Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 28 990St0S 2025 Diundangkan di Wonosari o""" f 4,7 s]Br kvrRNINaSIH rENDA pada tanggal 2$ us0 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA( 7 , 0] /2025). LAMPIRAN PERATUAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR } TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL THUN ANGGARAN 2025 RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGAAN 2025 KODE JUMLAH (Rp) URAIAN BERKURANGBERTAMB AH SEBELUM (p) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.f PENDAPATAN ASL DAERAH (PAD) 303.507.407.174,00 300.403.250.322,00 -3104.156.852,00 4.1.01 Pajak Daerah 134.901.015.260,00 126.038.335.478,00 -8.862679.782,00 4102 Retribusi Daerah 143 563.668.798,00 145 588091 067,00 2.024 422 269,00 4.1.03 Hasit Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 18.576.914.981,00 18.774.507.859.00 197.592.878,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 6465 808.135,00 10.002.315.918,00 3536 507.783,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.733.598.470.019,00 1.675.050.405.099,00 -58.548.064.920,00 4.201 Pendapatan Traster Pererintah Pusat 1.623.598.959.000,00 1.562.690.676 000,00 -60.908283.000,00 4.202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 109.999.511.019,00 112.359.729 099,00 2.360.218.080,00 4.J LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 46.114.126.230,00 47.131.723.865,00 1.017.597.635,00 4.301 Pendapatan Hbah 0.00 12.000.000.,00 12.000.000,00 4.3.03 Lair-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 46.114.126.230,00 47.119.723.865,00 1.005.597.635,00Perundang-Undangan Jumlah Pendapatan 2.083.220.003.423,00 2022585.379.286,00 -60.634.624.137,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1.631.676.499.331,65 1.603.019.818.476,32 -28.656.680.855,33 51.01 Belaja Pegawi 986.546. 446.784,80 981 .317.266 015,45 -5.229 180.769,35 51.02 Belanja Barang dan Jasa 574.836.997.685,85 553.968.464.360.,68 -20.868.533.325,17 51.04 Belanja Subsidi 250.000.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 60.251.651.461,00 58.384.984.700,19 -1.866.666.760,81 51.06 Belanja Bantuan Sosial 9.791.403.400,00 8.999.103.400,00 -792 300.000,00 5.2 BELANJA MODAL 148.456.995.454,00 124.211.273.215,00 -24.245.722.239,00 5201 Belanja Modal Tarah 2841.525.000.00 2731.925 000,00 -109.600.000,00 5.202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.329.191.196,00 31.662.956.315,00 3.333.765.119,00 5.203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 56.897.860.145,00 59.846.949.849,00 2949.089.704,00 5.204 Belanja Modal Jalan, Janingan, dan lrigas 53.576 220.838.00 23.570.587.984,00 -30.005.632.854,00 5.205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.662.498.275,00 3.666.471.517,00 -996.026.758,00 5.206 Belanja Modal Aset Lainnya 2149.700.000,00 2.732.382.550,00 582.682.550,00 5.3 BELANJA TIOAK TERDUGA 17.235.935.137,35 7.178.132.420,20 -10.057.802.717,15 5.301 Belanja Tidak Terduga 17.235.935.137,35 7.178.132 420.20 -10.057.802.717,15 5.4 BELANJA TRANSFER 336.350.573.500,00 337.819.996.700,00 1.469.425.200,00 54.01 Belanja Bagi Hasil 25.032.312.900,00 26.401.738.100,00 1.369.425.200,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 311.318.260.600,00 311.418.260.600,00 100.000.000,00 Jumlah Belanja 2133.720.003.423,00 2.072.229.222.811,52 -61.490.780.611,48 Total Surplus/(Defisit) -50.500.000.000,00 -49.643.843.525,52 856.156.474,48 JULAH (Rp) KODE URAIAN BERKUANGBERT AMBA SEBEL UM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 • PEMBIA YAAN DAERAH 6.f PENERIAMAAN PEMBIA YAAN 76.500.000.000,00 80.643.843.525,52 4.143.843.525,52 6.1.01 Sisa Lebih Perhitung.an Anggaran Tahun Sebelurmnya 76.500.000.000,00 80.643.843 525,52 4.143.843.525,52 6.2 PENGELUAAN PEMBIAYAAN 26.000.000.000,00 31.000.000.000,00 5.000.000.000,00 6.202 Penyertaan Modal Darah 26.000.000.000,00 31.000.000.000,00 5. 000.000.000,00 Jumlh Pengeluaran Pemblayaan 26.000.000.000,00 31.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Pembisyan Netto 50.500.000.000,00 49.643.843.525,52 856.156.474,48 6.3 Sisa Lebih Permtbiayaan Angaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0.00 0,00 0.00 1iTIGUN�N� ,., ~, �D EKTI KUNTARl��SIH ] KABUP ATEN GUNUNGKIDUL RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEERINTAHAN DAERAH DAN OGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025 LAPRAN N PERATURN DAERAH GUNUNGOLL NOOR A HUN 202 TENTNG PERUBAN NOGARAN PENOAPATN DAN BELLA DAERAH TA#UN ANGGARAN 2025 ell dpt Ko Ur Penrith Oh Oprl Mod Tl Tr¢dug frat Brten.bur Jumlh Sblur Jurlh Sud bun Sud Sblu Suh S.bl Set $blur Sdh Seblur Sud. • UUS.AN PEMERINTAHAN ' WA YANG BE RKAIT AN 145.962.777.773,00 148 246.223.488.00 1.080.133467.648.0 1.060 44.716.975.1 12$ 8961065.151.0 103.754.216.378.