500,00 117.840.000,00 116.988.000,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 126.900.000,00 93.978.600,00 274.960.000,00 137.349.500,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah 28.749.828,00 21.498.899,00 3.646.692.034,00 3.623.231.900,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 29.780.200,00 21.527.700,00 2.899.624.000,00 2.889.295.416,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 75.814.600,00 68.448.348,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 7.831.695.880,00 6.252.422.520,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 258.816.100,00 253.075.700,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 25.874.769.450,00 24.444.696.876,00 7.330.620.550,00 7.824.885.850,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 321.564.200,00 284.471.900,00 2.295.282.011,00 2.288.772.000,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 469.928.433,00 405.798.600,00 2.375.691.749,00 1.858.224.800,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 142.073.500,00 137.848.700,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.555.540.029,00 1.173.156.018,00 5.603.292.000,00 5.048.796.680,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 17.726.616.136,00 16.931.357.380,00 9.078.242.414,00 9.191.427.005,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 131.700.300,00 76.648.300,00 229.907.700,00 227.874.000,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 2.500.000,00 - - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0006 Pembangunan Laboratorium 169.860.550,00 145.405.000,00 1.334.131.065,00 1.318.257.000,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 79.775.000,00 61.670.000,00 176.760.000,00 176.000.000,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 573.311.800,00 416.364.650,00 2.266.947.000,00 2.133.724.000,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 201.407.400,00 154.113.646,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah 47.365.455,00 33.204.300,00 1.545.157.085,00 1.527.572.800,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 39.530.475,00 27.203.498,00 698.096.500,00 694.191.726,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 91.846.600,00 85.827.811,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5.086.043.120,00 4.100.847.580,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 143.397.100,00 137.108.700,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 11.025.966.936,00 11.563.523.895,00 2.827.243.064,00 3.113.807.479,00 - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 133.911.400,00 129.440.000,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 14.047.423.220,00 10.294.590.401,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 351.631.735,00 301.024.300,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0007 Pengadaan Mebel PAUD 26.948.365,00 26.646.500,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 1.027.666.440,00 786.754.165,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 6.538.468.680,00 3.322.973.817,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 5.822.400.000,00 5.820.000.000,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 85.750.000,00 29.844.119,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 194.558.000,00 7.347.500,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 652.336.512,00 504.491.426,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 48.211.512,00 36.718.099,00 - - - - - - 217 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 38.425.000,00 8.475.388,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 473.700.000,00 437.800.000,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 32.000.000,00 - - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 60.000.000,00 21.497.939,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4.836.000.000,00 4.620.100.000,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4.836.000.000,00 4.620.100.000,00 - - - - - - 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4.836.000.000,00 4.620.100.000,00 - - - - - - 1 02 KESEHATAN 254.600.351.326,59 250.356.855.201,54 46.097.359.800,20 18.794.647.778,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 173.789.306.009,59 155.579.337.726,54 17.743.175.757,20 13.380.799.760,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 94.088.609.822,00 90.609.411.389,00 7.466.446.336,00 6.363.360.900,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000,00 32.310.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 7.310.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 87.406.691.508,00 85.059.094.206,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 87.394.224.841,00 85.054.594.206,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12.466.667,00 4.500.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.666.667,00 88.916.500,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 90.666.667,00 88.916.500,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 868.240.793,00 580.387.317,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 170.480.867,00 138.017.500,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.666.667,00 16.380.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.333.333,00 3.280.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 674.259.926,00 420.209.817,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 162.715.880,00 83.771.628,00 7.393.996.336,00 6.291.041.400,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 102.557.006,00 83.771.628,00 5.976.465.322,00 5.880.248.000,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 1.696.522,00 - 48.303.478,00 36.720.000,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.712.132,00 - 986.700.000,00 - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19.750.220,00 - 382.527.536,00 374.073.400,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.031.413.313,00 4.472.175.947,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 2.400.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 682.209.673,00 595.441.530,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.344.203.640,00 3.874.334.417,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 233.680.001,00 154.380.227,00 72.450.000,00 72.319.500,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.000.000,00 30.180.276,00 - - - - - - 218 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 90.000.000,00 52.753.851,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 108.680.001,00 71.446.100,00 72.450.000,00 72.319.500,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 245.201.660,00 138.375.564,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 245.201.660,00 138.375.564,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 70.676.503.481,59 58.010.319.107,54 10.276.729.421,20 7.017.438.860,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 11.757.976.082,00 3.612.339.372,00 8.911.556.371,00 5.703.246.064,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 671.426.725,00 581.372.449,00 1.468.455.795,00 817.013.000,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 436.511.565,00 265.239.900,00 1.127.663.235,00 483.285.000,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 162.728.664,00 86.526.660,00 6.315.437.341,00 4.402.948.064,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 240.537.200,00 37.843.500,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 10.079.425.928,00 2.476.444.863,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 167.346.000,00 164.912.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 58.798.197.399,59 54.363.828.735,54 1.365.173.050,20 1.314.192.796,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 66.593.920,00 42.734.622,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 35.744.000,00 25.766.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 98.956.890,00 76.191.324,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 25.745.464,00 19.363.660,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 18.460.000,00 4.518.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 47.600.000,00 30.835.500,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 41.683.250,00 26.538.250,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 50.000.000,00 41.647.100,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 349.947.760,00 341.010.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 50.000.000,00 25.334.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.240.982.800,00 1.222.179.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 25.000.000,00 24.859.700,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 32.270.200,00 32.270.200,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 247.605.000,00 137.314.226,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 30.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 296.120.000,00 288.219.900,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 147.950.000,00 105.869.860,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 23.510.000,00 8.629.500,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 103.810.000,00 84.678.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 16.000.000,00 15.991.300,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 54.780.000,00 39.480.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 210.420.000,00 146.902.200,00 - - - - - - 219 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 709.153.121,00 112.959.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 38.846.977.031,59 38.723.277.079,54 1.365.173.050,20 1.314.192.796,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 15.000.000,00 4.299.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 12.480.000,00 2.880.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 50.000.000,00 45.446.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 20.000.000,00 5.063.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 14.392.111.575,00 11.657.239.392,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 11.946.000,00 10.296.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 535.994.000,00 225.493.800,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 46.330.000,00 36.080.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 75.760.000,00 67.882.800,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 643.880.848,00 551.941.736,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 50.000.000,00 47.994.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 18.095.000,00 16.364.700,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 51.943.540,00 48.586.886,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 105.347.000,00 65.693.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 51.420.000,00 - - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 51.420.000,00 - - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 68.910.000,00 34.151.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 10.000.000,00 2.783.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 55.670.000,00 28.990.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 02 2.04 0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 3.240.000,00 2.378.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 8.293.753.180,00 6.562.867.011,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 6.550.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.01 0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 10.000.000,00 6.550.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 7.782.554.980,00 6.412.730.984,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 7.641.099.980,00 6.384.912.984,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 141.455.000,00 27.818.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 501.198.200,00 143.586.027,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 501.198.200,00 143.586.027,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 443.781.000,00 174.153.979,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 98.859.000,00 50.274.000,00 - - - - - - 220 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 98.859.000,00 50.274.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 104.113.000,00 48.079.979,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 104.113.000,00 48.079.979,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 25.000.000,00 21.450.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 25.000.000,00 21.450.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.05 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 195.809.000,00 34.350.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 04 2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 195.809.000,00 34.350.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 286.658.526,00 222.586.240,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 209.726.926,00 153.094.240,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 209.726.926,00 153.094.240,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.009.600,00 14.341.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 16.009.600,00 14.341.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.922.000,00 55.151.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.01 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 60.922.000,00 55.151.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Teluk Kuantan 80.811.045.317,00 94.777.517.475,00 28.354.184.043,00 5.413.848.018,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 77.682.540.599,00 92.269.675.521,00 4.992.990.304,00 3.913.848.018,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.851.400,00 13.684.900,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.407.200,00 6.240.800,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.166.200,00 3.666.200,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.278.000,00 3.777.900,00 - - - - - - 221 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 41.158.442.165,00 40.110.067.315,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 41.158.442.165,00 40.110.067.315,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 89.499.303,00 89.082.036,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 51.208.903,00 51.110.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.290.400,00 37.972.036,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.893.053.703,00 6.065.453.975,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 717.505.539,00 711.229.115,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.175.548.164,00 5.354.224.860,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199.967.239,00 198.878.851,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.114.000,00 20.022.287,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 179.853.239,00 178.856.564,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 28.323.726.789,00 45.792.508.444,00 4.992.990.304,00 3.913.848.018,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 28.323.726.789,00 45.792.508.444,00 4.992.990.304,00 3.913.848.018,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.827.440.718,00 2.209.572.256,00 23.361.193.739,00 1.500.000.000,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.745.786.968,00 2.155.619.256,00 23.361.193.739,00 1.500.000.000,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - - 22.306.014.950,00 1.500.000.000,00 - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 108.197.084,00 - 1.055.178.789,00 - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 2.637.589.884,00 2.155.619.256,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 81.653.750,00 53.953.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 81.653.750,00 53.953.000,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 301.064.000,00 298.269.698,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 301.064.000,00 298.269.698,00 - - - - - - 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 301.064.000,00 298.269.698,00 - - - - - - 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 77.385.677.406,10 49.994.209.778,00 104.376.048.096,00 78.696.142.917,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 77.385.677.406,10 49.994.209.778,00 104.376.048.096,00 78.696.142.917,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.355.851.184,10 10.002.844.456,00 7.696.670.000,00 6.574.198.000,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.500.000,00 11.470.400,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.300.000,00 4.208.400,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.600.000,00 3.301.800,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.600.000,00 3.960.200,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.513.749.250,10 8.040.918.417,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.475.549.250,10 8.035.195.017,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.600.000,00 - - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 21.600.000,00 5.723.400,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.210.298.000,00 840.408.184,00 5.060.000,00 5.060.000,00 - - - - 222 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.210.298.000,00 840.408.184,00 5.060.000,00 5.060.000,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 634.717.934,00 375.511.108,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.800.000,00 7.433.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.565.500,00 17.141.400,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.800.000,00 6.800.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000,00 1.500.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 250.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 568.752.434,00 342.386.708,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.390.000,00 - 7.691.610.000,00 6.569.138.000,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.390.000,00 - 491.610.000,00 475.248.000,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0003 Pengadaan Alat Besar - - 7.200.000.000,00 6.093.890.000,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 551.976.000,00 414.448.358,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.300.000,00 7.560.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.676.000,00 16.871.950,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 520.000.000,00 390.016.408,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 370.220.000,00 290.087.989,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 34.634.318,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 309.990.000,00 241.223.671,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 21.700.000,00 14.230.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 8.562.333.200,00 7.099.737.109,00 4.906.460.000,00 4.841.629.304,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.970.710.000,00 1.728.382.797,00 2.442.990.000,00 2.437.314.513,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 1.000.000.000,00 957.686.897,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai 939.800.000,00 766.207.500,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 19.398.000,00 2.800.000,00 1.804.802.000,00 1.803.838.800,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 11.512.000,00 1.688.400,00 638.188.000,00 633.475.713,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.591.623.200,00 5.371.354.312,00 2.463.470.000,00 2.404.314.791,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 Pembangunan Bendung Irigasi 118.800.000,00 103.768.200,00 1.380.000.000,00 1.337.453.450,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 110.000.000,00 100.977.200,00 690.000.000,00 673.813.641,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 104.430.000,00 92.534.600,00 393.470.000,00 393.047.700,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi 716.766.200,00 701.407.300,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 4.742.077.000,00 3.672.975.012,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 200.000.000,00 112.825.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 599.550.000,00 586.867.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.130.908.650,00 2.726.830.687,00 11.800.000,00 - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 3.130.908.650,00 2.726.830.687,00 11.800.000,00 - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 400.000.000,00 152.636.900,00 - - - - - - 223 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 8.832.000,00 5.332.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa 28.977.500,00 26.000.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 588.338.000,00 578.949.500,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.952.953.000,00 1.812.266.637,00 11.800.000,00 - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 151.808.150,00 151.645.650,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.633.458.600,00 1.299.685.249,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.633.458.600,00 1.299.685.249,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 3.495.000,00 3.495.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 205.712.000,00 110.626.749,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 1.074.251.600,00 1.064.998.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 350.000.000,00 120.565.500,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 673.745.000,00 595.801.500,00 1.002.305.000,00 995.881.500,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 673.745.000,00 595.801.500,00 1.002.305.000,00 995.881.500,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan 114.000.000,00 105.476.500,00 385.700.000,00 382.384.300,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan 83.395.000,00 80.738.000,00 616.605.000,00 613.497.200,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 476.350.000,00 409.587.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 29.916.219.723,00 13.525.977.012,00 6.461.729.500,00 2.146.784.430,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 29.916.219.723,00 13.525.977.012,00 6.461.729.500,00 2.146.784.430,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3.201.182.500,00 1.237.986.864,00 4.392.329.500,00 1.349.700.800,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 81.619.000,00 19.669.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 26.343.418.223,00 12.168.724.248,00 2.069.400.000,00 797.083.630,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 290.000.000,00 99.596.900,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 20.822.796.529,00 13.884.654.705,00 84.292.243.596,00 64.132.809.683,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 20.822.796.529,00 13.884.654.705,00 84.292.243.596,00 64.132.809.683,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0028 Pengelolaan Leger Jalan 198.265.138,00 127.698.496,00 3.500.000,00 3.500.000,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.543.717.600,00 1.205.614.701,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan 152.000.000,00 - 1.610.000.000,00 478.656.450,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0033 Rekonstruksi Jalan 2.054.277.151,00 1.160.921.776,00 73.133.416.606,00 57.660.644.637,00 - - - - 224 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan 2.492.500.000,00 2.427.198.300,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan 207.000.000,00 204.568.500,00 1.635.514.000,00 1.134.730.840,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.779.246.249,00 1.669.122.369,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0044 Rehabilitasi Jalan 410.000.000,00 155.166.475,00 7.909.812.990,00 4.855.277.756,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 11.985.790.391,00 6.934.364.088,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 207.337.876,00 136.029.389,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 108.080.480,00 65.728.800,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 64.980.000,00 27.520.000,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 43.100.480,00 38.208.800,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 99.257.396,00 70.300.589,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.02 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota 61.056.172,00 47.900.139,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.02 0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi 38.201.224,00 22.400.450,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.083.026.644,00 722.649.671,00 4.840.000,00 4.840.000,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 407.597.448,00 366.848.023,00 4.840.000,00 4.840.000,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 252.697.448,00 238.935.676,00 4.840.000,00 4.840.000,00 - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota 154.900.000,00 127.912.347,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 416.648.800,00 188.884.260,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 416.648.800,00 188.884.260,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 74.744.948,00 44.899.789,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 74.744.948,00 44.899.789,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 184.035.448,00 122.017.599,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 149.223.448,00 116.158.499,00 - - - - - - 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK 34.812.000,00 5.859.100,00 - - - - - - 1 04 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 12.929.842.321,00 11.130.222.225,00 44.161.250.000,00 29.503.652.681,00 - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 12.929.842.321,00 11.130.222.225,00 44.161.250.000,00 29.503.652.681,00 - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.535.370.575,00 4.091.369.710,00 115.000.000,00 110.700.000,00 - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.337.350,00 14.870.400,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.314.150,00 9.906.500,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.023.200,00 4.963.900,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 - - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.200.673.557,00 2.964.817.805,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.195.673.557,00 2.964.817.805,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 - - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 604.621.402,00 532.769.109,00 115.000.000,00 110.700.000,00 - - - - 225 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.014.500,00 13.089.500,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 900.000,00 - 115.000.000,00 110.700.000,00 - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 107.693.500,00 97.936.300,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 54.081.100,00 49.380.000,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.280.000,00 3.000.000,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 421.652.302,00 369.363.309,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 517.080.029,00 451.383.532,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 6.996.000,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.400.000,00 5.400.000,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 504.680.029,00 438.987.532,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 167.658.237,00 107.528.864,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 37.759.864,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.560.000,00 29.329.000,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 46.618.237,00 - - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 48.950.000,00 40.440.000,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.453.804.254,00 1.360.262.700,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.453.804.254,00 1.360.262.700,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.453.804.254,00 1.360.262.700,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2.860.917.272,00 2.739.898.546,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 2.860.917.272,00 2.739.898.546,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.860.917.272,00 2.739.898.546,00 - - - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.079.750.220,00 2.938.691.269,00 44.046.250.000,00 29.392.952.681,00 - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 4.079.750.220,00 2.938.691.269,00 44.046.250.000,00 29.392.952.681,00 - - - - 1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 4.079.750.220,00 2.938.691.269,00 44.046.250.000,00 29.392.952.681,00 - - - - 1 05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 22.946.868.082,00 18.866.107.950,00 6.520.062.707,00 4.050.845.054,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 15.457.689.374,00 12.074.699.973,00 3.837.120.053,00 2.079.430.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.454.666.020,00 9.752.813.384,00 3.059.759.613,00 1.884.750.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.354.817.094,00 5.331.562.967,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.354.817.094,00 5.331.562.967,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 132.514.800,00 78.111.169,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 132.514.800,00 78.111.169,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 365.534.333,00 215.941.106,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 1.534.404,00 - - - - - - 226 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.895.333,00 17.955.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.540.000,00 12.930.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 312.099.000,00 177.521.702,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.683.103,00 11.284.500,00 2.859.759.613,00 1.684.874.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 11.284.900,00 11.284.500,00 1.506.615.100,00 1.408.096.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 2.922.024,00 - 277.538.824,00 276.778.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.266.179,00 - 1.026.957.289,00 - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.210.000,00 - 48.648.400,00 - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.908.452.440,00 3.795.759.969,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.720.000,00 3.720.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 103.768.000,00 87.274.721,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.800.964.440,00 3.704.765.248,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 669.664.250,00 320.153.673,00 200.000.000,00 199.876.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 34.256.801,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 613.146.000,00 272.066.872,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - 200.000.000,00 199.876.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.988.250,00 13.830.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.606.560.500,00 2.031.464.889,00 34.800.000,00 28.800.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.078.144.300,00 1.759.182.834,00 34.800.000,00 28.800.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 158.494.200,00 82.990.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 481.610.900,00 323.610.100,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 73.322.000,00 52.386.868,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.056.649.200,00 1.095.694.866,00 34.800.000,00 28.800.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 308.068.000,00 204.501.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 345.719.000,00 207.070.632,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 345.719.000,00 207.070.632,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 182.697.200,00 65.211.423,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 182.697.200,00 65.211.423,00 - - - - - - 227 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 396.462.854,00 290.421.700,00 742.560.440,00 165.880.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 348.347.100,00 262.385.100,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 268.666.500,00 198.822.500,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 79.680.600,00 63.562.600,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 41.558.600,00 22.846.600,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 41.558.600,00 22.846.600,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 6.557.154,00 5.190.000,00 742.560.440,00 165.880.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.05 0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 6.557.154,00 5.190.000,00 742.560.440,00 165.880.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7.489.178.708,00 6.791.407.977,00 2.682.942.654,00 1.971.415.054,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.903.591.693,00 5.425.594.021,00 2.449.692.654,00 1.738.796.054,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 8.936.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 1.016.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 2.920.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.860.371.476,00 2.818.534.099,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.833.405.976,00 2.791.568.599,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 26.965.500,00 26.965.500,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 265.120.000,00 264.466.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 168.620.000,00 168.216.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 96.500.000,00 96.250.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 740.262.515,00 698.045.880,00 200.726.700,00 188.101.700,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000,00 35.000.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.520.000,00 600.000,00 200.726.700,00 188.101.700,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 101.656.500,00 88.515.200,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.492.500,00 23.520.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 7.500.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 552.593.515,00 542.910.680,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.433.046,00 4.800.000,00 2.248.965.954,00 1.550.694.354,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.260.000,00 1.200.000,00 955.745.000,00 679.048.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 600.000,00 600.000,00 325.849.000,00 - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.573.046,00 3.000.000,00 967.371.954,00 871.646.354,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.657.032.156,00 1.458.573.352,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.030.000,00 6.030.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.300.000,00 7.255.558,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.634.702.156,00 1.445.287.794,00 - - - - - - 228 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 360.372.500,00 172.238.690,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 32.608.746,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 115.682.500,00 32.951.444,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 197.200.000,00 103.728.500,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.960.000,00 2.950.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.585.587.015,00 1.365.813.956,00 233.250.000,00 232.619.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 98.199.100,00 84.580.500,00 190.000.000,00 189.629.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 98.199.100,00 84.580.500,00 190.000.000,00 189.629.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 664.184.880,00 644.094.500,00 8.250.000,00 8.250.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 98.789.640,00 89.831.600,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 21.750.000,00 21.750.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 543.645.240,00 532.512.900,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 589.224.683,00 446.056.747,00 35.000.000,00 34.740.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 63.500.000,00 56.539.847,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 359.562.523,00 266.343.700,00 31.500.000,00 31.250.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 147.136.960,00 114.330.200,00 2.000.000,00 1.990.000,00 - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 19.025.200,00 8.843.000,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 233.978.352,00 191.082.209,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 127.932.952,00 94.632.181,00 - - - - - - 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 106.045.400,00 96.450.028,00 - - - - - - 1 06 SOSIAL 12.403.832.651,00 10.367.071.524,00 1.307.477.408,00 1.280.277.200,00 - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12.403.832.651,00 10.367.071.524,00 1.307.477.408,00 1.280.277.200,00 - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.166.287.791,00 5.086.640.728,00 1.266.823.408,00 1.239.623.200,00 - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.099.257.714,00 4.095.767.714,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.099.257.714,00 4.095.767.714,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000,00 35.000.000,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 430.487.221,00 414.003.473,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.397.000,00 4.397.000,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.908.300,00 49.948.300,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.991.000,00 37.991.000,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,00 3.600.000,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 333.590.921,00 318.067.173,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.271.592,00 360.000,00 1.266.823.408,00 1.239.623.200,00 - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 360.000,00 300.000,00 780.990.000,00 754.048.000,00 - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 72.000,00 60.000,00 129.773.000,00 129.520.000,00 - - - - 229 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 839.592,00 - 356.060.408,00 356.055.200,00 - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 416.591.264,00 370.380.376,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.400.000,00 - - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 399.191.264,00 360.380.376,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.680.000,00 171.129.165,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 38.530.000,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 78.380.000,00 69.183.165,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 58.130.000,00 57.686.000,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.640.000,00 5.730.000,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 859.909.700,00 730.966.900,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 859.909.700,00 730.966.900,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 182.000.500,00 150.833.700,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 425.000.000,00 339.400.000,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 252.909.200,00 240.733.200,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 328.596.378,00 226.941.800,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 226.441.628,00 163.501.300,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan 25.500.000,00 25.500.000,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0002 Penyediaan Sandang 25.500.000,00 25.500.000,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu 14.050.000,00 13.700.000,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan 161.391.628,00 98.801.300,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 102.154.750,00 63.440.500,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.02 0002 Pemberian Layanan Kedaruratan 100.474.750,00 62.390.500,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.02 0003 Penyediaan Permakanan 1.680.000,00 1.050.000,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 3.099.977.300,00 1.378.946.221,00 40.654.000,00 40.654.000,00 - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3.099.977.300,00 1.378.946.221,00 40.654.000,00 40.654.000,00 - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.026.318.700,00 852.239.921,00 40.654.000,00 40.654.000,00 - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.073.658.600,00 526.706.300,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.949.061.482,00 2.943.575.875,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2.949.061.482,00 2.943.575.875,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan 2.868.464.000,00 2.867.386.700,00 - - - - - - 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 80.597.482,00 76.189.175,00 - - - - - - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 89.085.894.555,32 78.158.193.753,88 13.756.084.204,00 10.338.383.907,09 - - - - 2 07 TENAGA KERJA 5.623.894.954,00 5.270.077.200,00 100.152.433,00 92.000.000,00 - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja 5.623.894.954,00 5.270.077.200,00 100.152.433,00 92.000.000,00 - - - - 230 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.474.703.054,00 3.263.312.100,00 100.152.433,00 92.000.000,00 - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 5.999.500,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,00 2.999.500,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.791.332.807,00 2.695.603.950,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.788.332.807,00 2.692.608.950,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000,00 2.995.000,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 269.651.880,00 201.895.284,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 6.856.000,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.000.000,00 42.024.745,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,00 24.541.500,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 3.600.000,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 187.651.880,00 124.873.039,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.181.567,00 132.000,00 100.152.433,00 92.000.000,00 - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 681.567,00 - 41.652.433,00 39.200.000,00 - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.000.000,00 132.000,00 29.000.000,00 23.400.000,00 - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000,00 - 29.500.000,00 29.400.000,00 - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 318.446.800,00 281.555.560,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 5.748.000,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.500.000,00 8.500.000,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 303.946.800,00 267.307.560,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.090.000,00 68.125.806,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 32.921.707,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.560.000,00 33.534.099,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000,00 1.670.000,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 33.324.700,00 26.992.700,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 33.324.700,00 26.992.700,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 33.324.700,00 26.992.700,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 44.526.600,00 31.617.800,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 44.526.600,00 31.617.800,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 44.526.600,00 31.617.800,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 71.059.400,00 58.607.000,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 71.059.400,00 58.607.000,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 Pelayanan antar Kerja 25.000.000,00 22.378.600,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 36.059.400,00 26.237.800,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja 10.000.000,00 9.990.600,00 - - - - - - 231 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.000.281.200,00 1.889.547.600,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 46.647.400,00 39.699.400,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 15.746.600,00 12.514.800,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 13.248.600,00 11.978.000,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 17.652.200,00 15.206.600,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 1.953.633.800,00 1.849.848.200,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 13.248.600,00 11.993.000,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 8.248.600,00 5.948.600,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 13.248.600,00 12.948.600,00 - - - - - - 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 1.918.888.000,00 1.818.958.000,00 - - - - - - 2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.002.372.543,00 641.285.800,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.002.372.543,00 641.285.800,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 154.344.000,00 137.077.200,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 47.584.000,00 38.403.400,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 3.584.000,00 2.316.200,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 44.000.000,00 36.087.200,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 106.760.000,00 98.673.800,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 106.760.000,00 98.673.800,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 163.060.000,00 35.314.900,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 74.960.000,00 10.223.900,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 42.750.000,00 - - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 32.210.000,00 10.223.900,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 59.030.000,00 25.091.000,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 12.710.000,00 11.994.000,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 46.320.000,00 13.097.000,00 - - - - - - 232 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.070.000,00 - - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 29.070.000,00 - - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 201.115.800,00 158.420.000,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 201.115.800,00 158.420.000,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 44.024.000,00 3.946.200,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 157.091.800,00 154.473.800,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 194.992.743,00 136.428.500,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 80.000.000,00 61.430.500,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 80.000.000,00 61.430.500,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 114.992.743,00 74.998.000,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 38.355.343,00 35.744.000,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76.637.400,00 39.254.000,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 288.860.000,00 174.045.200,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 42.750.000,00 40.490.000,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 42.750.000,00 40.490.000,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 217.040.000,00 119.357.200,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 217.040.000,00 119.357.200,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.070.000,00 14.198.000,00 - - - - - - 2 08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ 29.070.000,00 14.198.000,00 - - - - - - 2 09 PANGAN 319.084.037,00 199.504.480,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 319.084.037,00 199.504.480,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 258.932.200,00 159.203.480,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 92.900.000,00 51.363.600,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 37.900.000,00 28.317.800,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 25.000.000,00 5.624.000,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 17.421.800,00 - - - - - - 233 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 16.032.200,00 11.490.880,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 16.032.200,00 11.490.880,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 150.000.000,00 96.349.000,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 125.000.000,00 93.741.000,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 25.000.000,00 2.608.000,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 25.000.000,00 16.022.000,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 25.000.000,00 16.022.000,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 25.000.000,00 16.022.000,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 35.151.837,00 24.279.000,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 35.151.837,00 24.279.000,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 8.251.837,00 6.419.400,00 - - - - - - 2 09 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 26.900.000,00 17.859.600,00 - - - - - - 2 10 PERTANAHAN 543.445.450,00 280.568.500,00 - - - - - - 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 543.445.450,00 280.568.500,00 - - - - - - 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 408.950.000,00 256.388.500,00 - - - - - - 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 408.950.000,00 256.388.500,00 - - - - - - 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 0002 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah 408.950.000,00 256.388.500,00 - - - - - - 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 70.000.000,00 13.260.000,00 - - - - - - 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah 70.000.000,00 13.260.000,00 - - - - - - 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 0002 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 70.000.000,00 13.260.000,00 - - - - - - 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 64.495.450,00 10.920.000,00 - - - - - - 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 64.495.450,00 10.920.000,00 - - - - - - 2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 64.495.450,00 10.920.000,00 - - - - - - 2 11 LINGKUNGAN HIDUP 13.826.948.103,94 13.239.955.725,00 2.518.887.754,00 1.499.023.494,09 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 13.826.948.103,94 13.239.955.725,00 2.518.887.754,00 1.499.023.494,09 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.402.567.720,94 6.180.050.113,00 1.134.673.654,00 1.127.771.592,73 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.760.000,00 16.531.000,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.200.000,00 6.971.200,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.560.000,00 9.559.800,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.250.552.419,94 4.232.742.421,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.235.552.419,94 4.217.742.421,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.000.000,00 4.000.000,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 234 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.500.000,00 54.000.000,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 56.500.000,00 54.000.000,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 408.950.406,00 408.671.142,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.000.000,00 56.000.000,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.759.500,00 37.665.500,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.450.000,00 1.450.000,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 311.940.906,00 311.755.642,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.256.346,00 20.522.546,00 1.075.753.654,00 1.069.036.442,00 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 18.710.000,00 17.012.200,00 955.000.000,00 949.964.640,00 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.546.346,00 3.510.346,00 120.753.654,00 119.071.802,00 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 433.193.335,00 387.887.471,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.004.000,00 5.004.000,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.800.000,00 22.954.596,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 396.389.335,00 359.928.875,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.202.355.214,00 1.049.695.533,00 58.920.000,00 58.735.150,73 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 38.464.441,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.037.745.214,00 888.291.092,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 613.000,00 613.000,00 58.920.000,00 58.735.150,73 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 125.467.000,00 122.327.000,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 394.689.100,00 394.628.173,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 394.689.100,00 394.628.173,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 394.689.100,00 394.628.173,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 480.799.400,00 344.124.460,00 367.764.100,00 15.800.000,00 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 380.032.400,00 267.444.325,00 367.764.100,00 15.800.000,00 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 45.705.500,00 37.842.500,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 7.502.000,00 6.479.013,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 326.824.900,00 223.122.812,00 367.764.100,00 15.800.000,00 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 100.767.000,00 76.680.135,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 100.767.000,00 76.680.135,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.853.352.240,00 1.712.304.332,00 848.750.000,00 289.757.901,36 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1.853.352.240,00 1.712.304.332,00 848.750.000,00 289.757.901,36 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.853.352.240,00 1.712.304.332,00 848.750.000,00 289.757.901,36 - - - - 235 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 161.966.100,00 139.235.562,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 161.966.100,00 139.235.562,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 161.966.100,00 139.235.562,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 79.026.000,00 74.191.200,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 79.026.000,00 74.191.200,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 79.026.000,00 74.191.200,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 88.852.800,00 72.149.016,00 2.700.000,00 2.700.000,00 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 88.852.800,00 72.149.016,00 2.700.000,00 2.700.000,00 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 88.852.800,00 72.149.016,00 2.700.000,00 2.700.000,00 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 69.242.000,00 48.851.293,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 69.242.000,00 48.851.293,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 46.842.000,00 34.185.493,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 22.400.000,00 14.665.800,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.296.452.743,00 4.274.421.576,00 165.000.000,00 62.994.000,00 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 4.296.452.743,00 4.274.421.576,00 165.000.000,00 62.994.000,00 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 93.552.000,00 89.801.278,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 231.138.000,00 218.578.845,00 165.000.000,00 62.994.000,00 - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 3.949.009.743,00 3.943.696.853,00 - - - - - - 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan 22.753.000,00 22.344.600,00 - - - - - - 2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.506.139.450,00 5.103.415.933,00 861.500.000,00 798.866.000,00 - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.506.139.450,00 5.103.415.933,00 861.500.000,00 798.866.000,00 - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.237.958.350,00 4.839.323.483,00 861.500.000,00 798.866.000,00 - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000,00 3.999.600,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.499.600,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.928.825.129,00 2.866.270.456,00 - - - - - - 236 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.926.325.129,00 2.863.782.556,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.000,00 2.487.900,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.032.345.170,00 1.025.278.460,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 5.999.900,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 645.000.000,00 638.233.400,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000,00 75.000.000,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.500.000,00 3.240.000,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 302.845.170,00 302.805.160,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.665.456,00 1.918.400,00 861.500.000,00 798.866.000,00 - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.665.456,00 1.918.400,00 861.500.000,00 798.866.000,00 - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.077.352.595,00 801.002.207,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 4.160.000,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 9.026.400,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 218.360.000,00 29.262.200,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 841.992.595,00 758.553.607,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.770.000,00 120.854.360,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 34.359.257,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 134.240.000,00 86.495.103,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 19.343.000,00 19.343.000,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 19.343.000,00 19.343.000,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 19.343.000,00 19.343.000,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 94.259.500,00 91.678.650,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 94.259.500,00 91.678.650,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 19.259.500,00 19.259.500,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan 75.000.000,00 72.419.150,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 154.578.600,00 153.070.800,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 54.875.000,00 54.875.000,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 54.875.000,00 54.875.000,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 80.903.600,00 80.746.800,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 45.903.600,00 45.766.800,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 35.000.000,00 34.980.000,00 - - - - - - 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 18.800.000,00 17.449.000,00 - - - - - - 237 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 18.800.000,00 17.449.000,00 - - - - - - 2 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.404.504.158,00 5.224.070.564,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.404.504.158,00 5.224.070.564,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.382.209.333,00 2.826.390.884,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3.382.209.333,00 2.826.390.884,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3.161.179.908,00 2.692.500.292,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 66.007.400,00 17.107.800,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 35.497.800,00 25.780.800,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 23.436.225,00 14.980.800,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 29.688.000,00 24.621.000,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 16.400.000,00 3.559.000,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 50.000.000,00 47.841.192,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 4.022.294.825,00 2.397.679.680,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.022.294.825,00 2.397.679.680,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 36.550.800,00 32.230.800,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 31.154.100,00 7.020.000,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 70.550.825,00 63.759.220,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 265.239.100,00 209.520.360,00 - - - - - - 2 13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 3.618.800.000,00 2.085.149.300,00 - - - - - - 2 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10.615.530.530,00 9.925.209.784,00 229.174.190,00 213.210.600,00 - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.615.530.530,00 9.925.209.784,00 229.174.190,00 213.210.600,00 - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.061.420.370,00 4.820.595.424,00 215.674.190,00 199.905.000,00 - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.393.200,00 8.975.600,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.461.700,00 5.160.600,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.402.000,00 735.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.529.500,00 3.080.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.636.649.610,00 3.559.240.833,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.633.247.610,00 3.555.945.833,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.402.000,00 3.295.000,00 - - - - - - 238 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 252.726.300,00 242.742.750,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000,00 16.617.450,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.178.500,00 3.350.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,00 1.650.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 221.947.800,00 219.125.300,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 714.000,00 700.000,00 215.674.190,00 199.905.000,00 - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 714.000,00 700.000,00 215.674.190,00 199.905.000,00 - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 943.682.560,00 802.495.080,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.992.000,00 3.700.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 938.690.560,00 798.795.080,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 192.254.700,00 186.441.161,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 38.259.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.000.000,00 54.960.871,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 79.394.700,00 79.186.290,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19.330.000,00 14.035.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 301.277.000,00 281.713.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 301.277.000,00 281.713.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 175.800.000,00 175.800.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 125.477.000,00 105.913.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.841.259.885,00 2.486.025.085,00 13.500.000,00 13.305.600,00 - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.440.300.085,00 1.275.160.085,00 13.500.000,00 13.305.600,00 - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0008 Pengendalian Program KKBPK 190.000.000,00 147.182.800,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 644.800.000,00 612.093.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 225.000.000,00 219.000.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 86.500.000,00 86.292.000,00 13.500.000,00 13.305.600,00 - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 94.000.085,00 91.946.085,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 200.000.000,00 118.646.200,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 687.000.000,00 687.000.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 687.000.000,00 687.000.000,00 - - - - - - 239 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 470.709.800,00 384.129.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 28.800.000,00 19.500.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 397.202.000,00 332.797.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 44.707.800,00 31.832.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 243.250.000,00 139.736.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 3.750.000,00 - - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 239.500.000,00 139.736.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.411.573.275,00 2.336.876.275,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 565.673.275,00 490.976.275,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 151.673.275,00 135.491.275,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 300.000.000,00 287.970.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 114.000.000,00 67.515.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.845.900.000,00 1.845.900.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 879.000.000,00 879.000.000,00 - - - - - - 2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 966.900.000,00 966.900.000,00 - - - - - - 2 15 PERHUBUNGAN 7.752.059.922,00 6.673.932.782,00 6.848.258.100,00 5.986.354.926,00 - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 7.752.059.922,00 6.673.932.782,00 6.848.258.100,00 5.986.354.926,00 - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.071.532.547,00 4.696.659.777,00 1.983.927.100,00 1.602.900.000,00 - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.628.113.182,00 2.566.371.335,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.628.113.182,00 2.566.371.335,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 25.000.000,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,00 25.000.000,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 541.139.645,00 492.501.761,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 19.400.000,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000,00 59.184.200,00 - - - - - - 240 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000,00 59.968.490,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 391.139.645,00 343.949.071,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1.983.927.100,00 1.602.900.000,00 - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 1.931.700.000,00 1.561.370.000,00 - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 25.332.100,00 19.330.000,00 - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 26.895.000,00 22.200.000,00 - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.630.279.720,00 1.387.304.927,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000,00 19.950.000,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 121.095.180,00 83.054.575,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.489.184.540,00 1.284.300.352,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 242.000.000,00 225.481.754,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.000.000,00 24.954.653,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 125.000.000,00 108.777.101,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.000.000,00 59.900.000,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.000.000,00 21.900.000,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 9.950.000,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.680.527.375,00 1.977.273.005,00 4.864.331.000,00 4.383.454.926,00 - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.145.264.927,00 730.960.984,00 4.770.050.000,00 4.303.274.926,00 - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 244.900.927,00 225.102.011,00 4.770.050.000,00 4.303.274.926,00 - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 45.000.000,00 44.981.500,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 855.364.000,00 460.877.473,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 55.000.000,00 12.250.000,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 55.000.000,00 12.250.000,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 40.500.000,00 37.513.500,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 40.500.000,00 37.513.500,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 410.600.091,00 214.203.400,00 25.000.000,00 10.940.000,00 - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 233.700.768,00 159.228.200,00 25.000.000,00 10.940.000,00 - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 56.774.000,00 41.733.200,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 120.125.323,00 13.242.000,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 710.000.000,00 665.901.121,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 445.000.000,00 423.886.485,00 - - - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 265.000.000,00 242.014.636,00 - - - - - - 241 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 319.162.357,00 316.444.000,00 69.281.000,00 69.240.000,00 - - - - 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 319.162.357,00 316.444.000,00 69.281.000,00 69.240.000,00 - - - - 2 16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.069.183.616,00 8.706.007.168,00 959.023.780,00 319.853.000,00 - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 10.069.183.616,00 8.706.007.168,00 959.023.780,00 319.853.000,00 - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.953.579.860,00 4.994.562.767,00 97.470.000,00 88.400.000,00 - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 12.840.500,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.757.000,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 3.992.000,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.091.500,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.497.424.257,00 2.481.123.580,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.492.424.257,00 2.476.383.580,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000,00 4.740.000,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 7.325.600,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.000.000,00 3.407.600,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000,00 3.918.000,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 373.739.000,00 257.970.688,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.792.000,00 5.724.500,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.000.000,00 8.520.000,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000,00 44.096.000,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 3.600.000,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 275.947.000,00 176.030.188,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.196.000,00 - 97.470.000,00 88.400.000,00 - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.196.000,00 - 97.470.000,00 88.400.000,00 - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.791.540.603,00 2.057.490.225,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.996.000,00 9.996.000,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.532.275.200,00 1.831.510.085,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 249.269.403,00 215.984.140,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 242.680.000,00 157.812.174,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.500.000,00 38.454.550,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 134.240.000,00 87.722.624,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 4.960.000,00 3.400.000,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.980.000,00 28.235.000,00 - - - - - - 242 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.000.000,00 - - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.226.509.702,00 2.978.659.172,00 180.336.000,00 15.513.000,00 - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.226.509.702,00 2.978.659.172,00 180.336.000,00 15.513.000,00 - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 51.059.240,00 46.934.900,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 262.718.383,00 241.657.681,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2.020.935.757,00 1.850.323.891,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0006 Pelayanan Informasi Publik 84.083.500,00 73.282.850,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0007 Layanan Hubungan Media 43.950.000,00 43.950.000,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 761.241.822,00 721.688.850,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.521.000,00 821.000,00 180.336.000,00 15.513.000,00 - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 889.094.054,00 732.785.229,00 681.217.780,00 215.940.000,00 - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 279.357.600,00 247.552.450,00 449.225.000,00 - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 279.357.600,00 247.552.450,00 449.225.000,00 - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 609.736.454,00 485.232.779,00 231.992.780,00 215.940.000,00 - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 30.408.058,00 28.565.168,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 53.294.100,00 41.654.792,00 71.705.780,00 55.880.000,00 - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 51.874.200,00 27.398.000,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 50.000.000,00 13.746.733,00 - - - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 379.710.356,00 338.741.236,00 160.287.000,00 160.060.000,00 - - - - 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 44.449.740,00 35.126.850,00 - - - - - - 2 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.725.597.589,42 4.564.663.159,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 4.725.597.589,42 4.564.663.159,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.653.559.589,42 4.528.100.159,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.642.068.269,42 3.595.519.187,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.642.068.269,42 3.595.519.187,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 388.310.852,00 343.956.100,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.981.161,00 16.556.000,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.000.000,00 48.030.100,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.599.563,00 20.079.000,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 2.200.000,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 275.730.128,00 257.091.000,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 493.034.068,00 464.937.964,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 14.724.000,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 146.100.000,00 141.824.920,00 - - - - - - 243 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 331.934.068,00 308.389.044,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.146.400,00 93.686.908,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.036.600,00 20.035.600,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.109.800,00 53.651.308,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 64.500.000,00 29.025.000,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 64.500.000,00 29.025.000,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 64.500.000,00 29.025.000,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 7.538.000,00 7.538.000,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 7.538.000,00 7.538.000,00 - - - - - - 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 7.538.000,00 7.538.000,00 - - - - - - 2 18 PENANAMAN MODAL 5.505.008.651,00 5.066.486.546,88 695.720.900,00 28.500.000,00 - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 5.505.008.651,00 5.066.486.546,88 695.720.900,00 28.500.000,00 - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.257.838.951,00 4.029.801.904,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 7.961.200,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 3.895.600,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.065.600,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.218.911.480,00 3.211.921.480,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.215.411.480,00 3.208.471.480,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.500.000,00 3.450.000,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 509.496.546,00 410.546.154,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 68.238.000,00 60.350.800,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 44.685.200,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.300.000,00 5.400.000,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 376.958.546,00 293.110.154,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 346.590.925,00 272.257.481,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000,00 2.700.000,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.400.000,00 9.241.320,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 329.490.925,00 260.316.161,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152.840.000,00 107.115.589,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 27.140.100,00 - - - - - - 244 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 67.120.000,00 49.030.489,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 47.190.000,00 30.945.000,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 533.521.600,00 515.651.442,88 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 533.521.600,00 515.651.442,88 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 533.521.600,00 515.651.442,88 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 87.667.100,00 42.932.100,00 598.720.900,00 - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 87.667.100,00 42.932.100,00 598.720.900,00 - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 47.504.100,00 11.967.200,00 598.720.900,00 - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 40.163.000,00 30.964.900,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 544.481.000,00 472.734.900,00 25.500.000,00 25.500.000,00 - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 544.481.000,00 472.734.900,00 25.500.000,00 25.500.000,00 - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 68.985.000,00 53.040.000,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 335.391.000,00 309.925.900,00 25.500.000,00 25.500.000,00 - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal 140.105.000,00 109.769.000,00 - - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 81.500.000,00 5.366.200,00 68.500.000,00 - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 81.500.000,00 5.366.200,00 68.500.000,00 - - - - - 2 18 2.18.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 81.500.000,00 5.366.200,00 68.500.000,00 - - - - - 2 19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.899.867.400,00 3.755.004.286,00 1.304.164.087,00 1.304.164.062,00 - - - - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 4.899.867.400,00 3.755.004.286,00 1.304.164.087,00 1.304.164.062,00 - - - - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 18.540.000,00 12.442.000,00 - - - - - - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 18.540.000,00 12.442.000,00 - - - - - - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 18.540.000,00 12.442.000,00 - - - - - - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 4.366.867.400,00 3.538.306.286,00 1.304.164.087,00 1.304.164.062,00 - - - - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 365.282.900,00 - 1.304.164.087,00 1.304.164.062,00 - - - - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 365.282.900,00 - 1.304.164.087,00 1.304.164.062,00 - - - - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.001.584.500,00 838.306.286,00 - - - - - - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 1.001.584.500,00 838.306.286,00 - - - - - - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 3.000.000.000,00 2.700.000.000,00 - - - - - - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 3.000.000.000,00 2.700.000.000,00 - - - - - - 245 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 514.460.000,00 204.256.000,00 - - - - - - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 514.460.000,00 204.256.000,00 - - - - - - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 500.000.000,00 200.000.000,00 - - - - - - 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 14.460.000,00 4.256.000,00 - - - - - - 2 20 STATISTIK 269.899.740,00 222.991.800,00 - - - - - - 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 269.899.740,00 222.991.800,00 - - - - - - 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 269.899.740,00 222.991.800,00 - - - - - - 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 269.899.740,00 222.991.800,00 - - - - - - 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 43.800.000,00 1.980.000,00 - - - - - - 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral 184.349.740,00 181.618.517,00 - - - - - - 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 41.750.000,00 39.393.283,00 - - - - - - 2 21 PERSANDIAN 66.746.000,00 40.189.992,00 - - - - - - 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 66.746.000,00 40.189.992,00 - - - - - - 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 66.746.000,00 40.189.992,00 - - - - - - 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 66.746.000,00 40.189.992,00 - - - - - - 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 32.946.000,00 24.765.192,00 - - - - - - 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 33.800.000,00 15.424.800,00 - - - - - - 2 22 KEBUDAYAAN 5.797.572.557,00 5.571.608.811,00 98.390.000,00 96.411.825,00 - - - - 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.797.572.557,00 5.571.608.811,00 98.390.000,00 96.411.825,00 - - - - 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 5.459.572.557,00 5.268.843.461,00 53.390.000,00 53.218.950,00 - - - - 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.999.406.000,00 4.891.360.031,00 3.390.000,00 3.313.350,00 - - - - 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 4.652.796.000,00 4.632.021.491,00 - - - - - - 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 346.610.000,00 259.338.540,00 3.390.000,00 3.313.350,00 - - - - 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 460.166.557,00 377.483.430,00 50.000.000,00 49.905.600,00 - - - - 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 460.166.557,00 377.483.430,00 50.000.000,00 49.905.600,00 - - - - 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 300.000.000,00 275.680.518,00 - - - - - - 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000,00 275.680.518,00 - - - - - - 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 300.000.000,00 275.680.518,00 - - - - - - 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 38.000.000,00 27.084.832,00 45.000.000,00 43.192.875,00 - - - - 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 38.000.000,00 27.084.832,00 45.000.000,00 43.192.875,00 - - - - 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 0002 Pengembangan Cagar Budaya 38.000.000,00 27.084.832,00 45.000.000,00 43.192.875,00 - - - - 2 23 PERPUSTAKAAN 4.926.986.353,96 3.650.076.123,00 112.848.960,00 - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.926.986.353,96 3.650.076.123,00 112.848.960,00 - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.609.292.653,96 3.647.826.123,00 80.943.960,00 - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.861.500,00 8.500.000,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.500.500,00 7.731.500,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.751.000,00 768.500,00 - - - - - - 246 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.610.000,00 - - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.126.717.377,96 2.831.686.942,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.121.217.377,96 2.831.686.942,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.500.000,00 - - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 333.149.811,00 189.873.079,00 3.355.000,00 - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.474.000,00 - - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.834.000,00 5.000.000,00 3.355.000,00 - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.648.811,00 10.231.700,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.350.800,00 6.720.000,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.400.000,00 3.430.000,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 236.442.200,00 164.491.379,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.961.665,00 - 77.588.960,00 - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 31.165,00 - 77.588.960,00 - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.930.500,00 - - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 775.326.600,00 552.409.609,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 4.000.000,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 278.760.000,00 177.972.784,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.496.000,00 8.250.000,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 461.070.600,00 362.186.825,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.275.700,00 55.356.493,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.030.000,00 22.262.000,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 102.180.000,00 33.094.493,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 94.565.700,00 - - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.500.000,00 - - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 317.693.700,00 2.250.000,00 31.905.000,00 - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 167.144.400,00 - - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.569.400,00 - - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.500.000,00 - - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 48.750.000,00 - - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 72.000.000,00 - - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 10.250.000,00 - - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 17.075.000,00 - - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 150.549.300,00 2.250.000,00 31.905.000,00 - - - - - 247 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 28.629.300,00 - - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10.445.000,00 - 31.905.000,00 - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 25.125.000,00 2.250.000,00 - - - - - - 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 86.350.000,00 - - - - - - - 2 24 KEARSIPAN 231.053.500,00 23.145.100,00 27.964.000,00 - - - - - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 231.053.500,00 23.145.100,00 27.964.000,00 - - - - - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 231.053.500,00 23.145.100,00 27.964.000,00 - - - - - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 198.917.500,00 - - - - - - - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 155.700.000,00 - - - - - - - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 43.217.500,00 - - - - - - - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 32.136.000,00 23.145.100,00 27.964.000,00 - - - - - 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 32.136.000,00 23.145.100,00 27.964.000,00 - - - - - 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 48.717.584.453,12 40.676.111.508,00 857.197.062,00 616.421.121,00 - - - - 3 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.522.999.981,02 5.619.921.023,00 120.996.720,00 58.122.100,00 - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 Dinas Perikanan. 6.522.999.981,02 5.619.921.023,00 120.996.720,00 58.122.100,00 - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.247.513.201,02 4.832.141.973,00 43.652.000,00 25.600.000,00 - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.000.000,00 16.009.600,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 9.009.600,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 500.000,00 500.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 500.000,00 500.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 500.000,00 500.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 500.000,00 500.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.951.826.156,02 3.723.254.548,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.951.326.156,02 3.722.754.548,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 500.000,00 500.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.000.000,00 54.824.900,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 35.000.000,00 34.824.900,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 279.000.000,00 278.504.081,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000,00 1.800.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,00 249.704.081,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.348.000,00 5.230.600,00 43.652.000,00 25.600.000,00 - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.348.000,00 5.230.600,00 43.652.000,00 25.600.000,00 - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 864.809.045,00 680.941.782,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.992.000,00 4.990.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.600.000,00 10.646.364,00 - - - - - - 248 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.859.205,00 6.854.305,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 837.357.840,00 658.451.113,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.530.000,00 73.376.462,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 38.437.332,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000,00 34.939.130,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 150.000.000,00 24.622.600,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 150.000.000,00 24.622.600,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 03 2.01 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 150.000.000,00 24.622.600,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 786.263.780,00 536.496.850,00 67.344.720,00 32.522.100,00 - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 107.611.600,00 101.788.300,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 39.629.000,00 38.834.500,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 27.229.000,00 26.787.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 1.992.000,00 1.990.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 38.761.600,00 34.176.800,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.03 0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 668.652.180,00 424.708.550,00 67.344.720,00 32.522.100,00 - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 8.911.100,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 137.655.280,00 31.981.000,00 57.344.720,00 22.612.100,00 - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 483.528.000,00 348.179.550,00 10.000.000,00 9.910.000,00 - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 15.199.900,00 13.567.900,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 8.600.000,00 8.600.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 04 2.04 0007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 3.669.000,00 3.469.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 40.000.000,00 34.296.000,00 10.000.000,00 - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 40.000.000,00 34.296.000,00 10.000.000,00 - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 05 2.01 0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 40.000.000,00 34.296.000,00 10.000.000,00 - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 299.223.000,00 192.363.600,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 15.000.000,00 13.450.000,00 - - - - - - 249 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 13.450.000,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 284.223.000,00 178.913.600,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 155.621.600,00 - - - - - - 3 25 3.25.2.09.0.00.01 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 84.223.000,00 23.292.000,00 - - - - - - 3 26 PARIWISATA 5.064.532.114,00 4.797.104.401,00 246.726.599,00 217.205.532,00 - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.064.532.114,00 4.797.104.401,00 246.726.599,00 217.205.532,00 - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.449.922.844,00 4.313.918.775,00 222.102.949,00 195.949.032,00 - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00 5.631.900,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000,00 5.631.900,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 - - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 - - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.443.386.468,00 3.394.296.310,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.438.341.468,00 3.391.350.910,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.045.000,00 2.945.400,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 45.000.000,00 40.000.000,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45.000.000,00 40.000.000,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 376.650.421,00 364.777.038,00 172.102.949,00 146.004.032,00 - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.897.051,00 - 172.102.949,00 146.004.032,00 - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.856.000,00 53.855.900,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.120.000,00 3.120.000,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 279.277.370,00 270.301.138,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 50.000.000,00 49.945.000,00 - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 50.000.000,00 49.945.000,00 - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 417.795.955,00 372.783.270,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.800.000,00 4.800.000,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.000.000,00 4.530.000,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 403.995.955,00 363.453.270,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137.090.000,00 136.430.257,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 38.519.000,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.560.000,00 33.541.257,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 65.000.000,00 64.370.000,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 310.157.470,00 250.114.500,00 21.233.650,00 17.871.000,00 - - - - 250 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 310.157.470,00 250.114.500,00 21.233.650,00 17.871.000,00 - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 301.157.470,00 250.114.500,00 21.233.650,00 17.871.000,00 - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 9.000.000,00 - - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 272.329.000,00 216.071.126,00 3.390.000,00 3.385.500,00 - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 272.329.000,00 216.071.126,00 3.390.000,00 3.385.500,00 - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 125.000.000,00 106.143.000,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 147.329.000,00 109.928.126,00 3.390.000,00 3.385.500,00 - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 32.122.800,00 17.000.000,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 32.122.800,00 17.000.000,00 - - - - - - 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 32.122.800,00 17.000.000,00 - - - - - - 3 27 PERTANIAN 35.290.715.631,10 28.649.176.188,00 363.835.158,00 235.666.463,00 - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 14.596.072.251,00 12.306.182.000,00 201.438.908,00 125.025.213,00 - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.390.545.628,00 11.098.845.110,00 71.888.908,00 71.063.313,00 - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.431.500,00 6.431.100,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.715.000,00 1.715.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.936.500,00 2.936.500,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.780.000,00 1.779.600,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.197.330.570,00 10.158.852.297,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.195.615.570,00 10.157.137.697,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.715.000,00 1.714.600,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 472.792.441,00 299.189.682,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.202.000,00 2.202.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.980.400,00 55.179.400,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.786.041,00 4.786.041,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.900.000,00 3.600.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 404.924.000,00 233.422.241,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.586.092,00 4.585.800,00 71.888.908,00 71.063.313,00 - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.586.092,00 4.585.800,00 71.888.908,00 71.063.313,00 - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 627.341.858,00 562.869.631,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.004.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.544.166,00 9.488.688,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 612.793.692,00 548.380.943,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.063.167,00 46.916.600,00 - - - - - - 251 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.114.000,00 13.311.100,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26.818.667,00 18.475.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.130.500,00 15.130.500,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 690.087.847,00 379.307.561,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 264.906.726,00 101.889.700,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 264.906.726,00 101.889.700,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 425.181.121,00 277.417.861,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 425.181.121,00 277.417.861,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.162.799.176,00 600.971.429,00 107.050.000,00 53.961.900,00 - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 91.699.000,00 49.056.600,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 91.699.000,00 49.056.600,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.071.100.176,00 551.914.829,00 107.050.000,00 53.961.900,00 - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 589.853.600,00 184.056.500,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.481.246.576,00 367.858.329,00 107.050.000,00 53.961.900,00 - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 38.183.600,00 32.792.100,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 38.183.600,00 32.792.100,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 38.183.600,00 32.792.100,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 314.456.000,00 194.265.800,00 22.500.000,00 - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 314.456.000,00 194.265.800,00 22.500.000,00 - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 137.535.000,00 86.878.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 85.721.000,00 54.997.600,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 91.200.000,00 52.390.200,00 22.500.000,00 - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan 20.694.643.380,10 16.342.994.188,00 162.396.250,00 110.641.250,00 - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.049.728.969,10 11.664.655.733,00 162.396.250,00 110.641.250,00 - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.206.800,00 6.194.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.719.000,00 1.716.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.707.800,00 2.700.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.780.000,00 1.778.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.628.856.150,10 10.454.956.319,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.627.141.150,10 10.453.778.319,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.715.000,00 1.178.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 252 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 314.322.379,00 236.983.631,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.211.500,00 2.160.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.532.700,00 49.832.900,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.700.000,00 1.800.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.900.000,00 3.600.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 252.978.179,00 179.590.731,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.158.750,00 6.000.000,00 110.841.250,00 110.641.250,00 - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel - - 33.000.000,00 32.800.000,00 - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.158.750,00 6.000.000,00 77.841.250,00 77.841.250,00 - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.002.094.890,00 868.470.248,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.008.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.570.740,00 9.941.016,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 984.516.150,00 853.529.232,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.090.000,00 72.051.535,00 51.555.000,00 - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 38.530.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.560.000,00 33.521.535,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - 51.555.000,00 - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 4.093.508.241,00 2.232.449.064,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.971.725.000,00 1.282.163.311,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2.971.725.000,00 1.282.163.311,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 785.783.241,00 646.375.325,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 192.692.441,00 128.276.200,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 593.090.800,00 518.099.125,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 336.000.000,00 303.910.428,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 02 2.06 0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 336.000.000,00 303.910.428,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.156.038.359,00 2.179.488.644,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 99.146.374,00 84.165.100,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 99.146.374,00 84.165.100,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.056.891.985,00 2.095.323.544,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 4.056.891.985,00 2.095.323.544,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 238.270.000,00 199.433.210,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 238.270.000,00 199.433.210,00 - - - - - - 253 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 238.270.000,00 199.433.210,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 28.911.811,00 11.450.137,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 28.911.811,00 11.450.137,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 28.911.811,00 11.450.137,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 51.850.000,00 17.161.400,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 51.850.000,00 17.161.400,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 51.850.000,00 17.161.400,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 76.336.000,00 38.356.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 76.336.000,00 38.356.