Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin. Ditetapkan di Bangko pada tanggal 21 Februari 2017 BUPATI MERANGIN ttd AL HARIS Diundangkan di Bangko pada tanggal 21 Februari 2017 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI: 1, 2/2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN ttd SIBAWAIHI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM FIRDAUS, S.H., M.H. PEMBINA (IV/a) NIP. 196712191992031007 Lampiran I Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 1 Tahun 2017 21 Februari 2017 RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR URUT URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN 1.310.745.592.903,40 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 87.053.470.000,00 1 . 1 . 1 19.001.500.000,00Pendapatan Pajak Daerah 1 . 1 . 2 8.396.007.000,00Hasil Retribusi Daerah 1 . 1 . 3 3.400.000.000,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1 . 1 . 4 56.255.963.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.007.305.722.163,00 1 . 2 . 1 72.922.493.163,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1 . 2 . 2 729.326.432.000,00Dana Alokasi Umum 1 . 2 . 3 205.056.797.000,00Dana Alokasi Khusus 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 216.386.400.740,40 1 . 3 . 3 57.379.960.740,40Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1 . 3 . 4 159.006.440.000,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 2 BELANJA 1.368.812.260.979,07 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 770.564.603.764,00 2 . 1 . 1 512.420.562.047,70Belanja Pegawai 2 . 1 . 4 13.955.283.500,00Belanja Hibah 2 . 1 . 5 942.663.000,00Belanja Bantuan Sosial 2 . 1 . 6 2.739.750.700,00Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa 2 . 1 . 7 239.080.479.516,30Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa 2 . 1 . 8 1.425.865.000,00Belanja Tidak Terduga 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 598.247.657.215,07 2 . 2 . 1 75.696.624.000,00Belanja Pegawai 2 . 2 . 2 231.362.581.396,60Belanja Barang dan Jasa 2 . 2 . 3 291.188.451.818,47Belanja Modal URPLUS / (DEFISIT) (58.066.668.075,67) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 59.566.668.075,67 3 . 1 . 1 59.566.668.075,67Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00 3 . 2 . 2 1.500.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO 58.066.668.075,67 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 AL HARIS BUPATI MERANGIN Bangko, 21 Februari 2017 Halaman 1RINGKASAN APBD ttd Nomor : 1 Tahun 2017 Peraturan DaerahLampiran II Tanggal : 21 Februari 2017 TAHUN ANGGARAN 2017 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 43.110.000.000,00 764.236.257.257,58385.352.680.626,47378.883.576.631,111 Pendidikan 0,00 336.671.601.825,4933.049.201.000,00303.622.400.825,491.01 336.668.601.825,4933.046.201.000,00303.622.400.825,490,00DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN1.01 . 1.01.01 3.000.000,003.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT BANGKO1.01 . 4.01.04 Kesehatan 42.255.000.000,00 169.434.979.869,12112.198.119.726,4757.236.860.142,651.02 102.066.145.274,6262.483.593.009,0739.582.552.265,5510.500.000.000,00DINAS KESEHATAN1.02 . 1.02.01 65.343.019.559,5047.688.711.682,4017.654.307.877,1031.755.000.000,00RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO1.02 . 1.02.02 1.705.455.000,001.705.455.000,000,000,00DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA1.02 . 2.08.01 309.360.035,00309.360.035,000,000,00SEKRETARIAT DAERAH1.02 . 4.01.01 5.000.000,005.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR1.02 . 4.01.08 6.000.000,006.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG1.02 . 4.01.13 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 850.000.000,00 203.039.439.040,49196.378.536.600,006.660.902.440,491.03 197.264.700.440,49190.603.798.000,006.660.902.440,49850.000.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1.03 . 1.03.01 5.602.675.000,005.602.675.000,000,000,00DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN1.03 . 1.04.01 137.063.600,00137.063.600,000,000,00SEKRETARIAT DAERAH1.03 . 4.01.01 35.000.000,0035.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG1.03 . 4.01.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 11.589.547.737,058.459.225.000,003.130.322.737,051.04 11.589.547.737,058.459.225.000,003.130.322.737,050,00DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN1.04 . 1.04.01 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5.000.000,00 17.955.710.854,7914.056.299.900,003.899.410.954,791.05 10.177.598.370,197.479.750.000,002.697.848.370,190,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA1.05 . 1.05.01 4.819.162.584,603.617.600.000,001.201.562.584,605.000.000,00DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN1.05 . 1.05.02 1.639.616.000,001.639.616.000,000,000,00SEKRETARIAT DAERAH1.05 . 4.01.01 876.386.500,00876.386.500,000,000,00BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK1.05 . 4.01.03 31.500.000,0031.500.000,000,000,00KANTOR CAMAT BANGKO BARAT1.05 . 4.01.05 47.000.000,0047.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI1.05 . 4.01.06 17.890.000,0017.890.000,000,000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR1.05 . 4.01.08 28.950.000,0028.950.000,000,000,00KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI1.05 . 4.01.09 9.000.000,009.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT MARGO TABIR1.05 . 4.01.10 46.684.100,0046.684.100,000,000,00KANTOR CAMAT MUARA SIAU1.05 . 4.01.11 Halaman 1RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 18.250.000,0018.250.000,000,000,00KANTOR CAMAT NALO TANTAN1.05 . 4.01.12 5.000.000,005.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG1.05 . 4.01.13 9.575.000,009.575.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN1.05 . 4.01.15 44.666.000,0044.666.000,000,000,00KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU1.05 . 4.01.16 31.025.000,0031.025.000,000,000,00KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG1.05 . 4.01.17 28.525.000,0028.525.000,000,000,00KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU1.05 . 4.01.19 27.535.000,0027.535.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR1.05 . 4.01.20 20.000.000,0020.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR BARAT1.05 . 4.01.21 12.750.000,0012.750.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR ILIR1.05 . 4.01.22 31.625.000,0031.625.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR LINTAS1.05 . 4.01.23 18.950.000,0018.950.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR ULU1.05 . 4.01.26 14.022.300,0014.022.300,000,000,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG1.05 . 4.01.27 Sosial 0,00 25.544.977.930,6421.211.298.400,004.333.679.530,641.06 6.115.165.000,333.268.562.500,002.846.602.500,330,00DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1.06 . 1.06.01 18.987.077.030,3117.500.000.000,001.487.077.030,310,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH1.06 . 1.06.02 357.475.000,00357.475.000,000,000,00SEKRETARIAT DAERAH1.06 . 4.01.01 8.925.000,008.925.000,000,000,00KANTOR CAMAT BANGKO1.06 . 4.01.04 6.500.000,006.500.000,000,000,00KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI1.06 . 4.01.06 11.500.000,0011.500.000,000,000,00KANTOR CAMAT JANGKAT1.06 . 4.01.07 10.280.000,0010.280.000,000,000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR1.06 . 4.01.08 1.375.000,001.375.000,000,000,00KANTOR CAMAT MARGO TABIR1.06 . 4.01.10 8.625.000,008.625.000,000,000,00KANTOR CAMAT NALO TANTAN1.06 . 4.01.12 6.870.000,006.870.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT1.06 . 4.01.14 1.625.000,001.625.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN1.06 . 4.01.15 3.475.000,003.475.000,000,000,00KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG1.06 . 4.01.17 10.350.000,0010.350.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR1.06 . 4.01.20 3.400.000,003.400.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR BARAT1.06 . 4.01.21 4.266.000,004.266.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR SELATAN1.06 . 4.01.24 3.467.000,003.467.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR TIMUR1.06 . 4.01.25 4.602.900,004.602.900,000,000,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG1.06 . 4.01.27 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 2.075.000.000,00 100.208.752.461,7473.534.045.400,0026.674.707.061,742 Tenaga Kerja 0,00 254.498.000,00254.498.000,000,002.01 254.498.000,00254.498.000,000,000,00DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA2.01 . 2.12.01 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 939.139.600,00939.139.600,000,002.02 519.600.000,00519.600.000,000,000,00DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.02 . 1.06.01 151.750.000,00151.750.000,000,000,00SEKRETARIAT DAERAH2.02 . 4.01.01 16.170.600,0016.170.600,000,000,00KANTOR CAMAT BANGKO2.02 . 4.01.04 30.000.000,0030.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT BANGKO BARAT2.02 . 4.01.05 Halaman 2RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 31.550.000,0031.550.000,000,000,00KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI2.02 . 4.01.06 25.000.000,0025.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI2.02 . 4.01.09 44.400.000,0044.400.000,000,000,00KANTOR CAMAT MUARA SIAU2.02 . 4.01.11 35.000.000,0035.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU2.02 . 4.01.16 43.650.000,0043.650.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR ILIR2.02 . 4.01.22 42.019.000,0042.019.000,000,000,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG2.02 . 4.01.27 Pangan 0,00 3.894.544.332,002.409.061.000,001.485.483.332,002.03 3.385.483.332,001.900.000.000,001.485.483.332,000,00DINAS KETAHANAN PANGAN2.03 . 2.03.01 509.061.000,00509.061.000,000,000,00SEKRETARIAT DAERAH2.03 . 4.01.01 Pertanahan 0,00 177.912.000,00177.912.000,000,002.04 177.912.000,00177.912.000,000,000,00DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN2.04 . 1.04.01 Lingkungan Hidup 500.000.000,00 11.691.617.454,409.704.863.000,001.986.754.454,402.05 704.863.000,00704.863.000,000,000,00DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN2.05 . 1.04.01 10.986.754.454,409.000.000.000,001.986.754.454,40500.000.000,00DINAS LINGKUNGAN HIDUP2.05 . 2.05.01 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 5.449.432.248,213.539.130.200,001.910.302.048,212.06 5.269.221.048,213.358.919.000,001.910.302.048,210,00DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.06 . 2.06.01 14.692.000,0014.692.000,000,000,00KANTOR CAMAT BANGKO2.06 . 4.01.04 32.000.000,0032.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT BANGKO BARAT2.06 . 4.01.05 20.980.000,0020.980.000,000,000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR2.06 . 4.01.08 20.800.000,0020.800.000,000,000,00KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI2.06 . 4.01.09 22.492.000,0022.492.000,000,000,00KANTOR CAMAT MUARA SIAU2.06 . 4.01.11 12.750.000,0012.750.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT2.06 . 4.01.14 8.375.000,008.375.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN2.06 . 4.01.15 13.800.000,0013.800.000,000,000,00KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU2.06 . 4.01.16 19.200.000,0019.200.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR ILIR2.06 . 4.01.22 10.865.000,0010.865.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR LINTAS2.06 . 4.01.23 4.257.200,004.257.200,000,000,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG2.06 . 4.01.27 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 8.437.284.616,915.570.522.000,002.866.762.616,912.07 7.086.762.616,914.220.000.000,002.866.762.616,910,00DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.07 . 2.07.01 152.744.300,00152.744.300,000,000,00KANTOR CAMAT BANGKO2.07 . 4.01.04 13.200.000,0013.200.000,000,000,00KANTOR CAMAT BANGKO BARAT2.07 . 4.01.05 34.920.000,0034.920.000,000,000,00KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI2.07 . 4.01.06 95.465.000,0095.465.000,000,000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR2.07 . 4.01.08 16.400.000,0016.400.000,000,000,00KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI2.07 . 4.01.09 26.850.000,0026.850.000,000,000,00KANTOR CAMAT MARGO TABIR2.07 . 4.01.10 3.265.000,003.265.000,000,000,00KANTOR CAMAT MUARA SIAU2.07 . 4.01.11 35.150.000,0035.150.000,000,000,00KANTOR CAMAT NALO TANTAN2.07 . 4.01.12 Halaman 3RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 72.325.000,0072.325.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG2.07 . 4.01.13 27.973.000,0027.973.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT2.07 . 4.01.14 38.800.000,0038.800.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN2.07 . 4.01.15 10.800.000,0010.800.000,000,000,00KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU2.07 . 4.01.16 42.575.000,0042.575.000,000,000,00KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG2.07 . 4.01.17 392.905.000,00392.905.000,000,000,00KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP2.07 . 4.01.18 39.340.000,0039.340.000,000,000,00KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU2.07 . 4.01.19 82.707.500,0082.707.500,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR2.07 . 4.01.20 42.600.000,0042.600.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR BARAT2.07 . 4.01.21 17.100.000,0017.100.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR ILIR2.07 . 4.01.22 48.655.000,0048.655.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR LINTAS2.07 . 4.01.23 68.076.000,0068.076.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR SELATAN2.07 . 4.01.24 39.615.000,0039.615.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR TIMUR2.07 . 4.01.25 25.273.000,0025.273.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR ULU2.07 . 4.01.26 23.783.200,0023.783.200,000,000,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG2.07 . 4.01.27 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 5.815.825.805,001.746.276.000,004.069.549.805,002.08 5.811.325.805,001.741.776.000,004.069.549.805,000,00DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA2.08 . 2.08.01 4.500.000,004.500.000,000,000,00KANTOR CAMAT BANGKO2.08 . 4.01.04 Perhubungan 750.000.000,00 6.135.174.434,982.766.800.000,003.368.374.434,982.09 6.135.174.434,982.766.800.000,003.368.374.434,98750.000.000,00DINAS PERHUBUNGAN2.09 . 2.09.01 Komunikasi dan Informatika 500.000.000,00 9.108.535.152,407.341.175.000,001.767.360.152,402.10 4.446.810.152,402.679.450.000,001.767.360.152,40500.000.000,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10 . 2.10.01 4.661.725.000,004.661.725.000,000,000,00SEKRETARIAT DAERAH2.10 . 4.01.01 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25.000.000,00 4.824.206.807,001.447.777.000,003.376.429.807,002.11 4.824.206.807,001.447.777.000,003.376.429.807,0025.000.000,00DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN2.11 . 2.11.01 Penanaman Modal 0,00 4.362.186.390,852.678.493.500,001.683.692.890,852.12 4.140.517.390,852.456.824.500,001.683.692.890,850,00DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA2.12 . 2.12.01 217.849.000,00217.849.000,000,000,00SEKRETARIAT DAERAH2.12 . 4.01.01 3.820.000,003.820.000,000,000,00KANTOR CAMAT BANGKO2.12 . 4.01.04 Kepemudaan dan Olah Raga 300.000.000,00 34.748.241.822,1131.783.146.100,002.965.095.722,112.13 27.418.755.000,0027.418.755.000,000,000,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG2.13 . 1.03.01 7.139.871.222,114.174.775.500,002.965.095.722,11300.000.000,00DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA2.13 . 2.13.01 81.810.000,0081.810.000,000,000,00SEKRETARIAT DAERAH2.13 . 4.01.01 10.900.000,0010.900.000,000,000,00KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI2.13 . 4.01.06 28.977.900,0028.977.900,000,000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR2.13 . 4.01.08 10.000.000,0010.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG2.13 . 4.01.13 Halaman 4RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 35.000.000,0035.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP2.13 . 4.01.18 11.500.000,0011.500.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR TIMUR2.13 . 4.01.25 11.427.700,0011.427.700,000,000,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG2.13 . 4.01.27 Statistik 0,00 378.605.000,00378.605.000,000,002.14 56.597.500,0056.597.500,000,000,00DINAS PERIKANAN2.14 . 3.01.01 198.610.000,00198.610.000,000,000,00DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA2.14 . 3.03.01 123.397.500,00123.397.500,000,000,00DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN2.14 . 3.03.02 Kebudayaan 0,00 1.215.472.000,001.215.472.000,000,002.16 1.199.799.000,001.199.799.000,000,000,00DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN2.16 . 1.01.01 5.823.000,005.823.000,000,000,00KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU2.16 . 4.01.16 9.850.000,009.850.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR TIMUR2.16 . 4.01.25 Perpustakaan 0,00 105.690.900,00105.690.900,000,002.17 105.690.900,00105.690.900,000,000,00DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN2.17 . 2.18.01 Kearsipan 0,00 2.670.385.897,881.475.484.100,001.194.901.797,882.18 49.675.000,0049.675.000,000,000,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG2.18 . 1.03.01 2.589.210.897,881.394.309.100,001.194.901.797,880,00DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN2.18 . 2.18.01 31.500.000,0031.500.000,000,000,00BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH2.18 . 4.05.01 Urusan Pilihan 2.117.470.000,00 49.048.887.154,8024.962.551.523,6024.086.335.631,203 Kelautan dan Perikanan 100.000.000,00 5.738.579.038,811.643.402.500,004.095.176.538,813.01 5.738.579.038,811.643.402.500,004.095.176.538,81100.000.000,00DINAS PERIKANAN3.01 . 3.01.01 Pariwisata 0,00 2.411.399.000,002.411.399.000,000,003.02 2.145.224.500,002.145.224.500,000,000,00DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA3.02 . 2.13.01 76.790.000,0076.790.000,000,000,00DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN3.02 . 3.03.02 189.384.500,00189.384.500,000,000,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH3.02 . 4.03.01 Pertanian 2.017.470.000,00 36.023.449.115,9916.032.290.023,6019.991.159.092,393.03 24.367.380.846,3811.321.390.000,0013.045.990.846,38310.000.000,00DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA3.03 . 3.03.01 11.656.068.269,614.710.900.023,606.945.168.246,011.707.470.000,00DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN3.03 . 3.03.02 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 2.126.125.000,002.126.125.000,000,003.05 2.126.125.000,002.126.125.000,000,000,00DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN3.05 . 1.04.01 Perdagangan 0,00 2.397.220.000,002.397.220.000,000,003.06 1.954.130.000,001.954.130.000,000,000,00DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN3.06 . 2.11.01 443.090.000,00443.090.000,000,000,00SEKRETARIAT DAERAH3.06 . 4.01.01 Perindustrian 0,00 352.115.000,00352.115.000,000,003.07 352.115.000,00352.115.000,000,000,00DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN3.07 . 2.11.01 Halaman 5RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.263.443.122.903,40 455.318.364.104,95114.398.379.665,00340.919.984.439,954 Administrasi Pemerintahan 0,00 137.653.622.310,0781.511.377.941,0056.142.244.369,074.01 60.000.000,0060.000.000,000,000,00DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA4.01 . 2.07.01 48.306.617.786,5236.557.949.841,0011.748.667.945,520,00SEKRETARIAT DAERAH4.01 . 4.01.01 26.617.101.952,6023.100.000.000,003.517.101.952,600,00SEKRETARIAT DPRD4.01 . 4.01.02 3.875.729.147,911.923.613.500,001.952.115.647,910,00BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK4.01 . 4.01.03 5.884.977.866,241.584.453.400,004.300.524.466,240,00KANTOR CAMAT BANGKO4.01 . 4.01.04 1.917.402.250,81903.300.000,001.014.102.250,810,00KANTOR CAMAT BANGKO BARAT4.01 . 4.01.05 2.359.583.997,201.475.455.000,00884.128.997,200,00KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI4.01 . 4.01.06 2.686.040.698,201.109.740.200,001.576.300.498,200,00KANTOR CAMAT JANGKAT4.01 . 4.01.07 1.930.538.948,151.017.652.100,00912.886.848,150,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR4.01 . 4.01.08 1.635.260.484,14663.050.000,00972.210.484,140,00KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI4.01 . 4.01.09 1.454.435.713,85668.025.000,00786.410.713,850,00KANTOR CAMAT MARGO TABIR4.01 . 4.01.10 1.698.706.382,20591.684.900,001.107.021.482,200,00KANTOR CAMAT MUARA SIAU4.01 . 4.01.11 1.727.221.334,72636.475.000,001.090.746.334,720,00KANTOR CAMAT NALO TANTAN4.01 . 4.01.12 2.613.937.923,501.022.027.000,001.591.910.923,500,00KANTOR CAMAT PAMENANG4.01 . 4.01.13 1.766.581.438,40703.297.000,001.063.284.438,400,00KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT4.01 . 4.01.14 1.405.465.933,90643.825.000,00761.640.933,900,00KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN4.01 . 4.01.15 1.525.282.017,85588.423.000,00936.859.017,850,00KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU4.01 . 4.01.16 1.473.605.271,26620.075.000,00853.530.271,260,00KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG4.01 . 4.01.17 1.217.297.182,85264.295.000,00953.002.182,850,00KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP4.01 . 4.01.18 1.782.837.249,91625.135.000,001.157.702.249,910,00KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU4.01 . 4.01.19 4.897.864.990,372.002.037.500,002.895.827.490,370,00KANTOR CAMAT TABIR4.01 . 4.01.20 2.091.570.629,411.133.400.000,00958.170.629,410,00KANTOR CAMAT TABIR BARAT4.01 . 4.01.21 1.029.630.878,56387.351.500,00642.279.378,560,00KANTOR CAMAT TABIR ILIR4.01 . 4.01.22 1.421.326.678,76606.825.000,00814.501.678,760,00KANTOR CAMAT TABIR LINTAS4.01 . 4.01.23 1.506.292.466,01616.183.000,00890.109.466,010,00KANTOR CAMAT TABIR SELATAN4.01 . 4.01.24 1.270.597.277,20636.968.000,00633.629.277,200,00KANTOR CAMAT TABIR TIMUR4.01 . 4.01.25 1.526.475.713,50651.382.500,00875.093.213,500,00KANTOR CAMAT TABIR ULU4.01 . 4.01.26 1.333.335.251,76718.754.500,00614.580.751,760,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG4.01 . 4.01.27 10.073.229.586,700,0010.073.229.586,700,00DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH4.01 . 4.01.28 564.675.257,590,00564.675.257,590,00KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (KDH DAN WKDH)4.01 . 4.01.29 Pengawasan 0,00 9.723.465.452,836.210.923.724,003.512.541.728,834.02 5.150.000,005.150.000,000,000,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA4.02 . 1.05.01 1.817.123.724,001.817.123.724,000,000,00SEKRETARIAT DAERAH4.02 . 4.01.01 60.000.000,0060.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT JANGKAT4.02 . 4.01.07 228.650.000,00228.650.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR ILIR4.02 . 4.01.22 7.612.541.728,834.100.000.000,003.512.541.728,830,00INSPEKTORAT DAERAH4.02 . 4.02.01 Halaman 6RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 Perencanaan 0,00 9.870.704.655,606.393.021.800,003.477.682.855,604.03 153.900.000,00153.900.000,000,000,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG4.03 . 1.03.01 44.480.000,0044.480.000,000,000,00DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN4.03 . 3.03.02 1.040.583.800,001.040.583.800,000,000,00SEKRETARIAT DAERAH4.03 . 4.01.01 12.910.700,0012.910.700,000,000,00KANTOR CAMAT BANGKO4.03 . 4.01.04 8.139.800,008.139.800,000,000,00KANTOR CAMAT JANGKAT4.03 . 4.01.07 7.575.000,007.575.000,000,000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR4.03 . 4.01.08 4.750.000,004.750.000,000,000,00KANTOR CAMAT MARGO TABIR4.03 . 4.01.10 4.875.000,004.875.000,000,000,00KANTOR CAMAT NALO TANTAN4.03 . 4.01.12 13.648.000,0013.648.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG4.03 . 4.01.13 5.500.000,005.500.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT4.03 . 4.01.14 6.600.000,006.600.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN4.03 . 4.01.15 11.488.000,0011.488.000,000,000,00KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU4.03 . 4.01.16 6.100.000,006.100.000,000,000,00KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG4.03 . 4.01.17 7.000.000,007.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP4.03 . 4.01.18 5.000.000,005.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU4.03 . 4.01.19 7.500.000,007.500.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR BARAT4.03 . 4.01.21 5.505.000,005.505.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR LINTAS4.03 . 4.01.23 10.010.000,0010.010.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR SELATAN4.03 . 4.01.24 5.800.000,005.800.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR TIMUR4.03 . 4.01.25 9.552.000,009.552.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR ULU4.03 . 4.01.26 11.489.000,0011.489.000,000,000,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG4.03 . 4.01.27 8.488.298.355,605.010.615.500,003.477.682.855,600,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH4.03 . 4.03.01 Keuangan 1.263.443.122.903,40 280.551.378.922,9012.695.788.200,00267.855.590.722,904.04 90.725.000,0090.725.000,000,000,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG4.04 . 1.03.01 375.974.000,00375.974.000,000,000,00SEKRETARIAT DAERAH4.04 . 4.01.01 108.784.000,00108.784.000,000,000,00KANTOR CAMAT BANGKO4.04 . 4.01.04 3.675.000,003.675.000,000,000,00KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI4.04 . 4.01.06 20.620.000,0020.620.000,000,000,00KANTOR CAMAT JANGKAT4.04 . 4.01.07 6.180.000,006.180.000,000,000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR4.04 . 4.01.08 5.800.000,005.800.000,000,000,00KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI4.04 . 4.01.09 6.625.000,006.625.000,000,000,00KANTOR CAMAT NALO TANTAN4.04 . 4.01.12 21.000.000,0021.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG4.04 . 4.01.13 3.610.000,003.610.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT4.04 . 4.01.14 1.200.000,001.200.000,000,000,00KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN4.04 . 4.01.15 6.750.000,006.750.000,000,000,00KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG4.04 . 4.01.17 10.800.000,0010.800.000,000,000,00KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP4.04 . 4.01.18 12.000.000,0012.000.000,000,000,00KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU4.04 . 4.01.19 Halaman 7RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 37.370.000,0037.370.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR4.04 . 4.01.20 3.100.000,003.100.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR BARAT4.04 . 4.01.21 1.298.500,001.298.500,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR ILIR4.04 . 4.01.22 6.525.000,006.525.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR LINTAS4.04 . 4.01.23 11.465.000,0011.465.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR SELATAN4.04 . 4.01.24 2.800.000,002.800.000,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR TIMUR4.04 . 4.01.25 4.842.500,004.842.500,000,000,00KANTOR CAMAT TABIR ULU4.04 . 4.01.26 4.644.200,004.644.200,000,000,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG4.04 . 4.01.27 13.551.735.411,398.050.000.000,005.501.735.411,390,00BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH4.04 . 4.04.01 258.144.041.716,300,00258.144.041.716,301.240.943.122.903,40BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)4.04 . 4.04.02 8.109.813.595,213.900.000.000,004.209.813.595,2122.500.000.000,00BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH4.04 . 4.04.03 Kepegawaian 0,00 14.193.195.369,755.816.094.000,008.377.101.369,754.05 15.100.000,0015.100.000,000,000,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA4.05 . 1.05.01 152.494.000,00152.494.000,000,000,00SEKRETARIAT DAERAH4.05 . 4.01.01 14.025.601.369,755.648.500.000,008.377.101.369,750,00BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH4.05 . 4.05.01 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 1.474.000,001.474.000,000,004.06 1.474.000,001.474.000,000,000,00KANTOR CAMAT MUARA SIAU4.06 . 4.01.11 Penelitian dan Pengembangan 0,00 3.324.523.393,801.769.700.000,001.554.823.393,804.07 3.324.523.393,801.769.700.000,001.554.823.393,800,00BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN4.07 . 4.07.01 1.310.745.592.903,40 770.564.603.764,00 598.247.657.215,07 1.368.812.260.979,07JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT) (58.066.668.075,67) KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB 1 2 3 4 5 6 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 59.566.668.075,67 58.066.668.075,671.500.000.000,004 Keuangan 59.566.668.075,67 58.066.668.075,671.500.000.000,004.04 58.066.668.075,671.500.000.000,0059.566.668.075,67BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)4.04 . 4.04.02 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00 Halaman 8RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI AL HARIS BUPATI MERANGIN Bangko, 21 Februari 2017 Halaman 9RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ttd Nomor : 1 Tahun 2017 Peraturan DaerahLampiran IIa Tanggal : 21 Februari 2017 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 0,00 337.868.400.825,4934.246.000.000,00303.622.400.825,49DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN1.01.01 336.668.601.825,4933.046.201.000,00303.622.400.825,490,001.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 1.199.799.000,001.199.799.000,000,000,002.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan 10.500.000.000,00 102.066.145.274,6262.483.593.009,0739.582.552.265,55DINAS KESEHATAN1.02.01 102.066.145.274,6262.483.593.009,0739.582.552.265,5510.500.000.000,001.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 31.755.000.000,00 65.343.019.559,5047.688.711.682,4017.654.307.877,10RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO1.02.02 65.343.019.559,5047.688.711.682,4017.654.307.877,1031.755.000.000,001.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 850.000.000,00 224.977.755.440,49218.316.853.000,006.660.902.440,49DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1.03.01 197.264.700.440,49190.603.798.000,006.660.902.440,49850.000.000,001.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 27.418.755.000,0027.418.755.000,000,000,002.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 49.675.000,0049.675.000,000,000,002.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan 153.900.000,00153.900.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 90.725.000,0090.725.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 20.201.122.737,0517.070.800.000,003.130.322.737,05DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN1.04.01 5.602.675.000,005.602.675.000,000,000,001.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11.589.547.737,058.459.225.000,003.130.322.737,050,001.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 177.912.000,00177.912.000,000,000,002.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan 704.863.000,00704.863.000,000,000,002.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 2.126.125.000,002.126.125.000,000,000,003.05 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 10.197.848.370,197.500.000.000,002.697.848.370,19SATUAN POLISI PAMONG PRAJA1.05.01 10.177.598.370,197.479.750.000,002.697.848.370,190,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5.150.000,005.150.000,000,000,004.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 15.100.000,0015.100.000,000,000,004.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian 5.000.000,00 4.819.162.584,603.617.600.000,001.201.562.584,60DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN1.05.02 4.819.162.584,603.617.600.000,001.201.562.584,605.000.000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Halaman 1RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 0,00 6.634.765.000,333.788.162.500,002.846.602.500,33DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1.06.01 6.115.165.000,333.268.562.500,002.846.602.500,330,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 519.600.000,00519.600.000,000,000,002.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 18.987.077.030,3117.500.000.000,001.487.077.030,31BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH1.06.02 18.987.077.030,3117.500.000.000,001.487.077.030,310,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 0,00 3.385.483.332,001.900.000.000,001.485.483.332,00DINAS KETAHANAN PANGAN2.03.01 3.385.483.332,001.900.000.000,001.485.483.332,000,002.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan 500.000.000,00 10.986.754.454,409.000.000.000,001.986.754.454,40DINAS LINGKUNGAN HIDUP2.05.01 10.986.754.454,409.000.000.000,001.986.754.454,40500.000.000,002.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 0,00 5.269.221.048,213.358.919.000,001.910.302.048,21DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.06.01 5.269.221.048,213.358.919.000,001.910.302.048,210,002.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 7.146.762.616,914.280.000.000,002.866.762.616,91DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.07.01 7.086.762.616,914.220.000.000,002.866.762.616,910,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 60.000.000,0060.000.000,000,000,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 7.516.780.805,003.447.231.000,004.069.549.805,00DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA2.08.01 1.705.455.000,001.705.455.000,000,000,001.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 5.811.325.805,001.741.776.000,004.069.549.805,000,002.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 750.000.000,00 6.135.174.434,982.766.800.000,003.368.374.434,98DINAS PERHUBUNGAN2.09.01 6.135.174.434,982.766.800.000,003.368.374.434,98750.000.000,002.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 500.000.000,00 4.446.810.152,402.679.450.000,001.767.360.152,40DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10.01 4.446.810.152,402.679.450.000,001.767.360.152,40500.000.000,002.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 25.000.000,00 7.130.451.807,003.754.022.000,003.376.429.807,00DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN2.11.01 4.824.206.807,001.447.777.000,003.376.429.807,0025.000.000,002.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.954.130.000,001.954.130.000,000,000,003.06 Urusan Pilihan Perdagangan 352.115.000,00352.115.000,000,000,003.07 Urusan Pilihan Perindustrian 0,00 4.395.015.390,852.711.322.500,001.683.692.890,85DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA2.12.01 254.498.000,00254.498.000,000,000,002.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 4.140.517.390,852.456.824.500,001.683.692.890,850,002.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 300.000.000,00 9.285.095.722,116.320.000.000,002.965.095.722,11DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA2.13.01 7.139.871.222,114.174.775.500,002.965.095.722,11300.000.000,002.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Halaman 2RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 2.145.224.500,002.145.224.500,000,000,003.02 Urusan Pilihan Pariwisata 0,00 2.694.901.797,881.500.000.000,001.194.901.797,88DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN2.18.01 105.690.900,00105.690.900,000,000,002.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 2.589.210.897,881.394.309.100,001.194.901.797,880,002.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan 100.000.000,00 5.795.176.538,811.700.000.000,004.095.176.538,81DINAS PERIKANAN3.01.01 56.597.500,0056.597.500,000,000,002.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik 5.738.579.038,811.643.402.500,004.095.176.538,81100.000.000,003.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 310.000.000,00 24.565.990.846,3811.520.000.000,0013.045.990.846,38DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA3.03.01 198.610.000,00198.610.000,000,000,002.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik 24.367.380.846,3811.321.390.000,0013.045.990.846,38310.000.000,003.03 Urusan Pilihan Pertanian 1.707.470.000,00 11.900.735.769,614.955.567.523,606.945.168.246,01DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN3.03.02 123.397.500,00123.397.500,000,000,002.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik 76.790.000,0076.790.000,000,000,003.02 Urusan Pilihan Pariwisata 11.656.068.269,614.710.900.023,606.945.168.246,011.707.470.000,003.03 Urusan Pilihan Pertanian 44.480.000,0044.480.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 0,00 60.201.592.945,5248.452.925.000,0011.748.667.945,52SEKRETARIAT DAERAH4.01.01 309.360.035,00309.360.035,000,000,001.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 137.063.600,00137.063.600,000,000,001.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.639.616.000,001.639.616.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 357.475.000,00357.475.000,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 151.750.000,00151.750.000,000,000,002.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 509.061.000,00509.061.000,000,000,002.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan 4.661.725.000,004.661.725.000,000,000,002.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 217.849.000,00217.849.000,000,000,002.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 81.810.000,0081.810.000,000,000,002.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 443.090.000,00443.090.000,000,000,003.06 Urusan Pilihan Perdagangan 48.306.617.786,5236.557.949.841,0011.748.667.945,520,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 1.817.123.724,001.817.123.724,000,000,004.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 1.040.583.800,001.040.583.800,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 375.974.000,00375.974.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 152.494.000,00152.494.000,000,000,004.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian 0,00 26.617.101.952,6023.100.000.000,003.517.101.952,60SEKRETARIAT DPRD4.01.02 26.617.101.952,6023.100.000.000,003.517.101.952,600,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 4.752.115.647,912.800.000.000,001.952.115.647,91BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK4.01.03 Halaman 3RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 876.386.500,00876.386.500,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3.875.729.147,911.923.613.500,001.952.115.647,910,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 6.210.524.466,241.910.000.000,004.300.524.466,24KANTOR CAMAT BANGKO4.01.04 3.000.000,003.000.000,000,000,001.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 8.925.000,008.925.000,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 16.170.600,0016.170.600,000,000,002.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14.692.000,0014.692.000,000,000,002.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 152.744.300,00152.744.300,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.500.000,004.500.000,000,000,002.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.820.000,003.820.000,000,000,002.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 5.884.977.866,241.584.453.400,004.300.524.466,240,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 12.910.700,0012.910.700,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 108.784.000,00108.784.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 2.024.102.250,811.010.000.000,001.014.102.250,81KANTOR CAMAT BANGKO BARAT4.01.05 31.500.000,0031.500.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 30.000.000,0030.000.000,000,000,002.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 32.000.000,0032.000.000,000,000,002.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 13.200.000,0013.200.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.917.402.250,81903.300.000,001.014.102.250,810,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.494.128.997,201.610.000.000,00884.128.997,20KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI4.01.06 47.000.000,0047.000.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 6.500.000,006.500.000,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 31.550.000,0031.550.000,000,000,002.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 34.920.000,0034.920.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.900.000,0010.900.000,000,000,002.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.359.583.997,201.475.455.000,00884.128.997,200,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 3.675.000,003.675.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 2.786.300.498,201.210.000.000,001.576.300.498,20KANTOR CAMAT JANGKAT4.01.07 11.500.000,0011.500.000,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 2.686.040.698,201.109.740.200,001.576.300.498,200,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 60.000.000,0060.000.000,000,000,004.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 8.139.800,008.139.800,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 20.620.000,0020.620.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 2.122.886.848,151.210.000.000,00912.886.848,15KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR4.01.08 5.000.000,005.000.000,000,000,001.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Halaman 4RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 17.890.000,0017.890.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 10.280.000,0010.280.000,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 20.980.000,0020.980.000,000,000,002.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 95.465.000,0095.465.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 28.977.900,0028.977.900,000,000,002.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 1.930.538.948,151.017.652.100,00912.886.848,150,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 7.575.000,007.575.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 6.180.000,006.180.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 1.732.210.484,14760.000.000,00972.210.484,14KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI4.01.09 28.950.000,0028.950.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 25.000.000,0025.000.000,000,000,002.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20.800.000,0020.800.000,000,000,002.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 16.400.000,0016.400.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.635.260.484,14663.050.000,00972.210.484,140,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 5.800.000,005.800.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 1.496.410.713,85710.000.000,00786.410.713,85KANTOR CAMAT MARGO TABIR4.01.10 9.000.000,009.000.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.375.000,001.375.000,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 26.850.000,0026.850.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.454.435.713,85668.025.000,00786.410.713,850,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.750.000,004.750.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 0,00 1.817.021.482,20710.000.000,001.107.021.482,20KANTOR CAMAT MUARA SIAU4.01.11 46.684.100,0046.684.100,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 44.400.000,0044.400.000,000,000,002.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 22.492.000,0022.492.000,000,000,002.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 3.265.000,003.265.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.698.706.382,20591.684.900,001.107.021.482,200,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 1.474.000,001.474.000,000,000,004.06 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan 0,00 1.800.746.334,72710.000.000,001.090.746.334,72KANTOR CAMAT NALO TANTAN4.01.12 18.250.000,0018.250.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 8.625.000,008.625.000,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 35.150.000,0035.150.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.727.221.334,72636.475.000,001.090.746.334,720,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.875.000,004.875.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 6.625.000,006.625.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Halaman 5RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 0,00 2.776.910.923,501.185.000.000,001.591.910.923,50KANTOR CAMAT PAMENANG4.01.13 6.000.000,006.000.000,000,000,001.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 35.000.000,0035.000.000,000,000,001.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.000.000,005.000.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 72.325.000,0072.325.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.000.000,0010.000.000,000,000,002.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.613.937.923,501.022.027.000,001.591.910.923,500,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 13.648.000,0013.648.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 21.000.000,0021.000.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 1.823.284.438,40760.000.000,001.063.284.438,40KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT4.01.14 6.870.000,006.870.000,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 12.750.000,0012.750.000,000,000,002.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 27.973.000,0027.973.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.766.581.438,40703.297.000,001.063.284.438,400,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 5.500.000,005.500.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 3.610.000,003.610.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 1.471.640.933,90710.000.000,00761.640.933,90KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN4.01.15 9.575.000,009.575.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.625.000,001.625.000,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 8.375.000,008.375.000,000,000,002.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 38.800.000,0038.800.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.405.465.933,90643.825.000,00761.640.933,900,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 6.600.000,006.600.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 1.200.000,001.200.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 1.646.859.017,85710.000.000,00936.859.017,85KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU4.01.16 44.666.000,0044.666.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 35.000.000,0035.000.000,000,000,002.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13.800.000,0013.800.000,000,000,002.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 10.800.000,0010.800.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.823.000,005.823.000,000,000,002.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan 1.525.282.017,85588.423.000,00936.859.017,850,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 11.488.000,0011.488.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 0,00 1.563.530.271,26710.000.000,00853.530.271,26KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG4.01.17 31.025.000,0031.025.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3.475.000,003.475.000,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Halaman 6RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 42.575.000,0042.575.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.473.605.271,26620.075.000,00853.530.271,260,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 6.100.000,006.100.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 6.750.000,006.750.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 1.663.002.182,85710.000.000,00953.002.182,85KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP4.01.18 392.905.000,00392.905.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 35.000.000,0035.000.000,000,000,002.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 1.217.297.182,85264.295.000,00953.002.182,850,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 7.000.000,007.000.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 10.800.000,0010.800.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 1.867.702.249,91710.000.000,001.157.702.249,91KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU4.01.19 28.525.000,0028.525.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 39.340.000,0039.340.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.782.837.249,91625.135.000,001.157.702.249,910,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 5.000.000,005.000.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 12.000.000,0012.000.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 5.055.827.490,372.160.000.000,002.895.827.490,37KANTOR CAMAT TABIR4.01.20 27.535.000,0027.535.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 10.350.000,0010.350.000,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 82.707.500,0082.707.500,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.897.864.990,372.002.037.500,002.895.827.490,370,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 37.370.000,0037.370.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 2.168.170.629,411.210.000.000,00958.170.629,41KANTOR CAMAT TABIR BARAT4.01.21 20.000.000,0020.000.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3.400.000,003.400.000,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 42.600.000,0042.600.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.091.570.629,411.133.400.000,00958.170.629,410,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 7.500.000,007.500.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 3.100.000,003.100.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 1.352.279.378,56710.000.000,00642.279.378,56KANTOR CAMAT TABIR ILIR4.01.22 12.750.000,0012.750.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 43.650.000,0043.650.000,000,000,002.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19.200.000,0019.200.000,000,000,002.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 17.100.000,0017.100.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.029.630.878,56387.351.500,00642.279.378,560,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Halaman 7RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 228.650.000,00228.650.000,000,000,004.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 1.298.500,001.298.500,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 1.524.501.678,76710.000.000,00814.501.678,76KANTOR CAMAT TABIR LINTAS4.01.23 31.625.000,0031.625.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 10.865.000,0010.865.000,000,000,002.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 48.655.000,0048.655.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.421.326.678,76606.825.000,00814.501.678,760,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 5.505.000,005.505.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 6.525.000,006.525.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 1.600.109.466,01710.000.000,00890.109.466,01KANTOR CAMAT TABIR SELATAN4.01.24 4.266.000,004.266.000,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 68.076.000,0068.076.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.506.292.466,01616.183.000,00890.109.466,010,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 10.010.000,0010.010.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 11.465.000,0011.465.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 1.343.629.277,20710.000.000,00633.629.277,20KANTOR CAMAT TABIR TIMUR4.01.25 3.467.000,003.467.000,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 39.615.000,0039.615.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 11.500.000,0011.500.000,000,000,002.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 9.850.000,009.850.000,000,000,002.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan 1.270.597.277,20636.968.000,00633.629.277,200,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 5.800.000,005.800.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 2.800.000,002.800.000,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 1.585.093.213,50710.000.000,00875.093.213,50KANTOR CAMAT TABIR ULU4.01.26 18.950.000,0018.950.000,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 25.273.000,0025.273.000,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.526.475.713,50651.382.500,00875.093.213,500,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 9.552.000,009.552.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 4.842.500,004.842.500,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 1.449.580.751,76835.000.000,00614.580.751,76KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG4.01.27 14.022.300,0014.022.300,000,000,001.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 4.602.900,004.602.900,000,000,001.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 42.019.000,0042.019.000,000,000,002.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.257.200,004.257.200,000,000,002.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 23.783.200,0023.783.200,000,000,002.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Halaman 8RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 11.427.700,0011.427.700,000,000,002.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 1.333.335.251,76718.754.500,00614.580.751,760,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 11.489.000,0011.489.000,000,000,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 4.644.200,004.644.200,000,000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 10.073.229.586,700,0010.073.229.586,70DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH4.01.28 10.073.229.586,700,0010.073.229.586,700,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 564.675.257,590,00564.675.257,59KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (KDH DAN WKDH)4.01.29 564.675.257,590,00564.675.257,590,004.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 7.612.541.728,834.100.000.000,003.512.541.728,83INSPEKTORAT DAERAH4.02.01 7.612.541.728,834.100.000.000,003.512.541.728,830,004.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 0,00 8.677.682.855,605.200.000.000,003.477.682.855,60BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH4.03.01 189.384.500,00189.384.500,000,000,003.02 Urusan Pilihan Pariwisata 8.488.298.355,605.010.615.500,003.477.682.855,600,004.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 0,00 13.551.735.411,398.050.000.000,005.501.735.411,39BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH4.04.01 13.551.735.411,398.050.000.000,005.501.735.411,390,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 1.240.943.122.903,40 258.144.041.716,300,00258.144.041.716,30BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)4.04.02 258.144.041.716,300,00258.144.041.716,301.240.943.122.903,404.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 22.500.000.000,00 8.109.813.595,213.900.000.000,004.209.813.595,21BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH4.04.03 8.109.813.595,213.900.000.000,004.209.813.595,2122.500.000.000,004.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 0,00 14.057.101.369,755.680.000.000,008.377.101.369,75BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH4.05.01 31.500.000,0031.500.000,000,000,002.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan 14.025.601.369,755.648.500.000,008.377.101.369,750,004.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian 0,00 3.324.523.393,801.769.700.000,001.554.823.393,80BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN4.07.01 3.324.523.393,801.769.700.000,001.554.823.393,800,004.07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan 1.310.745.592.903,40 770.564.603.764,00 598.247.657.215,07 1.368.812.260.979,07JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT) (58.066.668.075,67) Halaman 9RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB 1 2 3 4 5 6 59.566.668.075,67 58.066.668.075,671.500.000.000,00BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)4.04.02 58.066.668.075,671.500.000.000,0059.566.668.075,674.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00 AL HARIS BUPATI MERANGIN Bangko, 21 Februari 2017 Halaman 10RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ttd Nomor : 1 Tahun 2017 Peraturan DaerahLampiran IIb Tanggal : 21 Februari 2017 TAHUN ANGGARAN 2017 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 43.110.000.000,00 764.236.257.257,58385.352.680.626,47378.883.576.631,111 1.01 Pendidikan 0,00 336.671.601.825,4933.049.201.000,00303.622.400.825,49 0,00 336.668.601.825,4933.046.201.000,00303.622.400.825,491.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 336.668.601.825,4933.046.201.000,00303.622.400.825,490,001.01 . 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 3.000.000,003.000.000,000,001.01 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO 3.000.000,003.000.000,000,000,001.01 . 4.01.04.05 KANTOR LURAH PASAR BANGKO 1.02 Kesehatan 42.255.000.000,00 169.434.979.869,12112.198.119.726,4757.236.860.142,65 10.500.000.000,00 102.066.145.274,6262.483.593.009,0739.582.552.265,551.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 68.353.357.415,5528.770.805.150,0039.582.552.265,552.079.365.000,001.02 . 1.02.01.01 SEKRETARIAT 4.521.619.000,004.521.619.000,000,000,001.02 . 1.02.01.02 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT 1.195.742.000,001.195.742.000,000,000,001.02 . 1.02.01.03 BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 14.020.247.500,0014.020.247.500,000,000,001.02 . 1.02.01.04 BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 3.821.480.259,073.821.480.259,070,000,001.02 . 1.02.01.05 BIDANG SUMBERDAYA DAN INFORMASI KESEHATAN 985.000.000,00985.000.000,000,00998.000.000,001.02 . 1.02.01.06 PUSKESMAS BANGKO (KAPITASI) 632.000.000,00632.000.000,000,00759.564.000,001.02 . 1.02.01.07 PUSKESMAS PEMATANG KANDIS (KAPITASI) 423.000.000,00423.000.000,000,00417.236.000,001.02 . 1.02.01.08 PUSKESMAS RANTAU PANJANG (KAPITASI) 423.000.000,00423.000.000,000,00436.000.000,001.02 . 1.02.01.09 PUSKESMAS MUARA DELANG 125.000.000,00125.000.000,000,00145.000.000,001.02 . 1.02.01.10 PUSKESMAS SUNGAI BULIAN 393.000.000,00393.000.000,000,00406.000.000,001.02 . 1.02.01.11 PUSKESMAS MUARA SIAU 462.000.000,00462.000.000,000,00562.000.000,001.02 . 1.02.01.12 PUSKESMAS PASAR MASURAI 344.000.000,00344.000.000,000,00357.000.000,001.02 . 1.02.01.13 PUSKESMAS SUNGAI MANAU 289.000.000,00289.000.000,000,00302.000.000,001.02 . 1.02.01.14 PUSKESMAS SIMPANG PARIT 166.000.000,00166.000.000,000,00179.000.000,001.02 . 1.02.01.15 PUSKESMAS MUARA MADRAS 418.000.000,00418.000.000,000,00431.000.000,001.02 . 1.02.01.16 PUSKESMAS MERANTI 748.000.000,00748.000.000,000,00711.000.000,001.02 . 1.02.01.17 PUSKESMAS PAMENANG (KAPITASI) 280.000.000,00280.000.000,000,00293.000.000,001.02 . 1.02.01.18 PUSKESMAS MUARA JERNIH 206.000.000,00206.000.000,000,00219.000.000,001.02 . 1.02.01.19 PUSKESMAS SUMBER AGUNG 542.000.000,00542.000.000,000,00555.000.000,001.02 . 1.02.01.20 PUSKESMAS KIBUL 213.000.000,00213.000.000,000,00226.000.000,001.02 . 1.02.01.21 PUSKESMAS RANTAU SULI Halaman 1RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 118.000.000,00118.000.000,000,00168.000.000,001.02 . 1.02.01.22 PUSKESMAS SEKANCING 184.000.000,00184.000.000,000,00197.000.000,001.02 . 1.02.01.23 PUSKESMAS RANTAU LIMAU MANIS 92.000.000,0092.000.000,000,00105.835.000,001.02 . 1.02.01.24 PUSKESMAS SUNGAI JERING 159.000.000,00159.000.000,000,00172.000.000,001.02 . 1.02.01.25 PUSKESMAS BATANG MASUMAI 337.000.000,00337.000.000,000,00350.000.000,001.02 . 1.02.01.26 PUSKESMAS PAMENANG BARAT 280.000.000,00280.000.000,000,00293.000.000,001.02 . 1.02.01.27 PUSKESMAS NALO TANTAN 125.000.000,00125.000.000,000,00138.000.000,001.02 . 1.02.01.28 PUSKESMAS PASAR BARU 451.026.600,00451.026.600,000,000,001.02 . 1.02.01.29 PUSKESMAS BANGKO (APBD) 550.611.500,00550.611.500,000,000,001.02 . 1.02.01.30 PUSKESMAS PEMATANG KANDIS (APBD) 625.996.000,00625.996.000,000,000,001.02 . 1.02.01.31 PUSKESMAS RANTAU PANJANG (APBD) 582.065.000,00582.065.000,000,000,001.02 . 1.02.01.32 PUSKESMAS PAMENANG (APBD) 31.755.000.000,00 65.343.019.559,5047.688.711.682,4017.654.307.877,101.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO 33.588.019.559,5015.933.711.682,4017.654.307.877,100,001.02 . 1.02.02.01 RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO 31.755.000.000,0031.755.000.000,000,0031.755.000.000,001.02 . 1.02.02.02 RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO (BLUD) 0,00 1.705.455.000,001.705.455.000,000,001.02 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.705.455.000,001.705.455.000,000,000,001.02 . 2.08.01.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 309.360.035,00309.360.035,000,001.02 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 309.360.035,00309.360.035,000,000,001.02 . 4.01.01.01 BAGIAN KESRA 0,00 5.000.000,005.000.000,000,001.02 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 5.000.000,005.000.000,000,000,001.02 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 6.000.000,006.000.000,000,001.02 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG 6.000.000,006.000.000,000,000,001.02 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 850.000.000,00 203.039.439.040,49196.378.536.600,006.660.902.440,49 850.000.000,00 197.264.700.440,49190.603.798.000,006.660.902.440,491.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 16.302.502.440,499.641.600.000,006.660.902.440,49850.000.000,001.03 . 1.03.01.01 SEKRETARIAT 118.026.243.500,00118.026.243.500,000,000,001.03 . 1.03.01.02 BIDANG BINA MARGA 15.623.500.000,0015.623.500.000,000,000,001.03 . 1.03.01.03 BIDANG SUMBER DAYA AIR 43.560.354.500,0043.560.354.500,000,000,001.03 . 1.03.01.04 BIDANG CIPTA KARYA 1.806.000.000,001.806.000.000,000,000,001.03 . 1.03.01.05 BIDANG TATA RUANG 886.100.000,00886.100.000,000,000,001.03 . 1.03.01.06 BIDANG BINA PROGRAM 1.060.000.000,001.060.000.000,000,000,001.03 . 1.03.01.07 BIDANG BINA KONSTRUKSI 0,00 5.602.675.000,005.602.675.000,000,001.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.602.675.000,005.602.675.000,000,000,001.03 . 1.04.01.03 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 137.063.600,00137.063.600,000,001.03 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 137.063.600,00137.063.600,000,000,001.03 . 4.01.01.02 BAGIAN PEMERINTAHAN Halaman 2RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 0,00 35.000.000,0035.000.000,000,001.03 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG 35.000.000,0035.000.000,000,000,001.03 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 11.589.547.737,058.459.225.000,003.130.322.737,05 0,00 11.589.547.737,058.459.225.000,003.130.322.737,051.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.362.047.737,056.231.725.000,003.130.322.737,050,001.04 . 1.04.01.01 SEKRETARIAT 2.070.650.000,002.070.650.000,000,000,001.04 . 1.04.01.02 BIDANG PERUMAHAN 156.850.000,00156.850.000,000,000,001.04 . 1.04.01.04 BIDANG PERTANAHAN 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5.000.000,00 17.955.710.854,7914.056.299.900,003.899.410.954,79 0,00 10.177.598.370,197.479.750.000,002.697.848.370,191.05 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10.177.598.370,197.479.750.000,002.697.848.370,190,001.05 . 1.05.01.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.000.000,00 4.819.162.584,603.617.600.000,001.201.562.584,601.05 . 1.05.02 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 4.819.162.584,603.617.600.000,001.201.562.584,605.000.000,001.05 . 1.05.02.01 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0,00 1.639.616.000,001.639.616.000,000,001.05 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 1.639.616.000,001.639.616.000,000,000,001.05 . 4.01.01.01 BAGIAN KESRA 0,00 876.386.500,00876.386.500,000,001.05 . 4.01.03 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 876.386.500,00876.386.500,000,000,001.05 . 4.01.03.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 31.500.000,0031.500.000,000,001.05 . 4.01.05 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 31.500.000,0031.500.000,000,000,001.05 . 4.01.05.01 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 0,00 47.000.000,0047.000.000,000,001.05 . 4.01.06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 47.000.000,0047.000.000,000,000,001.05 . 4.01.06.01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,00 17.890.000,0017.890.000,000,001.05 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 17.890.000,0017.890.000,000,000,001.05 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 28.950.000,0028.950.000,000,001.05 . 4.01.09 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 28.950.000,0028.950.000,000,000,001.05 . 4.01.09.01 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,00 9.000.000,009.000.000,000,001.05 . 4.01.10 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 9.000.000,009.000.000,000,000,001.05 . 4.01.10.01 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 0,00 46.684.100,0046.684.100,000,001.05 . 4.01.11 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 46.684.100,0046.684.100,000,000,001.05 . 4.01.11.01 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,00 18.250.000,0018.250.000,000,001.05 . 4.01.12 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 18.250.000,0018.250.000,000,000,001.05 . 4.01.12.01 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,00 5.000.000,005.000.000,000,001.05 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG Halaman 3RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 5.000.000,005.000.000,000,000,001.05 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG 0,00 9.575.000,009.575.000,000,001.05 . 4.01.15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 9.575.000,009.575.000,000,000,001.05 . 4.01.15.01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,00 44.666.000,0044.666.000,000,001.05 . 4.01.16 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 44.666.000,0044.666.000,000,000,001.05 . 4.01.16.01 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,00 31.025.000,0031.025.000,000,001.05 . 4.01.17 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 31.025.000,0031.025.000,000,000,001.05 . 4.01.17.01 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,00 28.525.000,0028.525.000,000,001.05 . 4.01.19 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 28.525.000,0028.525.000,000,000,001.05 . 4.01.19.01 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 0,00 27.535.000,0027.535.000,000,001.05 . 4.01.20 KANTOR CAMAT TABIR 27.535.000,0027.535.000,000,000,001.05 . 4.01.20.01 KANTOR CAMAT TABIR 0,00 20.000.000,0020.000.000,000,001.05 . 4.01.21 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 20.000.000,0020.000.000,000,000,001.05 . 4.01.21.01 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,00 12.750.000,0012.750.000,000,001.05 . 4.01.22 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 12.750.000,0012.750.000,000,000,001.05 . 4.01.22.01 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,00 31.625.000,0031.625.000,000,001.05 . 4.01.23 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 31.625.000,0031.625.000,000,000,001.05 . 4.01.23.01 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,00 18.950.000,0018.950.000,000,001.05 . 4.01.26 KANTOR CAMAT TABIR ULU 18.950.000,0018.950.000,000,000,001.05 . 4.01.26.01 KANTOR CAMAT TABIR ULU 0,00 14.022.300,0014.022.300,000,001.05 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 14.022.300,0014.022.300,000,000,001.05 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 1.06 Sosial 0,00 25.544.977.930,6421.211.298.400,004.333.679.530,64 0,00 6.115.165.000,333.268.562.500,002.846.602.500,331.06 . 1.06.01 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.115.165.000,333.268.562.500,002.846.602.500,330,001.06 . 