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.206.031.5462.799.0 1.184 596932.35. 21432630.445,82 DENGAN PELAYANAN 0 • 0 0 - 0 • DASA - t 0 US.AN PEMFRNTAAN 40.7$9.000.00 31.550.000,00 680.936 240.179,00 676.201.932.644.69 18.179.7$7.372.00 24271.006.440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 699.117.997.551,00 700.472.939.084.69 1354.941533.69 BIO4NG PENDIOKAN ' 0 101.2190.00 01.0000 Dr. Peno. 40.799.000.00 31550.000.00 680.286 645 639.00 67.5a49 736104.69 16.066.670.997,00 24.177.920.065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 696.373.316 66.00 699727658. 169.6 1364.341.533.69 t 0 101.2190.00.01.0001 Sang9av Kilt. 6..r 0,00 0.00 651.594 540.00 652.194 .540,00 93066 .375.00 93066.375.00 0.00 0,00 0,00 0,00 744.680.915.00 745 280 916.00 600 000.00 ' 02 UUSAN PENRINTAAN 146 .201.148.773.00 147687.648.488.00 326166023623.00 336.771.367871.49 44.272.374.591,00 46.387.41$632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.640.396 214.00 382166.773503.49 11516.375.289.49 BI0ANG KESEHATAN ' 02 1.020.00 0.00.01.0000 Dao. Khat 0.00 0.00 153.630 042241,00 158.706.918 443.00 29.819. 130.000.00 31.132 130.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.449. 172241,00 189.839.048 443.00 6.389876.202.00 f 02 1020.00 0.00.01 0001 tr plea Ngliparl 1.152 5$2000.00 1.152552000.00 2132662900.00 2174277.391,00 66000.000.00 76 000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2198 662900.00 2250.277.391,00 51614491,00 f 02 1.020.00 0.00.01.0002 turf Pulsar Ngliper l 1.274 485000.00 1.274 485.000.00 2.009 416 400,00 1.962359 163.00 106.800 000,00 129.800 .000.00 0.00 0.,00 0.00 0,00 2116216 400.00 2112159 163.00 4.067.237.00 ' 02 .02.0.00 0.00.01.0003 tr pule. Gd.cg. 1.466 400000.00 1.461.400.000.00 2437.110 500.00 2453610.$00.00 10.232 600.00 164.129.081,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2447 343100.00 2607.739 581.00 160.396. 481,00 ' ' 02 1.020.00 0.00.01.0004 LT#ulna Odanga 1.21$.732 000,00 1215.732.000.00 2166.468 400,00 2296682141,00 37.000.000.00 42000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2203468400,00 2340.682 141,00 137213.741,00 " f 02 1.02.0.00 0.00.01.0005 tr Pule.ma Pk l 1.431.583 200.00 1570.000.000.00 2.369.235 600.00 2507653 400,00 64.976.000.00 181.533.365.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2424 211.600.00 2689. 186.756.00 264.97$.155.00 ' 02 1.02 0000.00.01.0006 tr Pule PAL 868.528400.00 972.322 400.00 1.914.987 000.00 2113110042,0o 30000.000.00 320000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.944 987 .000.00 2143.110042.,00 196 123.042.00 1 02 1.02.0.00 0.00.01.0007 tr Pulses.ma ongo 2086.219.867,00 2176.219.876.00 3271.858 167.00 3.315.401.672.,00 0.00 102 250.000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 3271.858.167.00 3417.651.672.00 145.793.505.00 ' 02 1.02.0.00 0.00.01.0006 tr Pulera Orta.be 1.760.900 000.00 1.760.900.000,00 2769 822000.00 2802914 065.00 52000.000.00 105.000.000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 2821822000.00 2.907314.065.00 85492.065.00 ' 02 1.02 0.00 0.00.01.0009 tr pulse.a Pon.jong l 2439.274 286.00 260.3200.000.,00 3842.392 586.,00 4222.9906 049.00 154.060 .000,00 172.960 000.,00 0.00 0,00 0.00 0.00 3.906.442586.00 4.395.948 049.00 399.505.463,00 f 02 1.02.000 0.00 01.0010 uT Pulera Ponjorg l 1.180.144 000.00 1.180.144 .000.00 1.902.426 700.00 2010937554.00 6$.000.000.00 67000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2047.4286 700.00 2077.937564.00 30506.854,00 f 02 1.02.0 000.00.01.0011 tTfuslr. Wonosanl 1.999717.085.00 1999.717.085.00 3.025 460459,00 3013009.275,49 41.134.126,00 41.134.126.00 0.00 0.00 0,00 0,00 3066 594585.00 3054.143 401,4 12451.183.51 f 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 tPTulna Woo. ll 2626.775.500.00 2626.775.500,00 3.687.405 3200.00 1845.926.055.00 78.400.000.00 78400.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.765.895.300.00 3.924.326.0655.00 154.430.755,00 ' 02 1.02 0.00 0.00.01.0013 tr Pulkmna Kangmolo 2035.760.000.,00 2103.096.000.00 3.086 209900.00 3.580.894.721,00 165.354.800.00 280.354.800.00 0.00 0,00 0.00 0,00 3.251.564.700.00 3861.249 $21,00 609684.821,00 ' 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 tr#uken Krawgolo 1.704.819.893.00 1.845.966.606,00 2545.549 .828.00 2.745.727.350.00 105.013.265.00 165.013.265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2650.563.093.00 2910.740.615,00 260.177.522.00 " ' 02 1.020.00 0.00.01.0015 tr pule. Pagan9g 890.824000.00 890.824 .000.00 1.795.547 500,00 1819.501.151,00 24.500.000.00 33500000.00 0.00 0.00 0.,00 0.00 1820 .047 .500.,00 1.853.001.151,00 312953.651,00 d. l.. o Lr.Pih Del Opl odd fl6d4 fd fr.r rt..var.h be Jue.lh • bl d blur Sod. .blur ode bl uh $bl .. • 1 01 701.0 000.00.07 0000 pro Poer0g 0.00 0.00 1.851.606 964.00 1.585.506.606.00 45.060.000.00 46060.