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 53.336.000,00 28.237.000,00 - - - - - - 3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 23.000.000,00 10.119.000,00 - - - - - - 3 30 PERDAGANGAN 1.234.168.776,00 1.067.944.024,00 82.777.600,00 63.179.000,00 - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.234.168.776,00 1.067.944.024,00 82.777.600,00 63.179.000,00 - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.111.541.908,00 961.993.556,00 34.967.900,00 33.889.000,00 - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 511.057.204,00 489.537.036,00 34.967.900,00 33.889.000,00 - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 463.917.204,00 456.364.036,00 34.967.900,00 33.889.000,00 - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 47.140.000,00 33.173.000,00 - - - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 600.484.704,00 472.456.520,00 - - - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.02 0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 580.414.704,00 472.456.520,00 - - - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.02 0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 20.070.000,00 - - - - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 64.285.280,00 49.092.100,00 47.809.700,00 29.290.000,00 - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 52.453.280,00 37.335.100,00 47.809.700,00 29.290.000,00 - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 25.423.280,00 24.138.000,00 20.056.800,00 18.873.000,00 - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 19.538.400,00 13.197.100,00 10.977.900,00 10.417.000,00 - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.01 0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 7.491.600,00 - 16.775.000,00 - - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 11.832.000,00 11.757.000,00 - - - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 11.832.000,00 11.757.000,00 - - - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 58.341.588,00 56.858.368,00 - - - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 58.341.588,00 56.858.368,00 - - - - - - 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 58.341.588,00 56.858.368,00 - - - - - - 3 31 PERINDUSTRIAN 605.167.951,00 541.965.872,00 42.860.985,00 42.248.026,00 - - - - 254 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 605.167.951,00 541.965.872,00 42.860.985,00 42.248.026,00 - - - - 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 605.167.951,00 541.965.872,00 42.860.985,00 42.248.026,00 - - - - 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 605.167.951,00 541.965.872,00 42.860.985,00 42.248.026,00 - - - - 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 90.000.000,00 79.398.000,00 - - - - - - 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 476.551.551,00 444.233.872,00 42.860.985,00 42.248.026,00 - - - - 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 02 2.01 0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 38.616.400,00 18.334.000,00 - - - - - - 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 135.024.115.827,00 121.512.425.157,00 15.223.262.367,00 11.770.548.849,00 - - - - 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 81.255.611.012,00 74.571.544.560,00 14.358.161.367,00 11.133.004.739,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 81.255.611.012,00 74.571.544.560,00 14.358.161.367,00 11.133.004.739,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.455.203.534,00 48.467.695.600,00 14.199.756.367,00 10.975.535.739,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 141.350.374,00 139.567.936,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.259.760,00 56.024.600,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 44.551.734,00 43.489.436,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.538.880,00 40.053.900,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.064.182.251,00 14.063.369.691,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.015.213.691,00 14.014.693.691,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 48.968.560,00 48.676.000,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000,00 95.000.000,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000,00 95.000.000,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.084.095.171,00 8.712.282.314,00 185.545.000,00 185.545.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000,00 49.995.600,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.509.600,00 6.509.600,00 86.665.000,00 86.665.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.120.000,00 - 98.880.000,00 98.880.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.501.880.400,00 2.476.260.400,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 395.000.000,00 172.800.000,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 151.000.000,00 143.083.410,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 532.355.000,00 525.780.000,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.446.230.171,00 5.337.853.304,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 276.799.200,00 272.549.000,00 4.861.613.745,00 4.830.583.113,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - 3.474.096.000,00 3.474.096.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 1.875.200,00 - 266.324.632,00 266.324.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 655.000,00 - 847.468.113,00 822.440.113,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 274.269.000,00 272.549.000,00 273.725.000,00 267.723.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.169.317.951,00 15.304.954.364,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 175.193.400,00 175.000.000,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.769.510.000,00 8.644.291.789,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 449.580.000,00 429.610.000,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.775.034.551,00 6.056.052.575,00 - - - - - - 255 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.200.869.800,00 1.973.576.763,00 8.973.938.822,00 5.796.882.626,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 886.730.000,00 860.878.506,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 823.140.000,00 736.783.257,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 366.236.700,00 285.421.000,00 8.468.667.200,00 5.593.006.226,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 124.763.100,00 90.494.000,00 505.271.622,00 203.876.400,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 928.324.424,00 762.382.043,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 373.324.424,00 207.872.043,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 195.000.000,00 194.510.000,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 360.000.000,00 360.000.000,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 962.300.000,00 919.609.000,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 525.000.000,00 512.159.000,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 437.300.000,00 407.450.000,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 574.312.842,00 525.853.859,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 146.692.848,00 142.326.761,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 134.196.905,00 132.165.113,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 150.800.993,00 123.108.384,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 44.342.050,00 42.072.727,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 98.280.046,00 86.180.874,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 5.953.651.521,00 5.698.550.630,00 178.658.800,00 162.525.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan 1.681.729.923,00 1.638.760.634,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3.950.580.398,00 3.845.209.996,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 321.341.200,00 214.580.000,00 178.658.800,00 162.525.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 28.932.099.961,00 24.647.588.202,00 158.405.000,00 157.469.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.276.153.781,00 1.123.311.180,00 20.100.000,00 19.702.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 43.814.000,00 35.070.000,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 566.191.520,00 485.256.931,00 20.100.000,00 19.702.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 666.148.261,00 602.984.249,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 27.142.234.452,00 23.133.167.631,00 108.305.000,00 107.767.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 7.150.659.955,00 6.286.769.517,00 15.775.000,00 15.742.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 19.643.438.697,00 16.506.962.314,00 92.530.000,00 92.025.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 348.135.800,00 339.435.800,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 435.456.588,00 341.680.591,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 198.510.840,00 151.830.000,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 182.079.827,00 141.916.187,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 54.865.921,00 47.934.404,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 78.255.140,00 49.428.800,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 78.255.140,00 49.428.800,00 - - - - - - 256 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.868.307.517,00 1.456.260.758,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 525.594.720,00 416.417.900,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 165.976.560,00 97.701.400,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 97.867.720,00 77.378.100,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 261.750.440,00 241.338.400,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 308.817.849,00 307.116.890,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 120.942.948,00 119.595.426,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 102.325.618,00 102.114.079,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 85.549.283,00 85.407.385,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.033.894.948,00 732.725.968,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 290.936.901,00 222.826.342,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 551.090.720,00 330.839.200,00 - - - - - - 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 191.867.327,00 179.060.426,00 - - - - - - 4 02 SEKRETARIAT DPRD 53.768.504.815,00 46.940.880.597,00 865.101.000,00 637.544.110,00 - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 53.768.504.815,00 46.940.880.597,00 865.101.000,00 637.544.110,00 - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.359.592.464,00 29.274.187.575,00 865.101.000,00 637.544.110,00 - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.650.000,00 2.984.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.650.000,00 2.984.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.619.376.098,00 3.570.542.758,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.619.376.098,00 3.570.542.758,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.000.000,00 225.960.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 250.000.000,00 225.960.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.114.122.900,00 2.000.502.822,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24.577.500,00 23.603.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000,00 128.894.700,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 700.345.000,00 689.177.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 209.550.000,00 203.788.125,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 115.000.000,00 111.300.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 864.650.400,00 843.739.997,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 34.469.400,00 1.874.000,00 865.101.000,00 637.544.110,00 - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14.752.400,00 1.160.000,00 600.000.000,00 545.400.000,00 - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.356.000,00 - 173.856.000,00 6.899.760,00 - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.361.000,00 714.000,00 91.245.000,00 85.244.350,00 - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.481.521.410,00 1.991.935.302,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 12.000.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.048.000,00 263.168.662,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.169.473.410,00 1.716.766.640,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.029.253.000,00 426.755.878,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 98.430.000,00 67.050.725,00 - - - - - - 257 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 260.550.000,00 150.556.153,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 330.000.000,00 129.983.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 340.273.000,00 79.166.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 44.638.000,00 30.025.500,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan 44.638.000,00 30.025.500,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 21.360.486.656,00 19.815.141.515,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 20.599.766.656,00 19.802.721.515,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 680.220.000,00 3.240.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 80.500.000,00 9.180.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.422.075.000,00 1.208.465.800,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 155.880.000,00 94.800.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 0002 Fasilitasi Fraksi DPRD 666.195.000,00 614.065.800,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 600.000.000,00 499.600.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 21.408.912.351,00 17.666.693.022,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 643.461.600,00 69.900.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 643.461.600,00 69.900.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 570.692.400,00 145.540.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0003 Pembahasan APBD 401.090.400,00 - - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 169.602.000,00 145.540.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.214.416.551,00 2.187.537.836,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 1.136.774.300,00 675.873.700,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 378.000.000,00 252.000.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 152.146.000,00 49.240.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 1.547.496.251,00 1.210.424.136,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 3.379.850.000,00 3.047.700.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 26.000.000,00 6.150.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 3.353.850.000,00 3.041.550.000,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 13.600.491.800,00 12.216.015.186,00 - - - - - - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 13.600.491.800,00 12.216.015.186,00 - - - - - - 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 48.347.734.055,00 44.995.432.751,00 2.102.423.573,00 1.949.795.526,00 13.240.450.300,28 179.480.684,00 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 5 01 PERENCANAAN 10.798.918.557,00 10.228.526.513,00 606.230.337,00 572.293.000,00 - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 10.798.918.557,00 10.228.526.513,00 606.230.337,00 572.293.000,00 - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.768.354.962,00 8.625.941.211,00 606.230.337,00 572.293.000,00 - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 9.999.700,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.999.700,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.198.404.350,00 6.197.069.250,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.193.404.350,00 6.193.404.350,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000,00 3.664.900,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 277.243.900,00 250.113.900,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 80.000.000,00 80.000.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 197.243.900,00 170.113.900,00 - - - - - - 258 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 584.049.074,00 557.328.187,00 900.000,00 - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.168.000,00 6.591.684,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 73.900.000,00 64.387.000,00 900.000,00 - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000,00 29.225.819,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.550.000,00 11.540.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 455.431.074,00 445.583.684,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.869.663,00 2.860.000,00 605.330.337,00 572.293.000,00 - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 508.200.000,00 475.248.000,00 - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.869.663,00 2.860.000,00 97.130.337,00 97.045.000,00 - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.379.787.975,00 1.319.577.594,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 4.830.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.044.410.460,00 1.019.134.902,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 330.377.515,00 295.612.692,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 316.000.000,00 288.992.580,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.000.000,00 38.362.570,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 134.240.000,00 123.527.496,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 73.000.000,00 72.143.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 63.760.000,00 54.959.514,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.495.293.947,00 1.092.917.424,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.073.779.747,00 1.050.699.224,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 11.877.000,00 10.512.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 47.231.000,00 43.258.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 16.240.000,00 16.240.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 399.325.000,00 389.398.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 15.509.000,00 15.437.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 583.597.747,00 575.854.224,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 327.377.200,00 10.590.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 14.436.400,00 10.590.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 312.940.800,00 - - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 94.137.000,00 31.628.200,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 52.258.700,00 1.682.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 41.878.300,00 29.946.200,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 535.269.648,00 509.667.878,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 246.334.048,00 235.345.396,00 - - - - - - 259 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 58.268.600,00 57.851.200,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 10.130.000,00 6.630.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 53.924.107,00 52.749.814,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 61.777.741,00 61.265.382,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 10.860.000,00 8.840.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 51.373.600,00 48.009.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 125.448.400,00 117.561.499,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 25.000.000,00 22.412.600,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 75.258.400,00 72.157.699,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 25.190.000,00 22.991.200,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 163.487.200,00 156.760.983,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 43.390.000,00 39.851.000,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 89.647.200,00 87.690.783,00 - - - - - - 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 30.450.000,00 29.219.200,00 - - - - - - 5 02 KEUANGAN 29.608.264.958,00 27.837.770.381,00 1.125.911.050,00 1.103.835.526,00 13.240.450.300,28 179.480.684,00 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah 12.123.589.080,00 10.950.529.428,00 245.677.050,00 236.818.000,00 - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.717.372.073,00 9.133.495.466,00 245.677.050,00 236.818.000,00 - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,00 16.917.546,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 8.825.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 3.598.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.494.546,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.617.610.837,00 7.305.231.500,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.612.610.837,00 7.302.370.100,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000,00 2.861.400,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.999.700,00 1.221.400,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4.999.700,00 1.221.400,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 115.000.000,00 111.177.603,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 115.000.000,00 111.177.603,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 697.181.886,00 642.353.172,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 5.156.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 958.000,00 - - - - - - - 260 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000,00 101.513.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 121.000.000,00 115.589.100,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 130.000.000,00 119.800.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 315.223.886,00 300.295.072,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.522.950,00 1.000.000,00 245.677.050,00 236.818.000,00 - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 806.950,00 - 41.993.050,00 39.738.000,00 - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.716.000,00 1.000.000,00 203.684.000,00 197.080.000,00 - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 844.926.700,00 696.446.083,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 4.500.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 142.128.500,00 119.480.053,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 697.798.200,00 572.466.030,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 414.130.000,00 359.148.162,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 37.383.128,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 134.240.000,00 97.343.034,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 199.772.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.360.000,00 24.650.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.406.217.007,00 1.817.033.962,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.406.217.007,00 1.817.033.962,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 136.531.400,00 123.789.709,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 541.290.000,00 197.670.550,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 262.040.300,00 254.940.200,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 544.529.000,00 446.103.373,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 158.358.515,00 144.735.407,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 52.047.000,00 46.440.600,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 285.467.792,00 178.261.076,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 41.983.400,00 41.983.400,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 48.036.200,00 47.445.940,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 68.743.800,00 68.604.800,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 189.239.200,00 189.238.800,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 77.950.400,00 77.820.107,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 17.484.675.878,00 16.887.240.953,00 880.234.000,00 867.017.526,00 13.240.450.300,28 179.480.684,00 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.346.304.392,00 12.829.407.148,00 880.234.000,00 867.017.526,00 - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.143.750,00 16.141.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.762.500,00 10.762.500,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.381.250,00 5.378.500,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.662.147.747,00 10.499.728.061,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.662.147.747,00 10.499.728.061,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 485.458.000,00 373.022.520,00 - - - - - - 261 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 485.458.000,00 373.022.520,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 954.184.500,00 879.816.880,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.500.000,00 6.133.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 140.545.000,00 103.472.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.699.500,00 33.970.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.800.000,00 2.700.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 747.640.000,00 733.541.880,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.292.000,00 4.740.000,00 680.734.000,00 667.868.250,00 - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.100.000,00 2.940.000,00 557.900.000,00 545.400.000,00 - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.213.000,00 1.800.000,00 62.109.000,00 61.910.250,00 - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 979.000,00 - 60.725.000,00 60.558.000,00 - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 845.262.445,00 726.862.416,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 37.598.700,00 20.900.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 807.663.745,00 705.962.416,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 375.815.950,00 329.096.271,00 199.500.000,00 199.149.276,00 - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.467.900,00 41.353.908,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 219.272.650,00 207.002.363,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 64.993.500,00 58.400.000,00 199.500.000,00 199.149.276,00 - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.081.900,00 22.340.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.450.763.486,00 3.378.576.725,00 - - 13.240.450.300,28 179.480.684,00 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.411.884.500,00 1.389.354.126,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 45.052.000,00 44.603.500,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 23.367.500,00 23.147.500,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 22.374.000,00 20.035.600,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 36.971.000,00 36.852.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 609.097.000,00 598.989.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 102.995.000,00 100.830.940,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 255.942.000,00 253.418.340,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 101.871.000,00 100.679.758,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 179.015.000,00 176.612.488,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 35.200.000,00 34.185.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 682.750.746,00 660.807.433,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 77.423.596,00 77.180.574,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 42.794.107,00 41.057.334,00 - - - - - - 262 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 32.743.722,00 21.019.190,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 26.087.462,00 25.689.300,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 47.123.714,00 46.795.999,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 456.578.145,00 449.065.036,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 854.746.240,00 841.859.066,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 95.524.800,00 95.180.622,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 461.816.000,00 459.461.300,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 85.483.640,00 85.060.244,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 35.051.800,00 25.552.900,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 176.870.000,00 176.604.000,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 51.382.000,00 44.641.800,00 - - 13.240.450.300,28 179.480.684,00 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 51.382.000,00 44.641.800,00 - - - - 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak - - - - 13.240.450.300,28 179.480.684,00 - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 450.000.000,00 441.914.300,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.05 0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 450.000.000,00 441.914.300,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 687.608.000,00 679.257.080,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 687.608.000,00 679.257.080,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga 32.322.000,00 31.946.500,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 50.025.200,00 49.798.600,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 160.982.890,00 157.478.520,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 37.162.500,00 36.589.900,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah 53.148.240,00 53.013.700,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 43.996.740,00 43.088.300,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 41.532.900,00 40.485.700,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 121.812.800,00 120.539.700,00 - - - - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 146.624.730,00 146.316.160,00 - - - - - - 5 03 KEPEGAWAIAN 7.057.429.943,00 6.143.171.432,00 370.282.186,00 273.667.000,00 - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 7.057.429.943,00 6.143.171.432,00 370.282.186,00 273.667.000,00 - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.506.216.496,00 5.293.422.292,00 370.282.186,00 273.667.000,00 - - - - 263 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.780.000,00 1.780.000,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.780.000,00 1.780.000,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.489.008.865,00 4.483.808.865,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.489.008.865,00 4.483.808.865,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 107.539.701,00 107.539.300,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 77.539.701,00 77.539.300,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 384.025.000,00 353.313.805,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.900.000,00 34.451.600,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.125.000,00 18.035.000,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 315.000.000,00 292.827.205,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.868.614,00 868.500,00 178.131.386,00 177.633.000,00 - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 606.614,00 106.500,00 79.393.386,00 78.908.000,00 - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.262.000,00 762.000,00 98.738.000,00 98.725.000,00 - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 265.865.116,00 238.591.722,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.224.000,00 4.224.000,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.400.000,00 12.520.800,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 247.241.116,00 221.846.922,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 256.129.200,00 107.520.100,00 192.150.800,00 96.034.000,00 - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.000.000,00 38.000.000,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.000.000,00 36.973.100,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 157.849.200,00 13.967.000,00 192.150.800,00 96.034.000,00 - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23.280.000,00 18.580.000,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.551.213.447,00 849.749.140,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.042.925.647,00 465.587.566,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 782.000.000,00 300.661.869,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0007 Evaluasi Pemberhentian ASN 21.840.147,00 20.378.147,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 24.085.500,00 20.660.150,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 215.000.000,00 123.887.400,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 379.000.000,00 288.422.974,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN 353.000.000,00 266.780.274,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 26.000.000,00 21.642.700,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 129.287.800,00 95.738.600,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 21.750.000,00 17.214.900,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 20.498.300,00 19.388.500,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN 25.400.000,00 16.520.400,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 22.640.000,00 15.021.500,00 - - - - - - 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 0010 Evaluasi Disiplin ASN 38.999.500,00 27.593.300,00 - - - - - - 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 597.760.497,00 508.956.935,00 - - - - - - 264 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 597.760.497,00 508.956.935,00 - - - - - - 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 597.760.497,00 508.956.935,00 - - - - - - 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 131.280.497,00 80.116.697,00 - - - - - - 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 131.280.497,00 80.116.697,00 - - - - - - 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 466.480.000,00 428.840.238,00 - - - - - - 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 466.480.000,00 428.840.238,00 - - - - - - 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 285.360.100,00 277.007.490,00 - - - - - - 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 285.360.100,00 277.007.490,00 - - - - - - 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 285.360.100,00 277.007.490,00 - - - - - - 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 172.217.300,00 165.296.330,00 - - - - - - 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 172.217.300,00 165.296.330,00 - - - - - - 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 65.350.000,00 64.260.100,00 - - - - - - 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 65.350.000,00 64.260.100,00 - - - - - - 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 47.792.800,00 47.451.060,00 - - - - - - 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 47.792.800,00 47.451.060,00 - - - - - - 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 13.355.330.892,00 12.447.202.665,00 370.475.000,00 361.495.000,00 - - - - 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 13.355.330.892,00 12.447.202.665,00 370.475.000,00 361.495.000,00 - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 13.355.330.892,00 12.447.202.665,00 370.475.000,00 361.495.000,00 - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.779.109.692,00 11.429.426.460,00 370.475.000,00 361.495.000,00 - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.818.586,00 27.813.000,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.327.875,00 13.327.400,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.061.174,00 10.057.100,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.429.537,00 4.428.500,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.806.104.484,00 9.672.033.484,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.789.118.898,00 9.655.053.384,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.479.875,00 8.478.100,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 8.505.711,00 8.502.000,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 353.835.152,00 343.325.594,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 353.835.152,00 343.325.594,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 919.236.214,00 807.449.834,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.136.314,00 13.134.500,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 146.000.000,00 130.085.600,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.077.900,00 39.290.500,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.050.000,00 4.050.000,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 715.972.000,00 620.889.234,00 - - - - - - 265 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 850.000,00 500.000,00 370.475.000,00 361.495.000,00 - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 850.000,00 500.000,00 370.475.000,00 361.495.000,00 - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 370.832.648,00 335.225.376,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.272.483,00 5.712.000,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.676.000,00 8.676.000,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 354.884.165,00 320.837.376,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.432.608,00 243.079.172,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.984.600,00 38.754.829,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 182.480.000,00 138.930.343,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.996.000,00 39.996.000,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.972.008,00 25.398.000,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.202.034.800,00 836.810.235,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 857.727.300,00 681.908.435,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 321.363.400,00 306.707.000,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 88.651.000,00 73.354.500,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja 39.410.000,00 39.053.616,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan 17.212.000,00 17.209.100,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0005 Pengawasan Desa 138.496.800,00 106.170.349,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal 138.535.600,00 67.103.170,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 114.058.500,00 72.310.700,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 344.307.500,00 154.901.800,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 19.686.000,00 13.641.200,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 324.621.500,00 141.260.600,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 374.186.400,00 180.965.970,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 100.445.200,00 51.882.200,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 38.872.600,00 38.204.600,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 61.572.600,00 13.677.600,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 273.741.200,00 129.083.770,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 64.611.000,00 36.178.100,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 40.725.000,00 32.783.400,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 109.328.000,00 44.803.070,00 - - - - - - 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 59.077.200,00 15.319.200,00 - - - - - - 7 UNSUR KEWILAYAHAN 51.546.665.648,39 45.203.310.348,00 6.936.990.703,00 2.757.399.398,00 - - - - 7 01 KECAMATAN 51.546.665.648,39 45.203.310.348,00 6.936.990.703,00 2.757.399.398,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 Kantor Camat Cerenti 3.818.800.252,05 3.330.484.027,00 1.198.823.031,00 551.168.504,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.323.840.252,05 3.023.194.027,00 163.059.031,00 152.855.431,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.170.041.608,00 2.135.449.343,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.170.041.608,00 2.135.449.343,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 15.000.000,00 - - - - - - 266 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 15.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 386.044.933,00 229.316.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000,00 5.884.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 187.044.933,00 85.575.800,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 8.510.900,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 181.000.000,00 129.345.800,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 43.600,00 - 163.059.031,00 152.855.431,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 43.600,00 - 163.059.031,00 152.855.431,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 646.210.111,05 566.244.684,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.000.000,00 5.520.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.040.000,00 29.185.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 599.170.111,05 531.539.184,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.500.000,00 77.183.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000,00 19.305.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.000.000,00 9.443.750,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.500.000,00 36.240.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000,00 12.194.750,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.000.000,00 7.540.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 35.000.000,00 7.540.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.000.000,00 7.540.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 199.960.000,00 140.000.000,00 1.035.764.000,00 398.313.073,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 79.960.000,00 20.000.000,00 1.035.764.000,00 398.313.073,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 9.960.000,00 - 1.035.764.000,00 398.313.073,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 120.000.000,00 120.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 120.000.000,00 120.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 60.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 60.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00 99.750.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100.000.000,00 99.750.000,00 - - - - - - 267 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50.000.000,00 49.750.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.000.000,00 60.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100.000.000,00 60.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100.000.000,00 60.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 40.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.01 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 60.000.000,00 60.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 Kantor Camat Benai 3.941.789.060,52 3.440.637.401,00 576.813.574,00 139.739.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.523.719.060,52 3.255.531.301,00 156.231.574,00 139.739.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.500.000,00 4.424.700,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.424.700,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.500.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.728.337.821,52 2.680.752.051,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.728.337.821,52 2.680.752.051,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 15.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 15.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 315.828.577,00 188.323.408,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.050.000,00 6.050.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 111.810.926,00 63.003.100,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.832.451,00 6.856.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.100.000,00 1.300.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 186.035.200,00 111.113.808,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 236.000,00 - 156.231.574,00 139.739.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 226.000,00 - 49.774.000,00 49.774.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000,00 - 16.490.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 89.967.574,00 89.965.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 361.166.662,00 322.279.542,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 330.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.441.614,00 40.622.814,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 317.395.048,00 281.656.728,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.650.000,00 44.751.600,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.650.000,00 15.881.600,00 - - - - - - 268 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15.000.000,00 1.260.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 43.000.000,00 19.610.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 12.000.000,00 6.920.100,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 12.000.000,00 6.920.100,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 12.000.000,00 6.920.100,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 160.980.000,00 38.984.800,00 420.582.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 160.980.000,00 38.984.800,00 420.582.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15.000.000,00 13.022.800,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 70.980.000,00 - 420.582.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 75.000.000,00 25.962.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 200.000.000,00 96.100.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 200.000.000,00 96.100.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 150.000.000,00 46.100.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 45.090.000,00 43.101.200,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 45.090.000,00 43.101.200,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.02 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 45.090.000,00 43.101.200,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 Kantor Camat Kuantan Hilir 4.585.879.715,00 4.179.657.702,00 1.053.438.120,00 632.001.969,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.983.708.715,00 3.855.608.702,00 217.578.120,00 215.191.969,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.519.155.080,00 2.513.474.798,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.514.655.080,00 2.509.124.798,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.500.000,00 4.350.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34.700.000,00 29.700.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 19.700.000,00 19.700.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 432.980.600,00 411.254.187,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 8.539.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 143.100.000,00 141.406.700,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.502.000,00 14.230.900,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200.000,00 6.600.000,00 - - - - - - 269 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 257.178.600,00 240.477.587,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 217.578.120,00 215.191.969,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel - - 20.427.600,00 20.063.250,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 197.150.520,00 195.128.719,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 895.753.035,00 800.331.717,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000,00 4.220.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.600.000,00 51.309.959,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 839.653.035,00 744.801.758,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.120.000,00 95.848.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.560.000,00 33.560.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.560.000,00 33.558.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.000.000,00 21.980.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.000.000,00 6.750.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.000.000,00 23.297.600,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 25.000.000,00 23.297.600,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 23.297.600,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 302.264.000,00 106.450.200,00 835.860.000,00 416.810.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 302.264.000,00 106.450.200,00 835.860.000,00 416.810.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 241.264.000,00 64.850.200,00 835.860.000,00 416.810.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 51.000.000,00 31.600.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 140.825.000,00 90.870.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 140.825.000,00 90.870.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 60.000.000,00 32.880.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 80.825.000,00 57.990.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 53.170.000,00 43.170.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 53.170.000,00 43.170.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 53.170.000,00 43.170.000,00 - - - - - - 270 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.03 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 80.912.000,00 60.261.200,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 80.912.000,00 60.261.200,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 80.912.000,00 60.261.200,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000,00 9.350.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.03 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 50.912.000,00 50.911.200,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 Kantor Camat Kuantan Tengah 6.850.289.676,00 5.974.113.526,00 1.611.719.500,00 32.530.050,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.277.366.176,00 5.775.489.026,00 32.719.500,00 32.530.050,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.486.995.057,00 5.155.629.459,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.486.995.057,00 5.155.629.459,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000,00 24.985.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000,00 24.985.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 332.496.500,00 221.428.801,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.368.500,00 2.933.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.344.000,00 54.782.700,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 71.890.000,00 44.613.200,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.400.000,00 6.240.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 164.494.000,00 112.859.401,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 32.719.500,00 32.530.050,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 32.719.500,00 32.530.050,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 334.849.824,00 303.833.785,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.900.000,00 6.750.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.532.000,00 6.527.265,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 321.417.824,00 290.556.520,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.024.795,00 69.611.981,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19.775.195,00 19.736.981,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.234.200,00 15.500.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 43.895.400,00 24.300.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.120.000,00 10.075.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.499.000,00 9.347.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 9.499.000,00 9.347.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.499.000,00 9.347.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 274.586.000,00 7.780.000,00 1.579.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 274.586.000,00 7.780.000,00 1.579.000.000,00 - - - - - 271 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15.000.000,00 7.780.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 184.586.000,00 - 1.579.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 75.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 170.000.000,00 99.050.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.000.000,00 99.050.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 29.040.000,00 28.470.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 70.960.000,00 70.580.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 70.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 70.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 118.838.500,00 82.447.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 118.838.500,00 82.447.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 118.838.500,00 82.447.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 17.467.500,00 16.457.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.04 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 71.371.000,00 65.990.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 Kantor Camat Kuantan Mudik 4.172.906.731,32 3.605.677.179,00 627.570.590,00 493.681.050,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.686.287.981,32 3.385.568.879,00 88.327.340,00 57.498.750,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.892.308.953,32 2.830.062.590,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.892.308.953,32 2.830.062.590,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000,00 24.955.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000,00 24.955.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 304.900.000,00 178.245.574,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.100.000,00 3.695.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 97.800.000,00 62.742.200,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.500.000,00 8.824.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.800.000,00 3.600.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 183.700.000,00 99.383.874,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 912.660,00 - 88.327.340,00 57.498.750,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 13.637,00 - 12.486.363,00 12.465.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 899.023,00 - 75.840.977,00 45.033.750,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 391.041.217,00 315.972.200,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.060.000,00 4.800.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.034.417,00 3.393.175,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 373.946.800,00 307.779.025,00 - - - - - - 272 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.125.151,00 36.333.515,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.560.000,00 26.853.515,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16.500.000,00 6.215.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.065.151,00 3.265.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 23.026.750,00 18.020.000,00 82.973.250,00 43.650.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 23.026.750,00 18.020.000,00 82.973.250,00 43.650.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23.026.750,00 18.020.000,00 82.973.250,00 43.650.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 119.292.000,00 8.352.500,00 450.270.000,00 392.532.300,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 119.292.000,00 8.352.500,00 450.270.000,00 392.532.300,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 45.510.000,00 8.352.500,00 450.270.000,00 392.532.300,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 68.782.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 74.000.000,00 - 6.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 74.000.000,00 - 6.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 74.000.000,00 - 6.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 131.300.000,00 85.650.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 131.300.000,00 85.650.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 68.000.000,00 43.650.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 63.300.000,00 42.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 139.000.000,00 108.085.800,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 139.000.000,00 108.085.800,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 139.000.000,00 108.085.800,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 17.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.05 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 112.000.000,00 108.085.800,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 Kantor Camat Singingi 3.648.301.879,00 3.262.893.393,00 681.096.348,00 584.067.448,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.309.889.879,00 3.115.817.393,00 156.646.348,00 100.023.748,00 - - - - 273 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.582.978.850,00 2.574.437.644,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.582.978.850,00 2.574.437.644,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000,00 25.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 330.648.069,00 210.063.379,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.975.148,00 2.030.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 107.072.921,00 49.257.700,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,00 23.598.100,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.700.000,00 3.600.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 189.900.000,00 131.577.579,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.269.200,00 - 156.646.348,00 100.023.748,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel - - 30.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 1.269.200,00 - 126.646.348,00 100.023.748,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 304.993.760,00 271.466.370,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 3.800.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.000.000,00 36.758.602,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 256.993.760,00 230.907.768,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.000.000,00 34.850.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28.000.000,00 28.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.000.000,00 6.850.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 83.412.000,00 15.016.000,00 524.450.000,00 484.043.700,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 83.412.000,00 15.016.000,00 524.450.000,00 484.043.700,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 8.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 15.412.000,00 - 524.450.000,00 484.043.700,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 60.000.000,00 15.016.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 40.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 40.000.000,00 - - - - - - - 274 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.06 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 40.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.000.000,00 87.060.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 110.000.000,00 87.060.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 70.000.000,00 47.060.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 40.000.000,00 40.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.000.000,00 45.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 90.000.000,00 45.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 90.000.000,00 45.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.06 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 45.000.000,00 45.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 Kantor Camat Inuman 2.789.682.469,00 2.443.442.691,00 43.712.400,00 43.167.377,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.415.582.669,00 2.214.344.907,00 43.712.400,00 43.167.377,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.274.300,00 3.274.300,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.274.300,00 3.274.300,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.508.768.595,00 1.404.152.749,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.505.494.295,00 1.403.102.065,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.274.300,00 1.050.684,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.414.298,00 160.436.626,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.907.800,00 3.901.842,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.499.400,00 29.497.784,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.591.500,00 5.555.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.475.000,00 2.460.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 132.940.598,00 119.022.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 43.712.400,00 43.167.377,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel - - 33.650.000,00 33.642.377,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 10.062.400,00 9.525.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 635.335.623,00 552.941.890,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.400.000,00 3.396.000,00 - - - - - - 275 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.248.000,00 13.191.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 615.687.623,00 536.354.890,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.789.853,00 83.539.342,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.102.440,00 20.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.974.440,00 25.827.342,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.972.973,00 27.972.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.740.000,00 9.740.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.000.000,00 29.987.784,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 30.000.000,00 29.987.784,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.000.000,00 29.987.784,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 144.099.800,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 144.099.800,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 144.099.800,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00 100.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.000.000,00 99.110.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100.000.000,00 99.110.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100.000.000,00 99.110.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 40.000.000,00 39.750.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.07 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 60.000.000,00 59.360.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 Kantor Camat Pangean 2.997.626.826,00 2.501.640.413,00 97.994.000,00 97.994.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.711.421.734,00 2.356.811.413,00 97.994.000,00 97.994.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 1.483.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 1.483.000,00 - - - - - - 276 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.893.501.157,00 1.843.822.792,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.888.501.157,00 1.843.822.792,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.827.009,00 48.867.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.800.000,00 1.417.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000,00 14.399.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000,00 2.900.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 112.027.009,00 30.150.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.006.000,00 - 97.994.000,00 97.994.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 1.678.000,00 - 48.322.000,00 48.322.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 328.000,00 - 49.672.000,00 49.672.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 533.428.768,00 456.208.621,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.240.000,00 2.600.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.500.000,00 1.942.877,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 513.688.768,00 451.665.744,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.658.800,00 6.430.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000,00 1.900.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.000.000,00 3.070.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.658.800,00 1.460.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.205.092,00 5.604.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 36.205.092,00 5.604.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 36.205.092,00 5.604.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00 89.225.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100.000.000,00 89.225.000,00 - - - - - - 277 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.08 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50.000.000,00 39.225.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.08 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 Kantor Camat Logas Tanah Darat 2.738.450.593,00 2.322.819.937,00 21.500.000,00 9.890.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.413.340.879,00 2.140.259.437,00 21.500.000,00 9.890.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.924.739,00 2.814.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.924.739,00 2.814.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.822.485.959,00 1.705.076.571,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.818.985.959,00 1.702.106.571,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.500.000,00 2.970.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 222.080.871,00 149.922.300,00 7.500.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000,00 7.666.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 7.500.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000,00 51.167.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.865.151,00 18.250.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 135.215.720,00 72.839.300,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 14.000.000,00 9.890.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 14.000.000,00 9.890.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 302.527.057,00 252.552.168,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 3.996.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.337.177,00 12.849.216,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 277.189.880,00 235.706.952,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.322.253,00 29.894.398,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19.471.185,00 19.450.600,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.000.000,00 8.743.798,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 8.000.000,00 1.700.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.851.068,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.109.714,00 17.935.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 25.109.714,00 17.935.500,00 - - - - - - 278 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.09 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.109.714,00 17.935.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00 99.700.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100.000.000,00 99.700.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40.000.000,00 40.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 60.000.000,00 59.700.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.000.000,00 64.925.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100.000.000,00 64.925.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100.000.000,00 64.925.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.09 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 65.000.000,00 64.925.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 Kantor Camat Gunung Toar 2.787.834.501,00 2.542.694.165,00 93.898.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.462.917.501,00 2.340.203.165,00 85.898.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.854.099.311,00 1.832.210.889,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.851.099.311,00 1.830.110.889,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000,00 2.100.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18.261.762,00 16.250.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 18.261.762,00 16.250.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 223.993.000,00 182.240.905,00 15.998.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 7.470.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 15.998.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.626.000,00 39.544.100,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.700.000,00 31.700.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.500.000,00 5.400.000,00 - - - - - - 279 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 127.667.000,00 98.126.805,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000,00 - 69.900.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 100.000,00 - 29.900.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 40.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 264.473.428,00 215.750.939,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 5.910.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.263.328,00 6.932.996,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 249.210.100,00 202.907.943,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.990.000,00 93.750.432,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.000.000,00 35.846.432,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.990.000,00 18.485.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000,00 29.937.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 9.482.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.000.000,00 6.811.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 20.000.000,00 6.811.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 6.811.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.857.000,00 6.450.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6.857.000,00 6.450.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.857.000,00 6.450.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 56.560.000,00 4.860.000,00 8.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 51.560.000,00 - 8.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 51.560.000,00 - 8.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.000.000,00 4.860.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5.000.000,00 4.860.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.640.000,00 101.120.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 110.640.000,00 101.120.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 56.350.000,00 51.850.000,00 - - - - - - 280 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.10 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 54.290.000,00 49.270.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 130.860.000,00 83.250.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 130.860.000,00 83.250.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 130.860.000,00 83.250.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 55.860.000,00 8.250.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.10 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 75.000.000,00 75.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 Kantor Camat Hulu Kuantan 2.459.365.358,42 2.249.554.630,00 109.390.687,00 102.890.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.188.692.858,42 2.073.882.630,00 102.890.687,00 102.890.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.462.200,00 1.462.200,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.462.200,00 1.462.200,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.532.722.334,42 1.508.684.918,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.531.313.334,42 1.507.275.918,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.409.000,00 1.409.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.000.000,00 16.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 16.000.000,00 16.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 203.595.452,00 168.890.600,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.147.000,00 5.145.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.757.817,00 43.006.800,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.492.755,00 8.492.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,00 3.600.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 139.197.880,00 108.646.300,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 740.392,00 740.000,00 102.890.687,00 102.890.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 78.079,00 78.000,00 13.050.000,00 13.050.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 662.313,00 662.000,00 89.840.687,00 89.840.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 348.737.480,00 293.647.912,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.200.000,00 3.192.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.393.340,00 15.160.692,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 329.144.140,00 275.295.220,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.435.000,00 84.457.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.560.000,00 33.560.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.560.000,00 32.582.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.365.000,00 7.365.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.950.000,00 10.950.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 672.500,00 672.500,00 6.500.000,00 - - - - - 281 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.11 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 672.500,00 672.500,00 6.500.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 672.500,00 672.500,00 6.500.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 55.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 55.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 55.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.000.000,00 100.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 110.000.000,00 100.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 59.750.000,00 49.750.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50.250.000,00 50.250.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105.000.000,00 74.999.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 105.000.000,00 74.999.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 105.000.000,00 74.999.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.11 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 75.000.000,00 74.999.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 Kantor Camat Sentajo Raya 3.898.511.659,44 3.374.160.753,00 610.526.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.391.720.659,44 3.070.352.753,00 152.455.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000,00 2.472.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.500.000,00 2.472.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.508.512.297,44 2.383.732.205,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.507.012.297,44 2.382.251.205,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000,00 1.481.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 3.025.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 3.025.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 221.250.000,00 172.205.937,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 4.922.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 85.000.000,00 80.299.800,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 24.190.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.250.000,00 3.520.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 97.000.000,00 59.274.137,00 - - - - - - 282 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 152.455.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel - - 30.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 122.455.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 550.255.039,00 435.869.564,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.379.360,00 11.322.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49.134.229,00 44.320.514,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 489.741.450,00 380.227.050,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.203.323,00 73.048.047,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.472.238,00 24.547.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26.143.929,00 20.048.047,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 32.000.000,00 16.928.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.587.156,00 11.525.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.000.000,00 14.875.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 15.000.000,00 14.875.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 14.875.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 167.291.000,00 60.370.000,00 450.571.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 167.291.000,00 60.370.000,00 450.571.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 8.000.000,00 7.800.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 11.700.000,00 3.076.000,00 372.300.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 147.591.000,00 49.494.000,00 78.271.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 62.500.000,00 - 7.500.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 62.500.000,00 - 7.500.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 62.500.000,00 - 7.500.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 172.000.000,00 168.572.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 172.000.000,00 168.572.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50.000.000,00 47.780.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50.000.000,00 49.992.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 72.000.000,00 70.800.000,00 - - - - - - 283 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.13 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.000.000,00 59.991.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 90.000.000,00 59.991.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 90.000.000,00 59.991.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.13 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 60.000.000,00 59.991.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 2.508.982.915,00 2.250.030.179,00 104.651.234,00 70.270.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.241.332.915,00 2.099.087.079,00 104.651.234,00 70.270.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.461.888.265,00 1.431.414.312,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.459.888.265,00 1.429.414.312,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 13.025.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 3.025.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 230.619.044,00 179.278.401,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.500.000,00 1.500.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.867.844,00 66.056.130,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 8.855.354,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.475.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 124.776.200,00 97.866.917,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 377.962,00 - 104.651.234,00 70.270.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 16.362,00 - 49.421.234,00 15.040.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 361.600,00 - 55.230.000,00 55.230.000,00 - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 451.947.644,00 409.519.366,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.000.000,00 30.732.610,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 419.947.644,00 378.786.756,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.500.000,00 63.850.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.000.000,00 17.500.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.000.000,00 16.850.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23.000.000,00 23.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.500.000,00 6.500.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.000.000,00 22.394.600,00 - - - - - - 284 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.14 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 25.000.000,00 22.394.600,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 22.394.600,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 55.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 55.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 55.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.000.000,00 81.290.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 110.000.000,00 81.290.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 69.000.000,00 40.290.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 41.000.000,00 41.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 77.650.000,00 47.258.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 77.650.000,00 47.258.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 77.650.000,00 47.258.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.14 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 47.650.000,00 47.258.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 Kantor Camat Pucuk Rantau 1.886.464.143,00 1.594.306.245,00 62.969.219,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.719.114.143,00 1.548.956.245,00 54.969.219,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.154.834.167,00 1.141.083.758,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.154.834.167,00 1.141.083.758,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 185.936.000,00 69.778.200,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 4.999.500,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 85.000.000,00 38.203.700,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.500.000,00 7.355.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,00 3.630.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 76.436.000,00 15.590.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 54.969.219,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel - - 54.969.219,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 309.835.601,00 279.626.240,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000,00 5.900.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.717.701,00 21.703.685,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 278.617.900,00 252.022.555,00 - - - - - - 285 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.508.375,00 58.468.047,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.144.000,00 18.691.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.364.375,00 17.212.047,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.000.000,00 16.615.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.000.000,00 5.950.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.350.000,00 45.350.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 45.350.000,00 45.350.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 45.350.000,00 45.350.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 30.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 52.000.000,00 - 8.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 52.000.000,00 - 8.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 52.000.000,00 - 8.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 10.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.15 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 Kantor Camat Singingi Hilir 2.461.779.869,64 2.131.198.107,00 42.888.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.296.879.869,64 2.065.628.107,00 36.888.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.640.103.393,64 1.563.684.112,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.640.103.393,64 1.563.684.112,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 310.865.151,00 218.694.698,00 - - - - - - 286 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000,00 59.935.400,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.865.151,00 18.815.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 227.000.000,00 134.944.298,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.340.000,00 - 36.888.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel - - 20.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 2.340.000,00 - 16.888.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 293.621.325,00 253.089.297,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 4.000.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.977.185,00 30.868.769,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 256.644.140,00 218.220.528,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.950.000,00 20.160.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 10.000.000,00 8.200.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.000.000,00 11.960.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 17.950.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.000.000,00 4.950.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.000.000,00 4.950.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 4.950.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 64.000.000,00 - 6.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 64.000.000,00 - 6.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 54.000.000,00 - 6.000.000,00 - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.900.000,00 60.620.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 90.900.000,00 60.620.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 90.900.000,00 60.620.000,00 - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000,00 - - - - - - - 7 01 7.01.0.00.0.00.16 06 2.01 0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 60.900.000,00 60.620.000,00 - - - - - - 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 43.650.577.072,00 42.938.263.997,00 107.339.059,00 71.711.959,00 - - - - 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 43.650.577.072,00 42.938.263.997,00 107.339.059,00 71.711.959,00 - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 43.650.577.072,00 42.938.263.997,00 107.339.059,00 71.711.959,00 - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.696.151.486,00 3.399.473.989,00 107.339.059,00 71.711.959,00 - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000,00 2.135.550,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.285.500,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 850.050,00 - - - - - - 287 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.772.871.190,00 2.679.476.550,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.770.871.190,00 2.678.211.350,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000,00 1.265.200,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 348.576.800,00 252.881.495,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 2.985.000,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 68.940.000,00 48.022.400,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 19.325.400,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 3.480.000,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 219.636.800,00 179.068.695,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.520.000,00 - 107.339.059,00 71.711.959,00 - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.520.000,00 - 107.339.059,00 71.711.959,00 - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 465.083.496,00 374.103.079,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000,00 6.350.000,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 262.200.000,00 191.400.443,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 195.383.496,00 176.352.636,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.600.000,00 75.877.315,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 38.522.174,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.000.000,00 24.209.464,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27.070.000,00 13.145.677,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.426.772.200,00 1.267.290.271,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1.426.772.200,00 1.267.290.271,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 50.660.000,00 50.660.000,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 60.000.000,00 40.052.700,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 75.499.100,00 71.381.000,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka 1.240.613.100,00 1.105.196.571,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 38.209.629.986,00 38.021.117.437,00 - - - - - - 288 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 38.209.629.986,00 38.021.117.437,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2.678.920.700,00 2.675.063.700,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 35.098.606.686,00 34.952.480.690,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 248.000.000,00 243.236.137,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 184.102.600,00 150.336.910,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 40.226.000,00 33.061.600,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 40.226.000,00 33.061.600,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 40.226.000,00 33.061.600,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 131.844.900,00 123.032.300,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 131.844.900,00 123.032.300,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 18.018.000,00 10.362.400,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 101.420.000,00 101.420.000,00 - - - - - - 289 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi TransferKode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 12.406.900,00 11.249.900,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 145.952.500,00 94.288.400,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 145.952.500,00 94.288.400,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 38.203.900,00 27.713.500,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 19.802.600,00 12.855.600,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50.000.000,00 25.930.500,00 - - - - - - 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 37.946.000,00 27.788.800,00 - - - - - - 1.246.696.019.440,52 1.142.264.863.449,42 277.877.583.574,20 194.934.007.141,09 13.240.450.300,28 179.480.684,00 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 BUPATI KUANTAN SINGINGI H. SUHARDIMAN AMBY JUMLAH 290 | (Dalam Rupiah) Uraian 2024 2023 Saldo Anggaran Lebih Awal 178.730.960.265,90 180.070.922.966,44 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 178.589.796.815,90 180.070.922.966,44 Subtotal 141.163.450,00 (24.271.455,99) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 13.878.830.757,77 178.706.688.809,91 Subtotal 14.019.994.207,77 178.706.688.809,91 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (141.163.450,00) 24.271.455,99 Lain-lain 0,00 0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir 13.878.830.757,77 178.730.960.265,90 BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 291 LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 (Dalam Rupiah) Uraian 2024 2023 Kenaikan/ Penurunan % KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Pajak Daerah 42.549.237.343,26 139.021.018.441,61 (96.471.781.098,35) (69,39) Pendapatan Retribusi Daerah 4.927.471.547,99 5.208.027.957,02 (280.556.409,03) (5,39) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.414.250.343,00 3.104.218.671,00 (689.968.328,00) (22,23) Pendapatan Asli Daerah Lainnya 79.259.824.347,06 61.414.904.094,26 17.844.920.252,80 29,06 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 129.150.783.581,31 208.748.169.163,89 (79.597.385.582,58) (38,13) PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak 50.933.188.620,00 58.743.740.000,00 (7.810.551.380,00) (13,30) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 91.014.523.000,00 147.159.078.000,00 (56.144.555.000,00) (38,15) Dana Alokasi Umum 664.907.572.978,00 620.271.329.089,00 44.636.243.889,00 7,20 Dana Alokasi Khusus 175.292.566.327,00 194.020.786.143,00 (18.728.219.816,00) (9,65) Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 982.147.850.925,00 1.020.194.933.232,00 (38.047.082.307,00) (3,73) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Penyesuaian 187.838.153.000,00 188.605.632.236,00 (767.479.236,00) (0,41) Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 187.838.153.000,00 188.605.632.236,00 (767.479.236,00) (0,41) TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak 119.304.230.024,00 113.020.707.637,00 6.283.522.387,00 5,56 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 4.688.850.000,00 12.827.781.400,00 (8.138.931.400,00) (63,45) Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 123.993.080.024,00 125.848.489.037,00 (1.855.409.013,00) (1,47) Jumlah Pendapatan Transfer 1.293.979.083.949,00 1.334.649.054.505,00 (40.669.970.556,00) (3,05) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah 347.917.000,00 10.450.530.788,96 (10.102.613.788,96) (96,67) Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Lainnya 2.010.600,00 565.276.288,00 (563.265.688,00) 0,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 349.927.600,00 11.015.807.076,96 (10.665.879.476,96) (96,82) JUMLAH PENDAPATAN 1.423.479.795.130,31 1.554.413.030.745,85 (130.933.235.615,54) -8,42 BEBAN Beban Pegawai 675.520.065.041,69 644.816.945.741,49 30.703.119.300,20 4,76 Beban Persediaan 191.806.295.762,26 161.989.682.430,68 29.816.613.331,58 18,41 Beban Jasa 189.394.743.579,00 160.061.378.869,00 29.333.364.710,00 18,33 Beban Pemeliharaan 23.403.193.520,99 17.097.253.697,00 6.305.939.823,99 36,88 Beban Perjalanan Dinas 61.668.561.132,00 43.329.078.229,00 18.339.482.903,00 42,33 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 Beban Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 Beban Hibah 64.650.091.799,85 56.476.575.224,15 8.173.516.575,70 14,47 Beban Bantuan Sosial 0,00 90.000.000,00 (90.000.000,00) (100,00) Beban Penyusutan dan Amortisasi 163.615.414.435,60 146.394.707.879,14 17.220.706.556,46 11,76 Beban Penyisihan Piutang 3.684.576.213,74 3.448.712.342,34 235.863.871,40 6,84 Beban Transfer 278.290.415.085,00 264.212.883.573,00 14.077.531.512,00 5,33 Beban Lain-lain 179.480.684,00 1.759.683.932,00 (1.580.203.248,00) (89,80) JUMLAH BEBAN 1.652.212.837.254,13 1.499.676.901.917,80 152.535.935.336,33 10,17 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (228.733.042.123,82) 54.736.128.828,05 (283.469.170.951,87) (517,88) SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar 0,00 0,00 0,00 0,00 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 Defisit Penjualan Aset Non Lancar 0,00 0,00 0,00 0,00 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (228.733.042.123,82) 54.736.128.828,05 (283.469.170.951,87) (517,88) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023 292 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Uraian 2024 2023 Kenaikan/ Penurunan % POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Beban Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 POS LUAR BIASA 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS/DEFISIT-LO (228.733.042.123,82) 54.736.128.828,05 (283.469.170.951,87) (517,88) BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY 293 Www ANT VS Uraian 2024 2023 EKUITAS AWAL 2.927.105.461.216,94 2.824.362.218.811,02 Surplus/Defisit – LO (228.733.042.123,82) 54.736.128.828,05 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : 30.146.702.732,06 48.007.113.577,87 Koreksi Nilai Aset Tetap 33.098.738.806,35 (616.934.941,54) Koreksi Nilai Aset Lainnya (155.700.810,00) 49.568.871.817,66 Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (2.658.233.948,66) (94.804.107,45) Koreksi Nilai Piutang (62.428.599,00) (37.823.163,36) Koreksi Nilai Penyisihan Piutang 535.721.280,72 (372.815.174,47) Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Lainnya 0,00 (569.452.590,23) Koreksi Nilai Utang Belanja (501.364.000,00) 105.799.481,27 Koreksi Nilai Persediaan 0,00 800,00 Koreksi Saldo Awal Kas BOS 0,00 (3.107.000,00) Koreksi Saldo Awal Kas BLUD (2.000.000.000,00) 27.378.455,99 Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud 31.140.162,00 0,00 Koreksi Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 17.704.142,00 0,00 Koreksi Nilai Pajak Daerah-LO 1.968.700,00 0,00 Koreksi Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 2.000.000.000,00 0,00 Koreksi Nilai Beban Pegawai (6.699,35) 0,00 Koreksi Kas Dana BOK Puskesmas 49.536,00 0,00 BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023 294 0,00 Koreksi Nilai Lain-lain PAD yang Sah-LO 2.792.591,00 0,00 Koreksi Kas di Kasda (163.678.419,00) EKUITAS AKHIR 2.728.519.121.835,18 2.927.105.461.216,94 LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 (Dalam Rupiah) Uraian 2024 2023 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah 845.519.066,20 164.773.668.141,72 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.701.431,00 76.551.429,00 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 Kas di Bendahara BLUD 9.331.341.337,57 7.576.691.754,18 Kas di Bendahara FKTP 0,00 0,00 Kas di Bendahara Dana BOS 1.084.233.815,00 991.022.046,00 Kas Dana BOK Puskesmas 2.615.722.608,00 5.324.866.994,00 Kas Lainnya 151.525.885,00 94.235.777,00 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 Piutang Pajak Daerah 57.923.546.884,69 52.481.206.242,19 Piutang Retribusi Daerah 771.732.112,94 625.638.281,94 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 5.342.638.297,22 1.886.866.081,22 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0,00 0,00 Piutang Transfer Antar Daerah 37.455.157.137,00 5.642.744.395,00 Piutang Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 Penyisihan Piutang (35.765.308.342,26) (32.616.453.409,24) Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Pusat 0,00 0,00 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00 Piutang Lainnya 0,00 0,00 Persediaan 36.876.925.707,77 33.943.384.184,30 Jumlah Aset Lancar 116.634.735.940,13 240.800.421.917,31 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi dalam Surat Utang Negara 0,00 0,00 Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00 Investasi Non Permanen Lainnya 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 Jumlah Investasi Non Permanen 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemda 18.458.600.000,00 18.458.600.000,00 Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 Jumlah Investasi Permanen 18.458.600.000,00 18.458.600.000,00 Jumlah Investasi Jangka Panjang 20.138.600.000,00 20.138.600.000,00 ASET TETAP Tanah 711.667.008.191,15 697.679.591.205,98 Peralatan dan Mesin 773.748.637.243,02 677.428.911.719,56 Gedung dan Bangunan 1.265.541.702.414,23 1.207.386.934.498,75 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3.431.333.964.531,17 3.255.890.524.864,92 Aset Tetap Lainnya 128.870.167.510,76 126.365.374.789,05 Konstruksi Dalam Pengerjaan 24.209.655.165,89 52.248.125.221,29 Akumulasi Penyusutan (3.616.622.619.331,85) (3.440.865.595.458,61) Jumlah Aset Tetap 2.718.748.515.724,37 2.576.133.866.840,94 DANA CADANGAN Dana Cadangan 0,00 0,00 Jumlah Dana Cadangan 0,00 0,00 ASET LAINNYA Tuntutan Ganti Rugi 6.542.611.819,45 6.635.129.371,68 Aset Tak Berwujud 18.609.404.162,96 18.765.104.972,96 Aset Lain-Lain 68.084.829.305,93 72.119.372.028,17 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (18.569.914.162,95) (18.334.905.907,42) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (8.481.838.523,77) (12.446.559.246,01) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 3.797.877.000,00 43.181.588.000,00 Jumlah Aset Lainnya 69.982.969.601,62 109.919.729.219,38 PROPERTI INVESTASI Properti Investasi Tanah 88.133.764,83 0,00 Jumlah Properti Investasi 88.133.764,83 0,00 JUMLAH ASET 2.925.592.955.030,95 2.946.992.617.977,63 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 295 LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Uraian 2024 2023 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 151.213.385,00 106.075.876,00 Utang Bunga 0,00 0,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00 Pendapatan Diterima Dimuka 278.721.052,92 234.986.496,58 Utang Belanja 196.643.898.757,85 19.546.094.388,11 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 197.073.833.195,77 19.887.156.760,69 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan 0,00 0,00 Utang Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00 Premium (Diskonto) Obligasi 0,00 0,00 Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN 197.073.833.195,77 19.887.156.760,69 EKUITAS EKUITAS 2.728.519.121.835,18 2.927.105.461.216,94 JUMLAH EKUITAS DANA 2.728.519.121.835,18 2.927.105.461.216,94 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2.925.592.955.030,95 2.946.992.617.977,63 BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY 296 Www ANT VS (Dalam Rupiah) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK KAS Hasil Pajak Daerah 37.009.502.817,09 133.577.900.386,80 Hasil Retribusi Daerah 4.808.077.831,00 5.338.609.491,05 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.414.250.343,00 3.104.218.671,00 Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 75.735.569.410,29 62.917.424.034,77 Dana Bagi Hasil Pajak 59.369.396.620,00 54.736.243.657,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 121.962.026.000,00 140.089.118.355,00 Dana Alokasi Umum 664.907.572.978,00 620.271.329.089,00 Dana Alokasi Khusus 175.292.566.327,00 194.020.786.143,00 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 Dana Penyesuaian 187.838.153.000,00 188.605.632.236,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 87.491.817.282,00 128.418.840.709,00 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 4.688.850.000,00 12.827.781.400,00 Pendapatan Hibah Dana BOS 0,00 0,00 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 0,00 0,00 Pendapatan Lainnya 2.010.600,00 565.276.288,00 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 0,00 0,00 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 Jumlah Arus Masuk Kas 1.421.519.793.208,38 1.544.473.160.460,62 ARUS KELUAR KAS Belanja Pegawai 669.221.091.593,00 637.094.904.497,00 Belanja Barang dan Jasa 411.302.849.176,42 383.104.156.254,31 Belanja Bunga 0,00 0,00 Belanja Subsidi 0,00 0,00 Belanja Hibah 61.740.922.680,00 56.181.119.350,00 Belanja Bantuan Sosial 0,00 90.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan 243.365.178.992,00 256.901.459.212,00 Belanja Tidak Terduga 179.480.684,00 1.759.683.932,00 Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 4.711.385.000,00 5.968.314.221,00 Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi 988.844.000,00 1.334.099.573,00 Jumlah Arus Keluar Kas 1.391.509.752.125,42 1.342.433.737.039,31 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 30.010.041.082,96 202.039.423.421,31 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ARUS MASUK KAS Pendapatan Penjualan atas Tanah 0,00 0,00 Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Pendapatan Penjualan atas Jalan. Irigasi. dan Jaringan 0,00 0,00 Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya 213.000.000,00 0,00 Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 Jumlah Arus Masuk Kas 213.000.000,00 0,00 ARUS KELUAR KAS Belanja Tanah 0,00 0,00 Belanja Peralatan dan Mesin 59.972.908.137,36 56.419.592.287,85 Belanja Gedung dan Bangunan 27.044.442.658,73 31.204.816.519,00 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 100.486.172.845,00 106.554.110.807,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 7.430.483.500,00 9.365.165.698,00 Belanja Aset Lainnya 0,00 155.700.810,00 Jumlah Arus Keluar Kas 194.934.007.141,09 203.699.386.121,85 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (194.721.007.141,09) (203.699.386.121,85) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN ARUS MASUK KAS Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 320.000.000,00 Koreksi Kenaikan Kas Blud 0,00 27.378.456,40 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 Jumlah Arus Masuk Kas 0,00 347.378.456,40 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023 Uraian 2024 2023 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN ARUS KAS 297 LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 Uraian 2024 2023 ARUS KELUAR KAS Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 0,00 Pembayaran Pokok Hutang kepada Pihak Ketiga 0,00 0,00 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 Pembayaran Utang 0,00 0,00 Koreksi Penurunan Kas BLUD 0,00 0,41 Koreksi Penurunan Kas BOS 0,00 3.107.000,00 Koreksi Penurunan Kas di Kas Daerah 141.163.450,00 0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00 0,00 Jumlah Arus Keluar Kas 141.163.450,00 3.107.000,41 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (141.163.450,00) 344.271.455,99 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN ARUS MASUK KAS Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 151.213.385,00 106.075.876,00 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu 0,00 23.311.974,00 Jumlah Arus Masuk Kas 151.213.385,00 129.387.850,00 ARUS KELUAR KAS Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 106.075.876,00 64.522.115,00 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu 0,00 23.311.974,00 Jumlah Arus Keluar Kas 106.075.876,00 87.834.089,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 45.137.509,00 41.553.761,00 KENAIKAN/PENURUNAN KAS (164.806.991.999,13) (1.274.137.483,55) Saldo Awal Kas dan Setara Kas 178.837.036.141,90 180.111.173.625,45 Saldo Akhir Kas di Kasda 845.519.066,20 164.850.219.570,72 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 1.701.431,00 Saldo Akhir Kas di BLUD 9.331.341.337,57 7.576.691.754,18 Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS 1.084.233.815,00 991.022.046,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP 0,00 0,00 Saldo Akhir Kas Lainnya 151.525.885,00 94.235.777,00 Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas 2.615.722.608,00 5.324.866.994,00 SALDO AKHIR KAS 14.030.044.142,77 178.837.036.141,90 -0,00 BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY 298 Www ANT VS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi a. b. c. a. b. c. d.