1.06.01.01 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 18.987.077.030,3117.500.000.000,001.487.077.030,311.06 . 1.06.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.987.077.030,312.500.000.000,001.487.077.030,310,001.06 . 1.06.02.01 SEKRETARIAT 15.000.000.000,0015.000.000.000,000,000,001.06 . 1.06.02.02 BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI 0,00 357.475.000,00357.475.000,000,001.06 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 357.475.000,00357.475.000,000,000,001.06 . 4.01.01.01 BAGIAN KESRA 0,00 8.925.000,008.925.000,000,001.06 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO 8.925.000,008.925.000,000,000,001.06 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO Halaman 4RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 0,00 6.500.000,006.500.000,000,001.06 . 4.01.06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 6.500.000,006.500.000,000,000,001.06 . 4.01.06.01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,00 11.500.000,0011.500.000,000,001.06 . 4.01.07 KANTOR CAMAT JANGKAT 11.500.000,0011.500.000,000,000,001.06 . 4.01.07.01 KANTOR CAMAT JANGKAT 0,00 10.280.000,0010.280.000,000,001.06 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 10.280.000,0010.280.000,000,000,001.06 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 1.375.000,001.375.000,000,001.06 . 4.01.10 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 1.375.000,001.375.000,000,000,001.06 . 4.01.10.01 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 0,00 8.625.000,008.625.000,000,001.06 . 4.01.12 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 8.625.000,008.625.000,000,000,001.06 . 4.01.12.01 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,00 6.870.000,006.870.000,000,001.06 . 4.01.14 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 6.870.000,006.870.000,000,000,001.06 . 4.01.14.01 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,00 1.625.000,001.625.000,000,001.06 . 4.01.15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 1.625.000,001.625.000,000,000,001.06 . 4.01.15.01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,00 3.475.000,003.475.000,000,001.06 . 4.01.17 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 3.475.000,003.475.000,000,000,001.06 . 4.01.17.01 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,00 10.350.000,0010.350.000,000,001.06 . 4.01.20 KANTOR CAMAT TABIR 10.350.000,0010.350.000,000,000,001.06 . 4.01.20.01 KANTOR CAMAT TABIR 0,00 3.400.000,003.400.000,000,001.06 . 4.01.21 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 3.400.000,003.400.000,000,000,001.06 . 4.01.21.01 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,00 4.266.000,004.266.000,000,001.06 . 4.01.24 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 4.266.000,004.266.000,000,000,001.06 . 4.01.24.01 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 0,00 3.467.000,003.467.000,000,001.06 . 4.01.25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 3.467.000,003.467.000,000,000,001.06 . 4.01.25.01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,00 4.602.900,004.602.900,000,001.06 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 4.602.900,004.602.900,000,000,001.06 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 2.075.000.000,00 100.208.752.461,7473.534.045.400,0026.674.707.061,742 2.01 Tenaga Kerja 0,00 254.498.000,00254.498.000,000,00 0,00 254.498.000,00254.498.000,000,002.01 . 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 254.498.000,00254.498.000,000,000,002.01 . 2.12.01.01 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Halaman 5RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 939.139.600,00939.139.600,000,00 0,00 519.600.000,00519.600.000,000,002.02 . 1.06.01 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 519.600.000,00519.600.000,000,000,002.02 . 1.06.01.01 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 151.750.000,00151.750.000,000,002.02 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 151.750.000,00151.750.000,000,000,002.02 . 4.01.01.01 BAGIAN KESRA 0,00 16.170.600,0016.170.600,000,002.02 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO 16.170.600,0016.170.600,000,000,002.02 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO 0,00 30.000.000,0030.000.000,000,002.02 . 4.01.05 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 30.000.000,0030.000.000,000,000,002.02 . 4.01.05.01 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 0,00 31.550.000,0031.550.000,000,002.02 . 4.01.06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 31.550.000,0031.550.000,000,000,002.02 . 4.01.06.01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,00 25.000.000,0025.000.000,000,002.02 . 4.01.09 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 25.000.000,0025.000.000,000,000,002.02 . 4.01.09.01 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,00 44.400.000,0044.400.000,000,002.02 . 4.01.11 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 44.400.000,0044.400.000,000,000,002.02 . 4.01.11.01 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,00 35.000.000,0035.000.000,000,002.02 . 4.01.16 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 35.000.000,0035.000.000,000,000,002.02 . 4.01.16.01 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,00 43.650.000,0043.650.000,000,002.02 . 4.01.22 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 43.650.000,0043.650.000,000,000,002.02 . 4.01.22.01 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,00 42.019.000,0042.019.000,000,002.02 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 42.019.000,0042.019.000,000,000,002.02 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 2.03 Pangan 0,00 3.894.544.332,002.409.061.000,001.485.483.332,00 0,00 3.385.483.332,001.900.000.000,001.485.483.332,002.03 . 2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN 3.385.483.332,001.900.000.000,001.485.483.332,000,002.03 . 2.03.01.01 DINAS KETAHANAN PANGAN 0,00 509.061.000,00509.061.000,000,002.03 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 509.061.000,00509.061.000,000,000,002.03 . 4.01.01.03 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 2.04 Pertanahan 0,00 177.912.000,00177.912.000,000,00 0,00 177.912.000,00177.912.000,000,002.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 177.912.000,00177.912.000,000,000,002.04 . 1.04.01.04 BIDANG PERTANAHAN 2.05 Lingkungan Hidup 500.000.000,00 11.691.617.454,409.704.863.000,001.986.754.454,40 0,00 704.863.000,00704.863.000,000,002.05 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halaman 6RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 704.863.000,00704.863.000,000,000,002.05 . 1.04.01.04 BIDANG PERTANAHAN 500.000.000,00 10.986.754.454,409.000.000.000,001.986.754.454,402.05 . 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10.986.754.454,409.000.000.000,001.986.754.454,40500.000.000,002.05 . 2.05.01.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 5.449.432.248,213.539.130.200,001.910.302.048,21 0,00 5.269.221.048,213.358.919.000,001.910.302.048,212.06 . 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.269.221.048,213.358.919.000,001.910.302.048,210,002.06 . 2.06.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 14.692.000,0014.692.000,000,002.06 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO 14.692.000,0014.692.000,000,000,002.06 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO 0,00 32.000.000,0032.000.000,000,002.06 . 4.01.05 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 32.000.000,0032.000.000,000,000,002.06 . 4.01.05.01 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 0,00 20.980.000,0020.980.000,000,002.06 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 20.980.000,0020.980.000,000,000,002.06 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 20.800.000,0020.800.000,000,002.06 . 4.01.09 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 20.800.000,0020.800.000,000,000,002.06 . 4.01.09.01 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,00 22.492.000,0022.492.000,000,002.06 . 4.01.11 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 22.492.000,0022.492.000,000,000,002.06 . 4.01.11.01 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,00 12.750.000,0012.750.000,000,002.06 . 4.01.14 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 12.750.000,0012.750.000,000,000,002.06 . 4.01.14.01 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,00 8.375.000,008.375.000,000,002.06 . 4.01.15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 8.375.000,008.375.000,000,000,002.06 . 4.01.15.01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,00 13.800.000,0013.800.000,000,002.06 . 4.01.16 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 13.800.000,0013.800.000,000,000,002.06 . 4.01.16.01 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,00 19.200.000,0019.200.000,000,002.06 . 4.01.22 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 19.200.000,0019.200.000,000,000,002.06 . 4.01.22.01 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,00 10.865.000,0010.865.000,000,002.06 . 4.01.23 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 10.865.000,0010.865.000,000,000,002.06 . 4.01.23.01 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,00 4.257.200,004.257.200,000,002.06 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 4.257.200,004.257.200,000,000,002.06 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 8.437.284.616,915.570.522.000,002.866.762.616,91 0,00 7.086.762.616,914.220.000.000,002.866.762.616,912.07 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.086.762.616,914.220.000.000,002.866.762.616,910,002.07 . 2.07.01.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Halaman 7RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 0,00 152.744.300,00152.744.300,000,002.07 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO 12.590.600,0012.590.600,000,000,002.07 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO 30.181.000,0030.181.000,000,000,002.07 . 4.01.04.02 KANTOR LURAH DUSUN BANGKO 14.735.700,0014.735.700,000,000,002.07 . 4.01.04.03 KANTOR LURAH PASAR ATAS BANGKO 39.550.000,0039.550.000,000,000,002.07 . 4.01.04.04 KANTOR LURAH PEMATANG KANDIS 55.687.000,0055.687.000,000,000,002.07 . 4.01.04.05 KANTOR LURAH PASAR BANGKO 0,00 13.200.000,0013.200.000,000,002.07 . 4.01.05 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 13.200.000,0013.200.000,000,000,002.07 . 4.01.05.01 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 0,00 34.920.000,0034.920.000,000,002.07 . 4.01.06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 34.920.000,0034.920.000,000,000,002.07 . 4.01.06.01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,00 95.465.000,0095.465.000,000,002.07 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 95.465.000,0095.465.000,000,000,002.07 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 16.400.000,0016.400.000,000,002.07 . 4.01.09 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 16.400.000,0016.400.000,000,000,002.07 . 4.01.09.01 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,00 26.850.000,0026.850.000,000,002.07 . 4.01.10 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 26.850.000,0026.850.000,000,000,002.07 . 4.01.10.01 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 0,00 3.265.000,003.265.000,000,002.07 . 4.01.11 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 3.265.000,003.265.000,000,000,002.07 . 4.01.11.01 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,00 35.150.000,0035.150.000,000,002.07 . 4.01.12 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 35.150.000,0035.150.000,000,000,002.07 . 4.01.12.01 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,00 72.325.000,0072.325.000,000,002.07 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG 65.025.000,0065.025.000,000,000,002.07 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG 7.300.000,007.300.000,000,000,002.07 . 4.01.13.02 KANTOR LURAH PAMENANG 0,00 27.973.000,0027.973.000,000,002.07 . 4.01.14 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 27.973.000,0027.973.000,000,000,002.07 . 4.01.14.01 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,00 38.800.000,0038.800.000,000,002.07 . 4.01.15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 38.800.000,0038.800.000,000,000,002.07 . 4.01.15.01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,00 10.800.000,0010.800.000,000,002.07 . 4.01.16 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 10.800.000,0010.800.000,000,000,002.07 . 4.01.16.01 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,00 42.575.000,0042.575.000,000,002.07 . 4.01.17 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 42.575.000,0042.575.000,000,000,002.07 . 4.01.17.01 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,00 392.905.000,00392.905.000,000,002.07 . 4.01.18 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP Halaman 8RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 392.905.000,00392.905.000,000,000,002.07 . 4.01.18.01 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 0,00 39.340.000,0039.340.000,000,002.07 . 4.01.19 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 39.340.000,0039.340.000,000,000,002.07 . 4.01.19.01 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 0,00 82.707.500,0082.707.500,000,002.07 . 4.01.20 KANTOR CAMAT TABIR 50.250.000,0050.250.000,000,000,002.07 . 4.01.20.01 KANTOR CAMAT TABIR 7.763.000,007.763.000,000,000,002.07 . 4.01.20.02 KANTOR LURAH DUSUN BARU 3.985.000,003.985.000,000,000,002.07 . 4.01.20.03 KANTOR LURAH PASAR BARU 3.500.000,003.500.000,000,000,002.07 . 4.01.20.04 KANTOR LURAH KAMPUNG BARUH 6.920.000,006.920.000,000,000,002.07 . 4.01.20.05 KANTOR LURAH PASAR RANTAU PANJANG 10.289.500,0010.289.500,000,000,002.07 . 4.01.20.06 KANTOR LURAH MAMPUN 0,00 42.600.000,0042.600.000,000,002.07 . 4.01.21 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 42.600.000,0042.600.000,000,000,002.07 . 4.01.21.01 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,00 17.100.000,0017.100.000,000,002.07 . 4.01.22 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 17.100.000,0017.100.000,000,000,002.07 . 4.01.22.01 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,00 48.655.000,0048.655.000,000,002.07 . 4.01.23 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 48.655.000,0048.655.000,000,000,002.07 . 4.01.23.01 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,00 68.076.000,0068.076.000,000,002.07 . 4.01.24 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 68.076.000,0068.076.000,000,000,002.07 . 4.01.24.01 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 0,00 39.615.000,0039.615.000,000,002.07 . 4.01.25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 39.615.000,0039.615.000,000,000,002.07 . 4.01.25.01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,00 25.273.000,0025.273.000,000,002.07 . 4.01.26 KANTOR CAMAT TABIR ULU 25.273.000,0025.273.000,000,000,002.07 . 4.01.26.01 KANTOR CAMAT TABIR ULU 0,00 23.783.200,0023.783.200,000,002.07 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 23.783.200,0023.783.200,000,000,002.07 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 5.815.825.805,001.746.276.000,004.069.549.805,00 0,00 5.811.325.805,001.741.776.000,004.069.549.805,002.08 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.811.325.805,001.741.776.000,004.069.549.805,000,002.08 . 2.08.01.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 4.500.000,004.500.000,000,002.08 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO 4.500.000,004.500.000,000,000,002.08 . 4.01.04.02 KANTOR LURAH DUSUN BANGKO 2.09 Perhubungan 750.000.000,00 6.135.174.434,982.766.800.000,003.368.374.434,98 750.000.000,00 6.135.174.434,982.766.800.000,003.368.374.434,982.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 6.135.174.434,982.766.800.000,003.368.374.434,98750.000.000,002.09 . 2.09.01.01 DINAS PERHUBUNGAN Halaman 9RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 2.10 Komunikasi dan Informatika 500.000.000,00 9.108.535.152,407.341.175.000,001.767.360.152,40 500.000.000,00 4.446.810.152,402.679.450.000,001.767.360.152,402.10 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.446.810.152,402.679.450.000,001.767.360.152,40500.000.000,002.10 . 2.10.01.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 4.661.725.000,004.661.725.000,000,002.10 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.661.725.000,004.661.725.000,000,000,002.10 . 4.01.01.05 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25.000.000,00 4.824.206.807,001.447.777.000,003.376.429.807,00 25.000.000,00 4.824.206.807,001.447.777.000,003.376.429.807,002.11 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 4.824.206.807,001.447.777.000,003.376.429.807,0025.000.000,002.11 . 2.11.01.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2.12 Penanaman Modal 0,00 4.362.186.390,852.678.493.500,001.683.692.890,85 0,00 4.140.517.390,852.456.824.500,001.683.692.890,852.12 . 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 4.140.517.390,852.456.824.500,001.683.692.890,850,002.12 . 2.12.01.01 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 0,00 217.849.000,00217.849.000,000,002.12 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 217.849.000,00217.849.000,000,000,002.12 . 4.01.01.03 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0,00 3.820.000,003.820.000,000,002.12 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO 3.820.000,003.820.000,000,000,002.12 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 300.000.000,00 34.748.241.822,1131.783.146.100,002.965.095.722,11 0,00 27.418.755.000,0027.418.755.000,000,002.13 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 27.418.755.000,0027.418.755.000,000,000,002.13 . 1.03.01.04 BIDANG CIPTA KARYA 300.000.000,00 7.139.871.222,114.174.775.500,002.965.095.722,112.13 . 2.13.01 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 7.139.871.222,114.174.775.500,002.965.095.722,11300.000.000,002.13 . 2.13.01.01 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 81.810.000,0081.810.000,000,002.13 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 81.810.000,0081.810.000,000,000,002.13 . 4.01.01.01 BAGIAN KESRA 0,00 10.900.000,0010.900.000,000,002.13 . 4.01.06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 10.900.000,0010.900.000,000,000,002.13 . 4.01.06.01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,00 28.977.900,0028.977.900,000,002.13 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 28.977.900,0028.977.900,000,000,002.13 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 10.000.000,0010.000.000,000,002.13 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG 10.000.000,0010.000.000,000,000,002.13 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG 0,00 35.000.000,0035.000.000,000,002.13 . 4.01.18 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 35.000.000,0035.000.000,000,000,002.13 . 4.01.18.01 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP Halaman 10RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 0,00 11.500.000,0011.500.000,000,002.13 . 4.01.25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 11.500.000,0011.500.000,000,000,002.13 . 4.01.25.01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,00 11.427.700,0011.427.700,000,002.13 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 11.427.700,0011.427.700,000,000,002.13 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 2.14 Statistik 0,00 378.605.000,00378.605.000,000,00 0,00 56.597.500,0056.597.500,000,002.14 . 3.01.01 DINAS PERIKANAN 56.597.500,0056.597.500,000,000,002.14 . 3.01.01.01 DINAS PERIKANAN 0,00 198.610.000,00198.610.000,000,002.14 . 3.03.01 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 198.610.000,00198.610.000,000,000,002.14 . 3.03.01.05 BIDANG PROGRAM DAN PENYULUHAN 0,00 123.397.500,00123.397.500,000,002.14 . 3.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 123.397.500,00123.397.500,000,000,002.14 . 3.03.02.01 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 2.16 Kebudayaan 0,00 1.215.472.000,001.215.472.000,000,00 0,00 1.199.799.000,001.199.799.000,000,002.16 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.199.799.000,001.199.799.000,000,000,002.16 . 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 5.823.000,005.823.000,000,002.16 . 4.01.16 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 5.823.000,005.823.000,000,000,002.16 . 4.01.16.01 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,00 9.850.000,009.850.000,000,002.16 . 4.01.25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 9.850.000,009.850.000,000,000,002.16 . 4.01.25.01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 2.17 Perpustakaan 0,00 105.690.900,00105.690.900,000,00 0,00 105.690.900,00105.690.900,000,002.17 . 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 105.690.900,00105.690.900,000,000,002.17 . 2.18.01.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.18 Kearsipan 0,00 2.670.385.897,881.475.484.100,001.194.901.797,88 0,00 49.675.000,0049.675.000,000,002.18 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 49.675.000,0049.675.000,000,000,002.18 . 1.03.01.01 SEKRETARIAT 0,00 2.589.210.897,881.394.309.100,001.194.901.797,882.18 . 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.589.210.897,881.394.309.100,001.194.901.797,880,002.18 . 2.18.01.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 31.500.000,0031.500.000,000,002.18 . 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 31.500.000,0031.500.000,000,000,002.18 . 4.05.01.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Urusan Pilihan 2.117.470.000,00 49.048.887.154,8024.962.551.523,6024.086.335.631,203 3.01 Kelautan dan Perikanan 100.000.000,00 5.738.579.038,811.643.402.500,004.095.176.538,81 Halaman 11RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 100.000.000,00 5.738.579.038,811.643.402.500,004.095.176.538,813.01 . 3.01.01 DINAS PERIKANAN 5.738.579.038,811.643.402.500,004.095.176.538,81100.000.000,003.01 . 3.01.01.01 DINAS PERIKANAN 3.02 Pariwisata 0,00 2.411.399.000,002.411.399.000,000,00 0,00 2.145.224.500,002.145.224.500,000,003.02 . 2.13.01 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.145.224.500,002.145.224.500,000,000,003.02 . 2.13.01.01 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 76.790.000,0076.790.000,000,003.02 . 3.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 76.790.000,0076.790.000,000,000,003.02 . 3.03.02.01 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 0,00 189.384.500,00189.384.500,000,003.02 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 189.384.500,00189.384.500,000,000,003.02 . 4.03.01.03 BIDANG PERENCANAAN SOSIAL, BUDAYA DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 3.03 Pertanian 2.017.470.000,00 36.023.449.115,9916.032.290.023,6019.991.159.092,39 310.000.000,00 24.367.380.846,3811.321.390.000,0013.045.990.846,383.03 . 3.03.01 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 16.625.954.846,383.579.964.000,0013.045.990.846,380,003.03 . 3.03.01.01 SEKRETARIAT 737.235.000,00737.235.000,000,000,003.03 . 3.03.01.02 BIDANG TANAMAN PANGAN 668.095.000,00668.095.000,000,000,003.03 . 3.03.01.03 BIDANG HORTIKULTURA 4.811.860.000,004.811.860.000,000,000,003.03 . 3.03.01.04 BIDANG PRASARANA DAN SARANA 1.524.236.000,001.524.236.000,000,00310.000.000,003.03 . 3.03.01.05 BIDANG PROGRAM DAN PENYULUHAN 1.707.470.000,00 11.656.068.269,614.710.900.023,606.945.168.246,013.03 . 3.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 11.656.068.269,614.710.900.023,606.945.168.246,011.707.470.000,003.03 . 3.03.02.01 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 2.126.125.000,002.126.125.000,000,00 0,00 2.126.125.000,002.126.125.000,000,003.05 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.126.125.000,002.126.125.000,000,000,003.05 . 1.04.01.03 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN 3.06 Perdagangan 0,00 2.397.220.000,002.397.220.000,000,00 0,00 1.954.130.000,001.954.130.000,000,003.06 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.954.130.000,001.954.130.000,000,000,003.06 . 2.11.01.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0,00 443.090.000,00443.090.000,000,003.06 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 443.090.000,00443.090.000,000,000,003.06 . 4.01.01.03 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 3.07 Perindustrian 0,00 352.115.000,00352.115.000,000,00 0,00 352.115.000,00352.115.000,000,003.07 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 352.115.000,00352.115.000,000,000,003.07 . 2.11.01.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.263.443.122.903,40 455.318.364.104,95114.398.379.665,00340.919.984.439,954 4.01 Administrasi Pemerintahan 0,00 137.653.622.310,0781.511.377.941,0056.142.244.369,07 Halaman 12RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 0,00 60.000.000,0060.000.000,000,004.01 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 60.000.000,0060.000.000,000,000,004.01 . 2.07.01.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 48.306.617.786,5236.557.949.841,0011.748.667.945,524.01 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 5.059.860.000,005.059.860.000,000,000,004.01 . 4.01.01.01 BAGIAN KESRA 2.113.912.780,002.113.912.780,000,000,004.01 . 4.01.01.02 BAGIAN PEMERINTAHAN 3.541.028.842,003.541.028.842,000,000,004.01 . 4.01.01.04 BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2.173.274.407,002.173.274.407,000,000,004.01 . 4.01.01.05 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 659.048.000,00659.048.000,000,000,004.01 . 4.01.01.06 BAGIAN ORGANISASI DAN PENINGKATAN KINERJA 1.000.000.000,001.000.000.000,000,000,004.01 . 4.01.01.07 BAGIAN HUKUM 12.332.002.391,0012.332.002.391,000,000,004.01 . 4.01.01.08 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN 1.421.875.259,001.421.875.259,000,000,004.01 . 4.01.01.09 BAGIAN TATA USAHA 20.005.616.107,528.256.948.162,0011.748.667.945,520,004.01 . 4.01.01.10 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 26.617.101.952,6023.100.000.000,003.517.101.952,604.01 . 4.01.02 SEKRETARIAT DPRD 17.196.885.952,6013.679.784.000,003.517.101.952,600,004.01 . 4.01.02.01 SEKRETARIAT 7.326.273.000,007.326.273.000,000,000,004.01 . 4.01.02.02 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 2.093.943.000,002.093.943.000,000,000,004.01 . 4.01.02.03 BAGIAN PERSIDANGAN 0,00 3.875.729.147,911.923.613.500,001.952.115.647,914.01 . 4.01.03 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.875.729.147,911.923.613.500,001.952.115.647,910,004.01 . 4.01.03.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 5.884.977.866,241.584.453.400,004.300.524.466,244.01 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO 5.633.943.766,241.333.419.300,004.300.524.466,240,004.01 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO 65.994.000,0065.994.000,000,000,004.01 . 4.01.04.02 KANTOR LURAH DUSUN BANGKO 61.622.100,0061.622.100,000,000,004.01 . 4.01.04.03 KANTOR LURAH PASAR ATAS BANGKO 60.457.000,0060.457.000,000,000,004.01 . 4.01.04.04 KANTOR LURAH PEMATANG KANDIS 62.961.000,0062.961.000,000,000,004.01 . 4.01.04.05 KANTOR LURAH PASAR BANGKO 0,00 1.917.402.250,81903.300.000,001.014.102.250,814.01 . 4.01.05 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 1.917.402.250,81903.300.000,001.014.102.250,810,004.01 . 4.01.05.01 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 0,00 2.359.583.997,201.475.455.000,00884.128.997,204.01 . 4.01.06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 2.359.583.997,201.475.455.000,00884.128.997,200,004.01 . 4.01.06.01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,00 2.686.040.698,201.109.740.200,001.576.300.498,204.01 . 4.01.07 KANTOR CAMAT JANGKAT 2.686.040.698,201.109.740.200,001.576.300.498,200,004.01 . 4.01.07.01 KANTOR CAMAT JANGKAT 0,00 1.930.538.948,151.017.652.100,00912.886.848,154.01 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 1.930.538.948,151.017.652.100,00912.886.848,150,004.01 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 1.635.260.484,14663.050.000,00972.210.484,144.01 . 4.01.09 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 1.635.260.484,14663.050.000,00972.210.484,140,004.01 . 4.01.09.01 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI Halaman 13RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 0,00 1.454.435.713,85668.025.000,00786.410.713,854.01 . 4.01.10 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 1.454.435.713,85668.025.000,00786.410.713,850,004.01 . 4.01.10.01 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 0,00 1.698.706.382,20591.684.900,001.107.021.482,204.01 . 4.01.11 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 1.698.706.382,20591.684.900,001.107.021.482,200,004.01 . 4.01.11.01 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,00 1.727.221.334,72636.475.000,001.090.746.334,724.01 . 4.01.12 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 1.727.221.334,72636.475.000,001.090.746.334,720,004.01 . 4.01.12.01 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,00 2.613.937.923,501.022.027.000,001.591.910.923,504.01 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG 2.540.930.923,50949.020.000,001.591.910.923,500,004.01 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG 73.007.000,0073.007.000,000,000,004.01 . 4.01.13.02 KANTOR LURAH PAMENANG 0,00 1.766.581.438,40703.297.000,001.063.284.438,404.01 . 4.01.14 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 1.766.581.438,40703.297.000,001.063.284.438,400,004.01 . 4.01.14.01 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,00 1.405.465.933,90643.825.000,00761.640.933,904.01 . 4.01.15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 1.405.465.933,90643.825.000,00761.640.933,900,004.01 . 4.01.15.01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,00 1.525.282.017,85588.423.000,00936.859.017,854.01 . 4.01.16 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 1.525.282.017,85588.423.000,00936.859.017,850,004.01 . 4.01.16.01 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,00 1.473.605.271,26620.075.000,00853.530.271,264.01 . 4.01.17 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 1.473.605.271,26620.075.000,00853.530.271,260,004.01 . 4.01.17.01 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,00 1.217.297.182,85264.295.000,00953.002.182,854.01 . 4.01.18 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 1.217.297.182,85264.295.000,00953.002.182,850,004.01 . 4.01.18.01 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 0,00 1.782.837.249,91625.135.000,001.157.702.249,914.01 . 4.01.19 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 1.782.837.249,91625.135.000,001.157.702.249,910,004.01 . 4.01.19.01 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 0,00 4.897.864.990,372.002.037.500,002.895.827.490,374.01 . 4.01.20 KANTOR CAMAT TABIR 4.566.551.282,371.670.723.792,002.895.827.490,370,004.01 . 4.01.20.01 KANTOR CAMAT TABIR 73.016.500,0073.016.500,000,000,004.01 . 4.01.20.02 KANTOR LURAH DUSUN BARU 90.075.000,0090.075.000,000,000,004.01 . 4.01.20.03 KANTOR LURAH PASAR BARU 60.011.708,0060.011.708,000,000,004.01 . 4.01.20.04 KANTOR LURAH KAMPUNG BARUH 66.150.000,0066.150.000,000,000,004.01 . 4.01.20.05 KANTOR LURAH PASAR RANTAU PANJANG 42.060.500,0042.060.500,000,000,004.01 . 4.01.20.06 KANTOR LURAH MAMPUN 0,00 2.091.570.629,411.133.400.000,00958.170.629,414.01 . 4.01.21 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 2.091.570.629,411.133.400.000,00958.170.629,410,004.01 . 4.01.21.01 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,00 1.029.630.878,56387.351.500,00642.279.378,564.01 . 4.01.22 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 1.029.630.878,56387.351.500,00642.279.378,560,004.01 . 4.01.22.01 KANTOR CAMAT TABIR ILIR Halaman 14RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 0,00 1.421.326.678,76606.825.000,00814.501.678,764.01 . 4.01.23 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 1.421.326.678,76606.825.000,00814.501.678,760,004.01 . 4.01.23.01 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,00 1.506.292.466,01616.183.000,00890.109.466,014.01 . 4.01.24 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 1.506.292.466,01616.183.000,00890.109.466,010,004.01 . 4.01.24.01 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 0,00 1.270.597.277,20636.968.000,00633.629.277,204.01 . 4.01.25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 1.270.597.277,20636.968.000,00633.629.277,200,004.01 . 4.01.25.01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,00 1.526.475.713,50651.382.500,00875.093.213,504.01 . 4.01.26 KANTOR CAMAT TABIR ULU 1.526.475.713,50651.382.500,00875.093.213,500,004.01 . 4.01.26.01 KANTOR CAMAT TABIR ULU 0,00 1.333.335.251,76718.754.500,00614.580.751,764.01 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 1.333.335.251,76718.754.500,00614.580.751,760,004.01 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,00 10.073.229.586,700,0010.073.229.586,704.01 . 4.01.28 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 10.073.229.586,700,0010.073.229.586,700,004.01 . 4.01.28.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 564.675.257,590,00564.675.257,594.01 . 4.01.29 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (KDH DAN WKDH) 564.675.257,590,00564.675.257,590,004.01 . 4.01.29.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (KDH DAN WKDH) 4.02 Pengawasan 0,00 9.723.465.452,836.210.923.724,003.512.541.728,83 0,00 5.150.000,005.150.000,000,004.02 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.150.000,005.150.000,000,000,004.02 . 1.05.01.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 1.817.123.724,001.817.123.724,000,004.02 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 584.837.028,00584.837.028,000,000,004.02 . 4.01.01.02 BAGIAN PEMERINTAHAN 585.804.500,00585.804.500,000,000,004.02 . 4.01.01.04 BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 646.482.196,00646.482.196,000,000,004.02 . 4.01.01.06 BAGIAN ORGANISASI DAN PENINGKATAN KINERJA 0,00 60.000.000,0060.000.000,000,004.02 . 4.01.07 KANTOR CAMAT JANGKAT 60.000.000,0060.000.000,000,000,004.02 . 4.01.07.01 KANTOR CAMAT JANGKAT 0,00 228.650.000,00228.650.000,000,004.02 . 4.01.22 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 228.650.000,00228.650.000,000,000,004.02 . 4.01.22.01 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,00 7.612.541.728,834.100.000.000,003.512.541.728,834.02 . 4.02.01 INSPEKTORAT DAERAH 7.612.541.728,834.100.000.000,003.512.541.728,830,004.02 . 4.02.01.01 INSPEKTORAT DAERAH 4.03 Perencanaan 0,00 9.870.704.655,606.393.021.800,003.477.682.855,60 0,00 153.900.000,00153.900.000,000,004.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 153.900.000,00153.900.000,000,000,004.03 . 1.03.01.06 BIDANG BINA PROGRAM 0,00 44.480.000,0044.480.000,000,004.03 . 3.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN Halaman 15RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 44.480.000,0044.480.000,000,000,004.03 . 3.03.02.01 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 0,00 1.040.583.800,001.040.583.800,000,004.03 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 334.258.300,00334.258.300,000,000,004.03 . 4.01.01.02 BAGIAN PEMERINTAHAN 584.325.500,00584.325.500,000,000,004.03 . 4.01.01.04 BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 122.000.000,00122.000.000,000,000,004.03 . 4.01.01.09 BAGIAN TATA USAHA 0,00 12.910.700,0012.910.700,000,004.03 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO 4.596.500,004.596.500,000,000,004.03 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO 8.314.200,008.314.200,000,000,004.03 . 4.01.04.03 KANTOR LURAH PASAR ATAS BANGKO 0,00 8.139.800,008.139.800,000,004.03 . 4.01.07 KANTOR CAMAT JANGKAT 8.139.800,008.139.800,000,000,004.03 . 4.01.07.01 KANTOR CAMAT JANGKAT 0,00 7.575.000,007.575.000,000,004.03 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 7.575.000,007.575.000,000,000,004.03 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 4.750.000,004.750.000,000,004.03 . 4.01.10 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 4.750.000,004.750.000,000,000,004.03 . 4.01.10.01 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 0,00 4.875.000,004.875.000,000,004.03 . 4.01.12 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 4.875.000,004.875.000,000,000,004.03 . 4.01.12.01 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,00 13.648.000,0013.648.000,000,004.03 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG 12.000.000,0012.000.000,000,000,004.03 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG 1.648.000,001.648.000,000,000,004.03 . 4.01.13.02 KANTOR LURAH PAMENANG 0,00 5.500.000,005.500.000,000,004.03 . 4.01.14 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 5.500.000,005.500.000,000,000,004.03 . 4.01.14.01 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,00 6.600.000,006.600.000,000,004.03 . 4.01.15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 6.600.000,006.600.000,000,000,004.03 . 4.01.15.01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,00 11.488.000,0011.488.000,000,004.03 . 4.01.16 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 11.488.000,0011.488.000,000,000,004.03 . 4.01.16.01 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,00 6.100.000,006.100.000,000,004.03 . 4.01.17 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 6.100.000,006.100.000,000,000,004.03 . 4.01.17.01 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,00 7.000.000,007.000.000,000,004.03 . 4.01.18 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 7.000.000,007.000.000,000,000,004.03 . 4.01.18.01 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 0,00 5.000.000,005.000.000,000,004.03 . 4.01.19 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 5.000.000,005.000.000,000,000,004.03 . 4.01.19.01 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 0,00 7.500.000,007.500.000,000,004.03 . 4.01.21 KANTOR CAMAT TABIR BARAT Halaman 16RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 7.500.000,007.500.000,000,000,004.03 . 4.01.21.01 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,00 5.505.000,005.505.000,000,004.03 . 4.01.23 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 5.505.000,005.505.000,000,000,004.03 . 4.01.23.01 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,00 10.010.000,0010.010.000,000,004.03 . 4.01.24 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 10.010.000,0010.010.000,000,000,004.03 . 4.01.24.01 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 0,00 5.800.000,005.800.000,000,004.03 . 4.01.25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 5.800.000,005.800.000,000,000,004.03 . 4.01.25.01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,00 9.552.000,009.552.000,000,004.03 . 4.01.26 KANTOR CAMAT TABIR ULU 9.552.000,009.552.000,000,000,004.03 . 4.01.26.01 KANTOR CAMAT TABIR ULU 0,00 11.489.000,0011.489.000,000,004.03 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 11.489.000,0011.489.000,000,000,004.03 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,00 8.488.298.355,605.010.615.500,003.477.682.855,604.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.847.836.855,602.370.154.000,003.477.682.855,600,004.03 . 4.03.01.01 SEKRETARIAT 912.000.000,00912.000.000,000,000,004.03 . 4.03.01.02 BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH 698.028.100,00698.028.100,000,000,004.03 . 4.03.01.03 BIDANG PERENCANAAN SOSIAL, BUDAYA DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.030.433.400,001.030.433.400,000,000,004.03 . 4.03.01.04 BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.04 Keuangan 1.263.443.122.903,40 280.551.378.922,9012.695.788.200,00267.855.590.722,90 0,00 90.725.000,0090.725.000,000,004.04 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 90.725.000,0090.725.000,000,000,004.04 . 1.03.01.01 SEKRETARIAT 0,00 375.974.000,00375.974.000,000,004.04 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 375.974.000,00375.974.000,000,000,004.04 . 4.01.01.09 BAGIAN TATA USAHA 0,00 108.784.000,00108.784.000,000,004.04 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO 5.070.000,005.070.000,000,000,004.04 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO 26.400.000,0026.400.000,000,000,004.04 . 4.01.04.02 KANTOR LURAH DUSUN BANGKO 16.080.000,0016.080.000,000,000,004.04 . 4.01.04.03 KANTOR LURAH PASAR ATAS BANGKO 39.580.000,0039.580.000,000,000,004.04 . 4.01.04.04 KANTOR LURAH PEMATANG KANDIS 21.654.000,0021.654.000,000,000,004.04 . 4.01.04.05 KANTOR LURAH PASAR BANGKO 0,00 3.675.000,003.675.000,000,004.04 . 4.01.06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 3.675.000,003.675.000,000,000,004.04 . 4.01.06.01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,00 20.620.000,0020.620.000,000,004.04 . 4.01.07 KANTOR CAMAT JANGKAT 20.620.000,0020.620.000,000,000,004.04 . 4.01.07.01 KANTOR CAMAT JANGKAT 0,00 6.180.000,006.180.000,000,004.04 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 6.180.000,006.180.000,000,000,004.04 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR Halaman 17RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 0,00 5.800.000,005.800.000,000,004.04 . 4.01.09 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 5.800.000,005.800.000,000,000,004.04 . 4.01.09.01 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,00 6.625.000,006.625.000,000,004.04 . 4.01.12 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 6.625.000,006.625.000,000,000,004.04 . 4.01.12.01 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,00 21.000.000,0021.000.000,000,004.04 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG 6.000.000,006.000.000,000,000,004.04 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG 15.000.000,0015.000.000,000,000,004.04 . 4.01.13.02 KANTOR LURAH PAMENANG 0,00 3.610.000,003.610.000,000,004.04 . 4.01.14 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 3.610.000,003.610.000,000,000,004.04 . 4.01.14.01 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,00 1.200.000,001.200.000,000,004.04 . 4.01.15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 1.200.000,001.200.000,000,000,004.04 . 4.01.15.01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,00 6.750.000,006.750.000,000,004.04 . 4.01.17 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 6.750.000,006.750.000,000,000,004.04 . 4.01.17.01 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,00 10.800.000,0010.800.000,000,004.04 . 4.01.18 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 10.800.000,0010.800.000,000,000,004.04 . 4.01.18.01 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 0,00 12.000.000,0012.000.000,000,004.04 . 4.01.19 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 12.000.000,0012.000.000,000,000,004.04 . 4.01.19.01 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 0,00 37.370.000,0037.370.000,000,004.04 . 4.01.20 KANTOR CAMAT TABIR 12.610.000,0012.610.000,000,000,004.04 . 4.01.20.01 KANTOR CAMAT TABIR 5.800.000,005.800.000,000,000,004.04 . 4.01.20.02 KANTOR LURAH DUSUN BARU 3.400.000,003.400.000,000,000,004.04 . 4.01.20.03 KANTOR LURAH PASAR BARU 7.010.000,007.010.000,000,000,004.04 . 4.01.20.04 KANTOR LURAH KAMPUNG BARUH 8.550.000,008.550.000,000,000,004.04 . 4.01.20.05 KANTOR LURAH PASAR RANTAU PANJANG 0,00 3.100.000,003.100.000,000,004.04 . 4.01.21 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 3.100.000,003.100.000,000,000,004.04 . 4.01.21.01 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,00 1.298.500,001.298.500,000,004.04 . 4.01.22 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 1.298.500,001.298.500,000,000,004.04 . 4.01.22.01 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,00 6.525.000,006.525.000,000,004.04 . 4.01.23 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 6.525.000,006.525.000,000,000,004.04 . 4.01.23.01 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,00 11.465.000,0011.465.000,000,004.04 . 4.01.24 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 11.465.000,0011.465.000,000,000,004.04 . 4.01.24.01 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 0,00 2.800.000,002.800.000,000,004.04 . 4.01.25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR Halaman 18RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 2.800.000,002.800.000,000,000,004.04 . 4.01.25.01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,00 4.842.500,004.842.500,000,004.04 . 4.01.26 KANTOR CAMAT TABIR ULU 4.842.500,004.842.500,000,000,004.04 . 4.01.26.01 KANTOR CAMAT TABIR ULU 0,00 4.644.200,004.644.200,000,004.04 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 4.644.200,004.644.200,000,000,004.04 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,00 13.551.735.411,398.050.000.000,005.501.735.411,394.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8.946.735.411,393.445.000.000,005.501.735.411,390,004.04 . 4.04.01.01 SEKRETARIAT 1.350.000.000,001.350.000.000,000,000,004.04 . 4.04.01.02 BIDANG ANGGARAN 1.005.000.000,001.005.000.000,000,000,004.04 . 4.04.01.03 BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN (AKLAP) 1.050.000.000,001.050.000.000,000,000,004.04 . 4.04.01.04 BIDANG PERBENDAHARAAN 1.200.000.000,001.200.000.000,000,000,004.04 . 4.04.01.05 BIDANG ASET 1.240.943.122.903,40 258.144.041.716,300,00258.144.041.716,304.04 . 4.04.02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 258.144.041.716,300,00258.144.041.716,301.240.943.122.903,404.04 . 4.04.02.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 22.500.000.000,00 8.109.813.595,213.900.000.000,004.209.813.595,214.04 . 4.04.03 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 8.109.813.595,213.900.000.000,004.209.813.595,2122.500.000.000,004.04 . 4.04.03.01 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 4.05 Kepegawaian 0,00 14.193.195.369,755.816.094.000,008.377.101.369,75 0,00 15.100.000,0015.100.000,000,004.05 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 15.100.000,0015.100.000,000,000,004.05 . 1.05.01.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 152.494.000,00152.494.000,000,004.05 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 152.494.000,00152.494.000,000,000,004.05 . 4.01.01.06 BAGIAN ORGANISASI DAN PENINGKATAN KINERJA 0,00 14.025.601.369,755.648.500.000,008.377.101.369,754.05 . 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 14.025.601.369,755.648.500.000,008.377.101.369,750,004.05 . 4.05.01.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.06 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 1.474.000,001.474.000,000,00 0,00 1.474.000,001.474.000,000,004.06 . 4.01.11 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 1.474.000,001.474.000,000,000,004.06 . 4.01.11.01 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 3.324.523.393,801.769.700.000,001.554.823.393,80 0,00 3.324.523.393,801.769.700.000,001.554.823.393,804.07 . 4.07.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.324.523.393,801.769.700.000,001.554.823.393,800,004.07 . 4.07.01.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.310.745.592.903,40 770.564.603.764,00 598.247.657.215,07 1.368.812.260.979,07JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT) (58.066.668.075,67) Halaman 19RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB 1 2 3 4 5 6 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 59.566.668.075,67 58.066.668.075,671.500.000.000,004 4.04 Keuangan 59.566.668.075,67 58.066.668.075,671.500.000.000,00 59.566.668.075,67 58.066.668.075,671.500.000.000,004.04 . 4.04.02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 58.066.668.075,671.500.000.000,0059.566.668.075,674.04 . 4.04.02.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00 AL HARIS BUPATI MERANGIN Bangko, 21 Februari 2017 Halaman 20RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ttd Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 1 Tahun 2017 21 Februari 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 1.310.745.592.903,400.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 87.053.470.000,000.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 19.001.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 8.396.007.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.400.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 56.255.963.000,00 DANA PERIMBANGAN 1.007.305.722.163,000.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 72.922.493.163,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 729.326.432.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 205.056.797.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 216.386.400.740,400.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 57.379.960.740,40 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 159.006.440.000,00 BELANJA 1.368.812.260.979,070.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 770.564.603.764,000.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 512.420.562.047,70 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 13.955.283.500,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 942.663.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa 2.739.750.700,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa 239.080.479.516,30 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.425.865.000,00 BELANJA LANGSUNG 598.247.657.215,070.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.232.121.556,000.00 . 0.00.00 . 01 231.910.500,00Penyediaan jasa surat menyurat0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.580.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.330.500,00 10.677.654.912,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189.600.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.415.279.912,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.775.000,00 3.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 290.740.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.865.000,00 977.985.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 945.685.000,00 5.473.482.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.382.132.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.350.000,00 1.534.377.650,00Penyediaan jasa kebersihan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.439.002.650,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 135.532.500,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.382.500,00 2.948.516.475,00Penyediaan alat tulis kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.740.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.785.776.475,00 1.852.297.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.630.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.774.667.600,00 1.125.938.700,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 959.068.700,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.870.000,00 297.925.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 26.200.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00 2.063.563.575,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.015.263.575,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 7.154.280.625,00Penyediaan makanan dan minuman0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.938.305.625,00 14.323.922.400,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 383.540.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.940.382.400,00 41.006.860.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.450.360.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.556.500.000,00 2.623.352.800,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.740.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.521.612.800,00 142.894.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS0.00 . 0.00.00 . 01 . 21 0.00 . 0.00.00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.694.000,00 20.200.320,00Penyediaan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Non PNS0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.200.320,00 146.537.499,00Pelayanan Ketatausahaan dan Kearsipan0.00 . 0.00.00 . 01 . 23 0.00 . 0.00.00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.237.499,00 1.174.950.000,00Pelaksanaan Tata Usaha Barang dan Pelayanan Rumah Tangga Kedinasan0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 172.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.002.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.982.895.759,000.00 . 0.00.00 . 02 94.600.000,00Pembangunan rumah jabatan0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 94.600.000,00 40.000.000,00Pembangunan rumah dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 6.165.473.900,00Pembangunan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.749.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.681.774.900,00 172.800.000,00Pengadaan mobil jabatan0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 172.800.000,00 6.292.080.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.194.700.000,00 245.889.600,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 243.689.600,00 3.686.830.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.559.280.000,00 1.796.854.000,00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.454.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.460.500.000,00 1.023.104.400,00Pengadaan peralatan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.010.754.400,00 2.712.115.000,00Pengadaan mebeleur0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.005.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.673.135.000,00 58.200.000,00Pengadaan meubeleur0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.200.000,00 36.725.000,00Pengadaan Komputer0.00 . 0.00.00 . 02 . 11 0.00 . 0.00.00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.725.000,00 2.367.625.692,00Pengadaan komputer0.00 . 0.00.00 . 02 . 11 0.00 . 0.00.00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.345.000,00 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.324.080.692,00 28.450.000,00Pengadaan alat komunikasi dan studio0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.450.000,00 561.506.525,00Pengadaan alat studio dan komunikasi0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.480.525,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 549.926.000,00 328.226.000,00Pengadaan Peralatan rumah Tangga0.00 . 0.00.00 . 02 . 13 0.00 . 0.00.00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.526.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.500.000,00 64.900.000,00Pengadaan Peralatan Dapur0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.400.000,00 332.100.000,00Pembangunan Rumah Ibadah0.00 . 0.00.00 . 02 . 15 0.00 . 0.00.00 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 332.100.000,00 417.050.000,00Pembangunan Pagar Kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 16 0.00 . 0.00.00 . 02 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.930.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.670.000,00 65.525.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan0.00 . 0.00.00 . 02 . 20 0.00 . 0.00.00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 525.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 27.170.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.170.000,00 1.833.713.132,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.960.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.714.825.932,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.927.200,00 1.226.886.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan0.00 . 0.00.00 . 02 . 23 0.00 . 0.00.00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.089.936.000,00 5.721.600.300,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 273.950.000,00 Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.447.650.300,00 390.575.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 257.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.000.000,00 785.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 27 0.00 . 0.00.00 . 02 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 692.300.000,00 1.082.446.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 991.096.000,00 18.280.000,00Pemeliharaan Berkala Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bhakti Bangko0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.280.000,00 247.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala komputer0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.300.000,00 1.480.698.000,00Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.312.698.000,00 151.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan0.00 . 0.00.00 . 02 . 40 0.00 . 0.00.00 . 02 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 151.000.000,00 5.320.394.910,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.595.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.544.599.910,00 163.388.500,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 02 . 44 0.00 . 0.00.00 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.388.500,00 43.288.800,00Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.288.800,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 4.308.612.300,000.00 . 0.00.00 . 03 3.455.466.900,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.080.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.380.386.900,00 64.900.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.300.000,00 775.585.400,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 760.935.400,00 12.660.000,00Pembinaan dan penegakan disiplin aparatur0.00 . 0.00.00 . 03 . 06 0.00 . 0.00.00 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.920.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.740.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.416.457.150,000.00 . 0.00.00 . 05 1.007.817.250,00Pendidikan dan pelatihan formal0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 919.867.250,00 63.650.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.900.000,00 3.283.714.500,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.157.964.500,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 47.275.400,00Diklat dan Bimbingan teknis tentang perpustakaan dan arsip daerah0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.275.400,00 14.000.000,00Penilaian Jabatan Fungsional Auditor serta Angka Kredit0.00 . 0.00.00 . 05 . 14 0.00 . 0.00.00 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.550.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.639.839.950,000.00 . 0.00.00 . 06 12.984.500,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.634.500,00 923.551.275,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 246.753.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 676.798.275,00 37.825.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip)0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.090.000,00 Halaman 7RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.735.000,00 351.238.350,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.140.500,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.097.850,00 17.800.000,00Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran0.00 . 0.00.00 . 06 . 03 0.00 . 0.00.00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.800.000,00 581.399.300,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.710.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 430.689.300,00 280.083.725,00Penyusunan Laporan Tahunan0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.230.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.853.725,00 1.035.550.800,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 437.390.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 580.660.800,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00 318.600.000,00Pengelolaan WBRS DAK infrastruktur kabupaten merangin0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 206.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.500.000,00 23.120.000,00Peningkatan Layanan Kepegawaian0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.360.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.760.000,00 31.055.000,00Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD)0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.125.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.930.000,00 24.632.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.032.000,00 2.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Lurah Pamenang0.00 . 0.00.00 . 06 . 16 0.00 . 0.00.00 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 113.662.000,000.00 . 0.00.00 . 07 50.592.000,00Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah0.00 . 0.00.00 . 07 . 01 0.00 . 0.00.00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.470.000,00 Halaman 8RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.122.000,00 63.070.000,00Pelaksanaan SPIP0.00 . 0.00.00 . 07 . 02 0.00 . 0.00.00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.660.000,00 0.00 . 0.00.00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.410.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 2.253.125.435,000.00 . 0.00.00 . 08 206.291.000,00Penyusunan Rencana Strategis0.00 . 0.00.00 . 08 . 01 0.00 . 0.00.00 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.841.000,00 408.653.235,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan0.00 . 0.00.00 . 08 . 02 0.00 . 0.00.00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.765.000,00 0.00 . 0.00.00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.888.235,00 12.890.500,00Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah0.00 . 0.00.00 . 08 . 03 0.00 . 0.00.00 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.290.500,00 1.530.324.700,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran0.00 . 0.00.00 . 08 . 04 0.00 . 0.00.00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 399.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.111.474.700,00 0.00 . 0.00.00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.500.000,00 15.000.000,00Penyusunan Renstra Perangkat Daerah0.00 . 0.00.00 . 08 . 05 0.00 . 0.00.00 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.570.000,00 0.00 . 0.00.00 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.430.000,00 7.100.000,00Penyusunan IKU dan PK Perangkat Daerah0.00 . 0.00.00 . 08 . 06 0.00 . 0.00.00 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.000.000,00Penyusunan IKU dan PK Perangkat Dearah0.00 . 0.00.00 . 08 . 06 0.00 . 0.00.00 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000,00 67.866.000,00Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah0.00 . 0.00.00 . 08 . 07 0.00 . 0.00.00 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.841.000,00 0.00 . 0.00.00 . 08 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00 Program Penyelenggaraan Aparatur 216.058.066,000.00 . 0.00.00 . 09 44.530.000,00Penyusunan dan Penetapan Angka Kerdit0.00 . 0.00.00 . 09 . 01 0.00 . 0.00.00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.270.000,00 0.00 . 0.00.00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.260.000,00 Halaman 9RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 43.644.000,00Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit0.00 . 0.00.00 . 09 . 01 0.00 . 0.00.00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.445.000,00 0.00 . 0.00.00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.199.000,00 32.233.000,00Analisis Jabatan0.00 . 0.00.00 . 09 . 02 0.00 . 0.00.00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.833.000,00 95.651.066,00Penatausahaan Kepegawaian SKPD0.00 . 0.00.00 . 09 . 02 0.00 . 0.00.00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.220.000,00 0.00 . 0.00.00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.431.066,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 1.016.658.800,000.00 . 0.00.00 . 10 1.016.658.800,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan0.00 . 0.00.00 . 10 . 01 0.00 . 0.00.00 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 154.835.000,00 0.00 . 0.00.00 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 861.823.800,00 Program Penelitian dan Pengembangan 224.115.000,000.00 . 0.00.00 . 11 224.115.000,00Penelitian/Kajian Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan0.00 . 0.00.00 . 11 . 04 0.00 . 0.00.00 . 11 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 11 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.165.000,00 Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah 72.599.400,000.00 . 0.00.00 . 12 72.599.400,00Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)0.00 . 0.00.00 . 12 . 02 0.00 . 0.00.00 . 12 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.199.400,00 Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan 353.410.500,000.00 . 0.00.00 . 13 40.410.500,00Sosialisasi SDM Kelitbangan dan Pengembangan Daerah0.00 . 0.00.00 . 13 . 01 0.00 . 0.00.00 . 13 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.710.500,00 52.100.000,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan 0.00 . 0.00.00 . 13 . 02 0.00 . 0.00.00 . 13 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00 52.100.000,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0.00 . 0.00.00 . 13 . 03 0.00 . 0.00.00 . 13 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00 52.100.000,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Ekonomi0.00 . 0.00.00 . 13 . 04 0.00 . 0.00.00 . 13 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 Halaman 10RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 13 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00 52.500.000,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0.00 . 0.00.00 . 13 . 05 0.00 . 0.00.00 . 13 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.700.000,00 52.100.000,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana 0.00 . 0.00.00 . 13 . 06 0.00 . 0.00.00 . 13 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00 52.100.000,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Inovasi dan Teknologi0.00 . 0.00.00 . 13 . 07 0.00 . 0.00.00 . 13 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 6.945.140.900,000.00 . 0.00.00 . 13 947.375.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Propinsi0.00 . 0.00.00 . 13 . 01 0.00 . 0.00.00 . 13 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 947.375.000,00 2.193.808.900,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 13 . 02 0.00 . 0.00.00 . 13 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 282.980.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.910.828.900,00 215.787.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan0.00 . 0.00.00 . 13 . 03 0.00 . 0.00.00 . 13 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.037.000,00 701.240.000,00Pelaksanaan Domestik Haji Daerah0.00 . 0.00.00 . 13 . 04 0.00 . 0.00.00 . 13 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 599.140.000,00 1.705.600.000,00Pembinaan kepada Pegawai Syarak dan Guru Mengaji0.00 . 0.00.00 . 13 . 05 0.00 . 0.00.00 . 13 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.696.275.000,00 604.270.000,00Pelaksanaan Training Center (TC) Kafilah Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 13 . 06 0.00 . 0.00.00 . 13 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 561.970.000,00 167.675.000,00Bantuan Kepada Mesjid, Mushola dan Pondok Pesantren0.00 . 0.00.00 . 13 . 08 0.00 . 0.00.00 . 13 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.525.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.150.000,00 154.275.000,00Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembinaan Keagamaan0.00 . 0.00.00 . 13 . 10 Halaman 11RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 13 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.775.000,00 200.000.000,00Pelaksanaan dan Penyaluran Zakat BAZNAZ Kab. Merangin0.00 . 