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.606.655.964.00 1633.648 606.00 631.007266.00 7 01 701600 0.00 060000 pogo.o 0.00 0.00 16686155$39.00 1.680 .204872.00 45.964 000.00 $1264.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.704.579.539.00 1.731.468 872.00 2689333.00 1 01 701.0.00.0.00.09 0000 paewo Pl 0.00 0.00 1.667.484 460.00 1.672210.070.11 59.070.000.00 9070.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.726.$54 .460.00 1.731.280.070.11 4725610.11 7 0 7010000.00 10 0000 won Np.a 0.00 0.00 1661.324 861,00 1544 112274,00 67$00 000.00 67900000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71$824861,00 1611612274.00 107212$87.00 7 0t 701.000.0.00.11.0000 on. 0.00 0.00 1800 8$2546.00 1.77.945 618.00 74.836 000.00 74 836000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1965.690.546.00 1850.783616.00 -1149$06 928.00 7 01 701.0.00 0.00.120000 pro ni 0.00 0.,00 1.666.066.124,00 1.5906.991.960,00 30.9$60.000.00 30.800.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.687.006.124.00 1.62.7$60.00 68.212.174,00 7 0f 01000 0.0013 0000 Koe f 0.00 0.00 1.76.31062.00 1.470.176 966.00 44000000.00 44000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1822310 632.00 1514.176.$66.00 306133 666.00 1 01 7010000.00 14 0000 pron .o. 0.00 0.00 189457$91,00 1.7861.246 085.00 25960000.00 25950.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1$1$407 $91,00 1.787.106 065.00 26206$26.00 7 01 701.0000.00. 1$ 0000 Karon Gag.f 0,00 0.00 2311.92 446.00 2121.496 1$4,00 31.300.000.00 31 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.,00 2343232448.00 21$276 154,00 -19$0 436294,00 7 0f 701.0.00 0.00 16 0000 Kaarwon Ori.bo 0.00 0.00 1.743.$58 269.00 1573.261.969.00 37526 400.00 37528 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.781.086.669.00 1.610.790.369.00 170.206 300.00 7 0f 701.0000.00. 17. 0000 rwon erg. 0.00 0.00 1929.268 900.00 1868 162264.00 42650.000.00 60$50.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1971.918 $00.00 1.929 112.264.00 4206 636.00 7 01 701000 0.00 16 0000 .oleo. 0.00 0.00 1$81.444263.52 1.554.11$.064,00 44$56.800.00 44556 .800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1626.001.063.52 1.596.67$ 84.00 27.325 17.52 ' UNSUR EME INTAN 0.00 0.00 $.063.765 575.00 5822859575.,00 69 540.000.00 69540.000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 6053.305 575.00 5892309575.00 -160.$06 000.00UUM ' 01 FSATUN NGSA DAN 0.00 0.00 $$43.765 57$.00 5422858$7$.00 68540000.00 6540000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60631.206.57$.00 $882308 $7$.00 160 $06000.00Pou ' 0 8010000.0001.0000 8.K..e .g. 0.00 0,00 $63.765 575.00 $82289957.00 6940.000.00 09$40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6063.305.57$.00 $89230057$.00 -160.$06 000.00D Pole TOTAL 206.220.003.423.0 20225$8$.37%.206.0 1.61676.408 331,4 1.60.019%818.476. 146.4$4.$$.464.,0 124.211.273.21$.,0 1rs.$5.137, 7.17.13a2.420.2 336.2$0.$73.$00.0 3371%.$06 700.0 213.720.003.423,0 207222822411.$ 41.400.780.411,46 ' ' $ 2 • • $ ' ' ' ' 2 , LAMPIRAN Ill PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 7TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN GUNUNGKIOUL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERRINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENOAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH JUML AH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 4 PENDAPATAN DAERAH 2.083.220.003.423,0 2.022.585.379.286,0 0 0 4.1 PENDAPATAN ASL DAERAH (PAD) 303.507.407.174,00 300.403.250.322,00 4.1.01 Pajak Oaerah 134.901.015.260,00 126.038.335.478,00 4.1.02 Retribusi Daerah 143.563.668.798,00 145.588.091.067,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 18.576.914.981,00 18.774.507.859,00 yang Dipisahkan 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 6.465.808.135,00 10.002.315.918,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.733.598.470.019,0 1.675.050.405.099,0 0 0 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pu sat 1.623.598.959.000,0 1.562.690.676.000,0 0 0 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Oaerah 109.999.511.019,00 112.359.729.099,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 46.114.126.230,00 47.131.723.865,00 SAH 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 12.000.000,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 46.114.126.230,00 47.119.723.865,00 Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan BELANJA DAERAH Urusan : 1 UUSAN PEMEINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN OASAR Pemerintahan Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIOANG PENOIOIKAN Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Unit Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Kegiatan :1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 1.01 .01.2.01 .0001 Penyusunan Ookumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Ookumen Perencanaan Perangkat Daerah JUMLAH KDDE REKENING URAIAN DASARHUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.855.000,00 16.395.