1.Kuantan Mudik Lubuk Jambi 564,28 26.295
2.Hulu Kuantan Lubuk Ambacang 384,40 10.274
3.Gunung Toar Kampung Baru 165,25 14.655
4.Pucuk Rantau Pangkalan 821,64 12.778
5.Singingi Muara Lembu 1.953,66 37.637
6.Singingi Hilir Koto Baru 1.530,97 46.470
7.Kuantan Tengah Teluk Kuantan 270,74 56.191
8.Sentajo Raya Koto Sentajo 145,70 33.227
9.Benai Benai 124,66 18.068
10.Kuantan Hilir Baserah 148,77 15.064
11.Pangean Pangean 145,32 21.492
12.Logas Tanah Darat Perhentian Luas 380,34 27.708
13.Kuantan Hilir Seberang Koto Rajo 114,29 11.608
14.Cerenti Cerenti 456,00 17.140
15.Inuman Inuman 450,01 17.382 7.656,03 365.989 Sumber : Kuantan Singingi dalam Angka, 2025 Adapun susunan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Daerah serta dinas/lembaga/badan yang terkait dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 23 15 16 16 17 15 Ibukota Kelurahan/Desa 14 13 14 Jumlah 229 24 12 14 10 14 12 Sebelah Utara dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan; Sebelah Timur dengan Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu; Sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi; dan Luas Wilayah (Km) Jumlah Penduduk (Jiwa) Sebelah Barat dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas 7.656,06 km², berada pada posisi antara 0 0 00 -1 0 00 Lintang Selatan dan 101 0 02 - 101 0 55 Bujur Timur. Secara geografis, geoekonomi dan geopolitik, Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada di bagian selatan Provinsi Riau, sehingga mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama Pelabuhan Kuala Enok. Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 229 - 1.133 per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau berkisar pada Maret s.d. Agustus dan musim hujan berkisar pada bulan September s.d. Februari. Pada Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 365.989 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan dan 229 kelurahan/desa, dengan rincian sebagai berikut: Tabel I.1 Data Jumlah Penduduk dan Kelurahan/Desa per Kecamatan No Kecamatan PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 dibentuk kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari satu kecamatan atau penggabungan dari pemekaran dua atau lebih bagian kecamatan yang bersandingan, yaitu: Kecamatan Kuantan Mudik menjadi Kecamatan Pucuk Rantau dan Kecamatan Kuantan Mudik; Kecamatan Kuantan Hilir menjadi Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dan Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Kuantan Tengah menjadi Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Sentajo Raya. Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai batas wilayah: 299 LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Dr. H. Suhardiman Amby, Ak., M.M Drs. H. Suhardiman Amby, Ak., M.M - Drs. H. Suhardiman Amby, Ak., M.M dr. FAHDIANSYAH, Sp.OG H. Dedy Sambudi, SKM., M.Kes a. b. c. d. e. 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan a. b. c. d. e. f. LKPD tersebut mempunyai tujuan umum untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan juga berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; Ketaatan realisasi terhadap anggarannya; Cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai: Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 2024 2023 Bupati Wakil Bupati Sekretaris Daerah Tidak ada wakil bupati di Kabupaten Kuantan Singingi semenjak Wakil Bupati Drs. H. Suhardiman Amby, Ak., M.M dilantik menjadi Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada Tanggal 17 Juli 2023 sampai Tahun Anggaran 2024 berakhir. Visi Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026” Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 - 2026 yaitu: Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat; Terwujudnya manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis; Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing; Terwujudnya kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaaan potensi sektor unggulan daerah; Terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah 6.093 orang dan 5.559 orang (Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kuantan Singingi). Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 189 sampai dengan 193 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah KabupatenKuantan Singingi berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahunan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KabupatenKuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelolanya. Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, transparansi dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 300 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI a. b. c. d. e. f. 1.3. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515588); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan: Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran; Informasi mengenai sumber daya ekonomi dan alokasi telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan; Informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil yang telah dicapai; Informasi mengenai Pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas; Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; Informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintah daerah selama satu periode laporan. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 301 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. ak. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 5.36.C/2024); Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 15); Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 3); Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 12); Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 20); Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 Nomor 9); Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014 Nomor 38); Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 70); aj. Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 25); Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 32); Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 17); Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 18); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 5.29.C/2021); Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 5.14.A/2024); 302 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI al. am. an. ao. 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan BAB I Pendahuluan 1.1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 2.1. Ekonomi Makro dan Ekonomi Regional 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan BAB IV Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1. Pendapatan 5.1.2. Belanja 5.1.3. Transfer 5.1.4. Pembiayaan 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 5.3. Penjelasan pos-pos Neraca 5.3.1. Aset 5.3.2. Kewajiban 5.3.3. Ekuitas Dana 5.4. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional 5.4.1. Pendapatan - LO 5.4.2. Beban - LO 5.4.3. Surplus/defisit Kegiatan Operasional 5.4.4. Surplus/defisit Kegiatan non Operasional 5.4.5. Pos Luar Biasa 5.5. Penjelasan Komponen-komponen Arus Kas 5.6. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 5.7. Perjanjian, Komitmen dan Kontijensi Penting 5.8. Kejadian Setelah Tanggal Neraca Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 37); Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 38); 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 32); Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 14); 303 2.1. a. b. sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,70 persen. Selain itu, dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Luar Negeri dan Pengeluaran Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 13,01 persen. Secara triwulanan, ekonomi Riau pada triwulan IV 2024 tumbuh 3,52 persen jika dibandingkan dengan triwulan IV 2023. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 9,83 persen, sementara Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) meningkat 4,84 persen. Lebih lanjut secara spasial, Provinsi Riau memberikan kontribusi sebesar 5,05 persen terhadap perekonomian nasional. Riau berada di posisi keenam dalam kontribusi PDRB terbesar di Indonesia, dan menjadi provinsi dengan PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa. eskipun ada penurunan laju pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor tertentu seperti jasa dan konsumsi rumah tangga menunjukkan pemulihan yang baik, memberikan harapan bagi perekonomian Riau di masa mendatang. Perbandingan triwulan IV 2024 dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi Riau mengalami pertumbuhan tipis sebesar 0,16 persen. Di sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang meningkat 18,63 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) menunjukkan lonjakan tertinggi dengan angka 19,90 persen. Keberhasilan ini tidak terlepas dari implementasi kebijakan fiskal yang tepat sasaran, seperti optimalisasi pendapatan negara dan efisiensi belanja. Selain itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dengan capaian positif ini, Indonesia optimis menghadapi tantangan ekonomi global di tahun-tahun mendatang, dengan fokus pada penguatan sektor-sektor strategis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Riau Ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,52 persen, meskipun lebih lambat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang tumbuh 4,21 persen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp1.112,48 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp571,23 triliun. DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA Ekonomi Makro dan Ekonomi Regional Ekonomi Makro Indonesia Ekonomi makro dirumuskan sebagai cabang ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis atau mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu negara serta pokok-pokok ekonominya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Ekonomi makro menjadi studi ekonomi yang secara menyeluruh dan dalam skala yang besar sehingga sering kali digunakan sebagai instrument analisis untuk merancang berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, keseimbangan neraca negara, dan lain sebagainya. Indikator yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara dan kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ekonomi menggambarkan antara tujuan utama pembangunan dengan capaian indikator yang dituju dan bagaimana antar komponen saling terait, baik kebijakan ekonomi pusat maupun daerah. Kebijakan ekonomi daerah menggambarkan hubungan antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi. Adapun arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kuantan Singingi di tahun 2024 “Terwujudnya kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah". Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan insfrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, insfrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang. PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Sepanjang tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,1 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,0 persen. Stabilitas ekonomi dan politik, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, berhasil meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong realisasi investasi di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 didorong oleh beberapa sektor utama yaitu: (1) Industri Pengolahan: Sebagai kontributor terbesar, sektor ini tumbuh sebesar 4,5 persen, didukung oleh peningkatan produksi manufaktur dan ekspor produk olahan; (2) Perdagangan Besar dan Eceran: Mencatat pertumbuhan 4,8 persen, sektor ini diuntungkan oleh meningkatnya konsumsi domestik dan daya beli masyarakat; (3) Informasi dan Komunikasi: Dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 9,3 persen, sektor ini terus berkembang seiring dengan digitalisasi dan penetrasi internet yang semakin luas; serta (4) Pengeluaran dan Konsumsi. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 4,9 persen. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan peningkatan sebesar 4,6 persen, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Di tengah tantangan global, kinerja ekspor barang dan jasa Indonesia tumbuh sebesar 3,2 persen, sementara impor meningkat 3,5 persen. Meskipun demikian, neraca perdagangan tetap terjaga dengan baik. Tingkat inflasi sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 2,8 persen, berada dalam kisaran target yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. 304 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (dalam persen) 5,07 4,57 5,01 5,17 4,57 5,01 4,90 4,76 5,02 -2,07 -0,20 -0,42 3,69 4,08 3,69 5,31 4,36 4,99 5,05 4,55 5,25 5,03 3,90 4,75 c. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020-2024 Kesejahteraan suatu kelompok masyarakat dapat diketahui dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Namun, karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat kesejahteraan masyarakat diperoleh dengan pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga. Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 untuk kelompok makanan sebesar Rp765.725,00 per kapita per bulan atau sebesar 53,36% dari jumlah pengeluaran, sedangkan untuk non makanan rata-rata pengeluaran sebesar Rp669.977,00 atau sebesar 46,64%. Secara rata-rata pengeluaran masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak digunakan untuk pengeluaran makanan. Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki lahan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Karakteristik lahan pertanian inilah yang sangat menentukan naik turunnya produksi hasil pertanian dan juga keragamannya. Berdasarkan data dari BPS dan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, produksi tanaman pangan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 diantaranya produksi jagung 400,74 ton, ubi kayu 1.290,90 ton, ubi jalar 38,35 ton, kacang tanah 9,04 ton, kedelai 6,05 ton, dan kacang hijau 3,42 ton. Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting dalam pengembangan pertanian baik di tingkat nasional maupun regional. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di daerah ini adalah kelapa sawit dan karet. Data luas dan produksi tanaman perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 yang dikumpulkan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan menunjukkan luas areal tanaman perkebunan kelapa sawit 289.536,05 ha, kakao 427,09 ha, dan karet 21.681,62 ha dengan produksi kelapa sawit 654.396,77 ton, kakao 37,57 ton dan karet 13.095,59 ton. Peternakan pada tahun 2024, jumlah ternak di Kabupaten Kuantan Singingi adalah 24.680 sapi, 8.987 kerbau, 34.484 kambing, dan 108 domba. Sementara jumlah ternak unggas di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 adalah 130.241 ayam buras, 4.344.000 ayam ras pedaging, 4.550 ayam ras petelur, dan 8.018 itik. 2024 3,52 Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025 Ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 adalah sebesar 2,87%. Pertumbuhan riil sektoral tertinggi dicapai oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,13%, namun peranannya terhadap PDRB hanya sebesar 0,21%. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2023 adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 0,26%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2023 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebesar 51,12%, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,83%. Sektor jasa perusahaan memberikan sumbangan paling rendah terhadap ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebesar 0,00%. Tabel II-2 2020 -1,12 2021 4,59 2022 4,55 2023 4,21 2017 2,71 2018 2,34 2019 2,84 Tabel II-1 Pertumbuhan Ekonomi Riau dan Nasional Tahun Riau Nasional Riau (Tanpa Migas) Nasional (Tanpa Migas) 4,58 1,01 3,75 4,75 0,14375 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase 305 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Pada tahun 2024, terdapat 236 koperasi di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 52 Koperasi Unit Desa dan 184 Non Koperasi Unit Desa. Sebanyak 174 koperasi berstatus aktif dan 62 koperasi berstatus tidak aktif. Jika dilihat dari jumlah pasar, terdapat 46 pasar di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 yang terdiri dari 1 pasar kabupaten, 11 pasar kecamatan dan 34 pasar desa/ kelurahan. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Provinsi Riau tercatat sebanyak 6.735,33 ribu jiwa. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru dengan penduduk sebanyak 1.020,31 ribu jiwa diikuti Kabupaten Kampar sebanyak 898,64 ribu jiwa dan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 663,25 ribu jiwa. Kabupaten/kota dengan penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 217,61 ribu jiwa.%tase penduduk miskin di Provinsi Riau pada tahun 2024 yaitu 6,68% dengan penduduk miskin terbanyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 22,98% dan terendah terdapat di Kota Pekanbaru sebanyak 3,16%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi RIau pada tahun 2024 yaitu sebesar 74,04 dengan IPM tertinggi adalah Kota Pekanbaru sebesar 82,38. Sedangkan IPM terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 67,28. Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 berdasarkan data registrasi kependudukan sebanyak 356.246 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Sementara itu rasio jenis kelamin Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 sebesar 103,20. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 mencapai 46,53 jiwa/km2. Berdasarkan sebaran penduduk per wilayah, Kecamatan Kuantan Tengah adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk sebanyak 54.381 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Hulu Kuantan adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil dengan jumlah penduduk hanya sebanyak 9.941 jiwa. Meskipun memiliki jumlah penduduk terbanyak, Kecamatan Kuantan Tengah bukan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Sentajo Raya dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pucuk Rantau. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Kuantan Singingi yang termasuk angkatan kerja sebanyak 164.669 jiwa, sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 92.841 jiwa. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Kuantan Singingi yang termasuk angkatan kerja memiliki pendidikan tertinggi terbanyak, yaitu Sekolah Menengah Atas sebanyak 57.615 jiwa. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama untuk keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas SDM adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui fasilitas pendidikan. Pada tahun 2024, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kuantan Singingi untuk tingkat SD/MI/sederajat adalah sebesar 99,18 dan 106,58, untuk SMP/MTs/sederajat sebesar 85,05 dan 94,76, dan untuk SMA/SMK/MA/sederajat sebesar 64,67 dan 82,52. Pada tahun ajaran 2024/2025, di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 284 SD/MI/sederajat, 111 SMP/MTs/sederajat, 51 SMA/SMK/MA/ sederajat, dan 1 perguruan tinggi. Dengan fasilitas pendidikan tersebut, diharapkan masyarakat dapat semakin meningkat tingkat pendidikannya. Kebijakan pemerintah di bidang kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut diupayakan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik serta perluasan jaringan distribusi agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dengan pelayanan yang baik. Pada tahun 2024, banyaknya pelanggan listrik PLN pada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 95.150 pelanggan dengan penggunaan sebesar 193.433.474 kWh. Selain itu, air minum ataupun air bersih juga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 1.135.255 m3 air didistribusikan oleh UPTD Penyediaan Air Bersih (PAB) Kabupaten Kuantan Singingi kepada 4.994 pelanggannya. Pada tahun 2024, terdapat 920 perusahan industri, dengan nilai investasi industri sebesar Rp25,84 miliar. Kecamatan yang memiliki perusahaan industri terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Tengah, sebanyak 199 perusahaan. Sementara itu, kecamatan yang memiliki perusahaan industri paling sedikit adalah Kecamatan Pucuk Rantau, sebanyak 9 perusahaan. Jumlah pekerja industri pada tahun 2024 adalah 2.830 orang. Kecamatan yang memiliki pekerja industri terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Tengah, sebanyak 622 pekerja. Sementara itu, kecamatan yang memiliki pekerja industri paling sedikit adalah Kecamatan Pucuk Rantau, sebanyak 15 pekerja. Untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu wilayah, sektor pariwisata memiliki andil yang sangat besar. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan sebaik-baiknya maka suatu daerah dapat menarik para wisatawan baik yang ada di dalam negeri maupun wisatawan asing untuk datang dan berwisata di daerahnya. Pertumbuhan sektor pariwisata dapat dilihat dari perkembangan wisatawan yang berkunjung, perkembangan hotel/penginapan dan perkembangan fasilitas akomodasi lainnya. Pada tahun 2024, di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 21 hotel dengan 318 kamar dan 578 tempat tidur. Perhubungan darat merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Di samping itu perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya karena kontribusinya untuk menembus isolasi suatu daerah untuk pemerataan pembangunan seluruh daerah. Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 adalah 1.989,853 km. Jika dirinci menurut jenis permukaan jalan maka sepanjang 1.150,247 km sudah beraspal, sisanya terdiri dari kerikil, rigid pavement , dan tanah masing-masing sepanjang 677,903 km; 66,395 km; dan 95,408 km. Dari seluruh jalan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, 1.113,145 km dalam kondisi baik, sepanjang 34,926 km dalam kondisi sedang, sepanjang 479,199 km dalam kondisi rusak sedangkan sisanya sepanjang 362,583 km dalam kondisi rusak berat. 306 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) No 2023 2024 1 341,87 345,61 2 1,62 2,38 3 68,87 69,13 4 13,36 13,37 5 8,76 8,90 6 1285,32 1434,98 7 62,67 63,95 8 2,66 2,49 9 26,61 26,10 10 8,24 8,07 11 71,09 71,67 12 44.909,80 47.650,57 13 4,71 2,87 Sumber: Kuantan Singingi Dalam Angka, 2024 2.2. 2020 2021 2022 2023 2024 73.950.440.456,76 95.230.632.831,96 87.909.018.160,41 204.938.152.583,62 120.180.400.401,38 27.704.671.966,20 30.146.425.861,80 33.535.023.432,00 133.577.900.386,80 37.009.502.817,09 3.984.679.428,11 3.866.925.410,77 4.291.520.255,15 5.338.609.491,05 4.808.077.831,00 2.616.409.290,00 3.847.295.223,00 3.156.189.899,00 3.104.218.671,00 2.414.250.343,00 39.644.679.772,45 57.369.986.336,39 46.926.284.574,26 62.917.424.034,77 75.948.569.410,29 1.329.586.583.534,82 1.207.522.128.758,00 1.225.481.414.608,18 1.338.969.731.670,00 1.301.550.382.207,00 1.234.909.446.445,00 1.093.294.425.809,82 1.091.233.491.796,00 1.197.723.109.480,00 1.209.369.714.925,00 1.014.314.210.445,00 900.457.300.609,82 916.272.836.596,00 1.009.117.477.244,00 1.021.531.561.925,00 45.338.940.000,00 17.011.096.000,00 4.628.532.000,00 10.661.040.000,00 7.154.301.000,00 175.256.296.000,00 175.826.029.200,00 170.332.123.200,00 177.944.592.236,00 180.683.852.000,00 94.677.137.089,82 114.227.702.948,18 134.247.922.812,18 141.246.622.190,00 92.180.667.282,00 73.885.432.089,82 86.400.928.954,18 105.806.819.225,18 128.418.840.790,00 87.491.817.282,00 20.791.705.000,00 27.826.773.994,00 28.441.103.587,00 12.827.781.400,00 4.688.850.000,00 46.277.090.000,00 44.408.510.000,00 112.946.183,00 565.276.288,00 2.010.600,00 1.449.814.113.991,58 1.347.161.271.589,96 1.313.503.378.951,59 1.544.473.160.541,62 1.421.732.793.208,38 Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan Lain –lain Pendapatan yang sah JUMLAH PENDAPATAN Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024 Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan Dana Insentif Daerah (DID)/ Dana Insentif Fiskal Dana Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah URAIAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Laju Pertumbuhan Ekonomi Kebijakan Keuangan Kebijakan keuangan pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 5.85.A/2022). Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 sebesar Rp1.421.732.793.208,38 mengalami penurunan sebesar Rp-122.740.367.333,24 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.544.473.160.541,62. Hal ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel II-4. Tabel II-4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2024 Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin Indeks Pembangunan Manusia -IPM Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku Laju Pertumbuhan Penduduk Umur Harapan Hidup Saat Lahir Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah Pengeluaran Per Kapita Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal seperti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Dan anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah memenuhi hal tersebut dengan telah mengalokasikan anggaran untuk Urusan Pendidikan sebesar Rp478.967.190.233 atau 26,37% dari total anggaran belanja pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp1.816.122.140.216,00. Besar anggaran untuk Urusan Kesehatan sebesar Rp191.532.481.766,79 atau 10,55% dari total anggaran belanja pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp1.816.122.140.216,00. Tabel II-3 Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023-2024 Rincian Sosial Penduduk Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan fasilitas dan sarana kesehatan. Persalinan oleh dokter, bidan atau tenaga medis lain relatif lebih aman dibandingkan oleh dukun atau tenaga non medis lainnya. Pada tahun 2024, terdapat 58 tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), 172 perawat, 284 bidan, 53 farmasi, dan 28 ahli gizi. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan tidak lepas dari kebutuhan akan anggaran. Maka dari itu, diperlukan suatu anggaran dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Penyusunan APBD pada dasarnya telah mempertimbangkan aspek sosial dan aspek ekonomi serta aspek aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan sosial dan ekonomi daerah, yang didalamnya telah memuat Mandatory Spending . Mandatory Spending merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. 307 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2020 2021 2022 2023 2024 1.144.764.794.635,37 1.029.986.132.737,90 1.004.264.839.539,32 1.281.929.250.155,16 1.337.378.351.274,51 953.105.707.346,37 906.599.182.521,03 899.783.751.493,72 1.076.470.180.101,31 1.142.264.863.449,42 161.270.005.084,00 118.985.719.427,87 104.081.538.901,60 203.699.386.121,85 194.934.007.141,09 30.389.082.205,00 4.401.230.789,00 399.549.144,00 1.759.683.932,00 179.480.684,00 269.088.500.534,00 253.871.849.582,00 253.674.174.479,00 264.203.873.006,00 249.065.407.992,00 0,00 1.960.599.141,00 983.406.968,00 7.302.413.794,00 5.700.229.000,00 269.088.500.534,00 251.911.250.441,00 252.690.767.511,00 256.901.459.212,00 243.365.178.992,00 1.413.853.295.169,37 1.283.857.982.319,90 1.257.939.014.018,32 1.546.133.123.161,16 1.586.443.759.266,51 2.3. a. b. c. 2.3.1 a. b. c. d. e. f. g. h. 2.3.2 Kebijakan Belanja Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah; Peningkatan pelayanan kepada wajib/objek pajak dan retribusi; Penyusunan dan perubahan peraturan daerah tentang pendapatan daerah; Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pendapatan Kebijakan pendapatan daerah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui:Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah; Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial; Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 sebesar Rp1.421.732.793.208,38 mengalami penurunan sebesar Rp109.015.104.020,33 (8,63%) dibandingkan tahun 2023; Untuk mencapai dan menjabarkan visi, misi dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 – 2026, arah dan kebijakan pembangunan tahun 2024 didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebagai landasan untuk menyusun APBD Tahun 2024. Asumsi dasar yang dipergunakan dalam penyusunan dan penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 antara lain meliputi : Situasi politik dalam negeri berjalan kondusif dan tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Situasi keamanan dan ketertiban berjalan mantap, termasuk menurunnya kriminalitas di Kabupaten Kuantan Singingi; Tidak ada gejolak moneter yang tinggi yang dapat menggangu kestabilan perekonomian, tercermin pada kurs rupiah terhadap mata uang asing pada kisaran Rp15.000,00 – Rp16.700,00 per 1 USD, stabilitas inflasi pada kisaran 1,57% - 2,9% per tahun, tingkat suku bunga pada kisaran 5% - 6% per tahun dan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,87% - 6%; dan Tidak terjadi krisis global yang berkepanjangan yang dapat mengganggu dinamika perekonomian dan pelaksanaan pembangunan serta menghambat proses kehidupan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kebijakan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Daerah Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024 Kebijakan Keuangan APBD merupakan dokumen formal Rencana Keuangan Tahunan Daerah, hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan pemerintah. Pendapatan yang ditargetkan dipergunakan untuk menutup keperluan belanja atau pembiayaan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam pelaporan keuangan. Belanja Modal Belanja Tak Terduga Transfer Tabel II-5 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024 URAIAN Belanja Belanja Operasi Belanja dan Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 sebesar Rp1.582.481.279.816,47 mengalami kenaikan sebesar Rp36.348.156.655,31 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.546.133.123.161,16 Belanja Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Transfer Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/Desa. Hal ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel II-5. 308 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.3.3 2020 2021 2022 2023 2024 1.449.814.113.991,58 1.347.161.271.589,96 1.313.503.378.951,59 1.544.473.160.460,62 1.421.732.793.208,38 73.950.440.456,76 95.230.632.831,96 87.909.018.160,41 204.938.152.583,62 120.180.400.401,38 1.329.586.583.534,82 1.207.522.128.758,00 1.225.481.414.608,18 1.338.969.731.589,00 1.301.550.382.207,00 46.277.090.000,00 44.408.510.000,00 112.946.183,00 565.276.288,00 2.010.600,00 1.144.764.794.635,37 1.029.986.132.737,90 1.004.264.839.539,32 1.281.929.250.155,16 1.337.378.351.274,51 953.105.707.346,37 906.599.182.521,03 899.783.751.493,72 1.076.470.180.101,31 1.142.264.863.449,42 161.270.005.084,00 118.985.719.427,87 104.081.538.901,60 203.699.386.121,85 194.934.007.141,09 30.389.082.205,00 4.401.230.789,00 399.549.144,00 1.759.683.932,00 179.480.684,00 269.088.500.534,00 253.871.849.582,00 253.674.174.479,00 264.203.873.006,00 249.065.407.992,00 269.088.500.534,00 1.960.599.141,00 983.406.968,00 7.302.413.794,00 5.700.229.000,00 0,00 251.911.250.441,00 252.690.767.511,00 256.901.459.212,00 243.365.178.992,00 35.960.818.822,21 63.303.289.270,06 55.564.364.933,27 (1.659.962.700,54) (164.710.966.058,13) 25.214.525.054,91 61.178.997.307,12 124.482.286.577,18 180.390.922.966,44 178.589.796.815,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.214.525.054,91 61.178.997.307,12 124.482.286.577,18 180.390.922.966,44 178.589.796.815,90 61.175.343.877,12 124.482.286.577,18 180.046.651.510,45 178.730.960.265,90 13.878.830.757,77 2020 2021 2022 2023 2024 2.763.569.727.056,49 2.754.561.050.710,43 2.831.166.426.279,26 2.946.992.617.977,63 2.925.592.955.030,95 172.499.582.693,21 188.639.204.215,31 248.867.807.519,62 240.800.421.917,31 116.634.735.940,13 19.528.912.990,22 20.458.600.000,00 20.458.600.000,00 20.138.600.000,00 20.138.600.000,00 2.488.167.859.520,73 2.454.455.107.174,01 2.422.502.677.061,04 2.576.133.866.840,94 2.718.836.649.489,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.373.371.852,33 91.008.139.321,11 139.337.341.698,60 109.919.729.219,38 69.982.969.601,62 Dana Cadangan Aset Lainnya Perkembangan Neraca Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 - 2024 URAIAN Aset Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto SiLPA Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024 Tabel II-7 Belanja Tak Terduga Transfer Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Surplus/(Defisit) Penerimaan Pembiayaan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan diarahkan pada percepatan penyelesaian masalah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain yaitu: 1) Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan wilayah dan antar penduduk; 2) Rendah dan belum meratanya akses dan kualitas pendidikan, 3) Rendah dan belum optimalnya pelayanan kesehatan; 4) Kinerja dan kesejahteraan PNS yang relatif rendah; dan 5) Belum optimalnya tertib administrasi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Posisi dan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020-2024 tergambar dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Tabel II-6 dan Neraca pada Tabel II-7 berikut ini : Tabel II-6 Perkembangan LRA Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024 URAIAN Pendapatan Anggaran belanja tahun 2024 mengalami kenaikan disebabkan adanya kenaikan pada pendapatan. Kenaikan pendapatan juga dibarengi kenaikan anggaran belanja pada belanja modal, belanja operasional dan belanja tak terduga Tahun Anggaran 2024 sehingga akan adanya peningkatan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas, revisi anggaran, pergeseran anggaran serta rasionalisasi program/kegiatan pada beberapa SKPD. Kebijakan Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum diselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, dan penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. Pengeluaran Pembiayaan dalam hal terjadi surplus anggaran dimanfaatkan untuk Investasi dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diperuntukkan sebagai investasi dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dan penyertaan modal kepada BUMD yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan potensi ekonomi masyarakat melalui dana bergulir kepada kelompok masyarakat dan pemberian fasilitas pembiayaan kepada koperasi dan UKM serta untuk mengembangkan operasi dan kegiatan usaha BUMD. Pada tahun 2024 realisasi Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp178.589.796.815,9 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan adalah nihil baik anggaran murni maupun anggaran perubahan. Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 309 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2020 2021 2022 2023 2024 31.922.938.454,85 11.854.948.561,32 6.804.207.468,24 19.887.156.760,69 197.073.833.195,77 31.922.938.454,85 11.854.948.561,32 6.804.207.468,24 19.887.156.760,69 197.073.833.195,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.459.010.217.023,78 2.731.646.788.601,63 2.742.706.102.149,11 2.927.105.461.216,94 2.728.519.121.835,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490.933.155.478,63 2.743.501.737.162,95 2.749.510.309.617,35 2.946.992.617.977,63 2.925.592.955.030,95 2.4 Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.055.491.928.543,89 923.402.174.650,54 132.089.753.893,35 87,49 1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 472.763.158.746,00 450.362.142.342,00 22.401.016.404,00 95,26 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 472.763.158.746,00 450.362.142.342,00 22.401.016.404,00 95,26 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 364.394.249.100,00 351.160.387.523,00 13.233.861.577,00 96,37 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 103.532.909.646,00 94.581.654.819,00 8.951.254.827,00 91,35 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.04. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4.836.000.000,00 4.620.100.000,00 215.900.000,00 95,54 1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 300.697.711.126,79 269.151.502.979,54 31.546.208.147,25 89,51 1.02.1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan 191.532.481.766,79 168.960.137.486,54 22.572.344.280,25 88,21 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 101.555.056.158,00 96.972.772.289,00 4.582.283.869,00 95,49 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 80.953.232.902,79 65.027.757.967,54 15.925.474.935,25 80,33 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 8.293.753.180,00 6.562.867.011,00 1.730.886.169,00 79,13 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 443.781.000,00 174.153.979,00 269.627.021,00 39,24 URAIAN Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas 1 Penyusunan Target Pencapaian Kinerja didasari dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 yang ditetapkan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kuantan Singingi dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024. Kinerja Keuangan APBD mengikhtisarkan uraian ringkas Indikator Kinerja Pemerintah Daerah menggunakan ukuran kuantitatif yang menguraikan pencapaian sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dengan pencapaian target kinerja keuangan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program. Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran (output ) dengan masukan (input ), sedangkan efektifitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome ) dengan target yang ditetapkan. Laporan Kinerja Keuangan yang berisikan ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program didasarkan capaian Target Kinerja dan Pagu Indikatif dari masing-masing urusan yang telah ditetapkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Tabel II-8 Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2024 Kode Uraian Urusan, Organisasi dan Program Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana cadangan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024 310 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 286.658.526,00 222.586.240,00 64.072.286,00 77,65 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000. RSUD Teluk Kuantan 109.165.229.360,00 100.191.365.493,00 8.973.863.867,00 91,78 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 82.675.530.903,00 96.183.523.539,00 - 13.507.992.636,00 116,34 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 26.188.634.457,00 3.709.572.256,00 22.479.062.201,00 14,16 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 301.064.000,00 298.269.698,00 2.794.302,00 99,07 1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 181.761.725.502,10 128.690.352.695,00 53.071.372.807,10 70,80 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 181.761.725.502,10 128.690.352.695,00 53.071.372.807,10 70,80 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.052.521.184,10 16.577.042.456,00 2.475.478.728,10 87,01 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 13.468.793.200,00 11.941.366.413,00 1.527.426.787,00 88,66 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.142.708.650,00 2.726.830.687,00 415.877.963,00 86,77 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.05. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.633.458.600,00 1.299.685.249,00 333.773.351,00 79,57 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.676.050.000,00 1.591.683.000,00 84.367.000,00 94,97 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 36.377.949.223,00 15.672.761.442,00 20.705.187.781,00 43,08 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 105.115.040.125,00 78.017.464.388,00 27.097.575.737,00 74,22 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 207.337.876,00 136.029.389,00 71.308.487,00 65,61 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.087.866.644,00 727.489.671,00 360.376.973,00 66,87 1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 57.091.092.321,00 40.633.874.906,00 16.457.217.415,00 71,17 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 57.091.092.321,00 40.633.874.906,00 16.457.217.415,00 71,17 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.650.370.575,00 4.202.069.710,00 448.300.865,00 90,36 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.03. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.453.804.254,00 1.360.262.700,00 93.541.554,00 93,57 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.04. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2.860.917.272,00 2.739.898.546,00 121.018.726,00 95,77 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.05. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 48.126.000.220,00 32.331.643.950,00 15.794.356.270,00 67,18 1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 29.466.930.789,00 22.916.953.004,00 6.549.977.785,00 77,77 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 19.294.809.427,00 14.154.129.973,00 5.140.679.454,00 73,36 Kode Uraian Urusan, Organisasi dan Program Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 311 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.514.425.633,00 11.637.563.384,00 2.876.862.249,00 80,18 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.641.360.500,00 2.060.264.889,00 1.581.095.611,00 56,58 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.139.023.294,00 456.301.700,00 682.721.594,00 40,06 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.172.121.362,00 8.762.823.031,00 1.409.298.331,00 86,15 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.353.284.347,00 7.164.390.075,00 1.188.894.272,00 85,77 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.818.837.015,00 1.598.432.956,00 220.404.059,00 87,88 1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 13.711.310.059,00 11.647.348.724,00 2.063.961.335,00 84,95 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13.711.310.059,00 11.647.348.724,00 2.063.961.335,00 84,95 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.433.111.199,00 6.326.263.928,00 106.847.271,00 98,34 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.02. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 859.909.700,00 730.966.900,00 128.942.800,00 85,01 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 328.596.378,00 226.941.800,00 101.654.578,00 69,06 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 3.140.631.300,00 1.419.600.221,00 1.721.031.079,00 45,20 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.06. PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.949.061.482,00 2.943.575.875,00 5.485.607,00 99,81 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 102.841.978.759,32 88.496.577.660,97 14.345.401.098,35 86,05 2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 5.724.047.387,00 5.362.077.200,00 361.970.187,00 93,68 2.07.2.07.0.00.0.00.01.0000. Dinas Tenaga Kerja 5.724.047.387,00 5.362.077.200,00 361.970.187,00 93,68 2.07.2.07.0.00.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.574.855.487,00 3.355.312.100,00 219.543.387,00 93,86 2.07.2.07.0.00.0.00.01.0000.02. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 33.324.700,00 26.992.700,00 6.332.000,00 81,00 2.07.2.07.0.00.0.00.01.0000.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 44.526.600,00 31.617.800,00 12.908.800,00 71,01 2.07.2.07.0.00.0.00.01.0000.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 71.059.400,00 58.607.000,00 12.452.400,00 82,48 2.07.2.07.0.00.0.00.01.0000.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.000.281.200,00 1.889.547.600,00 110.733.600,00 94,46 2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.002.372.543,00 641.285.800,00 361.086.743,00 63,98 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.002.372.543,00 641.285.800,00 361.086.743,00 63,98 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 154.344.000,00 137.077.200,00 17.266.800,00 88,81 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.03. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 163.060.000,00 35.314.900,00 127.745.100,00 21,66 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.04. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 201.115.800,00 158.420.000,00 42.695.800,00 78,77 1 Kode Uraian Urusan, Organisasi dan Program Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 312 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.06. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 194.992.743,00 136.428.500,00 58.564.243,00 69,97 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.07. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 288.860.000,00 174.045.200,00 114.814.800,00 60,25 2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 319.084.037,00 199.504.480,00 119.579.557,00 62,52 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 319.084.037,00 199.504.480,00 119.579.557,00 62,52 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.03. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 258.932.200,00 159.203.480,00 99.728.720,00 61,48 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.04. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 25.000.000,00 16.022.000,00 8.978.000,00 64,09 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.05. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 35.151.837,00 24.279.000,00 10.872.837,00 69,07 2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 543.445.450,00 280.568.500,00 262.876.950,00 51,63 2.10.1.04.2.10.0.00.01.0000. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 543.445.450,00 280.568.500,00 262.876.950,00 51,63 2.10.1.04.2.10.0.00.01.0000.06. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 408.950.000,00 256.388.500,00 152.561.500,00 62,69 2.10.1.04.2.10.0.00.01.0000.09. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 70.000.000,00 13.260.000,00 56.740.000,00 18,94 2.10.1.04.2.10.0.00.01.0000.10. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 64.495.450,00 10.920.000,00 53.575.450,00 16,93 2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 16.345.835.857,94 14.738.979.219,09 1.606.856.638,85 90,17 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000. Dinas Lingkungan Hidup 16.345.835.857,94 14.738.979.219,09 1.606.856.638,85 90,17 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.537.241.374,94 7.307.821.705,73 229.419.669,21 96,96 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.02. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 394.689.100,00 394.628.173,00 60.927,00 99,98 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.03. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 848.563.500,00 359.924.460,00 488.639.040,00 42,42 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.04. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.702.102.240,00 2.002.062.233,36 700.040.006,64 74,09 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 161.966.100,00 139.235.562,00 22.730.538,00 85,97 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.08. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 79.026.000,00 74.191.200,00 4.834.800,00 93,88 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.09. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 91.552.800,00 74.849.016,00 16.703.784,00 81,76 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 69.242.000,00 48.851.293,00 20.390.707,00 70,55 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.461.452.743,00 4.337.415.576,00 124.037.167,00 97,22 2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.367.639.450,00 5.902.281.933,00 465.357.517,00 92,69 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.367.639.450,00 5.902.281.933,00 465.357.517,00 92,69 Kode Uraian Urusan, Organisasi dan Program Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 313 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.099.458.350,00 5.638.189.483,00 461.268.867,00 92,44 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 19.343.000,00 19.343.000,00 - 100,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03. PROGRAM PENCATATAN SIPIL 94.259.500,00 91.678.650,00 2.580.850,00 97,26 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 154.578.600,00 153.070.800,00 1.507.800,00 99,02 2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.404.504.158,00 5.224.070.564,00 2.180.433.594,00 70,55 2.13.1.06.2.13.0.00.01.0000. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.404.504.158,00 5.224.070.564,00 2.180.433.594,00 70,55 2.13.1.06.2.13.0.00.01.0000.04. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.382.209.333,00 2.826.390.884,00 555.818.449,00 83,57 2.13.1.06.2.13.0.00.01.0000.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 4.022.294.825,00 2.397.679.680,00 1.624.615.145,00 59,61 2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10.844.704.720,00 10.138.420.384,00 706.284.336,00 93,49 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.844.704.720,00 10.138.420.384,00 706.284.336,00 93,49 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.277.094.560,00 5.020.500.424,00 256.594.136,00 95,14 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 301.277.000,00 281.713.000,00 19.564.000,00 93,51 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.03. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.854.759.885,00 2.499.330.685,00 355.429.200,00 87,55 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.04. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.411.573.275,00 2.336.876.275,00 74.697.000,00 96,90 2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 14.600.318.022,00 12.660.287.708,00 1.940.030.314,00 86,71 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000. Dinas Perhubungan 14.600.318.022,00 12.660.287.708,00 1.940.030.314,00 86,71 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.055.459.647,00 6.299.559.777,00 755.899.870,00 89,29 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 7.544.858.375,00 6.360.727.931,00 1.184.130.444,00 84,31 2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.028.207.396,00 9.025.860.168,00 2.002.347.228,00 81,84 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 11.028.207.396,00 9.025.860.168,00 2.002.347.228,00 81,84 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.051.049.860,00 5.082.962.767,00 968.087.093,00 84,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.406.845.702,00 2.994.172.172,00 412.673.530,00 87,89 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.570.311.834,00 948.725.229,00 621.586.605,00 60,42 Kode Uraian Urusan, Organisasi dan Program Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 314 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.725.597.589,42 4.564.663.159,00 160.934.430,42 96,59 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 4.725.597.589,42 4.564.663.159,00 160.934.430,42 96,59 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.653.559.589,42 4.528.100.159,00 125.459.430,42 97,30 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 64.500.000,00 29.025.000,00 35.475.000,00 45,00 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 7.538.000,00 7.538.000,00 - 100,00 2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.200.729.551,00 5.094.986.546,88 1.105.743.004,12 82,17 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 6.200.729.551,00 5.094.986.546,88 1.105.743.004,12 82,17 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.257.838.951,00 4.029.801.904,00 228.037.047,00 94,64 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.03. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 536.521.600,00 518.651.442,88 17.870.157,12 96,67 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.04. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 686.388.000,00 42.932.100,00 643.455.900,00 6,25 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.05. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 569.981.000,00 498.234.900,00 71.746.100,00 87,41 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.06. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 150.000.000,00 5.366.200,00 144.633.800,00 3,58 2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.204.031.487,00 5.059.168.348,00 1.144.863.139,00 81,55 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 6.204.031.487,00 5.059.168.348,00 1.144.863.139,00 81,55 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 18.540.000,00 12.442.000,00 6.098.000,00 67,11 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.671.031.487,00 4.842.470.348,00 828.561.139,00 85,39 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000.04. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 514.460.000,00 204.256.000,00 310.204.000,00 39,70 2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 269.899.740,00 222.991.800,00 46.907.940,00 82,62 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 269.899.740,00 222.991.800,00 46.907.940,00 82,62 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 269.899.740,00 222.991.800,00 46.907.940,00 82,62 2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 66.746.000,00 40.189.992,00 26.556.008,00 60,21 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 66.746.000,00 40.189.992,00 26.556.008,00 60,21 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 66.746.000,00 40.189.992,00 26.556.008,00 60,21 2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.895.962.557,00 5.668.020.636,00 227.941.921,00 96,13 2.22.3.26.2.22.0.00.01.0000. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.895.962.557,00 5.668.020.636,00 227.941.921,00 96,13 2.22.3.26.2.22.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 5.512.962.557,00 5.322.062.411,00 190.900.146,00 96,54 2.22.3.26.2.22.0.00.01.0000.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 300.000.000,00 275.680.518,00 24.319.482,00 91,89 Kode Uraian Urusan, Organisasi dan Program Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 315 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 2.22.3.26.2.22.0.00.01.0000.05. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 83.000.000,00 70.277.707,00 12.722.293,00 84,67 2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5.039.835.313,96 3.650.076.123,00 1.389.759.190,96 72,42 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.039.835.313,96 3.650.076.123,00 1.389.759.190,96 72,42 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.690.236.613,96 3.647.826.123,00 1.042.410.490,96 77,77 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 349.598.700,00 2.250.000,00 347.348.700,00 0,64 2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 259.017.500,00 23.145.100,00 235.872.400,00 8,94 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 259.017.500,00 23.145.100,00 235.872.400,00 8,94 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 259.017.500,00 23.145.100,00 235.872.400,00 8,94 3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 49.574.781.515,12 41.292.532.629,00 8.282.248.886,12 83,29 3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.643.996.701,02 5.678.043.123,00 965.953.578,02 85,46 3.25.3.25.2.09.0.00.01. Dinas Perikanan. 6.643.996.701,02 5.678.043.123,00 965.953.578,02 85,46 3.25.3.25.2.09.0.00.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.291.165.201,02 4.857.741.973,00 433.423.228,02 91,81 3.25.3.25.2.09.0.00.01.03. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 150.000.000,00 24.622.600,00 125.377.400,00 16,42 3.25.3.25.2.09.0.00.01.04. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 853.608.500,00 569.018.950,00 284.589.550,00 66,66 3.25.3.25.2.09.0.00.01.05. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 50.000.000,00 34.296.000,00 15.704.000,00 68,59 3.25.3.25.2.09.0.00.01.06. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 299.223.000,00 192.363.600,00 106.859.400,00 64,29 3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 5.311.258.713,00 5.014.309.933,00 296.948.780,00 94,41 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.311.258.713,00 5.014.309.933,00 296.948.780,00 94,41 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.672.025.793,00 4.509.867.807,00 162.157.986,00 96,53 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 331.391.120,00 267.985.500,00 63.405.620,00 80,87 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 275.719.000,00 219.456.626,00 56.262.374,00 79,59 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.05. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 32.122.800,00 17.000.000,00 15.122.800,00 52,92 3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 35.654.550.789,10 28.884.842.651,00 6.769.708.138,10 81,01 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 14.797.511.159,00 12.431.207.213,00 2.366.303.946,00 84,01 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.462.434.536,00 11.169.908.423,00 292.526.113,00 97,45 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 690.087.847,00 379.307.561,00 310.780.286,00 54,97 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.269.849.176,00 654.933.329,00 1.614.915.847,00 28,85 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.05. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 38.183.600,00 32.792.100,00 5.391.500,00 85,88 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.07. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 336.956.000,00 194.265.800,00 142.690.200,00 57,65 Kode Uraian Urusan, Organisasi dan Program Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 316 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000. Dinas Perkebunan dan Peternakan 20.857.039.630,10 16.453.635.438,00 4.403.404.192,10 78,89 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.212.125.219,10 11.775.296.983,00 436.828.236,10 96,42 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 4.093.508.241,00 2.232.449.064,00 1.861.059.177,00 54,54 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.156.038.359,00 2.179.488.644,00 1.976.549.715,00 52,44 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.04. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 238.270.000,00 199.433.210,00 38.836.790,00 83,70 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.05. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 28.911.811,00 11.450.137,00 17.461.674,00 39,60 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.06. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 51.850.000,00 17.161.400,00 34.688.600,00 33,10 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.07. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 76.336.000,00 38.356.000,00 37.980.000,00 50,25 3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.316.946.376,00 1.131.123.024,00 185.823.352,00 85,89 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.316.946.376,00 1.131.123.024,00 185.823.352,00 85,89 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.146.509.808,00 995.882.556,00 150.627.252,00 86,86 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.04. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 112.094.980,00 78.382.100,00 33.712.880,00 69,92 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.06. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 58.341.588,00 56.858.368,00 1.483.220,00 97,46 3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 648.028.936,00 584.213.898,00 63.815.038,00 90,15 3.31.2.17.3.30.3.31.01.0000. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 648.028.936,00 584.213.898,00 63.815.038,00 90,15 3.31.2.17.3.30.3.31.01.0000.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 648.028.936,00 584.213.898,00 63.815.038,00 90,15 4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 150.247.378.194,00 133.282.974.006,00 16.964.404.188,00 88,71 4.01. SEKRETARIAT DAERAH 95.613.772.379,00 85.704.549.299,00 9.909.223.080,00 89,64 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000. Sekretariat Daerah 95.613.772.379,00 85.704.549.299,00 9.909.223.080,00 89,64 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 64.654.959.901,00 59.443.231.339,00 5.211.728.562,00 91,94 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 29.090.504.961,00 24.805.057.202,00 4.285.447.759,00 85,27 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.03. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.868.307.517,00 1.456.260.758,00 412.046.759,00 77,95 4.02. SEKRETARIAT DPRD 54.633.605.815,00 47.578.424.707,00 7.055.181.108,00 87,09 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000. Sekretariat DPRD 54.633.605.815,00 47.578.424.707,00 7.055.181.108,00 87,09 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.224.693.464,00 29.911.731.685,00 3.312.961.779,00 90,03 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 21.408.912.351,00 17.666.693.022,00 3.742.219.329,00 82,52 5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 341.998.694.829,28 296.190.116.953,00 45.808.577.876,28 86,61 5.01. PERENCANAAN 11.405.148.894,00 10.800.819.513,00 604.329.381,00 94,70 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 11.405.148.894,00 10.800.819.513,00 604.329.381,00 94,70 Kode Uraian Urusan, Organisasi dan Program Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 317 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.374.585.299,00 9.198.234.211,00 176.351.088,00 98,12 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.495.293.947,00 1.092.917.424,00 402.376.523,00 73,09 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 535.269.648,00 509.667.878,00 25.601.770,00 95,22 5.02. KEUANGAN 322.282.713.209,28 278.186.494.583,00 44.096.218.626,28 86,32 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000. Badan Pendapatan Daerah 12.369.266.130,00 11.187.347.428,00 1.181.918.702,00 90,44 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.963.049.123,00 9.370.313.466,00 592.735.657,00 94,05 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.406.217.007,00 1.817.033.962,00 589.183.045,00 75,51 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 309.913.447.079,28 266.999.147.155,00 42.914.299.924,28 86,15 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.226.538.392,00 13.696.424.674,00 530.113.718,00 96,27 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 294.999.300.687,28 252.623.465.401,00 42.375.835.286,28 85,64 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.03. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 687.608.000,00 679.257.080,00 8.350.920,00 98,79 5.03. KEPEGAWAIAN 7.427.712.129,00 6.416.838.432,00 1.010.873.697,00 86,39 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 7.427.712.129,00 6.416.838.432,00 1.010.873.697,00 86,39 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.876.498.682,00 5.567.089.292,00 309.409.390,00 94,73 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.551.213.447,00 849.749.140,00 701.464.307,00 54,78 5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 597.760.497,00 508.956.935,00 88.803.562,00 85,14 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 597.760.497,00 508.956.935,00 88.803.562,00 85,14 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 597.760.497,00 508.956.935,00 88.803.562,00 85,14 5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 285.360.100,00 277.007.490,00 8.352.610,00 97,07 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 285.360.100,00 277.007.490,00 8.352.610,00 97,07 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 285.360.100,00 277.007.490,00 8.352.610,00 97,07 6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 13.725.805.892,00 12.808.697.665,00 917.108.227,00 93,32 6.01. INSPEKTORAT DAERAH 13.725.805.892,00 12.808.697.665,00 917.108.227,00 93,32 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000. Inspektorat 13.725.805.892,00 12.808.697.665,00 917.108.227,00 93,32 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.149.584.692,00 11.790.921.460,00 358.663.232,00 97,05 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.202.034.800,00 836.810.235,00 365.224.565,00 69,62 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 374.186.400,00 180.965.970,00 193.220.430,00 48,36
7.UNSUR KEWILAYAHAN 58.483.656.351,39 47.960.709.746,00 10.522.946.605,39 82,01 7.01. KECAMATAN 58.483.656.351,39 47.960.709.746,00 10.522.946.605,39 82,01 7.01.7.01.0.00.0.00.01. Kantor Camat Cerenti 5.017.623.283,05 3.881.652.531,00 1.135.970.752,05 77,36 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.486.899.283,05 3.176.049.458,00 310.849.825,05 91,09 7.01.7.01.0.00.0.00.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.000.000,00 7.540.000,00 27.460.000,00 21,54 Kode Uraian Urusan, Organisasi dan Program Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 318 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 7.01.7.01.0.00.0.00.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.235.724.000,00 538.313.073,00 697.410.927,00 43,56 7.01.7.01.0.00.0.00.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.01.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00 99.750.000,00 250.000,00 99,75 7.01.7.01.0.00.0.00.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 60,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02. Kantor Camat Benai 4.518.602.634,52 3.580.376.401,00 938.226.233,52 79,24 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.679.950.634,52 3.395.270.301,00 284.680.333,52 92,26 7.01.7.01.0.00.0.00.02.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 12.000.000,00 6.920.100,00 5.079.900,00 57,67 7.01.7.01.0.00.0.00.02.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 581.562.000,00 38.984.800,00 542.577.200,00 6,70 7.01.7.01.0.00.0.00.02.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 200.000.000,00 96.100.000,00 103.900.000,00 48,05 7.01.7.01.0.00.0.00.02.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 45.090.000,00 43.101.200,00 1.988.800,00 95,59 7.01.7.01.0.00.0.00.03. Kantor Camat Kuantan Hilir 5.639.317.835,00 4.811.659.671,00 827.658.164,00 85,32 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.201.286.835,00 4.070.800.671,00 130.486.164,00 96,89 7.01.7.01.0.00.0.00.03.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.000.000,00 23.297.600,00 1.702.400,00 93,19 7.01.7.01.0.00.0.00.03.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.138.124.000,00 523.260.200,00 614.863.800,00 45,98 7.01.7.01.0.00.0.00.03.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 140.825.000,00 90.870.000,00 49.955.000,00 64,53 7.01.7.01.0.00.0.00.03.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 53.170.000,00 43.170.000,00 10.000.000,00 81,19 7.01.7.01.0.00.0.00.03.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 80.912.000,00 60.261.200,00 20.650.800,00 74,48 7.01.7.01.0.00.0.00.04. Kantor Camat Kuantan Tengah 8.462.009.176,00 6.006.643.576,00 2.455.365.600,00 70,98 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.310.085.676,00 5.808.019.076,00 502.066.600,00 92,04 7.01.7.01.0.00.0.00.04.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.499.000,00 9.347.000,00 152.000,00 98,40 7.01.7.01.0.00.0.00.04.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.853.586.000,00 7.780.000,00 1.845.806.000,00 0,42 7.01.7.01.0.00.0.00.04.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 170.000.000,00 99.050.000,00 70.950.000,00 58,26 7.01.7.01.0.00.0.00.04.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 118.838.500,00 82.447.500,00 36.391.000,00 69,38 7.01.7.01.0.00.0.00.05. Kantor Camat Kuantan Mudik 4.800.477.321,32 4.099.358.229,00 701.119.092,32 85,39 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.774.615.321,32 3.443.067.629,00 331.547.692,32 91,22 7.01.7.01.0.00.0.00.05.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 106.000.000,00 61.670.000,00 44.330.000,00 58,18 7.01.7.01.0.00.0.00.05.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 569.562.000,00 400.884.800,00 168.677.200,00 70,38 1 Kode Uraian Urusan, Organisasi dan Program Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 319 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 7.01.7.01.0.00.0.00.05.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 80.000.000,00 - 80.000.000,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.05.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 131.300.000,00 85.650.000,00 45.650.000,00 65,23 7.01.7.01.0.00.0.00.05.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 139.000.000,00 108.085.800,00 30.914.200,00 77,76 7.01.7.01.0.00.0.00.06. Kantor Camat Singingi 4.329.398.227,00 3.846.960.841,00 482.437.386,00 88,86 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.466.536.227,00 3.215.841.141,00 250.695.086,00 92,77 7.01.7.01.0.00.0.00.06.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.06.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 607.862.000,00 499.059.700,00 108.802.300,00 82,10 7.01.7.01.0.00.0.00.06.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.06.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.000.000,00 87.060.000,00 22.940.000,00 79,15 7.01.7.01.0.00.0.00.06.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 50,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07. Kantor Camat Inuman 2.833.394.869,00 2.486.610.068,00 346.784.801,00 87,76 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.459.295.069,00 2.257.512.284,00 201.782.785,00 91,80 7.01.7.01.0.00.0.00.07.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.000.000,00 29.987.784,00 12.216,00 99,96 7.01.7.01.0.00.0.00.07.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 144.099.800,00 - 144.099.800,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.07.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.000.000,00 99.110.000,00 890.000,00 99,11 7.01.7.01.0.00.0.00.08. Kantor Camat Pangean 3.095.620.826,00 2.599.634.413,00 495.986.413,00 83,98 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.809.415.734,00 2.454.805.413,00 354.610.321,00 87,38 7.01.7.01.0.00.0.00.08.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.205.092,00 5.604.000,00 30.601.092,00 15,48 7.01.7.01.0.00.0.00.08.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.08.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00 89.225.000,00 10.775.000,00 89,23 7.01.7.01.0.00.0.00.08.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09. Kantor Camat Logas Tanah Darat 2.759.950.593,00 2.332.709.937,00 427.240.656,00 84,52 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.434.840.879,00 2.150.149.437,00 284.691.442,00 88,31 7.01.7.01.0.00.0.00.09.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.109.714,00 17.935.500,00 7.174.214,00 71,43 7.01.7.01.0.00.0.00.09.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.09.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00 99.700.000,00 300.000,00 99,70 Kode Uraian Urusan, Organisasi dan Program Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 320 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 7.01.7.01.0.00.0.00.09.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.000.000,00 64.925.000,00 35.075.000,00 64,93 7.01.7.01.0.00.0.00.10. Kantor Camat Gunung Toar 2.881.732.501,00 2.542.694.165,00 339.038.336,00 88,23 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.548.815.501,00 2.340.203.165,00 208.612.336,00 91,82 7.01.7.01.0.00.0.00.10.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.000.000,00 6.811.000,00 13.189.000,00 34,06 7.01.7.01.0.00.0.00.10.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.857.000,00 6.450.000,00 407.000,00 94,06 7.01.7.01.0.00.0.00.10.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 64.560.000,00 4.860.000,00 59.700.000,00 7,53 7.01.7.01.0.00.0.00.10.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.640.000,00 101.120.000,00 9.520.000,00 91,40 7.01.7.01.0.00.0.00.10.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 130.860.000,00 83.250.000,00 47.610.000,00 63,62 7.01.7.01.0.00.0.00.11. Kantor Camat Hulu Kuantan 2.568.756.045,42 2.352.444.630,00 216.311.415,42 91,58 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.291.583.545,42 2.176.772.630,00 114.810.915,42 94,99 7.01.7.01.0.00.0.00.11.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.172.500,00 672.500,00 6.500.000,00 9,38 7.01.7.01.0.00.0.00.11.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 55.000.000,00 - 55.000.000,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.11.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 90,91 7.01.7.01.0.00.0.00.11.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105.000.000,00 74.999.500,00 30.000.500,00 71,43 7.01.7.01.0.00.0.00.13. Kantor Camat Sentajo Raya 4.509.037.659,44 3.374.160.753,00 1.134.876.906,44 74,83 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.544.175.659,44 3.070.352.753,00 473.822.906,44 86,63 7.01.7.01.0.00.0.00.13.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.000.000,00 14.875.000,00 125.000,00 99,17 7.01.7.01.0.00.0.00.13.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 617.862.000,00 60.370.000,00 557.492.000,00 9,77 7.01.7.01.0.00.0.00.13.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.13.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 172.000.000,00 168.572.000,00 3.428.000,00 98,01 7.01.7.01.0.00.0.00.13.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.000.000,00 59.991.000,00 30.009.000,00 66,66 7.01.7.01.0.00.0.00.14. Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 2.613.634.149,00 2.320.300.179,00 293.333.970,00 88,78 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.345.984.149,00 2.169.357.079,00 176.627.070,00 92,47 7.01.7.01.0.00.0.00.14.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.000.000,00 22.394.600,00 2.605.400,00 89,58 7.01.7.01.0.00.0.00.14.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 55.000.000,00 - 55.000.000,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.14.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.000.000,00 81.290.000,00 28.710.000,00 73,90 Kode Uraian Urusan, Organisasi dan Program Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 321 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 7.01.7.01.0.00.0.00.14.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 77.650.000,00 47.258.500,00 30.391.500,00 60,86 7.01.7.01.0.00.0.00.15. Kantor Camat Pucuk Rantau 1.949.433.362,00 1.594.306.245,00 355.127.117,00 81,78 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.774.083.362,00 1.548.956.245,00 225.127.117,00 87,31 7.01.7.01.0.00.0.00.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.350.000,00 45.350.000,00 30.000.000,00 60,19 7.01.7.01.0.00.0.00.15.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.15.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.15.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.16. Kantor Camat Singingi Hilir 2.504.667.869,64 2.131.198.107,00 373.469.762,64 85,09 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.333.767.869,64 2.065.628.107,00 268.139.762,64 88,51 7.01.7.01.0.00.0.00.16.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.000.000,00 4.950.000,00 5.050.000,00 49,50 7.01.7.01.0.00.0.00.16.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.16.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.900.000,00 60.620.000,00 30.280.000,00 66,69 8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 43.757.916.131,00 43.009.975.956,00 747.940.175,00 98,29 8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 43.757.916.131,00 43.009.975.956,00 747.940.175,00 98,29 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 43.757.916.131,00 43.009.975.956,00 747.940.175,00 98,29 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.803.490.545,00 3.471.185.948,00 332.304.597,00 91,26 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.02. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.426.772.200,00 1.267.290.271,00 159.481.929,00 88,82 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.03. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 38.209.629.986,00 38.021.117.437,00 188.512.549,00 99,51 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.04. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 40.226.000,00 33.061.600,00 7.164.400,00 82,19 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.05. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 131.844.900,00 123.032.300,00 8.812.600,00 93,32 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.06. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 145.952.500,00 94.288.400,00 51.664.100,00 64,60 Jumlah 1.816.122.140.216,00 1.586.443.759.266,51 229.678.380.949,49 87,35 1 Kode Uraian Urusan, Organisasi dan Program Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang Pencapaian target kinerja diukur dari perbandingan realisasi dan anggaran menurut satuan kerja pada masing-masing program yang menjadi tugas dan fungsinya. Perbandingan dan realisasi anggaran tersebut didasarkan atas belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal sesuai klasifikasi anggaran dalam APBD. Jumlah realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan realisasi anggaran yang dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena pelaporan realisasi anggaran dalam LRA tidak didasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD. 322 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Realisasi APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut: a. b. c. 4 5 130.268.120.878,62 91,61 229.678.380.949,49 87,35 (99.410.260.070,87) 62,36 85.531.429.313,10 67,62 85.531.429.313,10 67,62 0,00 0,00 (13.878.830.757,77) #DIV/0! Urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut adalah sebagai berikut: Kode
1.Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayaan Dasar 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 2.11 2.12 2.15 2.16 2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri 2.23 2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandiaan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandiaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dinas Sosial , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayaan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Struktur belanja dalam penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 diklasifikasikan menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri dari 14 belanja urusan pemerintah wajib, 3 belanja pemeritahan urusan pilihan, 3 unsur pemeritahan urusan penunjang, 2 unsur pemerintahan urusan pendukung, 1 unsur pengawas urusan pemerintah dan 15 urusan kewilayahan dan 1 urusan pemerintahan umum. Setiap urusan ditangani oleh satu atau beberapa SKPD sehingga memudahkan pengukuran Indikator Kinerja SKPD bersangkutan. Tabel III-2 Urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Urusan Wajib/Pilihan SKPD Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
b.Pengeluaran Daerah 0,00 0,00 SILPA 0,00 13.878.830.757,77 IV. Pembiayaan Daerah 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90
a.Penerimaan Daerah 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 II. Belanja dan Transfer Daerah 1.816.122.140.216,00 1.586.443.759.266,51 III. Surplus (Defisit) (264.121.226.129,00) (164.710.966.058,13) I . Pendapatan Daerah 1.552.000.914.087,00 1.421.732.793.208,38 Tabel III-1 Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2024 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Bertambah/Berkurang (Rp) % Realisasi Belanja dan Transfer Daerah tahun 2024 sebesar Rp1.586.443.759.266,50 atau 87,35% dari anggaran sebesar Rp1.816.122.140.216,00 sedangkan realisasi Belanja dan Transfer pada tahun 2023 sebesar Rp1.546.133.123.161,16 atau 92,82% dari anggaran sebesar Rp1.665.744.072.125,00; Realisasi Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp178.589.796.815,90 atau 67,62% dari anggaran sebesar Rp264.121.226.129,00, sedangkan realisasi pembiayaan pada tahun 2023 sebesar Rp180.390.922.966,44 atau 100,19% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp180.046.651.510,00. Gambaran realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 secara garis besar dapat dilihat pada Tabel III-1 dibawah ini: 1 2 3 323 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Kode 3. 3.25 3.26 4 4.01 4.02 5 5.03 6 6.01 7 7.01 8 8.01
a.Pendapatan Daerah Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut: Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % 1.552.000.914.087,00 1.421.732.793.208,38 91,61 170.636.769.359,00 120.180.400.401,38 70,43 71.052.979.848,00 37.009.502.817,09 52,09 14.912.787.000,00 4.808.077.831,00 32,24 5.740.308.970,00 2.414.250.343,00 42,06 78.930.693.541,00 75.948.569.410,29 96,22 1.381.364.144.728,00 1.301.550.382.207,00 94,22 1.234.205.782.028,00 1.209.369.714.925,00 97,99 1.046.367.629.028,00 1.021.531.561.925,00 97,63 7.154.301.000,00 7.154.301.000,00 100,00 180.683.852.000,00 180.683.852.000,00 100,00 147.158.362.700,00 92.180.667.282,00 62,64 140.478.612.700,00 87.491.817.282,00 62,28 6.679.750.000,00 4.688.850.000,00 70,19 0,00 2.010.600,00 0,00 0,00 2.010.600,00 0,00 Uraian ringkas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Tahun 2024 seperti dibawah ini: 1. 2. Pendapatan atas Pengembalian Hibah Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.552.000.914.087,00 direalisasikan sebesar Rp1.421.732.793.208,38 atau sebesar 91,61% dari anggarannya, hal ini akibat penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terealisasi sebesar 97,63% dari anggaran yang telah ditetapkan, sementara itu Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 70,43%. Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp170.636.769.359,00 direalisasikan sebesar Rp120.180.400.401,38 atau sebesar 70,43% dari anggaran yang telah ditetapkan, kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah terjadi pada setiap unsur PAD yaitu hasil Pajak Daerah yang terealisasi sebesar 52,09%, hasil Retribusi Daerah yang terealisasi hanya 32,24% dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 42,06 % serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 96,22%. Dana Insentif Daerah (DID) Dana Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Bagi Hasil Bantuan Keuangan LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Dana Perimbangan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik URAIAN PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Urusan Pemerintahan Umum Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Singingi Hilir Hasil Retribusi Daerah Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Pucuk Rantau Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kecamatan Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Inspektorat Unsur Kewilayahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 5.01 Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.02 Keuangan Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Urusan Pemerintahan Pilihan Urusan Wajib/Pilihan SKPD Pelaksana 324 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3. 4.