0.00.00 . 13 . 11 0.00 . 0.00.00 . 13 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 9.375.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Dusun Baru0.00 . 0.00.00 . 13 . 19 0.00 . 0.00.00 . 13 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.975.000,00 18.750.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Pasar Baru0.00 . 0.00.00 . 13 . 20 0.00 . 0.00.00 . 13 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.550.000,00 8.725.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Rantau Panjang0.00 . 0.00.00 . 13 . 22 0.00 . 0.00.00 . 13 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.125.000,00 18.260.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Pamenang0.00 . 0.00.00 . 13 . 24 0.00 . 0.00.00 . 13 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 13 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.210.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 3.507.963.407,000.00 . 0.00.00 . 14 200.000.000,00Dialog / Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan 0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.200.000,00 733.000.000,00Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 733.000.000,00 40.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.083.900.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan dan Pengawalan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 969.300.000,00 303.250.000,00Penyediaan Jasa Transportasi dan Akomodasi Tamau Daerah0.00 . 0.00.00 . 14 . 05 0.00 . 0.00.00 . 14 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.250.000,00 786.124.407,00Pelayanan Protokoler dan Telekomunikasi0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 196.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 589.624.407,00 Halaman 12RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 361.689.000,00Pemberdayaan Kapasitas Staf Ahli Kab. Merangin0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.589.000,00 Program Keluarga Berencana 184.910.000,000.00 . 0.00.00 . 15 36.000.000,00Pelayanan KIE0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00 25.680.000,00Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.780.000,00 38.230.000,00Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional dan KB Kesehatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.305.000,00 44.538.000,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.338.000,00 40.462.000,00Pengelolaan Data Informasi Kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.262.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 120.000.000,000.00 . 0.00.00 . 15 30.000.000,00Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.125.000,00 90.000.000,00Sosialisasi Perlindungan Anak0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 238.356.325,000.00 . 0.00.00 . 15 156.115.325,00Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.115.325,00 37.176.000,00Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.276.000,00 45.065.000,00Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Halaman 13RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.665.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.400.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 64.647.068.500,000.00 . 0.00.00 . 15 3.310.593.500,00Perencanaan pembangunan jalan0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 295.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.014.793.500,00 1.113.025.000,00Pembangunan jalan0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.110.575.000,00 12.805.700.000,00Pembangunan jembatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.805.700.000,00 13.924.600.000,00Pembangunan jalan kabupaten (wilayah 1)0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.924.600.000,00 22.649.050.000,00Pembangunan jalan kabupaten (wilayah 2)0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.649.050.000,00 10.844.100.000,00Pembangunan jalan kabupaten (wilayah 3)0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.844.100.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 64.170.000,000.00 . 0.00.00 . 15 64.170.000,00Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.220.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 378.555.900,000.00 . 0.00.00 . 15 33.600.000,00Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.810.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.790.000,00 175.920.000,00Penyuluhan Sosial dan Pemantapan KUBE Fakir Miskin0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.920.000,00 54.402.900,00Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.970.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.432.900,00 30.858.000,00Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Halaman 14RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.216.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.642.000,00 83.775.000,00Pendataan PKH keluarga miskin dan pelaksanaan Jambore PKH0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.675.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 742.126.400,000.00 . 0.00.00 . 15 76.651.000,00Pengoperasian SIAK secara terpadu0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.351.000,00 41.713.850,00Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.363.850,00 13.800.000,00Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 65.620.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.120.000,00 16.535.000,00Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.735.000,00 198.548.200,00Pelayanan dan operasional KTP -el0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.705.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.843.200,00 43.487.000,00Pembinaan Petugas Registrasi Kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.187.000,00 34.721.000,00Pelayanan penertiban dokumen pindah datang0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.021.000,00 64.029.000,00Pelayanan dan Operasioanal Kartu Keluarga0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.229.000,00 63.939.000,00Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 Halaman 15RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.339.000,00 57.793.350,00Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Akta Perkawinan dan Perceraian 0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.093.350,00 65.289.000,00Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak san Akta Pengesahan Anak 0.00 . 0.00.00 . 15 . 28 0.00 . 0.00.00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.589.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 2.365.538.780,000.00 . 0.00.00 . 15 1.430.040.300,00Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.343.640.300,00 274.412.480,00Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.012.480,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 209.460.000,00Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Kecamatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.140.000,00 200.932.000,00Pembinaan OPD Pemerintah Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.532.000,00 100.694.000,00Penyusunan Evaluasi Jabatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.694.000,00 150.000.000,00Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.813.382.000,000.00 . 0.00.00 . 15 36.474.000,00Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.074.000,00 1.178.700.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 Halaman 16RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.171.000.000,00 79.250.000,00Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)0.00 . 0.00.00 . 15 . 68 0.00 . 0.00.00 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.800.000,00 30.795.000,00Pembangunan pagar sekolah PAUD/TK0.00 . 0.00.00 . 15 . 73 0.00 . 0.00.00 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.395.000,00 83.200.000,00Pembinaan dan Peningkatan Program Organisasi Mitra PAUD0.00 . 0.00.00 . 15 . 74 0.00 . 0.00.00 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.375.000,00 12.917.000,00Lomba Gugus dan Sekolah Sehat TK0.00 . 0.00.00 . 15 . 75 0.00 . 0.00.00 . 15 . 75 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.142.000,00 28.770.000,00Lomba Kreativitas Anak PAUD0.00 . 0.00.00 . 15 . 76 0.00 . 0.00.00 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.070.000,00 11.243.000,00Apresiasi Bunda PAUD0.00 . 0.00.00 . 15 . 77 0.00 . 0.00.00 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.055.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.188.000,00 83.280.000,00Diklat Dasar Pendidik PAUD0.00 . 0.00.00 . 15 . 80 0.00 . 0.00.00 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.130.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.150.000,00 26.818.000,00Lomba Kreativitas Pendidik PAUD0.00 . 0.00.00 . 15 . 83 0.00 . 0.00.00 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.118.000,00 77.230.000,00Workshop Pengembangan Bahan Ajar PAUD0.00 . 0.00.00 . 15 . 84 0.00 . 0.00.00 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.680.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.550.000,00 48.280.000,00Pembinaan Parenting0.00 . 0.00.00 . 15 . 86 0.00 . 0.00.00 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.130.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.150.000,00 104.700.000,00Pelatihan Operator Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini0.00 . 0.00.00 . 15 . 87 0.00 . 0.00.00 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.700.000,00 8.725.000,00Operasional Manajemen BOP PAUD0.00 . 0.00.00 . 15 . 88 Halaman 17RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.550.000,00 3.000.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Pasar Bangko0.00 . 0.00.00 . 15 . 92 0.00 . 0.00.00 . 15 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 378.605.000,000.00 . 0.00.00 . 15 0,00Pengelolaan dan penyusunan statistik perkebunan0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 198.610.000,00Pengelolaan dan penyusunan statistik pertanian0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.410.000,00 56.597.500,00Pengelolaan dan penyusunan statistik peternakan/perikanan0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.797.500,00 123.397.500,00Pengelolaan dan penyusunan statistik peternakan/perekebunan0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.797.500,00 Program pengembangan data/informasi 825.158.100,000.00 . 0.00.00 . 15 167.205.500,00Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.105.500,00 374.612.600,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.962.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 283.340.000,00Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.240.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.800.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.007.468.000,000.00 . 0.00.00 . 15 170.850.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.950.000,00 Halaman 18RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.800.000,00 363.800.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 330.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.650.000,00 220.690.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.880.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.810.000,00 252.128.000,00Pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah (TPA)0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.128.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.074.535.000,000.00 . 0.00.00 . 15 44.800.000,00Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00 405.580.000,00Pengelolaan Dan Pengembangan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.680.000,00 99.500.000,00Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.400.000,00 16.590.000,00Sosialisasi Internet Sehat dan Aman0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.090.000,00 184.400.000,00Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Website Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.000.000,00 1.132.765.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 620.280.625,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 362.684.375,00 93.100.000,00Pembuatan dan Pengelolaan Website Geopark Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.950.000,00 Halaman 19RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 17.050.000,00Pembinaan Pengusaha Warnet, Jasa Pos dan Telekomunikasi0.00 . 0.00.00 . 15 . 35 0.00 . 0.00.00 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 30.750.000,00Pemeliharaan Infrastruktur Peralatan Telematika0.00 . 0.00.00 . 15 . 42 0.00 . 0.00.00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 50.000.000,00Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian0.00 . 0.00.00 . 15 . 44 0.00 . 0.00.00 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 15.673.000,000.00 . 0.00.00 . 15 5.823.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.173.000,00 9.850.000,00Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 859.504.000,000.00 . 0.00.00 . 15 102.525.000,00Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.525.000,00 82.500.000,00Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 116.355.000,00Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.955.000,00 50.265.500,00Penyusunan Raperda Ripparda dan TDUP0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.865.500,00 507.858.500,00Festival Visit Geopark Merangin0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 451.308.500,00 Program Pengembangan Perumahan 2.070.650.000,000.00 . 0.00.00 . 15 Halaman 20RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 159.837.500,00Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.737.500,00 530.200.000,00Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 340.500.000,00 245.257.500,00Indentifikasi perumahan masyarakat kurang mampu0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.257.500,00 1.135.355.000,00Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Permukiman Perumahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 501.355.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.800.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 33.565.000,000.00 . 0.00.00 . 15 33.565.000,00Bantuan Peralatan Industri0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.865.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 421.793.900,000.00 . 0.00.00 . 15 32.845.900,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.470.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.375.900,00 32.518.000,00Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing (NGO) Dan Lembaga Asing di daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.340.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.178.000,00 16.830.000,00Pelatihan SATGAS Linmas Dalam Rangka Peningkatan Kantrantibmas0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.630.000,00 300.300.000,00Monitoring dan Evaluasi Kantrantibmas Daerah Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.500.000,00 39.300.000,00Pembinaan Lintas Sektoral0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.300.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 379.669.000,000.00 . 0.00.00 . 15 Halaman 21RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 14.400.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.175.000,00 39.562.500,00Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.170.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.392.500,00 30.000.000,00Pelatihan kader pos yandu0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 202.357.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.435.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.922.000,00 25.000.000,00Pemberdayaan sistem informasi pos yandu (SIP)0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.775.000,00 8.300.000,00Pembinaan hutan desa berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00 13.208.000,00Pembinaan Desa Mandiri Energi Berbasis Terbarukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.208.000,00 5.000.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Pasar Atas Bangko0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 6.520.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.590.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.930.000,00 8.381.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.381.000,00 3.562.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Mampun0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 890.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.672.000,00 5.096.000,00Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan - Kelurahan Dusun Bangko 0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.396.000,00 Halaman 22RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 10.070.000,00Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis 0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.570.000,00 8.212.500,00Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko 0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.187.500,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 240.387.500,000.00 . 0.00.00 . 15 81.484.000,00Peningkatan kemampuan kelembagaan petani0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.084.000,00 78.101.000,00Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima PUAP0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.151.000,00 20.000.000,00Penilaian Kelompok Tani, Petani Berprestasi, Gapoktan dan UPTD terbaik oleh Tim Penilai0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00 21.585.000,00Pembinaan UPPT0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.360.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.225.000,00 18.200.000,00Penanganan gangguan usaha perkebunan0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 21.017.500,00Pengendalian kebakaran lahan/kebun dan sosialisasi PLTB0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.817.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 219.448.000,000.00 . 0.00.00 . 15 21.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 27.990.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB.Kejuruan Bordir0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.960.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.030.000,00 37.785.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB.Kejuruan Las0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 Halaman 23RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.960.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.825.000,00 38.918.000,00Operasional UPTD BPTK0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.918.000,00 53.505.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB. Kejuruan Menjahit0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.960.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.545.000,00 39.500.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB. Kejuruan Sepeda Motor0.00 . 0.00.00 . 15 . 32 0.00 . 0.00.00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.960.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.540.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 620.547.000,000.00 . 0.00.00 . 15 46.715.000,00Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.365.000,00 172.355.000,00Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.155.000,00 286.057.000,00Penyelenggaraan pameran investasi0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.982.000,00 115.420.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan peluang investasi daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.620.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.800.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 491.665.000,000.00 . 0.00.00 . 15 4.725.000,00Monitoring dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000,00 16.260.000,00Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.060.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 112.870.000,00Koordinasi pengendalian inflasi daerah (TPID)0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.840.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.030.000,00 27.590.000,00Monitoring dan Pengawasan Barang Berbahaya0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 Halaman 24RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.240.000,00 101.000.000,00Monev Pengawasan dan Pelaporan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.800.000,00 125.000.000,00Monev Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan dan Energi0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.700.000,00 104.220.000,00Forum Pengembangan Ekonomi Daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.020.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Administrasi Kependudukan 1.258.919.000,000.00 . 0.00.00 . 16 124.856.000,00Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.356.000,00 359.853.000,00Pembentukan Tim Lintas Sektor dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 359.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 753.000,00 292.580.000,00Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih Printer KTP-el (Cleaning Kit)0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.580.000,00 127.115.000,00Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.115.000,00 139.250.000,00Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.250.000,00 35.000.000,00Pengadaan Kartu SAM (Secure Access Module)0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 19.321.000,00Pemeliharaan Perangkat SIAK0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.321.000,00 31.960.000,00Pengelolaan Data Kependudukan0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.960.000,00 28.984.000,00Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 Halaman 25RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.384.000,00 100.000.000,00Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bimtek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Provinsi 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 239.600.000,000.00 . 0.00.00 . 16 99.600.000,00Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 20.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 85.000.000,00Pembentukan forum anak daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 35.000.000,00Pengembangan Kota Layak Anak0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 322.892.500,000.00 . 0.00.00 . 16 58.412.500,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.712.500,00 120.000.000,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.400.000,00 144.480.000,00Pembinaan Suku Anak Dalam0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.940.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.540.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1.680.227.500,000.00 . 0.00.00 . 16 1.680.227.500,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.680.227.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.006.624.100,000.00 . 0.00.00 . 16 50.022.300,00Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan/Kominda0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 Halaman 26RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.670.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.352.300,00 17.000.000,00Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 71.041.000,00Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FDKM)0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.341.000,00 126.951.000,00Koordinasi penanganan gangguan keamanan daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.680.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.271.000,00 18.660.000,00Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.160.000,00 229.019.800,00Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.419.800,00 12.000.000,00Penyelenggaraan Patroli wilayah Polisi Pamong Praja0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 40.890.000,00Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.115.000,00 389.300.000,00Penyelenggaraan pengawalan dan pengamanan0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 386.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 17.260.000,00Pengawasan dan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.175.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.085.000,00 11.080.000,00Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.780.000,00 13.500.000,00Pendataan sumber daya alam yang berpotensi konfilk dalam ketahaanan ekonomi0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 Halaman 27RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00 9.900.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kotak Informasi Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan 638.320.000,000.00 . 0.00.00 . 16 179.280.000,00Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.470.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.810.000,00 361.650.000,00Pengembangan kebudayaan dan pariwisata0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345.450.000,00 97.390.000,00Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.890.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 105.690.900,000.00 . 0.00.00 . 16 34.600.000,00Pembinaan perpustakaan desa0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.520.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.080.000,00 21.838.400,00Pengelolaan perpustakaan keliling0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.680.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.158.400,00 21.793.000,00Perlombaan cerita rakyat0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.168.000,00 27.459.500,00Pengelolaan perpustakaan umum0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.059.500,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.312.360.000,000.00 . 0.00.00 . 16 639.884.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 639.884.000,00 49.685.000,00Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.870.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.815.000,00 76.790.000,00Pengadaan pakan dan obat-obatan satwa objek wisata0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 Halaman 28RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.790.000,00 189.384.500,00Koordinasi Perencanaan pengembangan Geopark Merangin0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.384.500,00 41.300.000,00Pembinaan dan pengembangan kelompok sadar wisata0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 315.316.500,00Operasional UPTD Geopark0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.516.500,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 67.530.000,000.00 . 0.00.00 . 16 9.430.000,00Temu Usaha Industri0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.780.000,00 39.650.000,00Penyediaan Sarana Promosi Industri Kecil dan Menengah0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 18.450.000,00Koordinasi teknis dewan kerajinan nasional0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 12.715.000,000.00 . 0.00.00 . 16 12.715.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.340.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 231.731.000,000.00 . 0.00.00 . 16 68.706.000,00Pembinaan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro kecil dan Menengah pedesaan0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.760.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.946.000,00 75.186.000,00Pembinaan dan pelaksanaan gelar teknologi tepat guna tingkat nasional0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.986.000,00 8.184.000,00Pemberdayaan Masyarakat Pemanfaat Pemberian Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 Halaman 29RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.184.000,00 41.025.000,00Pembinaan Administrasi Pasar Desa0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.025.000,00 38.630.000,00Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi/ Posyantek0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.980.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.477.144.000,000.00 . 0.00.00 . 16 171.725.000,00Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.350.000,00 186.900.000,00Operasional penertiban kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 28.425.000,00Pengelolaan B3 dan Limbah B30.00 . 0.00.00 . 16 . 06 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.825.000,00 13.700.000,00Pengkajian dampak lingkungan0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.275.000,00 31.350.000,00Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.150.000,00 30.000.000,00Pengembangan produsi ramah lingkungan0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 40.345.000,00Koordinasi penyusunan AMDAL0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.260.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.085.000,00 35.675.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.675.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 30.350.000,00Pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 Halaman 30RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 110.400.000,00Peringatan Hari Lingkungan Hidup0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.800.000,00 798.274.000,00Penyelenggaraan uji laboratorium UPTD Lingkungan Hidup0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.831.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 601.793.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 35.050.000,000.00 . 0.00.00 . 16 12.600.000,00Penyusunan informasi bursa tenaga kerja0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 10.430.000,00Pembinaan dan pengembangan kelembagaan produktivitas tenaga kerja0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.620.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.810.000,00 12.020.000,00Seleksi dan pelatihan calon tenaga kerja0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.020.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 964.070.000,000.00 . 0.00.00 . 16 120.000.000,00Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.150.000,00 30.000.000,00Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.660.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.340.000,00 78.750.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.550.000,00 71.000.000,00Pengembangan Tanaman Serealia0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.500.000,00 180.485.000,00Pengembangan Tanaman buah-buahan dan Tanaman Hias0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.085.000,00 138.525.000,00Pengembangan Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 Halaman 31RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.325.000,00 50.000.000,00Pengembangan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.370.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.630.000,00 220.310.000,00Pendukung Kegiatan UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.010.000,00 50.000.000,00Pengelolaan Lahan dan Air0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00 25.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Pasar0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.037.989.100,000.00 . 0.00.00 . 16 207.516.600,00Pembinaan organisasi kepemudaan0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.145.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.371.600,00 556.490.000,00Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 496.790.000,00 200.465.500,00Peningkatan wawasan kebangsaan pemuda0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.765.500,00 35.000.000,00Fasilitasi dan Pelatihan penyelenggaraan pengibaran bendera0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.850.000,00 18.317.000,00Penyelenggaraan napak tilas pejuang kemerdekaan0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.517.000,00 20.200.000,00Peringatan Hari Sumpah Pemuda0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 137.280.200,000.00 . 0.00.00 . 16 Halaman 32RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 73.721.800,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.721.800,00 34.730.000,00Akuisisi Arsip Daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.270.000,00 28.828.400,00Penelusuran arsip daerah kabupaten merangin0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.628.400,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 166.400.000,000.00 . 0.00.00 . 16 166.400.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu dan sarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.500.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.436.892.725,000.00 . 0.00.00 . 16 138.630.000,00Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.330.000,00 88.375.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.875.000,00 43.000.000,00Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.000.000,00 90.450.000,00Lomba Medis dan Para Medis Teladan0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.650.000,00 19.250.000,00Lomba Puskesmas Berprestasi0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 19.851.000,00Lomba LCT/Dokter Kecil0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.251.000,00 63.865.000,00Revitalisasi Program Public Health Nurse (PHN) (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 Halaman 33RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.665.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 17.600.000,00Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Haji0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 8.126.000,00Sosialisasi dan Pembentukan Jejaring Puskesmas Mampu KTP/A0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.526.000,00 28.998.250,00Penyusunan Profil Dinas Kesehatan0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.398.250,00 54.124.000,00Penyediaan Operasional UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.624.000,00 117.400.000,00Penyediaan Operasional UPTD Labkesda0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.400.000,00 87.077.600,00Penyediaan Operasional Puskesmas Puskesmas Bangko0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.495.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.582.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 215.605.500,00Penyediaan Operasional Puskesmas Pematang Kandis0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.437.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.168.500,00 252.400.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Panjang0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 198.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.100.000,00 256.700.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Delang0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 226.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000,00 140.700.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Bulian0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 161.450.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Siau0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 Halaman 34RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 151.602.375,00Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Masurai0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.052.375,00 190.050.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Manau0.00 . 0.00.00 . 16 . 35 0.00 . 0.00.00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.250.000,00 26.295.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Simpang Parit0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.345.000,00 160.575.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Madras0.00 . 0.00.00 . 16 . 37 0.00 . 0.00.00 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 144.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.225.000,00 206.400.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Meranti0.00 . 0.00.00 . 16 . 38 0.00 . 0.00.00 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.100.000,00 187.650.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang0.00 . 0.00.00 . 16 . 39 0.00 . 0.00.00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.850.000,00 137.600.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Jernih0.00 . 0.00.00 . 16 . 40 0.00 . 0.00.00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.900.000,00 34.575.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Sumber Agung0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.725.000,00 28.175.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Kibul0.00 . 0.00.00 . 16 . 42 0.00 . 0.00.00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.525.000,00 24.100.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Suli0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 41.850.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Sekancing0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.100.000,00 Halaman 35RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.750.000,00 26.850.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Limau Manis0.00 . 0.00.00 . 16 . 45 0.00 . 0.00.00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 43.500.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Jering0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 23.225.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Batang Masumai0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00 45.075.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang Barat0.00 . 0.00.00 . 16 . 48 0.00 . 0.00.00 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.825.000,00 29.225.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Nalo Tantan0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 25.225.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar baru0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00 233.527.000,00Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan0.00 . 0.00.00 . 16 . 53 0.00 . 0.00.00 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.527.000,00 17.791.000,00Revitalisasi Program Kesehatan Jiwa (Keswa) (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 16 . 57 0.00 . 0.00.00 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.791.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4.041.249.500,000.00 . 0.00.00 . 16 480.512.000,00Penambahan ruang kelas sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.012.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 317.300.000,00 231.885.000,00Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa SD0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.885.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 Halaman 36RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 507.900.000,00Pengadaan mebeluer sekolah SD0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 507.900.000,00 107.322.000,00Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107.322.000,00 8.547.500,00Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Setara SD0.00 . 0.00.00 . 16 . 67 0.00 . 0.00.00 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.447.500,00 19.838.500,00Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B Setara SMP0.00 . 0.00.00 . 16 . 68 0.00 . 0.00.00 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.738.500,00 217.240.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.145.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.095.000,00 157.160.000,00Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar0.00 . 0.00.00 . 16 . 76 0.00 . 0.00.00 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.210.000,00 15.625.000,00Pembinaan manajemen BOS0.00 . 0.00.00 . 16 . 80 0.00 . 0.00.00 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.825.000,00 10.075.000,00Manajemen bantuan siswa miskin (BSM) jenjang pendidikan dasar0.00 . 0.00.00 . 16 . 81 0.00 . 0.00.00 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.575.000,00 522.571.750,00Pelaksanaan ujian akhir SD/sederajat0.00 . 0.00.00 . 16 . 83 0.00 . 0.00.00 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 301.125.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.446.750,00 132.185.000,00Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (SMP)0.00 . 0.00.00 . 16 . 115 0.00 . 0.00.00 . 16 . 115 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.485.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.700.000,00 167.990.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SMP)0.00 . 0.00.00 . 16 . 162 0.00 . 0.00.00 . 16 . 162 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.990.000,00 89.035.000,00Penyelenggaraan akreditasi sekolah (SMP)0.00 . 0.00.00 . 16 . 168 0.00 . 0.00.00 . 16 . 168 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.085.000,00 83.706.000,00Pembangunan pagar SMP0.00 . 0.00.00 . 16 . 171 Halaman 37RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 171 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 83.706.000,00 76.242.500,00Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) jenjang SMP0.00 . 0.00.00 . 16 . 172 0.00 . 0.00.00 . 16 . 172 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.635.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.607.500,00 300.429.250,00Pelaksanaan ujian akhir nasional SMP/sederajat0.00 . 0.00.00 . 16 . 174 0.00 . 0.00.00 . 16 . 174 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 183.695.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.734.250,00 43.000.000,00Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)0.00 . 0.00.00 . 16 . 175 0.00 . 0.00.00 . 16 . 175 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 38.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Bangko0.00 . 0.00.00 . 16 . 176 0.00 . 0.00.00 . 16 . 176 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 38.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir0.00 . 0.00.00 . 16 . 177 0.00 . 0.00.00 . 16 . 177 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 38.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Manau0.00 . 0.00.00 . 16 . 178 0.00 . 0.00.00 . 16 . 178 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 38.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pamenang0.00 . 0.00.00 . 16 . 179 0.00 . 0.00.00 . 16 . 179 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 35.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Siau0.00 . 0.00.00 . 16 . 180 0.00 . 0.00.00 . 16 . 180 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00 38.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Jangkat0.00 . 0.00.00 . 16 . 181 0.00 . 0.00.00 . 16 . 181 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 35.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Ulu0.00 . 0.00.00 . 16 . 182 0.00 . 0.00.00 . 16 . 182 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00 35.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Selatan0.00 . 0.00.00 . 16 . 183 0.00 . 0.00.00 . 16 . 183 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00 38.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Lembah Masurai0.00 . 0.00.00 . 16 . 184 Halaman 38RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 184 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 33.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Bangko Barat0.00 . 0.00.00 . 16 . 185 0.00 . 0.00.00 . 16 . 185 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 185 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00 33.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Masumai0.00 . 0.00.00 . 16 . 186 0.00 . 0.00.00 . 16 . 186 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00 33.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Nalo Tantan0.00 . 0.00.00 . 16 . 187 0.00 . 0.00.00 . 16 . 187 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 187 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00 35.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Ilir0.00 . 0.00.00 . 16 . 188 0.00 . 0.00.00 . 16 . 188 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 188 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00 35.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan di Tabir Timur0.00 . 0.00.00 . 16 . 189 0.00 . 0.00.00 . 16 . 189 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00 33.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Renah Pembarap0.00 . 0.00.00 . 16 . 190 0.00 . 0.00.00 . 16 . 190 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00 33.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pangkalan Jambu0.00 . 0.00.00 . 16 . 191 0.00 . 0.00.00 . 16 . 191 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 191 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00 38.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Tenang0.00 . 0.00.00 . 16 . 192 0.00 . 0.00.00 . 16 . 192 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 192 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 35.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pamenang Barat0.00 . 0.00.00 . 16 . 193 0.00 . 0.00.00 . 16 . 193 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00 35.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Renah Pamenang0.00 . 0.00.00 . 16 . 194 0.00 . 0.00.00 . 16 . 194 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00 33.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Lintas0.00 . 0.00.00 . 16 . 195 0.00 . 0.00.00 . 16 . 195 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00 Halaman 39RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 35.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Barat0.00 . 0.00.00 . 16 . 196 0.00 . 0.00.00 . 16 . 196 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 196 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00 35.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pamenang Selatan0.00 . 0.00.00 . 16 . 197 0.00 . 0.00.00 . 16 . 197 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 197 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00 33.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Margo Tabir0.00 . 0.00.00 . 16 . 198 0.00 . 0.00.00 . 16 . 198 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00 35.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tiang Pumpung0.00 . 0.00.00 . 16 . 199 0.00 . 0.00.00 . 16 . 199 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00 14.325.000,00Pembinaan manajemen BOS (SMP)0.00 . 0.00.00 . 16 . 221 0.00 . 0.00.00 . 16 . 221 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 221 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.825.000,00 8.660.000,00Manajemen bantuan siswa miskin (BSM) jenjang pendidikan dasar (SMP)0.00 . 0.00.00 . 16 . 222 0.00 . 0.00.00 . 16 . 222 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.160.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 222 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 425.520.000,000.00 . 0.00.00 . 17 42.000.000,00Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 71.345.000,00Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.595.000,00 42.900.000,00Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 38.400.000,00Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 27.750.000,00Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 Halaman 40RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 25.175.000,00Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.625.000,00 32.700.000,00Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 49.850.000,00Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 95.400.000,00Bantuan Operasi/Subsidi Kendaraan Bus Bantuan Kementerian Perhubungan RI0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 48.320.000,000.00 . 0.00.00 . 17 48.320.000,00Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.720.000,00 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 3.395.167.000,000.00 . 0.00.00 . 17 3.395.167.000,00Pembangunan turap/talud/bronjong0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.395.167.000,00 Program pembinaan anak terlantar 50.000.000,000.00 . 0.00.00 . 17 50.000.000,00Pembinaan Dan Peningkatan kesejahteraan Anak Tidak Mampu0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.550.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.126.125.000,000.00 . 0.00.00 . 17 2.126.125.000,00Monitoring dan Pengembangan Jaringan Lampu PJU dan Sarana Utilitas Pendukung0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.468.000.000,00 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 91.791.000,000.00 . 0.00.00 . 17 31.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.700.000,00 34.359.000,00Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.080.000,00 Halaman 41RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.279.000,00 25.932.000,00Penyusunan Jaringan retensi Arsip (JRA) Umum0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.557.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 461.979.000,000.00 . 0.00.00 . 17 400.629.000,00Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 381.879.000,00 61.350.000,00Pagelaran seni dan budaya dalam penyambutan tamu daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.940.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.410.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 239.535.000,000.00 . 0.00.00 . 17 110.120.000,00Pengembangan dan penguatan informasi dan database0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.420.000,00 129.415.000,00Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.815.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 138.740.000,000.00 . 0.00.00 . 17 50.090.000,00Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.090.000,00 5.900.000,00Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.575.000,00 4.650.000,00Penyusunan Data Base KSP/USP-Koperasi dan UMKM0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 78.100.000,00Bantuan Peralatan Bagi UKM0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.200.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 2.247.550.100,000.00 . 0.00.00 . 17 54.951.500,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Halaman 42RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.201.500,00 174.840.000,00Forum wawasan kebangsaan0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.820.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.020.000,00 505.129.100,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.065.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.064.100,00 1.433.896.000,00Peningkatan Kesadaran Dan Pemahaman akan Nilai Nilai Agama0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 195.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.196.000,00 42.090.000,00Sosialisasi dan Monitoring Pembauran Kebangsaan0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.380.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.710.000,00 36.643.500,00Pengembangan Budaya Bangsa di Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.843.500,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.555.874.000,000.00 . 0.00.00 . 17 53.800.000,00Penyusunan analisa standar belanja0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.290.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.510.000,00 494.735.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 259.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.435.000,00 288.040.000,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.740.000,00 400.000.000,00Penyusunan laporan keuangan daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.400.000,00 90.725.000,00Peningkatan manajemen aset/barang daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.625.000,00 138.760.000,00Manajemen Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain0.00 . 0.00.00 . 17 . 24 Halaman 43RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.140.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.620.000,00 90.000.000,00Pengelolaan TP-TGR0.00 . 0.00.00 . 17 . 25 0.00 . 0.00.00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.800.000,00 451.000.000,00Pengelolaan Kas Umum Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.800.000,00 283.000.000,00Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.560.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.440.000,00 30.820.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 166.780.000,00Pengelolaan SIMDA Keuangan Bidang Penyusunan Anggaran0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.280.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.500.000,00 317.000.000,00Pengelolaan dan pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Bidang Akutansi dan Pelaporan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 43 0.00 . 0.00.00 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 194.460.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.540.000,00 87.240.000,00Pengelolaan SIMDA Keuangan Bidang Perbendaharaan0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.140.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.100.000,00 20.000.000,00Sosialisasi Implementasi Paket Regulasi tentang Akuntansi dan Pelaporan0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.125.000,00 165.000.000,00Penatausahaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan SKPD0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 210.974.000,00Pelaksanaan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan SKPD0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.974.000,00 268.000.000,00Pembinaan Teknis Pelaksanaan Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 52 Halaman 44RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.760.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.240.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD 7.095.918.000,000.00 . 0.00.00 . 17 1.154.100.000,00Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.138.500.000,00 1.950.800.000,00Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.846.000.000,00 551.350.000,00Rapat-Rapat Paripurna0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.150.000,00 826.768.000,00Kegiatan Reses0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 816.768.000,00 194.500.000,00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.800.000,00 2.106.150.000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.101.000.000,00 59.800.000,00Penyusunan Risalah-Risalah DPRD0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 160.450.000,00Koordinasi dan Kerjasama Penyediaan Tenaga Ahli DPRD0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.450.000,00 92.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 196.764.500,000.00 . 0.00.00 . 17 12.000.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 24.550.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 Halaman 45RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.050.000,00 36.475.000,00Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.025.000,00 29.700.000,00Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.950.000,00 10.350.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00 43.336.000,00Pembinaan Pelaku Pendamping Desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.236.000,00 6.077.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Dusun Bangko0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.377.000,00 2.550.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Pematang Kandis0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.925.000,00 2.500.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Pasar Bangko0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 3.943.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Dusun Baru0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.893.000,00 2.807.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Mampun0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.132.000,00 6.077.000,00Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Dusun Bangko0.00 . 0.00.00 . 17 . 29 0.00 . 0.00.00 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.377.000,00 2.680.000,00Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Pasar Atas Bangko0.00 . 0.00.00 . 17 . 30 0.00 . 0.00.00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 670.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.010.000,00 Halaman 46RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.680.000,00Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.070.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.610.000,00 3.987.000,00Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.907.000,00 7.052.500,00Pemberian Stimulan Pembangunan Desa - Kelurahan Pasar Bangko0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.052.500,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 75.000.000,000.00 . 0.00.00 . 17 0,00Pembangunan jalan usaha tani perkebunan/pertanian0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.000.000,00Penyelenggaraan Pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Tuntas0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.800.000,00 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 177.912.000,000.00 . 0.00.00 . 17 177.912.000,00Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.512.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 36.900.000,000.00 . 0.00.00 . 17 36.900.000,00Pengendalian Dampak Perubahan Iklim0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 3.935.660.000,000.00 . 0.00.00 . 18 250.600.000,00Penyebarluasan informasi pembangunan daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.000.000,00 3.493.960.000,00Kerjasama Publikasi Dengan Media Masa0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 267.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.226.460.000,00 82.400.000,00Penyelenggaraan penyiaran radio publik0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00 27.200.000,00Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 Halaman 47RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 33.700.000,00Pengelolaan Statistik Sektoral0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.400.000,00Pengelolaan Layanan Media Center Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 18.400.000,00Pengelolaan Layanan Media Center Temporary0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 315.825.000,000.00 . 0.00.00 . 18 44.120.000,00Pengelolaan dan Rekonsiliasi Data APBD0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.620.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 271.705.000,00Evaluasi Anggaran dan Rencana Kerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.205.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.500.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 46.848.500,000.00 . 0.00.00 . 18 46.848.500,00Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.098.500,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 51.270.000,000.00 . 0.00.00 . 18 25.000.000,00Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00 26.270.000,00Pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.470.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.060.000.000,000.00 . 0.00.00 . 18 150.000.000,00Penataan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.440.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.560.000,00 230.000.000,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Halaman 48RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.300.000,00 80.000.000,00Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 30.000.000,00Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.850.000,00 70.000.000,00Publikasi Peraturan Perundang Undangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.700.000,00 55.000.000,00Fasilitasi Permasalahan Hukum0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.140.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.860.000,00 120.000.000,00Himpunan Peraturan Daerah dan Dokumentasi Produk Hukum0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.800.000,00 220.000.000,00Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.520.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.480.000,00 105.000.000,00Penguatan Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00 Program Pendidikan Non Formal 127.265.000,000.00 . 0.00.00 . 18 36.880.000,00Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 39.450.000,00Penyelenggaraan sanggar kegiatan belajar (SKB)0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00 20.460.000,00Pengelolaan PNF dirumah pintar0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.260.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 30.475.000,00Apresiasi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDINI0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 Halaman 49RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.725.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.750.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 99.500.000,000.00 . 0.00.00 . 18 99.500.000,00Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.270.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.230.000,00 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 37.362.500,000.00 . 0.00.00 . 18 20.025.500,00Pembinaan dan pengembangan pengobatan tradisional ( Dana Pajak Rokok )0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.825.500,00 17.337.000,00Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Tradisional ( Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.437.000,00 Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal 3.820.000,000.00 . 0.00.00 . 18 3.820.000,00Monitoring dan penertiban SITU0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.820.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 152.435.000,000.00 . 0.00.00 . 18 29.235.000,00Pengembangan pasar lelang daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.860.000,00 17.300.000,00Fasiliitasi dan pembinaan komoditi lelang agro0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 64.350.000,00Penyelenggaraan Pasar Rakyat Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.400.000,00 41.550.000,00Promosi dan Ekspo potensi Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 538.730.800,000.00 . 0.00.00 . 18 114.720.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.520.000,00 Halaman 50RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 75.000.000,00Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD)0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.300.000,00 35.000.000,00Pembinaan dan monitoring pengelolaan kekayaan desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.160.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.840.000,00 70.000.000,00Raker Kepala desa dan ketua BPD se-kabupaten merangin0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 88.622.100,00Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.722.100,00 107.030.000,00Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.880.000,00 16.600.000,00Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 25.079.700,00Pembinaan Profil Desa dan Data Dasar Desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.070.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.009.700,00 6.679.000,00Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa - Kelurahan Dusun Bangko0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.804.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1.180.262.000,000.00 . 0.00.00 . 18 258.061.000,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pemberasan0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.161.000,00 150.000.000,00Pengendalian Pembangunan Perkebunan Daerah (TP3D)0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 101.000.000,00Kegiatan pengawasan pengendalian pupuk bersubsidi dan pestisida0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.800.000,00 37.851.000,00Penanganan Daerah Rawan Pangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 Halaman 51RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.551.000,00 65.855.000,00Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.655.000,00 330.822.500,00Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.322.500,00 12.425.000,00Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 26 0.00 . 0.00.00 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.425.000,00 19.935.000,00Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 18 . 31 0.00 . 0.00.00 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.675.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.260.000,00 16.975.000,00Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien0.00 . 0.00.00 . 18 . 37 0.00 . 0.00.00 . 18 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.925.000,00 16.595.000,00Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 40 0.00 . 0.00.00 . 18 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.395.000,00 77.562.500,00Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif0.00 . 0.00.00 . 18 . 48 0.00 . 0.00.00 . 18 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.762.500,00 69.680.000,00Pengembangan Diversifikasi Pangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 54 0.00 . 0.00.00 . 18 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.675.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.005.000,00 23.500.000,00Pemberdayaan Kelembagaan Pangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 55 0.00 . 0.00.00 . 18 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.450.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 200.420.000,000.00 . 0.00.00 . 18 18.270.000,00Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.920.000,00 79.725.000,00Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 Halaman 52RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.250.000,00 13.500.000,00Pembinaan usaha koperasi0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 4.950.000,00Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 83.975.000,00Penguatan Lembaga Dekopinda Merangin0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.975.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 29.150.000,000.00 . 0.00.00 . 18 29.150.000,00Sosialisasi Perundang-Undangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.550.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 118.200.000,000.00 . 0.00.00 . 18 60.000.000,00Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 58.200.000,00Brigade Alat dan Mesin Pertanian0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 579.539.600,000.00 . 0.00.00 . 18 300.770.600,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.620.600,00 127.019.000,00Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.640.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.379.000,00 151.750.000,00Pemberdayaan Dharma Wanita Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.950.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18.646.550.000,000.00 . 0.00.00 . 18 4.005.600.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.005.600.000,00 5.968.900.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan kabupaten0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Halaman 53RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.968.900.000,00 8.672.050.000,00Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.672.050.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 4.666.000,000.00 . 0.00.00 . 19 4.666.000,00Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.516.000,00 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 50.000.000,000.00 . 0.00.00 . 19 50.000.000,00Pembinaan Dan Bantuan Bagi Panti0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.250.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 165.150.000,000.00 . 0.00.00 . 19 165.150.000,00Pembinaan, penertiban dan pengawasan pasar0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.950.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 251.020.000,000.00 . 0.00.00 . 19 205.575.000,00Gelar Produk Industri dan Kerajinan Kab.Merangin0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.175.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.500.000,00 6.900.000,00Monitoring Usaha Industri0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 33.725.000,00Souvenir Produk Kerajinan0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.950.000,00 4.820.000,00Penyusunan database IKM0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.820.