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD : 8.01.06.2.01 .0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Sub Kegiatan Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama lntelijen, Indikator Keluaran Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah JUMLAH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.014.900,00 32.014.900,00 Sub Keglatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota JUML AH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.619.800,00 133.619.800,00 PEMBIA YAAN DAERAH JUML AH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENEIMAAN PEMBIAYAAN 76.500.000.000,00 80.643.843.525,52 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 76.500.000.000,00 80.643.843.525,52 Sebelumnya 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 26.000.000.000,00 31.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 26.000.000.000,00 31.000.000.000,00 TIGUN�NG7."( 4-,£ evoA sl s ~ » ui amilvs REKAPITULAS! BELANJA MENOUT UUSAN PEMERINT AAN DAERAN, OGANSASI, PROGRAM, KEOA TAN BESERTA HASNL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN OUNUNOKIOUL TAHUN ANGGARAN 2025 LARAN N PERATUAN DAERA GUNNGKOUA :2om ERUBN NGGARAN PONDAPATAN DAN BELLA DAER# HUN NOGA8AN 22S Ca. b. tr./.elf %// le ( - 6 ./../. • - ft 0 el f f.. hf fed T b - • - • - I - - - - - ' • • . • • ' • • • ft " I n 4 1$ 1.% Po. ' uu6ANENT4A w.A. 0408A4 p4ANGLA%A..AN b.ASAM to tu6AN EA(NTN$A EDMON too tu.A $.. 101.0 Utt.a.NT-N --- 4 bA ASATO'TA d....% $. .lee 0 &1412bf fog. eg be
b.le. Dt • ' 1010201000 l.De e.lg • .Do. 6 6.46.000.00 16..000.00 0.0¢ 0.0 0.0¢ 0.0¢ 0.0 0.0 M6.000A 6..000.0 D• OM le D. b • UDU 2 10101 201000. .le. be A00 • Dole4/0 be. L. Md
e.be 4000.00 4000.00 00d 0.00 ... .... 0.00 0o 477000.00 47$000.00 DD be.. L. (0.d mp ' 1410too 4 be.40 DP. A$0.l Do $10000.00 $10 000.00 ... 0.00 ... 0.0¢ 0.00 0.0 $10 000.00 3$10000.00 Do. L (0ML oo le.Do l U (OU' Pb KA$p . 41412too • le. 0PA $KO DpA$0. Leh-.. b 600000.00 6080000.00 00 6 00 ... ... 000 40000.0¢ 000.4 Do. U OU le Do bl. L OM A$0 • 101.0121.000 o.le... col DM$0 Dole 0Ab Lo be $.22000.06 $.22.006.00 00d 0.00 0.0¢ 0.0 0.0 06d $.2000.0¢ $.260.¢ be. U OM.U • l..De
0.tr OU MD - • l. • 0101210006 Lee •
f.re 0 L Ca. l $be Le L 20114.00 411.. ... 0.0¢ 0.0¢ 0.0¢ 0.00 6.0d 2014.0 464%114.00 O OMt ..L
b.L..d C.., ' 101 201 000 •b La. 44 44.a0000.00 7.30.000.06 000 0.00 0.0¢ 0.0¢ 6.0¢ 0.00 4.$00.000.0 .20.000.00 be • U (OM. le O • t(OM • t4to00 le.DD D I ti u ti ii l ' l I l H I n 1 l 1 1 !! I i i • 8 I · I ! i % • 8 ! • • ; ; I 8 ! w • ; ' ! ! ! ! ! 1 l ! ! ! ! : I if ! ! 3 ! I - 1 t f I ! ! ! ! ! I ! ! : ! I . 1 ! ! ! ! I t • • • I I ! ! ! ! ; % l 3 l • • I • I ; I ! ! 5 F . I I l I i ! ' 11 #k#pl 1,kgk#l [jgy,it l 11 -/ililillli, #i illii #; I il%ill ill#ii ll % i g .agg,gt I ii? iijy t . ill lliill;; J11 l' kit iliii f ! I t I - 6 5 : i 8 8 : 5 5: • - i £ I LAMPIRAN V PERATURAN DAE RAH GUNUNGKIDUL NOMOR } TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 Kelompok Belanja Jumlah Kode Uraian Operasl Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 574.793.460.5 570.289.324.5 850.779.500, 850.779.500, 0,00 0,00 0,00 0,00 575.644.240.0 571.140.104.0 32,00 65,69 00 00 32,00 65,69 1 01 1 02 Kesehatan 248.393.439.7 249.623.003.0 9.593.862.59 10.391.663.6 0,00 0,00 0,00 0,00 257.987.302.3 260.014.666.7 30,00 97,49 1,00 32,00 21,00 29,49 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan 7.763.625.021 7.489.466.253 367.230.000, 375.730.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 8.130.855.021 7.865.196.253 Penataan Ruang ,00 ,00 00 00 ,00 ,00 Ketenteraman dan Ketertiban 7.682.470.123 7.946.713.516 614.821.700, 1.304.638.20 8.297.291.823 9.251.351.716 1 01 1 05 Umum serta Perlindungan 0,00 0,00 0,00 0,00 Masyarakat ,00 ,00 00 0,00 ,00 ,00 1 01 1 06 Sosial 3.489.650.454 3.665.127.101 344.618.150, 556.021.750, 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.268.604 4.221.148.851 ,00 ,00 00 00 ,00 .00 1 01 2 10 Pertanahan 3.361.490.407 3.143.847.139 14.000.000,0 12.200.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.375.490.407 3.156.047.139 ,00 ,00 0 0 ,00 ,00 1 01 2 11 Ungkungan Hidup 3.873.753.917 3.790.868.047 83.288.000,0 83.288.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.957.041.917 3.874.156.047 ,00 ,00 0 0 ,00 ,00 1 01 2 12 Kependudukan dan 6.226.301.196 6.079.504.035 937.271.000, 933.271.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 7.163.572.196 7.012.775.035 Pencatatan Sipil ,99 ,89 00 00 ,99 ,89 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat 7.228.642.977 7.271.119.453 90.078.000,0 102.712.