b.Belanja dan Transfer Daerah Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut: Anggaran 2023 (Rp) % 1.537.814.053.315,00 1.337.378.351.274,51 86,97 1.246.696.019.440,52 1.142.264.863.449,42 91,62 277.877.583.574,20 194.934.007.141,09 70,15 13.240.450.300,28 179.480.684,00 1,36 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 89,49 8.596.576.685,00 5.700.229.000,00 66,31 269.711.510.216,00 243.365.178.992,00 90,23 Uraian ringkas Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: 1. 2. Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3
1.1.055.491.928.543,89 923.402.174.650,54 87,49 1.01. 472.763.158.746,00 450.362.142.342,00 95,26 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000. 472.763.158.746,00 450.362.142.342,00 95,26 1.02. 300.697.711.126,79 269.151.502.979,54 89,51 1.02.1.02.0.00.0.00.01. 191.532.481.766,79 168.960.137.486,54 88,21 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000. 109.165.229.360,00 100.191.365.493,00 91,78 1.03. 181.761.725.502,10 128.690.352.695,00 70,80 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000. 181.761.725.502,10 128.690.352.695,00 70,80 1.04. 57.091.092.321,00 40.633.874.906,00 71,17 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000. 57.091.092.321,00 40.633.874.906,00 71,17 1.05. 29.466.930.789,00 22.916.953.004,00 77,77 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.549.977.785,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 16.457.217.415,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 16.457.217.415,00 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 22.401.016.404,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 132.089.753.893,35 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 22.401.016.404,00 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang Nilai (Rp) 1 2 5=3-4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 53.071.372.807,10 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 53.071.372.807,10 Dinas Kesehatan 22.572.344.280,25 RSUD Teluk Kuantan 8.973.863.867,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 31.546.208.147,25 Transfer Bantuan Keuangan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.537.814.053.315,00 terealisasi sebesar Rp1.337.378.351.274,51 atau sebesar 86,97%, terdiri dari Belanja Operasi sebesar 91,62% dari anggaran yang ditetapkan dan Belanja Modal sebesar 70,15% dari anggarannya, sedangkan Belanja Tak Terduga sebesar 1,36% dari anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran Transfer Daerah sebesar Rp278.308.086.901,00 dapat direalisasikan sebesar Rp249.065.407.992,00 atau sebesar 89,49% dari anggarannya, yang hanya terdiri dari belanja Bagi Hasil 66,31% dari anggarannya dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar 90,23% dari anggarannya. Realisasi Belanja dan Transfer berdasarkan urusan pemerintahan dan SKPD dapat dilihat pada Tabel III-3 berikut: Tabel III-3 Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD Tahun Anggaran 2023 BELANJA DAERAH Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga TRANSFER DAERAH Transfer / Bagi Hasil ke Desa Anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp1.381.364.144.728,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.301.550.382.207,00 atau sebesar 94,22%. Peningkatan penerimaan Pendapatan Transfer terutama terjadi pada Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah (DID) mencapai 100% dan Bagi Hasil mencapai 62,64%. Anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak di anggarkan dan direalisasikan sebesar Rp2.010.600,00. Uraian Realisasi 2023 (Rp) 325 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000. 19.294.809.427,00 14.154.129.973,00 73,36 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000. 10.172.121.362,00 8.762.823.031,00 86,15 1.06. 13.711.310.059,00 11.647.348.724,00 84,95 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000. 13.711.310.059,00 11.647.348.724,00 84,95
2.102.841.978.759,32 88.496.577.660,97 86,05 2.07. 5.724.047.387,00 5.362.077.200,00 93,68 2.07.2.07.0.00.0.00.01.0000. 5.724.047.387,00 5.362.077.200,00 93,68 2.08. 1.002.372.543,00 641.285.800,00 63,98 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000. 1.002.372.543,00 641.285.800,00 63,98 2.09. 319.084.037,00 199.504.480,00 62,52 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000. 319.084.037,00 199.504.480,00 62,52 2.10. 543.445.450,00 280.568.500,00 51,63 2.10.1.04.2.10.0.00.01.0000. 543.445.450,00 280.568.500,00 51,63 2.11. 16.345.835.857,94 14.738.979.219,09 90,17 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000. 16.345.835.857,94 14.738.979.219,09 90,17 2.12. 6.367.639.450,00 5.902.281.933,00 92,69 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000. 6.367.639.450,00 5.902.281.933,00 92,69 2.13. 7.404.504.158,00 5.224.070.564,00 70,55 2.13.1.06.2.13.0.00.01.0000. 7.404.504.158,00 5.224.070.564,00 70,55 2.14. 10.844.704.720,00 10.138.420.384,00 93,49 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang Nilai (Rp) 1 2 5=3-4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 262.876.950,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 262.876.950,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 706.284.336,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 119.579.557,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 119.579.557,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.180.433.594,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.180.433.594,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 465.357.517,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 465.357.517,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.606.856.638,85 Dinas Lingkungan Hidup 1.606.856.638,85 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.409.298.331,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 2.063.961.335,00 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5.140.679.454,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 361.086.743,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 361.086.743,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 361.970.187,00 Dinas Tenaga Kerja 361.970.187,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.063.961.335,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.345.401.098,35 326 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000. 10.844.704.720,00 10.138.420.384,00 93,49 2.15. 14.600.318.022,00 12.660.287.708,00 86,71 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000. 14.600.318.022,00 12.660.287.708,00 86,71 2.16. 11.028.207.396,00 9.025.860.168,00 81,84 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000. 11.028.207.396,00 9.025.860.168,00 81,84 2.17. 4.725.597.589,42 4.564.663.159,00 96,59 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000. 4.725.597.589,42 4.564.663.159,00 96,59 2.18. 6.200.729.551,00 5.094.986.546,88 82,17 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000. 6.200.729.551,00 5.094.986.546,88 82,17 2.19. 6.204.031.487,00 5.059.168.348,00 81,55 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000. 6.204.031.487,00 5.059.168.348,00 81,55 2.20. 269.899.740,00 222.991.800,00 82,62 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000. 269.899.740,00 222.991.800,00 82,62 2.21. 66.746.000,00 40.189.992,00 60,21 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000. 66.746.000,00 40.189.992,00 60,21 2.22. 5.895.962.557,00 5.668.020.636,00 96,13 2.22.3.26.2.22.0.00.01.0000. 5.895.962.557,00 5.668.020.636,00 96,13 2.23. 5.039.835.313,96 3.650.076.123,00 72,42 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000. 5.039.835.313,96 3.650.076.123,00 72,42 2.24. 259.017.500,00 23.145.100,00 8,94 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000. 259.017.500,00 23.145.100,00 8,94 1 2 5=3-4 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang Nilai (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 26.556.008,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 26.556.008,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 46.907.940,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 46.907.940,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.144.863.139,00 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1.144.863.139,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 235.872.400,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 235.872.400,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.389.759.190,96 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.389.759.190,96 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 227.941.921,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 227.941.921,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1.105.743.004,12 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 1.105.743.004,12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 160.934.430,42 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 160.934.430,42 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.002.347.228,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.002.347.228,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1.940.030.314,00 Dinas Perhubungan 1.940.030.314,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 706.284.336,00 327 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3
3.49.574.781.515,12 41.292.532.629,00 83,29 3.25. 6.643.996.701,02 5.678.043.123,00 85,46 3.25.3.25.2.09.0.00.01. 6.643.996.701,02 5.678.043.123,00 85,46 3.26. 5.311.258.713,00 5.014.309.933,00 94,41 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000. 5.311.258.713,00 5.014.309.933,00 94,41 3.27. 35.654.550.789,10 28.884.842.651,00 81,01 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000. 14.797.511.159,00 12.431.207.213,00 84,01 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000. 20.857.039.630,10 16.453.635.438,00 78,89 3.30. 1.316.946.376,00 1.131.123.024,00 85,89 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000. 1.316.946.376,00 1.131.123.024,00 85,89 3.31. 648.028.936,00 584.213.898,00 90,15 3.31.2.17.3.30.3.31.01.0000. 648.028.936,00 584.213.898,00 90,15
4.150.247.378.194,00 133.282.974.006,00 88,71 4.01. 95.613.772.379,00 85.704.549.299,00 89,64 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000. 95.613.772.379,00 85.704.549.299,00 89,64 4.02. 54.633.605.815,00 47.578.424.707,00 87,09 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000. 54.633.605.815,00 47.578.424.707,00 87,09
5.341.998.694.829,28 296.190.116.953,00 86,61 5.01. 11.405.148.894,00 10.800.819.513,00 94,70 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000. 11.405.148.894,00 10.800.819.513,00 94,70 5.02. 322.282.713.209,28 278.186.494.583,00 86,32 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000. 12.369.266.130,00 11.187.347.428,00 90,44 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000. 309.913.447.079,28 266.999.147.155,00 86,15 5.03. 7.427.712.129,00 6.416.838.432,00 86,39 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang 1 2 5=3-4 PERENCANAAN 604.329.381,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 604.329.381,00 Sekretariat DPRD 7.055.181.108,00 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 45.808.577.876,28 Sekretariat Daerah 9.909.223.080,00 SEKRETARIAT DPRD 7.055.181.108,00 KEUANGAN 44.096.218.626,28 Badan Pendapatan Daerah 1.181.918.702,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 16.964.404.188,00 SEKRETARIAT DAERAH 9.909.223.080,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 63.815.038,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 63.815.038,00 Nilai (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.282.248.886,12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 965.953.578,02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 42.914.299.924,28 KEPEGAWAIAN 1.010.873.697,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 296.948.780,00 Dinas Perikanan. 965.953.578,02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 296.948.780,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 185.823.352,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 185.823.352,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 2.366.303.946,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 4.403.404.192,10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 6.769.708.138,10 328 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000. 7.427.712.129,00 6.416.838.432,00 86,39 5.04. 597.760.497,00 508.956.935,00 85,14 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000. 597.760.497,00 508.956.935,00 85,14 5.05. 285.360.100,00 277.007.490,00 97,07 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000. 285.360.100,00 277.007.490,00 97,07
6.13.725.805.892,00 12.808.697.665,00 93,32 6.01. 13.725.805.892,00 12.808.697.665,00 93,32 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000. 13.725.805.892,00 12.808.697.665,00 93,32
7.58.483.656.351,39 47.960.709.746,00 82,01 7.01. 58.483.656.351,39 47.960.709.746,00 82,01 7.01.7.01.0.00.0.00.01. 5.017.623.283,05 3.881.652.531,00 77,36 7.01.7.01.0.00.0.00.02. 4.518.602.634,52 3.580.376.401,00 79,24 7.01.7.01.0.00.0.00.03. 5.639.317.835,00 4.811.659.671,00 85,32 7.01.7.01.0.00.0.00.04. 8.462.009.176,00 6.006.643.576,00 70,98 7.01.7.01.0.00.0.00.05. 4.800.477.321,32 4.099.358.229,00 85,39 7.01.7.01.0.00.0.00.06. 4.329.398.227,00 3.846.960.841,00 88,86 7.01.7.01.0.00.0.00.07. 2.833.394.869,00 2.486.610.068,00 87,76 7.01.7.01.0.00.0.00.08. 3.095.620.826,00 2.599.634.413,00 83,98 7.01.7.01.0.00.0.00.09. 2.759.950.593,00 2.332.709.937,00 84,52 7.01.7.01.0.00.0.00.10. 2.881.732.501,00 2.542.694.165,00 88,23 7.01.7.01.0.00.0.00.11. 2.568.756.045,42 2.352.444.630,00 91,58 7.01.7.01.0.00.0.00.13. 4.509.037.659,44 3.374.160.753,00 74,83 7.01.7.01.0.00.0.00.14. 2.613.634.149,00 2.320.300.179,00 88,78 7.01.7.01.0.00.0.00.15. 1.949.433.362,00 1.594.306.245,00 81,78 7.01.7.01.0.00.0.00.16. 2.504.667.869,64 2.131.198.107,00 85,09
8.43.757.916.131,00 43.009.975.956,00 98,29 8.01. 43.757.916.131,00 43.009.975.956,00 98,29 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000. 43.757.916.131,00 43.009.975.956,00 98,29 1.816.122.140.216,00 1.586.443.759.266,51 87,35 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang Nilai (Rp) 1 2 5=3-4 Kantor Camat Singingi Hilir 373.469.762,64 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 747.940.175,00 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 293.333.970,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 355.127.117,00 Kantor Camat Hulu Kuantan 216.311.415,42 Kantor Camat Sentajo Raya 1.134.876.906,44 Jumlah 229.678.380.949,49 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 747.940.175,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 747.940.175,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 827.658.164,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 2.455.365.600,00 Kantor Camat Cerenti 1.135.970.752,05 Kantor Camat Benai 938.226.233,52 UNSUR KEWILAYAHAN 10.522.946.605,39 KECAMATAN 10.522.946.605,39 Kantor Camat Logas Tanah Darat 427.240.656,00 Kantor Camat Gunung Toar 339.038.336,00 Kantor Camat Inuman 346.784.801,00 Kantor Camat Pangean 495.986.413,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 701.119.092,32 Kantor Camat Singingi 482.437.386,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 88.803.562,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.010.873.697,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 88.803.562,00 INSPEKTORAT DAERAH 917.108.227,00 Inspektorat 917.108.227,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 8.352.610,00 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 917.108.227,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 8.352.610,00 329 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
c.Pembiayaan Daerah Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut: Anggaran 2024 (Rp) % PEMBIAYAAN 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 Penggunaan SiLPA 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00 0,00 Pembayaran Utang 0,00 0,00 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 3.2 Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
a.Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan APBD 73.950.440.456,76 1.449.814.113.991,58 95.230.632.831,96 1.347.161.271.589,96 87.909.018.160,41 1.313.503.378.951,59 204.938.152.583,62 1.544.473.160.460,62 120.180.400.401,38 1.421.732.793.208,38 582.208.644.434,13 116.441.728.886,83
b.Rasio Efektifitas Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi. Rasio efektifitas = Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Rasio Efektifitas Tahun Anggaran 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada Tabel III-6 berikut: Rata-rata 1.415.336.943.640,43 8,23 Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan di atas, kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2024 meningkat dimana rata-ratanya 8,23% yaitu tahun 2020 sebesar 5,10%, tahun 2021 sebesar 7,07%, tahun 2022 sebesar 6,69%, tahun 2023 sebesar 13,27% dan tahun 2024 sebesar 8,23%. Pada tahun 2021 rasio kemandirian Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kuantan Singingi mengalami kenaikan yaitu dari 5,10% pada tahun 2020 menjadi 7,07% pada tahun 2021, tahun 2022 turun menjadi 6,69% dan mengalami kenaikan tahun 2023 menjadi 13,27% dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 8,45%. Penurunan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2024 disebabkan karena menurunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah. 2023 13,27 2024 8,45 Jumlah 7.076.684.718.202,13 8,23 2020 5,10 2021 7,07 2022 6,69 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berdasarkan APBD Tahun Realisasi PAD (Rp) Total Pendapatan (Rp) Rasio (%) 1 2 3 4=2/3 Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah Bantuan Pemerintah Pusat / Provinsi Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. 2023 dapat dilihat pada Tabel III-5 berikut: Tabel III-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Uraian Realisasi 2024 (Rp) 0,00 0,00 330 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 73.950.440.456,76 80,96 95.230.632.831,96 76,08 87.909.018.160,41 72,62 130,03 76,43 88,98 88,98
c.Rasio Belanja 1) Rasio Keserasian Belanja Belanja Modal (Rp) Rasio (%) 3 5=2/4 161.270.005.084,00 85,53 118.985.719.427,87 88,40 104.081.538.901,60 89,63 203.699.386.121,85 84,09 194.934.007.141,09 85,42 782.970.656.676,41 86,41 156.594.131.335,28 86,41 Belanja Modal (Rp) Rasio (%) 3 5=3/4 161.270.005.084,00 14,47 118.985.719.427,87 11,60 104.081.538.901,60 10,38 203.699.386.121,85 15,91 194.934.007.141,09 14,62 782.970.656.676,41 13,60 156.594.131.335,28 13,60Rata-rata 994.666.654.292,36 1.151.260.785.627,64 Dari rasio di atas diketahui bahwa Belanja Operasional pemerintahan masih mendominasi jumlah belanja APBD dari tahun 2020 s.d. 2024, namun persentase Belanja Operasional dibanding total belanja menunjukkan trend meningkat walaupun sempat turun pada tahun 2023. Tahun 2022 rasio Belanja Operasional mengalami kenaikan menjadi 89,62% yang diikuti oleh kenaikan rasio belanja modal menjadi 10,38%. kemudian pada tahun 2023 Rasio Belanja Operasional mengalami penurunan menjadi 84,09% yang diikuti oleh kenaikan Rasio Belanja Modal menjadi 15,91%. selanjutnya tahun 2024 Rasio Belanja Operasional mengalami kenaikan menjadi 85,42% yang diikuti oleh penurunan Rasio Belanja Modal menjadi 14,62% 2024 1.138.302.383.999,38 1.333.236.391.140,47 Jumlah 4.973.333.271.461,81 5.756.303.928.138,22 2022 898.855.817.493,72 1.002.937.356.395,32 2023 1.076.470.180.101,31 1.280.169.566.223,16 2020 953.105.707.346,37 1.114.375.712.430,37 2021 906.599.182.521,03 1.025.584.901.948,90 Tabel III-7 Rasio Belanja Modal Tahun Belanja Operasi (Rp) Total Belanja (Rp) 1 2 4=2+3 Rata-rata 995.644.736.982,37 1.152.238.868.317,65 Rasio Belanja Modal = Total Belanja Modal Total Belanja 2024 1.142.264.863.449,42 1.337.198.870.590,51 Jumlah 4.978.223.684.911,85 5.761.194.341.588,26 2022 899.783.751.493,72 1.003.865.290.395,32 2023 1.076.470.180.101,31 1.280.169.566.223,16 2020 953.105.707.346,37 1.114.375.712.430,37 2021 906.599.182.521,03 1.025.584.901.948,90 Tabel III-6 Rasio Belanja Operasional Tahun Belanja Operasi (Rp) Total Belanja (Rp) 1 2 4=2+3 Dari perhitungan rasio efektifitas dapat dilihat bahwa efektifitas rata-rata tahun 2020 s.d. 2024 masih dibawah 100%, yaitu hanya mencapai 88,98%. Rasio efektifitas tertinggi terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar 130,03%, disebabkan karena realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain PAD meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 dan 2022 Rasio efektifitas mengalami penurunan menjadi 76,08% dan 72,62% karena menurunnya realisasi Pajak Daerah dan realisasi Lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 130,03% dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 76,08% karena rendahnya realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasional dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasional berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio Belanja Operasional = Total Belanja Operasi Total Belanja Jumlah 665.806.292.745,55 592.452.033.178,22 Rata-rata 133.161.258.549,11 118.490.406.635,64 2023 157.608.847.837,00 204.938.152.583,62 2024 170.636.769.359,00 130.423.789.145,47 2020 91.346.460.668,55 2021 125.168.152.334,00 2022 121.046.062.547,00 Rasio Efektifitas Tahun Target PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) Rasio Efektifitas (%) 1 2 3 4=3/2 Tabel III-5 331 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2) Rasio Keserasian Belanja per Fungsi
d.Rasio Pengelolaan Belanja Total Pendapatan Total Belanja 1.144.764.794.635,37 126,65 1.283.857.982.319,90 104,93 1.257.939.014.018,32 104,42 1.546.133.123.161,16 99,89 1.586.443.759.266,51 89,62 6.819.138.673.401,26 103,78 1.363.827.734.680,25 103,78
e.Rasio Pertumbuhan 1) Persentase Pertumbuhan PAD 73.950.440.456,76 (5,89) 95.230.632.831,96 28,78 87.909.018.160,41 (7,69) 133,13 (36,36) 9,59 9,59 Jumlah 540.603.561.069,77 592.452.033.178,22 Rata-rata 108.120.712.213,95 118.490.406.635,64 1 2 3 4=(3-2)/2 2020 78.575.317.037,02 Tabel III-10 Rasio Persentase Pertumbuhan PAD Tahun PAD tahun p-1 (Rp) PAD tahun p (Rp) Rasio (%) 2023 87.909.018.160,41 204.938.152.583,62 2024 204.938.152.583,62 130.423.789.145,47 2021 73.950.440.456,76 2022 95.230.632.831,96 Rasio pengelolaan belanja tersebut menunjukkan bahwa jumlah belanja tahun 2020 s.d. 2024 berfluktuasi namun cenderung menurun dibandingkan pendapatan yang tersedia. Tahun 2021 belanja mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan realisasi pendapatan sehingga defisit belanja dibiayai dari SiLPA tahun sebelumnya. Tahun 2022 belanja mengalami penurunan dibandingkan realisasi pendapatan dan tahun 2023 belanja menunjukkan penurunan sedangkan pendapatan juga mengalami penurunan. Tahun 2024 belanja dan pendapatan kembali mengalami penurunan. Rasio pertumbuhan (growth ratio ) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Persentase Pertumbuhan PAD = PAD tahun p - PAD tahun p-1 X 100 PAD tahun p-1 2024 1.421.732.793.208,38 Jumlah 7.076.684.718.202,13 Rata-rata 1.415.336.943.640,43 2021 1.347.161.271.589,96 2022 1.313.503.378.951,59 2023 1.544.473.160.460,62 1 2 3 4=2/3 2020 1.449.814.113.991,58 Rasio Pengelolaan Belanja Tahun Total Pendapatan (Rp) Total Belanja (Rp) Rasio (%) Dari rasio keserasian belanja per fungsi Tahun 2024 tersebut terlihat bahwa fungsi pemerintahan daerah yang mendapat prioritas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah fungsi pelayanan umum sebesar 31,64% dari total APBD kemudian pendidikan yaitu sebesar 29,49% dari total realisasi APBD, kemudian fungsi kesehatan yang mendapat prioritas sebesar 17,24%. Rasio pengelolaan belanja menunjukan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah. Rasio ini menunjukan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode laporan. Rasio Pengelolaan Belanja = X 100 Tabel III-9 Perlindungan Sosial 13.902.908.671,00 0,90 Jumlah Belanja 1.546.133.123.161,16 100,00 Pariwisata dan Budaya 11.560.998.277,00 0,75 Pendidikan 455.994.721.170,00 29,49 Perumahan dan Fasilitas Umum 179.268.729.272,00 11,59 Kesehatan 266.477.519.436,16 17,24 Ekonomi 69.434.516.363,00 4,49 Lingkungan Hidup 14.392.425.144,00 0,93 Pelayanan Umum 489.197.353.998,00 31,64 Ketertiban dan Ketentraman 45.903.950.830,00 2,97 Fungsi Pemerintahan Daerah Realisasi (Rp) Rasio (%) 1 2 3=(2/Jumlah Belanja) Tabel III-8 Rasio Keserasian Belanja per Fungsi Tahun 2024 332 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) X 100 1.449.814.113.991,58 (4,70) 1.347.161.271.589,96 (7,08) 1.313.503.378.951,59 (2,50) 17,58 (7,95) (1,39) (1,39) 3) Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional 953.105.707.346,37 (0,50) 906.599.182.521,03 (4,88) 899.783.751.493,72 0,10 19,64 6,11 4,01 4,01 4) Persentase Pertumbuhan Belanja Modal 161.270.005.084,00 (50,83) 118.985.719.427,87 (26,22) 104.081.538.901,60 (12,53) 203.699.386.121,85 95,71 194.934.007.141,09 (4,30) 782.970.656.676,41 (14,52) 156.594.131.335,28 (14,52) Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2021 menunjukan kenaikan terutama pertumbuhan pendapatan, pada tahun 2022 penurunan pendapatan sebesar (2,50)%, sedangkan pada tahun 2023 pertumbuhan pendapatan menunjukkan peningkatan sebesar (2,50%), sedangkan pada tahun 2023 pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan sebesar 17,58%. Pertumbuhan pendapatan tahun 2023 merupakan pertumbuhan yang paling tinggi disebabkan karena meningkatnya pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah, namun Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi (7,95)%. Persentase Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar (5,89)% dan pada Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 28,78%, sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar (7,69%). Penurunan signifikan terjadi di tahun 2022 dimana pertumbuhan PAD sebesar (7,69)%, hal ini disebabkan menurunnya realisasi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan pada tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 133,13% yang merupakan peningkatan tertinggi, namun Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi (36,36)%. 2024 203.699.386.121,85 Jumlah 916.000.454.113,32 Rata-rata 183.200.090.822,66 2021 161.270.005.084,00 2022 118.985.719.427,87 2023 104.081.538.901,60 1 2 3 4=(3-2)/2 2020 327.963.804.578,00 Belanja Modal tahun p-1 (Rp) Belanja Modal tahun p (Rp) Rasio (%) Rata-rata 957.225.801.162,70 995.644.736.982,37 Persentase Pertumbuhan Belanja Modal = Belanja Modal tahun p - Belanja Modal tahun p-1 X 100 Belanja Modal tahun p-1 Tabel III-13 Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2024 1.076.470.180.101,31 1.142.264.863.449,42 Jumlah 4.786.129.005.813,48 4.978.223.684.911,85 2022 898.855.817.493,72 2023 899.783.751.493,72 1.076.470.180.101,31 2020 957.913.549.378,36 2021 953.105.707.346,37 Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional Tahun Belanja Operasi Tahun p-1 (Rp) Belanja Operasi Tahun p (Rp) Rasio (%) 1 2 3 4=(3-2)/2 Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional = Belanja Operasi tahun p - Belanja Operasi tahun p-1 X 100 Belanja Operasi tahun p-1 Tabel III-12 Jumlah 7.176.191.873.401,09 7.076.684.718.202,13 Rata-rata 1.435.238.374.680,22 1.415.336.943.640,43 2023 1.313.503.378.951,59 1.544.473.160.460,62 2024 1.544.473.160.460,62 1.421.732.793.208,38 Rasio Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan Tahun Pendapatan tahun p-1 (Rp) Pendapatan tahun p (Rp) Rasio (%) 2022 1.347.161.271.589,96 2021 1.449.814.113.991,58 1 2 3 4=(3-2)/2 2020 1.521.239.948.407,34 Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan = Pendapatan tahun p - Pendapatan tahun p-1 Pendapatan tahun p-1 Tabel III-11 2) Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan 333 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Selain pendapatan, belanja Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal juga mengalami fluktuasi dimana Belanja Operasi pada Tahun 2020 sebesar (0,50)%, tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar (4,88)% dan (0,10)% di Tahun 2022. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 19,64% yang merupakan peningkatan tertinggi. Namun Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi (6,11)%. Dari analisis rasio pertumbuhan di atas, kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena terjadi peningkatan PAD, diiringi dengan peningkatan Belanja Operasi dan Belanja Modal, pada tahun tahun 2022 sebesar (26,22)% dan pada tahun 2023 sebesar 95,71%, sedangkan pada tahun 2024 belanja modal mengalami penurunan yang signifikan menjadi (4,30)%. 334 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian Inspektorat Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandiaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tenaga Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Struktur akuntansi pemerintahan daerah sesuai Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 100 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD, sebagai entitas akuntansi, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan keuangan, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai BUD yang dilakukan oleh entitas pelaporan pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berikut jumlah SKPD di Kabupaten Kuantan Singingi: 335 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 40 41 42 43 44 4.2. Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
a.Basis Akuntansi
b.Nilai Perolehan (Historical Cost)
c.Realisasi (Realization)
d.Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)
e.Periodisitas (Periodicity)
f.Konsistensi (Consistency)
g.Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)
h.Penyajian Wajar (Fair Presentation) Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan oleh pemerintah daerah atas kejadian yang serupa dari periode ke periode (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face ) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. Nilai historis lebih dapat diandalkan dibandingkan penilaian yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban yang terkait. Bagi pemerintah daerah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja yang terjadi dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, terhitung tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember tahun yang bersangkutan. Kantor Camat Pucuk Rantau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan daerah adalah ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu : Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 336 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada a. 1) 2) 3) 4) b. 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
c.Kebijakan Akuntansi atas Akun-akun Neraca 1) - - - Uang tunai (uang tunai dan logam) di BUD; Kas mencakup Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD dan BLUD, dan Kas di Bendahara Penerimaan SKPD dan BLUD. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD), terdiri dari : Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola BUD; Tidak termasuk Kas di kas daerah, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pajak (PPh dan PPN), Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke Kas Negara dan pihak ketiga penerima. PFK tersebut diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah. 1) Saldo Anggaran Lebih awal; 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; 5) Lain-lain; Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas), yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sedangkan Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tidak berwujud; Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan dicatat dalam pos surplus/defisit; Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat diterima pada dan dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Kebijakan Akuntansi atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 yang telah diselesaikan pada tanggal 27 Maret 2025. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: Kebijakan Akuntansi atas Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebesar jumlah penerimaan bruto, dan tidak dicatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran); Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. 337 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2) b) terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi. a) b) a) b) Penyisihan 0,50% 10% Diragukan Satu bulan terhitung sejak tariggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 25% Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
2.Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 100% Kualitas Piutang Uraian Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value ), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi: a) Kualitas Piutang Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai 1 tahun; b) Kualitas Piutang Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 tahun; c) Kualitas Piutang Diragukan, dengan kriteria umur piutang di atas 3 sampai dengan 6 tahun; d) Kualitas Piutang Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 6 tahun. Penggolongan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar : Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. Piutang transfer lainnya diakui apabila: Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar sesuai dokumen penetapan yang sah pada akhir tahun. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria: Harus didukung dengan naskah perjanjian (dokumen penetapan) yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; Jumlah piutang dapat diukur. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan dokumen penetapan yang sah pada akhir tahun menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah pada akhir tahun menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran setiap SKPD berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat: a) terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; 338 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3) b) 4) 5) a) b) c) Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Nilai Tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Penyusutan Aset Tetap (Depreciable Assets) adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method ), dengan rumus: Penyusutan = Harga Perolehan Masa Manfaat Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset tetap lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Aset dikelompokkan sebagai KDP jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Masa Manfaat aset tetap adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa penyertaan modal pemerintah pada BUMD, dan investasi permanen lainnya untuk meningkatkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi nonpermanen yang dilakukan pemerintah daerah antara lain berupa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap bersumber dari realisasi belanja modal tahun berjalan dan dicatat sebagai aset tetap sebesar harga perolehan, dengan memperhatikan jumlah biaya modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aktiva tetap. Biaya Perolehan aset tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan beban persediaan : a) Pembelian persediaan yang akan digunakan langsung atau dalam waktu yang segera/tidak dimaksud untuk sepanjang satu periode diakui dengan pendekatan beban yang dicatat sebagai beban persediaan; Pembelian persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk satu periode atau untuk maksud berjaga-jaga diakui dengan pendekatan aset dimana beban persediaan diakui setiap terjadi transaksi. 339 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) No. Masa Manfaat I 1 2 10 3 8 4 7 5 6 7 7 2 8 10 9 3 10 20 11 12 10 13 5 14 5 15 16 4 17 18 5 19 5 20 5 21 22 5 23 5 24 10 25 15 26 27 5 28 5 29 30 8 31 15 32 10 33 15 34 10 35 10 36 7 37 15 38 10 39 40 10 41 3 42 5 43 4 44 45 4 46 4 47 48 5 49 10 50 51 10 52 10 53 54 10 55 10 56 15 57 58 10 59 10 Alat Bantu Eksplorasi Alat Bantu Eksplorasi Alat Bantu Produksi Alat Penegeboran Non Mesin Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Sumur Produksi Pengolahan dan Pemurnian Peralatan Komputer Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi Alat Eksplorasi Geofisika Alat Pengeboran Alat Pengeboran Mesin Senjata Api Persenjataan Non Senjata Api Senjata Sinar Alat Khusus Kepolisian Komputer Komputer Unit Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Alat Persenjataan Alat Kesehatan Umum Alat Laboratorium Unit-Unit Laboratorium Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Alat Peraga/Praktek Sekolah Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Alat Studio Alat Komunikasi Peralatan Pemancar Peralatan Komunikasi Navigasi Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran Alat Pengolahan Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Alat Rumah Tangga Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Alat Angkut Bermotor Udara Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Bengkel Bermesin Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur Alat Pertanian Alat-alat Bantu Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Angkutan Berat Tak Bermotor Alat Angkut Apung Bermotor Alat Angkut Apung Tak Bermotor Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan. Masa manfaat untuk menghitung penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut: Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Besar Alat-Alat Besar Darat Alat-Alat Besar Apung 340 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) No. Masa Manfaat 60 61 5 62 5 63 2 64 10 65 66 10 67 68 8 69 70 7 71 5 72 15 73 74 3 II 1 2 50 3 50 4 5 50 6 7 40 8 9 50 III 1 2 10 3 50 4 5 50 6 50 7 25 8 10 9 30 10 40 11 40 12 13 30 14 30 15 10 16 10 17 40 18 40 19 30 20 30 21 20 22 5 23 24 30 25 40 26 20 27 30 a) b) c) d) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a) Tanah; b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); c) Buku-Buku Perpustakaan, Hewan Ternak, dan Tanaman; d) Untuk pengadaan swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Jaringan Listrik Jaringan Telepon Jaringan Gas Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen: Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kuitansi pembelian; Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa; Instalasi Gas Instalasi Pengaman Instalasi Lain Jaringan Jaringan Air Minum Instalasi Air Kotor Instalasi Pengolahan Sampah Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Instalasi Pembangkit Listrik Instalasi Gardu Listrik Instalasi Pertahanan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Bangunan Air Bersih/Air Baku Bangunan Air Kotor Instalasi Instalasi Air Bersih/Air Baku Jalan Jembatan Bangunan Air Bangunan Air Irigasi Bangunan Pengairan Pasang Surut Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Bangunan Menara Bangunan Menara Perambuan Tugu Titik Kontrol/Pasti Tugu/Tanda Batas Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan dan Jembatan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Monumen Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Rambu-Rambu Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Peralatan Olahraga Peralatan Olahraga Alat SAR Alat Kerja Penerbangan Alat Peraga Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Peralatan Proses/Produksi Unit Peralatan Proses/ Produksi Alat Keselamatan Kerja Alat Deteksi Alat Pelindung Kelompok Aset Tetap 341 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 7) 8) a) Kewajiban Jangka Pendek b) 9) f. 1) Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Kebijakan Akuntansi atas akun-akun Laporan Operasional (LO) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned ) dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: Utang jangka pendek lainnya digunakan untuk mencatat kewajiban jangka pendek selain Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang PFK, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Pajak. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Utang Dalam Negeri Perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri perbankan dan utang dalam negeri obligasi, misalnya utang kemitraan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca. Utang Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah daerah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SPM atau dokumen lain yang dipersamakan. Utang pajak merupakan utang Pemerintah Daerah karena pemotongan pajak daerah. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (aset lancar). Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Aset tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual Software komputer, Lisensi dan franchise , Hak cipta (copyright ), paten, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 6) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. 342 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - - - 2) - - - 3) 4) 5) 6)
g.Kebijakan Akuntansi atas akun-akun Laporan Arus Kas 1) 2) 3) 4) 5) Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari perolehan aset tetap, dan perolehan aset lainnya. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: Penerimaan Pinjaman, Penjualan Surat Utang/Obligasi Pemda, Hasil Privatisasi Perusahaan Daerah/Divestasi, Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; dan Pencairan Dana Cadangan. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain Pembayaran Cicilan Pokok Utang, Pembayaran Pokok Surat Utang/Obligasi Pemda, penyertaan Modal Pemerintah, Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan Pembentukan Dana Cadangan. Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas non anggaran berasal dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), seperti potongan/penyetoran iuran Taspen, Askes, PPh dan PPN. Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK, seperti uang potongan iuran askes dan taspen pegawai yang dipotong langsung oleh BUD/Kuasa BUD, dan potongan PPh dan PPN yang dipotong langsung oleh BUD/Kuasa BUD maupun oleh bendahara pengeluaran SKPD. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK, seperti penyetoran uang potongan iuran askes dan taspen pegawai yang disetor langsung oleh BUD/Kuasa BUD, dan penyetoran potongan PPh dan PPN baik oleh BUD/Kuasa BUD maupun oleh bendahara pengeluaran SKPD. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui hibah. Kewajiban timbul saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan beban dan direalisasinya beban dalam bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari Kegiatan Operasional. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/ defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit yang memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain : Belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi dan hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Dan apabila entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban LO diakui pada saat : Timbulnya kewajiban Terjadinya konsumsi aset Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan; Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa; dan 343 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
h.Kebijakan Akuntansi atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 1) 2) 3) 4)
i.lmplementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; Ekuitas akhir. Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. lmplementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam menyajikan laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015 merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan Keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: Ekuitas awal; 344 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1 Pendapatan Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Pendapatan Asli Daerah 170.636.769.359,00 120.180.400.401,38 70,43 204.938.152.583,62 Dinas Kesehatan 24.609.976.448,00 20.715.316.401,93 84,17 18.559.202.220,00 RSUD Teluk Kuantan 33.316.717.093,00 49.815.117.419,00 149,52 39.261.025.823,00 50.000.000,00 1.350.000,00 2,70 0,00 Dinas Lingkungan Hidup 581.693.000,00 465.321.000,00 79,99 299.137.000,00 Dinas Perhubungan 1.480.000.000,00 243.040.000,00 16,42 490.052.000,00 Dinas Perikanan 650.000.000,00 35.010.834,00 5,39 19.616.400,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 290.000.000,00 71.063.000,00 24,50 75.480.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 885.500.000,00 388.651.000,00 43,89 30.409.000,00 Sekretariat Daerah 840.000.000,00 149.625.000,00 17,81 201.364.693,00 Badan Pendapatan Daerah 71.052.979.848,00 37.018.052.232,09 52,10 134.254.308.447,20 Pendapatan Transfer 1.381.364.144.728,00 1.301.550.382.207,00 94,22 1.338.969.731.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010.600,00 0,00 565.276.288,00 1.552.000.914.087,00 1.421.732.793.208,38 91,61 1.544.473.160.460,62 Dinas Kesehatan RSUD Teluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.338.969.731.589,00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 0,00 2.010.600,00 0,00 565.276.288,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 27.064.308.970,00 7.823.836.517,36 28,91 8.217.746.175,07 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.381.364.144.728,00 1.301.550.382.207,00 94,22 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.830.594.000,00 894.903.533,00 48,89 627.313.000,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 60.000.000,00 14.579.931,00 24,30 15.061.990,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.830.000.000,00 2.535.433.533,00 32,38 2.882.435.835,35 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD tahun 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur- unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Laporan Perubahan SAL memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun 2023 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2024. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menyajikan pos-pos berikut :
a.Ekuitas Awal;
b.Surplus / Defisit-LO pada periode bersangkutan;
c.Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
d.Ekuitas Akhir. Dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerinta Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 juga disajikan Laporan Keuangan tahun 2023 sebagai bahan perbandingan terhadap posisi dan kinerja yang telah dicapai untuk tahun 2024. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan selama tahun 2024 dan 2023. Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan anggaran dan realisasi tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 95.000.000,00 9.100.000,00 9,58 5.000.000,00 345 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Pendapatan Asli Daerah Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 71.052.979.848,00 37.009.502.817,09 52,09 133.577.900.386,80 71.052.979.848,00 37.009.502.817,09 52,09 133.577.900.386,80 14.912.787.000,00 4.808.077.831,00 32,24 5.338.609.491,05 320.000.000,00 0,00 0,00 25.039.793,00 50.000.000,00 1.350.000,00 2,70 0,00 581.693.000,00 465.321.000,00 79,99 299.137.000,00 1.480.000.000,00 243.040.000,00 16,42 490.052.000,00 650.000.000,00 35.010.834,00 5,39 19.616.400,00 840.000.000,00 149.625.000,00 17,81 201.364.693,00 0,00 0,00 0,00 667.699.779,70 78.930.693.541,00 75.948.569.410,29 96,22 62.917.424.034,77 24.289.976.448,00 20.715.316.401,93 85,28 18.534.162.427,00 33.316.717.093,00 49.815.117.419,00 149,52 39.261.025.823,00 0,00 8.549.415,00 100,00 8.708.280,70 170.636.769.359,00 120.180.400.401,38 70,43 204.938.152.583,62 Pendapatan Pajak Daerah Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023(Rp) 0,00 0,00 0,00 121.516.940,00 0,00 0,00 0,00 2.385.891.068,80 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 700.000.000,00 203.975.161,00 29,14 297.124.663,00 400.000.000,00 120.553.424,00 30,14 204.588.970,00 0,00 0,00 0,00 23.864.294.069,00 Pajak Parkir 0,00 0,00 0,00 214.326.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00Pajak Sarang Burung Walet Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Air Tanah Pajak Penerangan Jalan 5.409.586.174,36 25,37 5.113.527.504,07 Realisasi PAD Daerah Tahun 2024 mencapai Rp120.180.400.401,38 atau 70,43% dari target PAD sebesar Rp170.636.769.359,00, mengalami penurunan sebesar Rp84.757.752.182,24 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp204.938.152.583,62. 5.1.1.a.1) Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp37.009.502.817,09 dan Rp133.577.900.386,80 terdiri dari : Lain-lain PAD yang sah Dinas Kesehatan RSUD Teluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 21.324.000.000,00 3.104.218.671,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.740.308.970,00 2.414.250.343,00 42,06 3.104.218.671,00 Sekretariat Daerah Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan 5.740.308.970,00 2.414.250.343,00 42,06 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 60.000.000,00 14.579.931,00 24,30 15.061.990,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 885.500.000,00 388.651.000,00 43,89 30.409.000,00 48,89 627.313.000,00 Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 290.000.000,00 71.063.000,00 24,50 75.480.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.830.594.000,00 894.903.533,00 Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.830.000.000,00 2.535.433.533,00 32,38 2.882.435.835,35 5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp120.180.400.401,38 dan Rp204.938.152.583,62 terdiri dari : Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 95.000.000,00 9.100.000,00 9,58 5.000.000,00 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 mencapai Rp1.421.732.793.208,38 atau 91,61% dari target pendapatan sebesar Rp1.552.000.914.087,00, mengalami Penurunan sebesar Rp122.740.367.252,24 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.544.473.160.460,62. 346 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023(Rp) 2.925.000.000,00 2.683.750.908,09 91,75 0,00 38.080.000.000,00 22.473.023.003,00 59,02 0,00 415.000.000,00 142.385.050,00 34,31 0,00 460.000.000,00 194.728.804,00 42,33 0,00 260.000.000,00 24.750.000,00 9,52 0,00 71.052.979.848,00 37.009.502.817,09 52,09 133.577.900.386,80 Dasar pemungutan Pajak Daerah sesuai uraian di atas adalah : - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 2.195.563.000,00 948.441.000,00 43,20 711.932.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 8.085.000,00 9.717.224.000,00 1.986.196.779,00 20,44 3.011.671.003,70 580.000.000,00 253.758.955,00 43,75 667.699.779,70 0,00 0,00 0,00 390.963.744,00 706.724.000,00 268.538.000,00 38,00 0,00 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 110.000.000,00 42.450.000,00 0,00 0,00 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 0,00 0,00 0,00 85.342.000,00 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 0,00 0,00 0,00 349.320.000,00 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Retribusi Pemakaian Alat Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 0,00 0,00 0,00 277.993.000,00 Retribusi Pemakaian Ruangan 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 334.979.204,00 Retribusi Penyewaan Tanah Retribusi Penyewaan Bangunan 0,00 0,00 0,00 30.006.783,00 Retribusi Los 543.870.000,00 372.407.000,00 68,47 0,00 Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 267.310.000,00 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00 294.787.000,00 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 820.000.000,00 110.713.000,00 13,50 137.400.000,00 Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 581.693.000,00 465.321.000,00 79,99 5.1.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.808.077.831,00 dan Rp5.338.609.491,05 terdiri dari : PBJT-Restoran PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik PBJT-Hotel PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 mencapai Rp37.009.502.817,09 atau 52,09% dari target sebesar Rp71.052.979.848,00, mengalami penurunan sebesar Rp96.568.397.569,71 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp133.577.900.386,80. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 11.192.979.848,00 5.751.904.128,00 51,39 5.091.622.599,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 15.000.000.000,00 5.255.746.334,00 35,04 101.310.922.763,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.520.000.000,00 158.686.005,00 10,44 69.113.314,00 347 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 5.295.000.000,00 447.255.224,00 8,45 0,00 3.000.000.000,00 1.873.440.052,00 62,45 1.615.006.487,35 14.912.787.000,00 4.808.077.831,00 32,24 5.338.609.491,05 Dasar pemungutan Retribusi Daerah sesuai uraian di atas adalah: - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024(Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 5.740.308.970,00 2.414.250.343,00 42,06 3.104.218.671,00 5.740.308.970,00 2.414.250.343,00 42,06 3.104.218.671,00 Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 3.000.000.000,00 251.078.100,00 8,37 113.383.500,00 12.000.000.000,00 2.127.569.764,00 17,73 3.328.538.256,00 12.000.000.000,00 2.127.569.764,00 17,73 3.327.869.261,00 57.606.693.541,00 70.530.433.820,93 122,43 57.795.188.250,00 Pendapatan BLUD 57.606.693.541,00 70.530.433.820,93 122,43 57.795.188.250,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0,00 183.553.906,00 100,00 97.414.754,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 1.000.000.000,00 1.389.803.578,09 138,98 1.028.449.463,07 0,00 668.995,00 Pendapatan BLUD Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 1.000.000.000,00 1.573.357.484,09 157,34 1.125.864.217,07 Hasil Penjualan Hewan Jasa Giro Jasa Giro pada Kas Daerah Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 0,00 Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp75.948.569.410,29 dan Rp62.917.424.034,77 terdiri dari : Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 3.000.000.000,00 251.078.100,00 8,37 113.383.500,00 5.1.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.414.250.343,00 dan Rp3.104.218.671,00 terdiri dari : 5.1.1.a.4) Lain-lain PAD yang Sah Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 mencapai Rp4.808.077.831,00 atau 32,24% dari target sebesar Rp14.912.787.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp530.531.660,05 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.338.609.491,05. Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 3.000.000.000,00 1.873.440.052,00 62,45 1.615.006.487,35 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 0,00 0,00 0,00 557.702.800,00 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 0,00 0,00 0,00 10.095.000,00 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 260.000.000,00 59.463.000,00 22,87 71.480.000,00 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 2.155.000.000,00 741.406.600,00 34,40 0,00 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 550.000.000,00 149.625.000,00 27,20 201.364.693,00 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak 60.500.000,00 23.700.000,00 39,17 22.324.000,00 348 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 0,00 1.363.070,00 100,00 0,00 0,00 1.363.070,00 100,00 0,00 0,00 1.789.554,00 100,00 1.471.815,00 78.930.693.541,00 75.948.569.410,29 96,22 62.917.424.034,77 Pendapatan Transfer Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Dana Bagi Hasil Pajak 50.933.046.000,00 59.369.396.620,00 116,56 54.736.243.657,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 130.398.234.000,00 121.962.026.000,00 93,53 140.089.118.355,00 Dana Alokasi Umum 673.913.242.000,00 664.907.572.978,00 98,66 620.271.329.089,00 Dana Alokasi Khusus Fisik 27.007.100.028,00 24.914.813.590,00 92,25 37.162.291.831,00 164.116.007.000,00 150.377.752.737,00 91,63 156.858.494.312,00Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rincian pendapatan BLUD sebesar Rp70.530.433.820,93 untuk masing-masing BLUD dapat dilihat pada Lampiran VI. 5.1.1.b Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.301.550.382.207,00 dan Rp1.338.969.731.589,00 terdiri dari : Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 1.046.367.629.028,00 1.021.531.561.925,00 97,63 1.009.117.477.244,00 Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain 0,00 0,00 0,00 5.050.547,70 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 mencapai Rp75.948.569.410,29 atau 96,22% dari target sebesar Rp78.930.693.541,00, mengalami kenaikan sebesar Rp13.031.145.375,52 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp62.917.424.034,77. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00 Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain 0,00 0,00 0,00 5.050.547,70 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.324.000.000,00 763.063.231,60 32,83 417.441.359,00 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa 0,00 184.294.700,00 100,00 83.195.775,00 Pendapatan Denda PMBLBL Pendapatan dari Pengembalian 2.324.000.000,00 947.357.931,60 40,76 506.737.134,00 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 1.193.052,00 100,00 458.000,00 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 27.646,00 100,00 14.075,00 Pendapatan Denda Pajak Reklame 0,00 630.000,00 100,00 336.000,00 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 0,00 857.208,00 100,00 117.005,00 Pendapatan Denda Pajak Restoran 0,00 3.011.005,00 100,00 817.408,00 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0,00 90.000,00 100,00 30.000,00 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 8.186.345,00 100,00 3.895.273,00 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 587.880,00 100,00 650.970,00 38.766.857,00 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 3.000.000.000,00 509.222.894,67 16,97 38.766.857,00 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 3.000.000.000,00 509.222.894,67 16,97 349 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 187.838.153.000,00 187.838.153.000,00 0,00 188.605.632.236,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 140.478.612.700,00 87.491.817.282,00 62,28 128.418.840.709,00 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 6.679.750.000,00 4.688.850.000,00 70,19 12.827.781.400,00 1.381.364.144.728,00 1.301.550.382.207,00 94,22 1.338.969.731.589,00 5.1.1.b.1) a) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) DBH PPh Pasal 21 10.604.669.000,00 10.903.434.000,00 102,82 10.468.708.386,00 50.933.046.000,00 59.369.396.620,00 116,56 54.736.243.657,00 Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) DBH PPh Pasal 21 10.604.669.000,00 10.903.434.000,00 102,82 10.468.708.386,00 DBH PPh Pasal 21 10.604.669.000,00 10.903.434.000,00 102,82 10.468.708.386,00 50.933.046.000,00 59.369.396.620,00 116,56 54.736.243.657,00 Alokasi 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Dasar Hukum 40.328.377.000,00 40.328.377.000,00 100,00 DBH PPh Pasal 21 9.108.530.000,00 9.108.530.000,00 100,00 50.933.046.000,00 50.933.187.620,00 100,00 Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau 0,00 141.620,00 100,00 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN 1.496.139.000,00 1.496.139.000,00 100,00 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau 0,00 141.620,00 100,00 DBH PPh Pasal 21 9.108.530.000,00 9.108.530.000,00 100,00 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN 1.496.139.000,00 1.496.139.000,00 100,00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 40.328.377.000,00 40.328.377.000,00 100,00 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota Perpres Nomor 76 Tahun 2023 Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau 0,00 142.620,00 100,00 32.285,00 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN 0,00 1.542.733.000,00 100,00 1.814.533.337,00 Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau 0,00 142.620,00 100,00 32.285,00 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. DBH Pajak Bumi dan Bangunan 40.328.377.000,00 46.923.087.000,00 116,35 42.452.969.649,00 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN 0,00 1.542.733.000,00 100,00 1.814.533.337,00 Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 mencapai Rp59.369.396.620,00 atau 116,56% dari target sebesar Rp50.933.046.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp4.633.152.963,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp54.736.243.657,00 dengan rincian : DBH Pajak Bumi dan Bangunan 40.328.377.000,00 46.923.087.000,00 116,35 42.452.969.649,00 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN 0,00 1.542.733.000,00 100,00 1.814.533.337,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 0,00 142.620,00 100,00 32.285,00 5.1.1.b.1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2024 mencapai Rp1.021.531.561.925,00 atau 97,63% dari target sebesar Rp1.046.367.629.028,00, mengalami kenaikan sebesar Rp12.414.084.681,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.009.117.477.244,00. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari : Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Pajak 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp59.369.396.620,00 dan Rp54.736.243.657,00 terdiri dari : DBH Pajak Bumi dan Bangunan 40.328.377.000,00 46.923.087.000,00 116,35 42.452.969.649,00 Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi 147.158.362.700,00 92.180.667.282,00 62,64 141.246.622.109,00 Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya 187.838.153.000,00 187.838.153.000,00 100,00 188.605.632.236,00 350 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) DBH Sawit 15.015.686.000,00 15.015.686.000,00 100,00 0,00 130.398.234.000,00 121.962.026.000,00 93,53 140.089.118.355,00 Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) PSDH 5.325.829.000,00 5.325.829.000,00 100,00 26.993.449.514,00 Minyak Bumi 98.095.265.000,00 71.616.674.000,00 73,01 86.911.872.872,00 DBH SDA Gas Bumi 0,00 8.464.206.000,00 100,00 12.945.701.711,00 Gas Bumi 0,00 8.464.206.000,00 100,00 12.945.701.711,00 Perikanan 1.143.842.000,00 1.143.842.000,00 100,00 1.471.694.211,00 DBH Sawit 15.015.686.000,00 15.015.686.000,00 100,00 0,00 DBH Sawit 15.015.686.000,00 15.015.686.000,00 100,00 0,00 130.398.234.000,00 121.962.026.000,00 93,53 140.089.118.355,00 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.143.842.000,00 1.143.842.000,00 100,00 1.471.694.211,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty 10.817.612.000,00 20.183.040.000,00 186,58 11.498.256.326,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 10.817.612.000,00 20.183.040.000,00 186,58 11.498.256.326,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 0,00 212.749.000,00 100,00 268.143.721,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 0,00 212.749.000,00 100,00 268.143.721,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 5.325.829.000,00 5.325.829.000,00 100,00 26.993.449.514,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 98.095.265.000,00 71.616.674.000,00 73,01 86.911.872.872,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.143.842.000,00 1.143.842.000,00 100,00 1.471.694.211,00 Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2024 mencapai Rp121.962.026.000,00 atau 93,53% dari target sebesar Rp130.398.234.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp18.127.092.355,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp140.089.118.355,00 dengan rincian : Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty 10.817.612.000,00 20.183.040.000,00 186,58 11.498.256.326,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 5.325.829.000,00 5.325.829.000,00 100,00 26.993.449.514,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 0,00 8.464.206.000,00 100,00 12.945.701.711,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 0,00 212.749.000,00 100,00 268.143.721,00 Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp121.962.026.000,00 dan RP140.089.118.355,00 dengan rincian : DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 98.095.265.000,00 71.616.674.000,00 73,01 86.911.872.872,00 5.1.1.b.1)b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 351 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Alokasi 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Dasar Hukum DBH SDA Gas Bumi 6.714.441.000,00 6.714.441.000,00 100,00 Perikanan 1.143.842.000,00 1.143.842.000,00 100,00 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DBH Sawit 15.015.686.000,00 15.015.686.000,00 100,00 DBH Sawit 15.015.686.000,00 15.015.686.000,00 100,00 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 87.216.646.000,00 87.216.646.000,00 100,00 5.1.1.b.1) c) Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) DAU 673.913.242.000,00 664.907.572.978,00 98,66 620.271.329.089,00 673.913.242.000,00 664.907.572.978,00 98,66 620.271.329.089,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 191.123.107.028,00 175.292.566.327,00 91,72 194.020.786.143,00 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 164.116.007.000,00 150.377.752.737,00 91,63 156.858.494.312,00 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp195.746.927.000,00 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp175.292.566.327,00 atau sebesar 89,55% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian alokasi Transfer tersebut terdiri dari: 5.1.1.b.1) d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp175.292.566.327,00 dan Rp194.020.786.143,00. Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 27.007.100.028,00 24.914.813.590,00 92,25 37.162.291.831,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.143.842.000,00 1.143.842.000,00 100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp664.907.572.978,00 dan Rp620.271.329.089,00. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh DAU Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 November 2023 sebesar Rp673.913.242.000,00 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp664.907.572.978,00, dan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp620.271.329.089,00. Perpres Nomor 76 Tahun 2023 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty 10.771.260.000,00 10.771.260.000,00 100,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 10.771.260.000,00 10.771.260.000,00 100,00 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 46.352.000,00 46.352.000,00 100,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 46.352.000,00 46.352.000,00 100,00 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 Gas Bumi 6.714.441.000,00 6.714.441.000,00 100,00 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 48.199.236.000,00 48.199.236.000,00 100,00 Minyak Bumi 48.199.236.000,00 48.199.236.000,00 100,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 5.325.829.000,00 5.325.829.000,00 100,00 PSDH 5.325.829.000,00 5.325.829.000,00 100,00 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 352 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Alokasi 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Dasar Hukum DAK Non Fisik 168.724.011.000,00 150.377.752.737,00 89,13 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 1.770.000.000,00 1.770.000.000,00 100,00 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 3.153.217.000,00 3.153.217.000,00 100,00 1.862.958.000,00 1.862.958.000,00 100,00 DAK Non Fisik-BOP PAUD 5.822.400.000,00 5.820.000.000,00 99,96 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 473.700.000,00 437.800.000,00 92,42 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 195.746.927.000,00 175.292.566.327,00 89,55 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Otonomi Khusus Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realisasi Dana Otonomi Khusus 2024 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp0,00 dan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00. 5.1.1.b.2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya adalah transfer untuk Dana Penyesuaian Tahun 2024 sebesar Rp187.838.153.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp188.605.632.236,00. Transfer tersebut terdiri dari: 5.1.1.b.2) a) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 342.000.000,00 147.506.000,00 43,13 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 Rincian pendapatan BOP PAUD sebesar Rp5.820.000.000,00 untuk masing-masing PAUD dapat dilihat pada Lampiran IV sedangkan rincian pendapatan BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp437.800.000,00 untuk masing-masing PKBM dapat dilihat pada Lampiran V. DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB 5.089.152.000,00 3.437.248.398,00 67,54 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 569.981.000,00 500.517.000,00 87,81 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DAK Non Fisik-TKG PNSD Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DAK Non Fisik-BOK 20.390.668.000,00 8.492.938.470,00 41,65 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DAK Non Fisik-BOS Reguler 45.288.600.000,00 45.270.125.869,00 99,96 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DAK Non Fisik-TPG PNSD 83.961.335.000,00 79.485.442.000,00 94,67 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DAK Fisik- Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting yang disalurkan 129.368.000,00 115.353.000,00 89,17 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan 17.391.747.000,00 17.175.281.915,00 98,76 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 2.444.203.000,00 1.857.147.975,00 75,98 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 1.977.278.000,00 1.922.073.400,00 97,21 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 4.804.653.000,00 3.570.314.600,00 74,31 Perpres Nomor 76 Tahun 2023 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 27.022.916.000,00 24.914.813.590,00 92,20 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD 275.667.000,00 274.642.700,00 99,63 353 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Dana Penyesuaian Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 7.154.301.000,00 7.154.301.000,00 100,00 10.661.040.000,00 180.683.852.000,00 180.683.852.000,00 100,00 177.944.592.236,00 187.838.153.000,00 187.838.153.000,00 100,00 188.605.632.236,00 Transfer Pemerintah Provinsi Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 140.478.612.700,00 87.491.817.282,00 62,28 128.418.840.709,00 a. Alokasi 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Hukum PKB 32.043.975.569,00 17.066.984.683,00 53,26 Triwulan I 6.305.887.025,00 6.305.887.025,00 100,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.360/IV/2024 Triwulan II 6.203.042.435,00 6.203.042.435,00 100,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.3172/VII/2024 Triwulan III 6.964.339.358,00 0,00 0,00 Triwulan IV (Okt-Nov) TA 2024 5.109.276.722,00 0,00 0,00 Triwulan IV (Okt-Nov) TA 2023 4.558.055.223,00 4.558.055.223,00 100,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.7726/XII/2023 Triwulan IV (Desember 2023) 2.903.374.806,00 2.903.374.806,00 100,00 32.043.975.569,00 19.970.359.489,00 62,32 b. Alokasi 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Hukum BBN-KB 21.449.282.786,00 13.057.658.367,00 60,88 Triwulan I 4.461.811.328,00 4.461.811.328,00 100,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.360/IV/2024 Triwulan II 4.415.392.909,00 4.415.392.909,00 100,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.3172/VII/2024 Triwulan III 4.634.800.954,00 3.095.764.958,00 66,79 Triwulan IV (Okt-Nov) TA 2024 3.155.229.329,00 0,00 0,00 Triwulan IV (Okt-Nov) TA 2023 3.060.254.681,00 3.060.254.681,00 100,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.7726/XII/2023 Triwulan IV (Desember 2023) 1.721.793.585,00 1.721.793.585,00 100,00 21.449.282.786,00 16.755.017.461,00 78,11 Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi tersebut diperoleh dari: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp19.970.359.489,00 terdiri dari : Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp16.755.017.461,00 terdiri dari : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 1.981.255.492,00 860.540.833,00 43,43 1.680.071.056,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 29.755.206.168,00 24.945.019.203,00 83,83 23.760.454.197,00 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 42.206.479.855,00 13.057.658.367,00 30,94 18.832.140.301,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 39.335.814.415,00 31.561.614.196,00 80,24 56.013.469.364,00 Rincian Dana Desa untuk masing-masing Desa dapat dilihat pada Lampiran 1. 5.1.1.b.3) Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar Rp87.491.817.282,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp128.418.840.709,00, dengan rincian : 5.1.1.b.3) a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 27.199.856.770,00 17.066.984.683,00 62,75 28.132.705.791,00 5.1.1.b.2) b) DID Dana Desa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Dana Insentif Daerah/Fiskal dan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 2023, Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh Dana Insentif Daerah sebesar Rp7.154.301.000,00 dan Dana Desa Sebesar Rp180.683.852.000,00 . Sampai dengan 31 Desember 2024 Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp7.154.301.000,00 dan Dana Desa Sebesar Rp180.683.852.000,00. 354 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) c. Alokasi 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Hukum PBB-KB 54.898.484.246,00 31.561.614.196,00 57,49 Triwulan I 11.207.065.923,00 11.207.065.923,00 100,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.360/IV/2024 Triwulan II 11.566.868.819,00 11.566.868.819,00 100,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.3172/VII/2024 Triwulan III 12.139.319.258,00 0,00 0,00 Triwulan IV (Okt-Nov) TA 2024 7.766.570.717,00 0,00 0,00 Triwulan IV (Okt-Nov) TA 2023 8.203.426.702,00 8.203.426.702,00 100,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.7726/XII/2023 Triwulan IV (Desember 2023) TA 2024 4.015.232.827,00 4.015.232.827,00 100,00 54.898.484.246,00 34.992.594.271,00 63,74 Alokasi 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Hukum ABT-AP 2.084.614.243,00 860.540.833,00 41,28 Triwulan I 416.784.939,00 416.784.939,00 100,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.360/IV/2024 Triwulan II 443.755.894,00 443.755.894,00 100,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.3172/VII/2024 Triwulan III 468.179.149,00 0,00 0,00 Triwulan IV (Okt-Nov) TA 2024 313.206.608,00 0,00 0,00 Triwulan IV (Okt-Nov) TA 2023 295.409.417,00 295.409.417,00 100,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.7726/XII/2023 Triwulan IV (Desember 2023) TA 2024 147.278.236,00 147.278.236,00 100,00 2.084.614.243,00 1.303.228.486,00 62,52 e. Alokasi 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Hukum Pajak Rokok 25.178.385.221,00 24.945.019.203,00 99,07 Triwulan I 5.965.911.391,00 5.965.911.391,00 100,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.3054/V/2024 Triwulan II 5.186.253.822,00 5.186.253.822,00 100,00 Triwulan III 5.981.666.850,00 5.981.666.850,00 100,00 Triwulan IV (Okt-Nov) TA 2024 4.017.503.503,00 4.017.503.503,00 100,00 Triwulan IV (Okt-Nov) TA 2023 4.027.049.655,00 4.027.049.655,00 100,00 Triwulan IV (Desember 2023) TA 2024 3.793.683.637,00 3.793.683.637,00 100,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.3055/V/2024 25.178.385.221,00 25.178.385.221,00 100,00 3 Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 7726/XII/2023 tanggal tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau TA 2023; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2024 sebesar Rp25.178.385.221,00 terdiri dari : Dasar hukum Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:
1.Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.360/IV/2024 tanggal tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau TA 2023;
2.Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.3172/VII/2024 tanggal tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau TA 2023; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp34.992.594.271,00 terdiri dari :