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 222.550.000,000.00 . 0.00.00 . 19 111.150.000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.150.000,00 111.400.000,00Pengadaan marka jalan0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 Halaman 54RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 15.200.000,000.00 . 0.00.00 . 19 15.200.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 126.612.500,000.00 . 0.00.00 . 19 74.262.500,00Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.575.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.687.500,00 52.350.000,00Penyelenggaraan pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Emas0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 1.679.431.700,000.00 . 0.00.00 . 19 25.273.000,00Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.473.000,00 40.000.000,00Pencanangan, pembinaan dan penilaian P2W-KSS0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.355.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.645.000,00 437.592.500,00Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 402.617.500,00 131.587.500,00Jambore temu kader PKK tingkat provinsi0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.587.500,00 65.000.000,00Jambore temu kader PKK tingkat nasional0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 752.870.000,00Pembinaan 10 program pokok PKK0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 192.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 560.395.000,00 26.800.000,00Lomba masak0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 8.390.000,00Lomba posyandu0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 Halaman 55RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00 6.925.000,00Lomba tertib administrasi PKK0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.925.000,00 9.271.000,00Lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) PKK0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.271.000,00 7.600.000,00Lomba pemanfaatan pekarangan0.00 . 0.00.00 . 19 . 13 0.00 . 0.00.00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 30.073.000,00Pembinaan program PKK0.00 . 0.00.00 . 19 . 15 0.00 . 0.00.00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.720.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.353.000,00 35.512.500,00Koordinasi dan Sarasehan PKK Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 19 . 18 0.00 . 0.00.00 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.512.500,00 16.500.000,00Lomba lingkungan bersih sehat (LBS)0.00 . 0.00.00 . 19 . 19 0.00 . 0.00.00 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 7.055.700,00Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Atas Bangko0.00 . 0.00.00 . 19 . 21 0.00 . 0.00.00 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.555.700,00 7.700.000,00Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Bangko0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 3.820.000,00Pembinaan program PKK Kelurahan Dusun Baru0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000,00 3.985.000,00Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Baru0.00 . 0.00.00 . 19 . 25 0.00 . 0.00.00 . 19 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.785.000,00 3.500.000,00Pembinaan program PKK Kelurahan Kampung Baruh0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 4.520.000,00Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Rantau Panjang0.00 . 0.00.00 . 19 . 27 0.00 . 0.00.00 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.520.000,00 3.920.500,00Pembinaan program PKK Kelurahan Mampun0.00 . 0.00.00 . 19 . 28 0.00 . 0.00.00 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.120.500,00 7.300.000,00Pembinaan program PKK Kelurahan Pamenang0.00 . 0.00.00 . 19 . 29 Halaman 56RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 19 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 13.200.000,00Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Pematang Kandis0.00 . 0.00.00 . 19 . 32 0.00 . 0.00.00 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 15.600.000,00Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Pasar Bangko0.00 . 0.00.00 . 19 . 33 0.00 . 0.00.00 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 2.400.000,00Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Pasar Rantau Panjang0.00 . 0.00.00 . 19 . 37 0.00 . 0.00.00 . 19 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 4.530.000,00Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis0.00 . 0.00.00 . 19 . 42 0.00 . 0.00.00 . 19 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.280.000,00 2.254.000,00Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko0.00 . 0.00.00 . 19 . 43 0.00 . 0.00.00 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.154.000,00 6.252.000,00Pembinaan 10 program pokok PKK - Kelurahan Dusun Bangko0.00 . 0.00.00 . 19 . 50 0.00 . 0.00.00 . 19 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.877.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1.301.677.500,000.00 . 0.00.00 . 19 231.660.000,00Pemeliharaan Dan Peningkatan Balai Benih Hortikultura0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.460.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 227.400.000,00Pemeliharaan Dan Peningkatan Balai Benih Tanaman Pangan0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.800.000,00 116.000.000,00Pengembangan Bibit Unggul Hortikultura0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.775.000,00 50.000.000,00Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Pangan0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.450.000,00 402.330.000,00Pengelolaan pembibitan kelapa sawit pemerintah0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 Halaman 57RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 378.080.000,00 68.187.500,00Pemeliharaan lanjutan pembibitan kelapa sawit pemerintah0.00 . 0.00.00 . 19 . 14 0.00 . 0.00.00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.387.500,00 134.225.000,00Pemeliharaan kebun pemerintah0.00 . 0.00.00 . 19 . 16 0.00 . 0.00.00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.025.000,00 27.050.000,00Fasilitasi dan pendampingan kegiatan Pengembangan karet rakyat Propinsi Jambi, Intensifikasi karet Propinsi Jambi, Peremajaan Karet rakyat Dirjenbun dan Pengembangan kopi. 0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.850.000,00 0,00Pengembangan dan Perluasan Tanaman Perkebunan0.00 . 0.00.00 . 19 . 36 0.00 . 0.00.00 . 19 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 44.825.000,00Sharing Pemeliharaan Kebun Induk Kopi0.00 . 0.00.00 . 19 . 37 0.00 . 0.00.00 . 19 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.225.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 16.779.000,000.00 . 0.00.00 . 19 16.779.000,00Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.029.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 320.533.000,000.00 . 0.00.00 . 19 83.465.000,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.965.000,00 9.993.000,00Pembentukan dan Pembinaan Desa siaga0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.893.000,00 14.429.000,00Pembinaan Posyandu0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.929.000,00 76.700.000,00Peringatan Hari Kesehatan Nasional0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 Halaman 58RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.700.000,00 30.880.000,00Lomba Bersih Sehat0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.980.000,00 105.066.000,00Pelayanan Publik0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.016.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.000.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1.247.385.000,000.00 . 0.00.00 . 20 90.000.000,00Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh tanaman pangan dan hortikultura0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.600.000,00 300.225.000,00Pekan Nasional (PENAS)0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.025.000,00 15.000.000,00Penilaian Penyuluh0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.625.000,00 54.784.000,00Pertemuan Teknis Penyuluh0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.809.000,00 18.050.000,00Penilaian Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.250.000,00 50.000.000,00Penyusunan RKPP dan Programa Penyuluhan Desa0.00 . 0.00.00 . 20 . 27 0.00 . 0.00.00 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.680.000,00 54.200.000,00Operasional UPTD Wilayah 1 Kecamatan Batang Masumai, Nalo Tantan0.00 . 0.00.00 . 20 . 35 0.00 . 0.00.00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.800.000,00 54.745.000,00Operasional UPTD Wilayah 2 Kecamatan Bangko, Bangko Barat , Tiang Pumpung0.00 . 0.00.00 . 20 . 36 0.00 . 0.00.00 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.345.000,00 75.240.000,00Operasional UPTD Wilayah 3 Kecamatan Sungai Manau, Pangkalan Jambu0.00 . 0.00.00 . 20 . 37 Halaman 59RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.840.000,00 45.350.000,00Operasional UPTD Wilayah 4 Kecamatan Renah Pembarap0.00 . 0.00.00 . 20 . 38 0.00 . 0.00.00 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.950.000,00 72.675.000,00Operasional UPTD Wilayah 5 Kecamatan Muara Siau dan Lembah Masurai0.00 . 0.00.00 . 20 . 39 0.00 . 0.00.00 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.275.000,00 44.350.000,00Operasional UPTD Wilayah 6 Kecamatan Jangkat0.00 . 0.00.00 . 20 . 40 0.00 . 0.00.00 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.950.000,00 53.350.000,00Operasional UPTD Wilayah 7 Kecamatan Sungai Tenang0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.950.000,00 53.500.000,00Operasional UPTD Wilayah 8 Kecamatan Tabir Lintas, Margo Tabir, Tabir Timur, Tabir Selatan0.00 . 0.00.00 . 20 . 42 0.00 . 0.00.00 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.100.000,00 35.350.000,00Operasional UPTD Wilayah 9 Kecamatan Tabir, Tabir Ilir0.00 . 0.00.00 . 20 . 43 0.00 . 0.00.00 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.950.000,00 49.891.000,00Operasional UPTD Wilayah 10 Kecamatan Tabir Ulu, Tabir Barat0.00 . 0.00.00 . 20 . 44 0.00 . 0.00.00 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.491.000,00 43.325.000,00Operasional UPTD Wilayah 11 Kecamatan Pamenang, Pamenang Barat0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.925.000,00 29.950.000,00Operasional UPTD Wilayah 12 Kecamatan Pamenang Selatan, Renah Pamenang0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.550.000,00 60.000.000,00Demplot dan Percontohan0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.150.000,00 25.050.000,00Penyusunan Program Penyuluhan UPTD Kecamatan0.00 . 0.00.00 . 20 . 52 0.00 . 0.00.00 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 Halaman 60RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.550.000,00 22.350.000,00Penyusunan Program Penyuluhan Dinas Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 20 . 53 0.00 . 0.00.00 . 20 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.030.000,00 Program Pembinaan Administrasi PNPM-MP Kabupaten Merangin 65.902.000,000.00 . 0.00.00 . 20 65.902.000,00Pembinaan Administrasi Aset penguliran UPK PNPM MPD0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.852.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.007.046.350,000.00 . 0.00.00 . 20 209.920.000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.020.000,00 35.770.000,00Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.570.000,00 308.260.000,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.060.000,00 42.594.000,00Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.244.000,00 46.721.600,00Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.521.600,00 130.360.000,00Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.060.000,00 167.370.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Gubernur Cup0.00 . 0.00.00 . 20 . 21 0.00 . 0.00.00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.320.000,00 39.500.750,00Perlombaan Perahu Naga dan Perahu Tradisional0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.500.750,00 26.550.000,00Peringatan Hari Olahraga Nasional0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 Halaman 61RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.850.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) 155.397.000,000.00 . 0.00.00 . 20 38.263.000,00Sosialisasi dan penyuluhan bahaya penyalagunaan narkoba0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.263.000,00 117.134.000,00Fasilitasi dan pembinaan penyandang penyakit sosial (orang Ggila, gepeng PSK dan penyandang cacat) 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.034.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 1.207.448.308,000.00 . 0.00.00 . 20 23.700.000,00Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.220.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.280.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.200.000,00 588.621.500,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 213.480.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.961.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.180.000,00 65.994.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Dusun Bangko0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.994.000,00 58.504.100,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Atas Bangko0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.504.100,00 60.457.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pematang Kandis Bangko0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.457.000,00 62.961.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Bangko0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.961.000,00 63.641.500,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Dusun Baru0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.641.500,00 71.325.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Baru0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.325.000,00 60.011.708,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Kampung Baruh0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.011.708,00 57.425.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Rantau Panjang0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 Halaman 62RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.425.000,00 42.060.500,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Mampun0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.060.500,00 52.747.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pamenang0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.747.000,00 Program pengelolaan areal pemakaman 156.850.000,000.00 . 0.00.00 . 20 156.850.000,00Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 459.865.700,000.00 . 0.00.00 . 20 278.090.700,00Pembinaan dan pengembangan balai benih ikan (BBI) lokal0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.140.700,00 35.100.000,00Pembinaan dan Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.100.000,00 107.525.000,00Pengembangan Budidaya Kolam0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.525.000,00 39.150.000,00Peningkatan Pengendalian Penyakit Ikan dan Lingkungan0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.150.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 115.285.000,000.00 . 0.00.00 . 20 8.720.000,00Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Jenjang Pendidikan Dasar 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.220.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 43.165.000,00Pemilihan kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.315.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.850.000,00 42.635.000,00Penyelenggaraan lomba guru berprestasi dan berdedikasi0.00 . 0.00.00 . 20 . 14 0.00 . 0.00.00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.485.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.150.000,00 11.015.000,00Pengelolaan sertifikasi guru jenjang pendidikan dasar0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.640.000,00 Halaman 63RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.375.000,00 9.750.000,00Pengelolaan sertifikasi guru jenjang pendidikan usia dini0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 52.661.000,000.00 . 0.00.00 . 20 52.661.000,00Pemantauan Pengawasan dan Pembinaan Penyakit Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.361.000,00 Program peningkatan pengendalian polusi 20.500.000,000.00 . 0.00.00 . 20 20.500.000,00Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 20.025.000,000.00 . 0.00.00 . 20 20.025.000,00Optimalisasi Kegiatan P2WKSS dan BBGRM0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.050.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.607.249.174,000.00 . 0.00.00 . 20 1.080.260.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 367.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 712.940.000,00 37.745.000,00Review Rencana Kerja dan Anggaran0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.395.000,00 16.400.000,00Review Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Bansos APBD 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.550.000,00 100.000.000,00Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.700.000,00 112.900.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.450.000,00 49.845.000,00Evaluasi Laporan AKIP SKPD0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 Halaman 64RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.420.000,00 74.050.450,00Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.250.450,00 78.700.000,00Pemutakhiran data hasil pemeriksaan0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 16.050.000,00Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)0.00 . 0.00.00 . 20 . 14 0.00 . 0.00.00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 156.311.000,00Pelaksanaan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.270.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.041.000,00 93.670.696,00Penyusunan Regulasi Peningkatan Kinerja Aparatur0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.080.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.590.696,00 71.240.000,00Penyusunan Tata Naskah Dinas0.00 . 0.00.00 . 20 . 19 0.00 . 0.00.00 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.600.000,00 66.120.000,00Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.360.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.760.000,00 69.120.000,00Penyusunan Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)0.00 . 0.00.00 . 20 . 21 0.00 . 0.00.00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.360.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.760.000,00 272.386.128,00Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Aparatur Pemerintah Kecamatan0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.086.128,00 203.413.900,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.813.900,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 109.037.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.440.000,00 Halaman 65RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.597.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 228.421.000,000.00 . 0.00.00 . 20 6.900.000,00Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi ( Dana Pajak Rokok )0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 152.261.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.761.000,00 20.500.000,00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 14.498.000,00Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan (dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.898.000,00 34.262.000,00Perlombaan Lomba Balita Indonesia0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.762.000,00 Progrqm Penataan Pelayanan Masyarakat 28.027.500,000.00 . 0.00.00 . 20 28.027.500,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.860.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.167.500,00 Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 357.422.000,000.00 . 0.00.00 . 21 357.422.000,00Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.560.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.862.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 854.168.500,000.00 . 0.00.00 . 21 426.693.500,00Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374.493.500,00 357.475.000,00Koordinasi dan Penyelenggaraan Komda Lansia0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.500.000,00 70.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran dan Keluarganya 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 Halaman 66RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.800.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 47.199.000,000.00 . 0.00.00 . 21 47.199.000,00Pelayanan dan operasional KTP dan KK0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.199.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 133.760.000,000.00 . 0.00.00 . 21 86.760.000,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.160.000,00 0,00Pengamatan dan penyidikan penyakit ternak0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.150.000,00Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskeswan0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.350.000,00 20.850.000,00Pencegahan dan pengendalian penyakit rabies AI0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.650.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 101.354.800,000.00 . 0.00.00 . 21 29.631.500,00Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Partai Politik0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.081.500,00 27.348.800,00Pemantauan Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.248.800,00 44.374.500,00Peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan politik masyarakat0.00 . 0.00.00 . 21 . 11 0.00 . 0.00.00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.725.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.649.500,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 668.745.035,000.00 . 0.00.00 . 21 353.385.000,00Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.985.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.200.000,00 315.360.035,00Pembinaan Dan Penilaian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 Halaman 67RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.560.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.800.035,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 59.953.000,000.00 . 0.00.00 . 21 29.955.000,00Fasilitas Kegiatan Lembaga Adat0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.705.000,00 29.998.000,00Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.548.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 601.054.500,000.00 . 0.00.00 . 21 15.250.000,00Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 134.400.500,00Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Dearah0.00 . 0.00.00 . 21 . 03 0.00 . 0.00.00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.100.500,00 202.260.000,00Evaluasi Kegiatan Pembangunan0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.960.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00 130.000.000,00Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaporan Hasil-Hasil Pembangunan0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 119.144.000,00Pembinaan dan Pengambangan Kompetensi Aparatur SDM Pengadaan Barang/ Jasa0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.344.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 27.718.155.000,000.00 . 0.00.00 . 21 27.718.155.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.600.255.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 1.784.068.700,000.00 . 0.00.00 . 21 174.743.500,00Penyusunan rancangan RKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.040.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.703.500,00 Halaman 68RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 283.795.300,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.860.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.935.300,00 81.305.800,00Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.705.800,00 44.480.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.280.000,00 49.339.300,00Penyusunan KUA dan PPA APBD Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.489.300,00 51.680.100,00Penyusunan KUA dan PPA Perubahan APBD Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 21 . 17 0.00 . 0.00.00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.330.100,00 60.000.000,00Pelaksanaan Forum OPD Bidang Prasarana Wilayah0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.100.000,00 43.730.300,00Pendampingan penyelenggaraan musrenbang kecamatan0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.660.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.070.300,00 334.258.300,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)0.00 . 0.00.00 . 21 . 28 0.00 . 0.00.00 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.358.300,00 173.861.600,00Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 21 . 31 0.00 . 0.00.00 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.861.600,00 122.000.000,00Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah0.00 . 0.00.00 . 21 . 32 0.00 . 0.00.00 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.940.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.060.000,00 19.575.000,00Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.775.000,00 37.764.100,00Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 21 . 38 Halaman 69RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 21 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.930.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.834.100,00 99.072.600,00Penyusunan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 21 . 42 0.00 . 0.00.00 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.622.600,00 41.069.500,00Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan OPD Bidang Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan 0.00 . 0.00.00 . 21 . 44 0.00 . 0.00.00 . 21 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.469.500,00 24.496.500,00Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan0.00 . 0.00.00 . 21 . 45 0.00 . 0.00.00 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.696.500,00 10.902.600,00Penyusunan IKU dan PK SKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 48 0.00 . 0.00.00 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.752.600,00 37.617.000,00Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 21 . 49 0.00 . 0.00.00 . 21 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.540.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.077.000,00 84.415.000,00Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah0.00 . 0.00.00 . 21 . 50 0.00 . 0.00.00 . 21 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.415.000,00 8.314.200,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Pasar Atas Bangko0.00 . 0.00.00 . 21 . 52 0.00 . 0.00.00 . 21 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.314.200,00 1.648.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Pamenang0.00 . 0.00.00 . 21 . 60 0.00 . 0.00.00 . 21 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 598.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 205.570.500,000.00 . 0.00.00 . 22 13.900.000,00Pembinaan Dewan Pendidikan0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.950.000,00 12.075.000,00Penilaian kinerja kepala sekolah0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00 32.550.000,00Pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 Halaman 70RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.450.000,00 104.700.000,00Pelatihan operator data pokok pendidikan dasar aplikasi0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.700.000,00 11.680.000,00Pelaksanaan evaluasi stantar pelayanan minimal pendidkan dasar0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.580.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 30.665.500,00Sosialisasi Pengembangan Potensi Geopark Merangin0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.715.500,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 581.785.500,000.00 . 0.00.00 . 22 111.113.000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.030.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.083.000,00 382.960.500,00Fasilitasi AD-PPK (Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Merangin)0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.460.500,00 87.712.000,00Monitoring dan evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.040.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.672.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 866.832.000,000.00 . 0.00.00 . 22 75.150.000,00Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.750.000,00 108.600.000,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00 146.060.000,00Peningkatan imuniasasi (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.460.000,00 153.120.000,00Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 Halaman 71RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 172.837.000,00Pencegahan dan Pengobatan Filariasis (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.537.000,00 24.683.000,00Pencegahan dan Pengobatan TB-Paru (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.583.000,00 61.527.000,00Pencegahan dan Pengobatan Malaria (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.627.000,00 55.560.000,00Pencegahan dan Pengobatan Kusta (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.010.000,00 38.435.000,00Pencegahan dan Pengobatan HIV/AIDS (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.835.000,00 30.860.000,00Penanggulangan DBD (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.360.000,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 15.386.238.600,000.00 . 0.00.00 . 22 39.032.800,00Operasional dan Menagemen Logistik0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.360.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.672.800,00 24.790.000,00Identifikasi Pasca Bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.590.000,00 48.921.000,00Rapat Koordinasi Tim Pembina dan Koordinasi - PB0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.571.000,00 87.159.200,00Operasional Penanganan Darurat0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.959.200,00 30.833.600,00Publikasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 Halaman 72RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.283.600,00 33.600.800,00Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Desa Tangguh Bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.400.800,00 71.900.000,00Penyusunan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.450.000,00 50.001.200,00Operasional PUSDALOPS - PB0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.401.200,00 15.000.000.000,00Rehabilitasi dan Rekonsruksi Pascbencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.026.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.850.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1.297.040.000,000.00 . 0.00.00 . 22 450.775.000,00Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.000.000,00 82.742.500,00Penggemukan sapi/penyediaan stock pangan asal ternak0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.392.500,00 147.122.500,00Pengembangan Pakan Ternak0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.272.500,00 616.400.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 608.750.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 430.219.100,000.00 . 0.00.00 . 22 147.100.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.300.000,00 60.000.000,00Pelaksanaan forum OPD Bidang Pertanian0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.900.000,00 Halaman 73RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.100.000,00 223.119.100,00Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.619.100,00 Program Merangin Pintar 1.353.125.000,000.00 . 0.00.00 . 23 46.325.000,00Operasional Tim Kerja Program Merangin Pintar0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.125.000,00 903.600.000,00Penyediaan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Tidak Mampu Tingkat SD/Sederajat0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 403.200.000,00Penyediaan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Tidak Mampu Tingkat SMP/Sederajat0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.600.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Perizinan 217.887.260,000.00 . 0.00.00 . 23 62.667.000,00Monitoring dan Evaluasi Perizinan0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.567.000,00 13.885.000,00Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan (SOP,SPM)0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.435.000,00 8.535.000,00Indeks Kepuasan Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.110.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.425.000,00 24.285.260,00Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.920.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.365.260,00 69.480.000,00Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.900.000,00 39.035.000,00Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.535.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 115.127.500,000.00 . 0.00.00 . 23 Halaman 74RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 87.677.500,00Penyelenggaraan Pameran Agrofood Expo, HKP, Forikan dan Jambi Tuntas0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.660.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.017.500,00 27.450.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 102.429.000,000.00 . 0.00.00 . 23 102.429.000,00Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintahan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.129.000,00 Program Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksananya 21.300.000,000.00 . 0.00.00 . 23 21.300.000,00Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.075.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 2.840.829.370,000.00 . 0.00.00 . 23 220.322.000,00Operasional Kesiagaan dan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.497.000,00 78.097.550,00Penyediaan dan Operasionalisasi Pusat Informasi dan Komunikasi Bahaya Kebakaran0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.247.550,00 1.755.600.000,00Penyediaan Jasa Petugas Teknis Pemadam Kebakaran0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.755.600.000,00 15.000.000,00Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 18.594.000,00Peringatan HUT DAMKAR0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.894.000,00 75.523.000,00Pelatihan dan Simulasi Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Bagi Satgas Damkar0.00 . 0.00.00 . 23 . 09 0.00 . 0.00.00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.073.000,00 154.250.000,00Pengadaan Peralatan System Proteksi Kebakaran0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 Halaman 75RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.600.000,00 112.106.420,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Pemadam Kebakaran0.00 . 0.00.00 . 23 . 20 0.00 . 0.00.00 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.106.420,00 376.550.000,00Pemeliharaan Sedang/ Berat Mobil Pemadam Kebakaran0.00 . 0.00.00 . 23 . 21 0.00 . 0.00.00 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00 34.786.400,00Penyusunan Kebijakan Daerah Penanganan Bencana Kebakaran0.00 . 0.00.00 . 23 . 26 0.00 . 0.00.00 . 23 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.336.400,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 217.710.000,000.00 . 0.00.00 . 23 10.870.000,00Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.870.000,00 28.000.000,00Pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 19.500.000,00Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00 143.200.000,00Penyelenggaraan Pameran Pembangunan, Pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Tuntas0.00 . 0.00.00 . 23 . 17 0.00 . 0.00.00 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.200.000,00 16.140.000,00Lomba kontes ternak dan lomba kelompok peternakan/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 23 . 18 0.00 . 0.00.00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.440.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan Dipedesaan 60.000.000,000.00 . 0.00.00 . 23 30.000.000,00Pembinaan 10 pokok program PKK0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00Jambore temu kader PKK tingkat Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1.210.000.000,000.00 . 0.00.00 . 23 Halaman 76RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.210.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 166.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.023.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 Program perencanaan sosial budaya 433.839.500,000.00 . 0.00.00 . 23 280.513.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.713.000,00 53.205.500,00Pelaksanaan forum OPD Bidang Kesehatan, Kependudukan dan PMD0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.080.500,00 57.787.500,00Pelaksanaan forum OPD Bidang Pendidikan, Budaya dan Ketenagakerjaan0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.387.500,00 42.333.500,00Pelaksanaan forum OPD Bidang Kominfo, Trantibun dan Linmas0.00 . 0.00.00 . 23 . 21 0.00 . 0.00.00 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.008.500,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.622.393.500,000.00 . 0.00.00 . 23 251.059.000,00Penyusunan standar pelayanan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.809.000,00 29.340.000,00Perhitungan DHA (Districh Health Account)0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.940.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 63.860.000,00Penyelenggaraan perizinan rumah sakit/puskesmas0.00 . 0.00.00 . 23 . 12 0.00 . 0.00.00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.860.000,00 25.400.000,00Pengelolaan data rekam medik rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 23 . 13 0.00 . 0.00.00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.080.000,00 829.660.000,00Akreditasi Puskesmas (DAK)0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 769.460.000,00 20.866.500,00Standar Pelayanan Minimum0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 Halaman 77RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.666.500,00 6.839.000,00Pemantauan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan0.00 . 0.00.00 . 23 . 17 0.00 . 0.00.00 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.539.000,00 395.369.000,00Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 23 . 18 0.00 . 0.00.00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.819.000,00 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 12.690.000,000.00 . 0.00.00 . 24 12.690.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.540.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 404.700.000,000.00 . 0.00.00 . 24 404.700.000,00Pelayanan Pasien Gakin Tidak Terjaring Jamkesmas0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403.500.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 704.863.000,000.00 . 0.00.00 . 24 202.380.000,00Pemeliharaan RTH0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.905.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.250.000,00 502.483.000,00Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.483.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 4.862.666.000,000.00 . 0.00.00 . 24 693.624.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 486.024.000,00 965.347.000,00Identifikasi dan inventarisasi jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi lainnya0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.030.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 830.317.000,00 3.203.695.000,00Pembangunan jaringan irigasi0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.203.695.000,00 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 194.050.000,000.00 . 0.00.00 . 24 Halaman 78RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 71.250.000,00Penyebaran benih ikan (Restocking) di perairan umum0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.750.000,00 122.800.000,00Pengembangan Kawasan Minapolitan0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.500.000,00 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 4.500.000,000.00 . 0.00.00 . 24 4.500.000,00Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Kelurahan Dusun Bangko0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 56.657.500,000.00 . 0.00.00 . 24 56.657.500,00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.207.500,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 113.450.000,000.00 . 0.00.00 . 24 113.450.000,00Perencanaan Mitigasi Bencana0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.350.000,00 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 394.350.000,000.00 . 0.00.00 . 24 240.970.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.770.000,00 153.380.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.080.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Gulma, Hama dan Penyakit Tanaman 50.000.000,000.00 . 0.00.00 . 25 50.000.000,00Pelatihan Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman dan Pengendalian Hama Penyakit (PHP) 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.785.000,00 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.215.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 8.525.343.259,070.00 . 0.00.00 . 25 2.654.050.000,00Pembangunan puskesmas0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.604.050.000,00 1.622.000.000,00Pembangunan puskesmas pembantu0.00 . 0.00.00 . 25 . 02 Halaman 79RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.622.000.000,00 597.300.000,00Pengadaan puskesmas keliling0.00 . 0.00.00 . 25 . 04 0.00 . 0.00.00 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 597.300.000,00 1.126.750.000,00Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas0.00 . 0.00.00 . 25 . 07 0.00 . 0.00.00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.126.750.000,00 577.400.000,00Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu0.00 . 0.00.00 . 25 . 21 0.00 . 0.00.00 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 577.400.000,00 1.947.843.259,07Pengadaan Alkes / Penunjang di PRI dan PNRI0.00 . 0.00.00 . 25 . 29 0.00 . 0.00.00 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.947.843.259,07 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 5.374.511.682,400.00 . 0.00.00 . 26 5.070.800.000,00Pembangunan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.070.800.000,00 303.711.682,40Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 303.711.682,40 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.212.170.000,000.00 . 0.00.00 . 27 1.212.170.000,00Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal0.00 . 0.00.00 . 27 . 10 0.00 . 0.00.00 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.212.170.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.678.107.000,000.00 . 0.00.00 . 28 850.000.000,00Pengelolaan Dana Non Kapitasi BPJS Puskesmas (Bersumber PAD Non Kapitasi BPJS_JKN)0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 789.400.000,00 10.607.000,00Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan JKN dan KMS0.00 . 0.00.00 . 28 . 11 0.00 . 0.00.00 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.307.000,00 817.500.000,00Pembiayaan Program Kartu Merangin Sehat (KMS)0.00 . 0.00.00 . 28 . 13 0.00 . 0.00.00 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 803.500.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 1.930.824.200,000.00 . 0.00.00 . 28 112.314.000,00Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.114.000,00 154.000.000,00Penerbitan SPPT dan DHKP PBB0.00 . 0.00.00 . 28 . 02 Halaman 80RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.000.000,00 65.115.000,00Penyampaian DHKP dan SPT PBB0.00 . 0.00.00 . 28 . 03 0.00 . 0.00.00 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.615.000,00 176.581.200,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.097.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.484.200,00 10.800.000,00Penagihan pajak PBB dan BPHTB0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 57.800.000,00Pengelolaan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 69.800.000,00Indentifikasi dan verifikasi wajib pajak dan retribusi daerah0.00 . 0.00.00 . 28 . 07 0.00 . 0.00.00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 137.000.000,00Penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah0.00 . 0.00.00 . 28 . 08 0.00 . 0.00.00 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.750.000,00 31.300.000,00Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 110.550.000,00Penagihan pajak dan retribusi daerah0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.500.000,00 109.700.000,00Sosialisasi dan penyempurnaan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi0.00 . 0.00.00 . 28 . 14 0.00 . 0.00.00 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.500.000,00 48.025.000,00Rekonsilisasi penerimaan daerah0.00 . 0.00.00 . 28 . 16 0.00 . 0.00.00 . 28 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 41.100.000,00Penataan Objek Retribusi Pasar0.00 . 0.00.00 . 28 . 17 0.00 . 0.00.00 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00 Halaman 81RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 28 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00 31.600.000,00Penyusunan pelaporan rekapitulasi PAD0.00 . 0.00.00 . 28 . 18 0.00 . 0.00.00 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 49.300.000,00Pemutakhiran data ZNT NIR0.00 . 0.00.00 . 28 . 19 0.00 . 0.00.00 . 28 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 77.250.000,00Pendataan dan penyampaian SPT Pajak dan Retribusi Daerah0.00 . 0.00.00 . 28 . 20 0.00 . 0.00.00 . 28 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.800.000,00Penertiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi0.00 . 0.00.00 . 28 . 21 0.00 . 0.00.00 . 28 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00 83.250.000,00Verifikasi dan validasi piutang PBB P20.00 . 0.00.00 . 28 . 23 0.00 . 0.00.00 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.200.000,00 94.100.000,00Pelayanan pendaftaran dan pembayaran pajak dan retribusi daerah0.00 . 0.00.00 . 28 . 25 0.00 . 0.00.00 . 28 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.080.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.020.000,00 281.965.000,00Pengelolaan Teknologi Informasi PAD0.00 . 0.00.00 . 28 . 27 0.00 . 0.00.00 . 28 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.065.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.700.000,00 16.080.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pasar Atas Bangko0.00 . 0.00.00 . 28 . 30 0.00 . 0.00.00 . 28 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.580.000,00 5.800.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Dusun Baru0.00 . 0.00.00 . 28 . 33 0.00 . 0.00.00 . 28 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 3.400.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pasar Baru0.00 . 0.00.00 . 28 . 34 0.00 . 0.00.00 . 28 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 7.010.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Kampung Baruh0.00 . 0.00.00 . 28 . 35 0.00 . 0.00.00 . 28 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.060.000,00 Halaman 82RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 8.550.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pasar Rantau Panjang0.00 . 0.00.00 . 28 . 36 0.00 . 0.00.00 . 28 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 15.000.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pamenang0.00 . 0.00.00 . 28 . 38 0.00 . 0.00.00 . 28 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 26.400.000,00Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Dusun Bangko0.00 . 0.00.00 . 28 . 39 0.00 . 0.00.00 . 28 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 39.580.000,00Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Pematang Kandis0.00 . 0.00.00 . 28 . 41 0.00 . 0.00.00 . 28 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.690.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.890.000,00 21.654.000,00Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Pasar Bangko0.00 . 0.00.00 . 28 . 42 0.00 . 0.00.00 . 28 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.220.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.434.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 166.135.000,000.00 . 0.00.00 . 28 166.135.000,00Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.935.000,00 Program Pengelolaan Aset Daerah 1.200.000.000,000.00 . 0.00.00 . 29 150.000.000,00Analisa Kebutuhan Barang Daerah dan Standar Harga Barang Pemerintah0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.600.000,00 80.000.000,00Penghapusan Barang Milik Daerah0.00 . 0.00.00 . 29 . 09 0.00 . 0.00.00 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00 285.000.000,00Penatausahaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah0.00 . 0.00.00 . 29 . 10 0.00 . 0.00.00 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.620.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.380.000,00 274.000.000,00Pengamanan BMD Khususnya Aset Tanah Milik Pemerintah0.00 . 0.00.00 . 29 . 11 0.00 . 0.00.00 . 29 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.650.000,00 50.000.000,00Pemetaan dan Penilaian Aset Tanah Milik Daerah0.00 . 0.00.00 . 29 . 12 0.00 . 0.00.00 . 29 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.200.000,00 50.000.000,00Pemanfaatan Barang Milik Daerah0.00 . 0.00.00 . 29 . 13 Halaman 83RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 29 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.200.000,00 191.000.000,00Pemindahtanganan Barang Milik Daerah0.00 . 0.00.00 . 29 . 14 0.00 . 0.00.00 . 29 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.300.000,00 120.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Merangin tentang Pengelolaan BMD 0.00 . 0.00.00 . 29 . 15 0.00 . 0.00.00 . 29 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.650.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 4.234.830.000,000.00 . 0.00.00 . 29 377.235.000,00Perencanaan pengembangan infrastruktur0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.835.000,00 3.857.595.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman0.00 . 0.00.00 . 29 . 06 0.00 . 0.00.00 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.615.495.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 980.000.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Non Fisik 227.500.000,000.00 . 0.00.00 . 30 227.500.000,00Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.760.000,00 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.440.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 14.977.602.500,000.00 . 0.00.00 . 30 9.911.995.000,00Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.911.995.000,00 2.215.607.500,00Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.215.607.500,00 1.589.300.000,00Penunjang kegiatan PAMSIMAS0.00 . 0.00.00 . 30 . 13 0.00 . 0.00.00 . 30 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.589.300.000,00 571.650.000,00Penunjang kegiatan SANIMAS0.00 . 0.00.00 . 30 . 15 0.00 . 0.00.00 . 30 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 571.650.000,00 689.050.000,00Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Merangin0.00 . 0.00.00 . 30 . 16 0.00 . 0.00.00 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 644.200.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 8.900.000,000.00 . 0.00.00 . 30 Halaman 84RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 8.900.000,00Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia ( Dana Pajak Rokok )0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Dasar (SD) 7.737.375.000,000.00 . 0.00.00 . 31 1.224.600.000,00Pembangunan ruang kelas baru (DAK)0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.224.600.000,00 3.389.700.000,00Rehabilitasi sedang/Berat ruang kelas (DAK)0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.389.700.000,00 3.123.075.000,00Peningkatan Sarana Pendidikan SD (DAK)0.00 . 0.00.00 . 31 . 17 0.00 . 0.00.00 . 31 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.123.075.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan 1.523.400.000,000.00 . 0.00.00 . 31 1.523.400.000,00Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/pasar tradisional (DAK)0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.523.400.000,00 Program Fasilitasi dan Pengendalian Kegiatan 215.900.000,000.00 . 0.00.00 . 31 215.900.000,00Penyusunan Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 88.000.000,000.00 . 0.00.00 . 31 72.350.000,00Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.250.000,00 15.650.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.300.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3.876.300.000,000.00 . 0.00.00 . 32 1.348.050.000,00Rehabilitasi sedang ruang kelas (DAK)0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.348.050.000,00 872.513.100,00Pembangunan ruang laboratorium IPA SMP (DAK)0.00 . 0.00.00 . 32 . 14 0.00 . 0.00.00 . 32 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 872.513.100,00 1.655.736.900,00Peningkatan Sarana Pendidikan SMP (DAK)0.00 . 0.00.00 . 32 . 23 0.00 . 0.00.00 . 32 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.655.736.900,00 Program Pengembangan UPT Kemetrologian 64.570.000,000.00 . 0.00.00 . 32 Halaman 85RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 11.935.000,00Sosialisasi perda retribusi tera/tera ulang alat UTTP0.00 . 0.00.00 . 32 . 02 0.00 . 0.00.00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.735.000,00 0.00 . 0.00.00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 20.535.000,00Verifikasi standar kerja alat tera alat UTTP0.00 . 0.00.00 . 32 . 03 0.00 . 0.00.00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.535.000,00 0.00 . 0.00.00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 32.100.000,00Tera Ulang Alat UTTP0.00 . 0.00.00 . 32 . 06 0.00 . 0.00.00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.100.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 128.590.000,000.00 . 0.00.00 . 32 9.781.000,00Pelatihan Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK dan HPP))(Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 32 . 04 0.00 . 0.00.00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.731.000,00 101.878.000,00Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Penanganan Asfiksia pada BBL dan BBLR (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 32 . 12 0.00 . 0.00.00 . 32 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.278.000,00 16.931.000,00Pelatihan Tatalaksana MTBM dan MTBS bagi Bidan di Desa (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 32 . 15 0.00 . 0.00.00 . 32 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.631.000,00 0.00 . 0.00.00 . 32 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 Program Jaminan Kesehatan Nasional 7.944.000.000,000.00 . 0.00.00 . 33 632.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pematang Kandis0.00 . 0.00.00 . 33 . 02 0.00 . 0.00.00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 632.000.000,00 423.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Panjang0.00 . 0.00.00 . 33 . 03 0.00 . 0.00.00 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423.000.000,00 206.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sumber Agung0.00 . 0.00.00 . 33 . 04 0.00 . 0.00.00 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.000.000,00 423.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Delang0.00 . 0.00.00 . 33 . 05 0.00 . 0.00.00 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423.000.000,00 748.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pamenang0.00 . 0.00.00 . 33 . 06 0.00 . 0.00.00 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 748.000.000,00 418.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Meranti0.00 . 0.00.00 . 33 . 07 Halaman 86RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 418.000.000,00 280.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Jernih0.00 . 0.00.00 . 33 . 08 0.00 . 0.00.00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 125.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Bulian0.00 . 0.00.00 . 33 . 09 0.00 . 0.00.00 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 184.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Limau Manis0.00 . 0.00.00 . 33 . 10 0.00 . 0.00.00 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.000.000,00 542.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Kibul0.00 . 0.00.00 . 33 . 11 0.00 . 0.00.00 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 542.000.000,00 344.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Manau0.00 . 0.00.00 . 33 . 12 0.00 . 0.00.00 . 33 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.000.000,00 393.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Siau0.00 . 0.00.00 . 33 . 13 0.00 . 0.00.00 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 393.000.000,00 462.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Masurai0.00 . 0.00.00 . 33 . 14 0.00 . 0.00.00 . 33 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462.000.000,00 166.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Madras0.00 . 0.00.00 . 33 . 15 0.00 . 0.00.00 . 33 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.000.000,00 213.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Suil0.00 . 0.00.00 . 33 . 16 0.00 . 0.00.00 . 33 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.000.000,00 92.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Jering0.00 . 0.00.00 . 33 . 17 0.00 . 0.00.00 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 118.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sekancing0.00 . 0.00.00 . 33 . 18 0.00 . 0.00.00 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00 289.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Simpang Parit0.00 . 0.00.00 . 33 . 19 0.00 . 0.00.00 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.000.000,00 159.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Batang Masumai0.00 . 0.00.00 . 33 . 20 0.00 . 0.00.00 . 33 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.000.000,00 337.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pamenang Barat0.00 . 0.00.00 . 33 . 21 0.00 . 0.00.00 . 33 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 337.000.000,00 125.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Baru0.00 . 0.00.00 . 33 . 22 0.00 . 0.00.00 . 33 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 280.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Nalo Tantan0.00 . 0.00.00 . 33 . 23 Halaman 87RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 985.000.000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Bangko0.00 . 0.00.00 . 33 . 31 0.00 . 0.00.00 . 33 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 985.000.000,00 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 1.060.000.000,000.00 . 0.00.00 . 33 301.500.000,00Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi0.00 . 0.00.00 . 33 . 01 0.00 . 0.00.00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 398.100.000,00Pengawasan dan pengendalian mutu0.00 . 0.00.00 . 33 . 02 0.00 . 0.00.00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 284.300.000,00Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi0.00 . 0.00.00 . 33 . 03 0.00 . 0.00.00 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.900.000,00 76.100.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 33 . 04 0.00 . 0.00.00 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.300.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan (Luncuran) - Sekolah Dasar (SD) 274.000.000,000.00 . 0.00.00 . 35 274.000.000,00Pembangunan Ruang Kelas Sekolah SD (Luncuran)0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 274.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 31.755.000.000,000.00 . 0.00.00 . 35 31.755.000.000,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 837.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.468.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.450.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 700.900.000,000.00 . 0.00.00 . 35 700.900.000,00Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan0.00 . 0.00.00 . 35 . 07 0.00 . 0.00.00 . 35 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 524.500.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 437.250.000,000.00 . 0.00.00 . 36 437.250.000,00Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota0.00 . 0.00.00 . 36 . 06 0.00 . 0.00.00 . 36 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.640.000,00 0.00 . 0.00.00 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.610.000,00 Halaman 88RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 36 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 Program Penyakit Tidak Menular 237.659.000,000.00 . 0.00.00 . 36 237.659.000,00Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Fasilitas Kesehatan Dasar (Dana Pajak Rokok)0.00 . 0.00.00 . 36 . 04 0.00 . 0.00.00 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.759.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 45.500.000,000.00 . 0.00.00 . 37 22.850.000,00Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)0.00 . 0.00.00 . 37 . 01 0.00 . 0.00.00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.050.000,00 22.650.000,00Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 37 . 02 0.00 . 0.00.00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.850.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 804.913.600,000.00 . 0.00.00 . 37 137.063.600,00Sosialisasi dan inventarisasi unsur rupa bumi alami dan buatan0.00 . 0.00.00 . 37 . 10 0.00 . 0.00.00 . 37 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.013.600,00 667.850.000,00Penyusunan program pengembangan Ruang Terbuka Hijau0.00 . 0.00.00 . 37 . 11 0.00 . 0.00.00 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 576.350.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian 4.593.660.000,000.00 . 0.00.00 . 41 4.593.660.000,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 41 . 07 0.00 . 0.00.00 . 41 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.555.860.000,00 Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku 455.567.523,600.00 . 0.00.00 . 42 455.567.523,60Pembinaan Kelompok Tani Tembakau Dalam Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau0.00 . 0.00.00 . 42 . 01 0.00 . 0.00.00 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 409.367.523,60 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan 35.845.650.000,000.00 . 0.00.00 . 51 35.845.650.000,00Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)0.00 . 0.00.00 . 51 . 08 0.00 . 0.00.00 . 51 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.845.650.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar 6.230.450.000,000.00 . 0.00.00 . 51 2.203.000.000,00Pembangunan puskesmas (DAK)0.00 . 0.00.00 . 51 . 01 Halaman 89RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 51 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.203.000.000,00 1.010.950.000,00Peningkatan puskesmas (DAK)0.00 . 0.00.00 . 51 . 02 0.00 . 0.00.00 . 51 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.010.950.000,00 449.600.000,00Perbaikan puskesmas (DAK)0.00 . 0.00.00 . 51 . 03 0.00 . 0.00.00 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.600.000,00 393.600.000,00Perluasan puskesmas (DAK)0.00 . 0.00.00 . 51 . 04 0.00 . 0.00.00 . 51 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 393.600.000,00 539.450.000,00Pengadaan peralatan kesehatan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 51 . 05 0.00 . 0.00.00 . 51 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 539.450.000,00 992.850.000,00Pengadaan mobil puskesmas keliling (DAK)0.00 . 0.00.00 . 51 . 07 0.00 . 0.00.00 . 51 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 992.850.000,00 301.100.000,00Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Kesehatan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 51 . 10 0.00 . 0.00.00 . 51 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 301.100.000,00 339.900.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)0.00 . 0.00.00 . 51 . 11 0.00 . 0.00.00 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 339.900.000,00 Program Pembinaaan dan Pengembangan Aparatur 3.151.618.000,000.00 . 0.00.00 . 51 900.375.000,00Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas0.00 . 0.00.00 . 51 . 01 0.00 . 0.00.00 . 51 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 822.575.000,00 189.645.000,00Koordinasi dan pengembangan SAPK0.00 . 0.00.00 . 51 . 03 0.00 . 0.00.00 . 51 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.645.000,00 38.845.000,00Koordinasi pemberian penghargaan satya rencana karya satya PNS0.00 . 0.00.00 . 51 . 04 0.00 . 0.00.00 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.205.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.640.000,00 7.615.000,00Penyelenggaraan sumpah janji PNS0.00 . 0.00.00 . 51 . 05 0.00 . 0.00.00 . 51 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.865.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 52.800.000,00Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS0.00 . 0.00.00 . 51 . 06 0.00 . 0.00.00 . 51 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000,00 35.540.000,00Pelaksanaan ujian dinas, pengurusan cuti besar dan kartu taspen0.00 . 0.00.00 . 51 . 07 0.00 . 0.00.00 . 51 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.920.000,00 Halaman 90RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.620.000,00 807.650.000,00Pelaksanaan pelantikan pejabat struktural dan fungsional0.00 . 0.00.00 . 51 . 10 0.00 . 0.00.00 . 51 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 702.950.000,00 580.000.000,00Penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS0.00 . 0.00.00 . 51 . 12 0.00 . 0.00.00 . 51 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 473.250.000,00 228.120.000,00Penyampaian nota persetujuan kenaikan pangkat0.00 . 0.00.00 . 51 . 13 0.00 . 0.00.00 . 51 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.820.000,00 31.940.000,00Fasilitasi dan pengurusan pensiun PNS0.00 . 0.00.00 . 51 . 15 0.00 . 0.00.00 . 51 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.140.000,00 34.690.000,00Pengadaan karpeg, karis dan karsu0.00 . 0.00.00 . 51 . 16 0.00 . 0.00.00 . 51 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.690.000,00 76.212.000,00Kegiatan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja0.00 . 0.00.00 . 51 . 18 0.00 . 0.00.00 . 51 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.520.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.692.000,00 31.040.000,00Pemberian Kenaikan Gaji Berkala0.00 . 0.00.00 . 51 . 19 0.00 . 0.00.00 . 51 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.540.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 18.955.000,00Pembinaan Rumah Tangga PNS0.00 . 0.00.00 . 51 . 20 0.00 . 0.00.00 . 51 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.540.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.415.000,00 26.809.000,00Fasilitasi Penyampaian LP2P PNS Kabupaten Merangin0.00 . 0.00.00 . 51 . 21 0.00 . 0.00.00 . 51 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.085.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.724.000,00 76.282.000,00Penyusunan Standar Kompetensi0.00 . 0.00.00 . 51 . 23 0.00 . 0.00.00 . 51 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.760.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.522.000,00 6.500.000,00Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja0.00 . 