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 7.318.720.977 7.373.831.453 dan Desa ,00 ,00 0 00 ,00 ,00 1 01 2 15 Perhubungan 6.724.687.164 6.644.492.363 506.288.000, 655.103.528, 0,00 0,00 0,00 0,00 7 .230.975.164 7.299.595.891 ,00 ,94 00 00 ,00 ,94 1 01 2 16 Komunikasl dan Informatika 4.712.031.250 3.626.836.514 208.000.000, 294.400.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920.031.250 3.921.236.514 ,00 ,00 00 00 ,00 ,00 1 01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan 4.646.821.104 4.566.831.240 99.150.000,0 105.500.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 4.745.971.104 4.672.331.240 Menengah ,00 ,00 0 00 ,00 ,00 $ Kelompok Belanja Jumlah Kode Uralan Operasl Modal Tidakx Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 8 10 1 01 Pendidikan 106.144.779.6 105.912.608.0 17.328.977.8 23.420.226.9 0,00 0,00 0,00 0,00 123.473.757.5 129.332.835.0 47,00 79,00 72,00 40,00 19,00 19,00 8 10 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 14.469.856.10 16.156.840.1 0 1.817.170.70 1.954.024.70 0,00 0,00 0,00 0,00 16.287.026.80 18.110.864.80 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 8 10 2 22 Kebudayaan 22.304.851.30 17.474.416.97 50.000.000,0 50.000.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 22.354.851.30 17.524.416.97 0,00 4,00 0 0 0,00 4,00 8 10 2 23 Perpustakaan 1.578.138.000 1.545.894.000 31.500.000,0 31.500.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.609.638.000 1.577.394.000 ,00 ,00 0 0 ,00 ,00 9 PERLINDUNGAN SOSIAL 9 11 1 06 Sosial 4.641.543.850 3.810.922.250 42.750.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.684.293.850 3.810.922.250 ,00 ,00 0 ,00 ,00 9 11 2 08 Pemberdayaan Perempuan 951.137.000,0 892.877.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.137.000,0 892.877.000,0 dan Perlindungan Anak 0 0 0 0 9 11 3 32 Transmigrasi 133.570.000,0 88.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.570.000,0 88.605.000,00 0 0 TOTAL 1.631.676.499 1.603.019.818 148.456.995. 124.211.273. 17.235.935. 7.178.132. 336.350.573. 337.819.998. 2.133.720.003 2.072.229.222 .331,65 .476,32 454,00 215,00 137,35 420,20 500,00 700,00 .423,00 .811,52 fUP Tl GUN"NGKI/ ?'J c" "!' / KT[KUNT A ll IINGSIH LAMPIRAN VI PERAT\JRAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN GUNUNGKIDUL REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2025 Alokasi Anggaran (p) No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 A SPM Bidang Pendldlkan
1.Angka Partisipasi Sekolah Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan 4.878.000,00 4.878.000.,00 Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 48.680.000,00 48.680.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Oidik 78.500.000,00 78.500.000,00 PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga 6.500.000,00 6.500.000,00 Kependidikan bagi Satuan PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 1.816.480.000,00 2.906.065.800,00 Sekolah Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan 4.500.000,00 4.500.000,00 Evaluasl Layanan di Bldang Pendldlkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 11.885.000,00 11.885.000,00 Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Per1engkapan Peserta Didik 28.500.000,00 28.500.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 39.500.000,00 39.500.000,00 Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi 3.767.798.815,00 3.749.548.815,00 Peserta Dldik Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan 11.400.000,00 9.300.000,00 Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1.936.338.000,00 1.936.338.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 71.400.000,00 71.400.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 89.000.000,00 89.000.000,00 Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kalas 1.070.037.500,00 3.781.200.033,00 Sekolah Total 8.985.397.315,00 12.765.795.648,00 Alokasi Anggaran (Rp) No Jenis Pelayanan Dasar Sub Keglatan Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 128.480.000,00 24.640.000,00 Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Spiritual, dan Sosial Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Pemberian Bimbingan Sosial kepada Soslal Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, 48.150.000,00 30.440.000,00 Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Layanan Kedaruratan 203.315.000,00 191.545.000,00 Pemberian Layanan Rujukan 10.000.000,00 6.470.000,00 Penyediaan Alat Bantu 80.075.000,00 79.535.000,00 Penyediaan Permakanan 2.036.640.000,00 1.163.940.000,00 Total 2.506.660.000,00 1.496.570.000,00