d.Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2024 sebesar Rp1.303.228.486,00 terdiri dari : 355 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 6.679.750.000,00 4.688.850.000,00 70,19 12.827.781.400,00 6.679.750.000,00 4.688.850.000,00 70,19 12.827.781.400,00 Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 6.679.750.000,00 4.688.850.000,00 70,19 12.827.781.400,00 0,00 68.750.000,00 0,00 5.550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.397.781.400,00 0,00 4.432.000.000,00 0,00 5.880.000.000,00 6.679.750.000,00 4.688.850.000,00 70,19 12.827.781.400,00 No Bantuan Keuangan Dari Provinsi Realisasi (Rp) 1 Rumah Layak Huni 68.750.000,00 2 Gaji Guru Huni 188.100.000,00 5 Gaji Guru Bantu Provinsi 4.432.000.000,00 4.688.850.000,00 Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Lainnya Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010.600,00 0,00 565.276.288,00 0,00 2.010.600,00 0,00 565.276.288,00 5.1.2 BELANJA Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Operasi 1.246.696.019.440,52 1.142.264.863.449,42 91,62 1.076.470.180.101,31 173.789.306.009,59 155.579.337.726,54 89,52 147.597.889.450,31 80.811.045.317,00 94.777.517.475,00 117,28 80.902.701.099,00 55.157.552.402,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 13.473.287.771,00 11.410.790.725,00 84,69 15.548.879.429,00 Dinas Kesehatan RSUD Teluk Kuantan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 77.385.677.406,10 49.994.209.778,00 64,60 Belanja Tahun 2024 mencapai Rp1.586.443.759.266,51 atau 87,35% dari target sebesar Rp1.816.122.140.216,00, mengalami kenaikan sebesar Rp40.310.636.105,35 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.546.133.123.161,16. dengan rincian sebagai berikut : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 441.601.412.551,00 419.374.460.877,00 94,97 409.878.213.123,00 5.1.1.c 5.1.1.c.1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - Lain-lain Pendapatan 2024 mencapai Rp2.010.600,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp563.265.688,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp565.276.288,00. Lain-Lain Pendapatan tersebut terdiri dari : Pendapatan Hibah Dana BOS Pendapatan Atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 4.432.000.000,00 - TOTAL 4.688.850.000,00 - Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.688.850.000,00 realisasi sebesar Rp4.688.850.000,00. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp4.688.850.000,00 dan sisa Rp0,00 tersebut sudah dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Riau. Gaji Guru Bantu Provinsi Realisasi SPJ (Rp) Sisa (Rp) 68.750.000,00 - 188.100.000,00 - Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan dari Provinsi Riau untuk kabupaten terdiri dari: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Bankeu Untuk Rumah Layak Huni Bankeu untuk Kecamatan Gaji Guru Huni 0,00 188.100.000,00 0,00 0,00 5 Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3055/V/2024 tanggal tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Oktober-November) TA 2024 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau; 5.1.1.b.3) b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan dari Provinsi Riau Tahun Tahun 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp4.688.850.000,00 dan Rp12.827.781.400,00 terdiri dari : Bantuan Keuangan dari Provinsi 4 Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3054/V/2024 tanggal tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I TA 2024 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau; 356 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 5.623.894.954,00 5.270.077.200,00 93,71 2.754.501.451,00 13.826.948.103,94 13.239.955.725,00 95,75 11.954.791.680,00 7.752.059.922,00 6.673.932.782,00 86,09 5.632.194.916,00 5.505.008.651,00 5.066.486.546,88 92,03 4.562.761.905,00 5.158.039.853,96 3.673.221.223,00 71,21 3.902.720.514,00 6.522.999.981,02 5.619.921.023,00 86,16 5.579.799.607,00 10.862.104.671,00 10.368.713.212,00 95,46 11.088.242.777,00 20.694.643.380,10 16.342.994.188,00 78,97 20.590.264.764,00 81.255.611.012,00 74.571.544.560,00 91,77 69.011.718.223,00 53.768.504.815,00 46.940.880.597,00 87,30 36.096.794.836,00 12.123.589.080,00 10.950.529.428,00 90,32 8.762.658.615,00 13.355.330.892,00 12.447.202.665,00 93,20 10.405.206.637,00 3.818.800.252,05 3.330.484.027,00 87,21 3.217.325.009,00 3.941.789.060,52 3.440.637.401,00 87,29 3.213.480.004,00 4.585.879.715,00 4.179.657.702,00 91,14 4.062.122.435,00 6.850.289.676,00 5.974.113.526,00 87,21 5.236.537.368,00 4.172.906.731,32 3.605.677.179,00 86,41 3.289.253.437,00 3.648.301.879,00 3.262.893.393,00 89,44 3.189.638.923,00 2.789.682.469,00 2.443.442.691,00 87,59 2.300.461.583,00 2.997.626.826,00 2.501.640.413,00 83,45 2.516.214.833,00 2.738.450.593,00 2.322.819.937,00 84,82 2.060.891.444,00 2.787.834.501,00 2.542.694.165,00 91,21 2.181.378.595,00 2.459.365.358,42 2.249.554.630,00 91,47 2.145.786.508,00 3.898.511.659,44 3.374.160.753,00 86,55 3.024.313.542,00 2.508.982.915,00 2.250.030.179,00 89,68 2.201.514.856,00 1.886.464.143,00 1.594.306.245,00 84,51 1.762.862.672,00 2.461.779.869,64 2.131.198.107,00 86,57 2.307.131.708,00 43.650.577.072,00 42.938.263.997,00 98,37 27.382.618.270,00 Belanja Modal 277.877.583.574,20 194.934.007.141,09 70,15 203.699.386.121,85 17.743.175.757,20 13.380.799.760,00 75,41 7.047.414.566,85 28.354.184.043,00 5.413.848.018,00 19,09 22.054.626.443,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 44.161.250.000,00 29.503.652.681,00 66,81 3.176.918.313,00 36.046.849.813,00 96,47 40.954.808.205,00 Dinas Kesehatan RSUD Teluk Kuantan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 104.376.048.096,00 78.696.142.917,00 75,40 105.699.860.208,00 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Kantor Camat Singingi Hilir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 37.365.777.682,00 Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 7.655.190.440,00 6.652.128.367,00 86,90 7.111.035.623,00 Inspektorat Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 17.484.675.878,00 16.887.240.953,00 96,58 16.736.775.962,00 83,85 14.855.789.065,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 11.084.278.657,00 10.505.534.003,00 94,78 9.430.814.754,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 14.915.156.288,00 12.505.686.480,00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 10.405.829.356,00 8.969.188.960,00 86,19 8.127.264.214,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 6.564.934.316,42 6.174.573.055,00 94,05 8.034.962.316,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.617.903.073,00 10.566.495.584,00 90,95 9.496.928.805,00 Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.506.139.450,00 5.103.415.933,00 92,69 5.416.686.516,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 19.808.336.809,00 15.591.142.088,00 78,71 11.291.415.368,00 Dinas Tenaga Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 15.457.689.374,00 12.074.699.973,00 78,11 11.719.130.240,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7.489.178.708,00 6.791.407.977,00 90,68 4.730.954.623,00 357 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 100.152.433,00 92.000.000,00 91,86 146.351.000,00 2.518.887.754,00 1.499.023.494,09 59,51 2.123.152.384,00 6.848.258.100,00 5.986.354.926,00 87,41 573.365.200,00 695.720.900,00 28.500.000,00 4,10 3.750.000,00 140.812.960,00 0,00 0,00 379.515.885,00 120.996.720,00 58.122.100,00 48,04 301.275.901,00 345.116.599,00 313.617.357,00 90,87 472.755.500,00 162.396.250,00 110.641.250,00 68,13 431.300.600,00 14.358.161.367,00 11.133.004.739,00 77,54 6.618.210.533,00 865.101.000,00 637.544.110,00 73,70 654.630.240,00 245.677.050,00 236.818.000,00 96,39 194.294.300,00 370.475.000,00 361.495.000,00 97,58 179.259.400,00 1.198.823.031,00 551.168.504,00 45,98 944.485.939,00 576.813.574,00 139.739.000,00 24,23 531.670.000,00 1.053.438.120,00 632.001.969,00 59,99 1.141.446.000,00 1.611.719.500,00 32.530.050,00 2,02 1.104.912.500,00 627.570.590,00 493.681.050,00 78,67 385.038.250,00 681.096.348,00 584.067.448,00 85,75 563.218.272,00 43.712.400,00 43.167.377,00 98,75 0,00 97.994.000,00 97.994.000,00 100,00 25.000.000,00 21.500.000,00 9.890.000,00 46,00 0,00 93.898.000,00 0,00 0,00 34.960.776,00 109.390.687,00 102.890.000,00 94,06 41.800.000,00 610.526.000,00 0,00 0,00 611.570.648,00 104.651.234,00 70.270.000,00 67,15 0,00 62.969.219,00 0,00 0,00 30.984.215,00 42.888.000,00 0,00 0,00 56.300.000,00 107.339.059,00 71.711.959,00 66,81 14.916.750,00 Belanja Tak Terduga 13.240.450.300,28 179.480.684,00 1,36 1.759.683.932,00 Belanja Transfer 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 89,49 264.203.873.006,00 1.816.122.140.216,00 1.586.443.759.266,51 87,35 1.546.133.123.161,16 5.1.2.a BELANJA OPERASI Realisasi Belanja Operasi 2024 mencapai Rp1.142.264.863.449,42 atau 91,62% dari target sebesar Rp1.246.696.019.440,52, mengalami kenaikan sebesar Rp65.794.683.348,11 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.076.470.180.101,31. Belanja Operasi terdiri dari : 13.240.450.300,28 179.480.684,00 1,36 1.759.683.932,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 89,49 264.203.873.006,00 Kantor Camat Sentajo raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Kantor Camat Singingi Hilir Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Inspektorat Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 880.234.000,00 867.017.526,00 98,50 10.411.800,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 370.282.186,00 273.667.000,00 73,91 362.955.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 606.230.337,00 572.293.000,00 94,40 459.798.475,00 Badan Pendapatan Daerah 62,07 320.096.430,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 201.438.908,00 125.025.213,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 125.638.585,00 105.427.026,00 83,91 2.067.959.067,00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 959.023.780,00 319.853.000,00 33,35 1.771.132.374,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 229.174.190,00 213.210.600,00 93,03 17.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 861.500.000,00 798.866.000,00 92,73 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.682.942.654,00 1.971.415.054,00 73,48 1.701.005.347,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.307.477.408,00 1.280.277.200,00 97,92 135.910.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3.837.120.053,00 2.079.430.000,00 54,19 355.325.600,00 358 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Pegawai 687.437.913.860,88 669.221.091.593,00 97,35 637.094.904.497,00 87.698.174.841,00 85.233.114.206,00 97,19 77.738.310.519,00 43.709.530.499,00 44.914.823.424,00 102,76 40.489.009.980,00 2.789.832.807,00 2.692.608.950,00 96,52 2.154.859.353,00 4.239.052.419,94 4.220.242.421,00 99,56 3.799.235.045,00 2.629.113.182,00 2.566.371.335,00 97,61 2.380.772.620,00 3.960.826.156,02 3.722.754.548,00 93,99 3.712.819.885,00 14.884.838.115,00 14.666.055.734,00 98,53 14.507.868.762,00 24.337.462.754,00 23.408.814.273,00 96,18 23.612.855.505,00 7.613.610.837,00 7.303.370.100,00 95,93 6.217.159.992,00 9.789.618.898,00 9.655.553.384,00 98,63 7.962.984.278,00 2.180.001.608,00 2.135.449.343,00 97,96 2.094.366.453,00 2.753.417.821,52 2.680.752.051,00 97,36 2.514.969.266,00 2.530.975.080,00 2.509.124.798,00 99,14 2.871.605.474,00 5.505.835.057,00 5.155.629.459,00 93,64 4.483.900.968,00 2.899.608.953,32 2.830.062.590,00 97,60 2.536.363.032,00 2.590.778.850,00 2.574.437.644,00 99,37 2.601.539.338,00 1.505.494.295,00 1.403.102.065,00 93,20 1.478.551.820,00 1.888.501.157,00 1.843.822.792,00 97,63 1.916.550.553,00 1.818.985.959,00 1.702.106.571,00 93,57 1.607.475.696,00 1.851.099.311,00 1.830.110.889,00 98,87 1.586.473.751,00 1.531.313.334,42 1.507.275.918,00 98,43 1.425.464.358,00 2.511.872.297,44 2.382.251.205,00 94,84 2.088.172.987,00Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 1.459.888.265,00 1.429.414.312,00 97,91 1.563.520.482,00 Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4.490.508.865,00 4.483.808.865,00 99,85 4.532.366.992,00 Inspektorat 6.045.050.090,00 Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 10.704.787.747,00 10.541.428.061,00 98,47 10.446.704.918,00 Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 6.193.404.350,00 6.193.404.350,00 100,00 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan 10.201.615.570,00 10.161.637.697,00 99,61 10.344.631.103,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 10.628.641.150,10 10.453.778.319,00 98,35 9.973.885.398,00 Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.441.058.168,00 3.392.350.910,00 98,58 3.553.081.948,00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.224.121.480,00 3.213.441.480,00 99,67 3.114.327.684,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.121.217.377,96 2.831.686.942,00 90,72 2.777.517.635,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.506.174.257,00 2.477.383.580,00 98,85 2.534.467.782,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 3.650.468.269,42 3.599.269.187,00 98,60 3.748.962.475,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.673.567.610,00 3.596.265.833,00 97,90 3.607.758.808,00 Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.928.675.129,00 2.863.782.556,00 97,78 3.089.217.419,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.099.757.714,00 4.095.767.714,00 99,90 3.612.377.405,00 Dinas Tenaga Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5.379.437.094,00 5.346.652.967,00 99,39 5.438.892.427,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.842.125.976,00 2.795.968.599,00 98,38 2.298.362.616,00 94,53 8.112.175.066,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3.233.573.557,00 3.001.817.805,00 92,83 2.843.472.817,00 Dinas Kesehatan RSUD Teluk Kuantan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8.579.049.250,10 8.109.695.017,00 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 360.292.569.048,00 348.312.724.479,00 96,67 334.159.670.063,00 359 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 1.154.834.167,00 1.141.083.758,00 98,81 1.151.573.785,00 1.640.103.393,64 1.563.684.112,00 95,34 1.690.013.386,00 2.772.391.190,00 2.678.211.350,00 96,60 2.675.564.563,00 Belanja Barang dan Jasa 492.634.779.420,64 411.302.849.176,42 83,49 383.104.156.254,31 86.091.131.168,59 70.346.223.520,54 81,71 69.859.578.931,31 37.101.514.818,00 49.862.694.051,00 134,40 40.413.691.119,00 63.474.500.783,00 38.560.326.033,00 60,75 37.517.449.443,00 6.424.401.714,00 4.615.222.920,00 71,84 2.122.734.612,00 10.078.252.280,00 6.728.047.006,00 66,76 6.280.237.813,00 4.647.052.732,00 3.995.439.378,00 85,98 2.432.592.007,00 14.383.779.095,00 11.495.374.374,00 79,92 7.679.037.963,00 2.834.062.147,00 2.577.468.250,00 90,95 599.642.098,00 9.587.895.684,00 9.019.713.304,00 94,07 8.155.556.635,00 2.577.464.321,00 2.239.633.377,00 86,89 2.327.469.097,00 7.944.335.463,00 6.970.229.751,00 87,74 5.889.169.997,00 5.122.946.740,00 4.107.561.447,00 80,18 3.251.422.296,00 7.749.655.099,00 6.341.805.380,00 81,83 5.592.796.432,00 2.914.466.047,00 2.575.303.868,00 88,36 4.285.999.841,00 2.280.887.171,00 1.853.045.066,88 81,24 1.448.434.221,00 2.036.822.476,00 841.534.281,00 41,32 1.125.202.879,00 2.562.173.825,00 1.897.166.475,00 74,05 1.866.979.722,00 7.421.046.503,00 6.976.362.302,00 94,01 7.535.160.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.713.540.718,00 2.344.048.783,00 49,73 4.511.157.962,00 10.066.002.230,00 5.889.215.869,00 58,51 10.616.379.366,00 61.711.802.297,00 56.303.825.010,00 91,24 50.628.849.461,00 29.431.042.061,00 23.532.066.324,00 79,96 12.483.939.331,00 4.890.874.307,00 4.312.129.653,00 88,17 3.385.764.664,00 4.509.978.243,00 3.647.159.328,00 80,87 2.545.498.623,00 6.779.888.131,00 6.345.812.892,00 93,60 6.290.071.044,00 3.164.681.575,00 2.168.319.502,00 68,52 2.578.668.631,00 3.565.711.994,00 2.791.649.281,00 78,29 2.442.222.359,00 1.638.798.644,05 1.195.034.684,00 72,92 1.122.958.556,00 1.188.371.239,00 759.885.350,00 63,94 698.510.738,00 2.054.904.635,00 1.670.532.904,00 81,29 1.190.516.961,00 1.344.454.619,00 818.484.067,00 60,88 752.636.400,00 1.273.297.778,00 775.614.589,00 60,91 752.890.405,00 1.057.523.029,00 688.455.749,00 65,10 588.099.585,00 1.284.188.174,00 1.040.340.626,00 81,01 821.909.763,00 1.109.125.669,00 657.817.621,00 59,31 599.664.280,00 Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Inspektorat Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Sekretariat DPRD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Sekretariat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tenaga Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 85,56 67.084.509.060,00 Dinas Kesehatan RSUD Teluk Kuantan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kantor Camat Pucuk Rantau Kantor Camat Singingi Hilir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 67.711.043.503,00 57.934.731.948,00 360 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 919.464.634,00 620.713.366,00 67,51 453.415.748,00 936.735.190,00 712.583.276,00 76,07 594.904.844,00 928.052.024,00 742.278.712,00 79,98 720.322.150,00 1.386.639.362,00 991.909.548,00 71,53 936.140.555,00 1.049.094.650,00 820.615.867,00 78,22 637.994.374,00 731.629.976,00 453.222.487,00 61,95 611.288.887,00 821.676.476,00 567.513.995,00 69,07 617.118.322,00 3.133.870.196,00 2.515.736.961,00 80,28 1.055.568.250,00 65.298.526.159,00 61.740.922.680,00 94,55 56.181.119.350,00 13.597.800.000,00 13.127.004.450,00 96,54 8.634.034.000,00 5.332.127.373,00 3.324.188.728,00 62,34 9.527.927.893,00 3.815.312.500,00 3.793.750.000,00 99,43 10.582.672.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00 4.658.970.600,00 3.601.663.816,00 77,31 3.785.000.000,00 37.744.315.686,00 37.744.315.686,00 100,00 23.651.485.457,00 1.324.800.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 1.324.800.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 1.246.696.019.440,52 1.142.264.863.449,42 91,62 1.076.470.180.101,31 Rincian Jenis Belanja Operasi tahun 2024 dan tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut: 5.1.2.a.1) Belanja Pegawai Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 420.429.894.488,94 412.026.901.847,00 98,00 365.744.055.974,00 305.717.302.671,12 305.218.763.996,00 99,84 274.858.415.312,50 30.228.880.104,14 30.006.066.898,00 99,26 26.963.879.898,00 5.554.362.044,00 5.468.596.650,00 98,46 5.988.280.478,00 28.106.926.236,94 27.613.289.082,00 98,24 21.766.539.530,00 2.550.797.323,24 2.224.994.447,00 87,23 3.022.418.500,00 17.374.947.292,20 17.180.377.219,00 98,88 16.585.972.313,00 806.988.610,94 722.933.005,00 89,58 1.038.470.048,00 4.983.102,06 4.198.398,00 84,25 3.613.411,00 27.523.559.039,54 21.052.297.291,00 76,49 13.257.198.927,00 637.140.095,72 634.610.478,00 99,60 564.903.645,50 1.924.007.969,04 1.900.774.383,00 98,79 1.694.363.911,00 20.287.286.656,00 19.725.721.515,00 97,23 19.576.152.029,00 777.040.000,00 756.105.000,00 97,31 753.690.000,00 109.485.600,00 66.868.200,00 61,07 70.471.800,00 141.943.200,00 83.500.260,00 58,83 86.904.000,00 Belanja Uang Paket DPRD 78.204.000,00 64.753.500,00 82,80 64.669.500,00 1.133.958.000,00 1.096.352.250,00 96,68 1.092.850.500,00 121.921.800,00 85.701.525,00 70,29 95.232.375,00 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Belanja Pembulatan Gaji ASN Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Belanja Uang Representasi DPRD Belanja Tunjangan Jabatan ASN Belanja Tunjangan Fungsional ASN Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Belanja Tunjangan Beras ASN Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Belanja Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Gaji Pokok ASN Belanja Tunjangan Keluarga ASN Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Kantor Camat Singingi Hilir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Belanja Hibah Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan 361 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 24.396.650,00 11.860.275,00 48,61 13.337.100,00 4.315.500.000,00 4.263.000.000,00 98,78 4.252.500.000,00 724.500.000,00 714.000.000,00 98,55 1.060.500.000,00 5.000.000,00 589.309,00 11,79 642.026,00 5.832.600.402,00 5.747.164.174,00 98,54 5.586.259.194,00 6.687.497.004,00 6.522.297.022,00 97,53 6.494.370.534,00 335.160.000,00 313.530.000,00 93,55 4.725.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 428.332.264,00 262.879.883,00 61,37 250.160.643,00 29.400.000,00 25.200.000,00 85,71 43.500.000,00 4.116.000,00 3.528.000,00 85,71 3.738.000,00 52.920.000,00 45.360.000,00 85,71 78.300.000,00 4.055.520,00 3.476.160,00 85,71 4.634.880,00 738.173,00 334.325,00 45,29 1.406.049,00 593,00 544,00 91,74 1.080,00 2.963.520,00 2.469.600,00 83,33 4.127.760,00 60.480,00 50.400,00 83,33 85.680,00 181.440,00 151.200,00 83,33 257.040,00 286.219.980,00 172.275.229,00 60,19 104.782.920,00 47.676.558,00 10.034.425,00 21,05 9.327.234,00 150.027.697.523,94 146.061.030.136,00 97,36 157.627.458.349,00 104.177.664.814,98 100.747.010.020,00 96,71 85.379.491.615,50 5.808.071.735,00 5.782.105.869,00 99,55 6.117.508.512,50 1.751.314.383,00 1.743.427.454,00 99,55 1.710.920.182,00 38.290.646.590,96 37.788.486.793,00 98,69 64.419.538.039,00 92.779.664.594,00 85.756.062.103,00 92,43 90.483.799.862,00 1.320.668.755,00 1.171.297.181,00 88,69 637.206.115,00 211.234.467,00 132.406.422,00 62,68 120.647.347,00 79.485.442.000,00 73.764.879.100,00 92,80 78.748.308.800,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tambahan Penghasilanan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Tambahan Penghasilanan berdasarkan Kerja Kelangkaan Profesi Tambahan Penghasilanan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Belanja Tunjangan Reses DPRD Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Belanja Pembulatan Gaji DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 362 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 1.862.958.000,00 1.862.879.400,00 100,00 1.784.127.600,00 3.153.217.000,00 2.958.500.000,00 93,82 3.385.750.000,00 6.277.144.372,00 5.484.540.000,00 87,37 5.361.260.000,00 469.000.000,00 381.560.000,00 81,36 446.500.000,00 672.480.000,00 437.000.000,00 64,98 475.510.556,00 312.480.000,00 77.000.000,00 24,64 185.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 100,00 290.510.556,00 2.812.558.334,00 4.951.496.109,00 0,00 2.937.767.084,00 2.812.558.334,00 4.951.496.109,00 176,05 2.937.767.084,00 687.437.913.860,88 669.221.091.593,00 97,35 637.094.904.497,00 5.1.2.a.2) Belanja Barang dan Jasa Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 103.972.695.581,00 65.510.619.049,88 63,01 71.737.067.631,00 103.812.825.918,00 65.455.885.049,88 63,05 71.725.139.631,00 2.869.663,00 2.860.000,00 99,66 11.928.000,00 157.000.000,00 51.874.000,00 33,04 0,00 198.871.415.311,84 165.999.339.371,00 83,47 153.931.516.292,00 142.119.991.346,50 117.810.447.197,00 82,90 107.284.425.719,00 28.758.090.438,34 27.990.022.827,00 97,33 27.286.836.754,00 303.000.000,00 303.000.000,00 100,00 117.600.000,00 4.865.769.500,00 3.820.520.998,00 78,52 2.879.220.000,00 929.519.375,00 467.456.000,00 50,29 571.775.092,00 74.100.000,00 74.100.000,00 100,00 70.400.000,00 15.675.303.690,00 10.043.532.022,00 64,07 11.801.155.227,00 1.592.500.000,00 1.536.945.127,00 96,51 912.265.500,00 4.525.040.962,00 3.925.315.200,00 86,75 3.007.838.000,00 28.100.000,00 28.000.000,00 99,64 0,00 25.341.539.491,00 19.268.671.403,00 76,04 17.095.506.497,00 11.130.497.970,00 8.237.299.417,00 74,01 8.782.629.280,00 3.252.538.505,00 2.128.632.996,00 65,45 3.769.809.076,00 10.958.503.016,00 8.902.738.990,00 81,24 4.523.068.141,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 72.222.150.409,00 58.263.038.717,00 80,67 43.310.028.229,00 72.051.930.409,00 58.092.841.956,00 80,63 43.310.028.229,00 170.220.000,00 170.196.761,00 99,99 0,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Belana Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Sewa Tanah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Barang Pakai Habis Belanja Barang Tak Habis Pakai Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Pegawai BLUD Realisasi Belanja Pegawai 2024 mencapai Rp669.221.091.593,00 atau 97,35% dari target sebesar Rp687.437.913.860,88, mengalami kenaikan sebesar Rp32.126.187.096,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp637.094.904.497,00. Rincian belanja pegawai BLUD sebesar Rp4.951.496.109,00 untuk masing-masing BLUD dapat dilihat pada Lampiran VI. Belanja Barang Belanja Honorarium Belanja Jasa Pengelolaan BMD Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Belanja Pegawai BLUD Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 363 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 17.132.802.000,00 13.170.810.000,00 76,87 17.026.217.000,00 8.016.555.000,00 6.360.703.000,00 79,34 12.558.968.000,00 9.116.247.000,00 6.810.107.000,00 74,70 4.467.249.000,00 33.099.036.386,00 32.039.016.321,00 96,80 31.828.073.669,00 33.099.036.386,00 32.039.016.321,00 96,80 31.828.073.669,00 41.995.140.241,80 57.051.354.314,54 135,85 48.175.746.936,31 41.995.140.241,80 57.051.354.314,54 135,85 48.175.746.936,31 492.634.779.420,64 411.302.849.176,42 83,49 383.104.156.254,31 5.1.2.a.3) Bunga Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.2.a.4) Subsidi Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.2.a.5) Hibah Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 39.573.886.909,00 37.565.948.264,00 94,93 30.329.985.250,00 34.932.065.686,00 34.932.065.686,00 100,00 20.954.710.457,00 4.641.821.223,00 2.633.882.578,00 56,74 9.375.274.793,00 12.964.589.250,00 11.285.719.966,00 87,05 23.303.099.100,00 6.548.970.600,00 5.391.663.816,00 82,33 3.863.740.000,00 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Belanja Barang dan Jasa BLUD Realisasi Belanja Barang dan jasa 2024 mencapai Rp411.302.849.176,42 atau 83,49% dari target sebesar Rp492.634.779.420,64, mengalami kenaikan sebesar Rp28.198.692.922,11 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp383.104.156.254,31. Rincian belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp57.051.354.314,54 untuk masing-masing BLUD dapat dilihat pada Lampiran VI. Realisasi Bunga 2024 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp0,00, dan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Realisasi Subsidi 2024 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp0,00, dan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Barang dan Jasa BOS Belanja Barang dan Jasa BOS Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rincian belanja BOS berupa belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp0,00 yang terdiri dari Barang dan Jasa BOS SD sebesar Rp30.198.732.726,00 dan Barang dan Jasa BOS SMP sebesar Rp12.778.976.924,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS dapat di lihat pada lampiran II dan Lampiran III. 364 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 70.000.000,00 60.000.000,00 85,71 7.549.034.000,00 6.195.618.650,00 5.684.056.150,00 91,74 11.890.325.100,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00 2.662.250.000,00 2.662.250.000,00 100,00 2.548.035.000,00 2.662.250.000,00 2.662.250.000,00 100,00 2.548.035.000,00 3.801.700.000,00 3.969.204.450,00 104,41 0,00 3.801.700.000,00 3.969.204.450,00 104,41 0,00 6.296.100.000,00 6.257.800.000,00 99,39 0,00 5.822.400.000,00 5.820.000.000,00 99,96 0,00 473.700.000,00 437.800.000,00 92,42 0,00 65.298.526.159,00 61.740.922.680,00 94,55 56.181.119.350,00 5.1.2.a.6) Bantuan Sosial Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 20234(Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 1.324.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.324.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.324.800.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 92.690.031.715,20 59.972.908.137,36 64,70 56.419.592.287,85 13.977.444.035,00 13.482.640.871,00 96,46 9.981.509.605,00 Dinas Kesehatan 15.109.176.727,20 12.080.501.760,00 79,95 4.825.582.366,85 RSUD Teluk Kuantan 24.624.971.558,00 3.332.668.930,00 13,53 19.511.603.616,00 7.870.910.000,00 6.734.738.000,00 85,56 7.218.490.000,00 115.000.000,00 110.700.000,00 96,26 17.039.000,00 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Realisasi Belanja Bantuan Sosial 2024 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp1.324.800.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp90.000.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp90.000.000,00. 5.1.2.b BELANJA MODAL Realisasi Belanja Modal 2024 mencapai Rp194.934.007.141,09 atau 70,15% dari target sebesar Rp277.877.583.574,20, mengalami penurunan sebesar Rp8.765.378.980,76 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp203.699.386.121,85. Belanja Modal terdiri dari : Belanja Modal Peralatan & Mesin Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Belanja Hibah Dana BOSP Belanja Hibah Dana BOSP- BOP PAUD Belanja Hibah Dana BOSP- BOP Kesetaraan Realisasi Belanja Hibah 2024 mencapai Rp61.740.922.680,00 atau 94,55% dari target sebesar Rp65.298.526.159,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.559.803.330,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp56.181.119.350,00. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah Dana BOS 365 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 3.137.120.053,00 1.879.554.000,00 59,91 355.325.600,00 2.682.942.654,00 1.971.415.054,00 73,48 1.135.976.330,00 1.307.477.408,00 1.280.277.200,00 97,92 105.640.000,00 100.152.433,00 92.000.000,00 91,86 146.351.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 2.321.967.754,00 1.440.288.343,36 62,03 635.024.695,00 861.500.000,00 798.866.000,00 92,73 0,00 229.174.190,00 213.210.600,00 93,03 17.000.000,00 6.848.258.100,00 5.986.354.926,00 87,41 437.052.200,00 943.923.780,00 319.853.000,00 33,89 1.771.132.374,00 93.755.500,00 73.596.000,00 78,50 170.917.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.720.900,00 28.500.000,00 4,10 3.750.000,00 111.352.960,00 0,00 0,00 156.239.987,00 63.652.000,00 35.510.000,00 55,79 132.034.700,00 295.116.599,00 263.711.757,00 89,36 363.908.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.188.908,00 72.463.313,00 75,33 94.439.430,00 110.841.250,00 110.641.250,00 99,82 345.497.600,00 Sekretariat Daerah 5.384.222.545,00 5.336.122.113,00 99,11 6.618.210.533,00 Sekretariat DPRD 865.101.000,00 637.544.110,00 73,70 603.443.240,00 606.230.337,00 572.293.000,00 94,40 459.798.475,00 Badan Pendapatan Daerah 245.677.050,00 236.818.000,00 96,39 194.294.300,00 880.234.000,00 867.017.526,00 98,50 10.411.800,00 178.131.386,00 177.633.000,00 99,72 362.955.000,00 370.475.000,00 361.495.000,00 97,58 179.259.400,00 349.059.031,00 152.855.431,00 43,79 21.000.000,00 Kantor Camat Benai 156.231.574,00 139.739.000,00 89,44 0,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 777.578.120,00 494.378.469,00 63,58 49.954.000,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 32.719.500,00 32.530.050,00 99,42 38.812.500,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 237.300.590,00 161.044.350,00 67,87 84.013.250,00 Kantor camat Singingi 156.646.348,00 100.023.748,00 63,85 50.234.797,00 43.712.400,00 43.167.377,00 98,75 0,00 Kantor Camat Pangean 97.994.000,00 97.994.000,00 100,00 25.000.000,00 21.500.000,00 9.890.000,00 46,00 0,00 Kantor Camat Gunung Toar 90.898.000,00 0,00 0,00 34.960.776,00 Kantor Camat Hulu Kuantan 109.390.687,00 102.890.000,00 94,06 41.800.000,00 Kantor Camat Sentajo Raya 178.935.826,00 0,00 0,00 118.728.648,00 104.651.234,00 70.270.000,00 67,15 0,00 56.469.219,00 0,00 0,00 30.984.215,00 Kantor Camat Singingi Hilir 42.888.000,00 0,00 0,00 56.300.000,00 107.339.059,00 71.711.959,00 66,81 14.916.750,00 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Inspektorat Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Inuman Kantor Camat Logas Tanah Darat Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tenaga Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 366 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 39.134.803.778,00 27.044.442.658,73 69,11 31.204.816.519,00 16.553.580.162,00 15.183.631.042,00 91,72 21.907.068.400,00 2.596.119.030,00 1.300.298.000,00 50,09 2.200.120.200,00 RSUD Teluk Kuantan 3.444.212.485,00 2.081.179.088,00 60,43 2.305.951.517,00 6.307.629.500,00 1.994.584.430,00 31,62 0,00 200.000.000,00 199.876.000,00 99,94 565.029.017,00 0,00 0,00 0,00 30.270.000,00 196.920.000,00 58.735.150,73 29,83 1.472.855.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.883.085,00 31.831.026,00 99,84 1.897.041.867,00 29.460.000,00 0,00 0,00 54.899.000,00 57.344.720,00 22.612.100,00 39,43 169.241.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.250.000,00 52.561.900,00 49,94 225.657.000,00 51.555.000,00 0,00 0,00 85.803.000,00 8.973.938.822,00 5.796.882.626,00 64,60 0,00 0,00 0,00 0,00 51.187.000,00 192.150.800,00 96.034.000,00 49,98 0,00 Kantor Camat Cerenti 103.600.000,00 51.761.796,00 49,96 119.783.473,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 231.870.000,00 174.455.500,00 75,24 119.909.000,00 Kantor Camat Sentajo Raya 59.290.174,00 0,00 0,00 0,00 138.370.514.596,00 100.486.172.845,00 72,62 106.554.110.807,00 RSUD Teluk Kuantan 50.000.000,00 0,00 0,00 81.370.500,00 90.197.508.596,00 69.966.820.487,00 77,57 98.481.370.208,00 44.046.250.000,00 29.392.952.681,00 66,73 3.159.879.313,00 0,00 0,00 0,00 15.271.845,00 0,00 0,00 0,00 136.313.000,00 746.164.000,00 346.551.277,00 46,44 803.702.466,00 Kantor Camat Benai 420.582.000,00 0,00 0,00 531.670.000,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 275.860.000,00 137.623.500,00 49,89 1.091.492.000,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 1.579.000.000,00 0,00 0,00 1.066.100.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 158.400.000,00 158.181.200,00 99,86 181.116.000,00 Kantor Camat Singingi 524.450.000,00 484.043.700,00 92,30 512.983.475,00 Kantor Camat Sentajo Raya 372.300.000,00 0,00 0,00 492.842.000,00 7.432.133.485,00 7.430.483.500,00 99,98 9.365.165.698,00 6.834.753.485,00 7.380.577.900,00 107,99 9.066.230.200,00 37.880.000,00 0,00 0,00 21.712.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.376.898,00 Dinas Kesehatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan Kantor Camat Cerenti Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Perkebunan dan Peternakan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kesehatan 367 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 50.000.000,00 49.905.600,00 99,81 108.846.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 250.100.000,00 0,00 0,00 155.700.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000.000,00 0,00 0,00 155.700.810,00 15.100.000,00 0,00 0,00 0,00 277.877.583.574,20 194.934.007.141,09 70,15 203.699.386.121,85 Uraian rincian masing-masing jenis Belanja Modal tersebut adalah sebagai berikut: 5.1.2.b.1) Belanja Tanah Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.2.b.2) Belanja Peralatan dan Mesin Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 8.313.638.650,00 7.193.200.760,00 86,52 7.549.806.750,00 17.780.947.144,00 16.747.114.640,00 94,19 6.292.170.200,00 31.016.600,00 18.105.000,00 58,37 40.067.500,00 2.700.000,00 1.400.000,00 51,85 117.871.000,00 12.312.138.353,00 9.590.099.939,36 77,89 7.890.893.878,00 1.003.136.649,00 665.847.739,00 66,38 4.374.595.169,00 26.717.363.344,00 5.919.499.322,00 22,16 10.280.836.901,00 2.678.685.725,00 402.830.000,00 15,04 189.489.995,00 10.293.941.849,00 7.361.227.327,00 71,51 5.873.159.738,00 902.827.100,00 605.016.300,00 67,01 89.828.010,00 324.165.940,00 58.250.000,00 17,97 418.105.000,00 96.310.074,00 95.775.000,00 99,44 0,00 4.900.500.000,00 4.247.824.946,00 86,68 335.252.200,00 363.300.500,00 361.740.009,00 99,57 155.645.865,00 3.323.110.129,00 3.558.115.429,00 107,07 3.747.293.050,00 3.646.249.658,20 3.146.861.726,00 86,30 9.064.577.031,85 92.690.031.715,20 59.972.908.137,36 64,70 56.419.592.287,85 a) Belanja Modal Alat Besar Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Alat Besar Darat 8.265.000.000,00 7.157.890.000,00 86,60 7.214.550.000,00 Belanja Modal Grader 2.750.000.000,00 2.730.000.000,00 99,27 3.093.000.000,00 Belanja Modal Excavator 1.650.000.000,00 1.608.390.000,00 97,48 1.904.800.000,00 Belanja Modal Compacting Equipment 1.000.000.000,00 0,00 0,00 968.000.000,00 Belanja Modal Loader 0,00 0,00 0,00 1.248.750.000,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2024 mencapai Rp59.972.908.137,36 atau 64,70% dari target sebesar Rp92.690.031.715,20, mengalami kenaikan sebesar Rp3.553.315.849,51 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp56.419.592.287,85. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Belanja Modal Komputer Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Belanja Modal Rambu-Rambu Belanja Modal Peralatan Olahraga Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Belanja Modal Alat Pertanian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Belanja Modal Alat Laboratorium Realisasi belanja tanah 2024 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp0,00, dan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Belanja Modal Alat Besar Belanja Modal Alat Angkutan Kantor Camat Pucuk Rantau Belanja Modal Aset Lainnya Dinas Kesehatan RSUD Teluk Kuantan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Inspektorat Kantor Camat Gunung Toar 368 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Compacting Equipment 1.800.000.000,00 1.755.500.000,00 97,53 0,00 Belanja Modal Alat Pengangkat 1.065.000.000,00 1.064.000.000,00 99,91 0,00 Belanja Modal Alat Bantu 48.638.650,00 35.310.760,00 72,60 335.256.750,00 Belanja Modal Pompa 48.638.650,00 35.310.760,00 72,60 34.181.150,00 Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan 0,00 0,00 0,00 186.125.600,00 Belanja Modal Pompa 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan Selam 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering 0,00 0,00 0,00 2.450.000,00 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 0,00 0,00 0,00 112.500.000,00 8.313.638.650,00 7.193.200.760,00 86,52 7.549.806.750,00 b) Belanja Modal Alat Angkutan Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.350.602.144,00 16.329.450.000,00 94,11 6.122.143.000,00 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.552.800.000,00 3.466.800.000,00 97,58 3.961.600.000,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 1.266.480.000,00 899.200.000,00 71,00 0,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 6.213.836.000,00 5.909.480.000,00 95,10 0,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 308.400.000,00 81.370.000,00 26,38 0,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 160.000.000,00 158.000.000,00 98,75 0,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 5.741.181.044,00 5.715.600.000,00 99,55 0,00 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 107.905.100,00 99.000.000,00 91,75 0,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 0,00 0,00 1.185.410.000,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 35.133.000,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 0,00 0,00 0,00 940.000.000,00 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 100.000.000,00 98.964.640,00 98,96 2.592.500,00 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 0,00 0,00 0,00 2.592.500,00 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 100.000.000,00 98.964.640,00 98,96 0,00 369 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 320.345.000,00 318.700.000,00 99,49 167.434.700,00 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 196.600.000,00 195.800.000,00 99,59 80.000.000,00 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 123.745.000,00 122.900.000,00 99,32 87.434.700,00 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Alat Angkutan - Apung Tak Bermotor untuk Barang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.780.947.144,00 16.747.114.640,00 94,19 6.292.170.200,00 c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 24.845.000,00 18.105.000,00 72,87 32.850.000,00 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 0,00 0,00 0,00 32.850.000,00 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 7.350.000,00 7.300.000,00 99,32 0,00 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 2.495.000,00 2.480.000,00 99,40 0,00 Belanja Modal Perkakas Bengkel 15.000.000,00 8.325.000,00 55,50 0,00 Belanja Modal Alat Ukur 6.171.600,00 0,00 0,00 7.217.500,00 Belanja Modal Alat Ukur Universal 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding 6.171.600,00 0,00 0,00 3.617.500,00 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 31.016.600,00 18.105.000,00 58,37 40.067.500,00 d) Belanja Modal Alat Pertanian Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Alat Pengolahan 2.700.000,00 1.400.000,00 51,85 117.871.000,00 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 2.700.000,00 1.400.000,00 51,85 3.651.000,00 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 0,00 0,00 0,00 9.347.200,00 Belanja Modal Alat Pasca Panen 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 0,00 0,00 0,00 104.872.800,00 2.700.000,00 1.400.000,00 51,85 117.871.000,00 370 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Alat Kantor 1.978.971.665,00 1.280.292.274,36 64,69 678.155.800,00 Belanja Modal Mesin Ketik 0,00 0,00 0,00 4.550.000,00 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 531.104.573,00 408.705.685,00 76,95 407.941.950,00 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.447.867.092,00 871.586.589,36 60,20 265.663.850,00 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.887.108.412,00 8.015.826.765,00 81,07 6.750.074.440,00 Belanja Modal Mebel 7.395.440.468,00 6.538.035.743,00 88,41 4.555.986.690,00 Belanja Modal Alat Pembersih 73.800.000,00 62.869.384,00 85,19 72.617.800,00 Belanja Modal Alat Pendingin 794.299.325,00 531.599.788,00 66,93 698.882.915,00 Belanja Modal Alat Dapur 70.833.000,00 65.620.350,00 92,64 40.780.900,00 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.209.513.717,00 795.499.100,00 65,77 1.274.656.135,00 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 343.221.902,00 22.202.400,00 6,47 107.150.000,00 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 446.058.276,00 293.980.900,00 65,91 462.663.638,00 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 221.700.000,00 109.500.000,00 49,39 249.411.400,00 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 99.838.264,00 85.640.900,00 85,78 143.538.713,00 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 2.381.234,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 114.138.778,00 98.840.000,00 86,60 69.713.525,00 12.312.138.353,00 9.590.099.939,36 77,89 7.890.893.878,00 f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Alat Studio 858.644.899,00 532.902.739,00 62,06 747.102.683,00 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 29.400.000,00 29.400.000,00 100,00 97.367.100,00 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 792.244.899,00 466.564.000,00 58,89 500.686.380,00 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 37.000.000,00 36.938.739,00 99,83 149.049.203,00 Belanja Modal Alat Komunikasi 144.491.750,00 132.945.000,00 92,01 1.338.656.450,00 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 144.491.750,00 132.945.000,00 92,01 148.956.450,00 Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 0,00 0,00 0,00 1.179.900.000,00 371 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Peralatan Pemancar 0,00 0,00 0,00 2.288.836.036,00 Belanja Modal Sumber Tenaga 0,00 0,00 0,00 2.288.836.036,00 1.003.136.649,00 665.847.739,00 66,38 4.374.595.169,00 g) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Alat Kedokteran 24.436.006.500,00 4.193.948.064,00 17,16 10.275.592.726,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 2.755.594.278,00 2.223.901.264,00 80,70 1.030.048.908,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 1.125.000.000,00 1.066.400.000,00 94,79 0,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 400.672.901,00 244.587.000,00 61,04 0,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 202.409.946,00 0,00 0,00 2.501.146.000,00 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 0,00 0,00 0,00 187.019.000,00 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 0,00 0,00 0,00 340.000.000,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 0,00 0,00 0,00 773.000.000,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 0,00 0,00 0,00 345.145.000,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 0,00 0,00 0,00 3.456.104.000,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung 1.764.835.781,00 0,00 0,00 281.000.000,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic 16.907.150.998,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 1.280.342.596,00 659.059.800,00 51,48 0,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi 0,00 0,00 0,00 661.966.200,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi 0,00 0,00 0,00 700.163.618,00 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 2.281.356.844,00 1.725.551.258,00 75,64 5.244.175,00 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 2.281.356.844,00 1.725.551.258,00 75,64 5.244.175,00 26.717.363.344,00 5.919.499.322,00 22,16 10.280.836.901,00 h) Belanja Modal Alat Laboratorium Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 2.147.960.225,00 6.900.000,00 0,32 95.483.350,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 141.025.000,00 6.900.000,00 4,89 47.358.350,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 39.555.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi 1.931.618.225,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 372 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 Belanja Modal Laboratorium Kearsipan 15.762.000,00 0,00 0,00 10.125.000,00 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 79.750.500,00 0,00 0,00 400.000,00 Belanja Modal General Laboratory Tool 79.750.500,00 0,00 0,00 400.000,00 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 398.475.000,00 395.930.000,00 99,36 186.729.540,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 398.475.000,00 395.930.000,00 99,36 93.122.895,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 52.500.000,00 0,00 0,00 93.606.645,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 52.500.000,00 0,00 0,00 93.122.895,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 0,00 0,00 0,00 483.750,00 2.678.685.725,00 402.830.000,00 15,04 376.219.535,00 i) Belanja Modal Komputer Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Komputer Unit 8.706.555.785,00 6.572.803.510,00 75,49 5.389.730.882,00 Belanja Modal Personal Computer 8.706.555.785,00 6.572.803.510,00 75,49 5.389.730.882,00 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.587.386.064,00 788.423.817,00 49,67 483.428.856,00 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.138.161.064,00 788.423.817,00 69,27 308.149.866,00 Belanja Modal Peralatan Jaringan 449.225.000,00 0,00 0,00 175.278.990,00 10.293.941.849,00 7.361.227.327,00 71,51 5.873.159.738,00 j) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Sumur 902.827.100,00 605.016.300,00 67,01 89.828.010,00 Belanja Modal Sumur Pemboran 902.827.100,00 605.016.300,00 67,01 89.828.010,00 902.827.100,00 605.016.300,00 67,01 89.828.010,00 k) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Alat Pelindung 192.000.000,00 0,00 0,00 169.200.000,00 Belanja Modal Baju Pengaman 192.000.000,00 0,00 0,00 169.200.000,00 Belanja Modal Alat SAR 132.165.940,00 58.250.000,00 44,07 248.905.000,00 Belanja Modal Alat Penolong 82.165.940,00 8.250.000,00 10,04 0,00 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 248.905.000,00 324.165.940,00 58.250.000,00 17,97 418.105.000,00 373 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) l) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 96.310.074,00 95.775.000,00 99,44 0,00 Belanja Modal Solid Material Handling Equipment 96.310.074,00 95.775.000,00 99,44 0,00 96.310.074,00 95.775.000,00 99,44 0,00 m) Belanja Modal Rambu-Rambu Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat 4.900.500.000,00 4.247.824.946,00 86,68 335.252.200,00 Belanja Modal Rambu Bersuar 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 65.200.000,00 64.060.000,00 98,25 87.004.000,00 Belanja Modal Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 4.435.300.000,00 4.183.764.946,00 94,33 248.248.200,00 4.900.500.000,00 4.247.824.946,00 86,68 335.252.200,00 n) Belanja Modal Peralatan Olahraga Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Peralatan Olahraga 363.300.500,00 361.740.009,00 99,57 155.645.865,00 Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik 90.832.300,00 90.616.071,00 99,76 44.220.180,00 Belanja Modal Peralatan Permainan 219.270.700,00 218.926.188,00 99,84 86.591.655,00 Belanja Modal Peralatan Senam 25.357.500,00 25.113.750,00 99,04 24.834.030,00 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 27.840.000,00 27.084.000,00 97,28 0,00 363.300.500,00 361.740.009,00 99,57 155.645.865,00 o) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.323.110.129,00 3.558.115.429,00 107,07 3.747.293.050,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.323.110.129,00 3.558.115.429,00 107,07 3.747.293.050,00 3.323.110.129,00 3.558.115.429,00 107,07 3.747.293.050,00 p) Belanja Modal Peralatan Olahraga Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.646.249.658,20 3.146.861.726,00 86,30 9.064.577.031,85 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.646.249.658,20 3.146.861.726,00 86,30 9.064.577.031,85 3.646.249.658,20 3.146.861.726,00 86,30 9.064.577.031,85 Rincian belanja BOS berupa belanja Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp3.558.115.429,00 yang terdiri dari Peralatan Mesin BOS SD sebesar Rp2.466.748.350,00 dan Peralatan Mesin BOS SMP sebesar Rp1.091.367.079,00. Rincian Belanja Modal Dana BOS dapat dilihat pada Lampiran II dan Lampiran III Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp3.146.861.726,00 untuk masing-masing BLUD dapat dilihat pada Lampiran VI. 374 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.1.2.b.3) Belanja Gedung dan Bangunan Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 36.584.825.362,00 24.888.889.674,73 68,03 26.220.778.292,00 35.351.912.127,00 24.353.042.774,73 68,89 26.220.778.292,00 1.232.913.235,00 535.846.900,00 43,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.944.720,00 74.373.896,00 46,21 2.763.955.000,00 160.944.720,00 74.373.896,00 46,21 2.763.955.000,00 2.389.033.696,00 2.081.179.088,00 87,11 2.220.083.227,00 2.389.033.696,00 2.081.179.088,00 87,11 2.220.083.227,00 39.134.803.778,00 27.044.442.658,73 69,11 31.204.816.519,00 a) Belanja Modal Bangunan Gedung Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 35.351.912.127,00 24.353.042.774,73 68,89 26.220.778.292,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 31.070.699.251,00 22.494.202.712,73 72,40 11.152.182.818,00 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.055.178.789,00 0,00 0,00 85.868.290,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 1.304.164.087,00 1.304.164.062,00 100,00 0,00 Belanja Modal Bangunan Terbuka 1.669.400.000,00 497.514.000,00 29,80 0,00 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 114.470.000,00 57.162.000,00 49,94 0,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 11.015.942.000,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 0,00 0,00 0,00 96.046.000,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar 0,00 0,00 0,00 2.010.225.340,00 Belanja Modal Bangunan Parkir 0,00 0,00 0,00 153.330.000,00 Belanja Modal Taman 138.000.000,00 0,00 0,00 1.707.183.844,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1.232.913.235,00 535.846.900,00 0,00 0,00 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Rumah Negara Golongan II 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Rumah Negara Golongan III 1.232.913.235,00 535.846.900,00 0,00 0,00 36.584.825.362,00 24.888.889.674,73 68,03 26.220.778.292,00 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2024 mencapai Rp27.044.442.658,73 atau 69,11% dari target sebesar Rp39.134.803.778,00, mengalami penurunan sebesar Rp4.160.373.860,27 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp31.204.816.519,00. Belanja Modal Bangunan Gedung Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Belanja Modal Bangunan Menara Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 375 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) b) Belanja Modal Bangunan Menara Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 160.944.720,00 74.373.896,00 46,21 2.763.955.000,00 Belanja Modal Pagar 160.944.720,00 74.373.896,00 46,21 2.763.955.000,00 160.944.720,00 74.373.896,00 46,21 2.763.955.000,00 d) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 2.389.033.696,00 2.081.179.088,00 87,11 2.220.083.227,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 2.389.033.696,00 2.081.179.088,00 87,11 2.220.083.227,00 2.389.033.696,00 2.081.179.088,00 87,11 2.220.083.227,00 5.1.2.b.4) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 129.315.867.596,00 92.754.272.759,00 71,73 97.739.761.937,00 9.004.647.000,00 7.731.900.086,00 85,87 8.581.393.525,00 0,00 0,00 0,00 15.271.845,00 0,00 0,00 0,00 136.313.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 81.370.500,00 138.370.514.596,00 100.486.172.845,00 72,62 106.554.110.807,00 a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Jalan 127.530.831.596,00 91.569.667.113,00 71,80 92.001.899.705,00 Belanja Modal Jalan Kabupaten 82.653.229.596,00 62.994.578.843,00 76,22 86.871.168.406,00 Belanja Modal Jalan Desa 44.877.602.000,00 28.575.088.270,00 63,67 5.130.731.299,00 Belanja Modal Jembatan 1.785.036.000,00 1.184.605.646,00 66,36 5.737.862.232,00 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 1.785.036.000,00 1.184.605.646,00 66,36 5.737.862.232,00 129.315.867.596,00 92.754.272.759,00 71,73 97.739.761.937,00 Belanja Modal Bangunan Air Belanja Modal Instalasi Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 2024 mencapai Rp100.486.172.845,00 atau 72,62% dari target sebesar Rp138.370.514.596,00, mengalami penurunan sebesar Rp6.067.937.962,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp106.554.110.807,00. Rincian belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp2.081.179.088,00 untuk masing-masing BLUD dapat dilihat pada Lampiran VI. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 376 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) b) Belanja Modal Bangunan Air Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 2.463.470.000,00 2.404.314.791,00 97,60 2.306.208.200,00 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi 1.380.000.000,00 1.337.453.450,00 96,92 2.306.208.200,00 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 1.083.470.000,00 1.066.861.341,00 98,47 0,00 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 2.631.490.000,00 2.530.392.681,00 96,16 1.877.809.156,00 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 2.631.490.000,00 2.530.392.681,00 96,16 1.877.809.156,00 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 3.909.687.000,00 2.797.192.614,00 71,55 4.397.376.169,00 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.909.687.000,00 2.797.192.614,00 71,55 4.397.376.169,00 9.004.647.000,00 7.731.900.086,00 85,87 8.581.393.525,00 c) Belanja Modal Instalasi Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 0,00 0,00 0,00 15.271.845,00 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 0,00 0,00 0,00 15.271.845,00 0,00 0,00 0,00 15.271.845,00 d) Belanja Modal Jaringan Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Jaringan Listrik 0,00 0,00 0,00 136.313.000,00 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 0,00 0,00 0,00 136.313.000,00 0,00 0,00 0,00 136.313.000,00 e) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 50.000.000,00 0,00 0,00 81.370.500,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 50.000.000,00 0,00 0,00 81.370.500,00 50.000.000,00 0,00 0,00 81.370.500,00 Rincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan BLUD sebesar Rp0,00 untuk masing-masing BLUD dapat dilihat pada Lampiran VI. 377 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.1.2.b.5) Belanja Aset Tetap Lainnya Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 0,00 0,00 0,00 314.353.898,00 0,00 0,00 264.369.000,00 0,00 0,00 0,00 49.984.898,00 559.500.000,00 49.905.600,00 8,92 108.846.600,00 559.500.000,00 49.905.600,00 8,92 108.846.600,00 6.834.753.485,00 7.380.577.900,00 107,99 8.920.253.200,00 6.834.753.485,00 7.380.577.900,00 107,99 8.920.253.200,00 37.880.000,00 0,00 0,00 21.712.000,00 37.880.000,00 0,00 0,00 21.712.000,00 7.432.133.485,00 7.430.483.500,00 99,98 9.365.165.698,00 a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 0,00 0,00 0,00 264.369.000,00 Belanja Modal Buku Umum 0,00 0,00 0,00 62.131.000,00 Belanja Modal Buku Filsafat 0,00 0,00 0,00 14.850.000,00 Belanja Modal Buku Agama 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 0,00 0,00 0,00 9.300.000,00 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 0,00 0,00 0,00 9.300.000,00 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 0,00 0,00 0,00 65.800.500,00 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 49.820.000,00 Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah 0,00 0,00 0,00 36.367.500,00 Belanja Modal Serial 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 0,00 0,00 0,00 49.984.898,00 Belanja Modal Audio Visual 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform) 0,00 0,00 0,00 49.984.898,00 0,00 0,00 0,00 314.353.898,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2024 mencapai Rp7.430.483.500,00 atau 99,98% dari target sebesar Rp7.432.133.485,00, mengalami Penurunan sebesar Rp1.934.682.198,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp9.365.165.698,00. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 378 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 559.500.000,00 49.905.600,00 8,92 108.846.600,00 Belanja Modal Alat Musik 559.500.000,00 49.905.600,00 8,92 108.846.600,00 559.500.000,00 49.905.600,00 8,92 108.846.600,00 c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.834.753.485,00 7.380.577.900,00 107,99 8.920.253.200,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.834.753.485,00 7.380.577.900,00 107,99 8.920.253.200,00 6.834.753.485,00 7.380.577.900,00 107,99 8.920.253.200,00 d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 37.880.000,00 0,00 0,00 21.712.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 37.880.000,00 0,00 0,00 21.712.000,00 37.880.000,00 0,00 0,00 21.712.000,00 Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 250.100.000,00 0,00 0,00 155.700.810,00 15.100.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000.000,00 0,00 0,00 155.700.810,00 250.100.000,00 0,00 0,00 155.700.810,00 a) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 235.000.000,00 0,00 0,00 155.700.810,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 235.000.000,00 0,00 0,00 155.700.810,00 235.000.000,00 0,00 0,00 155.700.810,00 BELANJA TAK TERDUGA Rincian belanja modal aset lainnya BLUD sebesar Rp0,00 untuk masing-masing BLUD dapat dilihat pada Lampiran VI. 5.1.2.c Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp179.480.684,00 atau 1,36% dari target sebesar Rp13.240.450.300,28, mengalami penurunan sebesar Rp1.580.203.248,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.759.683.932,00. 5.1.2.b.6) Belanja Modal Aset Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Dari Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp235.000.000,00 yang menjadi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp15.100.000,00 Rincian belanja BOS berupa Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp7.380.577.900,00 yang terdiri dari Aset Tetap Lainnya (Buku Pelajaran) BOS SD sebesar Rp5.358.137.500,00 dan Aset Tetap Lainnya (Buku Pelajaran) BOS SMP sebesar Rp2.022.440.400,00. Rincian Belanja Modal Dana BOS dapat dilihat pada Lampiran II dan Lampiran III Rincian belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar Rp0,00 untuk masing-masing BLUD dapat dilihat pada Lampiran VI. 379 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.1.2.c.1) Belanja Tak Terduga Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Belanja Tak Terduga 13.240.450.300,28 179.480.684,00 1,36 1.759.683.932,00 13.240.450.300,28 179.480.684,00 1,36 1.759.683.932,00 13.240.450.300,28 179.480.684,00 1,36 1.759.683.932,00 Transfer Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 8.596.576.685,00 5.700.229.000,00 66,31 7.302.413.794,00 7.105.297.985,00 4.711.385.000,00 66,31 5.968.314.221,00 1.491.278.700,00 988.844.000,00 66,31 1.334.099.573,00 269.711.510.216,00 243.365.178.992,00 90,23 256.901.459.212,00 269.711.510.216,00 243.365.178.992,00 90,23 256.901.459.212,00 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 89,49 264.203.873.006,00 5.1.3.a Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 7.105.297.985,00 4.711.385.000,00 66,31 5.968.314.221,00 7.105.297.985,00 4.711.385.000,00 66,31 5.968.314.221,00 1.491.278.700,00 988.844.000,00 66,31 1.334.099.573,00 1.491.278.700,00 988.844.000,00 66,31 1.334.099.573,00 8.596.576.685,00 5.700.229.000,00 66,31 7.302.413.794,00 Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 5.1.3.b.1) 269.711.510.216,00 243.365.178.992,00 90,23 256.901.459.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.711.510.216,00 243.365.178.992,00 90,23 256.901.459.212,00 269.711.510.216,00 243.365.178.992,00 90,23 256.901.459.212,00 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Transfer Keuangan ke Desa merupakan Transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Penyaluran Transfer Dana Desa dari APBD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024. Transfer Dana Desa yang bersumber dari ABPD dan APBN per desa dapat dilihat pada Lampiran I. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 mencapai Rp5.700.229.000,00 atau 66,31% dari target sebesar Rp8.596.576.685,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.602.184.794,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.302.413.794,00. 5.1.3.b Transfer Bantuan Keuangan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota/Desa 2024 mencapai Rp243.365.178.992,00 atau 90,23% dari target sebesar Rp269.711.510.216,00, mengalami penurunan sebesar Rp13.536.280.220,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp256.901.459.212,00. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Transfer/ Bagi Hasil ke Desa 5.1.3.a.1) Bagi Hasil Pajak Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 5.1.3.a.2) Bagi Hasil Retribusi Belanja Bagi Hasil Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rincian transfer sebesar Rp249.065.407.992,00 untuk masing-masing desa dapat dilihat pada Lampiran I. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.1.3 Realisasi Belanja Transfer 2024 mencapai Rp249.065.407.992,00 atau 89,49% dari target sebesar Rp278.308.086.901,00, mengalami Penurunan sebesar Rp15.138.465.014,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp264.203.873.006,00. Transfer terdiri dari : 380 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.1.4 Pembiayaan Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Penerimaan Pembiayaan 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 180.070.922.966,44 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 180.070.922.966,44 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 180.390.922.966,44 Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 0,00 0,00 0,00 62.782.266,00 0,00 0,00 0,00 62.782.266,00 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 1.759.683.932,00 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.759.683.932,00 0,00 0,00 0,00 164.760.812.876,10 0,00 0,00 0,00 164.760.812.876,10 0,00 0,00 0,00 13.487.643.892,34 0,00 0,00 0,00 11.592.968.686,00 0,00 0,00 0,00 1.048.591.367,00 0,00 0,00 0,00 846.083.839,34 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 180.070.922.966,44 Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembayaran Pokok Hutang kepada Pihak Ketiga Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.1.4.b.2) Pembayaran Pokok Hutang kepada Pihak Ketiga Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp320.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp320.000.000,00 pada Tahun 2024 5.1.4.b Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 digunakan untuk pengeluaran pembiayaan sebagai berikut : 5.1.4.b.1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Sisa Dana BOS Sisa Dana Kapitasi Penggunaan SiLPA pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp178.589.796.815,90 dan Rp180.070.922.966,44 mengalami penurunan sebesar Rp1.481.126.150,54 pada Tahun 2024 5.1.4.a.2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penghematan Belanja Penghematan Belanja-Belanja Operasi Sisa Belanja Transfer Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja Sisa Belanja Lainnya Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 5.1.4.a Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp178.589.796.815,90 dan Rp180.390.922.966,44 terdiri dari : 5.1.4.a.1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 381 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) % Realisasi 2023 (Rp) Realisasi Pendapatan 1.552.000.914.087,00 1.421.732.793.208,38 91,61 1.544.473.160.460,62 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 170.636.769.359,00 120.180.400.401,38 70,43 204.938.152.583,62 Pendapatan Transfer 1.381.364.144.728,00 1.301.550.382.207,00 94,22 1.338.969.731.589,00 0,00 2.010.600,00 100,00 565.276.288,00 Jumlah (1) 1.552.000.914.087,00 1.421.732.793.208,38 91,61 1.544.473.160.460,62 Realisasi Belanja Belanja Operasi 1.246.696.019.440,52 1.142.264.863.449,42 91,62 1.076.470.180.101,31 Belanja Modal 277.877.583.574,20 194.934.007.141,09 70,15 203.699.386.121,85 Belanja Tidak Terduga 13.240.450.300,28 179.480.684,00 1,36 1.759.683.932,00 Belanja Transfer 278.308.086.901,00 249.065.407.992,00 89,49 264.203.873.006,00 Jumlah (2) 1.816.122.140.216,00 1.586.443.759.266,51 87,35 1.546.133.123.161,16 Surplus (3) = (1) – (2) (264.121.226.129,00) (164.710.966.058,13) 62,36 (1.659.962.700,54) Realisasi Pembiayaan 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 180.390.922.966,44 264.121.226.129,00 178.589.796.815,90 67,62 180.390.922.966,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.878.830.757,77 100,00 178.730.960.265,90 31 Desember 2024 (Rp) 31 Desember 2023 (Rp) % Lebih/ (Kurang) 845.519.066,20 164.757.066.751,72 (99,49) (163.911.547.685,52) Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.701.431,00 76.551.429,00 (97,78) (74.849.998,00) 9.331.341.337,57 7.576.691.754,18 23,16 1.754.649.583,39 1.084.233.815,00 991.022.046,00 9,41 93.211.769,00 Kas Dana BOK Puskesmas 2.615.722.608,00 5.324.866.994,00 (50,88) (2.709.144.386,00) 312.500,00 4.761.291,00 -93,44 (4.448.791,00) 13.878.830.757,77 178.730.960.265,90 (92,23) (164.852.129.508,13) Kas di Bendahara Dana BOS Kas Lainnya (tidak termasuk utang PFK) Pengeluaran Pembiayaan Daerah SiLPA Tahun Berjalan =(3)+(4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2024 sebesar Rp13.878.830.757,77 mengalami penurunan sebesar Rp164.852.129.508,13 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp178.730.960.265,90, terdiri dari : Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara BLUD 5.1.4.d Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiLPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut: Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pembiayaan Bersih (4) Penerimaan Pembiayaan Daerah 5.1.4.c Pembiayaan Netto Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp178.589.796.815,90 dan Rp180.390.922.966,44. 382 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.2 Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Perubahan SAL 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih AwaL 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir Realisasi 2023 (Rp) Saldo Anggaran Lebih Awal 180.046.651.510,45 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 180.070.922.966,44 SUB TOTAL (24.271.455,99) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 178.730.960.265,90 SUB TOTAL 178.730.960.265,90 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 24.271.455,99 Lain-lain 0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir 178.730.960.265,90 13.878.830.757,77 Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 sebesar Rp.178.730.960.265,90 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp.180.046.651.510,45 mengalami Penurunan sebesar Rp 1.315.691.244,55 atau 2,37% dari tahun 2023 Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2024 dan 2023, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan masing-masing sebesar Rp.178.589.796.815,90 dan Rp 180.070.922.966,44 mengalami Penurunan sebesar Rp 1.481.126.150,54 atau 0,82% dari tahun 2023 Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Tahun 2024 dan 2023, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) masing-masing sebesar Rp13.878.830.757,77 dan Rp178.706.688.809,91 mengalami penurunan sebesar Rp164.827.858.052,14 dari tahun 2023 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya tahun 2024 dan 2023 masing masing sebesar (Rp.141.163.450,00) dan Rp.24.271.455,99 Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.13.878.830.757,77 dan Rp. 178.730.960.265,90 terdiri dari: Realisasi 2024 (Rp) 178.730.960.265,90 178.589.796.815,90 141.163.450,00 13.878.830.757,77 (141.163.450,00) 0,00 13.878.830.757,77 383 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca 5.3.1 Aset 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Aset Lancar 116.634.735.940,13 240.800.421.917,31 Investasi Jangka Panjang 20.138.600.000,00 20.138.600.000,00 Aset Tetap 2.718.748.515.724,37 2.576.133.866.840,94 Aset Lainnya 69.982.969.601,62 109.919.729.219,38 Properti Investasi 88.133.764,83 0,00 2.925.592.955.030,95 2.946.992.617.977,63 5.3.1.a Aset Lancar 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kas dan Setara Kas 14.030.044.142,77 178.837.036.141,90 Piutang Pendapatan 101.493.074.431,85 60.636.455.000,35 Penyisihan Piutang (35.765.308.342,26) (32.616.453.409,24) Persediaan 36.876.925.707,77 33.943.384.184,30 116.634.735.940,13 240.800.421.917,31 Kas dan Setara Kas 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kas di Kas Daerah 845.519.066,20 164.773.668.141,72 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.701.431,00 76.551.429,00 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 Kas di Bendahara BLUD 9.331.341.337,57 7.576.691.754,18 Kas di Bendahara FKTP 0,00 0,00 Kas di Bendahara Dana BOS 1.084.233.815,00 991.022.046,00 Kas Dana BOK Puskesmas 2.615.722.608,00 5.324.866.994,00 Kas Lainnya 151.525.885,00 94.235.777,00 14.030.044.142,77 178.837.036.141,90 5.3.1.a.1) a) Kas di Kas Daerah 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kas di Kas Daerah 845.519.066,20 164.773.668.141,72 31 Desember 2024 31 Desember 2023 PT Bank Riau Kepri: - No Rekening 114.02.00160 439.845.633,31 104.272.952.449,33 - No Rekening 114.02.00161 0,00 0,00 - No Rekening 114.02.00630 0,00 46.355.859.109,50 - No Rekening 114.02.00640 27.109.190,00 86.030.035,00 PT Bank BNI: - No Rekening 2720022012 39.842.510,00 22.772.757,00 PT Bank BRI: - No Rekening 0668-01-000011-30-6 477.192.665,89 14.008.393.200,89 983.989.999,20 164.746.007.551,72 Rincian Kas di Rekening Kas Umum Daerah tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp845.519.066,20 dan Rp164.773.668.141,72 adalah sebagai berikut: Total Saldo Di RKUD PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Neraca menunjukkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan bahwa harta yang diperoleh pendanaannya bersumber dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau Ekuitas. Total Aset Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.925.592.955.030,95 dan Rp2.946.992.617.977,63 atau terjadi penurunan sebesar Rp21.399.662.946,68 dengan rincian sebagai berikut: Jumlah aset di atas terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp116.634.735.940,13 dan Rp240.800.421.917,31 atau mengalami penurunan sebesar Rp124.165.685.977,18 dengan rincian sebagai berikut: Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp845.519.066,20 dan Rp164.773.668.141,72 atau terjadi penurunan sebesar Rp163.928.149.075,52 atau 99,49% dari tahun sebelumnya. Jumlah Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing Rp14.030.044.142,77 dan Rp178.837.036.141,90 atau mengalami penurunan sebesar Rp164.806.991.999,13 yang terdiri dari : 384 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Penyesuai atas PFK yang masih terdapat pada RKUD : (138.470.933,00)Rp Kelebihan Penyetoran Pajak PT. Mayatama Solusindo (116.005.500,00)Rp Utang PFK BUD (22.465.433,00)Rp Saldo Kas Setelah Penyesuaian 845.519.066,20Rp 5.3.1.a.1) b) Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.701.431,00 76.551.429,00 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Kesehatan 70.057,00 173.641,00 460.459,00 0,00 0,00 31.780.268,00 0,00 44.447.520,00 1.170.915,00 0,00 Kantor Camat Singingi 0,00 150.000,00 1.701.431,00 76.551.429,00 JUMLAH UYHD (Rp) TANGGAL SETOR 70.057,00 04 Februari 2025 1.170.915,00 06 Februari 2025 sebesar Rp267.089 dan 21 April 2025 sebesar Rp903.826 460.459,00 13 Maret 2025 1.701.431,00 5.3.1.a.1) c) Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3.1.a.1) d) Kas di Bendahara BLUD 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kas di BLUD 9.331.341.337,57 7.576.691.754,18 9.331.341.337,57 7.576.691.754,18 Adapun Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut : 31 Desember 2024 31 Desember 2023 UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Jambi 330.434.533,20 47.697.502,20 UPTD Kesehatan Puskesmas Sungai Buluh 360.344.443,40 156.491.962,35 UPTD Kesehatan Puskesmas Muara Lembu 94.141.147,00 8.274.019,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Beringin Jaya 216.457.489,44 1.047.088,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Koto Rajo 5.061.655,00 364.640,40 UPTD Kesehatan Puskesmas Sungai Keranji 52.471.153,00 2.766.731,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Pangean 526.982.333,40 36.585.400,40 UPTD Kesehatan Puskesmas Sukaraja 200.008.316,00 5.734.939,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Sungai Sirih 313.787.652,49 20.003.715,49 JUMLAH Terdapat 44 bendahara pengeluaran SKPD, dari 44 bendahara Pengeluaran SKPD terdapat 3 Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum menyetorkan Sisa Kas UYHD ke Kas Daerah per 31 Desember 2024. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Perhubungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih berada di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Dari tabel di atas diketahui bahwa saldo Kas di Kas Daerah pada RKUD adalah sebesar Rp983.989.999,20. Setelah dilakukan penyesuaian atas saldo pada RKUD tersebut masih terdapat PFK yang masih harus dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp138.470.933,00 sehingga saldo Kas di Kas Daerah setelah penyesuaian adalah sebesar Rp845.519.066,20. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas sisa UP yang masih berada di Bendahara Pengeluaran SKPD dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2024. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.701.431,00 mengalami penurunan sebesar Rp74.849.998,00 atau 97,78% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp76.551.429,00 dengan rincian sebagai berikut: SKPD Dinas Kesehatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dnas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Sisa UP tersebut seluruhnya telah disetorkan pada tahun 2025 sebagaiman tabel berikut: Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.331.341.337,57 dan Rp7.576.691.754,18 mengalami kenaikan sebesar Rp1.754.649.583,39 atau 23,16%. 