0.00.00 . 51 . 45 0.00 . 0.00.00 . 51 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 8.600.000,00Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja0.00 . 0.00.00 . 51 . 47 Halaman 91RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 51 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.550.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 14.461.000,000.00 . 0.00.00 . 51 7.441.000,00Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja0.00 . 0.00.00 . 51 . 18 0.00 . 0.00.00 . 51 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.870.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.571.000,00 7.020.000,00Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS0.00 . 0.00.00 . 51 . 29 0.00 . 0.00.00 . 51 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.770.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Irigasi 7.365.667.000,000.00 . 0.00.00 . 52 7.365.667.000,00Rehabilitasi jaringan irigasi (DAK)0.00 . 0.00.00 . 52 . 01 0.00 . 0.00.00 . 52 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.365.667.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Rujukan 3.412.930.000,000.00 . 0.00.00 . 52 3.412.930.000,00Pembangunan Gedung Rumah Sakit0.00 . 0.00.00 . 52 . 12 0.00 . 0.00.00 . 52 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.412.930.000,00 Program Pendidikan Kedinasan 908.265.000,000.00 . 0.00.00 . 52 842.397.000,00Pendidikan penjenjangan struktural0.00 . 0.00.00 . 52 . 02 0.00 . 0.00.00 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 815.297.000,00 65.868.000,00Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah0.00 . 0.00.00 . 52 . 03 0.00 . 0.00.00 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.993.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Air Minum 4.216.860.000,000.00 . 0.00.00 . 53 4.216.860.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK)0.00 . 0.00.00 . 53 . 08 0.00 . 0.00.00 . 53 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.216.860.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Farmasi 9.540.300.000,000.00 . 0.00.00 . 53 8.372.500.000,00Penyediaan Obat (DAK)0.00 . 0.00.00 . 53 . 01 0.00 . 0.00.00 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.372.500.000,00 1.002.600.000,00Rehabilitasi Baru Instalasi Farmasi (DAK)0.00 . 0.00.00 . 53 . 04 0.00 . 0.00.00 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.002.600.000,00 165.200.000,00Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK)0.00 . 0.00.00 . 53 . 05 0.00 . 0.00.00 . 53 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.200.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Sanitasi 4.739.662.000,000.00 . 0.00.00 . 54 Halaman 92RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.739.662.000,00Pembangunan Sanitasi (DAK)0.00 . 0.00.00 . 54 . 04 0.00 . 0.00.00 . 54 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.739.662.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Non Fisik 12.913.805.200,000.00 . 0.00.00 . 54 3.189.539.000,00Jaminan Persalinan (Jampersal)0.00 . 0.00.00 . 54 . 01 0.00 . 0.00.00 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.067.139.000,00 438.831.400,00Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 54 . 02 0.00 . 0.00.00 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 183.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.931.400,00 363.949.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bangko0.00 . 0.00.00 . 54 . 03 0.00 . 0.00.00 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.099.000,00 335.006.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pematang Kandis0.00 . 0.00.00 . 54 . 04 0.00 . 0.00.00 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.206.000,00 373.596.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Panjang0.00 . 0.00.00 . 54 . 05 0.00 . 0.00.00 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 326.796.000,00 399.379.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Delang0.00 . 0.00.00 . 54 . 06 0.00 . 0.00.00 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.380.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 367.999.000,00 278.179.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Bulian0.00 . 0.00.00 . 54 . 07 0.00 . 0.00.00 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.779.000,00 370.550.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Siau0.00 . 0.00.00 . 54 . 08 0.00 . 0.00.00 . 54 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 354.150.000,00 433.397.200,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Masurai0.00 . 0.00.00 . 54 . 09 0.00 . 0.00.00 . 54 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.597.200,00 331.452.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Manau0.00 . 0.00.00 . 54 . 10 0.00 . 0.00.00 . 54 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.702.000,00 355.317.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Parit0.00 . 0.00.00 . 54 . 11 Halaman 93RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 54 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.867.000,00 597.804.700,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mauara Madras0.00 . 0.00.00 . 54 . 12 0.00 . 0.00.00 . 54 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 584.004.700,00 400.395.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Meranti0.00 . 0.00.00 . 54 . 13 0.00 . 0.00.00 . 54 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.995.000,00 394.415.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Pamenang0.00 . 0.00.00 . 54 . 14 0.00 . 0.00.00 . 54 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.415.000,00 284.858.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Jernih0.00 . 0.00.00 . 54 . 15 0.00 . 0.00.00 . 54 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.758.000,00 316.614.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumber Agung0.00 . 0.00.00 . 54 . 16 0.00 . 0.00.00 . 54 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.064.000,00 398.465.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Kibul0.00 . 0.00.00 . 54 . 17 0.00 . 0.00.00 . 54 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382.265.000,00 277.671.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sekancing0.00 . 0.00.00 . 54 . 18 0.00 . 0.00.00 . 54 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.471.000,00 262.904.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Limau Manis0.00 . 0.00.00 . 54 . 19 0.00 . 0.00.00 . 54 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.705.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.199.000,00 283.630.900,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Jering0.00 . 0.00.00 . 54 . 20 0.00 . 0.00.00 . 54 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.430.900,00 307.785.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Batang Masumai0.00 . 0.00.00 . 54 . 21 0.00 . 0.00.00 . 54 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.985.000,00 338.945.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Barat0.00 . 0.00.00 . 54 . 22 0.00 . 0.00.00 . 54 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.295.000,00 Halaman 94RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 344.654.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Suli0.00 . 0.00.00 . 54 . 23 0.00 . 0.00.00 . 54 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.854.000,00 272.671.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Nalo Tantan0.00 . 0.00.00 . 54 . 24 0.00 . 0.00.00 . 54 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.221.000,00 306.654.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Baru0.00 . 0.00.00 . 54 . 25 0.00 . 0.00.00 . 54 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.054.000,00 126.802.000,00Distribusi Obat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)0.00 . 0.00.00 . 54 . 28 0.00 . 0.00.00 . 54 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.002.000,00 188.725.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Kesehatan Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 54 . 29 0.00 . 0.00.00 . 54 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.775.000,00 132.920.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Pelayanan Kesehatan0.00 . 0.00.00 . 54 . 30 0.00 . 0.00.00 . 54 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.120.000,00 164.460.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) P2P0.00 . 0.00.00 . 54 . 31 0.00 . 0.00.00 . 54 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.160.000,00 126.736.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan0.00 . 0.00.00 . 54 . 32 0.00 . 0.00.00 . 54 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.336.000,00 100.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Labkesda0.00 . 0.00.00 . 54 . 33 0.00 . 0.00.00 . 54 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.700.000,00 100.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD Farmasi0.00 . 0.00.00 . 54 . 34 0.00 . 0.00.00 . 54 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 690.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.310.000,00 157.500.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Tambang Emas0.00 . 0.00.00 . 54 . 35 0.00 . 0.00.00 . 54 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.300.000,00 160.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Kota Raja0.00 . 0.00.00 . 54 . 36 Halaman 95RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 54 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.600.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana (KB) - Fisik 932.365.000,000.00 . 0.00.00 . 55 932.365.000,00Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 55 . 05 0.00 . 0.00.00 . 55 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 932.365.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana (KB) - Non Fisik 727.590.000,000.00 . 0.00.00 . 56 102.000.000,00Integrasi Kampung KB0.00 . 0.00.00 . 56 . 02 0.00 . 0.00.00 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 27.630.000,00Bantuan Operasional (BOKB) Distribusi Alokon Balai Penyuluh0.00 . 0.00.00 . 56 . 03 0.00 . 0.00.00 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.630.000,00 597.960.000,00Bantuan Operasional (BOKB) Balai Penyuluh0.00 . 0.00.00 . 56 . 04 0.00 . 0.00.00 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 589.560.000,00 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Pelayanan Dasar/Umum 17.023.652.500,000.00 . 0.00.00 . 56 1.624.612.500,00Perencanaan Infrastruktur Pelayanan Dasar/Umum Keciptakaryaan0.00 . 0.00.00 . 56 . 01 0.00 . 0.00.00 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.441.912.500,00 9.976.745.000,00Pembangunan/Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah0.00 . 0.00.00 . 56 . 02 0.00 . 0.00.00 . 56 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.976.745.000,00 5.422.295.000,00Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Dasar/Umum0.00 . 0.00.00 . 56 . 03 0.00 . 0.00.00 . 56 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.422.295.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (58.066.668.075,67) PEMBIAYAAN DAERAH0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 59.566.668.075,670.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 59.566.668.075,67 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,000.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 58.066.668.075,67 Halaman 96RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 Bangko, 21 Februari 2017 BUPATI MERANGIN AL HARIS Halaman 97RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 1 Tahun 2017 21 Februari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 385.352.680.626,47Urusan Wajib Pelayanan Dasar 236.081.263.741,4740.316.688.500,00 108.954.728.385,001 33.049.201.000,00Pendidikan 13.124.481.800,0012.508.555.000,00 7.416.164.200,001.01 33.046.201.000,00DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 13.124.481.800,0012.507.355.000,00 7.414.364.200,001.01 . 1.01.01 12.617.125.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0011.542.860.000,00 1.074.265.200,001.01 . 1.01.01 . 01 4.020.000,000,004.020.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 115.700.000,000,00115.700.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 34.750.000,000,0034.500.000,00250.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 66.000.000,000,000,0066.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 20.290.000,000,0020.040.000,00250.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 195.805.200,000,00192.405.200,003.400.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 99.860.000,000,0099.300.000,00560.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 125.000.000,000,00122.800.000,002.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 56.000.000,000,0055.000.000,001.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 372.900.000,000,00370.500.000,002.400.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 11.465.400.000,000,000,0011.465.400.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 61.400.000,000,0060.000.000,001.400.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 372.798.800,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 126.638.800,002.260.000,00 243.900.000,001.01 . 1.01.01 . 02 38.750.000,0038.750.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 44.600.000,0044.600.000,000,000,00Pengadaan komputer1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 28.060.000,000,0027.500.000,00560.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 100.350.000,000,00100.000.000,00350.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 87.350.000,000,0087.000.000,00350.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 30.400.000,000,0029.400.000,001.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 43.288.800,0043.288.800,000,000,00Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 12.660.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,002.920.000,00 9.740.000,001.01 . 1.01.01 . 03 12.660.000,000,009.740.000,002.920.000,00Pembinaan dan penegakan disiplin aparatur1.01 . 1.01.01 . 03 . 06 151.112.500,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.000.000,0024.985.000,00 123.127.500,001.01 . 1.01.01 . 06 7.745.000,000,006.060.000,001.685.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 24.800.000,000,0019.700.000,005.100.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 118.567.500,003.000.000,0097.367.500,0018.200.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 7.915.000,00Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,001.610.000,00 6.305.000,001.01 . 1.01.01 . 07 7.915.000,000,006.305.000,001.610.000,00Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 61.627.500,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,008.365.000,00 53.262.500,001.01 . 1.01.01 . 08 13.415.000,000,009.950.000,003.465.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 41.112.500,000,0037.312.500,003.800.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 7.100.000,000,006.000.000,001.100.000,00Penyusunan IKU dan PK Perangkat Daerah1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 19.910.000,00Program Penyelenggaraan Aparatur 0,002.770.000,00 17.140.000,001.01 . 1.01.01 . 09 19.910.000,000,0017.140.000,002.770.000,00Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 35.000.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,002.275.000,00 32.725.000,001.01 . 1.01.01 . 10 35.000.000,000,0032.725.000,002.275.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 1.810.382.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,0067.120.000,00 1.743.262.000,001.01 . 1.01.01 . 15 36.474.000,000,0034.074.000,002.400.000,00Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 09 1.178.700.000,000,001.171.000.000,007.700.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 79.250.000,000,0073.800.000,005.450.000,00Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 30.795.000,000,0028.395.000,002.400.000,00Pembangunan pagar sekolah PAUD/TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 83.200.000,000,0080.375.000,002.825.000,00Pembinaan dan Peningkatan Program Organisasi Mitra PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 12.917.000,000,0010.142.000,002.775.000,00Lomba Gugus dan Sekolah Sehat TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 28.770.000,000,0026.070.000,002.700.000,00Lomba Kreativitas Anak PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 11.243.000,000,009.188.000,002.055.000,00Apresiasi Bunda PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 83.280.000,000,0081.150.000,002.130.000,00Diklat Dasar Pendidik PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 26.818.000,000,0024.118.000,002.700.000,00Lomba Kreativitas Pendidik PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 77.230.000,000,0072.550.000,004.680.000,00Workshop Pengembangan Bahan Ajar PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 48.280.000,000,0046.150.000,002.130.000,00Pembinaan Parenting1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 104.700.000,000,0079.700.000,0025.000.000,00Pelatihan Operator Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 8.725.000,000,006.550.000,002.175.000,00Operasional Manajemen BOP PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 4.041.249.500,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.016.228.000,00751.770.000,00 2.273.251.500,001.01 . 1.01.01 . 16 480.512.000,00317.300.000,00159.012.000,004.200.000,00Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 231.885.000,000,00230.000.000,001.885.000,00Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 507.900.000,00507.900.000,000,000,00Pengadaan mebeluer sekolah SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 107.322.000,00107.322.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 8.547.500,000,006.447.500,002.100.000,00Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 19.838.500,000,0017.738.500,002.100.000,00Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 217.240.000,000,00204.095.000,0013.145.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 157.160.000,000,00154.210.000,002.950.000,00Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 15.625.000,000,0011.825.000,003.800.000,00Pembinaan manajemen BOS1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 10.075.000,000,007.575.000,002.500.000,00Manajemen bantuan siswa miskin (BSM) jenjang pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 522.571.750,000,00221.446.750,00301.125.000,00Pelaksanaan ujian akhir SD/sederajat1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 132.185.000,000,00130.700.000,001.485.000,00Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (SMP)1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 167.990.000,000,00163.990.000,004.000.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SMP)1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 89.035.000,000,0086.085.000,002.950.000,00Penyelenggaraan akreditasi sekolah (SMP)1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 83.706.000,0083.706.000,000,000,00Pembangunan pagar SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 76.242.500,000,0072.607.500,003.635.000,00Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) jenjang SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 300.429.250,000,00116.734.250,00183.695.000,00Pelaksanaan ujian akhir nasional SMP/sederajat1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 43.000.000,000,0034.000.000,009.000.000,00Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 38.000.000,000,0029.000.000,009.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Bangko1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 38.000.000,000,0029.000.000,009.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 38.000.000,000,0029.000.000,009.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Manau1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 38.000.000,000,0029.000.000,009.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pamenang1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 35.000.000,000,0026.300.000,008.700.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Siau1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 38.000.000,000,0029.000.000,009.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Jangkat1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 35.000.000,000,0026.300.000,008.700.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Ulu1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 35.000.000,000,0026.300.000,008.700.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Selatan1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 38.000.000,000,0029.000.000,009.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Lembah Masurai1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 33.000.000,000,0024.780.000,008.220.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Bangko Barat1.01 . 1.01.01 . 16 . 185 33.000.000,000,0024.780.000,008.220.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Masumai1.01 . 1.01.01 . 16 . 186 33.000.000,000,0024.780.000,008.220.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Nalo Tantan1.01 . 1.01.01 . 16 . 187 35.000.000,000,0026.300.000,008.700.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Ilir1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 35.000.000,000,0026.300.000,008.700.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan di Tabir Timur1.01 . 1.01.01 . 16 . 189 33.000.000,000,0024.780.000,008.220.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Renah Pembarap1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 33.000.000,000,0024.780.000,008.220.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pangkalan Jambu1.01 . 1.01.01 . 16 . 191 38.000.000,000,0029.000.000,009.000.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Tenang1.01 . 1.01.01 . 16 . 192 35.000.000,000,0026.300.000,008.700.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pamenang Barat1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 35.000.000,000,0026.300.000,008.700.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Renah Pamenang1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 33.000.000,000,0024.780.000,008.220.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Lintas1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 35.000.000,000,0026.300.000,008.700.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Barat1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 35.000.000,000,0026.300.000,008.700.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pamenang Selatan1.01 . 1.01.01 . 16 . 197 33.000.000,000,0024.780.000,008.220.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Margo Tabir1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 35.000.000,000,0026.300.000,008.700.000,00Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tiang Pumpung1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 14.325.000,000,0010.825.000,003.500.000,00Pembinaan manajemen BOS (SMP)1.01 . 1.01.01 . 16 . 221 8.660.000,000,006.500.000,002.160.000,00Manajemen bantuan siswa miskin (BSM) jenjang pendidikan dasar (SMP)1.01 . 1.01.01 . 16 . 222 127.265.000,00Program Pendidikan Non Formal 4.500.000,0011.055.000,00 111.710.000,001.01 . 1.01.01 . 18 36.880.000,000,0032.500.000,004.380.000,00Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 39.450.000,000,0037.200.000,002.250.000,00Penyelenggaraan sanggar kegiatan belajar (SKB)1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 20.460.000,004.500.000,0013.260.000,002.700.000,00Pengelolaan PNF dirumah pintar1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.475.000,000,0028.750.000,001.725.000,00Apresiasi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDINI1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 115.285.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,0028.160.000,00 87.125.000,001.01 . 1.01.01 . 20 8.720.000,000,006.500.000,002.220.000,00Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Jenjang Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 43.165.000,000,0032.850.000,0010.315.000,00Pemilihan kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 42.635.000,000,0032.150.000,0010.485.000,00Penyelenggaraan lomba guru berprestasi dan berdedikasi1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 11.015.000,000,008.375.000,002.640.000,00Pengelolaan sertifikasi guru jenjang pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 9.750.000,000,007.250.000,002.500.000,00Pengelolaan sertifikasi guru jenjang pendidikan usia dini1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 205.570.500,00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,0041.505.000,00 164.065.500,001.01 . 1.01.01 . 22 13.900.000,000,0012.950.000,00950.000,00Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 12.075.000,000,0010.150.000,001.925.000,00Penilaian kinerja kepala sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 32.550.000,000,0024.450.000,008.100.000,00Pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 104.700.000,000,0079.700.000,0025.000.000,00Pelatihan operator data pokok pendidikan dasar aplikasi1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 11.680.000,000,009.100.000,002.580.000,00Pelaksanaan evaluasi stantar pelayanan minimal pendidkan dasar1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 30.665.500,000,0027.715.500,002.950.000,00Sosialisasi Pengembangan Potensi Geopark Merangin1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 1.353.125.000,00Program Merangin Pintar 0,0018.400.000,00 1.334.725.000,001.01 . 1.01.01 . 23 46.325.000,000,0035.125.000,0011.200.000,00Operasional Tim Kerja Program Merangin Pintar1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 903.600.000,000,00900.000.000,003.600.000,00Penyediaan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Tidak Mampu Tingkat SD/Sederajat1.01 . 1.01.01 . 23 . 02 403.200.000,000,00399.600.000,003.600.000,00Penyediaan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Tidak Mampu Tingkat SMP/Sederajat1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 227.500.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Non Fisik 86.440.000,001.300.000,00 139.760.000,001.01 . 1.01.01 . 30 227.500.000,0086.440.000,00139.760.000,001.300.000,00Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 7.737.375.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Dasar (SD) 7.737.375.000,000,00 0,001.01 . 1.01.01 . 31 1.224.600.000,001.224.600.000,000,000,00Pembangunan ruang kelas baru (DAK)1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 3.389.700.000,003.389.700.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/Berat ruang kelas (DAK)1.01 . 1.01.01 . 31 . 04 3.123.075.000,003.123.075.000,000,000,00Peningkatan Sarana Pendidikan SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 31 . 17 3.876.300.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3.876.300.000,000,00 0,001.01 . 1.01.01 . 32 1.348.050.000,001.348.050.000,000,000,00Rehabilitasi sedang ruang kelas (DAK)1.01 . 1.01.01 . 32 . 05 872.513.100,00872.513.100,000,000,00Pembangunan ruang laboratorium IPA SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 32 . 14 1.655.736.900,001.655.736.900,000,000,00Peningkatan Sarana Pendidikan SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 32 . 23 274.000.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan (Luncuran) - Sekolah Dasar (SD) 274.000.000,000,00 0,001.01 . 1.01.01 . 35 274.000.000,00274.000.000,000,000,00Pembangunan Ruang Kelas Sekolah SD (Luncuran)1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 3.000.000,00KANTOR CAMAT BANGKO 0,001.200.000,00 1.800.000,001.01 . 4.01.04 3.000.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,001.200.000,00 1.800.000,001.01 . 4.01.04 . 15 3.000.000,000,001.800.000,001.200.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Pasar Bangko1.01 . 4.01.04 . 15 . 92 112.198.119.726,47Kesehatan 30.510.699.941,4711.400.977.500,00 70.286.442.285,001.02 Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 62.483.593.009,07DINAS KESEHATAN 15.272.893.259,079.275.677.500,00 37.935.022.250,001.02 . 1.02.01 6.051.795.250,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,005.101.100.000,00 948.695.250,001.02 . 1.02.01 . 01 241.600.000,000,00241.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 105.000.000,000,00105.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 302.100.000,000,0029.900.000,00272.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 17.445.000,002.000.000,0010.345.000,005.100.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 61.204.000,000,0058.404.000,002.800.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 8.800.000,000,008.000.000,00800.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 83.600.000,000,0082.600.000,001.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 37.000.000,000,0037.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 275.646.250,000,00270.846.250,004.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 4.814.400.000,000,000,004.814.400.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 80.000.000,000,0080.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 1.282.300.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.096.900.000,00400.000,00 185.000.000,001.02 . 1.02.01 . 02 54.000.000,0054.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 28.300.000,0028.300.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 30.300.000,0030.300.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 117.200.000,00117.200.000,000,000,00Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 48.300.000,0048.300.000,000,000,00Pengadaan komputer1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 144.900.000,000,00144.500.000,00400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 10.500.000,000,0010.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 818.800.000,00818.800.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 92.825.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 92.825.000,001.02 . 1.02.01 . 03 92.825.000,000,0092.825.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 328.163.250,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.000.000,003.000.000,00 323.163.250,001.02 . 1.02.01 . 05 166.557.250,000,00163.557.250,003.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 161.606.000,002.000.000,00159.606.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 162.292.500,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.500.000,00127.000.000,00 29.792.500,001.02 . 1.02.01 . 06 8.861.500,000,006.061.500,002.800.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 15.975.000,000,009.675.000,006.300.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 6.403.000,000,004.303.000,002.100.000,00Penyusunan Laporan Tahunan1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 131.053.000,005.500.000,009.753.000,00115.800.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 21.312.500,00Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,006.150.000,00 15.162.500,001.02 . 1.02.01 . 07 21.312.500,000,0015.162.500,006.150.000,00Pelaksanaan SPIP1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 246.786.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 28.500.000,0079.000.000,00 139.286.000,001.02 . 1.02.01 . 08 17.075.000,000,0011.975.000,005.100.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 166.845.000,0019.500.000,0093.045.000,0054.300.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 62.866.000,009.000.000,0034.266.000,0019.600.000,00Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah1.02 . 1.02.01 . 08 . 07 66.338.000,00Program Penyelenggaraan Aparatur 0,0022.100.000,00 44.238.000,001.02 . 1.02.01 . 09 34.105.000,000,0026.405.000,007.700.000,00Penyusunan dan Penetapan Angka Kerdit1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 32.233.000,000,0017.833.000,0014.400.000,00Analisis Jabatan1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 35.310.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,007.020.000,00 28.290.000,001.02 . 1.02.01 . 10 35.310.000,000,0028.290.000,007.020.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 238.356.325,00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 21.400.000,0024.900.000,00 192.056.325,001.02 . 1.02.01 . 15 156.115.325,000,00156.115.325,000,00Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 37.176.000,000,0024.276.000,0012.900.000,00Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 45.065.000,0021.400.000,0011.665.000,0012.000.000,00Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 3.436.892.725,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 146.400.000,002.224.782.500,00 1.065.710.225,001.02 . 1.02.01 . 16 138.630.000,000,00133.330.000,005.300.000,00Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 88.375.000,000,0087.875.000,00500.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 43.000.000,0029.000.000,0012.000.000,002.000.000,00Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 90.450.000,000,0087.650.000,002.800.000,00Lomba Medis dan Para Medis Teladan1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 19.250.000,000,0015.200.000,004.050.000,00Lomba Puskesmas Berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 19.851.000,000,0019.251.000,00600.000,00Lomba LCT/Dokter Kecil1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 63.865.000,002.000.000,0018.665.000,0043.200.000,00Revitalisasi Program Public Health Nurse (PHN) (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 17.600.000,000,0014.400.000,003.200.000,00Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Haji1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 8.126.000,000,007.526.000,00600.000,00Sosialisasi dan Pembentukan Jejaring Puskesmas Mampu KTP/A1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 28.998.250,000,0018.398.250,0010.600.000,00Penyusunan Profil Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 54.124.000,000,0048.624.000,005.500.000,00Penyediaan Operasional UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 117.400.000,0064.400.000,0033.200.000,0019.800.000,00Penyediaan Operasional UPTD Labkesda1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 87.077.600,005.000.000,0032.582.100,0049.495.500,00Penyediaan Operasional Puskesmas Puskesmas Bangko1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 215.605.500,000,0038.168.500,00177.437.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Pematang Kandis1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 252.400.000,000,0054.100.000,00198.300.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Panjang1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 256.700.000,000,0030.400.000,00226.300.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Delang1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 140.700.000,000,009.200.000,00131.500.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Bulian1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 161.450.000,0020.000.000,0010.100.000,00131.350.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Siau1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 151.602.375,000,0013.052.375,00138.550.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Masurai1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 190.050.000,000,0051.250.000,00138.800.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Manau1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 26.295.000,000,008.345.000,0017.950.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Simpang Parit1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 160.575.000,000,0016.225.000,00144.350.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Madras1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 206.400.000,000,0029.100.000,00177.300.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Meranti1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 187.650.000,000,0030.850.000,00156.800.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 137.600.000,000,0013.900.000,00123.700.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Jernih1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 34.575.000,000,0010.725.000,0023.850.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Sumber Agung1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 28.175.000,000,0011.525.000,0016.650.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Kibul1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 24.100.000,000,009.500.000,0014.600.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Suli1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 41.850.000,000,0022.750.000,0019.100.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Sekancing1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 26.850.000,000,007.750.000,0019.100.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Limau Manis1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 43.500.000,0020.000.000,009.300.000,0014.200.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Jering1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 23.225.000,000,009.875.000,0013.350.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Batang Masumai1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 45.075.000,000,0013.825.000,0031.250.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang Barat1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 29.225.000,006.000.000,009.875.000,0013.350.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Nalo Tantan1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 25.225.000,000,009.875.000,0015.350.000,00Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar baru1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 233.527.000,000,00101.527.000,00132.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 17.791.000,000,0015.791.000,002.000.000,00Revitalisasi Program Kesehatan Jiwa (Keswa) (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 37.362.500,00Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 0,002.100.000,00 35.262.500,001.02 . 1.02.01 . 18 20.025.500,000,0018.825.500,001.200.000,00Pembinaan dan pengembangan pengobatan tradisional ( Dana Pajak Rokok )1.02 . 1.02.01 . 18 . 07 17.337.000,000,0016.437.000,00900.000,00Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Tradisional ( Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 18 . 08 320.533.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 66.000.000,0040.050.000,00 214.483.000,001.02 . 1.02.01 . 19 83.465.000,000,0080.965.000,002.500.000,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 9.993.000,000,008.893.000,001.100.000,00Pembentukan dan Pembinaan Desa siaga1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 14.429.000,000,0012.929.000,001.500.000,00Pembinaan Posyandu1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 76.700.000,000,0073.700.000,003.000.000,00Peringatan Hari Kesehatan Nasional1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 30.880.000,000,0028.980.000,001.900.000,00Lomba Bersih Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 105.066.000,0066.000.000,009.016.000,0030.050.000,00Pelayanan Publik1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 223.421.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,006.100.000,00 217.321.000,001.02 . 1.02.01 . 20 6.900.000,000,006.900.000,000,00Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi ( Dana Pajak Rokok )1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 147.261.000,000,00145.761.000,001.500.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 20.500.000,000,0020.000.000,00500.000,00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 14.498.000,000,0013.898.000,00600.000,00Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan (dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 34.262.000,000,0030.762.000,003.500.000,00Perlombaan Lomba Balita Indonesia1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 353.385.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 41.200.000,00124.200.000,00 187.985.000,001.02 . 1.02.01 . 21 353.385.000,0041.200.000,00187.985.000,00124.200.000,00Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 758.232.000,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.000.000,0072.750.000,00 683.482.000,001.02 . 1.02.01 . 22 75.150.000,000,0062.750.000,0012.400.000,00Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 146.060.000,000,00127.460.000,0018.600.000,00Peningkatan imuniasasi (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 153.120.000,002.000.000,00140.320.000,0010.800.000,00Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 172.837.000,000,00160.537.000,0012.300.000,00Pencegahan dan Pengobatan Filariasis (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 24.683.000,000,0021.583.000,003.100.000,00Pencegahan dan Pengobatan TB-Paru (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 61.527.000,000,0054.627.000,006.900.000,00Pencegahan dan Pengobatan Malaria (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 55.560.000,000,0050.010.000,005.550.000,00Pencegahan dan Pengobatan Kusta (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 38.435.000,000,0035.835.000,002.600.000,00Pencegahan dan Pengobatan HIV/AIDS (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 30.860.000,000,0030.360.000,00500.000,00Penanggulangan DBD (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 1.533.133.500,00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 15.000.000,00173.900.000,00 1.344.233.500,001.02 . 1.02.01 . 23 251.059.000,000,00246.809.000,004.250.000,00Penyusunan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 29.340.000,0015.000.000,006.940.000,007.400.000,00Perhitungan DHA (Districh Health Account)1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 829.660.000,000,00769.460.000,0060.200.000,00Akreditasi Puskesmas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 20.866.500,000,0016.666.500,004.200.000,00Standar Pelayanan Minimum1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 6.839.000,000,006.539.000,00300.000,00Pemantauan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 395.369.000,000,00297.819.000,0097.550.000,00Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 8.525.343.259,07Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 7.897.943.259,070,00 627.400.000,001.02 . 1.02.01 . 25 2.654.050.000,002.604.050.000,0050.000.000,000,00Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 1.622.000.000,001.622.000.000,000,000,00Pembangunan puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 597.300.000,00597.300.000,000,000,00Pengadaan puskesmas keliling1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 1.126.750.000,001.126.750.000,000,000,00Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 577.400.000,000,00577.400.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 1.947.843.259,071.947.843.259,070,000,00Pengadaan Alkes / Penunjang di PRI dan PNRI1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 1.678.107.000,00Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,0074.900.000,00 1.603.207.000,001.02 . 1.02.01 . 28 850.000.000,000,00789.400.000,0060.600.000,00Pengelolaan Dana Non Kapitasi BPJS Puskesmas (Bersumber PAD Non Kapitasi BPJS_JKN)1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 10.607.000,000,0010.307.000,00300.000,00Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan JKN dan KMS1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 817.500.000,000,00803.500.000,0014.000.000,00Pembiayaan Program Kartu Merangin Sehat (KMS)1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 8.900.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00700.000,00 8.200.000,001.02 . 1.02.01 . 30 8.900.000,000,008.200.000,00700.000,00Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia ( Dana Pajak Rokok )1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 88.000.000,00Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,0017.450.000,00 70.550.000,001.02 . 1.02.01 . 31 72.350.000,000,0057.250.000,0015.100.000,00Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 15.650.000,000,0013.300.000,002.350.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 31 . 04 128.590.000,00Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.000.000,0018.950.000,00 107.640.000,001.02 . 1.02.01 . 32 9.781.000,000,008.731.000,001.050.000,00Pelatihan Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK dan HPP))(Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 101.878.000,000,0084.278.000,0017.600.000,00Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Penanganan Asfiksia pada BBL dan BBLR (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 16.931.000,002.000.000,0014.631.000,00300.000,00Pelatihan Tatalaksana MTBM dan MTBS bagi Bidan di Desa (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 32 . 15 7.944.000.000,00Program Jaminan Kesehatan Nasional 0,000,00 7.944.000.000,001.02 . 1.02.01 . 33 632.000.000,000,00632.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pematang Kandis1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 423.000.000,000,00423.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Panjang1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 206.000.000,000,00206.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sumber Agung1.02 . 1.02.01 . 33 . 04 423.000.000,000,00423.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Delang1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 748.000.000,000,00748.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pamenang1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 418.000.000,000,00418.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Meranti1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 280.000.000,000,00280.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Jernih1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 125.000.000,000,00125.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Bulian1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 184.000.000,000,00184.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Limau Manis1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 542.000.000,000,00542.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Kibul1.02 . 1.02.01 . 33 . 11 344.000.000,000,00344.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Manau1.02 . 1.02.01 . 33 . 12 393.000.000,000,00393.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Siau1.02 . 1.02.01 . 33 . 13 462.000.000,000,00462.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Masurai1.02 . 1.02.01 . 33 . 14 166.000.000,000,00166.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Madras1.02 . 1.02.01 . 33 . 15 213.000.000,000,00213.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Suil1.02 . 1.02.01 . 33 . 16 92.000.000,000,0092.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Jering1.02 . 1.02.01 . 33 . 17 118.000.000,000,00118.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sekancing1.02 . 1.02.01 . 33 . 18 289.000.000,000,00289.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Simpang Parit1.02 . 1.02.01 . 33 . 19 159.000.000,000,00159.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Batang Masumai1.02 . 1.02.01 . 33 . 20 337.000.000,000,00337.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pamenang Barat1.02 . 1.02.01 . 33 . 21 125.000.000,000,00125.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Baru1.02 . 1.02.01 . 33 . 22 280.000.000,000,00280.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Nalo Tantan1.02 . 1.02.01 . 33 . 23 985.000.000,000,00985.000.000,000,00Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Bangko1.02 . 1.02.01 . 33 . 31 237.659.000,00Program Penyakit Tidak Menular 0,0030.900.000,00 206.759.000,001.02 . 1.02.01 . 36 237.659.000,000,00206.759.000,0030.900.000,00Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Fasilitas Kesehatan Dasar (Dana Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 6.230.450.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar 5.780.850.000,000,00 449.600.000,001.02 . 1.02.01 . 51 2.203.000.000,002.203.000.000,000,000,00Pembangunan puskesmas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 1.010.950.000,001.010.950.000,000,000,00Peningkatan puskesmas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 449.600.000,000,00449.600.000,000,00Perbaikan puskesmas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 393.600.000,00393.600.000,000,000,00Perluasan puskesmas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 539.450.000,00539.450.000,000,000,00Pengadaan peralatan kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 992.850.000,00992.850.000,000,000,00Pengadaan mobil puskesmas keliling (DAK)1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 301.100.000,00301.100.000,000,000,00Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 339.900.000,00339.900.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 9.540.300.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Farmasi 165.200.000,000,00 9.375.100.000,001.02 . 1.02.01 . 53 Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 8.372.500.000,000,008.372.500.000,000,00Penyediaan Obat (DAK)1.02 . 1.02.01 . 53 . 01 1.002.600.000,000,001.002.600.000,000,00Rehabilitasi Baru Instalasi Farmasi (DAK)1.02 . 1.02.01 . 53 . 04 165.200.000,00165.200.000,000,000,00Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK)1.02 . 1.02.01 . 53 . 05 12.913.805.200,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Non Fisik 0,001.118.225.000,00 11.795.580.200,001.02 . 1.02.01 . 54 3.189.539.000,000,003.067.139.000,00122.400.000,00Jaminan Persalinan (Jampersal)1.02 . 1.02.01 . 54 . 01 438.831.400,000,00254.931.400,00183.900.000,00Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten1.02 . 1.02.01 . 54 . 02 363.949.000,000,00334.099.000,0029.850.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bangko1.02 . 1.02.01 . 54 . 03 335.006.000,000,00291.206.000,0043.800.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pematang Kandis1.02 . 1.02.01 . 54 . 04 373.596.000,000,00326.796.000,0046.800.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Panjang1.02 . 1.02.01 . 54 . 05 399.379.000,000,00367.999.000,0031.380.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Delang1.02 . 1.02.01 . 54 . 06 278.179.000,000,00263.779.000,0014.400.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Bulian1.02 . 1.02.01 . 54 . 07 370.550.000,000,00354.150.000,0016.400.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Siau1.02 . 1.02.01 . 54 . 08 433.397.200,000,00419.597.200,0013.800.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Masurai1.02 . 1.02.01 . 54 . 09 331.452.000,000,00289.702.000,0041.750.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Manau1.02 . 1.02.01 . 54 . 10 355.317.000,000,00336.867.000,0018.450.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Parit1.02 . 1.02.01 . 54 . 11 597.804.700,000,00584.004.700,0013.800.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mauara Madras1.02 . 1.02.01 . 54 . 12 400.395.000,000,00364.995.000,0035.400.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Meranti1.02 . 1.02.01 . 54 . 13 394.415.000,000,00340.415.000,0054.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Pamenang1.02 . 1.02.01 . 54 . 14 284.858.000,000,00237.758.000,0047.100.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Jernih1.02 . 1.02.01 . 54 . 15 316.614.000,000,00304.064.000,0012.550.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumber Agung1.02 . 1.02.01 . 54 . 16 398.465.000,000,00382.265.000,0016.200.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Kibul1.02 . 1.02.01 . 54 . 17 277.671.000,000,00229.471.000,0048.200.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sekancing1.02 . 1.02.01 . 54 . 18 262.904.000,000,00241.199.000,0021.705.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Limau Manis1.02 . 1.02.01 . 54 . 19 283.630.900,000,00270.430.900,0013.200.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Jering1.02 . 1.02.01 . 54 . 20 307.785.000,000,00272.985.000,0034.800.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Batang Masumai1.02 . 1.02.01 . 54 . 21 338.945.000,000,00318.295.000,0020.650.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Barat1.02 . 1.02.01 . 54 . 22 344.654.000,000,00330.854.000,0013.800.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Suli1.02 . 1.02.01 . 54 . 23 272.671.000,000,00251.221.000,0021.450.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Nalo Tantan1.02 . 1.02.01 . 54 . 24 306.654.000,000,00288.054.000,0018.600.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Baru1.02 . 1.02.01 . 54 . 25 126.802.000,000,00104.002.000,0022.800.000,00Distribusi Obat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)1.02 . 1.02.01 . 54 . 28 188.725.000,000,00134.775.000,0053.950.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 54 . 29 132.920.000,000,00122.120.000,0010.800.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 54 . 30 164.460.000,000,00152.160.000,0012.300.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) P2P1.02 . 1.02.01 . 54 . 31 126.736.000,000,00115.336.000,0011.400.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 54 . 32 100.000.000,000,0072.700.000,0027.300.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Labkesda1.02 . 1.02.01 . 54 . 33 100.000.000,000,0099.310.000,00690.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD Farmasi1.02 . 1.02.01 . 54 . 34 157.500.000,000,00148.300.000,009.200.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Tambang Emas1.02 . 1.02.01 . 54 . 35 160.000.000,000,00124.600.000,0035.400.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Kota Raja1.02 . 1.02.01 . 54 . 36 Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 47.688.711.682,40RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO 14.305.441.682,402.011.740.000,00 31.371.530.000,001.02 . 1.02.02 3.990.474.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.090.450.000,00 2.900.024.000,001.02 . 1.02.02 . 01 750.000,000,00750.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 1.077.000.000,000,001.077.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 88.800.000,000,000,0088.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 518.175.000,000,00512.500.000,005.675.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 62.850.000,000,0062.050.000,00800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 1.033.900.000,000,001.027.225.000,006.675.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 172.699.000,000,00171.499.000,001.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 987.300.000,000,000,00987.300.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 2.367.651.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.068.000.000,0012.725.000,00 286.926.000,001.02 . 1.02.02 . 02 982.400.000,00980.000.000,000,002.400.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 445.950.000,00442.900.000,000,003.050.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 214.075.000,00212.500.000,000,001.575.000,00Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 328.226.000,00100.500.000,00223.526.000,004.200.000,00Pengadaan Peralatan rumah Tangga1.02 . 1.02.02 . 02 . 13 64.900.000,000,0063.400.000,001.500.000,00Pengadaan Peralatan Dapur1.02 . 1.02.02 . 02 . 14 332.100.000,00332.100.000,000,000,00Pembangunan Rumah Ibadah1.02 . 1.02.02 . 02 . 15 81.650.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0020.175.000,00 61.475.000,001.02 . 1.02.02 . 06 32.300.000,000,0024.900.000,007.400.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 13.400.000,000,008.750.000,004.650.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.02 . 1.02.02 . 06 . 02 11.300.000,000,008.600.000,002.700.000,00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 13.850.000,000,0011.025.000,002.825.000,00Penyusunan Laporan Tahunan1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 10.800.000,000,008.200.000,002.600.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 22.450.000,00Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,005.600.000,00 16.850.000,001.02 . 1.02.02 . 07 22.450.000,000,0016.850.000,005.600.000,00Pelaksanaan SPIP1.02 . 1.02.02 . 07 . 02 36.060.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,009.000.000,00 27.060.000,001.02 . 1.02.02 . 08 36.060.000,000,0027.060.000,009.000.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran1.02 . 1.02.02 . 08 . 04 10.425.000,00Program Penyelenggaraan Aparatur 0,002.570.000,00 7.855.000,001.02 . 1.02.02 . 09 10.425.000,000,007.855.000,002.570.000,00Penyusunan dan Penetapan Angka Kerdit1.02 . 1.02.02 . 09 . 01 35.000.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,004.500.000,00 30.500.000,001.02 . 1.02.02 . 10 35.000.000,000,0030.500.000,004.500.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan1.02 . 1.02.02 . 10 . 01 108.600.000,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,0022.200.000,00 86.400.000,001.02 . 1.02.02 . 22 108.600.000,000,0086.400.000,0022.200.000,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.02 . 22 . 05 Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 89.260.000,00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,006.320.000,00 82.940.000,001.02 . 1.02.02 . 23 63.860.000,000,0063.860.000,000,00Penyelenggaraan perizinan rumah sakit/puskesmas1.02 . 1.02.02 . 23 . 12 25.400.000,000,0019.080.000,006.320.000,00Pengelolaan data rekam medik rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 23 . 13 404.700.000,00Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,001.200.000,00 403.500.000,001.02 . 1.02.02 . 24 404.700.000,000,00403.500.000,001.200.000,00Pelayanan Pasien Gakin Tidak Terjaring Jamkesmas1.02 . 1.02.02 . 24 . 12 5.374.511.682,40Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 5.374.511.682,400,00 0,001.02 . 1.02.02 . 26 5.070.800.000,005.070.800.000,000,000,00Pembangunan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 303.711.682,40303.711.682,400,000,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 31.755.000.000,00Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 3.450.000.000,00837.000.000,00 27.468.000.000,001.02 . 1.02.02 . 35 31.755.000.000,003.450.000.000,0027.468.000.000,00837.000.000,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.02 . 35 . 01 3.412.930.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Rujukan 3.412.930.000,000,00 0,001.02 . 1.02.02 . 52 3.412.930.000,003.412.930.000,000,000,00Pembangunan Gedung Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 52 . 12 1.705.455.000,00DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 932.365.000,0022.000.000,00 751.090.000,001.02 . 2.08.01 45.500.000,00Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,0013.600.000,00 31.900.000,001.02 . 2.08.01 . 37 22.850.000,000,0016.050.000,006.800.000,00Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)1.02 . 2.08.01 . 37 . 01 22.650.000,000,0015.850.000,006.800.000,00Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat1.02 . 2.08.01 . 37 . 02 932.365.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana (KB) - Fisik 932.365.000,000,00 0,001.02 . 2.08.01 . 55 932.365.000,00932.365.000,000,000,00Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan (DAK)1.02 . 2.08.01 . 55 . 05 727.590.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana (KB) - Non Fisik 0,008.400.000,00 719.190.000,001.02 . 2.08.01 . 56 102.000.000,000,00102.000.000,000,00Integrasi Kampung KB1.02 . 2.08.01 . 56 . 02 27.630.000,000,0027.630.000,000,00Bantuan Operasional (BOKB) Distribusi Alokon Balai Penyuluh1.02 . 2.08.01 . 56 . 03 597.960.000,000,00589.560.000,008.400.000,00Bantuan Operasional (BOKB) Balai Penyuluh1.02 . 2.08.01 . 56 . 04 309.360.035,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0090.060.000,00 219.300.035,001.02 . 4.01.01 309.360.035,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,0090.060.000,00 219.300.035,001.02 . 4.01.01 . 21 309.360.035,000,00219.300.035,0090.060.000,00Pembinaan Dan Penilaian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)1.02 . 4.01.01 . 21 . 05 5.000.000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,000,00 5.000.000,001.02 . 4.01.08 5.000.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,000,00 5.000.000,001.02 . 4.01.08 . 20 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 4.01.08 . 20 . 02 6.000.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG 0,001.500.000,00 4.500.000,001.02 . 4.01.13 6.000.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,001.500.000,00 4.500.000,001.02 . 4.01.13 . 21 6.000.000,000,004.500.000,001.500.000,00Pembinaan Dan Penilaian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)1.02 . 4.01.13 . 21 . 05 196.378.536.600,00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 176.133.466.000,004.204.870.000,00 16.040.200.600,001.03 Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 190.603.798.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 173.753.071.000,003.832.320.000,00 13.018.407.000,001.03 . 1.03.01 3.534.630.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.542.600.000,00 1.992.030.000,001.03 . 1.03.01 . 01 5.100.000,000,005.100.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 429.000.000,000,00429.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 123.000.000,000,00123.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 320.400.000,000,000,00320.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 25.785.000,000,0025.785.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 80.565.000,000,0080.565.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 156.916.000,000,00120.316.000,0036.600.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 105.416.000,000,00105.416.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 170.000.000,000,00170.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 415.000.000,000,00415.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 76.000.000,000,0076.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 425.000.000,000,00425.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 1.185.600.000,000,000,001.185.600.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 16.848.000,000,0016.848.000,000,00Penyediaan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Non PNS1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 4.406.870.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.431.200.000,00202.650.000,00 773.020.000,001.03 . 1.03.01 . 02 1.458.100.000,001.458.100.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 1.427.200.000,001.345.000.000,000,0082.200.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 102.450.000,0081.600.000,000,0020.850.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 187.200.000,00162.000.000,000,0025.200.000,00Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 311.300.000,00282.500.000,000,0028.800.000,00Pengadaan komputer1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 102.000.000,00102.000.000,000,000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 818.620.000,000,00773.020.000,0045.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 301.500.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,0032.250.000,00 269.250.000,001.03 . 1.03.01 . 03 301.500.000,000,00269.250.000,0032.250.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 150.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 05 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 502.200.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00269.100.000,00 233.100.000,001.03 . 1.03.01 . 06 145.000.000,000,00109.600.000,0035.400.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 38.600.000,000,0011.000.000,0027.600.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 318.600.000,000,00112.500.000,00206.100.000,00Pengelolaan WBRS DAK infrastruktur kabupaten merangin1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 111.200.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0029.400.000,00 81.800.000,001.03 . 1.03.01 . 08 111.200.000,000,0081.800.000,0029.400.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran1.03 . 1.03.01 . 08 . 04 95.400.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,0012.800.000,00 82.600.000,001.03 . 1.03.01 . 10 Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 95.400.000,000,0082.600.000,0012.800.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan1.03 . 1.03.01 . 10 . 01 63.534.043.500,00Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 60.223.450.000,00295.800.000,00 3.014.793.500,001.03 . 1.03.01 . 15 3.310.593.500,000,003.014.793.500,00295.800.000,00Perencanaan pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 12.805.700.000,0012.805.700.000,000,000,00Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 13.924.600.000,0013.924.600.000,000,000,00Pembangunan jalan kabupaten (wilayah 1)1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 22.649.050.000,0022.649.050.000,000,000,00Pembangunan jalan kabupaten (wilayah 2)1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 10.844.100.000,0010.844.100.000,000,000,00Pembangunan jalan kabupaten (wilayah 3)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 1.390.407.500,00Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1.390.407.500,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 16 1.390.407.500,001.390.407.500,000,000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 3.395.167.000,00Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 3.395.167.000,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 17 3.395.167.000,003.395.167.000,000,000,00Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 18.646.550.000,00Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18.646.550.000,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 18 4.005.600.000,004.005.600.000,000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 5.968.900.000,005.968.900.000,000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan kabupaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 8.672.050.000,008.672.050.000,000,000,00Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 1.210.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 20.000.000,00166.800.000,00 1.023.200.000,001.03 . 1.03.01 . 23 1.210.000.000,0020.000.000,001.023.200.000,00166.800.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 4.862.666.000,00Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 3.203.695.000,00342.630.000,00 1.316.341.000,001.03 . 1.03.01 . 24 693.624.000,000,00486.024.000,00207.600.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 965.347.000,000,00830.317.000,00135.030.000,00Identifikasi dan inventarisasi jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi lainnya1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 3.203.695.000,003.203.695.000,000,000,00Pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 1.212.170.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.212.170.000,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 27 1.212.170.000,001.212.170.000,000,000,00Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 14.977.602.500,00Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 14.288.552.500,0044.850.000,00 644.200.000,001.03 . 1.03.01 . 30 9.911.995.000,009.911.995.000,000,000,00Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 2.215.607.500,002.215.607.500,000,000,00Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 1.589.300.000,001.589.300.000,000,000,00Penunjang kegiatan PAMSIMAS1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 571.650.000,00571.650.000,000,000,00Penunjang kegiatan SANIMAS1.03 . 1.03.01 . 30 . 15 689.050.000,000,00644.200.000,0044.850.000,00Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Merangin 1.03 . 1.03.01 . 30 . 16 215.900.000,00Program Fasilitasi dan Pengendalian Kegiatan 150.000.000,0043.800.000,00 22.100.000,001.03 . 