2.Perlindungan dan jaminan sosial pada Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 9.470.000,00 9.470.000,00 saat dan setelah tanggap darurat bencana bagl korban bencana daerah Penyediaan Makanan 120.000.000,00 120.000.000,00 kabupaten/kota Penyedlaan Sandang 10.000.000,00 10.000.000,00 Total 139.470.000,00 139.470.000,00 Jumlah Alokasl Anggaran Untuk SPM Bidang Soslal 2.646.130.000,00 1.636.040.000,00 )PATT GU«u«ow9y', 0 '\;"7' ., &TI KUNTA HI IINGSIH • LAMPIRANVII PERATIJRAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOOR 7 THUN 2025 TENTAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 RANCANGAN APBD (Rp) KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 UNSUR PENGAWASAN UUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTOAT DAERAH 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGAAAN 0,00 548.369.400,00 585.383.400,00 PENGAWASAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL f 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 0,00 3.834.268.604,00 4.221.148.851,00 PEMEINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WA,JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASA 2 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 1 1 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 0,00 43.950.000,00 34.750.000,00 PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 0,00 371.325.000,00 279.475.000,00 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0,00 1.036.190.300,00 906.929.700,00 DESA DAN KELURAHAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASA 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA 0,00 8.730.000,00 7.790.000,00 DESA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR f 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0,00 360.598.000,00 344.858.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN RANCANGAN APBD (Rp) KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 0,00 3.325.799.377,00 3.161.603.153,00 PEMEINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0,00 268.264.000,00 263.509.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 0,00 538.830.000,00 535.310.000,00 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 58 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN GUNUNGKIDUL SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 703.700.593.636,00 700.396.603.636,00 699.827.658.169,69 1.01 .2.19.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 703.600.593.636,00 700.296.603.636,00 699.727.658.169,69 DASAR 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 703.600.593.636,00 700.296.603.636,00 699.727.658.169,69 1.01.2.19.0.00.01 .0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 124.829.685.404,00 124.946.895.404,00 124.293.654.904,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 54.394.303.393,00 54.476.503.393,00 53.586.876.393,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2.781.395.000,00 2.781.395.000,00 1.936.338.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 174.625.000,00 174.625.000,00 184.285.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 331.160.500,00 331.160.500,00 331.160.500,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Dasar 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Saluan 201.440.000,00 201.440.000,00 139.440.000,00 Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 64.705.000,00 84.895.000,00 80. 125.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 f 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 45.448.800.000,00 45.448.800.000,00 45.448.800.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 126.980.000,00 126.980.000,00 126.980.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 10.350.000,00 10.350.000,00 10.350.000,00 Pendidikan 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 18.999.800,00 18.999.800,00 18.999.800,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 46.540.000,00 46.540.000,00 46.540.000,00 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Kode Uraian RRKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.540.000,00 69.540.000,00 69.540.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 69.540.000,00 69.540.000,00 69.540.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.652.000,00 83.652.000,00 83.652.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.585.000,00 33.585.000,00 33.585.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.192.000.00 45.192.000,00 45.192.000,00 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.875.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.170.000,00 90.170.000,00 94.870.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 62.600.000,00 62.600.000,00 67.300.000,00 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0006 Pemetiharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12. 710.000,00 12.710.000,00 12.710.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.860.