385 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Ramo 69.175.841,00 970.748,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Koto Baru 114.761.743,00 6.764.867,67 UPTD Kesehatan Puskesmas Sentajo 95.350.941,20 25.790.200,20 UPTD Kesehatan Puskesmas Inuman 145.767.594,00 60.965.672,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Baserah 297.028.462,20 23.376.326,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah 2.599.847,44 372.222,97 UPTD Kesehatan Puskesmas Teluk Kuantan 291.572.163,00 88.414.119,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Gunung Toar 357.519.770,20 157.456.174,20 UPTD Kesehatan Puskesmas Kari 378.641.762,00 61.651.555,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Perhentian Luas 83.006.194,00 2.958.915,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Sentajo Raya 168.464.982,00 52.250.791,90 UPTD Kesehatan Puskesmas Pangkalan 126.037.100,00 78.997.458,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Cerenti 221.726.534,40 9.854.699,20 UPTD Kesehatan Puskesmas Benai 257.485.439,20 228.305.110,20 UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Ambacang 14.250.508,00 2.906.599,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Bumi Mulya 3.286.854,00 474.376,00 RSUD Teluk Kuantan 4.604.976.879,00 6.496.215.922,00 9.331.341.337,57 7.576.691.754,18 5.3.1.a.1) e) Kas di Bendahara FKTP 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kas di Kas Bendahara FKTP - Dana Kapitasi 0,00 0,00 Kas di Kas Bendahara FKTP - Dana Non Kapitasi 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3.1.a.1) f) Kas di Bendahara Dana BOS 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kas di Kas Bendahara BOS 1.084.233.815,00 991.022.046,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS 1.084.233.815,00Rp Terdiri dari : Kas Tunai 91.186.066,00Rp Kas Bank 993.047.749,00Rp 1.084.233.815,00Rp 5.3.1.a.1) g) Kas Dana BOK Puskesmas 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kas Dana BOK Puskesmas 2.615.722.608,00 5.324.866.994,00 Adapun Rincian Kas di BOK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut : 31 Desember 2024 31 Desember 2023 UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Jambi 34.908.829,00 159.109.615,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Sungai Buluh 147.999.735,00 215.534.359,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Muara Lembu 128.951.920,00 425.356.855,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Beringin Jaya 202.643.000,00 105.473.457,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Koto Rajo 72.810.343,00 179.584.343,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Sungai Keranji 118.091.943,00 268.888.343,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Pangean 79.513.443,00 114.654.233,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Sukaraja 146.740.969,00 316.943.509,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Sungai Sirih 126.963.456,00 207.247.679,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Ramo 67.333.377,00 306.421.315,00 Kas di BOK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.615.722.608,00 dan Rp5.324.866.994,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.709.144.386,00. Rincian Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp9.331.341.337,57 untuk masing-masing BLUD dapat dilihat pada Lampiran VI. Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Kas Bendahara BOS merupakan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang langsung diterima melalui rekening masing-masing sekolah sebesar Rp1.084.233.815,00 mengalami kenaikan sebesar Rp93.211.769,00 atau 9,41% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp991.022.046,00. Rincian Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp1.084.233.815,00 untuk masing-masing sekolah dapat dilihat pada Lampiran II dan III. 386 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 UPTD Kesehatan Puskesmas Koto Baru 42.417.818,00 225.469.457,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Sentajo 55.287.500,00 229.512.002,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Inuman 130.465.827,00 332.243.976,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Baserah 158.404.726,00 211.470.068,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah 138.094.632,00 187.927.658,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Teluk Kuantan 153.690.481,00 257.898.128,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Gunung Toar 24.590.932,00 208.192.554,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Kari 151.722.004,00 299.268.548,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Perhentian Luas 199.715.617,00 115.524.152,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Sentajo Raya 90.284.244,00 71.571.630,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Pangkalan 147.887.127,00 219.354.020,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Cerenti 14.682.227,00 209.613.425,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Benai 37.773.319,00 157.109.305,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Ambacang 18.824.572,00 69.528.849,00 UPTD Kesehatan Puskesmas Bumi Mulya 125.924.567,00 230.969.514,00 2.615.722.608,00 5.324.866.994,00 5.3.1.a.1) h) Kas Lainnya 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kas Lainnya 151.525.885,00 94.235.777,00 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Utang Pajak 24.530.357,00 35.183.571,00 Utang PPh 21 767.244,00 12.269.819,00 Utang PPh 22 6.035.494,00 3.175.701,00 Utang PPh 23 384.000,00 1.250.448,00 Utang PPN 17.343.619,00 18.487.603,00 Utang Iuran Wajib Pegawai (IWP 1%) 9.931.844,00 54.290.915,00 Pajak Restoran 312.500,00 1.968.700,00 Jasa Giro Rekening Non Kapitasi (Dinas Kesehatan) 0,00 2.792.591,00 Utang PFK Lainnya 116.751.184,00 0,00 151.525.885,00 94.235.777,00 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 934.300,00 14.187.231,00 Utang PPh 21 389.000,00 2.210.000,00 Utang PPh 22 0,00 30.474,00 Utang PPh 23 232.800,00 566.508,00 Utang PPN 0,00 2.706.252,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 6.705.297,00 Pajak Restoran 312.500,00 1.968.700,00 Dinas Kesehatan 563.720,00 21.915.419,00 Utang PPh 21 0,00 9.999.819,00 Utang PPh 22 61.967,00 762.921,00 Utang PPh 23 0,00 310.000,00 Utang PPN 417.753,00 5.594.749,00 Jasa Giro Rekening Non Kapitasi 0,00 2.792.591,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 84.000,00 2.455.339,00 RSUD Teluk Kuantan 154.703,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 154.703,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 453.368,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 453.368,00 Kas Lainnya merupakan potongan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang dipungut oleh bendahara yang belum disetorkan ke Kas Negara ataupun pihak ketiga lainnya, serta Utang Pajak Daerah dan Jasa Giro yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2024. Jumlah Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp151.525.885,00 dan Rp94.235.777,00 mengalami kenaikan sebesar Rp57.290.108,00 dengan rincian sebagai berikut: Adapun rincian saldo Kas Lainnya pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut : 387 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.012.467,00 1.367.276,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 2.012.467,00 1.367.276,00 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 909.350,00 0,00 Utang PPh 22 90.978,00 0,00 Utang PPh 23 151.200,00 0,00 Utang PPN 667.172,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 5.445.857,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 5.445.857,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 0,00 38.780,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 38.780,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10.284,00 290.568,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 10.284,00 290.568,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 54.054,00 4.964.008,00 Utang PPh 21 0,00 60.000,00 Utang PPh 22 54.054,00 1.415.841,00 Utang PPh 23 0,00 20.840,00 Utang PPN 0,00 3.099.206,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 1 % 0,00 368.121,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 0,00 980.000,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 980.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 0,00 45.273,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 45.273,00 Sekretariat Daerah 0,00 1.756.423,00 Utang PPh 22 0,00 209.694,00 Utang PPN 0,00 1.537.758,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 8.971,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.101.590,00 28.149.455,00 Utang PPh 22 0,00 756.771,00 Utang PPh 23 0,00 353.100,00 Utang PPN 0,00 5.549.638,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 2.101.590,00 21.489.946,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - BUD 138.470.933,00 0,00 Utang PPh 21 378.244,00 0,00 Utang PPh 22 5.828.495,00 0,00 Utang PPN 16.258.694,00 0,00 Utang PFK Lainnya 116.005.500,00 0,00 Kantor Camat Cerenti 1.568.398,00 172.299,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 1.563.398,00 172.299,00 Utang PFK Lainnya 5.000,00 0,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 2.614,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 2.614,00 0,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 0,00 6.122.741,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 6.122.741,00 Kantor Camat Inuman 0,00 3.237.072,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 3.237.072,00 Kantor Camat Pangean 1.755.498,00 2.577.391,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 1.755.498,00 2.577.391,00 Kantor Camat Gunung Toar 1.222.769,00 840.477,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 1.222.769,00 840.477,00 Kantor Camat Sentajo Raya 1.024.521,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 1.024.521,00 0,00 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 0,00 298.240,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 298.240,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 740.684,00 19.003,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 19.003,00 Utang PFK Lainnya 740.684,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 1.374.896,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 1.374.896,00 151.525.885,00 94.235.777,00 388 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.3.1.a.1) i) Investasi Jangka Pendek 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 5.3.1.a.1) j) Piutang Pajak Daerah 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Badan Pendapatan Daerah Pajak Hotel 104.425.000,00 113.447.500,00 Pajak Restoran 679.092.393,00 655.881.598,00 Pajak Hiburan 1.150.000,00 5.650.000,00 Pajak Reklame 95.097.950,00 89.392.717,50 Pajak Penerangan Jalan (Listrik non PLN) 194.778.764,00 273.219.580,00 Piutang Pajak Parkir 96.818.765,00 56.636.000,00 Piutang Pajak Air Tanah 356.503,00 605.803,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 74.063.418,25 70.093.914,25 PBB-P2 56.556.072.257,44 50.880.040.195,44 Piutang BPHTB-Pemindahan Hak 121.691.834,00 336.238.934,00 57.923.546.884,69 52.481.206.242,19 Kenaikan saldo Piutang Pajak Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 52.481.206.242,19 Penambahan selama Tahun 2024: 5.875.684.319,00 - Piutang tahun berjalan 5.868.070.609,00 0,00 - Kurang catat 7.613.710,00 0,00 Pengurangan selama Tahun 2024: 433.343.676,50 - Penerimaan atas Piutang Tahun Sebelumnya 386.721.137,00 0,00 - Lebih catat 46.622.539,50 0,00 Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 57.923.546.884,69 5.3.1.a.1) k) Piutang Retribusi Daerah 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 625.638.281,94 Retribusi Penyewaan Tanah 771.732.112,94 0,00 771.732.112,94 625.638.281,94 Kenaikan saldo Piutang Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 625.638.281,94 Penambahan selama Tahun 2024: 233.314.014,00 - Piutang tahun berjalan 204.792.639,60 0,00 - Kurang catat 28.521.374,40 0,00 Pengurangan selama Tahun 2024: 87.220.183,00 - Penerimaan atas Piutang Tahun Sebelumnya 58.920.297,00 0,00 - Lebih catat 28.299.886,00 0,00 Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 771.732.112,94 5.3.1.a.1) l) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5.342.638.297,22 dan Rp1.886.866.081,22 mengalami kenaikan sebesar Rp3.455.772.216,00 atau 183,15% terdiri dari: Piutang Pajak Daerah merupakan hak pemerintah terhadap tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan ke depan. Piutang Pajak per 31 Desember 2024 Rp57.923.546.884,69 mengalami kenaikan sebesar Rp5.442.340.642,50 atau 10,37% dari Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.481.206.242,19 dengan rincian: Uraian Piutang Retribusi Daerah merupakan hak pemerintah terhadap tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan ke depan. Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp771.732.112,94 mengalami kenaikan sebesar Rp146.093.831,00 atau 23,35% dari Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp625.638.281,94 dengan rincian: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. 389 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Kesehatan Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD 400.739.500,00 237.563.000,00 RSUD Teluk Kuantan Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD 4.713.394.302,00 1.420.711.151,00 Sekretariat Daerah Piutang Pengembalian Dana Bergulir - Pokok 80.972.222,22 80.972.222,22 Piutang Pengembalian Dana Bergulir - Jasa 145.566.750,00 145.566.750,00 Badan Pendapatan Daerah Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah 1.965.523,00 2.052.958,00 5.342.638.297,22 1.886.866.081,22 Kenaikan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 1.886.866.081,22 Penambahan selama Tahun 2024: 4.302.041.223,00 - Piutang tahun berjalan 4.298.820.696,00 - Kurang catat 3.220.527,00 Pengurangan selama Tahun 2024: 846.269.007,00 - Penerimaan atas Piutang Tahun Sebelumnya 846.263.207,00 - Lebih catat 5.800,00 Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 5.342.638.297,22 5.3.1.a.1) m) Piutang Transfer Pemerintah Pusat 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Piutang Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3.1.a.1) n) Piutang Transfer Antar Daerah 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 12.073.616.080,00 4.558.055.223,00 3.609.576.153,00 1.084.689.172,00 20.990.579.147,00 0,00 781.385.757,00 0,00 37.455.157.137,00 5.642.744.395,00 Kenaikan saldo Piutang Transfer Antar Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 5.642.744.395,00 Penambahan selama Tahun 2024: 37.455.157.137,00 - Piutang tahun berjalan 37.455.157.137,00 - Kurang catat 0,00 Pengurangan selama Tahun 2024: 5.642.744.395,00 - Penerimaan atas Piutang Tahun Sebelumnya 5.642.744.395,00 - Lebih catat 0,00 Saldo Piutang Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 37.455.157.137,00 5.3.1.a.1) o) Piutang Pendapatan Lainnya 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Piutang Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Uraian Piutang Lainnya merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pihak ketiga di luar Piutang Pajak dan Retribusi. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian: Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Uraian Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2024 Nomor 973/BA/Bapenda/II.3/08 antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, Badan Pendapatan Daerah kabupaten Kuantan Singingi, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 terdapat Piutang Bagi Hasil Pajak sebesar Rp37.455.157.137,00 dengan rincian sebagai berikut: Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 390 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.3.1.a.1) p) Penyisihan Piutang 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (33.276.718.304,48) (29.792.532.820,25) Penyisihan Piutang Retribusi (181.433.670,79) (146.733.856,63) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (439.880.581,30) (968.973.010,38) Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (1.680.000.000,00) (1.680.000.000,00) Penyisihan Piutang Bagi Hasil (187.275.785,69) (28.213.721,98) (35.765.308.342,26) (32.616.453.409,24) 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (33.276.718.304,48) (29.792.532.820,25) (85.466.075,00) (75.731.062,50) (430.469.639,98) (392.486.782,00) Pajak Hiburan (250.000,00) (137.500,00) (60.746.389,51) (59.657.911,13) (63.620.785,72) (60.214.704,25) Piutang Pajak Parkir (6.973.233,83) (4.979.500,00) Piutang Pajak Air Tanah (1.782,52) (3.029,01) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (16.574.957,16) (12.697.031,56) (32.600.544.873,05) (29.184.944.105,13) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (12.169.183,40) (1.681.194,67) (181.433.670,79) (146.733.856,63) Pemakaian Kekayaan Daerah (181.433.670,79) (146.733.856,63) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (439.880.581,30) (968.973.010,38) - Dinas Kesehatan Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD (2.003.697,50) (1.187.815,00) - RSUD Teluk Kuantan Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD (211.337.911,58) (741.246.223,16) - Sekretariat Daerah Piutang Pengembalian Dana Bergulir - Pokok (80.972.222,22) (80.972.222,22) Piutang Pengembalian Dana Bergulir - Jasa (145.566.750,00) (145.566.750,00) Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (1.680.000.000,00) (1.680.000.000,00) - Sekretariat Daerah Penyisihan Piutang Bagi Hasil (187.275.785,69) (28.213.721,98) - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (187.275.785,69) (28.213.721,98) (35.765.308.342,26) (32.616.453.409,24) 5.3.1.a.1) q) Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 5.3.1.a.1) r) Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 5.3.1.a.1) s) Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Pusat Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Piutang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, kualitas piutang pajak dan penggolongan penyisihan piutang yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment). Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (1.680.000.000,00) (1.680.000.000,00) Penyisihan Piutang Pajak Daerah Adapun Rincian Penyisihan Piutang di Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut : Penyisihan Piutang Pajak Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Reklame - Badan Pendapatan Daerah - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Penyisihan Piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.765.308.342,26 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.148.854.933,02 dari penyisihan per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.616.453.409,24 dengan rincian: Pajak Penerangan Jalan Pajak PBB-P2 Penyisihan Piutang Retribusi 391 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.3.1.a.1) t) Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Daerah Lainnya 5.3.1.a.1) u) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 5.3.1.a.1) v) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 5.3.1.a.1) w) Piutang Lainnya 5.3.1.a.1) x) Persediaan Persediaan Bahan Pakai Habis 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Bahan 9.187.280.471,65 8.608.363.065,35 Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor 332.864.710,00 434.313.120,00 Obat-Obatan 13.520.471.873,87 10.335.465.825,70 Persediaan untuk dijual/ Diserahkan 13.836.308.652,25 14.228.613.173,25 Natura dan Pakan 0,00 336.629.000,00 36.876.925.707,77 33.943.384.184,30 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Persediaan Bahan 9.187.280.471,65 8.608.363.065,35 Persediaan Bahan-Isi Tabung Gas 10.767.000,00 8.103.000,00 Persediaan Bibit Ternak/Bibit Ikan 73.231.005,00 123.642.980,00 Persediaan Bahan Kimia 0,00 39.322.430,00 Persediaan Bahan Lainnya 9.099.310.316,65 8.435.990.555,35 Bahan Bakar dan Pelumas 3.972.150,00 1.304.100,00 Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor 332.864.710,00 434.313.120,00 Alat Tulis Kantor 63.828.260,00 22.120.770,00 Kertas dan Cover 0,00 1.305.000,00 Bahan Cetak 51.549.800,00 103.425.050,00 Benda Pos 0,00 250.000,00 Bahan Komputer 169.586.650,00 242.752.300,00 Perabot Kantor 0,00 16.560.000,00 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 47.900.000,00 47.900.000,00 Obat-Obatan 13.520.471.873,87 10.335.465.825,70 Obat 13.520.471.873,87 10.335.465.825,70 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan 13.836.308.652,25 14.228.613.173,25 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 81.870.000,00 40.700.000,00 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 13.754.438.652,25 14.187.913.173,25 Natura dan Pakan 0,00 336.629.000,00 Natura 0,00 336.629.000,00 36.876.925.707,77 33.943.384.184,30 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Kesehatan 16.050.787.112,83 13.829.544.315,26 Rumah Sakit Umum Daerah 6.331.063.085,69 4.830.761.086,79 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13.758.410.802,25 14.189.217.273,25 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 81.870.000,00 40.700.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 222.700.150,00 249.759.820,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.811.300,00 6.096.750,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 0,00 336.629.000,00 Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersebut merupakan jumlah Persediaan dari SKPD di bawah ini: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Persediaan merupakan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Singingi, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.876.925.707,77 mengalami kenaikan sebesar Rp2.933.541.523,47 atau 8,64% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.943.384.184,30 dengan rincian sebagai berikut: Adapun Rincian persediaan Bahan Habis Pakai di Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. 392 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan 47.900.000,00 47.900.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 376.521.757,00 400.270.939,00 Badan Pendapatan Daerah 1.861.500,00 4.984.000,00 Inspektorat 0,00 7.521.000,00 36.876.925.707,77 33.943.384.184,30 5.3.1.b Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Investasi Nonpermanen 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 Investasi Permanen 18.458.600.000,00 18.458.600.000,00 20.138.600.000,00 20.138.600.000,00 5.3.1.b.1) Investasi Non Permanen 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dana Bergulir - Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 Dana Bergulir Bruto 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 0,00 0,00 Dana Bergulir Netto 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 5.3.1.b.2) Investasi Permanen 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 18.458.600.000,00 18.458.600.000,00 5.3.1.b.2).a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Lembar Saham Persentase Pemilikan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 PT Bank Riau Kepri Syariah 152.086 1,59% 15.208.600.000,00 15.208.600.000,00 PT Riau Airlines 3.250 1,59% 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 155.336 3,18% 18.458.600.000,00 18.458.600.000,00 1) 2) Investasi Permanen adalah bagian dari aset yang dimiliki secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkankan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.458.600.000,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut: PT Bank Pembangunan Daerah Riau bergerak dibidang Perbankan yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 1961 dengan izin usaha Nomor BUM.9-4-45 dari Menteri Keuangan tanggal 15 Agustus 1961. Pada tanggal 1 April 1966 Bank Pembangunan Daerah Riau dilebur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 52/IV/1966 tanggal 1 April 1966 dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962. Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh Penyertaan Modal yang dilakukan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun
2019.Penyertaan Modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: Jumlah Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri (BRK) adalah sebesar Rp15.208.600.000,00. Berdasarkan bukti penyertaan/kepemilikan saham berupa Sertifikat Kolektif Saham yang diterbitkan oleh PT Bank Riau Kepri Nomor A/II- 12/1 tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp700.000.000.000,00. Berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada PT Bank Riau Kepri yang kurang dari 20% maka pencatatan atas Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri dicatat dengan menggunakan metode biaya. Jumlah Penyertaan Modal pada PT Riau Airlines (RAL) berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017 adalah sebesar Rp3.250.000.000,00 namun diketahui bahwa hanya terdapat 3 bukti penyertaan/kepemilikan saham berupa Sertifikat Saham yang diterbitkan oleh PT RAL masing–masing senilai Rp1.000.000.000,00, Rp1.000.000.000,00, dan Rp250.000.000,00. Untuk lembar Sertifikat Saham senilai Rp1.000.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya. Berkenaan dengan regulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri dan Riau Airlines, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Penyertaan Modal. Ranperda tersebut telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri tanggal 22 Agustus 2024. Adapun atas penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri berdasarkan Sertfikat Kolektif Saham atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan rincian sebagai berikut: Investasi Jangka Panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan guna mendapatkan manfaat ekonomis ataupun manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp20.138.600.000,00 dan sebesar Rp20.138.600.000,00 dengan rincian: Dana Bergulir - Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD Investasi ini merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupa Dana Bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian kepada 12 LKM Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Nomor 19 Tahun 2018. Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.680.000.000,00 dan Rp1.680.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut: Dana Bergulir diragukan tertagih - Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 393 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN No No. Sertifikat No. Seri 1 A/II-12/1 00012 1.750.000.000,00 2 A/II-11/2005 00048 2.024.000.000,00 3 A/II-11/2007 00030 8.310.000.000,00 4 A/II-11/2008 00057 10.606.000.000,00 5 A/II-11/2012 000145 12.751.200.000,00 6 A/II-11/2012 000165 15.208.600.000,00 5.3.1.c Aset Tetap 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Tanah 711.667.008.191,15 697.679.591.205,98 Peralatan dan Mesin 773.748.637.243,02 677.428.911.719,56 Gedung dan Bangunan 1.265.541.702.414,23 1.207.386.934.498,75 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.431.333.964.531,17 3.255.890.524.864,92 Aset Tetap Lainnya 128.870.167.510,76 126.365.374.789,05 Konstruksi Dalam Pengerjaan 24.209.655.165,89 52.248.125.221,29 Akumulasi Penyusutan (3.616.622.619.331,85) (3.440.865.595.458,61) 2.718.748.515.724,37 2.576.133.866.840,94 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 649.350.899.090,38 639.442.215.683,58 Dinas Kesehatan 107.711.216.663,24 97.278.269.814,31 Rumah Sakit Umum Daerah 90.486.388.729,21 76.832.376.010,45 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.116.991.143.808,79 1.117.098.268.494,48 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 112.420.071.196,55 62.267.702.576,44 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 7.577.782.657,20 3.875.906.670,84 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.092.895.652,90 2.317.662.129,92 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.007.216.937,68 1.038.776.730,63 Dinas Tenaga Kerja 151.823.000,00 112.537.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 12.161.310.130,98 12.701.886.430,32 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.409.545.612,66 1.090.407.576,31 Dinas Perhubungan 19.018.729.935,55 11.788.391.744,75 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.446.933.970,87 2.565.551.986,89 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 132.136.993.410,10 132.417.223.057,46 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 311.229.547,19 9.568.624,99 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 16.983.533.385,76 17.360.428.178,66 Dinas Perikanan 7.132.623.328,36 7.327.661.336,77 Dinas Perkebunan dan Peternakan 12.129.888.563,59 12.794.254.458,81 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 17.252.200.638,65 9.392.578.214,15 Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan 10.518.917.430,44 10.606.937.295,75 Sekretariat Daerah 338.312.469.687,87 308.334.343.813,49 Sekretariat DPRD 4.473.888.071,75 4.179.899.297,63 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengembangan dan Penelitian 1.547.348.061,90 1.214.636.663,22 Badan Pendapatan Daerah 1.130.184.665,58 1.143.957.048,54 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4.678.536.680,64 3.297.066.903,08 Badan Kepegawaian Daerah, Pedidikan dan Pelatihan 978.183.549,32 739.628.684,88 Inspektorat 718.733.210,04 501.372.550,03 Kantor Camat Cerenti 3.980.835.774,55 3.150.730.000,06 Kantor Camat Benai 5.483.804.047,60 3.387.910.703,05 Kantor Camat Kuantan Hilir 6.132.705.969,96 4.375.975.263,40 Kantor Camat Kuantan Tengah 5.172.476.543,81 4.946.905.793,55 Kantor Camat Kuantan Mudik 1.990.789.530,66 1.575.649.387,20 Kantor Camat Singingi 2.431.857.385,60 2.138.266.020,00 Kantor Camat Inuman 972.749.413,87 746.547.023,01 07-Feb-12 28-Des-12 Nilai penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada PT Bank Riau Kepri per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp15.208.600.000,00, yang terdiri dari atas 6 lembar saham dengan persentase kepemilikan senilai 0,50%. Dengan demikian, penilaian penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri menggunakan Metode Biaya (cost method). Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada PT. Bank Riau Kepri untuk Tahun 2024, PT. Bank Riau Kepri membagikan dividen senilai Rp2.414.250.343,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp2.718.748.515.724,37 dan Rp2.576.133.866.840,94 dengan rincian sebagai berikut: Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersebut merupakan jumlah Aset Tetap dari SKPD di bawah ini: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.068.488.549,26 3.086.362.203,37 Tanggal Sertifikat Jumlah (Rp) 31-Des-04 31-Des-05 31-Des-07 31-Des-08 394 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kantor Camat Pangean 787.914.665,94 742.914.268,94 Kantor Camat Logas Tanah Darat 1.009.704.445,13 869.065.916,63 Kantor Camat Gunung Toar 1.071.404.317,72 953.768.830,16 Kantor Camat Hulu Kuantan 515.082.782,00 484.749.328,00 Kantor Camat Sentajo Raya 5.207.610.424,55 5.171.560.896,54 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 2.320.954.911,08 2.330.928.908,80 Kantor Camat Pucuk Rantau 2.651.533.780,70 2.713.267.481,60 Kantor Camat Singingi Hilir 1.378.272.800,81 1.317.551.440,25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 441.642.763,93 412.204.400,00 2.718.748.515.724,37 2.576.133.866.840,94 Rincian dan mutasi per masing-masing jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut: Tambah (Rp) Kurang (Rp) 1 Tanah 697.679.591.205,98 14.135.550.750,00 148.133.764,83 711.667.008.191,15 2 Peralatan dan Mesin 677.428.911.719,56 118.806.158.780,57 22.486.433.257,10 773.748.637.243,02 3 Gedung dan Bangunan 1.207.386.934.498,75 84.925.989.151,54 26.771.221.236,06 1.265.541.702.414,23 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.255.890.524.864,92 183.226.471.272,12 7.783.031.605,87 3.431.333.964.531,17 5 Aset Tetap Lainnya 126.365.374.789,05 10.642.571.788,62 8.137.779.066,91 128.870.167.510,76 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 52.248.125.221,29 2.716.735.431,58 30.755.205.486,98 24.209.655.165,89 7 Akumulasi Penyusutan (3.440.865.595.458,61) (177.867.638.262,99) (2.110.614.389,75) (3.616.622.619.331,85) 2.576.133.866.840,94 236.585.838.911,44 93.971.190.028,00 2.718.748.515.724,37 1) Mutasi Tambah 31 Desember 2024 a) Belanja Modal 194.934.007.141,09 b) Belanja Pegawai 143.324.949,69 c) Belanja Barang dan Jasa 9.994.358.486,00 d) Penerimaan Hibah Barang 18.962.691.053,00 e) Perolehan Aset dari Utang 80.473.899.561,02 f) Reklasifikasi antar Aset Tetap 33.650.277.964,12 g) Reklasifikasi dari Aset Lainnya 4.034.542.722,24 h) Kurang catat saldo awal tahun 6.164.532.746,89 i) Belanja Barang Jadi Aset 0,00 j) Hasil Inventarisasi Aset 14.135.550.750,00 k) Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 51.960.291.800,38 l) Akumulasi Penyusutan (177.867.638.262,99) 236.585.838.911,44 a) Belanja Modal Jenis Aset 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 59.972.908.137,36 Gedung dan Bangunan 27.044.442.658,73 Jalan, Irigasi dan Jaringan 100.486.172.845,00 Aset Tetap Lainnya 7.430.483.500,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 194.934.007.141,09 b) Belanja Pegawai 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 27.855.322,93 Gedung dan Bangunan 64.899.999,99 Jalan, Irigasi dan Jaringan 49.569.626,77 Aset Tetap Lainnya 1.000.000,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 143.324.949,69 Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap tahun 2024 adalah sebagai berikut: Mutasi tambah Aset Tetap tahun 2024 tersebut diperoleh dari: Perolehan Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp194.934.007.141,09 bersumber dari Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut: Perolehan Aset Tetap tahun 2024 yang bersumber dari Belanja Pegawai sebesar Rp143.324.949,69 adalah sebagai berikut: No Jenis Aset 31 Desember 2023 Mutasi 31 Desember 2024 Jumlah 395 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN c) Belanja Barang dan Jasa 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 40.822.769,88 Gedung dan Bangunan 3.832.802.671,46 Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.795.698.458,66 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.325.034.586,00 9.994.358.486,00 d) Penerimaan Hibah Barang 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 1.890.543.269,00 Gedung dan Bangunan 15.264.981.603,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.807.166.181,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 18.962.691.053,00 e) Perolehan Aset dari Utang 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 29.257.573.408,30 Gedung dan Bangunan 11.309.732.088,36 Jalan, Irigasi dan Jaringan 37.755.723.688,78 Aset Tetap Lainnya 759.169.530,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.391.700.845,58 80.473.899.561,02 f) Reklasifikasi antar Aset Tetap 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 1.124.344.387,21 Gedung dan Bangunan 526.299.500,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 31.999.634.076,91 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 33.650.277.964,12 g) Reklasifikasi dari Aset Lainnya Reklasifikasi dari Aset Lainnya terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 3.964.720.722,24 Gedung dan Bangunan 69.822.000,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 4.034.542.722,24 h) Kurang catat saldo awal tahun Kurang catat saldo awal tahun terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 4.641.220.188,27 Gedung dan Bangunan 1.358.829.800,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 164.482.758,62 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 6.164.532.746,89 Perolehan Aset Tetap tahun 2024 yang bersumber dari Perolehan Aset dari Utang sebesar Rp80.473.899.561,02 adalah sebagai berikut: Perolehan Aset Tetap tahun 2024 yang bersumber dari Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp33.650.277.964,12 adalah sebagai berikut: Perolehan Aset Tetap tahun 2024 yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.994.358.486,00 adalah sebagai berikut: Perolehan Aset Tetap tahun 2024 yang bersumber dari Penerimaan Hibah Barang sebesar Rp18.962.691.053,00 adalah sebagai berikut: 396 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN i) Belanja Barang Jadi Aset Belanja Barang Jadi Aset terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 0,00 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00 j) Hasil Inventarisasi Aset Hasil Inventarisasi Aset terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 14.135.550.750,00 Peralatan dan Mesin 0,00 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 14.135.550.750,00 k) Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 17.886.170.575,38 Gedung dan Bangunan 25.454.178.830,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 6.332.506.395,00 Aset Tetap Lainnya 2.287.436.000,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 51.960.291.800,38 l) Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan terdiri dari: 31 Desember 2024 - Penyusutan tahun 2024 (163.349.266.018,07) - Kurang catat (6.673.562.375,12) - Reklasifikasi antar Aset Tetap (563.332.703,59) - Reklasifikasi dari Aset Lainnya (3.965.560.169,94) - Penyusutan aset hibah (3.315.916.996,27) (177.867.638.262,99) 2) Mutasi Kurang 31 Desember 2024 a) Aset Extracomptable dari Belanja Modal Tahun Berjalan 6.888.697.181,71 b) Aset Extracomptable tahun sebelumnya 5.703.500,00 c) Reklasifikasi antar Aset Tetap 33.650.277.964,12 d) Reklasifikasi ke Aset Lainnya 24.250.000,00 e) Lebih catat saldo awal tahun 0,00 f) Penjualan 213.000.000,00 g) Penghapusan 253.982.758,62 h) Pemberian Hibah Barang 102.662.878,29 i) Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 52.207.847.330,38 j) Pembayaran Utang 2.647.249.039,80 k) Reklasifikasi ke Properti Investasi 88.133.764,83 l) Akumulasi Penyusutan (2.110.614.389,75) 93.971.190.028,00 Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap tahun 2024 adalah sebagai berikut: 397 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN a) Aset Extracomptable dari Belanja Modal Tahun Berjalan Aset Extracomptable dari Belanja Modal Tahun Berjalan terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 1.360.041.281,72 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 435.513.999,99 Aset Tetap Lainnya 5.093.141.900,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 6.888.697.181,71 b) Aset Extracomptable tahun sebelumnya Aset Extracomptable tahun sebelumnya terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 5.703.500,00 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 5.703.500,00 c) Reklasifikasi antar Aset Tetap Reklasifikasi antar Aset Tetap terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 33.943.800,00 Gedung dan Bangunan 1.419.966.844,06 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.441.161.833,08 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 30.755.205.486,98 33.650.277.964,12 d) Reklasifikasi ke Aset Lainnya Reklasifikasi ke Aset Lainnya terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 24.250.000,00 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 24.250.000,00 e) Lebih catat saldo awal tahun Lebih catat saldo awal tahun terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 0,00 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00 f) Penjualan Penjualan terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 0,00 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 213.000.000,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 213.000.000,00 Mutasi kurang Aset Tetap tahun 2024 tersebut diperoleh dari: 398 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN g) Penghapusan Penghapusan terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 0,00 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 253.982.758,62 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 253.982.758,62 h) Pemberian Hibah Barang Pemberian Hibah Barang terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 60.000.000,00 Peralatan dan Mesin 0,00 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 42.662.878,29 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 102.662.878,29 i) Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 21.062.494.675,38 Gedung dan Bangunan 24.047.090.330,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.563.270.795,00 Aset Tetap Lainnya 2.534.991.530,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 52.207.847.330,38 j) Pembayaran Utang Pembayaran Utang terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 0,00 Gedung dan Bangunan 1.304.164.062,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.343.084.977,80 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 2.647.249.039,80 k) Reklasifikasi ke Properti Investasi Reklasifikasi ke Properti Investasi terdiri dari: 31 Desember 2024 Tanah 88.133.764,83 Peralatan dan Mesin 0,00 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 88.133.764,83 l) Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 - Reklasifikasi antar Aset Tetap (529.408.317,55) - Extracomp tahun sebelumnya (4.407.250,00) - Lebih catat (1.576.798.822,20) (2.110.614.389,75) Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan tahun 2023 sebesar (Rp2.110.614.389,75) diperoleh dari: 399 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.3.1.c.1) Tanah 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Tanah 711.667.008.191,15 697.679.591.205,98 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga 135.876.414.231,02 133.725.488.231,02 Dinas Kesehatan 13.712.080.975,00 13.180.440.975,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 216.670.978.881,76 216.670.978.881,76 16.780.357.597,00 16.780.357.597,00 Dinas Lingkungan Hidup 579.313.000,00 399.745.000,00 353.200.000,00 353.200.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 57.463.977.440,00 57.463.977.440,00 Dinas Perikanan 225.000.000,00 225.000.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 5.531.159.735,17 5.679.293.500,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 13.579.565.570,00 5.722.125.570,00 3.501.088.000,00 3.501.088.000,00 Sekretariat Daerah 247.341.425.761,20 243.925.449.011,20 Kantor Camat Gunung Toar 25.812.000,00 25.812.000,00 Kantor Camat Singingi Hilir 26.635.000,00 26.635.000,00 711.667.008.191,15 697.679.591.205,98 Saldo Saldo Tanah per 31 Desember 2023 697.679.591.205,98 Penambahan selama Tahun 2024: 14.135.550.750,00 - Hasil Inventarisasi Aset 14.135.550.750,00 Pengurangan selama Tahun 2024: 148.133.764,83 - Pemberian Hibah Barang 60.000.000,00 - Reklasifikasi ke Properti Investasi 88.133.764,83 711.667.008.191,15 5.3.1.c.2) Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Peralatan dan Mesin 773.748.637.243,02 677.428.911.719,56 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat Besar 52.026.260.664,89 43.802.449.358,81 Alat Angkutan 136.967.885.565,78 109.527.231.186,55 Alat Bengkel dan Alat Ukur 4.273.053.626,09 4.250.042.865,29 Alat Pertanian 3.717.247.364,29 3.717.247.364,29 Alat Kantor dan Rumah Tangga 196.824.310.471,79 180.646.685.220,75 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 26.738.940.673,18 24.446.224.021,77 Alat Kedokteran dan Kesehatan 137.091.631.095,94 112.202.915.991,73 Alat Laboratorium 58.472.999.768,34 53.927.890.066,22 Alat Persenjataan 154.025.243,71 154.025.243,71 Komputer 144.213.913.188,43 132.131.841.827,06 Alat Pengeboran 4.500.000,00 4.500.000,00 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 79.716.243,15 833.620.000,00 Alat Keselamatan Kerja 3.364.580.069,20 2.871.261.695,64 Alat Peraga 1.650.626.759,01 1.650.626.759,01 Peralatan Proses/Produksi 189.492.806,37 11.500.000,00 Rambu-rambu 5.830.906.140,16 5.252.416.248,16 Peralatan Olahraga 2.148.547.562,69 1.998.433.870,57 773.748.637.243,02 677.428.911.719,56 Nilai aset Tanah per 31 Desember 2024 bertambah sebesar Rp13.987.416.985,17 dari tahun 2023. Perubahan saldo akun Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian Saldo Tanah per 31 Desember 2024 Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp773.748.637.243,02 dan Rp677.428.911.719,56 atau terjadi kenaikan sebesar Rp96.319.725.523,46 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Aset Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp711.667.008.191,15 dan Rp697.679.591.205,98 atau terjadi kenaikan sebesar Rp13.987.416.985,17. Rincian Aset Tanah per SKPD sebagai berikut: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 400 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Saldo 677.428.911.719,56 Penambahan selama Tahun 2024: 118.806.158.780,57 - Belanja Modal 59.972.908.137,36 - Belanja Pegawai 27.855.322,93 - Belanja Barang dan Jasa 40.822.769,88 - Penerimaan Hibah Barang 1.890.543.269,00 - Perolehan Aset dari Utang 29.257.573.408,30 - Kurang catat saldo awal tahun 4.641.220.188,27 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 17.886.170.575,38 - Reklas Antar Aset Tetap 1.124.344.387,21 - Reklasifikasi dari Aset Lainnya 3.964.720.722,24 Pengurangan selama Tahun 2024: 22.486.433.257,10 - Aset Extracomptable dari Belanja Modal Tahun Berjalan 1.360.041.281,72 - Aset Extracomptable tahun sebelumnya 5.703.500,00 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 21.062.494.675,38 - Reklas Antar Aset Tetap 33.943.800,00 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya 24.250.000,00 773.748.637.243,02 a) Alat Besar 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat Besar 52.050.472.785,90 43.802.449.358,81 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 122.087.826,31 122.087.826,31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 37.731.883.554,51 30.687.993.554,51 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.696.781.781,11 1.556.648.354,02 Dinas Lingkungan Hidup 6.842.600.703,02 6.842.600.703,02 Dinas Perhubungan 1.078.718.600,00 14.718.600,00 Dinas Perikanan 1.393.899.067,46 1.393.899.067,46 Dinas Perkebunan dan Peternakan 2.216.295.334,59 2.216.295.334,59 Badan Pendapatan daerah 14.857.441,90 14.857.441,90 Sekretariat Daerah 953.348.477,00 953.348.477,00 52.050.472.785,90 43.802.449.358,81 b) Alat Angkutan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat Angkutan 136.967.885.565,78 109.527.231.186,55 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2.472.741.093,30 1.524.354.093,30 Dinas Kesehatan 24.529.496.033,04 17.606.276.475,50 Rumah Sakit Umum Daerah 3.682.992.250,49 2.104.425.062,22 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.681.197.287,73 5.241.406.358,79 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.454.968.922,87 669.184.324,67 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 15.694.387.758,35 14.268.067.527,62 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.755.725.889,76 1.887.857.889,76 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.219.977.626,36 701.137.019,84 Dinas Tenaga Kerja 378.974.810,00 378.974.810,00 Dinas Lingkungan Hidup 4.211.563.642,06 3.255.529.808,17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.249.392.294,49 1.249.392.294,49 Dinas Perhubungan 2.731.119.705,59 1.855.749.705,59 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.194.608.939,37 1.009.521.240,14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.712.936.853,49 1.432.094.926,36 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 1.225.840.513,72 464.867.909,78 Nilai Alat Angkutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp136.967.885.565,78 dan Rp109.527.231.186,55 atau mengalami kenaikan dengan rincian per SKPD sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.612.644.527,41 2.612.644.527,41 Nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp773.748.637.243,02 dan Rp677.428.911.719,56. Nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 bertambah sebesar Rp96.319.725.523,46 dari tahun 2023. Uraian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 Nilai Alat Besar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp52.050.472.785,90 dan Rp43.802.449.358,81 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: 401 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 582.453.840,58 582.453.840,58 Dinas Perikanan 1.330.415.899,10 1.292.917.074,10 Dinas Perkebunan dan Peternakan 1.186.123.517,28 1.186.123.517,28 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 1.476.769.897,53 997.795.087,53 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 593.953.540,91 593.953.540,91 Inspektorat 1.558.552.896,41 1.373.465.197,18 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1.990.706.865,42 1.254.995.865,42 Badan Pendapatan Daerah 1.330.579.834,81 1.100.579.834,81 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.129.942.900,31 2.361.058.624,37 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 424.795.092,72 757.907.069,60 Sekretariat Daerah 34.230.086.908,96 32.679.680.403,46 Sekretariat DPRD 3.274.216.602,63 3.008.498.529,76 Kantor Camat Cerenti 441.701.483,22 249.716.125,59 Kantor Camat Kuantan Hilir 496.165.144,80 237.216.125,59 Kantor Camat Benai 654.481.008,51 414.028.347,82 Kantor Camat Kuantan Tengah 764.459.159,59 413.028.347,81 Kantor Camat Kuantan Mudik 682.632.371,44 257.216.125,59 Kantor Camat Singingi 528.794.587,83 237.216.125,59 Kantor Camat Inuman 1.155.572.747,15 678.382.188,39 Kantor Camat Pangean 751.654.220,35 437.216.125,59 kantor Camat Logas Tanah Darat 687.473.725,32 410.028.347,59 Kantor Camat Gunung Toar 639.481.008,50 399.028.347,81 Kantor Camat Hulu Kuantan 602.488.291,48 399.028.347,81 Kantor Camat Singingi hilir 391.268.524,41 399.028.347,81 Kantor Camat Sentajo Raya 678.230.285,14 419.281.265,93 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 678.230.285,14 419.281.265,93 Kantor Camat Pucuk Rantau 604.244.851,08 419.281.265,93 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 293.841.927,13 287.341.927,13 136.967.885.565,78 109.527.231.186,55 c) Alat Bengkel dan Alat Ukur 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat-Alat Bengkel 4.273.053.626,09 4.250.042.865,29 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 362.854.925,70 362.854.925,70 Dinas Kesehatan 1.513.128,00 1.513.128,00 Rumah Sakit Umum Daerah 311.995.397,75 311.995.397,75 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 681.961.484,87 681.961.484,87 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 155.687.135,07 155.687.135,07 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 23.806.478,17 14.026.478,17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 32.850.000,00 32.850.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 28.287.432,68 23.381.671,88 Dinas Perhubungan 108.887.903,23 108.887.903,23 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.002.934.750,00 1.002.934.750,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 843.142.695,44 843.142.695,44 Dinas Perikanan 28.929.300,00 28.929.300,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8.325.000,00 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 450.751.178,09 450.751.178,09 Inspektorat 18.445.909,18 18.445.909,18 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 44.998.885,00 44.998.885,00 Badan Pendapatan Daerah 48.703.422,91 48.703.422,91 Sekretariat Daerah 110.896.600,00 110.896.600,00 4.273.053.626,09 4.250.042.865,29 d) Alat Pertanian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat Pertanian 3.717.247.364,29 3.717.247.364,29 Nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.273.053.626,09 dan Rp4.250.042.865,29 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.082.000,00 8.082.000,00 402 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 68.417.411,50 68.417.411,50 RSUD Teluk Kuantan 87.272.729,99 87.272.729,99 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17.600.000,00 17.600.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 279.384.396,48 279.384.396,48 Dinas Perikanan 426.502.130,62 426.502.130,62 Dinas Perkebunan dan Peternakan 401.966.395,70 401.966.395,70 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 2.340.479.300,00 2.340.479.300,00 Kantor Camat Benai 56.250.000,00 56.250.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 39.375.000,00 39.375.000,00 3.717.247.364,29 3.717.247.364,29 e) Alat Kantor dan Rumah Tangga 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat Kantor dan Rumah Tangga 196.824.310.471,79 180.646.685.220,75 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 93.929.289.191,56 87.169.276.871,56 Dinas Kesehatan 10.461.675.005,62 9.697.147.964,62 Rumah Sakit Umum Daerah 7.471.278.605,68 6.568.135.455,68 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.258.068.271,01 1.258.068.271,01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.788.371.378,98 1.641.677.382,98 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.414.266.264,90 968.408.865,39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.425.950.551,57 556.946.138,86 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 748.622.840,53 566.640.440,53 Dinas Tenaga Kerja 156.410.087,23 64.410.087,23 Dinas Lingkungan Hidup 2.428.813.227,94 1.486.173.237,95 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.148.141.573,83 1.148.141.573,83 Dinas Perhubungan 2.159.804.325,33 796.436.893,50 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.516.539.618,03 1.460.908.618,03 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 677.036.749,15 677.036.749,15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 892.630.507,46 534.711.698,46 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 711.524.314,31 633.935.354,31 Dinas Perikanan 969.251.367,23 950.961.367,23 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.021.823.286,96 938.741.086,96 Dinas Perkebunan dan Peternakan 1.697.087.277,45 1.640.626.027,45 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 706.636.378,07 685.986.290,07 Inspektorat 689.416.815,40 689.416.815,40 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2.358.224.824,61 2.347.649.824,61 Badan Pendapatan Daerah 1.799.470.711,28 1.759.732.711,28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.655.866.656,67 2.432.012.380,67 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 912.636.263,22 833.728.263,22 Sekretariat Daerah 42.052.367.987,35 40.892.043.014,35 Sekretariat DPRD 8.365.729.086,83 8.284.480.736,83 Kantor Camat Cerenti 234.759.790,74 201.826.090,74 Kantor Camat Kuantan Hilir 299.146.906,00 249.225.875,00 Kantor Camat Benai 312.079.343,41 234.190.343,41 Kantor Camat Kuantan Tengah 175.084.300,00 165.223.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 282.322.250,00 214.698.500,00 Kantor Camat Singingi 162.826.431,00 150.826.431,00 Kantor Camat Inuman 93.147.377,00 59.505.000,00 Kantor Camat Pangean 154.850.500,00 106.528.500,00 kantor Camat Logas Tanah Darat 100.287.000,00 100.287.000,00 Kantor Camat Gunung Toar 87.932.126,00 87.932.126,00 Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp196.824.310.471,79 dan Rp180.646.685.220,75 atau terjadi kenaikan dengan rincian sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.413.835.872,82 1.344.580.272,82 Nilai Alat-alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.717.247.364,29 dan Rp3.717.247.364,29 dengan rincian sebagai berikut: 403 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kantor Camat Hulu Kuantan 211.061.500,00 200.561.500,00 Kantor Camat Singingi Hilir 278.358.525,00 278.358.525,00 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 15.040.000,00 0,00 Kantor Camat Sentajo Raya 89.123.041,00 89.123.041,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 150.967.517,00 143.988.298,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 346.554.823,62 336.396.596,62 196.824.310.471,79 180.646.685.220,75 f) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 26.738.940.673,18 24.446.224.021,77 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 5.649.339.180,34 5.628.139.180,34 Dinas Kesehatan 437.200.692,94 399.600.692,94 Rumah Sakit Umum Daerah 3.424.397.072,07 2.356.623.072,07 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 198.540.646,29 198.540.646,29 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 183.751.064,61 183.751.064,61 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 231.454.367,59 116.135.146,47 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13.498.000,00 13.498.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 145.696.852,04 0,00 Dinas Lingkungan Hidup 340.426.409,37 303.332.559,17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 304.545.820,03 260.575.820,03 Dinas Perhubungan 1.851.191.283,39 1.600.225.945,34 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.373.072.129,15 1.201.389.879,15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 68.334.805,96 68.334.805,96 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 77.818.624,17 74.893.624,17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 35.167.190,00 35.167.190,00 Dinas Perikanan 214.088.721,95 214.088.721,95 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 224.133.958,27 224.133.958,27 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 45.109.203,00 45.109.203,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 320.499.074,93 320.499.074,93 Inspektorat 36.701.627,96 36.701.627,96 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 141.421.702,73 141.421.702,73 Badan Pendapatan Daerah 49.799.432,35 49.799.432,35 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 89.495.568,25 89.495.568,25 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 24.965.602,61 24.965.602,61 Sekretariat Daerah 9.975.830.909,39 9.577.340.769,39 Sekretariat DPRD 806.857.056,63 806.857.056,63 Kantor Camat Cerenti 9.450.000,00 9.450.000,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 1.485.000,00 1.485.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 8.575.000,00 8.575.000,00 Kantor Camat Singingi 5.150.000,00 5.150.000,00 Kantor Camat Logas Tanah Darat 4.200.000,00 4.200.000,00 Kantor Camat Gunung Toar 5.000.000,00 5.000.000,00 Kantor Camat Hulu Kuantan 7.725.000,00 7.725.000,00 Kantor Camat Sentajo Raya 6.530.000,00 6.530.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9.000.000,00 9.000.000,00 26.738.940.673,18 24.446.224.021,77 g) Alat Kedokteran dan Kesehatan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat Kedokteran dan Kesehatan 137.091.631.095,94 112.202.915.991,73 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 418.488.677,16 418.488.677,16 Nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp137.091.631.095,94 dan Rp112.202.915.991,73 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Nilai Alat-alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp26.738.940.673,18 dan Rp24.446.224.021,77 atau terjadi Kenaikan dengan rincian sebagai berikut: 404 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 134.728.320,00 134.728.320,00 Dinas Kesehatan 34.692.644.743,33 30.157.957.810,12 Rumah Sakit Umum Daerah 101.852.541.292,66 81.500.155.921,66 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.642.800,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.178.184,30 2.178.184,30 Dinas Perikanan 9.730.000,00 9.730.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 279.254.755,65 279.254.755,65 Kantor Camat Benai 2.400.000,00 2.400.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 4.131.000,00 4.131.000,00 Kantor Camat Singingi 1.200.000,00 1.200.000,00 Kantor Camat Sentajo Raya 1.650.000,00 1.650.000,00 137.091.631.095,94 112.202.915.991,73 h) Alat Laboratorium 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat Laboratorium 58.472.999.768,34 53.927.890.066,22 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 46.734.918.116,74 46.329.968.116,74 Dinas Kesehatan 2.844.287.056,76 1.669.361.056,66 Rumah Sakit Umum Daerah 4.470.592.688,81 2.541.338.138,81 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 261.020.879,72 261.020.879,72 Dinas Lingkungan Hidup 2.908.318.667,16 1.872.339.515,14 Dinas Perhubungan 403.300.000,00 403.300.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 141.076.920,52 141.076.920,52 Dinas Perikanan 307.923.243,53 307.923.243,53 Dinas Perkebunan dan Peternakan 368.367.195,10 368.367.195,10 Sekretariat Daerah 33.195.000,00 33.195.000,00 58.472.999.768,34 53.927.890.066,22 i) Alat Persenjataan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat Persenjataan 154.025.243,71 154.025.243,71 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 10.075.243,71 10.075.243,71 Sekretariat Daerah 143.950.000,00 143.950.000,00 154.025.243,71 154.025.243,71 j) Komputer 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Komputer 144.213.913.188,43 132.131.841.827,06 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 89.472.591.461,74 84.670.013.828,74 Dinas Kesehatan 6.494.515.743,95 4.962.448.735,95 Rumah Sakit Umum Daerah 2.623.596.359,96 2.302.092.329,96 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.365.073.535,07 1.199.473.535,07 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.054.356.890,37 943.563.146,23 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 662.196.148,61 267.997.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 683.890.102,98 109.419.984,64 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 456.067.600,00 113.463.600,00 Dinas Tenaga Kerja 188.877.669,39 188.877.669,39 Nilai Alat Laboratorium per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp58.472.999.768,34 dan Rp53.927.890.066,22 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Alat Persenjataan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp154.025.243,71 dan Rp154.025.243,71 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Komputer per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp144.213.913.188,43 dan Rp132.131.841.827,06 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 109.530.000,00 109.530.000,00 405 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Lingkungan Hidup 440.746.981,97 434.043.273,69 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.692.275.535,66 4.941.179.535,66 Dinas Perhubungan 619.137.525,42 513.247.545,42 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3.691.039.673,03 3.063.862.773,03 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 772.351.820,46 682.113.820,46 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 636.238.804,01 610.738.804,01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 311.035.313,88 311.035.313,88 Dinas Perikanan 608.502.008,95 582.902.008,95 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 307.911.954,90 186.842.397,90 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 1.157.739.041,26 1.107.325.816,26 Dinas Perkebunan dan Peternakan/ Dinas pertanian 283.441.349,88 230.461.349,88 Inspektorat 590.913.082,17 228.918.082,17 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3.815.772.513,40 3.737.402.513,40 Badan Pendapatan Daerah 2.567.329.456,82 2.369.249.456,82 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.786.463.003,10 2.687.699.753,10 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 996.082.143,17 897.357.143,17 Sekretariat Daerah 11.445.894.329,33 11.247.107.329,33 Sekretariat DPRD 2.191.210.408,94 2.170.058.248,94 Kantor Camat Cerenti 179.449.292,00 59.527.561,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 256.024.910,00 90.753.972,00 Kantor Camat Benai 64.582.500,00 2.732.500,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 115.502.750,00 92.834.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 91.928.750,00 58.403.750,00 Kantor Camat Singingi 142.692.514,00 54.668.766,00 Kantor Camat Inuman 19.092.000,00 9.567.000,00 Kantor Camat Pangean 62.114.500,00 12.442.500,00 kantor Camat Logas Tanah Darat 22.355.000,00 12.465.000,00 Kantor Camat Gunung Toar 57.024.500,00 57.024.500,00 Kantor Camat Hulu Kuantan 122.475.000,00 26.135.000,00 Kantor Camat Sentajo Raya 97.287.000,00 97.287.000,00 Kantor Camat Singingi Hilir 140.553.380,00 140.553.380,00 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 76.893.000,00 21.663.000,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 77.546.866,00 36.056.866,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 145.440.685,38 117.086.953,38 144.213.913.188,43 132.131.841.827,06 k) Alat Pengeboran 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat Pengeboran 4.500.000,00 4.500.000,00 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 l) Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 79.716.243,15 833.620.000,00 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 818.620.000,00 Dinas Kesehatan 15.000.000,00 0,00 Dinas Perkebunan dan peternakan 49.716.243,15 0,00 Dinas Perikanan. 15.000.000,00 15.000.000,00 79.716.243,15 833.620.000,00 Nilai Alat Pengeboran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.500.000,00 dan Rp4.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp79.716.243,15 dan Rp833.620.000,00 atau terjadi penurunan dengan rincian sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 627.700.082,63 483.745.082,63 406 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN m) Alat Keselamatan Kerja 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat Keselamatan Kerja 3.364.580.069,20 2.871.261.695,64 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2.081.372.877,05 2.028.578.877,05 Dinas Kesehatan 30.196.315,41 30.196.315,41 RSUD Teluk Kuantan 2.040.000,00 2.040.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 812.115.876,74 421.591.503,18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 106.900.000,00 106.900.000,00 Dinas Perhubungan 50.000.000,00 0,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 13.915.000,00 13.915.000,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 50.910.000,00 50.910.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 194.805.000,00 194.805.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 12.825.000,00 12.825.000,00 Kantor Camat Gunung Toar 9.500.000,00 9.500.000,00 3.364.580.069,20 2.871.261.695,64 n) Alat Peraga 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat Peraga 1.650.626.759,01 1.650.626.759,01 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1.599.899.319,27 1.599.899.319,27 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 50.727.439,74 50.727.439,74 1.650.626.759,01 1.650.626.759,01 o) Peralatan Proses/Produksi 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Peralatan Proses/Produksi 189.492.806,37 11.500.000,00 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OlahragaDinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 25.089.551,00 0,00 Dinas Kesehatan 98.275.000,00 0,00 RSUD Teluk Kuantan 7.000.000,00 7.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 40.123.255,37 0,00 Dinas Perikanan 4.500.000,00 4.500.000,00 Sekretariat Daerah 6.405.000,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 8.100.000,00 0,00 189.492.806,37 11.500.000,00 p) Rambu-rambu 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Rambu-rambu 5.830.906.140,16 5.252.416.248,16 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Perhubungan 5.830.906.140,16 5.165.412.248,16 5.830.906.140,16 5.165.412.248,16 q) Peralatan Olahraga 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Peralatan Olahraga 2.148.547.562,69 1.998.433.870,57 Nilai Peralatan Olahraga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.148.547.562,69 dan Rp1.998.433.870,57 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Nilai Alat Keselamatan Kerja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.364.580.069,20 dan Rp2.871.261.695,64 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Nilai Alat Peraga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.650.626.759,01 dan Rp1.650.626.759,01 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp189.492.806,37 dan Rp11.500.000,00 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Nilai Rambu-rambu per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.830.906.140,16 dan Rp5.252.416.248,16 dengan rincian sebagai berikut: 407 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2.144.047.562,69 1.995.133.870,57 Sekretariat Daerah 1.200.000,00 1.200.000,00 Sekretariat DPRD 975.000,00 975.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 1.200.000,00 0,00 Kantor Camat Gunung Toar 1.125.000,00 1.125.000,00 2.148.547.562,69 1.998.433.870,57 r) Alat-alat Keamanan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Alat-alat Keamanan 0,00 0,00 Nilai Alat-alat Keamanan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. 5.3.1.c.3) Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Bangunan Gedung 1.219.461.239.670,26 1.163.522.858.033,42 Bangunan Monumen 12.022.342.695,47 10.058.544.974,47 Bangunan Menara 303.972.011,64 211.622.634,00 Tugu Titik Kontrol/Pasti 33.754.148.036,86 33.593.908.856,86 1.265.541.702.414,23 1.207.386.934.498,75 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 612.092.511.107,52 594.709.369.227,52 Dinas Kesehatan 84.938.276.478,18 81.244.982.818,18 Rumah Sakit Umum Daerah 62.847.910.704,81 60.677.634.215,12 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 172.062.847.552,73 196.664.752.966,97 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 18.423.050.438,62 3.204.188.835,62 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2.960.365.543,57 706.823.578,95 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.281.355.117,00 1.281.355.117,00 Dinas Lingkungan Hidup 9.609.580.742,77 11.052.892.576,01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 778.818.500,00 778.818.500,00 Dinas Perhubungan 7.213.752.943,79 5.393.259.532,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 858.718.000,00 858.718.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 91.463.446.604,11 89.345.595.578,11 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17.636.451.000,00 17.636.451.000,00 Dinas Perikanan 6.414.746.581,03 6.356.938.167,03 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6.855.920.578,30 6.855.920.578,30 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 4.639.550.853,64 4.528.344.055,18 Dinas Perkebunan dan Peternakan 5.889.840.358,87 5.838.314.358,87 Inspektorat 680.456.000,00 680.456.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1.122.608.000,00 1.122.608.000,00 Badan Pendapatan Daerah 1.287.674.792,00 1.287.674.792,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.626.198.112,00 2.398.795.612,00 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 890.927.500,00 680.456.000,00 Sekretariat Daerah 101.690.655.402,66 69.048.471.363,20 Sekretariat DPRD 4.436.544.539,34 4.355.485.547,88 Kantor Camat Cerenti 1.528.027.166,00 1.425.596.400,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 4.872.527.124,26 3.814.186.547,11 Kantor Camat Benai 6.570.511.240,65 4.419.092.850,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 3.759.923.608,05 2.768.371.608,05 Kantor Camat Kuantan Mudik 3.162.895.907,67 3.040.593.375,00 Kantor Camat Singingi 1.724.105.510,00 1.724.105.510,00 Kantor Camat Inuman 1.299.529.329,88 1.204.618.711,87 Kantor Camat Pangean 1.275.560.150,04 1.275.560.150,04 Kantor Camat Logas Tanah Darat 2.172.431.995,74 1.959.007.699,16 Kantor Camat Gunung Toar 1.670.955.252,21 1.457.782.326,81 Kantor Camat Hulu Kuantan 1.048.838.300,00 1.048.838.300,00 Kantor Camat Singingi Hilir 2.236.044.355,15 2.022.729.577,13 Kantor Camat Sentajo Raya 4.616.518.754,65 4.616.518.754,65 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 2.954.977.780,00 2.954.977.780,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 3.356.135.000,00 3.356.135.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 712.800.000,00 712.800.000,00 1.265.541.702.414,23 1.207.386.934.498,75 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per SKPD adalah sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 2.877.713.488,99 2.877.713.488,99 408 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Saldo 1.207.386.934.498,75 Penambahan selama Tahun 2024: 84.925.989.151,54 - Belanja Modal 27.044.442.658,73 - Belanja Pegawai 64.899.999,99 - Belanja Barang dan Jasa 3.832.802.671,46 - Penerimaan Hibah Barang 15.264.981.603,00 - Perolehan Aset dari Utang 11.309.732.088,36 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 25.454.178.830,00 - Reklasifikasi antar Aset Tetap 526.299.500,00 - Kurang catat saldo awal tahun 1.358.829.800,00 - Reklasifikasi dari Aset Lainnya 69.822.000,00 Pengurangan selama Tahun 2024: 26.771.221.236,06 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 24.047.090.330,00 - Reklasifikasi antar Aset Tetap 1.419.966.844,06 - Pembayaran Utang 1.304.164.062,00 1.265.541.702.414,23 a) Bangunan Gedung 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Bangunan Gedung 1.219.461.239.670,26 1.163.522.858.033,42 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 587.778.085.653,79 570.394.943.773,79 Dinas Kesehatan 81.036.836.647,66 77.343.542.987,66 Rumah Sakit Umum Daerah 62.755.561.327,17 60.677.634.215,12 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 161.647.994.315,09 188.213.697.450,33 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 18.423.050.438,62 3.204.188.835,62 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2.960.365.543,57 706.823.578,95 Badan Penanggulangan Bencana 1.281.355.117,00 1.281.355.117,00 Dinas Lingkungan Hidup 8.819.621.417,13 10.262.933.250,37 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 778.818.500,00 778.818.500,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2.877.713.488,99 2.877.713.488,99 Dinas Perhubungan 7.060.862.980,84 5.240.369.569,05 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 858.718.000,00 858.718.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 90.626.653.705,31 88.508.802.679,31 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17.636.451.000,00 17.636.451.000,00 Dinas Perikanan 6.278.260.237,47 6.278.260.237,47 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.389.737.146,96 5.389.737.146,96 Dinas Perkebunan dan Peternakan 5.016.643.871,94 4.965.117.871,94 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 4.387.586.453,64 4.276.379.655,18 Inspektorat 680.456.000,00 680.456.000,00 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1.122.608.000,00 1.122.608.000,00 Badan Pendapatan Daerah 1.131.507.200,00 1.131.507.200,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.626.198.112,00 2.398.795.612,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 890.927.500,00 680.456.000,00 Sekretariat Daerah 101.208.902.002,66 68.566.717.963,20 Sekretariat DPRD 4.436.544.539,34 4.355.485.547,88 Kantor Camat Cerenti 1.339.608.400,00 1.339.608.400,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 4.660.904.490,26 3.602.563.913,11 Kantor Camat Benai 6.370.897.240,65 4.219.478.850,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 3.759.923.608,05 2.768.371.608,05 Kantor Camat Kuantan Mudik 3.162.895.907,67 3.040.593.375,00 Kantor Camat Singingi 1.724.105.510,00 1.724.105.510,00 Kantor Camat Inuman 1.299.529.329,88 1.204.618.711,87 Kantor Camat Pangean 1.275.560.150,04 1.275.560.150,04 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.265.541.702.414,23 dan Rp1.207.386.934.498,75 atau terjadi kenaikan sebesar Rp58.154.767.915,48. Perubahan saldo akun Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 Nilai Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.219.461.239.670,26 dan Rp1.163.522.858.033,42 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: 409 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 kantor Camat Logas Tanah Darat 2.172.431.995,74 1.959.007.699,16 Kantor Camat Gunung Toar 1.670.955.252,21 1.457.782.326,81 Kantor Camat Hulu Kuantan 1.048.838.300,00 1.048.838.300,00 Kantor Camat Singingi hilir 2.236.044.355,15 2.022.729.577,13 Kantor Camat Sentajo Raya 3.004.173.151,43 3.004.173.151,43 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 2.954.977.780,00 2.954.977.780,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 3.356.135.000,00 3.356.135.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 712.800.000,00 712.800.000,00 1.219.461.239.670,26 1.163.522.858.033,42 1. 2.