1.03.01 . 31 215.900.000,00150.000.000,0022.100.000,0043.800.000,00Penyusunan Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 1.060.000.000,00Program Pengawasan Jasa Konstruksi 125.000.000,00278.400.000,00 656.600.000,001.03 . 1.03.01 . 33 301.500.000,0025.000.000,00186.500.000,0090.000.000,00Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 398.100.000,00100.000.000,00188.900.000,00109.200.000,00Pengawasan dan pengendalian mutu1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 284.300.000,000,00227.900.000,0056.400.000,00Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 76.100.000,000,0053.300.000,0022.800.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 33 . 04 700.900.000,00Program Perencanaan Tata Ruang 0,00176.400.000,00 524.500.000,001.03 . 1.03.01 . 35 700.900.000,000,00524.500.000,00176.400.000,00Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 35 . 07 437.250.000,00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100.000.000,00120.640.000,00 216.610.000,001.03 . 1.03.01 . 36 437.250.000,00100.000.000,00216.610.000,00120.640.000,00Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota1.03 . 1.03.01 . 36 . 06 667.850.000,00Program Pemanfaatan Ruang 0,0091.500.000,00 576.350.000,001.03 . 1.03.01 . 37 667.850.000,000,00576.350.000,0091.500.000,00Penyusunan program pengembangan Ruang Terbuka Hijau1.03 . 1.03.01 . 37 . 11 35.845.650.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan 35.845.650.000,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 51 35.845.650.000,0035.845.650.000,000,000,00Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 51 . 08 7.365.667.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Irigasi 7.365.667.000,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 52 7.365.667.000,007.365.667.000,000,000,00Rehabilitasi jaringan irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 52 . 01 4.216.860.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Air Minum 4.216.860.000,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 53 4.216.860.000,004.216.860.000,000,000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK)1.03 . 1.03.01 . 53 . 08 4.739.662.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Sanitasi 4.739.662.000,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 54 4.739.662.000,004.739.662.000,000,000,00Pembangunan Sanitasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 54 . 04 17.023.652.500,00Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Pelayanan Dasar/Umum 15.399.040.000,00182.700.000,00 1.441.912.500,001.03 . 1.03.01 . 56 1.624.612.500,000,001.441.912.500,00182.700.000,00Perencanaan Infrastruktur Pelayanan Dasar/Umum Keciptakaryaan1.03 . 1.03.01 . 56 . 01 9.976.745.000,009.976.745.000,000,000,00Pembangunan/Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah1.03 . 1.03.01 . 56 . 02 5.422.295.000,005.422.295.000,000,000,00Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Dasar/Umum1.03 . 1.03.01 . 56 . 03 5.602.675.000,00DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.347.845.000,00332.500.000,00 2.922.330.000,001.03 . 1.04.01 1.078.025.000,00Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.078.025.000,000,00 0,001.03 . 1.04.01 . 15 1.078.025.000,001.078.025.000,000,000,00Pembangunan jalan1.03 . 1.04.01 . 15 . 03 289.820.000,00Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 289.820.000,000,00 0,001.03 . 1.04.01 . 16 289.820.000,00289.820.000,000,000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.04.01 . 16 . 03 4.234.830.000,00Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 980.000.000,00332.500.000,00 2.922.330.000,001.03 . 1.04.01 . 29 377.235.000,000,00306.835.000,0070.400.000,00Perencanaan pengembangan infrastruktur1.03 . 1.04.01 . 29 . 01 3.857.595.000,00980.000.000,002.615.495.000,00262.100.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman1.03 . 1.04.01 . 29 . 06 137.063.600,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0040.050.000,00 97.013.600,001.03 . 4.01.01 137.063.600,00Program Pemanfaatan Ruang 0,0040.050.000,00 97.013.600,001.03 . 4.01.01 . 37 137.063.600,000,0097.013.600,0040.050.000,00Sosialisasi dan inventarisasi unsur rupa bumi alami dan buatan1.03 . 4.01.01 . 37 . 10 35.000.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG 32.550.000,000,00 2.450.000,001.03 . 4.01.13 Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 35.000.000,00Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 32.550.000,000,00 2.450.000,001.03 . 4.01.13 . 15 35.000.000,0032.550.000,002.450.000,000,00Pembangunan jalan1.03 . 4.01.13 . 15 . 03 8.459.225.000,00Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.031.250.000,002.283.810.000,00 5.144.165.000,001.04 8.459.225.000,00DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.031.250.000,002.283.810.000,00 5.144.165.000,001.04 . 1.04.01 4.826.535.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.589.010.000,00 3.237.525.000,001.04 . 1.04.01 . 01 2.908.600.000,000,002.786.800.000,00121.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 165.000.000,000,000,00165.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 13.300.000,000,0010.000.000,003.300.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 111.212.000,000,0087.722.000,0023.490.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 37.920.000,000,0030.000.000,007.920.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 16.900.000,000,0013.000.000,003.900.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 16.400.000,000,0012.500.000,003.900.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 58.400.000,000,0044.000.000,0014.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 73.800.000,000,0051.000.000,0022.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 202.303.000,000,00173.503.000,0028.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 1.185.300.000,000,000,001.185.300.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 37.400.000,000,0029.000.000,008.400.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 1.040.790.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139.950.000,00175.100.000,00 725.740.000,001.04 . 1.04.01 . 02 88.150.000,000,0084.300.000,003.850.000,00Pembangunan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 35.200.000,0034.000.000,000,001.200.000,00pengadaan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 34.150.000,0031.450.000,000,002.700.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 74.500.000,0074.500.000,000,000,00Pengadaan komputer1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 44.600.000,000,0037.000.000,007.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.04 . 1.04.01 . 02 . 23 180.250.000,000,00132.700.000,0047.550.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 72.500.000,000,0061.700.000,0010.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 511.440.000,000,00410.040.000,00101.400.000,00Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 153.300.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,006.800.000,00 146.500.000,001.04 . 1.04.01 . 03 153.300.000,000,00146.500.000,006.800.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 69.600.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,0015.600.000,00 54.000.000,001.04 . 1.04.01 . 05 69.600.000,000,0054.000.000,0015.600.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 106.500.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0061.150.000,00 45.350.000,001.04 . 1.04.01 . 06 29.350.000,000,0015.750.000,0013.600.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 42.000.000,000,0017.450.000,0024.550.000,00Penyusunan Laporan Tahunan1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 35.150.000,000,0012.150.000,0023.000.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 35.000.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,003.950.000,00 31.050.000,001.04 . 1.04.01 . 10 Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 35.000.000,000,0031.050.000,003.950.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan1.04 . 1.04.01 . 10 . 01 2.070.650.000,00Program Pengembangan Perumahan 841.300.000,00375.900.000,00 853.450.000,001.04 . 1.04.01 . 15 159.837.500,000,00109.737.500,0050.100.000,00Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 530.200.000,00340.500.000,0066.100.000,00123.600.000,00Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 245.257.500,000,00176.257.500,0069.000.000,00Indentifikasi perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 1.135.355.000,00500.800.000,00501.355.000,00133.200.000,00Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Permukiman Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 156.850.000,00Program pengelolaan areal pemakaman 50.000.000,0056.300.000,00 50.550.000,001.04 . 1.04.01 . 20 156.850.000,0050.000.000,0050.550.000,0056.300.000,00Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 14.056.299.900,00Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 821.900.000,008.476.520.000,00 4.757.879.900,001.05 7.479.750.000,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 653.050.000,005.441.950.000,00 1.384.750.000,001.05 . 1.05.01 5.349.030.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,004.967.600.000,00 381.430.000,001.05 . 1.05.01 . 01 300.000,000,00300.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 27.800.000,000,0026.800.000,001.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 16.500.000,000,0016.000.000,00500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 95.300.000,000,006.500.000,0088.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 22.200.000,000,003.000.000,0019.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 10.900.000,000,0010.000.000,00900.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 6.500.000,000,006.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 1.000.000,000,001.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 10.000.000,000,009.000.000,001.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 19.800.000,000,0019.000.000,00800.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 219.600.000,000,00218.000.000,001.600.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 4.852.200.000,000,000,004.852.200.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 66.930.000,000,0065.330.000,001.600.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 706.795.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 653.050.000,001.100.000,00 52.645.000,001.05 . 1.05.01 . 02 544.635.000,00544.400.000,00235.000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 17.075.000,0016.900.000,00175.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 63.035.000,0062.800.000,00235.000,000,00Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 28.950.000,0028.950.000,000,000,00Pengadaan Komputer1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 30.600.000,000,0030.000.000,00600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 17.500.000,000,0017.000.000,00500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 5.000.000,000,005.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 42 239.150.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,00300.000,00 238.850.000,001.05 . 1.05.01 . 03 239.150.000,000,00238.850.000,00300.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 194.130.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,003.350.000,00 190.780.000,001.05 . 1.05.01 . 05 Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 136.130.000,000,00132.780.000,003.350.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 58.000.000,000,0058.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 22.350.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,005.500.000,00 16.850.000,001.05 . 1.05.01 . 06 14.450.000,000,0010.850.000,003.600.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 7.900.000,000,006.000.000,001.900.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 52.845.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0012.950.000,00 39.895.000,001.05 . 1.05.01 . 08 10.650.000,000,008.100.000,002.550.000,00Penyusunan Rencana Strategis1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 9.600.000,000,007.200.000,002.400.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 32.595.000,000,0024.595.000,008.000.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran1.05 . 1.05.01 . 08 . 04 18.450.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,003.950.000,00 14.500.000,001.05 . 1.05.01 . 10 18.450.000,000,0014.500.000,003.950.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan1.05 . 1.05.01 . 10 . 01 356.430.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,0018.000.000,00 338.430.000,001.05 . 1.05.01 . 15 16.830.000,000,0012.630.000,004.200.000,00Pelatihan SATGAS Linmas Dalam Rangka Peningkatan Kantrantibmas1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 300.300.000,000,00287.500.000,0012.800.000,00Monitoring dan Evaluasi Kantrantibmas Daerah Kabupaten Merangin1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 39.300.000,000,0038.300.000,001.000.000,00Pembinaan Lintas Sektoral1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 502.640.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00418.025.000,00 84.615.000,001.05 . 1.05.01 . 16 14.000.000,000,009.900.000,004.100.000,00Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan/Kominda 1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 18.660.000,000,0013.160.000,005.500.000,00Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 12.000.000,000,009.000.000,003.000.000,00Penyelenggaraan Patroli wilayah Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 16.940.000,000,0012.540.000,004.400.000,00Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 389.300.000,000,003.000.000,00386.300.000,00Penyelenggaraan pengawalan dan pengamanan1.05 . 1.05.01 . 16 . 14 17.260.000,000,0012.085.000,005.175.000,00Pengawasan dan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah 1.05 . 1.05.01 . 16 . 17 11.080.000,000,007.780.000,003.300.000,00Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah1.05 . 1.05.01 . 16 . 18 13.500.000,000,009.450.000,004.050.000,00Pendataan sumber daya alam yang berpotensi konfilk dalam ketahaanan ekonomi1.05 . 1.05.01 . 16 . 19 9.900.000,000,007.700.000,002.200.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kotak Informasi Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 16 . 20 16.630.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,004.950.000,00 11.680.000,001.05 . 1.05.01 . 20 16.630.000,000,0011.680.000,004.950.000,00Pemantauan Pengawasan dan Pembinaan Penyakit Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 21.300.000,00Program Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksananya 0,006.225.000,00 15.075.000,001.05 . 1.05.01 . 23 21.300.000,000,0015.075.000,006.225.000,00Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah1.05 . 1.05.01 . 23 . 01 3.617.600.000,00DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 168.850.000,002.144.045.000,00 1.304.705.000,001.05 . 1.05.02 444.425.630,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00213.400.000,00 231.025.630,001.05 . 1.05.02 . 01 500.000,000,00500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 40.154.560,000,0040.154.560,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 70.800.000,000,000,0070.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 4.035.550,000,004.035.550,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 25.028.700,000,0022.228.700,002.800.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 13.432.500,000,0013.432.500,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 9.922.000,000,009.922.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 24.400.000,000,0024.400.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 94.800.000,000,0090.000.000,004.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 132.000.000,000,000,00132.000.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 15.000.000,000,0012.000.000,003.000.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 3.352.320,000,003.352.320,000,00Penyediaan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Non PNS1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 178.850.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 168.850.000,000,00 10.000.000,001.05 . 1.05.02 . 02 28.750.000,0028.750.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 39.850.000,0039.850.000,000,000,00Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.02 . 02 . 10 71.800.000,0071.800.000,000,000,00Pengadaan Komputer1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 28.450.000,0028.450.000,000,000,00Pengadaan alat komunikasi dan studio1.05 . 1.05.02 . 02 . 12 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 97.650.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,001.550.000,00 96.100.000,001.05 . 1.05.02 . 03 95.150.000,000,0093.600.000,001.550.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 2.500.000,000,002.500.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 27.306.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,008.695.000,00 18.611.000,001.05 . 1.05.02 . 06 5.000.000,000,003.575.000,001.425.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 5.000.000,000,003.575.000,001.425.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.05 . 1.05.02 . 06 . 02 12.306.000,000,007.886.000,004.420.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 5.000.000,000,003.575.000,001.425.000,00Penyusunan Laporan Tahunan1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 28.539.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,009.725.000,00 18.814.000,001.05 . 1.05.02 . 08 5.000.000,000,003.575.000,001.425.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan1.05 . 1.05.02 . 08 . 02 13.539.000,000,008.089.000,005.450.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran1.05 . 1.05.02 . 08 . 04 5.000.000,000,003.575.000,001.425.000,00Penyusunan IKU dan PK Perangkat Dearah1.05 . 1.05.02 . 08 . 06 5.000.000,000,003.575.000,001.425.000,00Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.02 . 08 . 07 2.840.829.370,00Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,001.910.675.000,00 930.154.370,001.05 . 1.05.02 . 23 220.322.000,000,00135.497.000,0084.825.000,00Operasional Kesiagaan dan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 78.097.550,000,0045.247.550,0032.850.000,00Penyediaan dan Operasionalisasi Pusat Informasi dan Komunikasi Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 1.755.600.000,000,000,001.755.600.000,00Penyediaan Jasa Petugas Teknis Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 03 15.000.000,000,0011.400.000,003.600.000,00Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 06 18.594.000,000,0012.894.000,005.700.000,00Peringatan HUT DAMKAR1.05 . 1.05.02 . 23 . 08 Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 75.523.000,000,0072.073.000,003.450.000,00Pelatihan dan Simulasi Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Bagi Satgas Damkar1.05 . 1.05.02 . 23 . 09 154.250.000,000,00152.600.000,001.650.000,00Pengadaan Peralatan System Proteksi Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 112.106.420,000,00106.106.420,006.000.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 20 376.550.000,000,00375.000.000,001.550.000,00Pemeliharaan Sedang/ Berat Mobil Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 21 34.786.400,000,0019.336.400,0015.450.000,00Penyusunan Kebijakan Daerah Penanganan Bencana Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 26 1.639.616.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,00277.980.000,00 1.361.636.000,001.05 . 4.01.01 1.639.616.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00277.980.000,00 1.361.636.000,001.05 . 4.01.01 . 17 215.720.000,000,00132.440.000,0083.280.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.01 . 17 . 08 1.423.896.000,000,001.229.196.000,00194.700.000,00Peningkatan Kesadaran Dan Pemahaman akan Nilai Nilai Agama1.05 . 4.01.01 . 17 . 09 876.386.500,00BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00504.065.000,00 372.321.500,001.05 . 4.01.03 65.363.900,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,0029.810.000,00 35.553.900,001.05 . 4.01.03 . 15 32.845.900,000,0026.375.900,006.470.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.05 . 4.01.03 . 15 . 06 32.518.000,000,009.178.000,0023.340.000,00Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing (NGO) Dan Lembaga Asing di daerah1.05 . 4.01.03 . 15 . 07 409.011.800,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00259.980.000,00 149.031.800,001.05 . 4.01.03 . 16 53.041.000,000,0018.341.000,0034.700.000,00Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FDKM)1.05 . 4.01.03 . 16 . 06 126.951.000,000,0079.271.000,0047.680.000,00Koordinasi penanganan gangguan keamanan daerah1.05 . 4.01.03 . 16 . 07 229.019.800,000,0051.419.800,00177.600.000,00Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)1.05 . 4.01.03 . 16 . 10 264.625.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00182.550.000,00 82.075.000,001.05 . 4.01.03 . 17 54.951.500,000,0023.201.500,0031.750.000,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.05 . 4.01.03 . 17 . 01 149.840.000,000,0028.020.000,00121.820.000,00Forum wawasan kebangsaan1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 42.090.000,000,0018.710.000,0023.380.000,00Sosialisasi dan Monitoring Pembauran Kebangsaan1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 17.743.500,000,0012.143.500,005.600.000,00Pengembangan Budaya Bangsa di Daerah1.05 . 4.01.03 . 17 . 14 36.031.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,008.350.000,00 27.681.000,001.05 . 4.01.03 . 20 36.031.000,000,0027.681.000,008.350.000,00Pemantauan Pengawasan dan Pembinaan Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.03 . 20 . 09 101.354.800,00Program pendidikan politik masyarakat 0,0023.375.000,00 77.979.800,001.05 . 4.01.03 . 21 29.631.500,000,0019.081.500,0010.550.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Partai Politik1.05 . 4.01.03 . 21 . 07 27.348.800,000,0022.248.800,005.100.000,00Pemantauan Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah Kabupaten Merangin 1.05 . 4.01.03 . 21 . 09 44.374.500,000,0036.649.500,007.725.000,00Peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan politik masyarakat1.05 . 4.01.03 . 21 . 11 31.500.000,00KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 0,003.300.000,00 28.200.000,001.05 . 4.01.05 31.500.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,003.300.000,00 28.200.000,001.05 . 4.01.05 . 17 12.600.000,000,0011.500.000,001.100.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.05 . 17 . 08 18.900.000,000,0016.700.000,002.200.000,00Pengembangan Budaya Bangsa di Daerah1.05 . 4.01.05 . 17 . 14 47.000.000,00KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,005.500.000,00 41.500.000,001.05 . 4.01.06 Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 22.000.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,005.500.000,00 16.500.000,001.05 . 4.01.06 . 16 22.000.000,000,0016.500.000,005.500.000,00Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan/Kominda 1.05 . 4.01.06 . 16 . 02 25.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 25.000.000,001.05 . 4.01.06 . 17 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Forum wawasan kebangsaan1.05 . 4.01.06 . 17 . 04 17.890.000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,007.050.000,00 10.840.000,001.05 . 4.01.08 17.890.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,007.050.000,00 10.840.000,001.05 . 4.01.08 . 17 17.890.000,000,0010.840.000,007.050.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.08 . 17 . 08 28.950.000,00KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,0013.250.000,00 15.700.000,001.05 . 4.01.09 17.000.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,0010.400.000,00 6.600.000,001.05 . 4.01.09 . 16 17.000.000,000,006.600.000,0010.400.000,00Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah1.05 . 4.01.09 . 16 . 04 11.950.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,002.850.000,00 9.100.000,001.05 . 4.01.09 . 17 11.950.000,000,009.100.000,002.850.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.09 . 17 . 08 9.000.000,00KANTOR CAMAT MARGO TABIR 0,000,00 9.000.000,001.05 . 4.01.10 9.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 9.000.000,001.05 . 4.01.10 . 17 9.000.000,000,009.000.000,000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.10 . 17 . 08 46.684.100,00KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,0019.895.000,00 26.789.100,001.05 . 4.01.11 18.000.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,0018.000.000,00 0,001.05 . 4.01.11 . 16 18.000.000,000,000,0018.000.000,00Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FDKM)1.05 . 4.01.11 . 16 . 06 28.684.100,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.895.000,00 26.789.100,001.05 . 4.01.11 . 17 28.684.100,000,0026.789.100,001.895.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.11 . 17 . 08 18.250.000,00KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,000,00 18.250.000,001.05 . 4.01.12 18.250.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 18.250.000,001.05 . 4.01.12 . 17 18.250.000,000,0018.250.000,000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.12 . 17 . 08 5.000.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG 0,001.500.000,00 3.500.000,001.05 . 4.01.13 5.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.500.000,00 3.500.000,001.05 . 4.01.13 . 17 5.000.000,000,003.500.000,001.500.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.13 . 17 . 08 9.575.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,001.075.000,00 8.500.000,001.05 . 4.01.15 9.575.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.075.000,00 8.500.000,001.05 . 4.01.15 . 17 9.575.000,000,008.500.000,001.075.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.15 . 17 . 08 44.666.000,00KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,007.550.000,00 37.116.000,001.05 . 4.01.16 40.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,004.400.000,00 35.600.000,001.05 . 4.01.16 . 17 Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.000.000,000,0026.600.000,003.400.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.16 . 17 . 08 10.000.000,000,009.000.000,001.000.000,00Peningkatan Kesadaran Dan Pemahaman akan Nilai Nilai Agama1.05 . 4.01.16 . 17 . 09 4.666.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,003.150.000,00 1.516.000,001.05 . 4.01.16 . 19 4.666.000,000,001.516.000,003.150.000,00Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat1.05 . 4.01.16 . 19 . 01 31.025.000,00KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,0012.675.000,00 18.350.000,001.05 . 4.01.17 31.025.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,0012.675.000,00 18.350.000,001.05 . 4.01.17 . 17 31.025.000,000,0018.350.000,0012.675.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.17 . 17 . 08 28.525.000,00KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 0,007.025.000,00 21.500.000,001.05 . 4.01.19 28.525.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,007.025.000,00 21.500.000,001.05 . 4.01.19 . 17 28.525.000,000,0021.500.000,007.025.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.19 . 17 . 08 27.535.000,00KANTOR CAMAT TABIR 0,007.165.000,00 20.370.000,001.05 . 4.01.20 11.950.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,003.700.000,00 8.250.000,001.05 . 4.01.20 . 16 11.950.000,000,008.250.000,003.700.000,00Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum1.05 . 4.01.20 . 16 . 12 15.585.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,003.465.000,00 12.120.000,001.05 . 4.01.20 . 17 15.585.000,000,0012.120.000,003.465.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.20 . 17 . 08 20.000.000,00KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,002.000.000,00 18.000.000,001.05 . 4.01.21 20.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,002.000.000,00 18.000.000,001.05 . 4.01.21 . 17 20.000.000,000,0018.000.000,002.000.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.21 . 17 . 08 12.750.000,00KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,002.150.000,00 10.600.000,001.05 . 4.01.22 12.750.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,002.150.000,00 10.600.000,001.05 . 4.01.22 . 17 12.750.000,000,0010.600.000,002.150.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.22 . 17 . 08 31.625.000,00KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,009.375.000,00 22.250.000,001.05 . 4.01.23 12.000.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,004.675.000,00 7.325.000,001.05 . 4.01.23 . 16 12.000.000,000,007.325.000,004.675.000,00Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum1.05 . 4.01.23 . 16 . 12 19.625.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,004.700.000,00 14.925.000,001.05 . 4.01.23 . 17 19.625.000,000,0014.925.000,004.700.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.23 . 17 . 08 18.950.000,00KANTOR CAMAT TABIR ULU 0,004.900.000,00 14.050.000,001.05 . 4.01.26 18.950.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,004.900.000,00 14.050.000,001.05 . 4.01.26 . 17 18.950.000,000,0014.050.000,004.900.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.26 . 17 . 08 14.022.300,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,004.070.000,00 9.952.300,001.05 . 4.01.27 14.022.300,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,004.070.000,00 9.952.300,001.05 . 4.01.27 . 16 Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 14.022.300,000,009.952.300,004.070.000,00Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan/Kominda 1.05 . 4.01.27 . 16 . 02 21.211.298.400,00Sosial 14.459.466.000,001.441.956.000,00 5.309.876.400,001.06 3.268.562.500,00DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 340.375.000,00635.585.000,00 2.292.602.500,001.06 . 1.06.01 1.013.400.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00350.950.000,00 662.450.000,001.06 . 1.06.01 . 01 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 65.000.000,000,0063.200.000,001.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 82.800.000,000,000,0082.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 15.000.000,000,0013.800.000,001.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 42.000.000,000,0039.600.000,002.400.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 27.200.000,000,0024.800.000,002.400.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 45.000.000,000,0043.200.000,001.800.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 30.000.000,000,0028.200.000,001.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 54.400.000,000,0051.650.000,002.750.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 340.000.000,000,00334.000.000,006.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 245.000.000,000,000,00245.000.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 50.000.000,000,0047.000.000,003.000.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 503.655.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 340.375.000,008.450.000,00 154.830.000,001.06 . 1.06.01 . 02 215.400.000,00215.400.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 16.000.000,0016.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 19.850.000,0019.850.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 52.400.000,0052.400.000,000,000,00Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 36.725.000,0036.725.000,000,000,00Pengadaan Komputer1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 50.000.000,000,0049.750.000,00250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 85.000.000,000,0082.000.000,003.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 10.000.000,000,008.800.000,001.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 18.280.000,000,0014.280.000,004.000.000,00Pemeliharaan Berkala Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bhakti Bangko1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 89.391.500,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,001.950.000,00 87.441.500,001.06 . 1.06.01 . 03 49.489.500,000,0048.489.500,001.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 39.902.000,000,0038.952.000,00950.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 50.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00750.000,00 49.250.000,001.06 . 1.06.01 . 05 50.000.000,000,0049.250.000,00750.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 104.717.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0021.250.000,00 83.467.000,001.06 . 1.06.01 . 06 40.000.000,000,0032.350.000,007.650.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 7.671.500,000,005.871.500,001.800.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 20.000.000,000,0015.100.000,004.900.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 15.000.000,000,0013.500.000,001.500.000,00Penyusunan Laporan Tahunan1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 22.045.500,000,0016.645.500,005.400.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 57.272.500,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0012.960.000,00 44.312.500,001.06 . 1.06.01 . 08 20.000.000,000,0015.650.000,004.350.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 5.522.500,000,004.472.500,001.050.000,00Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah1.06 . 1.06.01 . 08 . 03 31.750.000,000,0024.190.000,007.560.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran1.06 . 1.06.01 . 08 . 04 35.000.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,002.675.000,00 32.325.000,001.06 . 1.06.01 . 10 35.000.000,000,0032.325.000,002.675.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan1.06 . 1.06.01 . 10 . 01 293.295.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,0060.910.000,00 232.385.000,001.06 . 1.06.01 . 15 33.600.000,000,0031.790.000,001.810.000,00Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 175.920.000,000,00136.920.000,0039.000.000,00Penyuluhan Sosial dan Pemantapan KUBE Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 83.775.000,000,0063.675.000,0020.100.000,00Pendataan PKH keluarga miskin dan pelaksanaan Jambore PKH1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 322.892.500,00Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,0066.240.000,00 256.652.500,001.06 . 1.06.01 . 16 58.412.500,000,0055.712.500,002.700.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 120.000.000,000,0092.400.000,0027.600.000,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 144.480.000,000,00108.540.000,0035.940.000,00Pembinaan Suku Anak Dalam1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 50.000.000,00Program pembinaan anak terlantar 0,001.450.000,00 48.550.000,001.06 . 1.06.01 . 17 50.000.000,000,0048.550.000,001.450.000,00Pembinaan Dan Peningkatan kesejahteraan Anak Tidak Mampu1.06 . 1.06.01 . 17 . 07 46.848.500,00Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,002.750.000,00 44.098.500,001.06 . 1.06.01 . 18 46.848.500,000,0044.098.500,002.750.000,00Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 50.000.000,00Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 0,002.750.000,00 47.250.000,001.06 . 1.06.01 . 19 50.000.000,000,0047.250.000,002.750.000,00Pembinaan Dan Bantuan Bagi Panti1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 155.397.000,00Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) 0,0034.100.000,00 121.297.000,001.06 . 1.06.01 . 20 38.263.000,000,0033.263.000,005.000.000,00Sosialisasi dan penyuluhan bahaya penyalagunaan narkoba1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 117.134.000,000,0088.034.000,0029.100.000,00Fasilitasi dan pembinaan penyandang penyakit sosial (orang Ggila, gepeng PSK dan penyandang cacat) 1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 496.693.500,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,0068.400.000,00 428.293.500,001.06 . 1.06.01 . 21 426.693.500,000,00374.493.500,0052.200.000,00Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 70.000.000,000,0053.800.000,0016.200.000,00Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran dan Keluarganya 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 17.500.000.000,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 14.119.091.000,00772.210.000,00 2.608.699.000,001.06 . 1.06.02 1.297.066.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.775.000,00550.550.000,00 717.741.100,001.06 . 1.06.02 . 01 77.975.000,0028.775.000,0046.200.000,003.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 14.250.000,000,0014.000.000,00250.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 66.000.000,000,000,0066.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 8.779.400,000,007.779.400,001.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 53.303.000,000,0051.803.000,001.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.02 . 01 . 10 13.233.000,000,0012.233.000,001.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.02 . 01 . 11 18.137.700,000,0017.137.700,001.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.02 . 01 . 12 23.000.000,000,0022.000.000,001.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.02 . 01 . 15 35.176.000,000,0034.176.000,001.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 381.020.000,000,00376.820.000,004.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.02 . 01 . 18 468.600.000,000,000,00468.600.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran1.06 . 1.06.02 . 01 . 19 101.000.000,000,00100.000.000,001.000.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah1.06 . 1.06.02 . 01 . 20 36.592.000,000,0035.592.000,001.000.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS1.06 . 1.06.02 . 01 . 21 553.965.300,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 240.316.000,001.250.000,00 312.399.300,001.06 . 1.06.02 . 02 265.734.000,00201.800.000,0063.934.000,000,00Pembangunan gedung kantor1.06 . 1.06.02 . 02 . 03 20.400.000,0020.400.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.02 . 02 . 07 18.116.000,0018.116.000,000,000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi1.06 . 1.06.02 . 02 . 12 140.615.300,000,00139.365.300,001.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.02 . 02 . 24 6.000.000,000,006.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.02 . 02 . 28 103.100.000,000,00103.100.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.02 . 02 . 44 60.150.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 60.150.000,001.06 . 1.06.02 . 03 34.500.000,000,0034.500.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.06 . 1.06.02 . 03 . 02 25.650.000,000,0025.650.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.06 . 1.06.02 . 03 . 05 21.200.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,001.200.000,00 20.000.000,001.06 . 1.06.02 . 05 21.200.000,000,0020.000.000,001.200.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 18.100.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,003.500.000,00 14.600.000,001.06 . 1.06.02 . 06 11.050.000,000,009.300.000,001.750.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.06 . 1.06.02 . 06 . 01 7.050.000,000,005.300.000,001.750.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.06 . 1.06.02 . 06 . 04 8.950.000,00Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,001.750.000,00 7.200.000,001.06 . 1.06.02 . 07 8.950.000,000,007.200.000,001.750.000,00Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah1.06 . 1.06.02 . 07 . 01 13.780.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,003.500.000,00 10.280.000,001.06 . 1.06.02 . 08 13.780.000,000,0010.280.000,003.500.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 27.100.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,005.550.000,00 21.550.000,001.06 . 1.06.02 . 10 27.100.000,000,0021.550.000,005.550.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan1.06 . 1.06.02 . 10 . 01 15.386.238.600,00Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 13.850.000.000,00193.810.000,00 1.342.428.600,001.06 . 1.06.02 . 22 39.032.800,000,0033.672.800,005.360.000,00Operasional dan Menagemen Logistik1.06 . 1.06.02 . 22 . 02 Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 24.790.000,000,0019.590.000,005.200.000,00Identifikasi Pasca Bencana1.06 . 1.06.02 . 22 . 03 48.921.000,000,0038.571.000,0010.350.000,00Rapat Koordinasi Tim Pembina dan Koordinasi - PB1.06 . 1.06.02 . 22 . 04 87.159.200,000,0064.959.200,0022.200.000,00Operasional Penanganan Darurat1.06 . 1.06.02 . 22 . 05 30.833.600,000,0025.283.600,005.550.000,00Publikasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana1.06 . 1.06.02 . 22 . 08 33.600.800,000,0025.400.800,008.200.000,00Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Desa Tangguh Bencana1.06 . 1.06.02 . 22 . 10 71.900.000,000,0067.450.000,004.450.000,00Penyusunan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana1.06 . 1.06.02 . 22 . 15 50.001.200,000,0041.401.200,008.600.000,00Operasional PUSDALOPS - PB1.06 . 1.06.02 . 22 . 16 15.000.000.000,0013.850.000.000,001.026.100.000,00123.900.000,00Rehabilitasi dan Rekonsruksi Pascbencana1.06 . 1.06.02 . 22 . 17 113.450.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 0,0011.100.000,00 102.350.000,001.06 . 1.06.02 . 24 113.450.000,000,00102.350.000,0011.100.000,00Perencanaan Mitigasi Bencana1.06 . 1.06.02 . 24 . 01 357.475.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,007.975.000,00 349.500.000,001.06 . 4.01.01 357.475.000,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,007.975.000,00 349.500.000,001.06 . 4.01.01 . 21 357.475.000,000,00349.500.000,007.975.000,00Koordinasi dan Penyelenggaraan Komda Lansia1.06 . 4.01.01 . 21 . 07 8.925.000,00KANTOR CAMAT BANGKO 0,002.460.000,00 6.465.000,001.06 . 4.01.04 8.925.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,002.460.000,00 6.465.000,001.06 . 4.01.04 . 15 4.685.000,000,003.465.000,001.220.000,00Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial1.06 . 4.01.04 . 15 . 08 4.240.000,000,003.000.000,001.240.000,00Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin1.06 . 4.01.04 . 15 . 09 6.500.000,00KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,000,00 6.500.000,001.06 . 4.01.06 6.500.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,000,00 6.500.000,001.06 . 4.01.06 . 15 6.500.000,000,006.500.000,000,00Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial1.06 . 4.01.06 . 15 . 08 11.500.000,00KANTOR CAMAT JANGKAT 0,006.500.000,00 5.000.000,001.06 . 4.01.07 11.500.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,006.500.000,00 5.000.000,001.06 . 4.01.07 . 15 11.500.000,000,005.000.000,006.500.000,00Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial1.06 . 4.01.07 . 15 . 08 10.280.000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,001.750.000,00 8.530.000,001.06 . 4.01.08 10.280.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,001.750.000,00 8.530.000,001.06 . 4.01.08 . 15 10.280.000,000,008.530.000,001.750.000,00Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial1.06 . 4.01.08 . 15 . 08 1.375.000,00KANTOR CAMAT MARGO TABIR 0,00325.000,00 1.050.000,001.06 . 4.01.10 1.375.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,00325.000,00 1.050.000,001.06 . 4.01.10 . 15 1.375.000,000,001.050.000,00325.000,00Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial1.06 . 4.01.10 . 15 . 08 8.625.000,00KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,003.500.000,00 5.125.000,001.06 . 4.01.12 8.625.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,003.500.000,00 5.125.000,001.06 . 4.01.12 . 15 8.625.000,000,005.125.000,003.500.000,00Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial1.06 . 4.01.12 . 15 . 08 Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 6.870.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,001.680.000,00 5.190.000,001.06 . 4.01.14 6.870.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,001.680.000,00 5.190.000,001.06 . 4.01.14 . 15 3.435.000,000,002.595.000,00840.000,00Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial1.06 . 4.01.14 . 15 . 08 3.435.000,000,002.595.000,00840.000,00Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin1.06 . 4.01.14 . 15 . 09 1.625.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,00650.000,00 975.000,001.06 . 4.01.15 1.625.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,00650.000,00 975.000,001.06 . 4.01.15 . 15 1.625.000,000,00975.000,00650.000,00Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin1.06 . 4.01.15 . 15 . 09 3.475.000,00KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,001.475.000,00 2.000.000,001.06 . 4.01.17 3.475.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,001.475.000,00 2.000.000,001.06 . 4.01.17 . 15 3.475.000,000,002.000.000,001.475.000,00Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin1.06 . 4.01.17 . 15 . 09 10.350.000,00KANTOR CAMAT TABIR 0,002.586.000,00 7.764.000,001.06 . 4.01.20 10.350.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,002.586.000,00 7.764.000,001.06 . 4.01.20 . 15 10.350.000,000,007.764.000,002.586.000,00Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin1.06 . 4.01.20 . 15 . 09 3.400.000,00KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,001.000.000,00 2.400.000,001.06 . 4.01.21 3.400.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,001.000.000,00 2.400.000,001.06 . 4.01.21 . 15 3.400.000,000,002.400.000,001.000.000,00Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial1.06 . 4.01.21 . 15 . 08 4.266.000,00KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 0,001.700.000,00 2.566.000,001.06 . 4.01.24 4.266.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,001.700.000,00 2.566.000,001.06 . 4.01.24 . 15 4.266.000,000,002.566.000,001.700.000,00Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin1.06 . 4.01.24 . 15 . 09 3.467.000,00KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,00725.000,00 2.742.000,001.06 . 4.01.25 3.467.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,00725.000,00 2.742.000,001.06 . 4.01.25 . 15 3.467.000,000,002.742.000,00725.000,00Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin1.06 . 4.01.25 . 15 . 09 4.602.900,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,001.835.000,00 2.767.900,001.06 . 4.01.27 4.602.900,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,001.835.000,00 2.767.900,001.06 . 4.01.27 . 15 4.602.900,000,002.767.900,001.835.000,00Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial1.06 . 4.01.27 . 15 . 08 73.534.045.400,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 30.942.937.675,0012.012.203.000,00 30.578.904.725,002 254.498.000,00Tenaga Kerja 0,0028.310.000,00 226.188.000,002.01 254.498.000,00DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 0,0028.310.000,00 226.188.000,002.01 . 2.12.01 Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 219.448.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,0019.690.000,00 199.758.000,002.01 . 2.12.01 . 15 21.750.000,000,009.900.000,0011.850.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK2.01 . 2.12.01 . 15 . 07 27.990.000,000,0026.030.000,001.960.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB.Kejuruan Bordir2.01 . 2.12.01 . 15 . 26 37.785.000,000,0035.825.000,001.960.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB.Kejuruan Las2.01 . 2.12.01 . 15 . 27 38.918.000,000,0038.918.000,000,00Operasional UPTD BPTK2.01 . 2.12.01 . 15 . 29 53.505.000,000,0051.545.000,001.960.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB. Kejuruan Menjahit2.01 . 2.12.01 . 15 . 30 39.500.000,000,0037.540.000,001.960.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB. Kejuruan Sepeda Motor2.01 . 2.12.01 . 15 . 32 35.050.000,00Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,008.620.000,00 26.430.000,002.01 . 2.12.01 . 16 12.600.000,000,009.600.000,003.000.000,00Penyusunan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 10.430.000,000,007.810.000,002.620.000,00Pembinaan dan pengembangan kelembagaan produktivitas tenaga kerja2.01 . 2.12.01 . 16 . 08 12.020.000,000,009.020.000,003.000.000,00Seleksi dan pelatihan calon tenaga kerja2.01 . 2.12.01 . 16 . 09 939.139.600,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00215.865.000,00 723.274.600,002.02 519.600.000,00DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00106.475.000,00 413.125.000,002.02 . 1.06.01 120.000.000,00Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,0028.075.000,00 91.925.000,002.02 . 1.06.01 . 15 30.000.000,000,0027.125.000,002.875.000,00Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 90.000.000,000,0064.800.000,0025.200.000,00Sosialisasi Perlindungan Anak2.02 . 1.06.01 . 15 . 05 239.600.000,00Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,0057.200.000,00 182.400.000,002.02 . 1.06.01 . 16 99.600.000,000,0075.000.000,0024.600.000,00Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) 2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 20.000.000,000,0015.400.000,004.600.000,00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 08 85.000.000,000,0064.000.000,0021.000.000,00Pembentukan forum anak daerah2.02 . 1.06.01 . 16 . 13 35.000.000,000,0028.000.000,007.000.000,00Pengembangan Kota Layak Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 160.000.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,0021.200.000,00 138.800.000,002.02 . 1.06.01 . 18 100.000.000,000,0086.100.000,0013.900.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 60.000.000,000,0052.700.000,007.300.000,00Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera2.02 . 1.06.01 . 18 . 03 151.750.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0059.800.000,00 91.950.000,002.02 . 4.01.01 151.750.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,0059.800.000,00 91.950.000,002.02 . 4.01.01 . 18 151.750.000,000,0091.950.000,0059.800.000,00Pemberdayaan Dharma Wanita Kabupaten Merangin2.02 . 4.01.01 . 18 . 07 16.170.600,00KANTOR CAMAT BANGKO 0,004.150.000,00 12.020.600,002.02 . 4.01.04 16.170.600,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,004.150.000,00 12.020.600,002.02 . 4.01.04 . 18 16.170.600,000,0012.020.600,004.150.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.04 . 18 . 01 30.000.000,00KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 0,000,00 30.000.000,002.02 . 4.01.05 30.000.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,000,00 30.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 31.550.000,00KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,000,00 31.550.000,002.02 . 4.01.06 31.550.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,000,00 31.550.000,002.02 . 4.01.06 . 18 31.550.000,000,0031.550.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 25.000.000,00KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,002.400.000,00 22.600.000,002.02 . 4.01.09 25.000.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,002.400.000,00 22.600.000,002.02 . 4.01.09 . 18 25.000.000,000,0022.600.000,002.400.000,00Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera2.02 . 4.01.09 . 18 . 03 44.400.000,00KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,000,00 44.400.000,002.02 . 4.01.11 44.400.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,000,00 44.400.000,002.02 . 4.01.11 . 18 44.400.000,000,0044.400.000,000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.11 . 18 . 01 35.000.000,00KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,0016.700.000,00 18.300.000,002.02 . 4.01.16 35.000.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,0016.700.000,00 18.300.000,002.02 . 4.01.16 . 18 35.000.000,000,0018.300.000,0016.700.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.16 . 18 . 01 43.650.000,00KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,0017.400.000,00 26.250.000,002.02 . 4.01.22 43.650.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,0017.400.000,00 26.250.000,002.02 . 4.01.22 . 18 43.650.000,000,0026.250.000,0017.400.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.22 . 18 . 01 42.019.000,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,008.940.000,00 33.079.000,002.02 . 4.01.27 42.019.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,008.940.000,00 33.079.000,002.02 . 4.01.27 . 18 42.019.000,000,0033.079.000,008.940.000,00Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera2.02 . 4.01.27 . 18 . 03 2.409.061.000,00Pangan 36.650.000,00549.150.000,00 1.823.261.000,002.03 1.900.000.000,00DINAS KETAHANAN PANGAN 36.650.000,00400.050.000,00 1.463.300.000,002.03 . 2.03.01 760.961.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00270.000.000,00 490.961.000,002.03 . 2.03.01 . 01 600.000,000,00600.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 74.000.000,000,0074.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 7.125.000,000,007.125.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 84.000.000,000,000,0084.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 7.447.500,000,007.447.500,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 26.417.500,000,0025.817.500,00600.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 21.545.000,000,0021.545.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 5.150.000,000,005.150.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 36.400.000,000,0036.400.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 54.500.000,000,0053.300.000,001.200.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 250.800.000,000,00240.000.000,0010.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 173.400.000,000,000,00173.400.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 14.374.000,000,0014.374.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 5.202.000,000,005.202.000,000,00Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS2.03 . 2.03.01 . 01 . 21 164.919.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.650.000,000,00 128.269.000,002.03 . 2.03.01 . 02 25.600.000,000,0025.600.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 36.650.000,0036.650.000,000,000,00Pengadaan Komputer2.03 . 2.03.01 . 02 . 11 25.719.000,000,0025.719.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 59.450.000,000,0059.450.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 12.500.000,000,0012.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 26 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 28 27.100.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,002.100.000,00 25.000.000,002.03 . 2.03.01 . 03 27.100.000,000,0025.000.000,002.100.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 40.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 40.500.000,002.03 . 2.03.01 . 05 40.500.000,000,0040.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.03 . 2.03.01 . 05 . 03 27.038.500,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,007.025.000,00 20.013.500,002.03 . 2.03.01 . 06 7.782.000,000,005.907.000,001.875.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 10.900.500,000,007.800.500,003.100.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 8.356.000,000,006.306.000,002.050.000,00Penyusunan Laporan Tahunan2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 26.643.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,006.350.000,00 20.293.000,002.03 . 2.03.01 . 08 6.371.000,000,004.871.000,001.500.000,00Penyusunan Rencana Strategis2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 6.371.000,000,004.871.000,001.500.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 13.901.000,000,0010.551.000,003.350.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran2.03 . 2.03.01 . 08 . 04 35.000.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,002.725.000,00 32.275.000,002.03 . 2.03.01 . 10 35.000.000,000,0032.275.000,002.725.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan2.03 . 2.03.01 . 10 . 01 671.201.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 0,00106.450.000,00 564.751.000,002.03 . 2.03.01 . 18 37.851.000,000,0033.551.000,004.300.000,00Penanganan Daerah Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 65.855.000,000,0049.655.000,0016.200.000,00Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 330.822.500,000,00263.322.500,0067.500.000,00Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 11 12.425.000,000,009.425.000,003.000.000,00Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 26 19.935.000,000,0016.260.000,003.675.000,00Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat2.03 . 2.03.01 . 18 . 31 16.975.000,000,0015.925.000,001.050.000,00Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien2.03 . 2.03.01 . 18 . 37 16.595.000,000,0015.395.000,001.200.000,00Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 40 77.562.500,000,0072.762.500,004.800.000,00Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif2.03 . 2.03.01 . 18 . 48 69.680.000,000,0066.005.000,003.675.000,00Pengembangan Diversifikasi Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 54 23.500.000,000,0022.450.000,001.050.000,00Pemberdayaan Kelembagaan Pangan2.03 . 2.03.01 . 18 . 55 Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 126.612.500,00Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 0,004.425.000,00 122.187.500,002.03 . 2.03.01 . 19 74.262.500,000,0071.687.500,002.575.000,00Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah2.03 . 2.03.01 . 19 . 01 52.350.000,000,0050.500.000,001.850.000,00Penyelenggaraan pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Emas2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 20.025.000,00Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 0,00975.000,00 19.050.000,002.03 . 2.03.01 . 20 20.025.000,000,0019.050.000,00975.000,00Optimalisasi Kegiatan P2WKSS dan BBGRM2.03 . 2.03.01 . 20 . 01 509.061.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,00149.100.000,00 359.961.000,002.03 . 4.01.01 509.061.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 0,00149.100.000,00 359.961.000,002.03 . 4.01.01 . 18 258.061.000,000,00179.161.000,0078.900.000,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pemberasan2.03 . 4.01.01 . 18 . 01 150.000.000,000,00105.000.000,0045.000.000,00Pengendalian Pembangunan Perkebunan Daerah (TP3D)2.03 . 4.01.01 . 18 . 02 101.000.000,000,0075.800.000,0025.200.000,00Kegiatan pengawasan pengendalian pupuk bersubsidi dan pestisida2.03 . 4.01.01 . 18 . 03 177.912.000,00Pertanahan 0,0049.400.000,00 128.512.000,002.04 177.912.000,00DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,0049.400.000,00 128.512.000,002.04 . 1.04.01 177.912.000,00Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 0,0049.400.000,00 128.512.000,002.04 . 1.04.01 . 17 177.912.000,000,00128.512.000,0049.400.000,00Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 9.704.863.000,00Lingkungan Hidup 1.069.443.000,004.096.868.000,00 4.538.552.000,002.05 704.863.000,00DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 200.250.000,00134.225.000,00 370.388.000,002.05 . 1.04.01 704.863.000,00Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 200.250.000,00134.225.000,00 370.388.000,002.05 . 1.04.01 . 24 202.380.000,0050.250.000,00139.905.000,0012.225.000,00Pemeliharaan RTH2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 502.483.000,00150.000.000,00230.483.000,00122.000.000,00Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 9.000.000.000,00DINAS LINGKUNGAN HIDUP 869.193.000,003.962.643.000,00 4.168.164.000,002.05 . 2.05.01 4.117.295.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,002.970.850.000,00 1.146.445.000,002.05 . 2.05.01 . 01 5.880.000,000,005.880.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 154.000.000,000,00133.600.000,0020.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 49.850.000,000,0049.850.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 118.600.000,000,000,00118.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 103.370.000,000,0087.920.000,0015.450.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 59.145.000,000,0051.745.000,007.400.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 22.200.000,000,0020.000.000,002.200.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 38.600.000,000,0035.000.000,003.600.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 118.050.000,000,00114.450.000,003.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 567.600.000,000,00522.000.000,0045.600.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 2.719.800.000,000,000,002.719.800.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 134.000.000,000,00101.000.000,0033.000.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 11.200.000,000,0010.000.000,001.200.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.719.693.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 234.600.000,0091.550.000,00 1.393.543.000,002.05 . 2.05.01 . 02 92.100.000,0092.100.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 87.850.000,0085.300.000,000,002.550.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 62.085.000,0057.200.000,004.885.000,000,00Pengadaan Komputer2.05 . 2.05.01 . 02 . 11 66.400.000,000,0060.000.000,006.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.05 . 2.05.01 . 02 . 23 397.600.000,000,00385.000.000,0012.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 44.400.000,000,0041.000.000,003.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 969.258.000,000,00902.658.000,0066.600.000,00Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 30 313.650.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,004.150.000,00 309.500.000,002.05 . 2.05.01 . 03 313.650.000,000,00309.500.000,004.150.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.05 . 2.05.01 . 03 . 02 112.600.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,0012.600.000,00 100.000.000,002.05 . 2.05.01 . 05 112.600.000,000,00100.000.000,0012.600.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 64.300.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0026.800.000,00 37.500.000,002.05 . 2.05.01 . 06 64.300.000,000,0037.500.000,0026.800.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 29.200.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0014.200.000,00 15.000.000,002.05 . 2.05.01 . 08 29.200.000,000,0015.000.000,0014.200.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran2.05 . 2.05.01 . 08 . 04 86.050.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,009.550.000,00 76.500.000,002.05 . 2.05.01 . 10 86.050.000,000,0076.500.000,009.550.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan2.05 . 2.05.01 . 10 . 01 1.007.468.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 32.800.000,00594.258.000,00 380.410.000,002.05 . 2.05.01 . 15 170.850.000,0032.800.000,0084.950.000,0053.100.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 363.800.000,000,0033.650.000,00330.150.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 220.690.000,000,0097.810.000,00122.880.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 252.128.000,000,00164.000.000,0088.128.000,00Pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah (TPA)2.05 . 2.05.01 . 15 . 13 1.477.144.000,00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 601.793.000,00215.785.000,00 659.566.000,002.05 . 2.05.01 . 16 171.725.000,000,00120.350.000,0051.375.000,00Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 186.900.000,000,00145.000.000,0041.900.000,00Operasional penertiban kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 28.425.000,000,0018.825.000,009.600.000,00Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 06 13.700.000,000,0010.275.000,003.425.000,00Pengkajian dampak lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 31.350.000,000,0022.150.000,009.200.000,00Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan2.05 . 2.05.01 . 16 . 08 30.000.000,000,0019.500.000,0010.500.000,00Pengembangan produsi ramah lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 11 40.345.000,000,0025.085.000,0015.260.000,00Koordinasi penyusunan AMDAL2.05 . 2.05.01 . 16 . 13 35.675.000,000,0032.000.000,003.675.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 30.350.000,000,0018.750.000,0011.600.000,00Pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 110.400.000,000,0096.800.000,0013.600.000,00Peringatan Hari Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 798.274.000,00601.793.000,00150.831.000,0045.650.000,00Penyelenggaraan uji laboratorium UPTD Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 36.900.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,008.200.000,00 28.700.000,002.05 . 2.05.01 . 17 36.900.000,000,0028.700.000,008.200.000,00Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 15.200.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0,007.200.000,00 8.000.000,002.05 . 2.05.01 . 19 15.200.000,000,008.000.000,007.200.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 20.500.000,00Program peningkatan pengendalian polusi 0,007.500.000,00 13.000.000,002.05 . 2.05.01 . 20 20.500.000,000,0013.000.000,007.500.000,00Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 3.539.130.200,00Administrasi Kependudukan dan Capil 377.773.300,001.053.830.000,00 2.107.526.900,002.06 3.358.919.000,00DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 377.773.300,00954.425.000,00 2.026.720.700,002.06 . 2.06.01 728.996.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00393.600.000,00 335.396.200,002.06 . 2.06.01 . 01 1.940.000,000,001.940.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 73.200.000,000,0073.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 33.400.000,000,0033.400.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 79.200.000,000,000,0079.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 18.356.200,000,0018.356.200,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 12.450.000,000,0012.450.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 2.950.000,000,002.950.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 34.000.000,000,0034.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 50.100.000,000,0050.100.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 73.000.000,000,0073.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 314.400.000,000,000,00314.400.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 36.000.000,000,0036.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 496.543.300,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 377.773.300,000,00 118.770.000,002.06 . 2.06.01 . 02 70.000.000,0070.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 67.500.000,0067.500.000,000,000,00Pengadaan mebeleur2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 240.273.300,00240.273.300,000,000,00Pengadaan Komputer2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 53.770.000,000,0053.770.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 51.500.000,000,0051.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 13.500.000,000,0013.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 28 74.400.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 74.400.000,002.06 . 2.06.01 . 03 74.400.000,000,0074.400.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.06 . 2.06.01 . 03 . 02 54.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 54.000.000,002.06 . 2.06.01 . 05 54.000.000,000,0054.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 05 . 03 152.065.300,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0035.275.000,00 116.790.300,002.06 . 2.06.01 . 06 22.943.000,000,0018.293.000,004.650.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 19.826.000,000,0013.026.000,006.800.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 14.811.000,000,0011.511.000,003.300.000,00Penyusunan Laporan Tahunan2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 38.798.300,000,0030.998.300,007.800.