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Lainnya TOTAL 2.064.735.037.366,52 2.071.212.327.581,52 2.072.229.222.811,52 re? . " r ENDAH �KTI KU�GSIH - KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATENKOTA TAHUN ANGGARAN 2025 LAMPRAN DX PERATURAN DAERAH GUNUNGKIOU 2woo PERU/BHAN NGGARAN PENDAPATN DAN BELNA DAERH TA#UN NGGAN 2025 lo A.re.$ bf. 4.. rot. l � l. le..id. e. Pro $pf.. Ore el f. +. rod bl ode bl - b • ....... • - • Peng.at 8pg.w., ' Mencl.$. Polk.el. De Tr.torr. 00grao non PENG£BAGAN 8ug.ER Pe.. d 26690900,00 22$0400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26906.$00,00 2260400.00 fee. pad bb.. DAYA MANUSUA Pe. D.g. f. orig. .pg ROG NYELSNGG.ARAN b...r. D. 1405a20000.00 11$732000.00 2 Be.D Pet. id. $TATISTK SKTORAN ton.. 140.$20.000.00 11$ 732000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 yll ling. Sorbo Day. AM.oYg 6.i... O. Point PROG# PENN.ANG UUSAN #ea 3 ENTAN DAERH 1616.$4.800.00 1616$34800.00 10e 37$800.00 12.7$6.223.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.726310 600.00 1.744 681 023.00 Berdy Sag ls SOM OUATENKO'TA Sr. leg. PRO# PNGELOLAN POND4PAT'AN .d pl S. Pot.al D Toe 0odgoo BK.g D. 4$2364$.$00.,00 4816543200.00 0.00 20.030.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.9$a4$.9$00.00 486573200.00 fee f- 0baa DAER t D. gt Ming. unto Dary. Mfg6... 0. fen. Poof4 et4Ng Luse • • PEENTA-AN DAER 234876264.2.00 261.754106.00 42100.000.00 32.600 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.862 6a42.00 2384554 16.00 rdy Sa l $0w KAOUATENKOTA .g. le D. fer, • or..Ee LP. gt ROG PEPATAN TENAGA KERA Keet. Ke 13260 000.00 610 000.00 0.0¢ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13240000.00 $631 000.00 e... e8r .. den • Ke fen lgbrg Woy Lt M.rung K-jg. pa9 OOMMEN4A UUSN Kun. 4.h.el. 7 6.. PEERNTAN DAER# 3361.490.407,00 3143$47 139.00 14.000.000.00 12.200.000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 3.37$.490 407,00 3156.047 139.00 Dal Pe. 0a ANUATENKOT'A Sert f S...a we) leg. • ..o.. lo. $o oed g .ao ROG#A ENEL£NGAN .i 111.$16$00.00 $1641 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0¢ 111$16.$00.00 $1641.4$00.00 Peen.Pu 0a baa UfuSAN PEERNTAN UU gt fg.. ' or • o.. Do. g ood 9o r ao ROG# DuNGAN LSNAN Sort DO 10674$ 700.00 47906 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0674 700.00 447$06 000.00 fee. Pu pa bba. TUGAS DAN FUNG 0RD • g.. PRO# NAN UNUSAN 1 Mor. $. Ph. De Tr.tor. goodg o PfNAN DAE-N peon Sn. 102 626234,00 1326 0$326.00 26.76 000.00 2$.7$0 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141437424.00 1361$03 296.00 fed. Poe pad bbag. KA&UPATENKOYAgt Pegg De. Petr, ff or. Kt..Si U tutu.h.Ye .pf ROOM ENGEL.OLAN$STEM KL 1$6 647 000.,00 161$$6 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1$4047.000.00 16106000.00 le. .... oiyg rO#As bu6TR NASON en.Ta le r Peno. OG# EVEL£GAN 12 .pot.g or tgTfWAN YOGYANTA UUS.AN -- 40000000.00 $2$00000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0¢ 40000.006.06 32$00 000.00 lo.. d.6. loo yg ELGAN DAN KEATANKSNAAN ly leg.a 13 l.. ol. DD • go od $ OM OOOA.SKFTENT4MMN of.0 740000,00 $4000.00 0.00 0.0¢ 0.00 0.00 0.00 0.00 $740 000.00 4% 000.00 fee ob ONKFTE'TAN UM g. Aloe Ang.. b.% f4. roe • e rift.l. ... fr $pd... 0red lot h f. f. Prod - • - - - - $ .d - • leg.. 28 o.tot.ab. fer good$ ROG#A NVELdGGAAN not Ow 40$6400.00 441.773400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40344400.00 44177$400.00 heh bb- PENG4wASAN g. fee 2 .or S. Pout.el b. fr.or. good PG# EgEROAYAAN wof $1.1$.000.00 e4.2000.00 .... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $171$000.00 24.2$000.00 fey 0.dbba. ASYAKAT DESA DAN KELLAN - roA 4641$774.74,$2 $4.$60.477.22,% 7%.708706.274,00 7%$24.442$40,00 17.26$417,6 7.478132.420.20 4.$$0.$73400,0¢ 3414404706.00 $.70%$41.7%4,7 10142440.4.64 • LAMPIRAN X PERAT\JRAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAFTAR JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025 ESELON NON ESELON OOLONGAN/RUANO TENAGA FUNGSIONAL 8TAF JUMLAH I 11 mt IV V PENDIDIKAN KESEHATAN LAINNYA Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Golongan IV/d 0 1 0 0 0 0 4 3 0 8 Golongan IV/e 0 19 0 0 0 91 15 38 0 163 Golonsan IV/b 0 11 43 0 0 943 37 39 0 1.073 Golongan IV/a 0 0 77 49 0 251 55 41 3 476 JUMLAH OOL. IV 0 31 120 49 0 1.285 111 121 3 1.720 Goloncan [IL/d 0 0 21 158 0 639 261 139 30 1.248 Golongan Ill/c 0 0 0 62 0 251 165 39 35 552 Golonan III/b 0 0 0 35 0 1.058 151 40 201 1.485 Golongan III/a 0 0 0 3 0 174 64 59 327 627 JUMLAH GOL. III 0 0 21 258 0 2.122 641 277 593 3.912 Golongan L/d 0 0 0 0 0 38 122 20 152 332 Golongan I/c 0 0 0 0 0 11 22 28 207 268 Golongan [I/b 0 0 0 0 0 5 0 0 39 44 Golongan [l/a 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 JUMLAH GOL. II 0 0 0 0 0 54 144 48 445 691 Golonsan /d 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Golongan 1/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Golongun [/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH OOL. I 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 PNS 0 31 14l 307 0 3.461 896 446 1.053 6.335 PPPK 0 0 0 0 0 1.321 312 140 1.773 TOTAL 0 31 141 307 0 4.782 1.208 1.455 1.817 8.108 KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PERUBAHAN LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR }TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA OAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 No Uraian Rincian Tahun Jumlah Piutang Perkiraan Perkiraan Perkiraan saldo Piutang Pengakuan sampai dengan penambahan pengurangan akhir tahun Piutang tahun 2023 (n-2) tahun 2023 (n-1) tahun 2023(n-1) tahun 2024 (n-1) 1 2 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak 2023 25.621.993.891,00 6.825.485.018,00 3.805.477.319,00 28.642.001.590,00 2 Piutang Retribusi 2023 449.626.877,00 1.313.495.538,00 402.436.272,00 1.360.686.143,00 3 Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 2023 18.352.612.613,65 18.774.893.514,78 18.352.612.613,65 18.774.893.514,78 dipisahkan 4 Piutang lain-lain PAD 2023 1.149.980.061,00 9.489,387.822,56 1.149.980.061,00 9.489.387.822,56 5 Piutang Lainnya 2023 - 6 Piutang transfer pemerintah provinsi 2023 184.898.665,00 5.551.370.968,00 184.898.665,00 5.551.370.968,00 7 Beban dibayar dimuka 2023 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 8 Bagian lancar tagihan scwa 2023 - - - - JUMLAH 45.769.112.107,65 41.954.632.861,34 23.905.404.930,65 63.818.340.038,34 8uPA GuyNGKIP,'y " ' ,7 I KUNT#RNINGSIH 44 "t LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025 r No Tahun NamaBadan/ Dasar Hukum Bentuk Jumlah Jumlah Penyertaan Jumlah Sisa Hasil Jumlah Jumlah sisa Penyertaan Lembaga /Pihak Penyertaan Penyertaan Penyertaan modal yang modal modal yang modal yang penyertaan modal modal Modal Ketiga Modal Modal Modal telah tahun ini telah belum modal (Investasi) (lnvestasi) (Investasi (Investasi (lnvestasi disertakan disertakan disertakan (Investasi) yang akan yang Daerah) Dacrah) Dacrah) sampai tahun sampai daerah diterima disertakan anggaran lalu tahun ini tahun ini kcmbali sampai dengan tahun ini tahun ini 1 2 3 4 5 6 7 8 97+8 10 1 1 12 13 -9-12 I 2018 Bank BPD DIY Perda No 16 Saham 269.200.000.000,00 151.967.000.000,00 20.000.000.000,0 171.967.000.000,00 97.233.000.000,00 171.967.000.000,00 Tuhun 2017 2 1985 PT BPR BDG Perda No. 10 Tahun Saham 199.980.000.000,00 117.500.000.000,00 5.000.000.000,0¥ 122.500.000.000,00 77.480.000.000,00 122.500.000.000,00 (PERSERODA) 2021 3 1987 PDAM TIRTA Perda No. 8 T%bun Saham 74.983.715.000,00 40.983.715.000.00 6.000.000.000,0¥ 46.983.715.000,00 28.000.000.000,00 46.983.715.000,00 HANDAYANT 2022 PDAM TIRTA Perda No. 8 Tahun Barang 127.185.941.130,45 106.913.689.745,00 106.913.689.745,00 20.272.251.385,45 HANDAYANT 2022 4 1989 BUKP e Perda Prov DY No Saham 750.000.000,00 9.343.295,00 9.343.295,00 740.656.705,00 9.343.295,00 Kabupaten 1 Tahun 1989 Gunungldul JUNLAH 672.099.656.130,45 417.373.748.040,00 31.000.000.000,00 448.373.748.040,00 223.725.908.090,45 341.460.058.295,00 tty""y .4' E N D AH s t en UNTA YGSIH . f KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2025 LAMPIRANXIII PERAT\JRAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 7TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Saldo pada Perkiraan Perkiraan Perkiraan saldo No NarnaAset Jenis Aset akhir tahun T-2 penambahan tahun T-I pengurangan tahun T pada akhir tahun T-1 (TA 2022) (TA 2023) 1 (TA 2023) (TA 2023) 1 2 3 4 5 6 74+5-6 1 Tanah AsetTetap 665.588.681.028,00 5.716.245.335,00 150.300.000 671.154.626.363,00 2 Peralatan dan Mesin Aset Tetap 820.522.778.515,77 54.243.353.119,00 2.378.326.315,21 872.387.805.319,56 3 Gedung dan Bangunan Aset Tetap l.278.057.874.047,65 70.512.258.599,80 3.911.999.508,54 1.344.658.133.138,91 4 Jalan,Jaringan,dan Irigasi Asct Tctap 1.421.641.563.712,03 57.131.705.258,80 2.214.624.656,80 l.476.558.644.314,03 5 Aset tetap lainnya Aset Tetap 127.616.801.314,52 16.119.119.420,54 249.567.676,05 143.486.353.059,01 6 Konstruksi dalam pengerjaan Aset Tetap 19.663.967.169,00 26.813.704.953,00 39.010.904.673,00 7.466.767.449,00 7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1.667.219.178.788, 16) /191.030.119.914,97) -1.850.107.716,77 1.856.399.190.986,36 8 Tagihan penjualan angsuran Aset Lain-lain - 9 Kerjasama pemanfaatan Aset Lain-lain 188.750.000,00 - 188.750.000,00 - 10 Tagihan tuntutan ganti rugi Aset Lain-lain - 11 Aset tak berwujud Aset Lain-lain 50.425.807.919,08 5.134.390.523,00 0,00 55.560.198.442,08 12 Aset lain-lain Aset Lain-lain 134. 706.247.556,44 1.088.584.662,46 789.344.807,71 135.005.487.411,19 Jumlah 2.851.193.292.474,33] 45.729.241.956,63 47.043.709.920,54 2.849.878.824.510,42 mew" i. ENDAH SUB' KUNT» UINGSIH