3.Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kuantan Singingi. b) Bangunan Monumen 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Tugu PeringatanBangunan Monumen 12.022.342.695,47 10.058.544.974,47 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10.174.222.549,94 8.210.424.828,94 Dinas Lingkungan Hidup 599.957.260,08 599.957.260,08 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.221.960.885,45 1.221.960.885,45 Sekretariat Daerah 26.202.000,00 26.202.000,00 12.022.342.695,47 10.058.544.974,47 c) Bangunan Menara 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Tugu PeringatanBangunan Menara 303.972.011,64 211.622.634,00 31 Desember 2024 31 Desember 2023 RSUD Teluk Kuantan 92.349.377,64 0,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 211.622.634,00 211.622.634,00 303.972.011,64 211.622.634,00 Nilai Bangunan Menara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp303.972.011,64 dan Rp211.622.634,00 dengan rincian sebagai berikut: Bangunan Hotel Kuansing Proyek Pembangunan Hotel Kuansing dilakukan tahun 2014 dan serah terima pekerjaan (PHO) pada tanggal 10 April
2015.Hotel Kuansing tercatat pada KIB C Sekretariat Dareah dengan nilai aset Rp53.216.528.344,20. Hotel Kuansing menjadi temuan BPK Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 dengan nomor 28.B/LHP/XVIII.PEK/06/2018. saat ini Hotel Kuansing menjadi objek barang bukti dalam proses penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dan Mark-up pembangunan Hotel Kuansing tahun anggaran 2014 di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-07/L.4.18/Fd.1/09/2021 tanggal 7 September 2021. IGD RSUD Teluk Kuantan Pembangunan Rehabilitasi Gedung IGD pada RSUD Kuantan Singingi dilaksanakan oleh PT. Andika Utama berdasarkan kontrak harga satuan dengan nomor 445/RSUD-TU/VI/2019/1027 tanggal 26 Juni 2019 senilai Rp 7.276.556.000,00. IGD RSUD Kuantan Singingi menjadi temuan BPK Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 dengan nomor 157.c/LHP/XVIII.PEK/06/2020. saat ini Gedung IGD menjadi objek barang bukti dalam proses penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dengan status penyidikan. Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kuantan Singingi dilaksanakan oleh PT. Ra dengan kontrak Nomor 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.02 tanggal 9 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 8.579.579.000,00. Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kuantan Singingi menjadi temuan BPK Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 dengan nomor 157.B/LHP/XVIII.PEK/05/2020. saat ini Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kuantan Singingi menjadi objek barang bukti dalam proses penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dengan status penyidikan. Nilai Bangunan Monumen per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp12.022.342.695,47 dan Rp10.058.544.974,47 dengan rincian sebagai berikut: Terdapat 3 (tiga) Bangunan gedung yang masuk dalam permasalahan hukum. Ketiga bangunan gedung tersebut adalah: 410 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN d) Tugu Titik Kontrol/Pasti 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Tugu PeringatanTugu Titik Kontrol/Pasti 33.754.148.036,86 33.593.908.856,86 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 24.314.425.453,73 24.314.425.453,73 Dinas Kesehatan 3.901.439.830,52 3.901.439.830,52 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 240.630.687,70 240.630.687,70 Dinas Lingkungan Hidup 190.002.065,56 190.002.065,56 Dinas Perhubungan 152.889.962,95 152.889.962,95 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 836.792.898,80 836.792.898,80 Dinas Perikanan 136.486.343,56 78.677.929,56 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 244.222.545,89 244.222.545,89 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 251.964.400,00 251.964.400,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 873.196.486,93 873.196.486,93 Sekretariat Daerah 455.551.400,00 455.551.400,00 Badan Pendapatan Daerah 156.167.592,00 156.167.592,00 Kantor Camat Cerenti 188.418.766,00 85.988.000,00 Kantor Camat Benai 199.614.000,00 199.614.000,00 Kantor Camat Sentajo Raya 1.612.345.603,22 1.612.345.603,22 33.754.148.036,86 33.593.908.856,86 5.3.1.c.4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.431.333.964.531,17 3.255.890.524.864,92 31 Desember 2024 31 Desember 2023 3.146.615.048.565,02 2.985.607.807.280,68 207.275.730.474,74 193.059.465.462,70 30.832.868.291,91 30.719.828.245,56 46.610.317.199,50 46.503.423.875,98 3.431.333.964.531,17 3.255.890.524.864,92 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 16.245.761.535,33 15.554.912.535,33 Dinas Kesehatan 8.249.485.192,69 8.249.485.192,69 Rumah Sakit Umum Daerah 3.940.689.888,58 3.940.689.888,58 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.127.656.529.729,36 3.006.681.753.368,17 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 226.255.670.543,47 178.587.769.966,61 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 35.718.421,05 35.718.421,05 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 275.073.370,91 174.964.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.270.195.503,00 1.270.195.503,00 Dinas Lingkungan Hidup 1.001.384.800,88 798.750.559,10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 133.377.000,00 133.377.000,00 Dinas Perhubungan 10.256.366.602,24 7.656.779.866,91 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 45.178.100,00 45.178.100,00 881.261.349,01 881.261.349,01 Dinas Perikanan 5.035.654.216,68 5.035.654.216,68 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 830.036.660,82 780.091.660,82 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 139.661.008,85 139.661.008,85 Dinas Perkebunan dan Peternakan 3.282.709.646,03 3.332.425.889,18 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 160.594.876,24 160.594.876,24 1.309.721.578,00 1.309.721.578,00 Sekretariat Daerah 3.605.829.355,12 3.605.829.355,12 Sekretariat DPRD 153.498.961,83 153.498.961,83 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Jaringan Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per ODP adalah sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 269.005.208,40 269.005.208,40 Nilai Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp33.754.148.036,86 dan Rp33.593.908.856,86 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.431.333.964.531,17 dan Rp3.255.890.524.864,92 atau terjadi kenaikan sebesar Rp175.443.439.666,25 dengan rincian sebagai berikut: Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) Instalasi 411 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 3.871.237.495,00 2.991.434.939,00 2.205.057.000,00 2.205.057.000,00 673.708.767,33 330.088.000,00 4.791.888.500,00 4.791.888.500,00 2.610.072.075,00 2.083.207.875,00 2.000.614.495,35 1.628.764.495,35 4.114.782.650,00 3.062.765.550,00 33.200.000,00 0,00 3.431.333.964.531,17 3.255.890.524.864,92 Saldo 3.255.890.524.864,92 Penambahan selama Tahun 2024: 183.226.471.272,12 - Belanja Modal 100.486.172.845,00 - Belanja Pegawai 49.569.626,77 - Belanja Barang dan Jasa 4.795.698.458,66 - Penerimaan Hibah Barang 1.807.166.181,00 - Perolehan Aset dari Utang 37.755.723.688,78 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 6.332.506.395,00 - Reklasifikasi antar Aset Tetap 31.999.634.076,91 Pengurangan selama Tahun 2024: 7.783.031.605,87 - Aset Extracomptable dari Belanja Modal Tahun Berjalan 435.513.999,99 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 4.563.270.795,00 - Reklasifikasi antar Aset Tetap 1.441.161.833,08 - Pembayaran Utang 1.343.084.977,80 3.431.333.964.531,17 a) Jalan dan Jembatan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Tugu PeringatanJalan dan Jembatan 3.146.615.048.565,02 2.985.607.807.280,68 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.936.460.140.991,37 2.822.095.623.234,18 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 190.166.073.640,28 144.615.828.827,79 Dinas Perhubungan 2.364.725.160,00 2.364.725.160,00 Dinas Perikanan 602.090.422,61 602.090.422,61 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 665.241.542,91 665.241.542,91 Dinas Perkebunan dan Peternakan 3.096.175.646,03 3.096.175.646,03 Kantor Camat Cerenti 2.268.400.715,57 1.840.696.650,91 Kantor Camat Benai 1.223.213.597,91 1.223.213.597,91 Kantor Camat Kuantan Tengah 4.364.308.555,39 4.364.308.555,39 Kantor Camat Singingi 1.384.151.574,92 1.135.321.274,92 Kantor Camat Sentajo Raya 1.299.531.246,84 1.078.772.246,84 Kantor Camat Kuantan Hilir 2.720.995.471,19 2.525.810.121,19 3.146.615.048.565,02 2.985.607.807.280,68 b) Bangunan Air (Irigasi) 31 Desember 2024 31 Desember 2023 207.275.730.474,74 193.059.465.462,70 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 16.196.467.547,60 15.505.618.547,60 Dinas Kesehatan 303.428.658,22 303.428.658,22 RSUD Teluk Kuantan 1.764.857.888,58 1.764.857.888,58 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 156.575.186.799,48 149.964.928.195,48 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 16.202.584.177,74 14.191.821.736,89 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 275.073.370,91 145.009.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 35.718.421,05 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.270.195.503,00 0,00 Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 Nilai Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.146.615.048.565,02 dan Rp2.985.607.807.280,68 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Bangunan Air (Irigasi) Nilai Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp207.275.730.474,74 dan Rp193.059.465.462,70 atau terjadi penambahan sebesar Rp14.216.265.012,04 dengan rincian sebagai berikut: Kantor Camat Singingi Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.431.333.964.531,17 dan Rp3.255.890.524.864,92 atau terjadi kenaikan sebesar Rp175.443.439.666,25. Perubahan saldo akun Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Kuantan Tengah 412 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Lingkungan Hidup 259.145.806,04 156.117.664,26 Dinas Perhubungan 14.985.000,00 14.985.000,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 45.178.100,00 45.178.100,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 334.175.190,91 334.175.190,91 Dinas Perikanan 4.257.864.431,32 4.161.797.775,34 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 164.795.117,91 114.850.117,91 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 16.929.000,00 16.929.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 107.570.000,00 132.316.243,15 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.309.721.578,00 0,00 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 160.594.876,24 160.594.876,24 Sekretariat Daerah 980.712.172,00 980.712.172,00 Sekretariat DPRD 116.180.772,36 116.180.772,36 Kantor Camat Cerenti 1.417.136.779,43 1.150.738.288,09 Kantor Camat Benai 981.843.402,09 981.843.402,09 Kantor Camat Kuantan Hilir 1.393.787.178,81 536.955.428,81 Kantor Camat Kuantan Mudik 653.750.967,33 304.904.569,05 Kantor Camat Kuantan Tengah 427.579.944,61 427.579.944,61 Kantor Camat Singingi 1.225.920.500,08 947.886.600,08 Kantor Camat Sentajo Raya 701.083.248,51 549.992.248,51 33.200.000,00 0,00 207.275.730.474,74 193.059.465.462,70 c) Instalasi 31 Desember 2024 31 Desember 2023 30.832.868.291,91 30.719.828.245,56 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Kesehatan 7.946.056.534,47 7.946.056.534,47 Rumah Sakit Umum Daerah 2.175.832.000,00 2.175.832.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10.426.559.836,85 10.426.559.836,85 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 0,00 35.718.421,05 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 29.955.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 1.270.195.503,00 Dinas Lingkungan Hidup 637.922.381,79 538.316.281,79 Dinas Perhubungan 7.876.656.442,24 5.277.069.706,91 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 547.086.158,10 547.086.158,10 Dinas Perikanan 159.167.599,99 255.234.255,97 Dinas Perkebunan dan Peternakan 78.964.000,00 103.934.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 1.309.721.578,00 Sekretariat Daerah 522.706.183,12 522.706.183,12 Sekretariat DPRD 37.318.189,47 37.318.189,47 185.700.000,00 0,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 19.957.800,00 25.183.430,95 30.832.868.291,91 30.719.828.245,56 d) Jaringan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 46.610.317.199,50 46.503.423.875,98 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 49.293.987,73 49.293.987,73 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24.194.642.101,66 24.194.642.101,66 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 19.887.012.725,45 19.780.119.401,93 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 133.377.000,00 133.377.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 104.316.613,05 104.316.613,05 Dinas Perikanan 16.531.762,76 16.531.762,76 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 122.732.008,85 122.732.008,85 Sekretariat Daerah 2.102.411.000,00 2.102.411.000,00 46.610.317.199,50 46.503.423.875,98 Kantor Camat Cerenti Jaringan Nilai Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp46.610.317.199,50 dan Rp46.503.423.875,98 dengan rincian sebagai berikut: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Instalasi Nilai Instalasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp30.832.868.291,91 dan Rp30.719.828.245,56 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 218.941.165,88 218.941.165,88 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 50.064.042,52 50.064.042,52 413 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.3.1.c.5) Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Aset Tetap Lainnya 128.870.167.510,76 126.365.374.789,05 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Buku dan Perpustakaan 26.028.497.334,38 23.741.061.334,38 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 5.293.296.985,90 4.773.440.264,19 Hewan 346.693.524,01 649.193.524,01 Biota Perairan 43.904.000,00 43.904.000,00 Tanaman 2.675.027.419,38 2.675.027.419,38 Aset Tetap Dalam Renovasi 94.482.748.247,09 94.482.748.247,09 128.870.167.510,76 126.365.374.789,05 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 28.705.117.489,49 26.417.681.489,49 Dinas Kesehatan 4.999.000,00 4.999.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 93.197.545.819,17 93.197.545.819,17 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 7.031.000,00 7.031.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 505.114.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup 84.074.088,43 84.074.088,43 2.900.000,00 2.900.000,00 Dinas Perhubungan 49.500.000,00 49.500.000,00 Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian 25.519.000,00 25.519.000,00 539.248.752,05 539.248.752,05 Dinas Perikanan 80.238.500,00 80.238.500,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 958.789.819,89 950.547.098,18 Dinas Perkebunan dan Peternakan 2.977.205.806,01 3.279.705.806,01 Sekretariat Daerah 591.266.266,05 591.266.266,05 Sekretariat DPRD 1.112.550.469,67 1.112.550.469,67 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 14.975.000,00 14.975.000,00 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 790.000,00 790.000,00 Inspektorat 6.802.500,00 6.802.500,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 6.500.000,00 0,00 128.870.167.510,76 126.365.374.789,05 Saldo 126.365.374.789,05 Penambahan selama Tahun 2024: 10.642.571.788,62 - Belanja Modal 7.430.483.500,00 - Belanja Pegawai 1.000.000,00 - Perolehan Aset dari Utang 759.169.530,00 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 2.287.436.000,00 - Kurang Catat Saldo Awal Tahun 164.482.758,62 Pengurangan selama Tahun 2024: 8.137.779.066,91 - Aset Extracomptable dari Belanja Modal Tahun Berjalan 5.093.141.900,00 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 2.534.991.530,00 - Penghapusan 253.982.758,62 - Pemberian Hibah Barang 42.662.878,29 - Penjualan 213.000.000,00 128.870.167.510,76 a) Buku dan Perpustakaan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 26.028.497.334,38 23.741.061.334,38 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp128.870.167.510,76 dan Rp126.365.374.789,05 atau terjadi kenaikan sebesar Rp2.504.792.721,71. Perubahan saldo akun Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 Buku dan Perpustakaan Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp128.870.167.510,76 dan Rp126.365.374.789,05 atau terjadi kenaikan sebesar Rp2.504.792.721,71. Aset Tetap Lainnya tersebut terdiri dari: Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per SKPD adalah sebagai berikut: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 414 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 24.474.645.261,61 22.187.209.261,61 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 642.000,00 642.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 7.031.000,00 7.031.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 37.829.451,05 37.829.451,05 Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.900.000,00 2.900.000,00 Dinas Perhubungan 49.500.000,00 49.500.000,00 Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian 25.519.000,00 25.519.000,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 539.248.752,05 539.248.752,05 Dinas Perikanan 36.334.500,00 36.334.500,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 133.771.000,00 133.771.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 38.901.500,00 38.901.500,00 Sekretariat Daerah 413.149.900,00 413.149.900,00 Sekretariat DPRD 246.457.469,67 246.457.469,67 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 14.975.000,00 14.975.000,00 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 790.000,00 790.000,00 Inspektorat 6.802.500,00 6.802.500,00 26.028.497.334,38 23.741.061.334,38 b) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 5.293.296.985,90 4.773.440.264,19 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2.928.104.799,96 2.928.104.799,96 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 505.114.000,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 825.018.819,89 816.776.098,18 Sekretariat Daerah 178.116.366,05 178.116.366,05 Sekretariat DPRD 850.443.000,00 850.443.000,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 6.500.000,00 0,00 5.293.296.985,90 4.773.440.264,19 c) Hewan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 346.693.524,01 649.193.524,01 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Perkebunan dan Peternakan 346.693.524,01 649.193.524,01 346.693.524,01 649.193.524,01 d) Hewan/ Ternak dan TumbuhanBiota Perairan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 43.904.000,00 43.904.000,00 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Perikanan 43.904.000,00 43.904.000,00 43.904.000,00 43.904.000,00 31 Desember 2024 31 Desember 2023 2.675.027.419,38 2.675.027.419,38 Biota Perairan Nilai Biota Perairan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp43.904.000,00 dan Rp43.904.000,00 dengan rincian sebagai berikut: e) Tanaman Tanaman Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Nilai Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.293.296.985,90 dan Rp4.773.440.264,19 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Hewan Nilai Hewan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp346.693.524,01 dan Rp649.193.524,01 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp26.028.497.334,38 dan Rp23.741.061.334,38 atau terdapat penambahan dengan rincian sebagai berikut: 415 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepermudaan dan Olahraga 16.523.000,00 16.523.000,00 Dinas Kesehatan 4.999.000,00 4.999.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 46.244.637,38 46.244.637,38 Dinas Perkebunan dan Peternakan 2.591.610.782,00 2.591.610.782,00 Sekretariat DPRD 15.650.000,00 15.650.000,00 2.675.027.419,38 2.675.027.419,38 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Aset Tetap Dalam Renovasi 94.482.748.247,09 94.482.748.247,09 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepermudaan dan Olahraga 1.285.844.427,92 1.285.844.427,92 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 93.196.903.819,17 93.196.903.819,17 94.482.748.247,09 94.482.748.247,09 5.3.1.c.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Konstruksi Dalam Pengerjaan 24.209.655.165,89 52.248.125.221,29 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2.355.052.312,98 2.355.052.312,98 Dinas Kesehatan 1.654.758.232,33 1.612.630.143,33 Rumah Sakit Umum Daerah 9.449.842.053,00 9.407.939.553,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8.248.239.662,75 36.215.513.486,98 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.112.585.000,00 1.740.689.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 27.094.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup 408.253.900,00 408.253.900,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian 285.406.000,00 285.406.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 192.665.825,00 192.665.825,00 Kantor Camat Cerenti 29.975.000,00 29.975.000,00 Kantor Camat Benai 445.783.179,83 0,00 24.209.655.165,89 52.248.125.221,29 Saldo 52.248.125.221,29 Penambahan selama Tahun 2024: 2.716.735.431,58 - Belanja Barang dan Jasa 1.325.034.586,00 - Perolehan Aset dari Utang 1.391.700.845,58 Pengurangan selama Tahun 2024: 30.755.205.486,98 - Reklasifikasi antar Aset Tetap 30.755.205.486,98 24.209.655.165,89 5.3.1.c.7) Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Akumulasi Penyusutan (3.616.622.619.331,85) (3.440.865.595.458,61) Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.616.622.619.331,85 dan Rp3.440.865.595.458,61 atau terjadi kenaikan sebesar Rp175.757.023.873,24 dengan rincian sebagai berikut: Uraian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 Nilai Tanaman per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.675.027.419,38 dan Rp2.675.027.419,38 dengan rincian sebagai berikut: f) Aset Tetap Dalam Renovasi Nilai Tanaman per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp94.482.748.247,09 dan Rp94.482.748.247,09 dengan rincian sebagai berikut: Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp24.209.655.165,89 dan Rp52.248.125.221,29 atau terjadi penurunan sebesar Rp28.038.470.055,40 dengan rincian sebagai berikut: Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp24.209.655.165,89 dan Rp52.248.125.221,29 atau terjadi penurunan sebesar Rp28.038.470.055,40. Perubahan saldo akun Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut: 416 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (390.731.409.666,87) (364.963.815.997,55) Dinas Kesehatan (80.453.186.934,01) (71.538.770.494,09) Rumah Sakit Umum Daerah (109.685.760.314,59) (94.974.965.754,39) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.549.044.843.496,18) (2.471.882.840.758,83) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (155.795.758.774,44) (141.646.196.876,35) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (16.434.211.861,88) (14.479.510.204,01) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (2.641.640.231,36) (1.832.631.000,34) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (1.702.787.432,21) (1.626.157.832,74) Dinas Tenaga Kerja (572.439.566,62) (519.725.566,61) Dinas Lingkungan Hidup (17.041.561.117,15) (15.357.234.858,72) (7.902.083.295,65) (7.426.155.332,00) Dinas Perhubungan (13.687.155.093,60) (12.209.330.495,40) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (7.274.591.238,71) (6.116.395.373,46) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (22.171.977.828,04) (19.402.817.227,55) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (2.521.298.902,17) (1.675.643.411,43) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (2.832.347.025,06) (2.377.863.272,16) Dinas Perikanan (9.931.757.708,19) (9.597.522.460,78) Dinas Pariwisata Kebudayaan (4.170.536.194,61) (3.811.851.850,59) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian (6.884.220.613,70) (6.225.158.116,74) Dinas Perkebunan dan Peternakan (12.805.729.304,31) (12.429.829.923,92) Sekretariat Daerah (113.869.882.309,19) (104.475.433.775,61) Sekretariat DPRD (15.867.694.054,12) (15.712.505.253,91) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (8.160.782.045,24) (7.660.737.443,92) Badan Pendapatan Daerah (5.968.230.426,49) (5.486.640.043,53) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (10.919.151.137,69) (7.981.716.613,32) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (2.272.013.052,40) (2.455.575.393,72) Inspektorat (2.862.555.621,08) (2.532.833.581,86) Kantor Camat Cerenti (2.313.764.452,41) (1.816.796.116,27) Kantor Camat Benai (4.827.340.224,80) (3.945.840.338,18) Kantor Camat Kuantan Hilir (3.905.940.765,10) (3.078.172.806,30) Kantor Camat Kuantan Tengah (4.435.866.773,83) (3.285.924.662,31) Kantor Camat Kuantan Mudik (2.967.604.515,78) (2.390.256.363,39) Kantor Camat Singingi (2.742.983.732,23) (2.118.108.687,59) Kantor Camat Inuman (1.594.592.040,16) (1.205.525.877,25) Kantor Camat Pangean (1.456.264.704,45) (1.088.833.006,69) Kantor Camat Logas Tanah Darat (1.977.043.275,93) (1.616.922.130,12) Kantor Camat Gunung Toar (1.425.425.568,99) (1.089.435.470,46) Kantor Camat Hulu Kuantan (1.477.505.309,48) (1.197.538.819,81) (2.282.343.151,59) (1.687.593.660,39) (1.404.186.154,06) (1.064.993.137,13) (1.543.860.453,38) (1.242.193.948,33) Kantor Camat Singingi Hilir (1.694.586.983,75) (1.549.753.389,69) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (1.099.194.672,20) (1.050.421.077,13) (3.616.622.619.331,85) (3.440.865.595.458,61) Saldo (3.440.865.595.458,61) Penambahan selama Tahun 2024: (177.867.638.262,99) - Penyusutan tahun 2024 (163.349.266.018,07) - Kurang catat (6.673.562.375,12) - Reklasifikasi antar Aset Tetap (563.332.703,59) - Reklasifikasi dari Aset Lainnya (3.965.560.169,94) - Penyusutan aset hibah (3.315.916.996,27) Pengurangan selama Tahun 2024: (2.110.614.389,75) - Reklasifikasi antar Aset Tetap (529.408.317,55) - Extracomp tahun sebelumnya (4.407.250,00) - Lebih catat (1.576.798.822,20) (3.616.622.619.331,85) Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Jumlah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.616.622.619.331,85 dan Rp3.440.865.595.458,61 atau terjadi kenaikan sebesar Rp175.757.023.873,24. Perubahan saldo akun Akumulasi Penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (5.268.511.308,15) (5.037.427.054,04) 417 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.3.1.e Aset Lainnya Aset Lainnya 31 Desember 2024 31 Desember 2023 69.982.969.601,62 109.919.729.219,38 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 6.542.611.819,45 6.635.129.371,68 Aset Tak Berwujud 18.609.404.162,96 18.765.104.972,96 Aset Lain-lain 68.084.829.305,93 72.119.372.028,17 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 3.797.877.000,00 43.181.588.000,00 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (27.051.752.686,72) (30.781.465.153,43) 69.982.969.601,62 109.919.729.219,38 Rincian Aset Lainnya per SKPD adalah sebagai berikut: 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 6.814.438.339,48 7.040.949.529,75 Dinas Kesehatan 3.071.216.827,92 3.141.038.827,92 Rumah Sakit Umum Daerah 2.171.815.495,94 2.296.376.143,94 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23.000.173.844,37 23.000.173.844,37 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5.478.152.926,40 5.478.152.926,40 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2.879.853,53 2.879.853,53 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 150.014.701,61 150.014.701,61 Dinas Lingkungan Hidup 57.165.000,00 57.165.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 154.003.750,00 154.150.977,26 Dinas Perhubungan 163.935.000,00 203.425.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 689.007.760,06 689.007.760,06 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan -0,01 0,00 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 1.407.888.695,72 1.407.888.695,72 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 627.300.242,45 627.300.242,45 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 12.273.515.713,67 12.273.515.713,67 Inspektorat 115.035.844,20 115.035.844,20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan 205.340.000,00 205.340.000,00 Badan Pendapatan Daerah 16.220.838,93 16.220.838,93 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 12.322.536.475,08 51.798.765.027,31 Sekretariat Daerah 756.154.580,99 756.154.580,99 Sekretariat DPRD 81.279.561,28 81.279.561,28 Kantor Camat Cerenti 68.647.600,00 68.647.600,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 32.857.000,00 32.857.000,00 Kantor Camat Benai 4.251.000,00 4.251.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 46.335.000,00 46.335.000,00 Kantor Camat Singingi 785.000,00 785.000,00 Kantor Camat Inuman 5.000.000,00 5.000.000,00 Kantor Camat Pangean 8.355.000,00 8.355.000,00 Kantor Camat Logas Tanah Darat 8.415.000,00 8.415.000,00 Kantor Camat Gunung Toar 36.549.000,00 36.549.000,00 Kantor Camat Hulu Kuantan 31.290.750,00 31.290.750,00 Kantor Camat Singingi Hilir 21.500.000,00 21.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 150.338.800,00 150.338.800,00 69.982.969.601,62 109.919.729.219,39 5.3.1.e.1) Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 6.542.611.819,45 6.635.129.371,68 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp6.542.611.819,45 dan Rp6.635.129.371,68 atau mengalami penurunan sebesar Rp92.517.552,23 yang merupakan penyelesaian TGR pada tahun 2023 sebesar Rp92.517.552,23 yang dapat dirincikan sebagai berikut: REKAPITULASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH s.d TAHUN ANGGARAN 2024 Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp69.982.969.601,62 dan Rp109.919.729.219,38 atau mengalami penurunan sebesar Rp39.936.759.617,76 yang terdiri dari: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.570.000,00 10.570.000,00 S.D Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 1 3 5 6 7 8 9 A. Bendahara - - - - - - - B. Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain -
a.Sekretariat DPRD - 2014 139.185.112,00 54.019.108,00 2.739.138,00 13.721.638,00 9.828.576,00 58.876.652,00 2017 12.305.180,00 12.305.180,00 - 2019 74.077.500,00 74.077.500,00 - 2020 178.800.000,00 178.800.000,00 -
b.Diskopdagrin - 2016 69.050.000,00 69.050.000,00 - 2020 12.416.800,00 10.360.000,00 2.056.800,00
c.Sekretariat Daerah - 2016 903.028.000,00 668.816.000,00 234.212.000,00 2017 411.723.100,00 213.797.100,00 197.926.000,00 2018 2.658.638.309,98 9.950.000,00 259.372.081,00 36.564.810,75 2.352.751.418,23 2019 10.996.649,00 10.996.649,00 - 2020 12.698.300,00 9.410.000,00 3.288.300,00
d.Bappedalitbang - 2014 66.980.470,00 66.980.470,00 - 2016 688.000,00 688.000,00 - 2017 12.999.500,00 12.999.500,00 - 2020 5.740.000,00 5.740.000,00 -
e.Kec. Sentajo Raya - 2016 848.600,00 848.600,00 Sub Jumlah A No Uraian 2 Sisa (Rp) Jumlah (Rp) 418 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.3.1.e.2) Aset Tak Berwujud 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Aset Tak Berwujud 18.609.404.162,96 18.765.104.972,96 Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD adalah sebagai berikut: 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 16.891.088.220,89 16.891.088.220,89 Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 155.700.810,00 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 340.020.000,00 340.020.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 113.022.828,76 113.022.828,76 Dinas Perhubungan 296.200.000,00 296.200.000,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 24.830.000,00 24.830.000,00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 46.561.460,64 46.561.460,64 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 228.777.955,00 228.777.955,00 Badan Pendapatan Daerah 377.982.153,29 377.982.153,29 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 150.425.000,00 150.425.000,00 Sekretariat Daerah 140.496.544,38 140.496.544,38 18.609.404.162,96 18.765.104.972,96 5.3.1.e.3) Aset Lain-Lain 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Aset Lain-Lain 68.084.829.305,93 72.119.372.028,17 Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp18.609.404.162,96 dan Rp18.765.104.972,96. S.D Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 1 3 5 6 7 8 9 A. Bendahara - - - - - - - B. Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain -
a.Sekretariat DPRD - 2014 139.185.112,00 54.019.108,00 2.739.138,00 13.721.638,00 9.828.576,00 58.876.652,00 2017 12.305.180,00 12.305.180,00 - 2019 74.077.500,00 74.077.500,00 - 2020 178.800.000,00 178.800.000,00 -
b.Diskopdagrin - 2016 69.050.000,00 69.050.000,00 - 2020 12.416.800,00 10.360.000,00 2.056.800,00
c.Sekretariat Daerah - 2016 903.028.000,00 668.816.000,00 234.212.000,00 2017 411.723.100,00 213.797.100,00 197.926.000,00 2018 2.658.638.309,98 9.950.000,00 259.372.081,00 36.564.810,75 2.352.751.418,23 2019 10.996.649,00 10.996.649,00 - 2020 12.698.300,00 9.410.000,00 3.288.300,00
d.Bappedalitbang - 2014 66.980.470,00 66.980.470,00 - 2016 688.000,00 688.000,00 - 2017 12.999.500,00 12.999.500,00 - 2020 5.740.000,00 5.740.000,00 -
e.Kec. Sentajo Raya - 2016 848.600,00 848.600,00 2020 10.601.200,00 10.601.200,00
f.Kec. Kuantan Hilir - 2016 1.178.600,00 1.178.600,00
g.Disdikpora - 2016 697.800,00 697.800,00 - 2017 1.151.000,00 1.151.000,00 - 2019 967.620,00 967.620,00 - 2020 4.529.100,00 4.529.100,00 -
h.BPKAD - 2017 81.367.500,00 81.367.500,00 - 2019 70.000,00 70.000,00 -
i.Bapenda - 2017 900.000,00 900.000,00 -
k.Eks. Kehutanan - 2016 1.666.000,00 1.666.000,00
l.Diskominfoss - 2019 392.000,00 392.000,00 - 2020 19.000.000,00 19.000.000,00 -
m.RSUD - 2018 2.334.999.837,14 91.115.128,00 118.609.469,00 39.033.155,44 2.086.242.084,70
n.Satpol PP - 2019 2.379.089,00 2.379.089,00 -
o.Dinas Pertanian - 2019 510.000,00 510.000,00 -
p.Inspektorat - 2020 16.650.000,00 16.650.000,00 -
q.PUPR - 2020 21.915.000,00 21.915.000,00 -
r.Dinas Kesehatan - 2020 46.785.000,00 46.785.000,00 -
s.Kantor Camat Kuantan Tengah - 2020 11.728.400,00 11.728.400,00
t.DPKPP - 2020 5.817.900,00 5.817.900,00 - -
u.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 2020 4.035.700,00 4.035.700,00 - 7.137.517.267,12 1.138.702.550,00 402.784.047,00 356.528.748,75 91.115.128,00 138.149.007,00 48.861.731,44 4.961.376.054,93 C. Pihak Ketiga
a.Dinas PUPR - 2016 171.543.951,95 169.585.176,44 1.958.775,51 - - 2017 809.024.318,71 809.024.318,71 - 2018 53.061.148,66 53.061.148,66 - 2019 1.069.697.870,98 1.069.697.870,98 - 2020 139.682.066,51 87.789.681,59 - 4.588.618,05 47.303.766,87 2021 79.929.600,00 - 79.929.600,00 -
b.Disdikpora - 2016 13.136.292,26 13.136.292,26 - 2018 19.252.592,07 19.252.592,07 - 2020 1.470.925.921,65 1.470.925.921,65 2021 87.398.400,00 - 46.536.000,00 40.862.400,00
c.DLH - 2019 88.391.945,93 88.391.945,93 -
d.PKPP - 2019 282.106.940,71 282.106.940,71 -
e.Sekretariat Daerah - 2021 22.143.676,00 22.143.676,00
f.Dinas Kesehatan - 2021 26.302.253,61 26.302.253,61 -
g.Dinas Sosial Pemdes - 2020 52.200.000,00 52.200.000 - 4.384.796.979,04 1.064.059.528,14 1.440.196.757,62 139.989.681,59 26.302.253,61 1.958.775,51 131.054.218,05 1.581.235.764,52 11.522.314.246,16 2.202.762.078,14 1.842.980.804,62 496.518.430,34 117.417.381,61 140.107.782,51 179.915.949,49 6.542.611.819,45 Sub Jumlah B Sub Jumlah C Jumlah (A+B+C) Sub Jumlah A No Uraian 2 (Rp)(Rp) 419 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 9.255.975.029,47 9.255.975.029,47 Dinas Kesehatan 3.175.878.674,84 3.245.700.674,84 Rumah Sakit Umum Daerah 3.209.115.076,30 3.209.115.076,30 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23.380.589.475,29 23.380.589.475,29 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 5.491.807.546,00 5.491.807.546,00 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2.879.853,53 2.879.853,53 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 516.521.362,60 516.521.362,60 Dinas Lingkungan Hidup 1.050.751.603,72 1.050.751.603,72 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 154.003.750,00 154.003.750,00 Dinas Perhubungan 124.445.000,00 124.445.000,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 689.007.760,06 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 0,00 689.007.760,06 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 159.980.354,10 159.980.354,10 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 145.834.555,56 145.834.555,56 Dinas Perikanan 1.407.888.695,72 1.407.888.695,72 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.682.697.062,20 1.682.697.062,20 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 12.273.515.713,67 12.273.515.713,67 Inspektorat 527.391.763,06 527.391.763,06 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 205.340.000,00 205.340.000,00 Badan Pendapatan Daerah 127.674.492,14 127.674.492,14 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.085.786.676,65 2.085.786.676,65 Sekretariat Daerah 1.537.466.449,74 5.495.687.171,98 Sekretariat DPRD 81.279.561,28 81.279.561,28 Kantor Camat Cerenti 68.647.600,00 68.647.600,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 32.857.000,00 32.857.000,00 Kantor Camat Benai 4.251.000,00 4.251.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 46.335.000,00 46.335.000,00 Kantor Camat Singingi 785.000,00 785.000,00 Kantor Camat Inuman 5.000.000,00 5.000.000,00 Kantor Camat Pangean 8.355.000,00 8.355.000,00 Kantor Camat Logas Tanah Darat 8.415.000,00 8.415.000,00 Kantor Camat Gunung Toar 36.549.000,00 36.549.000,00 Kantor Camat Hulu Kuantan 31.290.750,00 31.290.750,00 Kantor Camat Singingi Hilir 21.500.000,00 21.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 524.443.500,00 530.943.500,00 68.084.829.305,93 72.119.372.028,17 5.3.1.e.4) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (18.569.914.162,95) (18.334.905.907,42) Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD adalah sebagai berikut: 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (16.891.088.220,88) (16.664.577.030,61) Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 (31.140.162,00) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (340.020.000,00) (340.020.000,00) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (113.022.828,76) (112.875.601,50) Dinas Perhubungan (256.710.000,00) (217.220.000,00) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (24.830.000,00) (24.830.000,00) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (46.561.460,64) (46.561.460,64) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (228.777.955,00) (228.777.955,00) Badan Pendapatan Daerah (377.982.153,29) (377.982.153,29) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (150.425.000,00) (150.425.000,00) Sekretariat Daerah (140.496.544,38) (140.496.544,38) (18.569.914.162,95) (18.334.905.907,42) Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp68.084.829.305,93 dan Rp72.119.372.028,17. Rincian Aset Lain–Lain per SKPD adalah sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.570.000,00 10.570.000,00 420 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.3.1.e.5) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (8.481.838.523,77) (12.446.559.246,01) 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (2.441.536.690,00) (2.441.536.690,00) Dinas Kesehatan (104.661.846,92) (104.661.846,92) Rumah Sakit Umum Daerah (1.037.299.580,36) (1.037.299.580,36) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (380.415.630,92) (380.415.630,92) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (13.654.619,60) (13.654.619,60) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (366.506.660,99) (366.506.660,99) Dinas Lingkungan Hidup (993.586.603,72) (993.586.603,72) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (159.980.354,10) (159.980.354,10) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (145.834.555,57) (145.834.555,57) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (1.055.396.819,75) (1.055.396.819,75) Inspektorat (412.355.918,86) (412.355.918,86) Badan Pendapatan Daerah (111.453.653,21) (111.453.653,21) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (103.739.021,02) (103.739.021,02) Sekretariat Daerah (781.311.868,75) (4.739.532.590,99) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (374.104.700,00) (380.604.700,00) (8.481.838.523,77) (12.446.559.246,01) 5.3.1.e.6) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 3.797.877.000,00 43.181.588.000,00 3.797.877.000,00 43.181.588.000,00 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 0,00 1.794.904.000,00 Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN 0,00 46.594.000,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 0,00 23.417.438.000,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 312.660.000,00 1.749.765.000,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Landrent 1.000,00 166.397.000,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty 2.911.217.000,00 9.411.780.000,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-PSDH 573.999.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 6.594.710.000,00 3.797.877.000,00 43.181.588.000,00 5.3.1.f Properti Investasi Properti Investasi 31 Desember 2024 31 Desember 2023 88.133.764,83 0,00 1. 2. 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Properti Investasi Tanah 88.133.764,83 0,00 88.133.764,83 0,00 5.3.1.f.1) Properti Investasi Tanah 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Properti Investasi Tanah 88.133.764,83 0,00 88.133.764,83 0,00 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Perkebunan dan Peternakan 88.133.764,83 0,00 Nilai Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp88.133.764,83 dan Rp0,00 dengan Rincian sebagai berikut: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut: Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.797.877.000,00 dan Rp43.181.588.000,00 berdasarkan surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S- 46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan Rincian sebagai berikut: Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk : Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp88.133.764,83 dan Rp0,00 yang terdiri dari: 421 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.3.2 Kewajiban 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kewajiban 197.073.833.195,77 19.887.156.760,69 Kewajiban hanya terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan tidak terdapat Kewajiban dalam Jangka Panjang. 5.3.2.a Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kewajiban Jangka Pendek 197.073.833.195,77 19.887.156.760,69 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 151.213.385,00 106.075.876,00 Utang Belanja 196.643.898.757,85 19.546.094.388,11 Pendapatan Diterima di Muka 278.721.052,92 234.986.496,58 197.073.833.195,77 19.887.156.760,69 5.3.2.a.1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Utang Perhitungan Fihak Ketiga 151.213.385,00 106.075.876,00 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Utang Pajak : 24.530.357,00 51.784.961,00 Utang PPh 21 767.244,00 12.269.819,00 Utang PPh 22 6.035.494,00 6.787.101,00 Utang PPh 23 384.000,00 3.248.908,00 Utang PPN Pusat 17.343.619,00 29.479.133,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 9.931.844,00 54.290.915,00 Utang PFK Lainnya 116.751.184,00 0,00 151.213.385,00 106.075.876,00 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 0,00 6.735.771,00 Utang PPh 22 0,00 30.474,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 6.705.297,00 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga - Dana BOS 621.800,00 5.482.760,00 Utang PPh 21 389.000,00 2.210.000,00 Utang PPh 23 232.800,00 566.508,00 Utang PPN 0,00 2.706.252,00 Dinas Kesehatan 563.720,00 19.122.828,00 Utang PPh 21 0,00 9.999.819,00 Utang PPh 22 61.967,00 762.921,00 Utang PPh 23 0,00 310.000,00 Utang PPN 417.753,00 5.594.749,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 84.000,00 2.455.339,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.012.467,00 1.367.276,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 2.012.467,00 1.367.276,00 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 909.350,00 0,00 Utang PPh 22 90.978,00 0,00 Utang PPh 23 151.200,00 0,00 Utang PPN 667.172,00 0,00 Sekretariat Daerah 0,00 1.756.423,00 Utang PPh 22 0,00 209.694,00 Utang PPN 0,00 1.537.758,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 8.971,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 0,00 45.273,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 45.273,00 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp197.073.833.195,77 dan Rp19.887.156.760,69 mengalami kenaikan sebesar Rp177.186.676.435,08 yang terdiri dari: Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp151.213.385,00 dan Rp106.075.876,00 atau bertambah sebesar Rp45.137.509,00 dengan rincian sebagai berikut: Adapun rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut : 422 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 453.368,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 453.368,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.101.590,00 28.149.455,00 Utang PPh 22 0,00 756.771,00 Utang PPh 23 0,00 353.100,00 Utang PPN 0,00 5.549.638,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 2.101.590,00 21.489.946,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - BUD 138.470.933,00 16.601.390,00 Utang PPh 21 378.244,00 0,00 Utang PPh 22 5.828.495,00 5.609.860,00 Utang PPh 23 0,00 10.991.530,00 Utang PPN 16.258.694,00 0,00 Utang PFK Lainnya 116.005.500,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 1.374.896,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 1.374.896,00 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 5.445.857,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 5.445.857,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 0,00 38.780,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 38.780,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10.284,00 290.568,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 10.284,00 290.568,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 54.054,00 4.964.008,00 Utang PPh 21 0,00 60.000,00 Utang PPh 22 54.054,00 1.415.841,00 Utang PPh 23 0,00 20.840,00 Utang PPN 0,00 3.099.206,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 368.121,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 0,00 980.000,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 980.000,00 Kantor Camat Cerenti 1.568.398,00 172.299,00 Utang PFK Lainnya 5.000,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 1.563.398,00 172.299,00 Kantor Camat Inuman 0,00 3.237.072,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 3.237.072,00 Kantor Camat Gunung Toar 1.222.769,00 840.477,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 1.222.769,00 840.477,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 0,00 6.122.741,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 6.122.741,00 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 0,00 298.240,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 298.240,00 Kantor Camat Pangean 1.755.498,00 2.577.391,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 1.755.498,00 2.577.391,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 740.684,00 19.003,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 0,00 19.003,00 Utang PFK Lainnya 740.684,00 0,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 2.614,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 2.614,00 0,00 Kantor Camat Sentajo Raya 1.024.521,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 1.024.521,00 0,00 RSUD Teluk Kuantan 154.703,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 154.703,00 0,00 151.213.385,00 106.075.876,00 5.3.2.a.4) Pendapatan Diterima di Muka 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Pendapatan Diterima di Muka 278.721.052,92 234.986.496,58 Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. 423 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 134.166.666,67 79.166.666,66 95.679.386,25 155.819.829,92 48.875.000,00 0,00 278.721.052,92 234.986.496,58 5.3.2.a.5) Utang Belanja 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Utang Belanja 196.643.898.757,85 19.546.094.388,11 31 Desember 2024 31 Desember 2023 23.117.888.446,91 6.449.591.085,91 331.154.900,00 331.154.900,00 Kekurangan gaji CPNS 2019 0,00 0,00 21.400.000,00 21.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 12.870.000,00 12.870.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 12.940.000,00 12.940.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 3.528.000,00 3.528.000,00 Rehabilitasi/Renovasi Fasilitas Lapangan Limuno Teluk Kuantan 23,41 23,41 0,50 1.304.164.062,50 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 1.623.427.640,00 Iuran BPJS 4% TPG 0,00 3.071.206.460,00 Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi 0,00 39.900.000,00 Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Iuran BPJS 4% TPG PNS 2.521.566.815,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Iuran BPJS 4% TPP PNS 1.148.931.706,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Iuran BPJS 4% TPG PPPK 300.917.080,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Iuran BPJS 4% TPP PPPK 106.772.880,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Iuran BPJS 4% Gaji PPPK 670.471.505,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - TPP PPPK 1.554.108.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja TPG 6.756.014.400,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja TKG 163.472.400,00 0,00 17.180.000,00 0,00 20.470.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja ATK 64.906.600,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Kertas dan Cover 13.874.600,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Utang Belanja Alat Listrik Kantor Dinas, SMP dan Korwil se-Kabupaten Kuantan Singingi di Lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ATK Kantor/Administrasi Tender Kegiatan Pembangunan Ruang Ibadah SMP Belanja Dokumen/Adm Tender Pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gor Tipe B Belanja Dokumen/ Adm Tender Pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Venue Panjat Tebing Rehabilitasi/Renovasi Fasilitas Stadion Utama Sport Centre Kab. Kuantan Singingi Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honor Pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Venue Panjat Tebing ATK Kantor/Administrasi Tender Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Pagar SDN Pengawasan Teknis Pembangunan Sanitasi Sehat SDN 027 Jake ATK Kantor/Administrasi Tender Kegiatan Pembangunan Perpustakaan smp ATK Kantor/ Administrasi Tender kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Pagar SMP Pengawasan Teknis Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Pagar SMPN 3 Kuantan Mudik SKPD/Kegiatan/Belanja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Pengawasan Pembangunan Biaya Alat Tulis Kantor Honorarium Kegiatan Tambahan Penghasilan Guru PNS Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp278.721.052,92 dan Rp234.986.496,58 atau bertambah sebesar Rp43.734.556,34 yang terdiri dari: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian - sewa ruko Badan Pendapatan Daerah - Pajak reklame tahunan RSUD Teluk Kuantan Utang Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp196.643.898.757,85 dan Rp19.546.094.388,11 atau mengalami kenaikan sebesar Rp177.097.804.369,74 dengan rincian sebagai berikut: 424 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 40.367.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja makan minum rapat 45.520.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Utang belanja ATK 25.470.000,00 0,00 142.789.468,00 0,00 80.850.000,00 0,00 Kegiatan Pengadaan Mebel - Utang Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 54.650.000,00 0,00 49.839.000,00 0,00 140.248.500,00 0,00 391.918.800,00 0,00 38.616.900,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 898.776,00 0,00 1.123.416,00 0,00 12.300.000,00 0,00 12.984.000,00 0,00 137.102.500,00 0,00 1.560.000.000,00 0,00 13.682.240,00 0,00 17.102.800,00 0,00 22.878.000,00 0,00 39.715.000,00 0,00 479.965.200,00 0,00 276.549.000,00 0,00 Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Utang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Personal Computer Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Dinas, SMP dan Korwil) se-Kabupaten Kuantan Singingi di Lingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) SKPD/Kegiatan/Belanja 425 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 480.053.000,00 0,00 128.926.000,00 0,00 118.473.000,00 0,00 957.500.000,00 0,00 8.383.423,00 0,00 10.478.992,00 0,00 217.500.000,00 0,00 2.171.984,00 0,00 2.714.980,00 0,00 3.085.410.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 173.351.475,00 0,00 7.500.000,00 0,00 74.896,00 0,00 93.620,00 0,00 1.175.000,00 0,00 647.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 3.075.000,00 0,00 23.742.567,00 0,00 13.283.500,00 0,00 974.500,00 0,00 480.000,00 0,00 4.450.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD - Utang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Utang Belanja ATK Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Utang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Utang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD - Utang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 426 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 5.000.000,00 0,00 400.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 14.586.155.196,00 1.383.961.439,00 300.000,00 300.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 919.966.725,00 0,00 334.216.358,00 0,00 83.791.500,00 0,00 1.567.360,00 0,00 2.800.000,00 0,00 937.365,00 410.000,00 28.520.000,00 0,00 5.662.131,00 4.200.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 775.916.811,00 0,00 252.990.367,00 0,00 16.880.000,00 0,00 29.248.654,00 0,00 95.790.000,00 0,00 43.500.000,00 0,00 3.161.200,00 0,00 7.251.300,00 0,00 9.290.000,00 0,00 6.135.000,00 0,00 4.425.000,00 0,00 2.204.300,00 0,00 119.533.299,00 0,00 18.900.000,00 0,00 1.193.700,00 0,00 262.700,00 0,00 Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengadaan Mebel - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengadaan Mebel - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi Belanja TPP PNS Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Iuran BPJS 4% TPP Iuran BPJS 4% Jasa Pelayanan Kesehatan Tunda bayar Dana Non Kapitasi Tunda bayar Prolanis Tunda bayar Jampersal Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Dinas Kesehatan Kegiatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD Kesehatan Puskesmas Inuman Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia SKPD/Kegiatan/Belanja 427 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 240.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 10.560.000,00 0,00 1.862.500,00 0,00 579.100,00 0,00 240.000,00 0,00 400.000,00 0,00 658.040.000,00 0,00 103.550.000,00 0,00 2.592.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 576.000,00 0,00 2.660.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 217.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 6.266.165,00 0,00 7.833.007,00 0,00 3.065.000,00 0,00 33.909.617,00 0,00 1.280.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 2.720.000,00 0,00 21.101.000,00 0,00 21.054.000,00 0,00 Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pengadaan Mebel - Utang Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Personal Computer Kegiatan Pengadaan Mebel - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Kegiatan Pengadaan Mebel - Utang Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat SKPD/Kegiatan/Belanja 428 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 12.075.000,00 0,00 75.778.000,00 0,00 81.593.000,00 0,00 160.852.000,00 0,00 163.398.000,00 0,00 163.414.000,00 0,00 960.000,00 0,00 21.101.000,00 0,00 21.105.540,00 0,00 21.107.000,00 0,00 21.090.000,00 0,00 7.725.000,00 0,00 197.147.000,00 0,00 157.016.160,00 0,00 193.000.000,00 0,00 93.198.000,00 0,00 850.800,00 0,00 360.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 5.620.140,00 0,00 6.750.000,00 0,00 288.998.500,00 0,00 90.890.000,00 0,00 340.700.000,00 0,00 44.900.000,00 0,00 245.450.000,00 0,00 65.500.000,00 0,00 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN - Utang Belanja Modal Rumah Negara Golongan III Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN - Utang Belanja Modal Rumah Negara Golongan III Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN - Utang Belanja Modal Rumah Negara Golongan III Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN - Utang Belanja Modal Rumah Negara Golongan III Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor SKPD/Kegiatan/Belanja 429 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 157.657.000,00 0,00 146.175.500,00 0,00 541.000.000,00 0,00 20.429.000,00 0,00 363.540.500,00 0,00 55.894.649,00 0,00 282.800.000,00 0,00 314.108.843,00 0,00 171.521.500,00 0,00 180.400.000,00 0,00 304.406.600,00 0,00 48.770.000,00 0,00 12.900.000,00 0,00 2.765.000,00 0,00 25.625.500,00 0,00 11.481.900,00 0,00 2.520.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 56.405.600,00 0,00 183.129.000,00 0,00 200.300.500,00 0,00 334.875.000,00 0,00 175.784.800,00 0,00 Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Bahan- Bahan Lainnya Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Bahan- Bahan Lainnya Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Bahan- Bahan Lainnya Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Bahan- Bahan Lainnya Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Bahan- Bahan Lainnya Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Bahan- Bahan Lainnya Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Bahan- Bahan Lainnya Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Bahan- Bahan Lainnya Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Bahan- Bahan Lainnya Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Jasa Kalibrasi Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Bahan- Bahan Lainnya Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Bahan- Bahan Lainnya Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Bahan- Bahan Lainnya SKPD/Kegiatan/Belanja 430 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 90.069.000,00 0,00 84.750.000,00 0,00 241.908.500,00 0,00 118.606.560,00 0,00 66.196.200,00 0,00 256.200.000,00 0,00 52.400.000,00 0,00 85.581.328,50 0,00 105.647.288,50 0,00 198.415.872,00 0,00 161.840.219,00 0,00 100.325.000,00 0,00 95.700.000,00 0,00 109.890.000,00 0,00 137.500.000,00 0,00 258.271.900,00 0,00 159.300.000,00 0,00 48.902.049,00 0,00 46.245.000,00 0,00 48.824.349,00 0,00 42.900.000,00 0,00 34.274.200,00 0,00 22.200.000,00 0,00 Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat SKPD/Kegiatan/Belanja 431 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 41.281.233,00 0,00 92.079.500,00 0,00 21.072.986,00 0,00 15.842.830,00 0,00 23.671.000,00 0,00 7.560.000,00 0,00 20.989.198,00 0,00 2.889.120,00 0,00 9.750.000,00 0,00 8.319.400,00 0,00 2.428.000,00 0,00 5.284.000,00 0,00 120.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 4.048.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 3.642.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 10.820.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 800.000,00 0,00 7.372.000,00 0,00 600.000,00 0,00 800.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Utang Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Utang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat SKPD/Kegiatan/Belanja 432 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 480.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 1.040.000,00 0,00 5.668.000,00 0,00 3.202.800,00 0,00 793.200,00 0,00 120.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 10.274.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 265.000,00 0,00 136.700,00 0,00 7.200.000,00 0,00 350.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 18.953.200,00 0,00 6.440.600,00 0,00 4.500.000,00 0,00 105.773.880,00 0,00 89.981.614,00 0,00 123.571.794,00 0,00 102.786.540,00 0,00 46.226.700,00 0,00 148.702.931,00 0,00 98.121.889,00 0,00 6.096.740,00 0,00 111.560.791,00 0,00 11.036.520,00 0,00 Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan - Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor SKPD/Kegiatan/Belanja 433 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 39.904.700,00 0,00 268.930.840,00 0,00 26.915.520,00 0,00 36.925.360,00 0,00 40.616.412,00 0,00 37.010.520,00 0,00 21.159.200,00 0,00 159.751.261,00 0,00 13.395.780,00 0,00 38.900.000,00 0,00 30.817.800,00 0,00 9.630.000,00 0,00 370.000,00 0,00 700.000,00 0,00 383.500,00 0,00 296.500,00 0,00 4.480.000,00 0,00 1.914.000,00 0,00 2.428.000,00 0,00 114.952.000,00 0,00 1.690.500,00 0,00 400.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 443.520,00 0,00 9.648.400,00 0,00 360.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota - Utang Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD SKPD/Kegiatan/Belanja 434 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 40.950.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 572.780,00 0,00 113.800,00 0,00 2.097.144,00 0,00 2.621.304,00 0,00 14.311.495,00 0,00 2.428.000,00 0,00 6.557.000,00 0,00 983.000,00 0,00 2.088.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 8.973.600,00 0,00 10.000.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 8.640.000,00 0,00 3.886.800,00 0,00 4.200.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 4.096.400,00 0,00 370.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 3.952.000,00 0,00 400.600.000,00 0,00 506.250.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar - Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar - Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - Utang Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Utang Belanja Tagihan Telepon Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Utang Belanja Tagihan Telepon Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 435 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 2.904.378,00 0,00 3.630.298,00 0,00 5.850.000,00 0,00 10.875.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 33.942.597.291,00 5.414.389.177,00 44.077.490,00 44.077.490,00 Penunjukan Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual Gedung Rawat Inap 64.119.594,00 64.119.594,00 Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit 814.142.875,00 814.142.875,00 Pembangunan dan Rehabilitasi IGD Rumah Sakit 241.035.914,00 241.035.914,00 Belanja bahan lainnya (laboratorium) 0,00 666.209.762,00 Belanja bahan lainnya 0,00 531.556.844,00 Belanja Obat-obatan rutin 0,00 1.020.459.246,00 Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 1.137.466.528,00 Jasa Pengolahan sampah 0,00 166.619.880,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 575.907.435,00 Iuran BPJS 4% Jasa Pelayanan Kesehatan 0,00 152.793.609,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 508.931.282,00 0,00 400.000,00 0,00 788.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 888.999.000,00 0,00 2.163.662,00 0,00 2.704.578,00 0,00 437.300.438,00 0,00 8.167.215.994,00 0,00 434.000.000,00 0,00 247.555.530,00 0,00 193.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Utang Belanja Pegawai BLUD Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung ICU Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 436 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 16.896.815.371,00 0,00 1.929.254.550,00 0,00 217.700.592,00 0,00 250.973.521,00 0,00 3.406.900,00 0,00 13.700.000,00 0,00 13.850.000,00 0,00 46.397.643.384,75 1.817.962.283,20 850.000,00 850.000,00 0,00 89.801.408,00 0,00 190.747.840,00 0,00 102.982.118,35 0,00 194.996.814,64 0,00 171.920.897,72 0,00 210.141.216,80 0,00 184.896.433,68 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 287.399.656,61 0,00 19.432.023,25 0,00 12.175.569,55 0,00 283.280.304,60 0,00 50.288.000,00 1.246.800,00 0,00 750.000,00 0,00 5.089.800,00 0,00 1.108.400,00 0,00 6.989.500,00 0,00 3.130.300,00 0,00 70.980.337,00 0,00 12.620.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 10.893.500,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH - Utang Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (DAK) Rehabilitasi Jalan Sentajo - Muara Langsat Pembangunan Rumah Adat Gajah Tunggal Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Polsek Inuman Pembangunan Gedung Kantor Polsek Inuman Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi Rekonstruksi Jalan Sei. Sirih - Simp. 4 PT. Wanasari Rekonstruksi Jalan Simp. 4 PT. Wanasari - Sukamaju Rekonstruksi Jalan Sp. Muara Bahan - Muara Bahan Rekonstruksi Jalan Teluk Kuantan - Cerenti (Kecamatan Pangean Jalur Dua) Rekonstruksi Jalan Teluk Kuantan - Cerenti (Pasar Inuman - Banjar Nan Tigo Jalur Dua) Rekonstruksi Jalan Inuman (Jl. RAPP) - Situgal Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Obat- Obatan-Obat Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Iuran BPJS 4% TPP Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Bahan- Bahan Kimia Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Utang Belanja Bahan- Bahan Lainnya 437 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 3.906.500,00 0,00 1.800.000,00 0,00 11.076.800,00 0,00 2.999.800,00 0,00 29.910.581,00 0,00 1.714.600,00 0,00 322.000,00 0,00 540.000,00 0,00 350.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 26.250.000,00 0,00 224.694,00 0,00 280.854,00 0,00 58.709.200,00 0,00 32.786.500,00 0,00 17.831.620,00 0,00 100.327.350,00 0,00 8.524.800,00 0,00 750.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 1.684.100,00 0,00 1.160.000,00 0,00 79.410.180,00 0,00 10.125.000,00 0,00 950.000.000,00 0,00 16.639.200,00 0,00 3.482.100,00 0,00 2.580.000,00 0,00 8.700.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengadaan Alat Besar - Utang Belanja Modal Asphalt Equipment Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 438 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 1.500.000,00 0,00 1.741.000,00 0,00 2.390.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 199.728,00 0,00 249.648,00 0,00 3.849.325,00 0,00 39.527.762,00 0,00 3.290.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 18.150.000,00 0,00 819.200,00 0,00 130.500,00 0,00 1.200.000,00 0,00 575.000,00 0,00 15.310.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 5.160.000,00 0,00 3.262.500,00 0,00 675.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 1.256.400,00 0,00 261.000,00 0,00 690.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai - Utang Belanja Sewa Alat Pengangkat Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Natura dan Pakan-Natura Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 439 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 5.250.000,00 0,00 1.136.000,00 0,00 644.000,00 0,00 690.000,00 0,00 6.150.000,00 0,00 537.500,00 0,00 432.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 1.180.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 59.800.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 524.286,00 0,00 655.326,00 0,00 26.132.000,00 0,00 13.050.000,00 0,00 1.259.000,00 0,00 261.000,00 0,00 28.640.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 8.550.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 368.000,00 0,00 700.000,00 0,00 997.500,00 0,00 1.080.000,00 0,00 208.741.100,00 0,00 19.900.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi - Utang Belanja Sewa Alat Pengangkat Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 440 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 7.200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 12.120.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 332.880,00 0,00 416.080,00 0,00 2.762.700,00 0,00 1.298.200,00 0,00 3.750.000,00 0,00 24.966,00 0,00 31.206,00 0,00 18.797.600,00 0,00 1.325.000,00 0,00 196.600,00 0,00 209.401.500,00 0,00 4.440.000,00 0,00 600.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 1.779.400,00 0,00 130.500,00 0,00 451.200,00 0,00 1.792.000,00 0,00 1.305.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 441 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 443.000,00 0,00 49.600.000,00 0,00 9.450.000,00 0,00 523.000,00 0,00 1.375.000,00 0,00 365.800,00 0,00 300.000,00 0,00 810.000,00 0,00 330.394.485,00 0,00 333.550.000,00 0,00 334.302.400,00 0,00 43.956.000,00 0,00 333.634.000,00 0,00 44.000.400,00 0,00 43.877.100,00 0,00 44.039.250,00 0,00 99.980.750,00 0,00 121.067.700,00 0,00 30.695.900,00 0,00 15.773.100,00 0,00 21.095.500,00 0,00 5.400.000,00 0,00 15.817.500,00 0,00 74.691.350,00 0,00 1.159.400.200,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 442 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 1.182.020.000,00 0,00 220.019.100,00 0,00 154.306.350,00 0,00 99.741.100,00 0,00 1.951.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 1.093.400,00 0,00 720.000,00 0,00 1.018.200,00 0,00 36.530.100,00 0,00 36.530.100,00 0,00 43.923.600,00 0,00 44.039.250,00 0,00 44.011.500,00 0,00 60.006.600,00 0,00 60.019.920,00 0,00 490.124.177,00 0,00 60.006.600,00 0,00 60.024.360,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 443 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 60.006.600,00 0,00 60.006.600,00 0,00 60.024.360,00 0,00 60.019.920,00 0,00 60.011.040,00 0,00 60.017.700,00 0,00 60.019.920,00 0,00 60.011.040,00 0,00 60.024.360,00 0,00 66.001.700,00 0,00 60.026.500,00 0,00 60.014.900,00 0,00 60.016.800,00 0,00 60.014.900,00 0,00 60.017.600,00 0,00 60.018.800,00 0,00 278.605.600,00 0,00 274.400.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 444 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 338.345.000,00 0,00 339.907.600,00 0,00 336.170.100,00 0,00 211.213.486,00 0,00 491.474.517,00 0,00 227.888.572,00 0,00 490.534.129,00 0,00 487.552.190,00 0,00 491.701.718,00 0,00 492.127.798,00 0,00 164.519.179,00 0,00 489.828.209,00 0,00 491.355.835,00 0,00 492.406.206,00 0,00 488.028.100,00 0,00 562.138.500,00 0,00 491.706.400,00 0,00 491.772.400,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 445 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 491.785.300,00 0,00 489.307.000,00 0,00 491.798.520,00 0,00 13.750.000,00 0,00 91.542,00 0,00 114.422,00 0,00 37.416.033,00 0,00 209.226.572,00 0,00 21.034.500,00 0,00 21.034.500,00 0,00 118.337.988,00 0,00 23.094.000,00 0,00 31.650.000,00 0,00 67.746.000,00 0,00 67.748.700,00 0,00 22.089.000,00 0,00 18.481.500,00 0,00 18.453.750,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 446 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 38.861.100,00 0,00 38.794.500,00 0,00 579.323.594,00 0,00 563.500.300,00 0,00 163.100.000,00 0,00 286.017.700,00 0,00 99.860.878,00 0,00 1.160.866.000,00 0,00 2.673.000,00 0,00 975.000,00 0,00 1.671.900,00 0,00 600.000,00 0,00 1.288.200,00 0,00 10.000.000,00 0,00 12.993.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Modal Bangunan Terbuka Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 447 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 3.750.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 49.932,00 0,00 62.412,00 0,00 49.817.078,00 0,00 500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 266.304,00 0,00 332.864,00 0,00 99.832.845,00 0,00 99.896.808,75 0,00 1.000.000,00 0,00 4.754.000,00 0,00 1.339.900,00 0,00 69.823.440,00 0,00 64.851.750,00 0,00 624.032.815,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pembangunan Jalan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pembangunan Jalan - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Pembangunan Jalan - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Pembangunan Jalan - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Pembangunan Jalan - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Jalan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Utang Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi 448 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 492.679.955,00 0,00 3.500.000,00 0,00 99.988.800,00 0,00 49.772.400,00 0,00 139.784.243,00 0,00 138.603.203,00 0,00 45.430.080,00 0,00 139.784.243,00 0,00 99.955.500,00 0,00 49.944.450,00 0,00 24.299.676,00 0,00 49.875.075,00 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 420.596.533,00 0,00 708.397.337,00 0,00 5.673.993.540,00 0,00 4.300.105.160,00 0,00 117.064.785,00 0,00 1.045.574.553,00 0,00 1.634.461.492,00 0,00 228.809.092,00 0,00 249.465.725,00 0,00 192.301.357,00 0,00 5.000.000,00 0,00 48.606.000,00 0,00 99.680.553,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan - Utang Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten Kegiatan Pembangunan Jembatan - Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Pembangunan Jalan - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 449 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 398.355.979,00 0,00 7.500.000,00 0,00 49.932,00 0,00 62.412,00 0,00 46.511.