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 31.055.000,000,0023.930.000,007.125.000,00Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD)2.06 . 2.06.01 . 06 . 07 24.632.000,000,0019.032.000,005.600.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan2.06 . 2.06.01 . 06 . 08 32.080.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,009.500.000,00 22.580.000,002.06 . 2.06.01 . 10 32.080.000,000,0022.580.000,009.500.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan2.06 . 2.06.01 . 10 . 01 561.915.200,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00128.850.000,00 433.065.200,002.06 . 2.06.01 . 15 76.651.000,000,0056.351.000,0020.300.000,00Pengoperasian SIAK secara terpadu2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 41.713.850,000,0029.363.850,0012.350.000,00Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 65.620.000,000,0048.120.000,0017.500.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 16.535.000,000,0012.735.000,003.800.000,00Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 32.137.000,000,0025.037.000,007.100.000,00Pelayanan dan operasional KTP -el2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 43.487.000,000,0033.187.000,0010.300.000,00Pembinaan Petugas Registrasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 34.721.000,000,0027.021.000,007.700.000,00Pelayanan penertiban dokumen pindah datang2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 64.029.000,000,0049.229.000,0014.800.000,00Pelayanan dan Operasioanal Kartu Keluarga2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 63.939.000,000,0052.339.000,0011.600.000,00Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 57.793.350,000,0046.093.350,0011.700.000,00Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Akta Perkawinan dan Perceraian 2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 65.289.000,000,0053.589.000,0011.700.000,00Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak san Akta Pengesahan Anak 2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 1.258.919.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Administrasi Kependudukan 0,00387.200.000,00 871.719.000,002.06 . 2.06.01 . 16 124.856.000,000,00108.356.000,0016.500.000,00Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 359.853.000,000,00753.000,00359.100.000,00Pembentukan Tim Lintas Sektor dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun 2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 292.580.000,000,00292.580.000,000,00Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih Printer KTP-el (Cleaning Kit)2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 127.115.000,000,00127.115.000,000,00Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 139.250.000,000,00139.250.000,000,00Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Pengadaan Kartu SAM (Secure Access Module)2.06 . 2.06.01 . 16 . 07 19.321.000,000,0019.321.000,000,00Pemeliharaan Perangkat SIAK2.06 . 2.06.01 . 16 . 08 31.960.000,000,0024.960.000,007.000.000,00Pengelolaan Data Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 16 . 09 28.984.000,000,0024.384.000,004.600.000,00Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bimtek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Provinsi 2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 14.692.000,00KANTOR CAMAT BANGKO 0,004.800.000,00 9.892.000,002.06 . 4.01.04 14.692.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,004.800.000,00 9.892.000,002.06 . 4.01.04 . 15 14.692.000,000,009.892.000,004.800.000,00Pelayanan dan operasional KTP -el2.06 . 4.01.04 . 15 . 18 32.000.000,00KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 0,0024.000.000,00 8.000.000,002.06 . 4.01.05 Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 32.000.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,0024.000.000,00 8.000.000,002.06 . 4.01.05 . 15 32.000.000,000,008.000.000,0024.000.000,00Pelayanan dan operasional KTP -el2.06 . 4.01.05 . 15 . 18 20.980.000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,009.300.000,00 11.680.000,002.06 . 4.01.08 20.980.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,009.300.000,00 11.680.000,002.06 . 4.01.08 . 15 20.980.000,000,0011.680.000,009.300.000,00Pelayanan dan operasional KTP -el2.06 . 4.01.08 . 15 . 18 20.800.000,00KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,0011.700.000,00 9.100.000,002.06 . 4.01.09 20.800.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,0011.700.000,00 9.100.000,002.06 . 4.01.09 . 15 20.800.000,000,009.100.000,0011.700.000,00Pelayanan dan operasional KTP -el2.06 . 4.01.09 . 15 . 18 22.492.000,00KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,0012.600.000,00 9.892.000,002.06 . 4.01.11 22.492.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,0012.600.000,00 9.892.000,002.06 . 4.01.11 . 15 22.492.000,000,009.892.000,0012.600.000,00Pelayanan dan operasional KTP -el2.06 . 4.01.11 . 15 . 18 12.750.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,003.120.000,00 9.630.000,002.06 . 4.01.14 12.750.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,003.120.000,00 9.630.000,002.06 . 4.01.14 . 15 12.750.000,000,009.630.000,003.120.000,00Pelayanan dan operasional KTP -el2.06 . 4.01.14 . 15 . 18 8.375.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,002.700.000,00 5.675.000,002.06 . 4.01.15 8.375.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,002.700.000,00 5.675.000,002.06 . 4.01.15 . 15 8.375.000,000,005.675.000,002.700.000,00Pelayanan dan operasional KTP -el2.06 . 4.01.15 . 15 . 18 13.800.000,00KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,0013.800.000,00 0,002.06 . 4.01.16 13.800.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,0013.800.000,00 0,002.06 . 4.01.16 . 15 13.800.000,000,000,0013.800.000,00Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil2.06 . 4.01.16 . 15 . 10 19.200.000,00KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,0013.200.000,00 6.000.000,002.06 . 4.01.22 19.200.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,0013.200.000,00 6.000.000,002.06 . 4.01.22 . 15 19.200.000,000,006.000.000,0013.200.000,00Pelayanan dan operasional KTP -el2.06 . 4.01.22 . 15 . 18 10.865.000,00KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,002.350.000,00 8.515.000,002.06 . 4.01.23 10.865.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,002.350.000,00 8.515.000,002.06 . 4.01.23 . 15 10.865.000,000,008.515.000,002.350.000,00Pelayanan dan operasional KTP -el2.06 . 4.01.23 . 15 . 18 4.257.200,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,001.835.000,00 2.422.200,002.06 . 4.01.27 4.257.200,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,001.835.000,00 2.422.200,002.06 . 4.01.27 . 15 4.257.200,000,002.422.200,001.835.000,00Pelayanan dan operasional KTP -el2.06 . 4.01.27 . 15 . 18 5.570.522.000,00Pemberdayaan Masyarakat Desa 446.850.000,001.013.460.000,00 4.110.212.000,002.07 4.220.000.000,00DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 446.850.000,00609.455.000,00 3.163.695.000,002.07 . 2.07.01 Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.034.161.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.000.000,00227.400.000,00 764.761.000,002.07 . 2.07.01 . 01 2.010.000,000,002.010.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 102.000.000,0042.000.000,0060.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 18.500.000,000,0018.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 85.000.000,000,008.800.000,0076.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 76.451.000,000,0076.451.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 95.000.000,000,0095.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 79.000.000,000,0079.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 360.000.000,000,00360.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 151.200.000,000,000,00151.200.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 603.150.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 404.850.000,00300.000,00 198.000.000,002.07 . 2.07.01 . 02 40.000.000,0040.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 15.000.000,0015.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 94.050.000,0094.050.000,000,000,00Pengadaan mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 69.800.000,0069.800.000,000,000,00Pengadaan komputer2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 19.800.000,000,0019.500.000,00300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 148.000.000,000,00148.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 30.500.000,000,0030.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 186.000.000,00186.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 42 238.400.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,002.900.000,00 235.500.000,002.07 . 2.07.01 . 03 60.350.000,000,0058.900.000,001.450.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.07 . 2.07.01 . 03 . 02 27.900.000,000,0027.900.000,000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan2.07 . 2.07.01 . 03 . 03 150.150.000,000,00148.700.000,001.450.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 45.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 45.000.000,002.07 . 2.07.01 . 05 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 60.356.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,0014.765.000,00 45.591.000,002.07 . 2.07.01 . 06 9.000.000,000,007.430.000,001.570.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 5.468.000,000,004.443.000,001.025.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 5.468.000,000,004.443.000,001.025.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 9.320.000,000,007.775.000,001.545.000,00Penyusunan Laporan Tahunan2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 31.100.000,000,0021.500.000,009.600.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 16.368.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,003.700.000,00 12.668.000,002.07 . 2.07.01 . 08 Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7.368.000,000,005.818.000,001.550.000,00Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah2.07 . 2.07.01 . 08 . 03 9.000.000,000,006.850.000,002.150.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran2.07 . 2.07.01 . 08 . 04 70.000.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,000,00 70.000.000,002.07 . 2.07.01 . 10 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan2.07 . 2.07.01 . 10 . 01 208.818.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,0052.765.000,00 156.053.000,002.07 . 2.07.01 . 15 25.000.000,000,0018.460.000,006.540.000,00Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 30.000.000,000,0022.500.000,007.500.000,00Pelatihan kader pos yandu2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 107.310.000,000,0074.810.000,0032.500.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 25.000.000,000,0018.775.000,006.225.000,00Pemberdayaan sistem informasi pos yandu (SIP)2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 8.300.000,000,008.300.000,000,00Pembinaan hutan desa berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 13.208.000,000,0013.208.000,000,00Pembinaan Desa Mandiri Energi Berbasis Terbarukan2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 231.731.000,00Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,0039.610.000,00 192.121.000,002.07 . 2.07.01 . 16 68.706.000,000,0053.946.000,0014.760.000,00Pembinaan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro kecil dan Menengah pedesaan2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 75.186.000,000,0064.986.000,0010.200.000,00Pembinaan dan pelaksanaan gelar teknologi tepat guna tingkat nasional2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 8.184.000,000,008.184.000,000,00Pemberdayaan Masyarakat Pemanfaat Pemberian Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas) 2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 41.025.000,000,0034.025.000,007.000.000,00Pembinaan Administrasi Pasar Desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 16 38.630.000,000,0030.980.000,007.650.000,00Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi/ Posyantek2.07 . 2.07.01 . 16 . 17 79.811.000,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,0014.550.000,00 65.261.000,002.07 . 2.07.01 . 17 36.475.000,000,0030.025.000,006.450.000,00Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 43.336.000,000,0035.236.000,008.100.000,00Pembinaan Pelaku Pendamping Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 375.100.000,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,0086.360.000,00 288.740.000,002.07 . 2.07.01 . 18 100.100.000,000,0091.200.000,008.900.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 75.000.000,000,0053.300.000,0021.700.000,00Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD)2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 35.000.000,000,0026.840.000,008.160.000,00Pembinaan dan monitoring pengelolaan kekayaan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 70.000.000,000,0052.500.000,0017.500.000,00Raker Kepala desa dan ketua BPD se-kabupaten merangin2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 95.000.000,000,0064.900.000,0030.100.000,00Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 10 1.131.250.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00139.355.000,00 991.895.000,002.07 . 2.07.01 . 19 40.000.000,000,0034.645.000,005.355.000,00Pencanangan, pembinaan dan penilaian P2W-KSS2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 250.519.000,000,00250.519.000,000,00Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten2.07 . 2.07.01 . 19 . 04 131.587.500,000,00131.587.500,000,00Jambore temu kader PKK tingkat provinsi2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 65.000.000,000,0065.000.000,000,00Jambore temu kader PKK tingkat nasional2.07 . 2.07.01 . 19 . 06 533.145.000,000,00400.945.000,00132.200.000,00Pembinaan 10 program pokok PKK2.07 . 2.07.01 . 19 . 08 26.800.000,000,0025.000.000,001.800.000,00Lomba masak2.07 . 2.07.01 . 19 . 09 8.390.000,000,008.390.000,000,00Lomba posyandu2.07 . 2.07.01 . 19 . 10 6.925.000,000,006.925.000,000,00Lomba tertib administrasi PKK2.07 . 2.07.01 . 19 . 11 Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 9.271.000,000,009.271.000,000,00Lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) PKK2.07 . 2.07.01 . 19 . 12 7.600.000,000,007.600.000,000,00Lomba pemanfaatan pekarangan2.07 . 2.07.01 . 19 . 13 35.512.500,000,0035.512.500,000,00Koordinasi dan Sarasehan PKK Kabupaten Merangin2.07 . 2.07.01 . 19 . 18 16.500.000,000,0016.500.000,000,00Lomba lingkungan bersih sehat (LBS)2.07 . 2.07.01 . 19 . 19 65.902.000,00Program Pembinaan Administrasi PNPM-MP Kabupaten Merangin 0,0013.050.000,00 52.852.000,002.07 . 2.07.01 . 20 65.902.000,000,0052.852.000,0013.050.000,00Pembinaan Administrasi Aset penguliran UPK PNPM MPD2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 59.953.000,00Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 0,0014.700.000,00 45.253.000,002.07 . 2.07.01 . 21 29.955.000,000,0022.705.000,007.250.000,00Fasilitas Kegiatan Lembaga Adat2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 29.998.000,000,0022.548.000,007.450.000,00Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 21 . 02 152.744.300,00KANTOR CAMAT BANGKO 0,0055.945.000,00 96.799.300,002.07 . 4.01.04 52.384.500,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,0015.345.000,00 37.039.500,002.07 . 4.01.04 . 15 6.500.000,000,003.175.000,003.325.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 4.01.04 . 15 . 01 2.605.000,000,001.900.000,00705.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan2.07 . 4.01.04 . 15 . 06 5.000.000,000,003.500.000,001.500.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Pasar Atas Bangko2.07 . 4.01.04 . 15 . 13 6.520.000,000,004.930.000,001.590.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis2.07 . 4.01.04 . 15 . 14 8.381.000,000,008.381.000,000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko2.07 . 4.01.04 . 15 . 15 5.096.000,000,001.396.000,003.700.000,00Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan - Kelurahan Dusun Bangko 2.07 . 4.01.04 . 15 . 22 10.070.000,000,007.570.000,002.500.000,00Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis 2.07 . 4.01.04 . 15 . 24 8.212.500,000,006.187.500,002.025.000,00Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko 2.07 . 4.01.04 . 15 . 25 33.603.500,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,0011.645.000,00 21.958.500,002.07 . 4.01.04 . 17 6.077.000,000,002.377.000,003.700.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Dusun Bangko2.07 . 4.01.04 . 17 . 19 2.550.000,000,001.925.000,00625.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Pematang Kandis2.07 . 4.01.04 . 17 . 21 2.500.000,000,001.700.000,00800.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Pasar Bangko2.07 . 4.01.04 . 17 . 22 6.077.000,000,002.377.000,003.700.000,00Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Dusun Bangko2.07 . 4.01.04 . 17 . 29 2.680.000,000,002.010.000,00670.000,00Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Pasar Atas Bangko2.07 . 4.01.04 . 17 . 30 2.680.000,000,001.610.000,001.070.000,00Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis2.07 . 4.01.04 . 17 . 31 3.987.000,000,002.907.000,001.080.000,00Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko2.07 . 4.01.04 . 17 . 32 7.052.500,000,007.052.500,000,00Pemberian Stimulan Pembangunan Desa - Kelurahan Pasar Bangko2.07 . 4.01.04 . 17 . 42 10.164.600,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,004.730.000,00 5.434.600,002.07 . 4.01.04 . 18 3.485.600,000,002.630.600,00855.000,00Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa2.07 . 4.01.04 . 18 . 08 6.679.000,000,002.804.000,003.875.000,00Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa - Kelurahan Dusun Bangko2.07 . 4.01.04 . 18 . 13 56.591.700,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,0024.225.000,00 32.366.700,002.07 . 4.01.04 . 19 7.055.700,000,005.555.700,001.500.000,00Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Atas Bangko2.07 . 4.01.04 . 19 . 21 7.700.000,000,007.700.000,000,00Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Bangko2.07 . 4.01.04 . 19 . 23 Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 13.200.000,000,001.200.000,0012.000.000,00Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Pematang Kandis2.07 . 4.01.04 . 19 . 32 15.600.000,000,009.600.000,006.000.000,00Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Pasar Bangko2.07 . 4.01.04 . 19 . 33 4.530.000,000,004.280.000,00250.000,00Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis2.07 . 4.01.04 . 19 . 42 2.254.000,000,001.154.000,001.100.000,00Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko2.07 . 4.01.04 . 19 . 43 6.252.000,000,002.877.000,003.375.000,00Pembinaan 10 program pokok PKK - Kelurahan Dusun Bangko2.07 . 4.01.04 . 19 . 50 13.200.000,00KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 0,003.000.000,00 10.200.000,002.07 . 4.01.05 13.200.000,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,003.000.000,00 10.200.000,002.07 . 4.01.05 . 17 5.500.000,000,004.000.000,001.500.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.05 . 17 . 02 7.700.000,000,006.200.000,001.500.000,00Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 34.920.000,00KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,002.700.000,00 32.220.000,002.07 . 4.01.06 10.350.000,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,002.700.000,00 7.650.000,002.07 . 4.01.06 . 17 10.350.000,000,007.650.000,002.700.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa2.07 . 4.01.06 . 17 . 16 24.570.000,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,000,00 24.570.000,002.07 . 4.01.06 . 18 24.570.000,000,0024.570.000,000,00Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa2.07 . 4.01.06 . 18 . 08 95.465.000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,0018.700.000,00 76.765.000,002.07 . 4.01.08 39.785.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,006.900.000,00 32.885.000,002.07 . 4.01.08 . 15 39.785.000,000,0032.885.000,006.900.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan2.07 . 4.01.08 . 15 . 06 12.030.000,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,002.050.000,00 9.980.000,002.07 . 4.01.08 . 18 12.030.000,000,009.980.000,002.050.000,00Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa2.07 . 4.01.08 . 18 . 10 43.650.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,009.750.000,00 33.900.000,002.07 . 4.01.08 . 19 32.900.000,000,0025.900.000,007.000.000,00Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten2.07 . 4.01.08 . 19 . 04 10.750.000,000,008.000.000,002.750.000,00Pembinaan 10 program pokok PKK2.07 . 4.01.08 . 19 . 08 16.400.000,00KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,004.500.000,00 11.900.000,002.07 . 4.01.09 8.500.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,001.400.000,00 7.100.000,002.07 . 4.01.09 . 15 8.500.000,000,007.100.000,001.400.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan2.07 . 4.01.09 . 15 . 06 7.900.000,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,003.100.000,00 4.800.000,002.07 . 4.01.09 . 17 7.900.000,000,004.800.000,003.100.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.09 . 17 . 02 26.850.000,00KANTOR CAMAT MARGO TABIR 0,005.200.000,00 21.650.000,002.07 . 4.01.10 26.850.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,005.200.000,00 21.650.000,002.07 . 4.01.10 . 19 26.850.000,000,0021.650.000,005.200.000,00Pembinaan 10 program pokok PKK2.07 . 4.01.10 . 19 . 08 3.265.000,00KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,00705.000,00 2.560.000,002.07 . 4.01.11 3.265.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00705.000,00 2.560.000,002.07 . 4.01.11 . 15 3.265.000,000,002.560.000,00705.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan2.07 . 4.01.11 . 15 . 06 Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 35.150.000,00KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,0019.525.000,00 15.625.000,002.07 . 4.01.12 35.150.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,0019.525.000,00 15.625.000,002.07 . 4.01.12 . 19 35.150.000,000,0015.625.000,0019.525.000,00Pembinaan 10 program pokok PKK2.07 . 4.01.12 . 19 . 08 72.325.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG 0,0022.025.000,00 50.300.000,002.07 . 4.01.13 18.000.000,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,004.500.000,00 13.500.000,002.07 . 4.01.13 . 17 8.000.000,000,006.000.000,002.000.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa2.07 . 4.01.13 . 17 . 01 10.000.000,000,007.500.000,002.500.000,00Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 15.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,003.475.000,00 11.525.000,002.07 . 4.01.13 . 18 15.000.000,000,0011.525.000,003.475.000,00Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa2.07 . 4.01.13 . 18 . 08 39.325.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,0014.050.000,00 25.275.000,002.07 . 4.01.13 . 19 15.900.000,000,009.750.000,006.150.000,00Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten2.07 . 4.01.13 . 19 . 04 16.125.000,000,0014.125.000,002.000.000,00Pembinaan 10 program pokok PKK2.07 . 4.01.13 . 19 . 08 7.300.000,000,001.400.000,005.900.000,00Pembinaan program PKK Kelurahan Pamenang2.07 . 4.01.13 . 19 . 29 27.973.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,008.020.000,00 19.953.000,002.07 . 4.01.14 9.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,003.300.000,00 5.700.000,002.07 . 4.01.14 . 18 9.000.000,000,005.700.000,003.300.000,00Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa2.07 . 4.01.14 . 18 . 08 18.973.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,004.720.000,00 14.253.000,002.07 . 4.01.14 . 19 18.973.000,000,0014.253.000,004.720.000,00Pembinaan program PKK2.07 . 4.01.14 . 19 . 15 38.800.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,004.100.000,00 34.700.000,002.07 . 4.01.15 3.700.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,001.000.000,00 2.700.000,002.07 . 4.01.15 . 15 3.700.000,000,002.700.000,001.000.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan2.07 . 4.01.15 . 15 . 06 4.000.000,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,000,00 4.000.000,002.07 . 4.01.15 . 17 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa2.07 . 4.01.15 . 17 . 01 31.100.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,003.100.000,00 28.000.000,002.07 . 4.01.15 . 19 31.100.000,000,0028.000.000,003.100.000,00Pembinaan 10 program pokok PKK2.07 . 4.01.15 . 19 . 08 10.800.000,00KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,0010.800.000,00 0,002.07 . 4.01.16 10.800.000,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,0010.800.000,00 0,002.07 . 4.01.16 . 18 10.800.000,000,000,0010.800.000,00Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa2.07 . 4.01.16 . 18 . 08 42.575.000,00KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,007.525.000,00 35.050.000,002.07 . 4.01.17 4.175.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,002.125.000,00 2.050.000,002.07 . 4.01.17 . 15 4.175.000,000,002.050.000,002.125.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan2.07 . 4.01.17 . 15 . 06 38.400.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,005.400.000,00 33.000.000,002.07 . 4.01.17 . 19 Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 38.400.000,000,0033.000.000,005.400.000,00Pembinaan 10 program pokok PKK2.07 . 4.01.17 . 19 . 08 392.905.000,00KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 0,00167.200.000,00 225.705.000,002.07 . 4.01.18 350.905.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00142.200.000,00 208.705.000,002.07 . 4.01.18 . 01 9.800.000,000,009.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 4.01.18 . 01 . 02 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 4.01.18 . 01 . 06 46.200.000,000,000,0046.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 4.01.18 . 01 . 07 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 4.01.18 . 01 . 10 7.100.000,000,007.100.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 4.01.18 . 01 . 11 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 4.01.18 . 01 . 12 18.475.000,000,0018.475.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 4.01.18 . 01 . 17 101.830.000,000,00101.830.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 4.01.18 . 01 . 18 96.000.000,000,000,0096.000.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran2.07 . 4.01.18 . 01 . 19 40.500.000,000,0040.500.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah2.07 . 4.01.18 . 01 . 20 42.000.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,0025.000.000,00 17.000.000,002.07 . 4.01.18 . 19 20.000.000,000,0016.000.000,004.000.000,00Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten2.07 . 4.01.18 . 19 . 04 22.000.000,000,001.000.000,0021.000.000,00Pembinaan 10 program pokok PKK2.07 . 4.01.18 . 19 . 08 39.340.000,00KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 0,008.825.000,00 30.515.000,002.07 . 4.01.19 5.440.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,001.250.000,00 4.190.000,002.07 . 4.01.19 . 15 5.440.000,000,004.190.000,001.250.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan2.07 . 4.01.19 . 15 . 06 22.100.000,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,005.450.000,00 16.650.000,002.07 . 4.01.19 . 18 16.600.000,000,0012.500.000,004.100.000,00Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa2.07 . 4.01.19 . 18 . 11 5.500.000,000,004.150.000,001.350.000,00Pembinaan Profil Desa dan Data Dasar Desa2.07 . 4.01.19 . 18 . 12 11.800.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,002.125.000,00 9.675.000,002.07 . 4.01.19 . 19 11.800.000,000,009.675.000,002.125.000,00Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten2.07 . 4.01.19 . 19 . 04 82.707.500,00KANTOR CAMAT TABIR 0,0015.195.000,00 67.512.500,002.07 . 4.01.20 18.124.500,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,004.520.000,00 13.604.500,002.07 . 4.01.20 . 15 14.562.500,000,0010.932.500,003.630.000,00Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan2.07 . 4.01.20 . 15 . 04 3.562.000,000,002.672.000,00890.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Mampun2.07 . 4.01.20 . 15 . 20 12.650.000,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,004.125.000,00 8.525.000,002.07 . 4.01.20 . 17 5.900.000,000,003.500.000,002.400.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.20 . 17 . 02 3.943.000,000,002.893.000,001.050.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Dusun Baru2.07 . 4.01.20 . 17 . 23 2.807.000,000,002.132.000,00675.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Mampun2.07 . 4.01.20 . 17 . 27 51.933.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,006.550.000,00 45.383.000,002.07 . 4.01.20 . 19 18.687.500,000,0017.437.500,001.250.000,00Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten2.07 . 4.01.20 . 19 . 04 11.100.000,000,0011.100.000,000,00Pembinaan program PKK2.07 . 4.01.20 . 19 . 15 Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.820.000,000,002.920.000,00900.000,00Pembinaan program PKK Kelurahan Dusun Baru2.07 . 4.01.20 . 19 . 24 3.985.000,000,002.785.000,001.200.000,00Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Baru2.07 . 4.01.20 . 19 . 25 3.500.000,000,003.500.000,000,00Pembinaan program PKK Kelurahan Kampung Baruh2.07 . 4.01.20 . 19 . 26 4.520.000,000,004.520.000,000,00Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Rantau Panjang2.07 . 4.01.20 . 19 . 27 3.920.500,000,003.120.500,00800.000,00Pembinaan program PKK Kelurahan Mampun2.07 . 4.01.20 . 19 . 28 2.400.000,000,000,002.400.000,00Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Pasar Rantau Panjang2.07 . 4.01.20 . 19 . 37 42.600.000,00KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,002.500.000,00 40.100.000,002.07 . 4.01.21 3.750.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,001.050.000,00 2.700.000,002.07 . 4.01.21 . 15 3.750.000,000,002.700.000,001.050.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan2.07 . 4.01.21 . 15 . 06 38.850.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,001.450.000,00 37.400.000,002.07 . 4.01.21 . 19 29.600.000,000,0028.150.000,001.450.000,00Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten2.07 . 4.01.21 . 19 . 04 9.250.000,000,009.250.000,000,00Pembinaan 10 program pokok PKK2.07 . 4.01.21 . 19 . 08 17.100.000,00KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,005.600.000,00 11.500.000,002.07 . 4.01.22 11.850.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,004.100.000,00 7.750.000,002.07 . 4.01.22 . 15 7.900.000,000,005.000.000,002.900.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 3.950.000,000,002.750.000,001.200.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan2.07 . 4.01.22 . 15 . 06 5.250.000,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,001.500.000,00 3.750.000,002.07 . 4.01.22 . 17 5.250.000,000,003.750.000,001.500.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.22 . 17 . 02 48.655.000,00KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,003.425.000,00 45.230.000,002.07 . 4.01.23 6.555.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,001.375.000,00 5.180.000,002.07 . 4.01.23 . 15 6.555.000,000,005.180.000,001.375.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan2.07 . 4.01.23 . 15 . 06 12.000.000,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00750.000,00 11.250.000,002.07 . 4.01.23 . 17 12.000.000,000,0011.250.000,00750.000,00Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.23 . 17 . 06 30.100.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,001.300.000,00 28.800.000,002.07 . 4.01.23 . 19 30.100.000,000,0028.800.000,001.300.000,00Pembinaan 10 program pokok PKK2.07 . 4.01.23 . 19 . 08 68.076.000,00KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 0,0017.250.000,00 50.826.000,002.07 . 4.01.24 5.147.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,001.250.000,00 3.897.000,002.07 . 4.01.24 . 15 5.147.000,000,003.897.000,001.250.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan2.07 . 4.01.24 . 15 . 06 29.143.000,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,006.700.000,00 22.443.000,002.07 . 4.01.24 . 18 14.620.000,000,0011.320.000,003.300.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa2.07 . 4.01.24 . 18 . 02 14.523.000,000,0011.123.000,003.400.000,00Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa2.07 . 4.01.24 . 18 . 08 33.786.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,009.300.000,00 24.486.000,002.07 . 4.01.24 . 19 33.786.000,000,0024.486.000,009.300.000,00Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten2.07 . 4.01.24 . 19 . 04 Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 39.615.000,00KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,005.725.000,00 33.890.000,002.07 . 4.01.25 8.175.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00975.000,00 7.200.000,002.07 . 4.01.25 . 15 8.175.000,000,007.200.000,00975.000,00Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan2.07 . 4.01.25 . 15 . 06 7.040.000,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,001.050.000,00 5.990.000,002.07 . 4.01.25 . 18 7.040.000,000,005.990.000,001.050.000,00Pembinaan Profil Desa dan Data Dasar Desa2.07 . 4.01.25 . 18 . 12 24.400.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,003.700.000,00 20.700.000,002.07 . 4.01.25 . 19 24.400.000,000,0020.700.000,003.700.000,00Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten2.07 . 4.01.25 . 19 . 04 25.273.000,00KANTOR CAMAT TABIR ULU 0,007.800.000,00 17.473.000,002.07 . 4.01.26 25.273.000,00Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,007.800.000,00 17.473.000,002.07 . 4.01.26 . 19 25.273.000,000,0017.473.000,007.800.000,00Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif2.07 . 4.01.26 . 19 . 01 23.783.200,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,007.740.000,00 16.043.200,002.07 . 4.01.27 23.783.200,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,007.740.000,00 16.043.200,002.07 . 4.01.27 . 18 11.243.500,000,007.173.500,004.070.000,00Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa2.07 . 4.01.27 . 18 . 08 12.539.700,000,008.869.700,003.670.000,00Pembinaan Profil Desa dan Data Dasar Desa2.07 . 4.01.27 . 18 . 12 1.746.276.000,00Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00752.375.000,00 993.901.000,002.08 1.741.776.000,00DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00747.875.000,00 993.901.000,002.08 . 2.08.01 1.019.085.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00624.050.000,00 395.035.000,002.08 . 2.08.01 . 01 2.400.000,000,002.400.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 16.300.000,000,0016.300.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 78.000.000,000,000,0078.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 5.435.000,000,005.435.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 08 26.000.000,000,0025.000.000,001.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 10.250.000,000,009.900.000,00350.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 43.000.000,000,0042.000.000,001.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 194.600.000,000,00191.000.000,003.600.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 538.900.000,000,000,00538.900.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 34.200.000,000,0033.000.000,001.200.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 20 131.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,001.750.000,00 129.750.000,002.08 . 2.08.01 . 02 50.000.000,000,0049.750.000,00250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 27.400.000,000,0027.000.000,00400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.08 . 2.08.01 . 02 . 23 37.400.000,000,0037.000.000,00400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 7.400.000,000,007.000.000,00400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 26 9.300.000,000,009.000.000,00300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala komputer2.08 . 2.08.01 . 02 . 30 Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 105.000.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,001.500.000,00 103.500.000,002.08 . 2.08.01 . 03 73.800.000,000,0073.500.000,00300.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 31.200.000,000,0030.000.000,001.200.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.08 . 2.08.01 . 03 . 05 12.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00300.000,00 11.700.000,002.08 . 2.08.01 . 05 12.000.000,000,0011.700.000,00300.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.08 . 2.08.01 . 05 . 03 91.396.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0035.850.000,00 55.546.000,002.08 . 2.08.01 . 06 16.000.000,000,0012.100.000,003.900.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.08 . 2.08.01 . 06 . 01 16.610.000,000,0012.510.000,004.100.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.08 . 2.08.01 . 06 . 02 17.526.000,000,0014.226.000,003.300.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.08 . 2.08.01 . 06 . 04 12.000.000,000,009.050.000,002.950.000,00Penyusunan Laporan Tahunan2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 29.260.000,000,007.660.000,0021.600.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD2.08 . 2.08.01 . 06 . 06 47.530.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0011.700.000,00 35.830.000,002.08 . 2.08.01 . 08 16.080.000,000,0012.080.000,004.000.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan2.08 . 2.08.01 . 08 . 02 31.450.000,000,0023.750.000,007.700.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran2.08 . 2.08.01 . 08 . 04 15.765.000,00Program Penyelenggaraan Aparatur 0,004.700.000,00 11.065.000,002.08 . 2.08.01 . 09 15.765.000,000,0011.065.000,004.700.000,00Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit2.08 . 2.08.01 . 09 . 01 35.000.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,002.300.000,00 32.700.000,002.08 . 2.08.01 . 10 35.000.000,000,0032.700.000,002.300.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 184.910.000,00Program Keluarga Berencana 0,0039.425.000,00 145.485.000,002.08 . 2.08.01 . 15 36.000.000,000,0026.800.000,009.200.000,00Pelayanan KIE2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 25.680.000,000,0018.780.000,006.900.000,00Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 38.230.000,000,0036.305.000,001.925.000,00Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional dan KB Kesehatan2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 44.538.000,000,0031.338.000,0013.200.000,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 40.462.000,000,0032.262.000,008.200.000,00Pengelolaan Data Informasi Kependudukan2.08 . 2.08.01 . 15 . 11 48.320.000,00Program pelayanan kontrasepsi 0,0011.600.000,00 36.720.000,002.08 . 2.08.01 . 17 48.320.000,000,0036.720.000,0011.600.000,00Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 51.270.000,00Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 0,0014.700.000,00 36.570.000,002.08 . 2.08.01 . 18 25.000.000,000,0018.100.000,006.900.000,00Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB2.08 . 2.08.01 . 18 . 01 26.270.000,000,0018.470.000,007.800.000,00Pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL2.08 . 2.08.01 . 18 . 02 4.500.000,00KANTOR CAMAT BANGKO 0,004.500.000,00 0,002.08 . 4.01.04 4.500.000,00Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 0,004.500.000,00 0,002.08 . 4.01.04 . 24 4.500.000,000,000,004.500.000,00Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Kelurahan Dusun Bangko 2.08 . 4.01.04 . 24 . 02 2.766.800.000,00Perhubungan 111.150.000,00854.350.000,00 1.801.300.000,002.09 Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.766.800.000,00DINAS PERHUBUNGAN 111.150.000,00854.350.000,00 1.801.300.000,002.09 . 2.09.01 1.318.410.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00619.950.000,00 698.460.000,002.09 . 2.09.01 . 01 22.600.000,000,0017.500.000,005.100.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 59.400.000,000,0056.400.000,003.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 27.000.000,000,0024.600.000,002.400.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 76.800.000,000,000,0076.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 9.805.000,000,009.205.000,00600.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 48.879.500,000,0047.879.500,001.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 45.525.000,000,0044.275.000,001.250.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 11.227.000,000,0010.627.000,00600.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 33.680.000,000,0032.880.000,00800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 29.470.000,000,0028.470.000,001.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 393.100.000,000,00388.900.000,004.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 520.200.000,000,000,00520.200.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 40.723.500,000,0037.723.500,003.000.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 226.250.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,004.900.000,00 221.350.000,002.09 . 2.09.01 . 02 46.250.000,000,0045.650.000,00600.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 34.600.000,000,0032.700.000,001.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 125.400.000,000,00124.000.000,001.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 20.000.000,000,0019.000.000,001.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 120.850.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,002.475.000,00 118.375.000,002.09 . 2.09.01 . 03 59.950.000,000,0058.500.000,001.450.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 60.900.000,000,0059.875.000,001.025.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.09 . 2.09.01 . 03 . 05 99.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,001.000.000,00 98.500.000,002.09 . 2.09.01 . 05 99.500.000,000,0098.500.000,001.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 88.150.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0020.050.000,00 68.100.000,002.09 . 2.09.01 . 06 63.900.000,000,0049.500.000,0014.400.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 10.225.000,000,008.700.000,001.525.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 14.025.000,000,009.900.000,004.125.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 35.000.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,008.125.000,00 26.875.000,002.09 . 2.09.01 . 10 35.000.000,000,0026.875.000,008.125.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan2.09 . 2.09.01 . 10 . 01 64.170.000,00Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,0026.950.000,00 37.220.000,002.09 . 2.09.01 . 15 64.170.000,000,0037.220.000,0026.950.000,00Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 166.400.000,00Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,009.900.000,00 156.500.000,002.09 . 2.09.01 . 16 Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 166.400.000,000,00156.500.000,009.900.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu dan sarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 425.520.000,00Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00158.600.000,00 266.920.000,002.09 . 2.09.01 . 17 42.000.000,000,0012.000.000,0030.000.000,00Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 71.345.000,000,0050.595.000,0020.750.000,00Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang2.09 . 2.09.01 . 17 . 04 42.900.000,000,004.000.000,0038.900.000,00Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 38.400.000,000,0036.000.000,002.400.000,00Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 27.750.000,000,0019.200.000,008.550.000,00Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 25.175.000,000,0019.625.000,005.550.000,00Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 32.700.000,000,0023.000.000,009.700.000,00Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 49.850.000,000,0042.500.000,007.350.000,00Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 95.400.000,000,0060.000.000,0035.400.000,00Bantuan Operasi/Subsidi Kendaraan Bus Bantuan Kementerian Perhubungan RI2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 222.550.000,00Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 111.150.000,002.400.000,00 109.000.000,002.09 . 2.09.01 . 19 111.150.000,00111.150.000,000,000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 111.400.000,000,00109.000.000,002.400.000,00Pengadaan marka jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 7.341.175.000,00Komunikasi dan Informatika 897.034.375,00898.100.000,00 5.546.040.625,002.10 2.679.450.000,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 534.350.000,00476.800.000,00 1.668.300.000,002.10 . 2.10.01 608.430.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00223.200.000,00 385.230.000,002.10 . 2.10.01 . 01 26.400.000,000,0026.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 1.200.000,000,001.200.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 82.000.000,000,00400.000,0081.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 44.230.000,000,0044.230.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 21.000.000,000,0021.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 187.000.000,000,00187.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 141.600.000,000,000,00141.600.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 523.450.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 473.450.000,001.500.000,00 48.500.000,002.10 . 2.10.01 . 02 172.800.000,00172.800.000,000,000,00Pengadaan mobil jabatan2.10 . 2.10.01 . 02 . 04 84.600.000,0084.600.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 05 76.000.000,0076.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 59.550.000,0059.550.000,000,000,00Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 80.500.000,0080.500.000,000,000,00Pengadaan Komputer2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 30.000.000,000,0029.250.000,00750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 20.000.000,000,0019.250.000,00750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 49.500.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,001.500.000,00 48.000.000,002.10 . 2.10.01 . 03 16.750.000,000,0016.000.000,00750.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.10 . 2.10.01 . 03 . 02 32.750.000,000,0032.000.000,00750.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 58.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,001.500.000,00 56.500.000,002.10 . 2.10.01 . 05 30.000.000,000,0029.250.000,00750.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 05 . 02 28.000.000,000,0027.250.000,00750.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 05 . 03 44.325.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,003.325.000,00 41.000.000,002.10 . 2.10.01 . 06 18.975.000,000,0018.200.000,00775.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 11.675.000,000,0010.400.000,001.275.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.10 . 2.10.01 . 06 . 02 13.675.000,000,0012.400.000,001.275.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.10 . 2.10.01 . 06 . 04 12.275.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,001.275.000,00 11.000.000,002.10 . 2.10.01 . 08 12.275.000,000,0011.000.000,001.275.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran2.10 . 2.10.01 . 08 . 04 35.000.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,007.150.000,00 27.850.000,002.10 . 2.10.01 . 10 35.000.000,000,0027.850.000,007.150.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan2.10 . 2.10.01 . 10 . 01 941.770.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 43.400.000,00186.550.000,00 711.820.000,002.10 . 2.10.01 . 15 44.800.000,0021.000.000,0010.000.000,0013.800.000,00Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 405.580.000,000,00320.680.000,0084.900.000,00Pengelolaan Dan Pengembangan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 99.500.000,0014.400.000,0061.100.000,0024.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 16.590.000,000,0014.090.000,002.500.000,00Sosialisasi Internet Sehat dan Aman2.10 . 2.10.01 . 15 . 11 184.400.000,000,00146.000.000,0038.400.000,00Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Website Kabupaten2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 93.100.000,000,0080.950.000,0012.150.000,00Pembuatan dan Pengelolaan Website Geopark Kabupaten Merangin2.10 . 2.10.01 . 15 . 27 17.050.000,000,0013.000.000,004.050.000,00Pembinaan Pengusaha Warnet, Jasa Pos dan Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 35 30.750.000,000,0030.000.000,00750.000,00Pemeliharaan Infrastruktur Peralatan Telematika2.10 . 2.10.01 . 15 . 42 50.000.000,008.000.000,0036.000.000,006.000.000,00Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian2.10 . 2.10.01 . 15 . 44 406.700.000,00Program kerjasama informasi dengan mas media 17.500.000,0050.800.000,00 338.400.000,002.10 . 2.10.01 . 18 215.600.000,000,00212.000.000,003.600.000,00Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 82.400.000,0017.500.000,0030.400.000,0034.500.000,00Penyelenggaraan penyiaran radio publik2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 27.200.000,000,0023.000.000,004.200.000,00Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 33.700.000,000,0030.000.000,003.700.000,00Pengelolaan Statistik Sektoral2.10 . 2.10.01 . 18 . 09 29.400.000,000,0025.000.000,004.400.000,00Pengelolaan Layanan Media Center Kabupaten Merangin2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 18.400.000,000,0018.000.000,00400.000,00Pengelolaan Layanan Media Center Temporary2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 4.661.725.000,00SEKRETARIAT DAERAH 362.684.375,00421.300.000,00 3.877.740.625,002.10 . 4.01.01 1.132.765.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 362.684.375,00149.800.000,00 620.280.625,002.10 . 4.01.01 . 15 1.132.765.000,00362.684.375,00620.280.625,00149.800.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 4.01.01 . 15 . 18 Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.528.960.000,00Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00271.500.000,00 3.257.460.000,002.10 . 4.01.01 . 18 35.000.000,000,0031.000.000,004.000.000,00Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 4.01.01 . 18 . 01 3.493.960.000,000,003.226.460.000,00267.500.000,00Kerjasama Publikasi Dengan Media Masa2.10 . 4.01.01 . 18 . 05 1.447.777.000,00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 116.500.000,00319.400.000,00 1.011.877.000,002.11 1.447.777.000,00DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 116.500.000,00319.400.000,00 1.011.877.000,002.11 . 2.11.01 643.250.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00237.900.000,00 405.350.000,002.11 . 2.11.01 . 01 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 50.300.000,000,0048.500.000,001.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 9.550.000,000,009.250.000,00300.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 69.700.000,000,007.000.000,0062.700.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 6.750.000,000,006.600.000,00150.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 6.150.000,000,006.000.000,00150.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 43.400.000,000,0040.000.000,003.400.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 19.600.000,000,0019.000.000,00600.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 9.200.000,000,009.000.000,00200.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 24.000.000,000,0023.000.000,001.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 26.000.000,000,0025.000.000,001.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 201.400.000,000,00200.000.000,001.400.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 164.400.000,000,000,00164.400.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 8.800.000,000,008.000.000,00800.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 213.818.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.500.000,001.900.000,00 95.418.000,002.11 . 2.11.01 . 02 36.000.000,0036.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 05 30.650.000,0030.650.000,000,000,00Pengadaan mebeleur2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 49.850.000,0049.850.000,000,000,00Pengadaan komputer2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 36.568.000,000,0036.168.000,00400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 54.450.000,000,0053.250.000,001.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 6.300.000,000,006.000.000,00300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 69.200.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,001.700.000,00 67.500.000,002.11 . 2.11.01 . 03 41.350.000,000,0040.500.000,00850.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.11 . 2.11.01 . 03 . 02 27.850.000,000,0027.000.000,00850.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.11 . 2.11.01 . 03 . 05 39.200.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,001.200.000,00 38.000.000,002.11 . 2.11.01 . 05 39.200.000,000,0038.000.000,001.200.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 05 . 03 39.940.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,009.150.000,00 30.790.000,002.11 . 2.11.01 . 06 9.180.000,000,007.020.000,002.160.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 9.070.000,000,007.460.000,001.610.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.11 . 2.11.01 . 06 . 02 Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 10.830.000,000,008.140.000,002.690.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.11 . 2.11.01 . 06 . 04 10.860.000,000,008.170.000,002.690.000,00Penyusunan Laporan Tahunan2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 47.525.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0011.775.000,00 35.750.000,002.11 . 2.11.01 . 08 19.215.000,000,0014.460.000,004.755.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan2.11 . 2.11.01 . 08 . 02 28.310.000,000,0021.290.000,007.020.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran2.11 . 2.11.01 . 08 . 04 7.969.000,00Program Penyelenggaraan Aparatur 0,001.975.000,00 5.994.000,002.11 . 2.11.01 . 09 7.969.000,000,005.994.000,001.975.000,00Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit2.11 . 2.11.01 . 09 . 01 35.000.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,002.775.000,00 32.225.000,002.11 . 2.11.01 . 10 35.000.000,000,0032.225.000,002.775.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan2.11 . 2.11.01 . 10 . 01 12.715.000,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,001.375.000,00 11.340.000,002.11 . 2.11.01 . 16 12.715.000,000,0011.340.000,001.375.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 138.740.000,00Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,0039.375.000,00 99.365.000,002.11 . 2.11.01 . 17 50.090.000,000,0015.090.000,0035.000.000,00Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi2.11 . 2.11.01 . 17 . 03 5.900.000,000,004.575.000,001.325.000,00Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 17 . 05 4.650.000,000,003.500.000,001.150.000,00Penyusunan Data Base KSP/USP-Koperasi dan UMKM2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 78.100.000,000,0076.200.000,001.900.000,00Bantuan Peralatan Bagi UKM2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 200.420.000,00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,0010.275.000,00 190.145.000,002.11 . 2.11.01 . 18 18.270.000,000,0014.920.000,003.350.000,00Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 79.725.000,000,0077.250.000,002.475.000,00Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 13.500.000,000,0010.200.000,003.300.000,00Pembinaan usaha koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 4.950.000,000,003.800.000,001.150.000,00Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 83.975.000,000,0083.975.000,000,00Penguatan Lembaga Dekopinda Merangin2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 2.678.493.500,00Penanaman Modal 118.800.000,00626.760.000,00 1.932.933.500,002.12 2.456.824.500,00DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 118.800.000,00560.020.000,00 1.778.004.500,002.12 . 2.12.01 1.264.245.240,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.000.000,00317.600.000,00 927.645.240,002.12 . 2.12.01 . 01 600.000,000,00600.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 107.000.000,000,00107.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 6.500.000,000,006.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 73.930.000,000,001.330.000,0072.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 4.060.740,000,004.060.740,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 147.519.500,000,00142.819.500,004.700.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 150.310.000,000,00146.610.000,003.700.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.985.000,000,004.985.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 19.000.000,0019.000.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 155.890.000,000,00154.490.000,001.400.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 320.215.000,000,00309.415.000,0010.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 224.400.000,000,000,00224.400.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 10.335.000,000,0010.335.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 109.900.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.900.000,002.700.000,00 65.300.000,002.12 . 2.12.01 . 02 8.900.000,000,008.300.000,00600.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 43.400.000,0041.900.000,000,001.500.000,00Pengadaan komputer2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 57.600.000,000,0057.000.000,00600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 74.380.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,004.850.000,00 69.530.000,002.12 . 2.12.01 . 03 45.030.000,000,0041.930.000,003.100.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 29.350.000,000,0027.600.000,001.750.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 101.711.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,001.050.000,00 100.661.000,002.12 . 2.12.01 . 05 101.711.000,000,00100.661.000,001.050.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 05 . 03 72.688.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0016.785.000,00 55.903.000,002.12 . 2.12.01 . 06 15.200.000,000,0011.900.000,003.300.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 33.430.000,000,0025.900.000,007.530.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 9.700.000,000,007.295.000,002.405.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 14.358.000,000,0010.808.000,003.550.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 4.955.000,00Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,001.150.000,00 3.805.000,002.12 . 2.12.01 . 07 4.955.000,000,003.805.000,001.150.000,00Pelaksanaan SPIP2.12 . 2.12.01 . 07 . 02 43.780.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0010.740.000,00 33.040.000,002.12 . 2.12.01 . 08 10.570.000,000,008.070.000,002.500.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan2.12 . 2.12.01 . 08 . 02 33.210.000,000,0024.970.000,008.240.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran2.12 . 2.12.01 . 08 . 04 35.000.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,004.150.000,00 30.850.000,002.12 . 2.12.01 . 10 35.000.000,000,0030.850.000,004.150.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan2.12 . 2.12.01 . 10 . 01 505.127.000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00163.625.000,00 341.502.000,002.12 . 2.12.01 . 15 46.715.000,000,0039.365.000,007.350.000,00Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 172.355.000,000,0030.155.000,00142.200.000,00Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 286.057.000,000,00271.982.000,0014.075.000,00Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 217.887.260,00Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Perizinan 57.900.000,0028.580.000,00 131.407.260,002.12 . 2.12.01 . 23 62.667.000,000,0045.567.000,0017.100.000,00Monitoring dan Evaluasi Perizinan2.12 . 2.12.01 . 23 . 01 Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 13.885.000,000,0010.435.000,003.450.000,00Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan (SOP,SPM)2.12 . 2.12.01 . 23 . 02 8.535.000,000,006.425.000,002.110.000,00Indeks Kepuasan Masyarakat2.12 . 2.12.01 . 23 . 06 24.285.260,000,0020.365.260,003.920.000,00Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 23 . 07 69.480.000,0057.900.000,0010.080.000,001.500.000,00Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik2.12 . 2.12.01 . 23 . 08 39.035.000,000,0038.535.000,00500.000,00Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu2.12 . 2.12.01 . 23 . 10 12.690.000,00Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,003.150.000,00 9.540.000,002.12 . 2.12.01 . 24 12.690.000,000,009.540.000,003.150.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat2.12 . 2.12.01 . 24 . 01 14.461.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,005.640.000,00 8.821.000,002.12 . 2.12.01 . 51 7.441.000,000,003.571.000,003.870.000,00Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja2.12 . 2.12.01 . 51 . 18 7.020.000,000,005.250.000,001.770.000,00Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS2.12 . 2.12.01 . 51 . 29 217.849.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0064.920.000,00 152.929.000,002.12 . 4.01.01 115.420.000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,0034.620.000,00 80.800.000,002.12 . 4.01.01 . 15 115.420.000,000,0080.800.000,0034.620.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan peluang investasi daerah2.12 . 4.01.01 . 15 . 11 102.429.000,00Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 0,0030.300.000,00 72.129.000,002.12 . 4.01.01 . 23 102.429.000,000,0072.129.000,0030.300.000,00Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintahan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah2.12 . 4.01.01 . 23 . 01 3.820.000,00KANTOR CAMAT BANGKO 0,001.820.000,00 2.000.000,002.12 . 4.01.04 3.820.000,00Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal 0,001.820.000,00 2.000.000,002.12 . 4.01.04 . 18 3.820.000,000,002.000.000,001.820.000,00Monitoring dan penertiban SITU2.12 . 4.01.04 . 18 . 03 31.783.146.100,00Kepemudaan dan Olah Raga 27.724.137.000,00788.225.000,00 3.270.784.100,002.13 27.418.755.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 27.418.755.000,000,00 0,002.13 . 1.03.01 27.418.755.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 27.418.755.000,000,00 0,002.13 . 1.03.01 . 21 27.418.755.000,0027.418.755.000,000,000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga2.13 . 1.03.01 . 21 . 02 4.174.775.500,00DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 305.382.000,00730.705.000,00 3.138.688.500,002.13 . 2.13.01 1.234.974.650,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00557.800.000,00 677.174.650,002.13 . 2.13.01 . 01 2.300.000,000,002.300.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 87.241.150,000,0087.241.150,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 94.800.000,000,000,0094.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 12.489.000,000,0012.489.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 35.945.000,000,0034.945.000,001.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 26.070.000,000,0026.070.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 14.820.000,000,0014.820.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 51.000.000,000,0051.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 372.941.000,000,00372.941.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 462.000.000,000,000,00462.000.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 40.368.500,000,0040.368.500,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 490.772.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123.882.000,00650.000,00 366.240.000,002.13 . 2.13.01 . 02 55.950.000,0055.950.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 4.300.000,000,004.300.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 20.000.000,0020.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur2.13 . 2.13.01 . 02 . 10 24.602.000,0024.602.000,000,000,00Pengadaan komputer2.13 . 2.13.01 . 02 . 11 23.330.000,0023.330.000,000,000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi2.13 . 2.13.01 . 02 . 12 205.650.000,000,00205.000.000,00650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 141.940.000,000,00141.940.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 28 112.900.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,001.200.000,00 111.700.000,002.13 . 2.13.01 . 03 75.900.000,000,0075.300.000,00600.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 37.000.000,000,0036.400.000,00600.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 27.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 27.500.000,002.13 . 2.13.01 . 05 27.500.000,000,0027.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.13 . 2.13.01 . 05 . 03 99.499.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0021.520.000,00 77.979.000,002.13 . 2.13.01 . 06 35.159.000,000,0026.459.000,008.700.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 18.130.000,000,0015.980.000,002.150.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.13 . 2.13.01 . 06 . 02 6.300.000,000,004.830.000,001.470.000,00Penyusunan Laporan Tahunan2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 39.910.000,000,0030.710.000,009.200.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 54.310.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0013.460.000,00 40.850.000,002.13 . 2.13.01 . 08 33.310.000,000,0025.010.000,008.300.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 21.000.000,000,0015.840.000,005.160.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran2.13 . 2.13.01 . 08 . 04 940.183.500,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,0070.275.000,00 869.908.500,002.13 . 2.13.01 . 16 144.711.000,000,00141.836.000,002.875.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 556.490.000,000,00496.790.000,0059.700.000,00Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 200.465.500,000,00197.765.500,002.700.000,00Peningkatan wawasan kebangsaan pemuda2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 18.317.000,000,0015.517.000,002.800.000,00Penyelenggaraan napak tilas pejuang kemerdekaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 20.200.000,000,0018.000.000,002.200.000,00Peringatan Hari Sumpah Pemuda2.13 . 2.13.01 . 16 . 13 915.236.350,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,0065.800.000,00 849.436.350,002.13 . 2.13.01 . 20 209.920.000,000,00208.020.000,001.900.000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 35.770.000,000,0026.570.000,009.200.000,00Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi2.13 . 2.13.01 . 20 . 05 308.260.000,000,00283.060.000,0025.200.000,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 32.594.000,000,0030.244.000,002.350.000,00Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 46.721.600,000,0043.521.600,003.200.000,00Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat2.13 . 2.13.01 . 20 . 10 Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 48.550.000,000,0041.350.000,007.200.000,00Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 167.370.000,000,00163.320.000,004.050.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Gubernur Cup2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 39.500.750,000,0030.500.750,009.000.000,00Perlombaan Perahu Naga dan Perahu Tradisional2.13 . 