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 31.248.409,00 0,00 99.966.600,00 0,00 49.888.950,00 0,00 49.875.075,00 0,00 1.566.845.054,00 0,00 578.737.442,00 0,00 869.637.790,00 0,00 6.000.000,00 0,00 182.756.000,00 0,00 175.208.000,00 0,00 176.096.000,00 0,00 176.540.000,00 0,00 216.988.000,00 0,00 53.420.000,00 0,00 49.320.000,00 0,00 158.530.000,00 0,00 45.160.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 66.576,00 0,00 83.216,00 0,00 4.500.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 197.914.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kegiatan REHABILITASI JALAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan REHABILITASI JALAN - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan REHABILITASI JALAN - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan REHABILITASI JALAN - Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan REHABILITASI JALAN - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan REHABILITASI JALAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan REHABILITASI JALAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan REHABILITASI JALAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Pembangunan Jembatan - Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 450 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 199.662.000,00 0,00 199.609.000,00 0,00 198.153.000,00 0,00 149.968.000,00 0,00 18.963.000,00 0,00 193.822.000,00 0,00 185.159.000,00 0,00 199.454.000,00 0,00 151.670.000,00 0,00 5.205.000,00 0,00 1.044.000,00 0,00 1.660.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 3.656.000,00 0,00 322.000,00 0,00 2.046.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 24.966,00 0,00 31.206,00 0,00 829.500,00 0,00 130.500,00 0,00 1.250.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis - Utang Belanja Registrasi/Keanggotaan Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis - Utang Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Utang Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 451 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 5.006.500,00 0,00 120.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 16.644,00 0,00 20.804,00 0,00 3.424.500,00 0,00 677.400,00 0,00 300.000,00 0,00 5.817.400,00 0,00 118.818.840,00 0,00 600.000,00 0,00 4.576.900,00 0,00 120.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 16.644,00 0,00 20.804,00 0,00 2.600.000,00 0,00 120.000,00 0,00 2.941.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 16.644,00 0,00 20.804,00 0,00 7.717.400,00 0,00 1.350.000,00 0,00 2.254.500,00 0,00 928.400,00 0,00 2.330.000,00 0,00 Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor SKPD/Kegiatan/Belanja 452 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 15.969.805.224,00 56.773.966,00 0,00 33.393.966,00 1.680.000,00 23.380.000,00 26.617.553,00 0,00 3.120.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.801.000,00 0,00 1.305.000,00 0,00 3.705.000,00 0,00 2.848.000,00 0,00 32.158.733,00 0,00 41.250.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 615.828,00 0,00 769.748,00 0,00 1.250.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 2.760.000,00 0,00 46.031.700,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 14.405.000,00 0,00 Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Iuran BPJS 4% TPP Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan SKPD/Kegiatan/Belanja 453 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 3.600.000,00 0,00 3.920.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 21.856.900,00 0,00 10.950.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 18.003.800,00 0,00 5.992.800,00 0,00 Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat SKPD/Kegiatan/Belanja 454 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 4.800.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 24.991.650,00 0,00 39.793.500,00 0,00 59.890.050,00 0,00 34.962.225,00 0,00 34.962.225,00 0,00 29.970.000,00 0,00 29.886.750,00 0,00 29.886.750,00 0,00 59.984.400,00 0,00 59.984.400,00 0,00 59.967.750,00 0,00 29.986.650,00 0,00 29.958.900,00 0,00 29.972.775,00 0,00 29.972.775,00 0,00 69.900.030,00 0,00 29.972.775,00 0,00 29.972.775,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer SKPD/Kegiatan/Belanja 455 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 69.900.030,00 0,00 59.967.750,00 0,00 69.685.800,00 0,00 58.552.500,00 0,00 58.552.500,00 0,00 25.500.000,00 0,00 417.084.609,00 0,00 348.803.664,00 0,00 591.874.607,00 0,00 487.868.072,00 0,00 561.135.369,00 0,00 567.750.703,00 0,00 730.239.408,00 0,00 354.562.806,00 0,00 1.018.832.778,00 0,00 713.887.419,00 0,00 717.493.720,00 0,00 431.798.900,00 0,00 286.807.594,00 0,00 333.217.670,00 0,00 528.183.512,00 0,00 550.346.203,00 0,00 980.808.372,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi SKPD/Kegiatan/Belanja 456 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 1.152.705.344,00 0,00 165.468.538,00 0,00 565.298.145,00 0,00 346.195.949,00 0,00 91.690.632,00 0,00 1.016.465.588,00 0,00 251.307.297,00 0,00 315.047.365,00 0,00 224.976.025,00 0,00 62.347.608,00 0,00 253.687.649,00 0,00 93.659.195,00 0,00 188.182.450,00 0,00 188.297.661,00 0,00 4.800.000,00 0,00 981.000,00 0,00 16.233.350,00 0,00 2.900.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 4.145.966.373,00 97.095.548,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 61.815.548,00 Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi 35.280.000,00 35.280.000,00 50.312.069,00 0,00 5.312.335,00 0,00 3.490.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Utang Belanja Modal Jalan Desa SKPD/Kegiatan/Belanja 457 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 3.490.000,00 0,00 6.887.400,00 0,00 57.000,00 0,00 1.985.000,00 0,00 1.966.000,00 0,00 720.000,00 0,00 4.212.000,00 0,00 46.750.743,00 0,00 16.875.000,00 0,00 11.475.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 3.690.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 988.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 8.131.000,00 0,00 126.106.600,00 0,00 335.088.000,00 0,00 50.858.000,00 0,00 499.924.000,00 0,00 640.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 48.648.400,00 0,00 700.000,00 0,00 356.700.000,00 0,00 61.500.000,00 0,00 362.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 Kegiatan PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA - Utang Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Kegiatan PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA - Utang Belanja Modal Personal Computer Kegiatan PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA - Utang Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA - Utang Belanja Modal Alat Musik Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Alat Pendingin Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Utang Belanja Tagihan Listrik Kegiatan PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA - Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengadaan Mebel - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Bahan-Bahan Kimia Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa SKPD/Kegiatan/Belanja 458 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 2.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 4.161.000,00 0,00 5.201.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 5.496.836,00 0,00 46.137.000,00 0,00 49.900.000,00 0,00 40.965.536,00 0,00 25.025.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 3.163.000,00 0,00 589.200,00 0,00 48.225.000,00 0,00 3.437.600,00 0,00 480.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 23.680.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 459 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 17.664.000,00 0,00 1.395.800,00 0,00 45.252.000,00 0,00 7.925.000,00 0,00 7.925.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 442.500.000,00 0,00 104.550.000,00 0,00 189.200.000,00 0,00 60.800.000,00 0,00 20.152.000,00 0,00 32.700.000,00 0,00 11.475.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah - Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa - Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah - Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah - Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan - Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan - Utang Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan - Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan - Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan - Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 460 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 14.259.200,00 0,00 17.975.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00 7.312.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 12.132.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 67.040.000,00 0,00 527.154,00 0,00 840.000,00 0,00 255.379.500,00 0,00 190.785.000,00 0,00 1.062.672.824,00 28.953.431,00 0,00 28.953.431,00 2.080.000,00 0,00 2.460.000,00 0,00 500.000,00 0,00 2.724.300,00 0,00 400.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 2.311.200,00 0,00 618.800,00 0,00 500.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 2.130.000,00 0,00 3.360.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI - Utang Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Kegiatan PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI - Utang Belanja Modal Baju Pengaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Iuran BPJS 4% TPP Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi - Utang Belanja Modal Alat Penolong Kegiatan PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat 461 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 1.500.000,00 0,00 188.820.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 35.964.700,00 0,00 243.189.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 34.800.000,00 0,00 146.450.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.880.722,00 0,00 2.350.902,00 0,00 2.390.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 15.795.000,00 0,00 76.634.500,00 0,00 3.000.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 840.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 800.000,00 0,00 6.555.600,00 0,00 9.240.000,00 0,00 391.500,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Modal Mebel Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Utang Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 462 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 1.500.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 720.000,00 0,00 14.850.000,00 0,00 59.550.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 1.813.900,00 0,00 1.110.100,00 0,00 384.000,00 0,00 4.471.800,00 0,00 5.386.800,00 0,00 4.200.000,00 0,00 2.261.850.144,00 468.202.116,00 0,00 46.932.364,00 0,00 314.869.752,00 0,00 106.400.000,00 2.990.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 482.663,00 0,00 603.329,00 0,00 19.028.666,00 0,00 3.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Iuran BPJS 4% TPP Iuran BPJS 4% Kepala Desa dan Perangkat Desa Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 463 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 24.506.368,00 0,00 7.000.000,00 0,00 5.260.000,00 0,00 900.000,00 0,00 5.775.000,00 0,00 750.000,00 0,00 171.750.000,00 0,00 141.000.000,00 0,00 443.233.280,00 0,00 27.262.000,00 0,00 7.128.600,00 0,00 11.853.000,00 0,00 1.680.000,00 0,00 73.547.238,00 0,00 13.500.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 1.205.700.000,00 0,00 134.463.804,00 109.420.091,00 0,00 30.450.091,00 620.000,00 78.970.000,00 2.890.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.135.000,00 0,00 261.000,00 0,00 1.122.000,00 0,00 37.886.300,00 0,00 17.319.900,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Utang Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Dinas Tenaga Kerja Iuran BPJS 4% TPP Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 464 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 11.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 382.802,00 0,00 478.502,00 0,00 3.777.500,00 0,00 625.000,00 0,00 1.240.000,00 0,00 3.320.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 10.357.400,00 0,00 1.350.000,00 0,00 2.620.000,00 0,00 1.776.000,00 0,00 1.395.600,00 0,00 5.400.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 1.395.600,00 0,00 5.661.200,00 0,00 1.361.974.612,00 183.829.869,00 0,00 47.589.869,00 16.050.000,00 136.240.000,00 400.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 21.250.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dinas Lingkungan Hidup Iuran BPJS 4% TPP Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pelayanan antar Kerja - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 465 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 2.609.273,00 0,00 3.261.592,00 0,00 7.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 86.868.600,00 0,00 6.000.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 6.171.596,00 0,00 4.000.000,00 0,00 133.848.407,00 0,00 39.554.998,00 0,00 20.000.000,00 0,00 15.761.996,00 0,00 79.587.000,00 0,00 52.430.850,00 0,00 24.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 65.678.700,00 0,00 59.625.000,00 0,00 96.283.000,00 0,00 96.288.000,00 0,00 48.146.000,00 0,00 179.927.500,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Utang Belanja Modal Laboratorium Kearsipan Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Utang Belanja Modal General Laboratory Tool Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat - Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Utang Belanja Sewa Mebel Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Utang Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Utang Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Utang Belanja Modal Alat Pendingin Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut - Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Utang Belanja Bahan-Bahan Kimia Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 466 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 29.909.000,00 0,00 107.917.000,00 0,00 99.606.100,00 0,00 271.759.995,00 66.188.790,00 Iuran BPJS 4% Gaji 0,00 28.233,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 42.443.302,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 0,00 10.837.255,00 770.000,00 12.880.000,00 500.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 103.647.915,00 0,00 80.919.000,00 0,00 73.750.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.414.702,00 0,00 1.768.378,00 0,00 202.127.533,00 209.538.483,00 1.491.013,33 1.491.013,33 1.863.766,67 1.863.766,67 0,00 46.355.703,00 3.716.200,00 159.828.000,00 331.600,00 0,00 586.400,00 0,00 216.000,00 0,00 446.000,00 0,00 7.326.000,00 0,00 3.140.000,00 0,00 1.951.200,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Iuran Jaminan Kematian Non ASN Iuran BPJS 4% TPP Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Utang Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Utang Belanja Modal Taman Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Utang Belanja Modal Taman Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 467 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 4.340.000,00 0,00 500.000,00 0,00 800.000,00 0,00 1.435.500,00 0,00 1.800.000,00 0,00 2.090.000,00 0,00 1.284.000,00 0,00 864.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 557.574,00 0,00 696.934,00 0,00 5.145.000,00 0,00 2.471.200,00 0,00 2.325.700,00 0,00 995.600,00 0,00 10.307.500,00 0,00 4.590.000,00 0,00 7.813.000,00 0,00 1.566.000,00 0,00 444.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Pengendalian Program KKBPK - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengendalian Program KKBPK - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 468 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 8.993.100,00 0,00 1.950.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 34.540.245,00 0,00 Dinas Perhubungan 1.593.204.525,00 60.198.391,00 0,00 26.598.391,00 12.320.000,00 33.600.000,00 24.908.925,00 0,00 3.130.000,00 0,00 500.000,00 0,00 39.146.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 351.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.631.068,00 0,00 2.038.836,00 0,00 7.600.000,00 0,00 950.000,00 0,00 398.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 403.780.696,00 0,00 1.200.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Utang Belanja Modal Personal Computer Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Utang Belanja Modal Rambu Bersuar Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Utang Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Iuran BPJS 4% TPP Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 469 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 98.679.000,00 0,00 5.170.000,00 0,00 1.271.709.620,00 218.560.856,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.929.546,67 1.929.546,67 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 3.590.477,33 3.590.477,33 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 31.378.832,00 Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi 4.525.120,00 67.412.000,00 Utang Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 114.250.000,00 13.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 244.032.000,00 0,00 163.999.836,00 0,00 84.999.804,00 0,00 15.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 241.194,00 0,00 301.492,00 0,00 24.920.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 16.750.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 155.690.250,00 0,00 4.450.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pelayanan Informasi Publik - Utang Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik - Utang Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik - Utang Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Kegiatan PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK - Utang Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Kegiatan Pelayanan Informasi Publik - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Kalibrasi Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 470 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 16.250.000,00 0,00 231.533.000,00 0,00 191.796.900,00 0,00 1.250.000,00 0,00 31.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 400.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 344.171.973,00 181.357.663,00 1.520.248,89 1.520.248,89 1.900.311,11 1.900.311,11 0,00 45.117.103,00 33.000.000,00 132.820.000,00 6.260.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 8.389.100,00 0,00 2.898.800,00 0,00 4.720.000,00 0,00 6.520.563,00 0,00 1.830.000,00 0,00 16.050.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Iuran Jaminan Kematian Non ASN Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah - Utang Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah - Utang Belanja Modal Peralatan Jaringan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah - Utang Belanja Modal Peralatan Jaringan Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik - Utang Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik - Utang Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 471 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.065.188,00 0,00 1.331.484,00 0,00 6.458.478,00 0,00 35.475.000,00 0,00 10.666.000,00 0,00 81.200.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 17.520.000,00 0,00 16.642.000,00 0,00 2.376.200,00 0,00 463.800,00 0,00 720.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 735.800,00 0,00 780.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Utang Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Utang Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat - Utang Belanja Modal Personal Computer Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - Utang Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 472 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 5.000.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 4.331.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 1.011.300,00 0,00 262.700,00 0,00 216.000,00 0,00 420.000,00 0,00 5.708.000,00 0,00 12.450.000,00 0,00 529.630.443,00 127.680.000,00 35.440.000,00 127.680.000,00 5.940.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 17.380.434,00 0,00 13.892.300,00 0,00 5.254.950,00 0,00 7.188.600,00 0,00 6.250.000,00 0,00 17.337.075,00 0,00 17.337.075,00 0,00 12.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 416.100,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Utang Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Utang Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 473 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 520.100,00 0,00 2.965.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 17.850.000,00 0,00 2.925.000,00 0,00 176.249.340,00 0,00 74.922.669,00 0,00 103.096.800,00 0,00 2.925.000,00 0,00 517.035.164,00 74.234.278,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 31.534.278,00 Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi 0,00 42.700.000,00 27.715.666,00 0,00 9.540.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 1.288.000,00 0,00 6.649.000,00 0,00 2.637.000,00 0,00 8.196.111,00 0,00 1.440.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 52.431.320,00 0,00 6.600.000,00 0,00 17.520.000,00 0,00 25.161.160,00 0,00 17.200.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Modal Mebel Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Utang Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Modal Mebel Kegiatan PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Modal Alat Pendingin Kegiatan PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Kegiatan PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Modal Mebel Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 474 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 8.000.000,00 0,00 9.707.800,00 0,00 9.870.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 3.460.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 9.660.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 248.502,00 0,00 310.628,00 0,00 15.500.000,00 0,00 8.600.434,00 0,00 94.315.000,00 0,00 59.355.000,00 0,00 1.970.000,00 0,00 600.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 200.000,00 0,00 2.192.000,00 0,00 5.120.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 36.147.543,00 0,00 Dinas Perikanan 585.003.379,50 55.160.000,00 Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi 0,00 55.160.000,00 38.694.245,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Modal Meja Rapat Pejabat Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 475 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 500.000,00 0,00 17.790.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 48.750.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 981.970,00 0,00 1.227.462,00 0,00 500.000,00 0,00 123.094.560,00 0,00 500.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 102.493.929,50 0,00 34.196.314,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 14.929.000,00 0,00 53.034.660,00 0,00 800.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Modal Pagar Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Alat Pendingin Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 476 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 9.998.825,00 0,00 500.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 59.612.414,00 0,00 235.710.774,00 80.575.939,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 146.168,00 146.168,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 182.732,00 182.732,00 Belanja Perjalanan Dinas 11.256.000,00 11.256.000,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 46.731.039,00 0,00 22.260.000,00 20.560.000,00 0,00 8.998.000,00 0,00 8.142.500,00 0,00 1.500.000,00 0,00 7.890.100,00 0,00 7.189.800,00 0,00 2.282.300,00 0,00 1.957.500,00 0,00 760.000,00 0,00 2.282.300,00 0,00 760.000,00 0,00 34.452.654,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan - Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional - Utang Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota - Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 477 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 500.000,00 0,00 3.130.000,00 0,00 500.000,00 0,00 3.130.000,00 0,00 979.600,00 0,00 514.800,00 0,00 2.706.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 409.298,00 0,00 511.622,00 0,00 20.000.000,00 0,00 6.539.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 29.970.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 1.235.000,00 0,00 405.400,00 0,00 2.150.000,00 0,00 3.920.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 1.561.830.737,86 157.090.596,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 115.930.596,00 Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi 0,00 41.160.000,00 Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan / Dinas Pertanian Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri - Utang Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Utang Belanja Modal Personal Computer Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover SKPD/Kegiatan/Belanja 478 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 6.534.000,00 0,00 15.172.000,00 0,00 600.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 1.154.000,00 0,00 300.000,00 0,00 4.354.100,00 0,00 1.391.800,00 0,00 12.500.000,00 0,00 300.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 15.196.000,00 0,00 936.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.308.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 3.042.000,00 0,00 11.740.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 39.386.900,00 0,00 5.625.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 807.213,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - Utang Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan SKPD/Kegiatan/Belanja 479 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 1.009.015,00 0,00 3.468.455,00 0,00 5.836.607,00 0,00 1.470.297,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 579.000,00 0,00 454.000,00 0,00 240.000,00 0,00 134.698.500,00 0,00 5.281.824,00 0,00 2.404.000,00 0,00 600.000,00 0,00 750.000,00 0,00 33.954.656,00 0,00 6.750.000,00 0,00 1.122.000,00 0,00 661.000,00 0,00 1.204.000,00 0,00 6.450.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 72.578.187,59 0,00 66.471.000,00 0,00 66.471.202,50 0,00 69.850.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 480 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 6.615.600,00 0,00 7.503.600,00 0,00 6.604.500,00 0,00 3.474.300,00 0,00 3.558.000,00 0,00 3.462.000,00 0,00 3.558.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 450.000,00 0,00 1.649.936,00 0,00 2.014.400,00 0,00 1.800.000,00 0,00 286.424.888,55 0,00 107.415.534,93 0,00 97.457.700,00 0,00 97.457.722,83 0,00 7.140.000,00 0,00 46.275.900,00 0,00 14.774.100,00 0,00 6.082.800,00 0,00 11.277.600,00 0,00 7.223.200,00 0,00 2.308.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 481 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 2.850.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 900.000,00 0,00 52.562.098,46 0,00 1.475.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 677.500,00 0,00 5.240.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.474.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 2.308.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 525.000,00 0,00 75.000,00 0,00 1.791.600,00 0,00 839.000,00 0,00 5.162.500,00 0,00 1.952.500,00 0,00 640.000,00 0,00 200.000,00 0,00 1.875.000,00 0,00 705.000,00 0,00 10.950.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - Utang Belanja Modal Mebel Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - Utang Belanja Bahan-Bahan Kimia Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - Utang Belanja Bahan-Bahan Kimia Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa - Utang Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Modal Rumah Negara Golongan III Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 482 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 2.662.213.709,00 61.080.000,00 0,00 61.080.000,00 110.997.835,00 0,00 1.280.560,00 0,00 16.410.000,00 0,00 5.730.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 68.750.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.131.762,00 0,00 1.414.702,00 0,00 51.526.000,00 0,00 89.626.950,00 0,00 97.680.000,00 0,00 97.569.000,00 0,00 58.830.000,00 0,00 6.980.000,00 0,00 61.050.000,00 0,00 78.600.000,00 0,00 500.000,00 0,00 14.625.000,00 0,00 14.625.000,00 0,00 3.138.000,00 0,00 4.620.000,00 0,00 5.966.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.663.092.900,00 0,00 73.250.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak - Utang Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak - Utang Belanja Bahan- Bahan Kimia Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak - Utang Belanja Bahan- Bahan Kimia Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Bimbingan Teknis Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi 483 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 15.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 1.828.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 3.642.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 6.987.676.795,00 482.674.096,00 100.000,00 100.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 172.541.221,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 0,00 38.154.875,00 Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi 8.318.260,00 218.878.000,00 34.965.000,00 0,00 169.896.000,00 0,00 1.840.000,00 0,00 357.500.000,00 0,00 86.650.000,00 0,00 232.000.000,00 0,00 3.727.533,00 0,00 4.659.417,00 0,00 1.000.000,00 0,00 77.457.000,00 0,00 99.900.000,00 0,00 1.035.843.737,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kegiatan PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa - Utang Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sekretariat Daerah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 484 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 49.894.000,00 0,00 925.222.109,00 0,00 99.711.000,00 0,00 362.797.562,00 0,00 170.710.712,00 0,00 74.836.000,00 0,00 49.894.000,00 0,00 15.244.000,00 0,00 17.920.000,00 0,00 300.284.600,00 0,00 787.500,00 0,00 6.972.656,00 0,00 5.398.688,00 0,00 518.089,00 0,00 589.452,00 0,00 55.425,00 0,00 49.500,00 0,00 27.225,00 0,00 442.200,00 0,00 1.659.600,00 0,00 3.060.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 485 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 1.160.000,00 0,00 4.760.000,00 0,00 4.080.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 17.100.000,00 0,00 32.760.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 8.623.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 39.700.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 2.341.200,00 0,00 12.574.200,00 0,00 3.150.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 25.600.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN - Utang Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Kegiatan PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN - Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN - Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN - Utang Belanja Sewa Mebel Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 486 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 21.375.000,00 0,00 59.800.000,00 0,00 25.700.000,00 0,00 3.210.000,00 0,00 18.166.000,00 0,00 9.054.800,00 0,00 13.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 20.040.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Sewa Mebel Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Utang Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 487 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 18.352.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 65.100.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 8.850.000,00 0,00 28.350.000,00 0,00 14.850.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 174.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Beasiswa Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Beasiswa Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Beasiswa Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Sewa Mebel Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat 488 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 6.144.500,00 0,00 800.000,00 0,00 16.480.000,00 0,00 11.278.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 11.742.900,00 0,00 6.362.400,00 0,00 1.280.000,00 0,00 3.786.800,00 0,00 1.600.000,00 0,00 10.329.500,00 0,00 3.030.600,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan FASILITASI BANTUAN HUKUM - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan FASILITASI BANTUAN HUKUM - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH - Utang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL - Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 489 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 450.000,00 0,00 400.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.990.000,00 0,00 1.959.200,00 0,00 1.093.500,00 0,00 10.890.400,00 0,00 16.189.800,00 0,00 16.326.600,00 0,00 2.400.000,00 0,00 480.000,00 0,00 4.982.400,00 0,00 1.200.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 600.000,00 0,00 1.128.400,00 0,00 240.000,00 0,00 2.001.600,00 0,00 6.449.630,00 0,00 3.480.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 778.100,00 0,00 1.075.200,00 0,00 515.000,00 0,00 600.000,00 0,00 112.000.000,00 0,00 13.938.400,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 1.414.000,00 0,00 480.000,00 0,00 4.722.400,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kegiatan PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa 490 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 1.252.483.660,00 114.909.612,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 42.893.612,00 Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi 0,00 72.016.000,00 25.066.576,00 0,00 1.600.000,00 0,00 21.152.160,00 0,00 98.750.000,00 0,00 123.750.000,00 0,00 123.750.000,00 0,00 1.256.622,00 0,00 1.570.702,00 0,00 49.997.000,00 0,00 49.998.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 67.932.000,00 0,00 146.982.000,00 0,00 146.030.000,00 0,00 103.020.000,00 0,00 123.200.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 17.328.600,00 0,00 370.165.696,00 184.320.000,00 16.654.600,00 184.320.000,00 33.750.000,00 0,00 449.388,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD - Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD - Utang Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD - Utang Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD - Utang Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD - Utang Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD - Utang Belanja Pakaian Adat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sekretariat DPRD 491 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 561.708,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 Badan Pendapatan Daerah 905.124.305,00 720.416.870,00 0,00 296.861.774,00 0,00 85.882.935,00 0,00 48.383.285,00 0,00 0,00 225.196.876,00 225.196.876,00 0,00 0,00 Insentif Kolektor PBB P2 198.000,00 25.242.000,00 Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi 1.120.000,00 38.850.000,00 414.500,00 0,00 1.649.531,00 0,00 6.693.750,00 0,00 3.937.500,00 0,00 20.655.000,00 0,00 5.865.000,00 0,00 80.980.312,00 0,00 7.771.329,00 0,00 8.841.786,00 0,00 6.633.000,00 0,00 831.375,00 0,00 742.500,00 0,00 408.375,00 0,00 24.894.000,00 0,00 45.900.000,00 0,00 1.640.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Kegiatan PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Insentif Pemungutan Pajak daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota - Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 492 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 1.150.300,00 0,00 512.000,00 0,00 560.000,00 0,00 480.000,00 0,00 7.468.000,00 0,00 2.375.700,00 0,00 419.110,00 0,00 324.000,00 0,00 1.015.000,00 0,00 266.000,00 0,00 500.000,00 0,00 535.300,00 0,00 55.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 730.889,00 0,00 913.611,00 0,00 4.604.900,00 0,00 14.962.800,00 0,00 550.000,00 0,00 6.819.300,00 0,00 304.500,00 0,00 840.000,00 0,00 31.006.049,00 0,00 203.034.000,00 0,00 1.849.500,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah - Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 493 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 31.064.300,00 0,00 2.070.000,00 0,00 2.280.000,00 0,00 18.232.194,00 0,00 600.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 7.613.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 16.880.600,00 0,00 23.440.418,00 0,00 6.150.000,00 0,00 29.411.515.719,00 89.614.201,00 94.289.653,00 0,00 52.500.000,00 0,00 11.550.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.273.266,00 0,00 1.591.506,00 0,00 2.393.912.985,00 0,00 502.434.700,00 0,00 1.953.050.000,00 0,00 24.385.856.224,00 0,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 3.603.337,00 3.603.337,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 4.504.048,00 4.504.048,00 0,00 10.246.816,00 Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi 700.000,00 71.260.000,00 958.327.727,00 135.305.851,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 61.553.851,00 Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi 0,00 73.752.000,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - Belanja Bantuan Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa 494 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 4.200.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 2.598.800,00 0,00 3.360.000,00 0,00 1.975.700,00 0,00 18.935.900,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 16.250.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 332.880,00 0,00 416.080,00 0,00 500.000,00 0,00 7.936.500,00 0,00 135.169.000,00 0,00 96.034.000,00 0,00 23.976.000,00 0,00 11.544.000,00 0,00 11.544.000,00 0,00 23.976.000,00 0,00 89.976.600,00 0,00 10.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 241.500.000,00 0,00 21.024.800,00 0,00 19.350.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 400.000,00 0,00 1.125.350,00 0,00 89.854.000,00 0,00 3.286.800,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian - Utang Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN - Utang Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN - Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN - Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN - Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN - Utang Belanja Sewa Mebel Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN - Utang Belanja Sewa Alat Pendingin Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN - Utang Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN - Utang Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN - Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 495 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 900.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 5.660.900,00 0,00 800.000,00 0,00 6.418.200,00 0,00 6.480.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 36.038.217,00 0,00 24.064.000,00 0,00 538.893.288,00 124.283.802,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 122.063.802,00 Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 2.220.000,00 118.796.492,00 0,00 13.540.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 228.000,00 0,00 4.664.400,00 0,00 57.000,00 0,00 3.685.000,00 0,00 7.280.000,00 0,00 84.685.000,00 0,00 9.975.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 449.388,00 0,00 561.708,00 0,00 39.000.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Inspektorat Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Bahan-Bahan Kimia Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa 496 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 2.400.000,00 0,00 1.280.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 2.190.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 2.915.000,00 0,00 974.500,00 0,00 1.750.000,00 0,00 4.032.000,00 0,00 5.625.000,00 0,00 10.362.100,00 0,00 6.720.000,00 0,00 2.985.400,00 0,00 1.169.400,00 0,00 1.080.000,00 0,00 1.864.000,00 0,00 15.530.000,00 0,00 13.575.000,00 0,00 6.044.300,00 0,00 5.417.000,00 0,00 257.600,00 0,00 470.000,00 0,00 18.984.000,00 0,00 17.062.100,00 0,00 18.600.000,00 0,00 525.900,00 0,00 Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pengawasan Desa - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer SKPD/Kegiatan/Belanja 497 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 13.408.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 803.303.554,00 28.845.967,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 24.345.967,00 20.944.441,00 0,00 3.410.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.998.000,00 0,00 840.000,00 0,00 974.000,00 0,00 880.000,00 0,00 8.882.000,00 0,00 974.000,00 0,00 3.948.000,00 0,00 4.605.000,00 0,00 900.000,00 0,00 250.000,00 0,00 4.985.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 2.625.000,00 0,00 2.970.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 3.047.200,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kantor Camat Cerenti Pengadaan Konstruksi Bangunan - Honorarium Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat SKPD/Kegiatan/Belanja 498 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 8.850.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 1.680.000,00 0,00 43.750.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 715.673,00 0,00 894.591,00 0,00 420.000,00 0,00 406.000,00 0,00 1.944.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 560.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 520.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 13.640.400,00 0,00 3.740.000,00 0,00 5.220.000,00 0,00 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Kegiatan PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota SKPD/Kegiatan/Belanja 499 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 1.000.000,00 0,00 185.700.000,00 0,00 50.668.970,00 0,00 71.220.857,00 0,00 92.437.641,00 0,00 49.874.807,00 0,00 93.078.168,00 0,00 39.939.806,00 0,00 525.151.059,83 32.233.229,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 28.681.109,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.578.720,00 1.578.720,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 1.973.400,00 1.973.400,00 61.336,00 0,00 11.240.000,00 0,00 4.955.000,00 0,00 675.000,00 0,00 12.268.224,00 0,00 4.350.000,00 0,00 26.250.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 416.089,00 0,00 520.111,00 0,00 10.080.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 4.972.800,00 0,00 4.972.800,00 0,00 4.972.800,00 0,00 4.972.800,00 0,00 5.481.180,00 0,00 Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Utang Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor Kantor Camat Benai Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Utang Belanja Bimbingan Teknis Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Pagar Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa SKPD/Kegiatan/Belanja 500 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 77.558.548,40 0,00 82.087.092,88 0,00 3.969.360,00 0,00 3.969.360,00 0,00 3.959.370,00 0,00 3.969.360,00 0,00 4.377.285,00 0,00 70.230.715,53 0,00 70.677.568,22 0,00 84.612.139,80 0,00 702.552.760,00 33.694.575,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 33.694.575,00 4.270.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.461.000,00 0,00 1.271.100,00 0,00 600.000,00 0,00 3.050.000,00 0,00 77.500.000,00 0,00 16.250.000,00 0,00 1.812.632,00 0,00 2.265.728,00 0,00 1.568.000,00 0,00 6.320.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 4.773.000,00 0,00 Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Utang Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor Kantor Camat Kuantan Hilir Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi SKPD/Kegiatan/Belanja 501 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 4.778.550,00 0,00 9.951.150,00 0,00 9.951.150,00 0,00 9.951.150,00 0,00 9.951.150,00 0,00 9.951.150,00 0,00 9.951.150,00 0,00 9.951.150,00 0,00 9.951.150,00 0,00 9.962.250,00 0,00 9.962.250,00 0,00 9.962.250,00 0,00 9.956.700,00 0,00 9.956.700,00 0,00 9.956.700,00 0,00 9.956.700,00 0,00 19.915.000,00 0,00 19.915.000,00 0,00 19.915.000,00 0,00 19.927.500,00 0,00 19.927.500,00 0,00 19.927.500,00 0,00 19.913.500,00 0,00 19.913.500,00 0,00 19.988.500,00 0,00 19.988.500,00 0,00 Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Sumur Pemboran Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Sumur Pemboran Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Sumur Pemboran Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Sumur Pemboran Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Sumur Pemboran Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Sumur Pemboran Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Sumur Pemboran Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Sumur Pemboran Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Sumur Pemboran Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Sumur Pemboran Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air SKPD/Kegiatan/Belanja 502 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 19.978.500,00 0,00 19.957.000,00 0,00 19.963.500,00 0,00 19.956.000,00 0,00 40.728.000,00 0,00 47.116.500,00 0,00 49.779.000,00 0,00 40.001.304,00 0,00 4.320.000,00 0,00 500.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 3.050.000,00 0,00 21.250.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 382.802,00 0,00 478.502,00 0,00 133.346.030,00 21.009.155,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 21.009.155,00 5.667.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 394.680,00 0,00 493.350,00 0,00 6.550.000,00 0,00 18.265.000,00 0,00 55.126.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Kuantan Tengah Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Utang Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Sumur Pemboran Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Sumur Pemboran Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Sumur Pemboran Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Sumur Pemboran SKPD/Kegiatan/Belanja 503 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 79.686.812,00 0,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 0,00 3.330.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.624.800,00 0,00 5.700.000,00 0,00 16.250.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 316.236,00 0,00 395.276,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 39.820.500,00 0,00 43.936.135,00 18.079.743,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 18.079.743,00 16.267.005,00 0,00 2.360.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 248.502,00 0,00 310.628,00 0,00 56.403.105,00 18.269.659,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 18.269.659,00 2.320.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 2.925.000,00 0,00 5.550.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 21.250.000,00 0,00 Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Modal Personal Computer Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kantor Camat Hulu Kuantan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kantor Camat Gunung Toar Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kantor Camat Singingi SKPD/Kegiatan/Belanja 504 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 12.500.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.381.380,00 0,00 1.726.725,00 0,00 100.643.238,00 20.029.114,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 26.320,00 26.320,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.403.306,67 1.403.306,67 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 1.754.133,33 1.754.133,33 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 16.845.354,00 12.779.428,00 0,00 4.700.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 657.800,00 0,00 822.250,00 0,00 52.494.602,00 18.348.072,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 18.348.072,00 12.546.266,00 0,00 38.750.000,00 0,00 532.608,00 0,00 665.728,00 0,00 49.929.978,00 31.323.237,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 9.571.221,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.052.480,00 1.052.480,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 1.315.600,00 1.315.600,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 19.383.936,00 16.254.098,00 0,00 1.840.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 2.810.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 292.356,00 0,00 365.444,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kantor Camat Logas Tanah Darat Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kantor Camat Inuman Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan SKPD/Kegiatan/Belanja 505 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 138.181.107,00 38.463.169,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 9.602.448,00 9.602.448,00 uran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.929.570,22 1.929.570,22 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 2.411.962,78 2.411.962,78 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 20.572.388,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 3.946.800,00 3.946.800,00 16.940.497,00 0,00 4.020.000,00 0,00 2.621.000,00 0,00 2.003.000,00 0,00 29.477.701,00 0,00 8.400.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 599.184,00 0,00 748.944,00 0,00 4.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00 100.554.492,00 544.815,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 544.815,00 11.645.863,00 0,00 1.000.000,00 0,00 2.264.500,00 0,00 1.200.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 6.979.219,00 0,00 34.780.000,00 0,00 6.710.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 277.738,00 0,00 347.172,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Modal Personal Computer Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan PENGADAAN MEBEL - Utang Belanja Modal Alat Musik Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kantor Camat Pucuk Rantau Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kantor Camat Pangean Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS SKPD/Kegiatan/Belanja 506 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 77.217.608,00 0,00 2.320.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 18.661.200,00 0,00 28.200.000,00 0,00 21.250.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 349.524,00 0,00 436.884,00 0,00 527.540.358,00 24.300.999,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 570.075,33 570.075,33 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 712.634,67 712.634,67 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 23.018.289,00 23.104.804,00 0,00 9.240.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 4.665.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 32.553.707,00 0,00 43.750.000,00 0,00 582.525,00 0,00 728.157,00 0,00 4.918.455,00 0,00 6.065.000,00 0,00 119.774.000,00 0,00 100.985.000,00 0,00 151.091.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Jalan Desa Kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Supir Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kegiatan PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Kantor Camat Singingi Hilir Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kantor Camat Sentajo Raya Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 507 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 33.354.272,00 107.584.220,00 Iuran BPJS 4% TPP 0,00 33.204.220,00 Utang Tunjangan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi 0,00 74.380.000,00 4.960.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.520.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 233.010,00 0,00 291.262,00 0,00 6.600.000,00 0,00 196.643.898.757,85 19.546.094.388,11 5.3.2.b Kewajiban Jangka Panjang 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 5.3.3 Ekuitas 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Ekuitas 2.728.519.121.835,18 2.927.105.461.216,94 Ekuitas hanya terdiri dari akun Ekuitas. 5.3.3.a Ekuitas 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Ekuitas 2.728.519.121.835,18 2.927.105.461.216,94 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 634.131.995.297,95 641.026.564.873,42 Dinas Kesehatan 119.987.958.334,06 119.509.575.761,67 Rumah Sakit Umum Daerah 74.104.828.289,26 85.720.804.914,02 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.107.352.085.070,66 1.152.469.697.328,90 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 101.928.418.898,95 67.689.081.536,84 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3.434.696.137,73 3.781.690.976,37 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.030.222.828,90 2.288.708.698,92 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (22.748.504,71) 761.289.316,24 Dinas Tenaga Kerja 17.359.196,00 3.116.909,00 Dinas Lingkungan Hidup 10.856.500.518,98 12.575.221.561,32 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.514.489.517,66 1.428.129.583,57 Dinas Perhubungan 17.589.460.410,55 11.976.065.873,75 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.175.684.809,87 2.346.991.130,89 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 132.937.960.972,64 132.845.706.487,86 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (218.400.895,81) (118.111.375,01) SKPD/Kegiatan/Belanja Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan - Utang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.728.519.121.835,18 dan Rp2.927.105.461.216,94 terdiri dari: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.876.931.016,26 2.887.393.720,37 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 508 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 16.473.480.436,75 17.292.290.650,65 Dinas Perikanan 7.955.508.644,58 8.680.390.032,49 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 10.958.406.898,89 11.201.561.599,20 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura danKetahanan Pangan/ Dinas Pertanian 27.963.885.614,46 21.845.632.331,82 Dinas Perkebunan dan Peternakan 9.932.330.376,42 13.133.445.397,81 Sekretariat Daerah 350.539.547.473,86 327.066.424.298,48 Sekretariat DPRD 3.302.683.973,03 4.146.269.246,91 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1.382.522.365,90 1.235.656.663,22 PPKD -223.783.131.659,80 1.794.718.304,72 Badan Pendapatan Daerah 24.796.257.416,47 23.458.555.992,80 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 249.486.089.514,03 223.614.877.117,41 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 19.855.822,32 604.322.833,88 Inspektorat 294.875.766,24 499.645.592,23 Kantor Camat Cerenti 3.246.179.820,55 3.190.531.633,06 Kantor Camat Kuantan Hilir 5.463.010.209,96 4.375.137.688,40 Kantor Camat Benai 4.962.903.987,77 3.359.928.474,05 Kantor Camat Kuantan Tengah 5.132.475.239,81 4.946.905.793,55 Kantor Camat Kuantan Mudik 1.903.778.500,66 1.600.975.232,20 Kantor Camat Singingi 2.352.955.573,60 2.139.201.020,00 Kantor Camat Inuman 877.106.175,87 731.517.909,01 Kantor Camat Pangean 658.088.558,94 712.806.099,94 Kantor Camat Logas Tanah Darat 968.189.467,13 846.157.679,63 Kantor Camat Gunung Toar 1.064.017.182,72 972.238.087,16 Kantor Camat Hulu Kuantan 489.970.427,00 497.770.419,00 Kantor Camat Singingi Hilir 1.322.555.192,81 1.339.051.440,25 Kantor Camat Sentajo Raya 4.680.070.066,55 5.147.259.897,54 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 2.268.460.309,08 2.312.580.836,80 Kantor Camat Pucuk Rantau 2.550.979.288,70 2.712.722.666,60 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 558.627.291,93 454.958.980,00 2.728.519.121.835,18 2.927.105.461.216,94 509 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) 5.4 Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Operasional 5.4.1 Realisasi 2024 (Rp) Realisasi 2023 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Pendapatan Asli Daerah (PAD) 129.150.783.581,3100 208.748.169.163,89 (79.597.385.582,58) (38,13) 9.100.000,00 5.000.000,00 4.100.000,00 82,00 20.878.492.901,93 18.512.350.220,00 2.366.142.681,93 12,78 53.058.931.370,00 37.954.727.754,00 15.104.203.616,00 39,80 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 465.321.000,00 299.137.000,00 166.184.000,00 55,55 243.040.000,00 490.052.000,00 (247.012.000,00) (50,41) 35.010.834,00 19.616.400,00 15.394.434,00 78,48 71.063.000,00 75.480.000,00 (4.417.000,00) (5,85) 388.651.000,00 30.409.000,00 358.242.000,00 1.178,08 42.554.568.796,26 139.520.376.774,31 (96.965.807.978,05) (69,50) 149.625.000,00 201.364.693,00 (51.739.693,00) (25,69) Pendapatan Transfer 1.293.979.083.949,00 1.334.649.054.505,00 (40.669.970.556,00) (3,05) 1.293.979.083.949,00 1.334.649.054.505,00 (40.669.970.556,00) (3,05) Lain-lain Pendapatan yang Sah 349.927.600,00 11.015.807.076,96 (10.665.879.476,96) (96,82) 0,00 10.450.530.788,96 (10.450.530.788,96) (100,00) 2.010.600,00 565.276.288,00 (563.265.688,00) (99,64) 1.423.479.795.130,31 1.554.413.030.745,85 (130.933.235.615,54) (8,42) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi 2024 (Rp) Realisasi 2023 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 42.549.237.343,26 139.021.018.441,61 (96.471.781.098,35) (69,39) Badan Pendapatan Daerah 42.549.237.343,26 139.021.018.441,61 (96.471.781.098,35) (69,39) 4.927.471.547,99 5.208.027.957,02 (280.556.409,03) (5,39) 9.100.000,00 5.000.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 25.039.793,00 (25.039.793,00) (100,00) 2.535.433.533,00 2.882.435.835,35 (347.002.302,35) (12,04) 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 465.321.000,00 299.137.000,00 166.184.000,00 55,55 243.040.000,00 490.052.000,00 (247.012.000,00) (50,41) Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.014.297.249,99 673.979.666,67 340.317.583,32 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang 2.535.433.533,00 2.882.435.835,35 (347.002.302,35) (12,04) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pendapatan Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diklasifikasikan menurut asal dan jenis Pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan LO Tahun 2024 dan 2023 adalah : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sekretariat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah 347.917.000,00 0,00 Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 7.731.318.965,13 8.068.177.830,56 (336.858.865,43) (4,18) 50,49 Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 14.579.931,00 15.061.990,00 (482.059,00) (3,20) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian 1.014.297.249,99 673.979.666,67 Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp129.150.783.581,31 dan Rp208.748.169.163,89 mengalami penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO sebesar Rp79.597.385.582,58 atau sebesar 38,13% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : Pajak Daerah Retribusi Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 347.917.000,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.423.479.795.130,31 dan Rp1.554.413.030.745,85 mengalami penurunan realisasi Pendapatan LO sebesar Rp130.933.235.615,54 atau sebesar 8,42% dibandingkan tahun sebelumnya. 5.4.1.a 340.317.583,32 50,49 510 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2024 (Rp) Realisasi 2023 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Dinas Perikanan 35.010.834,00 19.616.400,00 15.394.434,00 78,48 71.063.000,00 75.480.000,00 (4.417.000,00) (5,85) 388.651.000,00 30.409.000,00 358.242.000,00 1.178,08 14.579.931,00 15.061.990,00 (482.059,00) (3,20) 149.625.000,00 201.364.693,00 (51.739.693,00) (25,69) 0,00 490.451.579,00 (490.451.579,00) (100,00) 79.259.824.347,06 61.414.904.094,26 17.844.920.252,80 29,06 20.878.492.901,93 18.487.310.427,00 2.391.182.474,93 12,93 53.058.931.370,00 37.954.727.754,00 15.104.203.616,00 39,80 5.331.453,00 8.906.753,70 (3.575.300,70) (40,14) 129.150.783.581,31 208.748.169.163,89 (79.597.385.582,58) (38,13) LO LRA Selisih 42.549.237.343,26 37.009.502.817,09 5.539.734.526,17 4.927.471.547,99 4.808.077.831,00 119.393.716,99 79.259.824.347,06 75.948.569.410,29 3.311.254.936,77 129.150.783.581,31 120.180.400.401,38 8.970.383.179,93 Realisasi 2024 (Rp) Realisasi 2023 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 133.162.550,00 137.159.440,00 (3.996.890,00) (2,91) 2.706.961.703,09 2.447.689.868,80 259.271.834,29 10,59 6.882.636.620,00 22.397.129.246,00 (15.514.492.626,00) (69,27) 236.485.569,00 243.422.000,00 (6.936.431,00) (2,85) 120.304.124,00 186.593.574,00 (66.289.450,00) (35,53) 42.549.237.343,26 139.021.018.441,61 (96.471.781.098,35) (69,39) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.414.250.343,00 3.104.218.671,00 (689.968.328,00) (22,23) Pendapatan Asli Daerah Lainnya Dinas Pendapatan Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 2.414.250.343,00 3.104.218.671,00 (689.968.328,00) (22,23) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 2.414.250.343,00 2.414.250.343,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah Lainnya Selisih Realisasi Pendapatan asli Daerah-LO dan Pendapatan Asli-LRA disebabkan Pendapatan pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, yaitu diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan sedangkan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima di RKUD atau Bendahara Penerimaan. 7,11 Dinas Pendapatan Daerah Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA, jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO lebih besar sebesar Rp8.970.383.179,93 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Pajak Daerah Retribusi Daerah Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.317.068.622,13 4.963.959.159,56 353.109.462,57 Pajak Penerangan Jalan non PLN 21.223.737.819,00 1.241.473.173,00 19.982.264.646,00 1.609,56 Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya 162.863.259,00 76.850.073,00 86.013.186,00 111,92 Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron 269.820.837,17 193.397.218,81 76.423.618,36 39,52 Pajak Penerangan Jalan PLN 5.4.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp42.549.237.343,26 dan Rp139.021.018.441,61 mengalami penurunan realisasi Pendapatan Pajak daerah sebesar Rp96.471.781.098,35 atau sebesar 69,39% dibandingkan tahun sebelumnya terdiri dari : Hotel Melati Satu Rumah Makan Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 20.160.000,00 23.000.000,00 (2.840.000,00) (12,35) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp42.549.237.343,26 sedangkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp37.009.502.817,09 terdapat selisih sebesar Rp5.539.734.526,17. Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan pada tabel berikut: Pajak Air Tanah PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan 5.751.904.128,00 5.427.860.033,00 324.044.095,00 5,97 Pajak Parkir Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5.041.200.734,00 106.646.443.815,00 (101.605.243.081,00) (95,27) 511 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Pendapatan Terima dimuka tahun 2024 Reklas pendapatan Pajak Restoran Dana BOS Koreksi Pencatatan Pajak JUMLAH Realisasi 2024 (Rp) Realisasi 2023 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 948.441.000,00 711.932.000,00 236.509.000,00 33,22 Retribusi Los 372.407.000,00 0,00 372.407.000,00 0,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 8.085.000,00 (8.085.000,00) (100,00) 1.402.347.272,00 2.881.089.469,67 (1.478.742.197,67) (51,33) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 725.942.948,00 (725.942.948,00) (100,00) 0,00 673.979.666,67 (673.979.666,67) (100,00) Retribusi Terminal 0,00 85.342.000,00 (85.342.000,00) (100,00) Retribusi Penyewaan Tanah 428.152.672,00 490.451.579,00 (62.298.907,00) (12,70) Retribusi Penyewaan Bangunan 0,00 30.006.783,00 (30.006.783,00) (100,00) Retribusi Rumah Potong Hewan 23.700.000,00 22.324.000,00 1.376.000,00 6,16 Retribusi Pemakaian Ruangan 0,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) (100,00) 2.576.683.275,99 1.615.006.487,35 961.676.788,64 59,55 1.873.440.052,00 1.615.006.487,35 258.433.564,65 16,00 42.450.000,00 0,00 42.450.000,00 0,00 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 447.255.224,00 0,00 447.255.224,00 0,00 213.537.999,99 0,00 213.537.999,99 0,00 4.927.471.547,99 5.208.027.957,02 (280.556.409,03) (5,39) JUMLAH Nilai (Rp) Piutang Tahun Berjalan 5.868.070.609,00 Pendapatan Terima dimuka tahun sebelumnya (95.679.386,25) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 110.713.000,00 137.400.000,00 (26.687.000,00) (19,42) 5.4.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp4.927.471.547,99 dan Rp5.208.027.957,02 mengalami penurunan, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp280.556.409,03 atau sebesar 5,39% dibandingkan tahun sebelumnya terdiri dari : Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 465.321.000,00 294.787.000,00 170.534.000,00 57,85 160.167.142,42 312.500,00 (8.539.152,00) Pembayaran Piutang Tahun Lalu (384.597.187,00) 5.539.734.526,17 Retribusi Jasa Usaha Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 59.463.000,00 71.480.000,00 (12.017.000,00) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 0,00 4.350.000,00 (4.350.000,00) (100,00) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 0,00 267.310.000,00 (267.310.000,00) (100,00) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Pembayaran Piutang Tahun Lalu (140.651.376,10) Piutang Tahun Berjalan 204.792.639,60 Pendapatan Terima dimuka tahun sebelumnya (180.863.333,34) (25,69) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp4.927.471.547,99 sedangkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp4.808.077.831,00 terdapat selisih sebesar Rp119.393.716,99. Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan pada tabel berikut: Nilai (Rp) (16,81) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vi la 149.625.000,00 201.364.693,00 (51.739.693,00) Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 741.406.600,00 571.197.800,00 170.208.800,00 29,80 Pendapatan Terima dimuka tahun 2024 236.085.786,83 119.363.716,99 5.4.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.414.280.343,00 dan Rp3.104.218.671,00 terdiri dari : 512 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2024 (Rp) Realisasi 2023 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % PT Bank Riau Kepri 2.414.280.343,00 3.104.218.671,00 (689.938.328,00) (22,23) 2.414.280.343,00 3.104.218.671,00 (689.938.328,00) (22,23) Pendapatan asli Daerah lainnya Realisasi 2024 (Rp) Realisasi 2023 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 252.078.100,00 113.383.500,00 138.694.600,00 122,32 2.127.569.764,00 3.319.077.694,00 (1.191.507.930,00) (35,90) 2.127.569.764,00 3.318.408.699,00 (1.190.838.935,00) (35,89) 1.480.839.931,86 985.756.434,56 495.083.497,30 50,22 363.070,00 5.050.547,70 (4.687.477,70) (92,81) 363.070,00 5.050.547,70 (4.687.477,70) (92,81) 4.968.383,00 4.093.746,00 874.637,00 21,37 4.968.383,00 4.093.746,00 874.637,00 21,37 73.937.424.271,93 56.442.038.181,00 17.495.386.090,93 31,00 73.937.424.271,93 56.442.038.181,00 17.495.386.090,93 31,00 79.259.824.347,06 61.414.904.094,26 17.844.920.252,80 29,06 JUMLAH Hasil Penjualan Alat Angkutan Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 668.995,00 5.4.1.a.4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp79.259.824.347,06 dan Rp61.414.904.094,26 mengalami kenaikan sebesar Rp17.844.920.252,80 atau sebesar 29,06% dibandingkan tahun sebelumnya terdiri dari : Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 252.078.100,00 113.383.500,00 138.694.600,00 122,32 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 509.222.894,67 38.766.857,00 470.456.037,67 1.213,55 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 1.297.286.025,86 888.341.680,56 408.944.345,30 46,03 Penerimaan Komisi , Potongan, atau Bentuk Lain (668.995,00) (100,00) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 183.553.906,00 97.414.754,00 86.139.152,00 88,43 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 763.063.231,60 417.441.359,00 345.621.872,60 82,80 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 184.294.700,00 83.195.775,00 101.098.925,00 121,52 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 509.222.894,67 38.766.857,00 470.456.037,67 1.213,55 Pendapatan dari Pengembalian 947.357.931,60 506.737.134,00 440.620.797,60 86,95 Pembayaran Piutang Tahun Lalu (846.173.207,00) Penyelesaian TGR (179.915.949,49) Piutang Tahun Berjalan 4.298.820.696,00 Pendapatan Denda Pajak Pendapatan BLUD Pendapatan dari BLUD Realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO sebesar Rp79.259.824.347,06 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LRA sebesar Rp75.948.569.410,29 terdapat selisih sebesar Rp3.311.254.936,77. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO disajikan pada tabel berikut: Nilai (Rp) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.100.000,00 (6.100.000,00) (100,00) Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Terima dimuka tahun sebelumnya (48.875.000,00) Kurang Catat Pendapatan 87.398.397,26 3.311.254.936,77 513 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Pendapatan Transfer Realisasi 2024 (Rp) Realisasi 2023 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Dana Perimbangan 982.147.850.925,00 1.020.194.933.232,00 (38.047.082.307,00) (3,73) Bagi Hasil Pajak 50.933.188.620,00 58.743.740.000,00 (7.810.551.380,00) (13,30) Dana Bagi hasil Sumber daya alam 91.014.523.000,00 147.159.078.000,00 (56.144.555.000,00) (38,15) Dana Alokasi Umum 664.907.572.978,00 620.271.329.089,00 44.636.243.889,00 7,20 Dana Alokasi Khusus 175.292.566.327,00 194.020.786.143,00 (18.728.219.816,00) (9,65) Pemerintah Pusat–Lainnya 187.838.153.000,00 188.605.632.236,00 (767.479.236,00) (0,41) Dana Insentif Daerah 7.154.301.000,00 10.661.040.000,00 (3.506.739.000,00) (32,89) Dana Desa 180.683.852.000,00 177.944.592.236,00 2.739.259.764,00 1,54 123.993.080.024,00 125.848.489.037,00 (1.855.409.013,00) (1,47) 119.304.230.024,00 113.020.707.637,00 6.283.522.387,00 5,56 1.293.979.083.949,00 1.334.649.054.505,00 (40.669.970.556,00) (3,05) LO LRA Selisih 187.838.153.000,00 187.838.153.000,00 0,00 123.993.080.024,00 92.180.667.282,00 31.812.412.742,00 1.293.979.083.949,00 1.301.550.382.207,00 (7.571.298.258,00) a JUMLAH b JUMLAH Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Realisasi 2024 (Rp) Realisasi 2023 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 10.604.669.000,00 12.656.321.000,00 (2.051.652.000,00) (16,21) 142.620,00 0,00 142.620,00 0,00 50.933.188.620,00 58.743.740.000,00 (7.810.551.380,00) (13,30) 5.4.1.b Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA, jumlah Pendapatan Transfer-LO lebih rendah sebesar Rp7.571.298.258,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 982.147.850.925,00 1.021.531.561.925,00 (39.383.711.000,00) Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.293.979.083.949,00 dan Rp1.334.649.054.505,00 mengalami penurunan realisasi Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp40.669.970.556,00 atau sebesar 3,05% dibandingkan tahun sebelumnya terdiri dari : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Provinsi Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi 4.688.850.000,00 12.827.781.400,00 (8.138.931.400,00) (63,45) Nilai (Rp) Pembayaran Piutang Tahun Lalu (5.642.744.395,00) Piutang Tahun Berjalan 37.455.157.137,00 31.812.412.742,00 Penerimaan dari TDF (33.603.411.000,00) Pembayaran Piutang Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun Lalu 3.797.877.000,00 (39.383.711.000,00) Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-LO sebesar Rp123.993.080.024,00 sedangkan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-LRA sebesar Rp92.180.667.282,00 terdapat selisih sebesar Rp31.812.412.742,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp982.147.850.925,00 sedangkan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-LRA sebesar Rp1.021.531.561.925,00 terdapat selisih sebesar Rp39.383.711.000,00. Perhitungan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan disajikan pada tabel berikut: Nilai (Rp) Pembayaran Piutang Tahun Lalu (9.578.177.000,00) DBH PPh 25 dan 29 WP-SKPDN dan PPh