2.13.01 . 20 . 23 26.550.000,000,0022.850.000,003.700.000,00Peringatan Hari Olahraga Nasional2.13 . 2.13.01 . 20 . 24 299.400.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 181.500.000,000,00 117.900.000,002.13 . 2.13.01 . 21 299.400.000,00181.500.000,00117.900.000,000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 81.810.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0044.100.000,00 37.710.000,002.13 . 4.01.01 81.810.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,0044.100.000,00 37.710.000,002.13 . 4.01.01 . 20 81.810.000,000,0037.710.000,0044.100.000,00Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur2.13 . 4.01.01 . 20 . 17 10.900.000,00KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,000,00 10.900.000,002.13 . 4.01.06 10.900.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 10.900.000,002.13 . 4.01.06 . 16 10.900.000,000,0010.900.000,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 28.977.900,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,000,00 28.977.900,002.13 . 4.01.08 28.977.900,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 28.977.900,002.13 . 4.01.08 . 16 28.977.900,000,0028.977.900,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.08 . 16 . 01 10.000.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG 0,000,00 10.000.000,002.13 . 4.01.13 10.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 10.000.000,002.13 . 4.01.13 . 20 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat2.13 . 4.01.13 . 20 . 07 35.000.000,00KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 0,0010.150.000,00 24.850.000,002.13 . 4.01.18 35.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,0010.150.000,00 24.850.000,002.13 . 4.01.18 . 16 35.000.000,000,0024.850.000,0010.150.000,00Fasilitasi dan Pelatihan penyelenggaraan pengibaran bendera2.13 . 4.01.18 . 16 . 11 11.500.000,00KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,000,00 11.500.000,002.13 . 4.01.25 11.500.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 11.500.000,002.13 . 4.01.25 . 16 11.500.000,000,0011.500.000,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 11.427.700,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,003.270.000,00 8.157.700,002.13 . 4.01.27 11.427.700,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,003.270.000,00 8.157.700,002.13 . 4.01.27 . 16 11.427.700,000,008.157.700,003.270.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 378.605.000,00Statistik 0,00141.600.000,00 237.005.000,002.14 56.597.500,00DINAS PERIKANAN 0,0016.800.000,00 39.797.500,002.14 . 3.01.01 56.597.500,00Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 0,0016.800.000,00 39.797.500,002.14 . 3.01.01 . 15 56.597.500,000,0039.797.500,0016.800.000,00Pengelolaan dan penyusunan statistik peternakan/perikanan2.14 . 3.01.01 . 15 . 10 198.610.000,00DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 0,00100.200.000,00 98.410.000,002.14 . 3.03.01 Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 198.610.000,00Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 0,00100.200.000,00 98.410.000,002.14 . 3.03.01 . 15 198.610.000,000,0098.410.000,00100.200.000,00Pengelolaan dan penyusunan statistik pertanian2.14 . 3.03.01 . 15 . 09 123.397.500,00DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 0,0024.600.000,00 98.797.500,002.14 . 3.03.02 123.397.500,00Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 0,0024.600.000,00 98.797.500,002.14 . 3.03.02 . 15 0,000,000,000,00Pengelolaan dan penyusunan statistik perkebunan2.14 . 3.03.02 . 15 . 08 123.397.500,000,0098.797.500,0024.600.000,00Pengelolaan dan penyusunan statistik peternakan/perekebunan2.14 . 3.03.02 . 15 . 12 1.215.472.000,00Kebudayaan 0,0095.380.000,00 1.120.092.000,002.16 1.199.799.000,00DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,0090.130.000,00 1.109.669.000,002.16 . 1.01.01 638.320.000,00Program Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan 0,0055.170.000,00 583.150.000,002.16 . 1.01.01 . 16 179.280.000,000,00162.810.000,0016.470.000,00Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 361.650.000,000,00345.450.000,0016.200.000,00Pengembangan kebudayaan dan pariwisata2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 97.390.000,000,0074.890.000,0022.500.000,00Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 461.979.000,00Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,0030.690.000,00 431.289.000,002.16 . 1.01.01 . 17 400.629.000,000,00381.879.000,0018.750.000,00Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 61.350.000,000,0049.410.000,0011.940.000,00Pagelaran seni dan budaya dalam penyambutan tamu daerah2.16 . 1.01.01 . 17 . 12 99.500.000,00Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,004.270.000,00 95.230.000,002.16 . 1.01.01 . 18 99.500.000,000,0095.230.000,004.270.000,00Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 5.823.000,00KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,003.650.000,00 2.173.000,002.16 . 4.01.16 5.823.000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,003.650.000,00 2.173.000,002.16 . 4.01.16 . 15 5.823.000,000,002.173.000,003.650.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.16 . 15 . 01 9.850.000,00KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,001.600.000,00 8.250.000,002.16 . 4.01.25 9.850.000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,001.600.000,00 8.250.000,002.16 . 4.01.25 . 15 9.850.000,000,008.250.000,001.600.000,00Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah2.16 . 4.01.25 . 15 . 07 105.690.900,00Perpustakaan 0,0029.225.000,00 76.465.900,002.17 105.690.900,00DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,0029.225.000,00 76.465.900,002.17 . 2.18.01 105.690.900,00Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,0029.225.000,00 76.465.900,002.17 . 2.18.01 . 16 34.600.000,000,0026.080.000,008.520.000,00Pembinaan perpustakaan desa2.17 . 2.18.01 . 16 . 01 21.838.400,000,0014.158.400,007.680.000,00Pengelolaan perpustakaan keliling2.17 . 2.18.01 . 16 . 02 21.793.000,000,0017.168.000,004.625.000,00Perlombaan cerita rakyat2.17 . 2.18.01 . 16 . 03 27.459.500,000,0019.059.500,008.400.000,00Pengelolaan perpustakaan umum2.17 . 2.18.01 . 16 . 04 1.475.484.100,00Kearsipan 44.600.000,00499.905.000,00 930.979.100,002.18 49.675.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,0022.500.000,00 27.175.000,002.18 . 1.03.01 49.675.000,00Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 0,0022.500.000,00 27.175.000,002.18 . 1.03.01 . 16 Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 49.675.000,000,0027.175.000,0022.500.000,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah2.18 . 1.03.01 . 16 . 02 1.394.309.100,00DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 44.600.000,00472.605.000,00 877.104.100,002.18 . 2.18.01 804.884.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00379.500.000,00 425.384.000,002.18 . 2.18.01 . 01 3.850.000,000,003.850.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 36.950.000,000,0036.950.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 7.810.000,000,007.810.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 55.500.000,000,000,0055.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 08 22.529.200,000,0022.529.200,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 21.158.000,000,0021.158.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 5.086.000,000,005.086.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 12 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 82.320.000,000,0082.320.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 191.000.000,000,00191.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 324.000.000,000,000,00324.000.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 32.680.800,000,0032.680.800,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 20 133.090.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.600.000,00900.000,00 87.590.000,002.18 . 2.18.01 . 02 28.950.000,0028.950.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 15.650.000,0015.650.000,000,000,00Pengadaan komputer2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 44.900.000,000,0044.000.000,00900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 26.790.000,000,0026.790.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 16.800.000,000,0016.800.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 28 70.709.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00875.000,00 69.834.000,002.18 . 2.18.01 . 03 27.209.000,000,0026.334.000,00875.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.18 . 2.18.01 . 03 . 02 43.500.000,000,0043.500.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.18 . 2.18.01 . 03 . 05 144.875.400,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,0017.000.000,00 127.875.400,002.18 . 2.18.01 . 05 97.600.000,000,0097.600.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.18 . 2.18.01 . 05 . 03 47.275.400,000,0030.275.400,0017.000.000,00Diklat dan Bimbingan teknis tentang perpustakaan dan arsip daerah2.18 . 2.18.01 . 05 . 04 10.869.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,003.200.000,00 7.669.000,002.18 . 2.18.01 . 06 2.469.500,000,001.709.500,00760.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.18 . 2.18.01 . 06 . 01 2.399.500,000,001.709.500,00690.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.18 . 2.18.01 . 06 . 02 6.000.000,000,004.250.000,001.750.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.18 . 2.18.01 . 06 . 04 22.647.300,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,007.440.000,00 15.207.300,002.18 . 2.18.01 . 08 4.859.500,000,001.689.500,003.170.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan2.18 . 2.18.01 . 08 . 02 17.787.800,000,0013.517.800,004.270.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran2.18 . 2.18.01 . 08 . 04 Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.188.200,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,007.475.000,00 22.713.200,002.18 . 2.18.01 . 10 30.188.200,000,0022.713.200,007.475.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan2.18 . 2.18.01 . 10 . 01 87.605.200,00Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 0,0028.160.000,00 59.445.200,002.18 . 2.18.01 . 16 24.046.800,000,0016.546.800,007.500.000,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 34.730.000,000,0026.270.000,008.460.000,00Akuisisi Arsip Daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 28.828.400,000,0016.628.400,0012.200.000,00Penelusuran arsip daerah kabupaten merangin2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 60.291.000,00Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 0,0018.455.000,00 41.836.000,002.18 . 2.18.01 . 17 34.359.000,000,0024.279.000,0010.080.000,00Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah2.18 . 2.18.01 . 17 . 02 25.932.000,000,0017.557.000,008.375.000,00Penyusunan Jaringan retensi Arsip (JRA) Umum2.18 . 2.18.01 . 17 . 05 29.150.000,00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 0,009.600.000,00 19.550.000,002.18 . 2.18.01 . 18 29.150.000,000,0019.550.000,009.600.000,00Sosialisasi Perundang-Undangan2.18 . 2.18.01 . 18 . 04 31.500.000,00BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 0,004.800.000,00 26.700.000,002.18 . 4.05.01 31.500.000,00Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 0,004.800.000,00 26.700.000,002.18 . 4.05.01 . 17 31.500.000,000,0026.700.000,004.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip2.18 . 4.05.01 . 17 . 01 24.962.551.523,60Urusan Pilihan 4.279.184.000,003.985.490.000,00 16.697.877.523,603 1.643.402.500,00Kelautan dan Perikanan 81.400.000,00507.335.000,00 1.054.667.500,003.01 1.643.402.500,00DINAS PERIKANAN 81.400.000,00507.335.000,00 1.054.667.500,003.01 . 3.01.01 648.318.300,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00344.500.000,00 303.818.300,003.01 . 3.01.01 . 01 525.000,000,00525.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 57.600.000,000,0057.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 79.442.000,000,009.842.000,0069.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 6.707.000,000,006.707.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 25.636.800,000,0025.136.800,00500.000,00Penyediaan alat tulis kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 9.860.000,000,009.860.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 3.527.000,000,003.527.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 29.000.000,000,0029.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 20.500.000,000,0020.500.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 131.120.500,000,00125.120.500,006.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 267.600.000,000,000,00267.600.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 11.800.000,000,0011.000.000,00800.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 121.600.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.400.000,001.600.000,00 47.600.000,003.01 . 3.01.01 . 02 21.700.000,0021.500.000,000,00200.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 19.650.000,0019.400.000,000,00250.000,00Pengadaan mebeleur3.01 . 3.01.01 . 02 . 10 Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 20.500.000,0020.500.000,000,000,00Pengadaan komputer3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 15.500.000,0011.000.000,004.500.000,000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi3.01 . 3.01.01 . 02 . 12 8.150.000,000,008.000.000,00150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 31.000.000,000,0030.000.000,001.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 5.100.000,000,005.100.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 28 0,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 0,003.01 . 3.01.01 . 03 0,000,000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 10.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 10.000.000,003.01 . 3.01.01 . 05 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 53.009.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9.000.000,0015.800.000,00 28.209.000,003.01 . 3.01.01 . 06 6.630.000,000,004.680.000,001.950.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 6.399.000,000,004.449.000,001.950.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 6.670.000,000,004.870.000,001.800.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 7.460.000,000,004.860.000,002.600.000,00Penyusunan Laporan Tahunan3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 25.850.000,009.000.000,009.350.000,007.500.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 41.432.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0011.575.000,00 29.857.000,003.01 . 3.01.01 . 08 8.570.000,000,006.145.000,002.425.000,00Penyusunan Rencana Strategis3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 5.830.000,000,004.380.000,001.450.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 27.032.000,000,0019.332.000,007.700.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran3.01 . 3.01.01 . 08 . 04 459.865.700,00Program pengembangan budidaya perikanan 0,0066.950.000,00 392.915.700,003.01 . 3.01.01 . 20 278.090.700,000,00216.140.700,0061.950.000,00Pembinaan dan pengembangan balai benih ikan (BBI) lokal3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 35.100.000,000,0035.100.000,000,00Pembinaan dan Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 107.525.000,000,00102.525.000,005.000.000,00Pengembangan Budidaya Kolam3.01 . 3.01.01 . 20 . 08 39.150.000,000,0039.150.000,000,00Peningkatan Pengendalian Penyakit Ikan dan Lingkungan3.01 . 3.01.01 . 20 . 13 115.127.500,00Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,0012.110.000,00 103.017.500,003.01 . 3.01.01 . 23 87.677.500,000,0079.017.500,008.660.000,00Penyelenggaraan Pameran Agrofood Expo, HKP, Forikan dan Jambi Tuntas3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 27.450.000,000,0024.000.000,003.450.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 194.050.000,00Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 0,0054.800.000,00 139.250.000,003.01 . 3.01.01 . 24 71.250.000,000,0048.750.000,0022.500.000,00Penyebaran benih ikan (Restocking) di perairan umum3.01 . 3.01.01 . 24 . 02 122.800.000,000,0090.500.000,0032.300.000,00Pengembangan Kawasan Minapolitan3.01 . 3.01.01 . 24 . 04 2.411.399.000,00Pariwisata 639.884.000,00234.120.000,00 1.537.395.000,003.02 2.145.224.500,00DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 639.884.000,00159.120.000,00 1.346.220.500,003.02 . 2.13.01 859.504.000,00Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,0079.850.000,00 779.654.000,003.02 . 2.13.01 . 15 102.525.000,000,0099.525.000,003.000.000,00Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata3.02 . 2.13.01 . 15 . 03 82.500.000,000,0081.000.000,001.500.000,00Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 116.355.000,000,00103.955.000,0012.400.000,00Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 50.265.500,000,0043.865.500,006.400.000,00Penyusunan Raperda Ripparda dan TDUP3.02 . 2.13.01 . 15 . 10 507.858.500,000,00451.308.500,0056.550.000,00Festival Visit Geopark Merangin3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 1.046.185.500,00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 639.884.000,0056.970.000,00 349.331.500,003.02 . 2.13.01 . 16 639.884.000,00639.884.000,000,000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 49.685.000,000,0040.815.000,008.870.000,00Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha3.02 . 2.13.01 . 16 . 04 41.300.000,000,0036.000.000,005.300.000,00Pembinaan dan pengembangan kelompok sadar wisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 11 315.316.500,000,00272.516.500,0042.800.000,00Operasional UPTD Geopark3.02 . 2.13.01 . 16 . 12 239.535.000,00Program Pengembangan Kemitraan 0,0022.300.000,00 217.235.000,003.02 . 2.13.01 . 17 110.120.000,000,0092.420.000,0017.700.000,00Pengembangan dan penguatan informasi dan database3.02 . 2.13.01 . 17 . 01 129.415.000,000,00124.815.000,004.600.000,00Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 76.790.000,00DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 0,009.000.000,00 67.790.000,003.02 . 3.03.02 76.790.000,00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 0,009.000.000,00 67.790.000,003.02 . 3.03.02 . 16 76.790.000,000,0067.790.000,009.000.000,00Pengadaan pakan dan obat-obatan satwa objek wisata3.02 . 3.03.02 . 16 . 08 189.384.500,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,0066.000.000,00 123.384.500,003.02 . 4.03.01 189.384.500,00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 0,0066.000.000,00 123.384.500,003.02 . 4.03.01 . 16 189.384.500,000,00123.384.500,0066.000.000,00Koordinasi Perencanaan pengembangan Geopark Merangin3.02 . 4.03.01 . 16 . 10 16.032.290.023,60Pertanian 553.000.000,002.736.365.000,00 12.742.925.023,603.03 11.321.390.000,00DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 189.100.000,002.273.965.000,00 8.858.325.000,003.03 . 3.03.01 2.625.294.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.683.300.000,00 941.994.000,003.03 . 3.03.01 . 01 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 174.900.000,000,000,00174.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 15.000.000,000,0011.400.000,003.600.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 41.333.000,000,0040.333.000,001.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 32.400.000,000,0032.400.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 507.200.000,000,00500.000.000,007.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 1.491.800.000,000,000,001.491.800.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 127.661.000,000,00122.861.000,004.800.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 404.100.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179.100.000,005.550.000,00 219.450.000,003.03 . 3.03.01 . 02 17.500.000,0017.500.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 52.000.000,0052.000.000,000,000,00Pengadaan meubeleur3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 72.600.000,0072.600.000,000,000,00Pengadaan komputer3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 37.000.000,0037.000.000,000,000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi3.03 . 3.03.01 . 02 . 12 65.000.000,000,0064.250.000,00750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 125.000.000,000,00120.200.000,004.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 28 230.000.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,002.700.000,00 227.300.000,003.03 . 3.03.01 . 03 230.000.000,000,00227.300.000,002.700.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya3.03 . 3.03.01 . 03 . 02 65.250.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,001.400.000,00 63.850.000,003.03 . 3.03.01 . 05 65.250.000,000,0063.850.000,001.400.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 05 . 03 175.320.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0035.190.000,00 140.130.000,003.03 . 3.03.01 . 06 30.000.000,000,0022.860.000,007.140.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip)3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 87.200.000,000,0075.250.000,0011.950.000,00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 35.000.000,000,0028.260.000,006.740.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 23.120.000,000,0013.760.000,009.360.000,00Peningkatan Layanan Kepegawaian3.03 . 3.03.01 . 06 . 07 45.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0010.895.000,00 34.105.000,003.03 . 3.03.01 . 08 30.000.000,000,0022.675.000,007.325.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran3.03 . 3.03.01 . 08 . 04 15.000.000,000,0011.430.000,003.570.000,00Penyusunan Renstra Perangkat Daerah3.03 . 3.03.01 . 08 . 05 35.000.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,002.300.000,00 32.700.000,003.03 . 3.03.01 . 10 35.000.000,000,0032.700.000,002.300.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan3.03 . 3.03.01 . 10 . 01 98.101.000,00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,0055.700.000,00 42.401.000,003.03 . 3.03.01 . 15 78.101.000,000,0025.151.000,0052.950.000,00Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima PUAP3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 20.000.000,000,0017.250.000,002.750.000,00Penilaian Kelompok Tani, Petani Berprestasi, Gapoktan dan UPTD terbaik oleh Tim Penilai3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 934.020.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00199.330.000,00 734.690.000,003.03 . 3.03.01 . 16 89.950.000,000,0077.350.000,0012.600.000,00Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 30.000.000,000,0024.340.000,005.660.000,00Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 78.750.000,000,0059.550.000,0019.200.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.03 . 3.03.01 . 16 . 31 71.000.000,000,0054.500.000,0016.500.000,00Pengembangan Tanaman Serealia3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 180.485.000,000,00148.085.000,0032.400.000,00Pengembangan Tanaman buah-buahan dan Tanaman Hias3.03 . 3.03.01 . 16 . 36 138.525.000,000,00116.325.000,0022.200.000,00Pengembangan Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian3.03 . 3.03.01 . 16 . 46 50.000.000,000,0039.630.000,0010.370.000,00Pengembangan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka3.03 . 3.03.01 . 16 . 46 220.310.000,000,00154.010.000,0066.300.000,00Pendukung Kegiatan UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai3.03 . 3.03.01 . 16 . 47 50.000.000,000,0042.200.000,007.800.000,00Pengelolaan Lahan dan Air3.03 . 3.03.01 . 16 . 47 25.000.000,000,0018.700.000,006.300.000,00Pengembangan Sistem Informasi Pasar3.03 . 3.03.01 . 16 . 50 75.000.000,00Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 0,007.200.000,00 67.800.000,003.03 . 3.03.01 . 17 75.000.000,000,0067.800.000,007.200.000,00Penyelenggaraan Pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Tuntas3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 118.200.000,00Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 0,0056.700.000,00 61.500.000,003.03 . 3.03.01 . 18 60.000.000,000,0017.100.000,0042.900.000,00Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 58.200.000,000,0044.400.000,0013.800.000,00Brigade Alat dan Mesin Pertanian3.03 . 3.03.01 . 18 . 10 625.060.000,00Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 10.000.000,0086.575.000,00 528.485.000,003.03 . 3.03.01 . 19 231.660.000,0010.000.000,00187.460.000,0034.200.000,00Pemeliharaan Dan Peningkatan Balai Benih Hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 227.400.000,000,00193.800.000,0033.600.000,00Pemeliharaan Dan Peningkatan Balai Benih Tanaman Pangan3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 116.000.000,000,00103.775.000,0012.225.000,00Pengembangan Bibit Unggul Hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 50.000.000,000,0043.450.000,006.550.000,00Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Pangan3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 1.247.385.000,00Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 0,0075.540.000,00 1.171.845.000,003.03 . 3.03.01 . 20 90.000.000,000,0088.600.000,001.400.000,00Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh tanaman pangan dan hortikultura3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 300.225.000,000,00293.025.000,007.200.000,00Pekan Nasional (PENAS)3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 15.000.000,000,0013.625.000,001.375.000,00Penilaian Penyuluh3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 54.784.000,000,0049.809.000,004.975.000,00Pertemuan Teknis Penyuluh3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 18.050.000,000,0013.250.000,004.800.000,00Penilaian Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 50.000.000,000,0040.680.000,009.320.000,00Penyusunan RKPP dan Programa Penyuluhan Desa3.03 . 3.03.01 . 20 . 27 54.200.000,000,0051.800.000,002.400.000,00Operasional UPTD Wilayah 1 Kecamatan Batang Masumai, Nalo Tantan3.03 . 3.03.01 . 20 . 35 54.745.000,000,0052.345.000,002.400.000,00Operasional UPTD Wilayah 2 Kecamatan Bangko, Bangko Barat , Tiang Pumpung3.03 . 3.03.01 . 20 . 36 75.240.000,000,0072.840.000,002.400.000,00Operasional UPTD Wilayah 3 Kecamatan Sungai Manau, Pangkalan Jambu3.03 . 3.03.01 . 20 . 37 45.350.000,000,0042.950.000,002.400.000,00Operasional UPTD Wilayah 4 Kecamatan Renah Pembarap3.03 . 3.03.01 . 20 . 38 72.675.000,000,0070.275.000,002.400.000,00Operasional UPTD Wilayah 5 Kecamatan Muara Siau dan Lembah Masurai3.03 . 3.03.01 . 20 . 39 44.350.000,000,0041.950.000,002.400.000,00Operasional UPTD Wilayah 6 Kecamatan Jangkat3.03 . 3.03.01 . 20 . 40 53.350.000,000,0050.950.000,002.400.000,00Operasional UPTD Wilayah 7 Kecamatan Sungai Tenang3.03 . 3.03.01 . 20 . 41 53.500.000,000,0051.100.000,002.400.000,00Operasional UPTD Wilayah 8 Kecamatan Tabir Lintas, Margo Tabir, Tabir Timur, Tabir Selatan 3.03 . 3.03.01 . 20 . 42 35.350.000,000,0032.950.000,002.400.000,00Operasional UPTD Wilayah 9 Kecamatan Tabir, Tabir Ilir3.03 . 3.03.01 . 20 . 43 49.891.000,000,0047.491.000,002.400.000,00Operasional UPTD Wilayah 10 Kecamatan Tabir Ulu, Tabir Barat3.03 . 3.03.01 . 20 . 44 43.325.000,000,0040.925.000,002.400.000,00Operasional UPTD Wilayah 11 Kecamatan Pamenang, Pamenang Barat3.03 . 3.03.01 . 20 . 45 29.950.000,000,0027.550.000,002.400.000,00Operasional UPTD Wilayah 12 Kecamatan Pamenang Selatan, Renah Pamenang3.03 . 3.03.01 . 20 . 46 60.000.000,000,0057.150.000,002.850.000,00Demplot dan Percontohan3.03 . 3.03.01 . 20 . 48 25.050.000,000,0019.550.000,005.500.000,00Penyusunan Program Penyuluhan UPTD Kecamatan3.03 . 3.03.01 . 20 . 52 22.350.000,000,0013.030.000,009.320.000,00Penyusunan Program Penyuluhan Dinas Kabupaten3.03 . 3.03.01 . 20 . 53 50.000.000,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Gulma, Hama dan Penyakit Tanaman 0,0013.785.000,00 36.215.000,003.03 . 3.03.01 . 25 50.000.000,000,0036.215.000,0013.785.000,00Pelatihan Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman dan Pengendalian Hama Penyakit (PHP) 3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 4.593.660.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian 0,0037.800.000,00 4.555.860.000,003.03 . 3.03.01 . 41 4.593.660.000,000,004.555.860.000,0037.800.000,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan (DAK)3.03 . 3.03.01 . 41 . 07 4.710.900.023,60DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 363.900.000,00462.400.000,00 3.884.600.023,603.03 . 3.03.02 Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.216.976.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00114.900.000,00 1.102.076.000,003.03 . 3.03.02 . 01 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.02 . 01 . 01 60.400.000,000,0058.000.000,002.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 01 . 06 100.678.000,000,0019.678.000,0081.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.02 . 01 . 07 13.820.000,000,009.020.000,004.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 08 61.544.600,000,0058.744.600,002.800.000,00Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 10 24.840.000,000,0024.440.000,00400.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.02 . 01 . 11 7.502.000,000,007.102.000,00400.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 12 36.000.000,000,0035.000.000,001.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.02 . 01 . 15 36.450.000,000,0035.950.000,00500.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 324.141.400,000,00309.141.400,0015.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 483.600.000,000,00480.000.000,003.600.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran3.03 . 3.03.02 . 01 . 19 59.500.000,000,0056.500.000,003.000.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 327.450.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 219.900.000,003.850.000,00 103.700.000,003.03 . 3.03.02 . 02 0,000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 07 20.800.000,0020.800.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 09 6.200.000,006.200.000,000,000,00Pengadaan meubeleur3.03 . 3.03.02 . 02 . 10 32.900.000,0032.900.000,000,000,00Pengadaan komputer3.03 . 3.03.02 . 02 . 11 5.250.000,000,005.000.000,00250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 22 73.200.000,000,0072.000.000,001.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 02 . 24 12.100.000,000,0011.700.000,00400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 28 177.000.000,00160.000.000,0015.000.000,002.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 42 0,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 0,003.03 . 3.03.02 . 03 0,000,000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya3.03 . 3.03.02 . 03 . 02 30.250.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00250.000,00 30.000.000,003.03 . 3.03.02 . 05 30.250.000,000,0030.000.000,00250.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.02 . 05 . 03 67.880.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0018.100.000,00 49.780.000,003.03 . 3.03.02 . 06 7.825.000,000,005.875.000,001.950.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip)3.03 . 3.03.02 . 06 . 01 8.167.500,000,006.117.500,002.050.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.03 . 3.03.02 . 06 . 02 8.242.500,000,006.242.500,002.000.000,00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.03 . 3.03.02 . 06 . 04 9.695.000,000,007.495.000,002.200.000,00Penyusunan Laporan Tahunan3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 33.950.000,000,0024.050.000,009.900.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD3.03 . 3.03.02 . 06 . 06 58.655.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0014.540.000,00 44.115.000,003.03 . 3.03.02 . 08 11.400.000,000,008.600.000,002.800.000,00Penyusunan Rencana Strategis3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 5.270.000,000,003.970.000,001.300.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 41.985.000,000,0031.545.000,0010.440.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran3.03 . 3.03.02 . 08 . 04 142.286.500,00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,0039.360.000,00 102.926.500,003.03 . 3.03.02 . 15 81.484.000,000,0058.084.000,0023.400.000,00Peningkatan kemampuan kelembagaan petani3.03 . 3.03.02 . 15 . 03 21.585.000,000,0015.225.000,006.360.000,00Pembinaan UPPT3.03 . 3.03.02 . 15 . 14 18.200.000,000,0012.800.000,005.400.000,00Penanganan gangguan usaha perkebunan3.03 . 3.03.02 . 15 . 15 21.017.500,000,0016.817.500,004.200.000,00Pengendalian kebakaran lahan/kebun dan sosialisasi PLTB3.03 . 3.03.02 . 15 . 16 30.050.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,006.250.000,00 23.800.000,003.03 . 3.03.02 . 16 30.050.000,000,0023.800.000,006.250.000,00Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan3.03 . 3.03.02 . 16 . 09 0,00Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 0,000,00 0,003.03 . 3.03.02 . 17 0,000,000,000,00Pembangunan jalan usaha tani perkebunan/pertanian3.03 . 3.03.02 . 17 . 16 676.617.500,00Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 0,0071.050.000,00 605.567.500,003.03 . 3.03.02 . 19 402.330.000,000,00378.080.000,0024.250.000,00Pengelolaan pembibitan kelapa sawit pemerintah3.03 . 3.03.02 . 19 . 12 68.187.500,000,0060.387.500,007.800.000,00Pemeliharaan lanjutan pembibitan kelapa sawit pemerintah3.03 . 3.03.02 . 19 . 14 134.225.000,000,00115.025.000,0019.200.000,00Pemeliharaan kebun pemerintah3.03 . 3.03.02 . 19 . 16 27.050.000,000,0019.850.000,007.200.000,00Fasilitasi dan pendampingan kegiatan Pengembangan karet rakyat Propinsi Jambi, Intensifikasi karet Propinsi Jambi, Peremajaan Karet rakyat Dirjenbun dan Pengembangan kopi. 3.03 . 3.03.02 . 19 . 23 0,000,000,000,00Pengembangan dan Perluasan Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.02 . 19 . 36 44.825.000,000,0032.225.000,0012.600.000,00Sharing Pemeliharaan Kebun Induk Kopi3.03 . 3.03.02 . 19 . 37 133.760.000,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 0,0035.600.000,00 98.160.000,003.03 . 3.03.02 . 21 86.760.000,000,0065.160.000,0021.600.000,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 0,000,000,000,00Pengamatan dan penyidikan penyakit ternak3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 26.150.000,000,0018.350.000,007.800.000,00Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskeswan3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 20.850.000,000,0014.650.000,006.200.000,00Pencegahan dan pengendalian penyakit rabies AI3.03 . 3.03.02 . 21 . 08 1.297.040.000,00Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 140.000.000,0065.250.000,00 1.091.790.000,003.03 . 3.03.02 . 22 450.775.000,00140.000.000,00287.375.000,0023.400.000,00Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak3.03 . 3.03.02 . 22 . 01 82.742.500,000,0067.392.500,0015.350.000,00Penggemukan sapi/penyediaan stock pangan asal ternak3.03 . 3.03.02 . 22 . 11 147.122.500,000,00128.272.500,0018.850.000,00Pengembangan Pakan Ternak3.03 . 3.03.02 . 22 . 16 616.400.000,000,00608.750.000,007.650.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan3.03 . 3.03.02 . 22 . 17 217.710.000,00Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 4.000.000,0030.600.000,00 183.110.000,003.03 . 3.03.02 . 23 10.870.000,000,007.870.000,003.000.000,00Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 28.000.000,000,0019.600.000,008.400.000,00Pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner3.03 . 3.03.02 . 23 . 14 19.500.000,004.000.000,0011.000.000,004.500.000,00Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH3.03 . 3.03.02 . 23 . 16 143.200.000,000,00131.200.000,0012.000.000,00Penyelenggaraan Pameran Pembangunan, Pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Tuntas3.03 . 3.03.02 . 23 . 17 16.140.000,000,0013.440.000,002.700.000,00Lomba kontes ternak dan lomba kelompok peternakan/perkebunan3.03 . 3.03.02 . 23 . 18 56.657.500,00Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 0,0016.450.000,00 40.207.500,003.03 . 3.03.02 . 24 Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 56.657.500,000,0040.207.500,0016.450.000,00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna3.03 . 3.03.02 . 24 . 02 455.567.523,60Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku 0,0046.200.000,00 409.367.523,603.03 . 3.03.02 . 42 455.567.523,600,00409.367.523,6046.200.000,00Pembinaan Kelompok Tani Tembakau Dalam Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau 3.03 . 3.03.02 . 42 . 01 2.126.125.000,00Energi dan Sumberdaya Mineral 1.468.000.000,00275.100.000,00 383.025.000,003.05 2.126.125.000,00DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.468.000.000,00275.100.000,00 383.025.000,003.05 . 1.04.01 2.126.125.000,00Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.468.000.000,00275.100.000,00 383.025.000,003.05 . 1.04.01 . 17 2.126.125.000,001.468.000.000,00383.025.000,00275.100.000,00Monitoring dan Pengembangan Jaringan Lampu PJU dan Sarana Utilitas Pendukung3.05 . 1.04.01 . 17 . 02 2.397.220.000,00Perdagangan 1.523.400.000,00214.045.000,00 659.775.000,003.06 1.954.130.000,00DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.523.400.000,0081.505.000,00 349.225.000,003.06 . 2.11.01 48.575.000,00Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,0010.560.000,00 38.015.000,003.06 . 2.11.01 . 15 4.725.000,000,003.575.000,001.150.000,00Monitoring dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan3.06 . 2.11.01 . 15 . 06 16.260.000,000,0013.200.000,003.060.000,00Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga3.06 . 2.11.01 . 15 . 07 27.590.000,000,0021.240.000,006.350.000,00Monitoring dan Pengawasan Barang Berbahaya3.06 . 2.11.01 . 15 . 12 152.435.000,00Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 0,0013.475.000,00 138.960.000,003.06 . 2.11.01 . 18 29.235.000,000,0023.860.000,005.375.000,00Pengembangan pasar lelang daerah3.06 . 2.11.01 . 18 . 05 17.300.000,000,0014.000.000,003.300.000,00Fasiliitasi dan pembinaan komoditi lelang agro3.06 . 2.11.01 . 18 . 08 64.350.000,000,0061.400.000,002.950.000,00Penyelenggaraan Pasar Rakyat Kabupaten Merangin3.06 . 2.11.01 . 18 . 09 41.550.000,000,0039.700.000,001.850.000,00Promosi dan Ekspo potensi Kabupaten Merangin3.06 . 2.11.01 . 18 . 14 165.150.000,00Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 0,0049.200.000,00 115.950.000,003.06 . 2.11.01 . 19 165.150.000,000,00115.950.000,0049.200.000,00Pembinaan, penertiban dan pengawasan pasar3.06 . 2.11.01 . 19 . 07 1.523.400.000,00Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan 1.523.400.000,000,00 0,003.06 . 2.11.01 . 31 1.523.400.000,001.523.400.000,000,000,00Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/pasar tradisional (DAK)3.06 . 2.11.01 . 31 . 02 64.570.000,00Program Pengembangan UPT Kemetrologian 0,008.270.000,00 56.300.000,003.06 . 2.11.01 . 32 11.935.000,000,0010.200.000,001.735.000,00Sosialisasi perda retribusi tera/tera ulang alat UTTP3.06 . 2.11.01 . 32 . 02 20.535.000,000,0019.000.000,001.535.000,00Verifikasi standar kerja alat tera alat UTTP3.06 . 2.11.01 . 32 . 03 32.100.000,000,0027.100.000,005.000.000,00Tera Ulang Alat UTTP3.06 . 2.11.01 . 32 . 06 443.090.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,00132.540.000,00 310.550.000,003.06 . 4.01.01 443.090.000,00Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00132.540.000,00 310.550.000,003.06 . 4.01.01 . 15 112.870.000,000,0079.030.000,0033.840.000,00Koordinasi pengendalian inflasi daerah (TPID)3.06 . 4.01.01 . 15 . 10 101.000.000,000,0075.800.000,0025.200.000,00Monev Pengawasan dan Pelaporan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas3.06 . 4.01.01 . 15 . 14 125.000.000,000,0082.700.000,0042.300.000,00Monev Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan dan Energi3.06 . 4.01.01 . 15 . 15 104.220.000,000,0073.020.000,0031.200.000,00Forum Pengembangan Ekonomi Daerah3.06 . 4.01.01 . 15 . 16 Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 352.115.000,00Perindustrian 13.500.000,0018.525.000,00 320.090.000,003.07 352.115.000,00DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 13.500.000,0018.525.000,00 320.090.000,003.07 . 2.11.01 33.565.000,00Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,001.700.000,00 31.865.000,003.07 . 2.11.01 . 15 33.565.000,000,0031.865.000,001.700.000,00Bantuan Peralatan Industri3.07 . 2.11.01 . 15 . 07 67.530.000,00Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,004.550.000,00 62.980.000,003.07 . 2.11.01 . 16 9.430.000,000,007.780.000,001.650.000,00Temu Usaha Industri3.07 . 2.11.01 . 16 . 07 39.650.000,000,0038.000.000,001.650.000,00Penyediaan Sarana Promosi Industri Kecil dan Menengah3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 18.450.000,000,0017.200.000,001.250.000,00Koordinasi teknis dewan kerajinan nasional3.07 . 2.11.01 . 16 . 12 251.020.000,00Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 13.500.000,0012.275.000,00 225.245.000,003.07 . 2.11.01 . 19 205.575.000,0013.500.000,00184.175.000,007.900.000,00Gelar Produk Industri dan Kerajinan Kab.Merangin3.07 . 2.11.01 . 19 . 03 6.900.000,000,005.300.000,001.600.000,00Monitoring Usaha Industri3.07 . 2.11.01 . 19 . 04 33.725.000,000,0031.950.000,001.775.000,00Souvenir Produk Kerajinan3.07 . 2.11.01 . 19 . 06 4.820.000,000,003.820.000,001.000.000,00Penyusunan database IKM3.07 . 2.11.01 . 19 . 09 114.398.379.665,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 19.885.066.402,0019.382.242.500,00 75.131.070.763,004 81.511.377.941,00Administrasi Pemerintahan 18.120.575.102,0010.862.452.500,00 52.528.350.339,004.01 60.000.000,00DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,007.800.000,00 52.200.000,004.01 . 2.07.01 60.000.000,00Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,007.800.000,00 52.200.000,004.01 . 2.07.01 . 18 60.000.000,000,0052.200.000,007.800.000,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan4.01 . 2.07.01 . 18 . 02 36.557.949.841,00SEKRETARIAT DAERAH 6.455.949.910,003.923.555.000,00 26.178.444.931,004.01 . 4.01.01 11.993.452.161,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.096.255.000,00 10.897.197.161,004.01 . 4.01.01 . 01 112.471.500,000,0084.391.500,0028.080.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 2.852.348.162,000,002.828.948.162,0023.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 290.740.000,000,00285.865.000,004.875.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.01 . 01 . 05 147.940.000,000,00122.740.000,0025.200.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 347.100.000,000,000,00347.100.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 239.415.000,000,00202.615.000,0036.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 500.000.000,000,00460.400.000,0039.600.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.01 . 01 . 10 400.000.000,000,00360.400.000,0039.600.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.01 . 01 . 11 132.850.000,000,00108.250.000,0024.600.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 2.580.600.000,000,002.422.000.000,00158.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 829.300.000,000,00670.000.000,00159.300.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 2.059.200.000,000,002.059.200.000,000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 80.000.000,000,0080.000.000,000,00Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 146.537.499,000,00110.237.499,0036.300.000,00Pelayanan Ketatausahaan dan Kearsipan4.01 . 4.01.01 . 01 . 23 1.174.950.000,000,001.002.150.000,00172.800.000,00Pelaksanaan Tata Usaha Barang dan Pelayanan Rumah Tangga Kedinasan4.01 . 4.01.01 . 01 . 24 10.128.738.367,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.445.949.910,00840.750.000,00 2.842.038.457,004.01 . 4.01.01 . 02 1.228.815.000,00941.950.000,0098.715.000,00188.150.000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.01 . 02 . 03 913.845.000,00908.000.000,001.245.000,004.600.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.01 . 02 . 05 666.925.000,00661.000.000,002.225.000,003.700.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.01 . 02 . 07 1.594.855.000,001.460.500.000,00130.555.000,003.800.000,00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.01 . 02 . 08 537.570.000,00529.500.000,004.770.000,003.300.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.01 . 02 . 10 77.760.000,0076.500.000,00460.000,00800.000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.01 . 02 . 11 269.080.525,00262.000.000,003.980.525,003.100.000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi4.01 . 4.01.01 . 02 . 12 373.058.932,000,00332.858.932,0040.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.01 . 02 . 22 525.436.000,000,00405.936.000,00119.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 734.936.000,000,00597.136.000,00137.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 761.400.000,000,00668.300.000,0093.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.01 . 02 . 27 270.902.000,000,00202.502.000,0068.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.01 . 02 . 28 235.000.000,000,00235.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala komputer4.01 . 4.01.01 . 02 . 30 1.939.154.910,001.606.499.910,00158.355.000,00174.300.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.01 . 02 . 42 313.196.800,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,0010.200.000,00 302.996.800,004.01 . 4.01.01 . 03 285.488.400,000,00280.388.400,005.100.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 27.708.400,000,0022.608.400,005.100.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.01 . 03 . 05 814.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00160.800.000,00 653.200.000,004.01 . 4.01.01 . 05 407.000.000,000,00326.600.000,0080.400.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.01 . 05 . 01 407.000.000,000,00326.600.000,0080.400.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.01 . 05 . 03 421.316.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00133.800.000,00 287.516.000,004.01 . 4.01.01 . 06 150.366.000,000,00114.066.000,0036.300.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 270.950.000,000,00173.450.000,0097.500.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 650.811.260,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00150.300.000,00 500.511.260,004.01 . 4.01.01 . 08 151.000.000,000,00113.200.000,0037.800.000,00Penyusunan Rencana Strategis4.01 . 4.01.01 . 08 . 01 139.713.160,000,00105.213.160,0034.500.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan4.01 . 4.01.01 . 08 . 02 360.098.100,000,00282.098.100,0078.000.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.01 . 08 . 04 95.651.066,00Program Penyelenggaraan Aparatur 0,0037.220.000,00 58.431.066,004.01 . 4.01.01 . 09 95.651.066,000,0058.431.066,0037.220.000,00Penatausahaan Kepegawaian SKPD4.01 . 4.01.01 . 09 . 02 5.059.860.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,00274.700.000,00 4.785.160.000,004.01 . 4.01.01 . 13 947.375.000,000,00947.375.000,000,00Kegiatan MTQ Tingkat Propinsi4.01 . 4.01.01 . 13 . 01 585.425.000,000,00528.475.000,0056.950.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.01 . 13 . 02 Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 701.240.000,000,00599.140.000,00102.100.000,00Pelaksanaan Domestik Haji Daerah4.01 . 4.01.01 . 13 . 04 1.705.600.000,000,001.696.275.000,009.325.000,00Pembinaan kepada Pegawai Syarak dan Guru Mengaji4.01 . 4.01.01 . 13 . 05 604.270.000,000,00561.970.000,0042.300.000,00Pelaksanaan Training Center (TC) Kafilah Kabupaten Merangin4.01 . 4.01.01 . 13 . 06 161.675.000,000,00156.150.000,005.525.000,00Bantuan Kepada Mesjid, Mushola dan Pondok Pesantren4.01 . 4.01.01 . 13 . 08 154.275.000,000,0095.775.000,0058.500.000,00Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembinaan Keagamaan4.01 . 4.01.01 . 13 . 10 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Pelaksanaan dan Penyaluran Zakat BAZNAZ Kab. Merangin4.01 . 4.01.01 . 13 . 11 3.507.963.407,00Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 0,00500.000.000,00 3.007.963.407,004.01 . 4.01.01 . 14 200.000.000,000,0088.200.000,00111.800.000,00Dialog / Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan 4.01 . 4.01.01 . 14 . 01 733.000.000,000,00733.000.000,000,00Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya4.01 . 4.01.01 . 14 . 02 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati4.01 . 4.01.01 . 14 . 03 1.083.900.000,000,00969.300.000,00114.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan dan Pengawalan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah4.01 . 4.01.01 . 14 . 04 303.250.000,000,00300.250.000,003.000.000,00Penyediaan Jasa Transportasi dan Akomodasi Tamau Daerah4.01 . 4.01.01 . 14 . 05 786.124.407,000,00589.624.407,00196.500.000,00Pelayanan Protokoler dan Telekomunikasi4.01 . 4.01.01 . 14 . 06 361.689.000,000,00287.589.000,0074.100.000,00Pemberdayaan Kapasitas Staf Ahli Kab. Merangin4.01 . 4.01.01 . 14 . 08 2.215.538.780,00Program Penataan Daerah Otonomi Baru 10.000.000,00301.520.000,00 1.904.018.780,004.01 . 4.01.01 . 15 1.430.040.300,000,001.343.640.300,0086.400.000,00Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah4.01 . 4.01.01 . 15 . 01 274.412.480,0010.000.000,00194.012.480,0070.400.000,00Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah4.01 . 4.01.01 . 15 . 02 209.460.000,000,00157.140.000,0052.320.000,00Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.01 . 15 . 03 200.932.000,000,00141.532.000,0059.400.000,00Pembinaan OPD Pemerintah Kabupaten Merangin4.01 . 4.01.01 . 15 . 04 100.694.000,000,0067.694.000,0033.000.000,00Penyusunan Evaluasi Jabatan4.01 . 4.01.01 . 15 . 05 1.000.000.000,00Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00289.450.000,00 710.550.000,004.01 . 4.01.01 . 18 150.000.000,000,00104.560.000,0045.440.000,00Penataan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 170.000.000,000,00121.100.000,0048.900.000,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.01 . 18 . 02 80.000.000,000,0056.000.000,0024.000.000,00Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.01 . 18 . 03 30.000.000,000,0024.850.000,005.150.000,00Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan4.01 . 4.01.01 . 18 . 04 70.000.000,000,0048.700.000,0021.300.000,00Publikasi Peraturan Perundang Undangan4.01 . 4.01.01 . 18 . 05 55.000.000,000,0038.860.000,0016.140.000,00Fasilitasi Permasalahan Hukum4.01 . 4.01.01 . 18 . 06 120.000.000,000,0082.800.000,0037.200.000,00Himpunan Peraturan Daerah dan Dokumentasi Produk Hukum4.01 . 4.01.01 . 18 . 07 220.000.000,000,00160.480.000,0059.520.000,00Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kabupaten Merangin4.01 . 4.01.01 . 18 . 09 105.000.000,000,0073.200.000,0031.800.000,00Penguatan Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia4.01 . 4.01.01 . 18 . 12 357.422.000,00Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 0,00128.560.000,00 228.862.000,004.01 . 4.01.01 . 21 357.422.000,000,00228.862.000,00128.560.000,00Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Merangin4.01 . 4.01.01 . 21 . 01 23.100.000.000,00SEKRETARIAT DPRD 5.780.249.000,002.075.700.000,00 15.244.051.000,004.01 . 4.01.02 7.756.720.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,001.619.000.000,00 6.127.720.400,004.01 . 4.01.02 . 01 369.085.040,000,00369.085.040,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 89.800.000,000,0089.800.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 186.400.000,000,000,00186.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 190.859.360,000,00188.759.360,002.100.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.02 . 01 . 08 122.870.400,000,00120.770.400,002.100.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.02 . 01 . 10 145.696.000,000,00143.596.000,002.100.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 135.194.600,000,00133.094.600,002.100.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.02 . 01 . 12 258.925.000,000,00255.625.000,003.300.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 438.390.000,0010.000.000,00426.890.000,001.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.02 . 01 . 15 1.146.100.000,000,001.142.500.000,003.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 3.105.800.000,000,003.103.600.000,002.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 1.413.000.000,000,000,001.413.000.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.02 . 01 . 19 154.600.000,000,00154.000.000,00600.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.02 . 01 . 20 7.326.273.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.770.249.000,0025.225.000,00 1.530.799.000,004.01 . 4.01.02 . 02 94.600.000,0094.600.000,000,000,00Pembangunan rumah jabatan4.01 . 4.01.02 . 02 . 01 1.372.950.000,001.372.950.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.02 . 02 . 03 151.150.000,00150.000.000,000,001.150.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.02 . 02 . 05 245.889.600,00243.689.600,000,002.200.000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.02 . 02 . 06 1.173.450.000,001.168.900.000,000,004.550.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.02 . 02 . 07 186.999.000,000,00184.899.000,002.100.000,00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.02 . 02 . 08 591.984.400,00589.284.400,000,002.700.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 478.050.000,00476.000.000,000,002.050.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.02 . 02 . 10 65.525.000,000,0065.000.000,00525.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 105.675.000,000,00105.000.000,00675.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.02 . 02 . 22 153.100.000,000,00150.400.000,002.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 908.800.000,000,00904.000.000,004.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 130.675.000,00130.000.000,000,00675.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.02 . 02 . 26 24.400.000,000,0024.000.000,00400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.02 . 02 . 27 98.200.000,000,0097.500.000,00700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.02 . 02 . 28 151.000.000,00151.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan4.01 . 4.01.02 . 02 . 40 1.393.825.000,001.393.825.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.02 . 02 . 42 403.575.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,001.875.000,00 401.700.000,004.01 . 4.01.02 . 03 345.450.000,000,00344.100.000,001.350.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.02 . 03 . 02 58.125.000,000,0057.600.000,00525.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.02 . 03 . 05 365.480.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00800.000,00 364.680.000,004.01 . 4.01.02 . 05 365.480.000,000,00364.680.000,00800.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.02 . 05 . 03 61.316.600,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,0017.200.000,00 44.116.600,004.01 . 4.01.02 . 06 13.272.000,000,009.172.000,004.100.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.02 . 06 . 01 13.886.100,000,0010.586.100,003.300.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.02 . 06 . 02 Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 11.541.500,000,009.491.500,002.050.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.02 . 06 . 04 10.593.000,000,008.543.000,002.050.000,00Penyusunan Laporan Tahunan4.01 . 4.01.02 . 06 . 05 12.024.000,000,006.324.000,005.700.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 52.867.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0015.450.000,00 37.417.000,004.01 . 4.01.02 . 08 8.817.000,000,006.767.000,002.050.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 44.050.000,000,0030.650.000,0013.400.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.02 . 08 . 04 37.850.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,0010.450.000,00 27.400.000,004.01 . 4.01.02 . 10 37.850.000,000,0027.400.000,0010.450.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan4.01 . 4.01.02 . 10 . 01 7.095.918.000,00Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD 0,00385.700.000,00 6.710.218.000,004.01 . 4.01.02 . 17 1.154.100.000,000,001.138.500.000,0015.600.000,00Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.02 . 17 . 01 1.950.800.000,000,001.846.000.000,00104.800.000,00Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.02 . 17 . 02 551.350.000,000,00490.150.000,0061.200.000,00Rapat-Rapat Paripurna4.01 . 4.01.02 . 17 . 03 826.768.000,000,00816.768.000,0010.000.000,00Kegiatan Reses4.01 . 4.01.02 . 17 . 04 194.500.000,000,00186.800.000,007.700.000,00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.01 . 4.01.02 . 17 . 05 2.106.150.000,000,002.101.000.000,005.150.000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.02 . 17 . 06 59.800.000,000,0040.000.000,0019.800.000,00Penyusunan Risalah-Risalah DPRD4.01 . 4.01.02 . 17 . 07 160.450.000,000,000,00160.450.000,00Koordinasi dan Kerjasama Penyediaan Tenaga Ahli DPRD4.01 . 4.01.02 . 17 . 08 92.000.000,000,0091.000.000,001.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.02 . 17 . 09 1.923.613.500,00BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 464.945.000,00324.950.000,00 1.133.718.500,004.01 . 4.01.03 1.077.290.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.120.000,00268.800.000,00 731.370.000,004.01 . 4.01.03 . 01 2.000.000,000,001.600.000,00400.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 30.200.000,000,0029.600.000,00600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 13.600.000,000,0012.800.000,00800.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 86.400.000,000,000,0086.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 11.109.000,000,0010.109.000,001.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 25.800.000,000,0024.800.000,001.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 34.038.000,000,0031.738.000,002.300.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 11.960.000,000,0011.160.000,00800.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 86.333.200,0077.120.000,009.213.200,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 20.800.000,000,0020.000.000,00800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 43.450.000,000,0042.450.000,001.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 490.799.800,000,00483.499.800,007.300.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 160.800.000,000,000,00160.800.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 60.000.000,000,0054.400.000,005.600.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 510.525.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 387.825.000,002.600.000,00 120.100.000,004.01 . 4.01.03 . 02 91.400.000,0091.400.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 116.950.000,00116.950.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 28.200.000,000,0027.200.000,001.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 94.500.000,000,0092.900.000,001.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 179.475.000,00179.475.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 78.175.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,001.575.000,00 76.600.000,004.01 . 4.01.03 . 03 78.175.000,000,0076.600.000,001.575.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 41.200.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,001.000.000,00 40.200.000,004.01 . 4.01.03 . 05 41.200.000,000,0040.200.000,001.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 153.432.500,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,0035.475.000,00 117.957.500,004.01 . 4.01.03 . 06 27.733.000,000,0021.483.000,006.250.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 58.944.500,000,0044.744.500,0014.200.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 21.865.000,000,0017.940.000,003.925.000,00Penyusunan Laporan Tahunan4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 44.890.000,000,0033.790.000,0011.100.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 62.991.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0015.500.000,00 47.491.000,004.01 . 4.01.03 . 08 20.622.000,000,0015.522.000,005.100.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 42.369.000,000,0031.969.000,0010.400.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.03 . 08 . 04 1.584.453.400,00KANTOR CAMAT BANGKO 333.845.000,00483.575.000,00 767.033.400,004.01 . 4.01.04 746.536.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00447.600.000,00 298.936.200,004.01 . 4.01.04 . 01 5.340.000,000,005.340.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 65.868.000,000,0065.868.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 5.110.000,000,005.110.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 115.200.000,000,000,00115.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 18.642.600,000,0018.642.600,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 15.017.500,000,0015.017.500,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.04 . 01 . 09 25.550.000,000,0025.550.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 9.164.550,000,009.164.550,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 1.110.000,000,001.110.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 8.600.000,000,008.600.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 13.673.450,000,0013.673.450,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 105.630.100,000,00105.630.100,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 332.400.000,000,000,00332.400.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 25.230.000,000,0025.230.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 343.317.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 303.765.000,000,00 39.552.000,004.01 . 4.01.04 . 02 50.900.000,0050.900.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 40.720.000,0040.720.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 125.320.000,00125.320.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 5.150.000,005.150.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 Halaman 69REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 12.925.000,0012.925.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 59.550.000,0059.550.000,000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 9.200.000,009.200.000,000,000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi4.01 . 4.01.04 . 02 . 12 8.000.000,000,008.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 31.552.000,000,0031.552.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 74.870.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,001.000.000,00 73.870.000,004.01 . 4.01.04 . 03 74.870.000,000,0073.870.000,001.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 45.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 45.000.000,004.01 . 4.01.04 . 05 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 6.147.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,001.040.000,00 5.107.000,004.01 . 4.01.04 . 06 4.260.000,000,003.220.000,001.040.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 1.887.000,000,001.887.000,000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 4.900.000,00Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,001.400.000,00 3.500.000,004.01 . 4.01.04 . 07 4.900.000,000,003.500.000,001.400.000,00Pelaksanaan SPIP4.01 . 4.01.04 . 07 . 02 5.065.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,001.350.000,00 3.715.000,004.01 . 4.01.04 . 08 5.065.000,000,003.715.000,001.350.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.04 . 08 . 04 15.184.100,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,002.795.000,00 12.389.100,004.01 . 4.01.04 . 10 15.184.100,000,0012.389.100,002.795.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan4.01 . 4.01.04 . 10 . 01 42.400.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,0015.400.000,00 27.000.000,004.01 . 4.01.04 . 13 42.400.000,000,0027.000.000,0015.400.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.04 . 13 . 02 3.118.000,00Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,00750.000,00 2.368.000,004.01 . 4.01.04 . 19 3.118.000,000,002.368.000,00750.000,00Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah4.01 . 4.01.04 . 19 . 01 297.916.100,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 30.080.000,0012.240.000,00 255.596.100,004.01 . 4.01.04 . 20 50.000.000,0030.080.000,007.680.000,0012.240.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.04 . 20 . 01 65.994.000,000,0065.994.000,000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Dusun Bangko4.01 . 4.01.04 . 20 . 02 58.504.100,000,0058.504.100,000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Atas Bangko4.01 . 4.01.04 . 20 . 03 60.457.000,000,0060.457.000,000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pematang Kandis Bangko4.01 . 4.01.04 . 20 . 04 62.961.000,000,0062.961.000,000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Bangko4.01 . 4.01.04 . 20 . 05 903.300.000,00KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 244.100.000,00200.970.000,00 458.230.000,004.01 . 4.01.05 301.710.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00139.800.000,00 161.910.000,004.01 . 4.01.05 . 01 1.200.000,000,001.200.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 63.000.000,000,000,0063.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 Halaman 70REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 15.710.000,000,0015.710.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 4.400.000,000,004.400.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 15.700.000,000,0015.700.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 67.000.000,000,0067.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 76.800.000,000,000,0076.800.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 22.000.000,000,0022.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 9.900.000,000,009.900.000,000,00Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS4.01 . 4.01.05 . 01 . 21 333.900.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 244.100.000,0013.500.000,00 76.300.000,004.01 . 4.01.05 . 02 170.000.000,00156.500.000,000,0013.500.000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 03 51.000.000,0051.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 21.000.000,0021.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 8.000.000,008.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 13.600.000,007.600.000,006.000.000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 28.000.000,000,0028.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.05 . 02 . 23 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 3.300.000,000,003.300.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala komputer4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 14.300.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 14.300.000,004.01 . 4.01.05 . 03 14.300.000,000,0014.300.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 13.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 13.500.000,004.01 . 4.01.05 . 05 13.500.000,000,0013.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.05 . 05 . 03 29.320.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,0019.620.000,00 9.700.000,004.01 . 4.01.05 . 06 5.670.000,000,002.350.000,003.320.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 13.800.000,000,004.500.000,009.300.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 3.400.000,000,00600.000,002.800.000,00Penyusunan Laporan Tahunan4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 6.450.000,000,002.250.000,004.200.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 16.150.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0010.550.000,00 5.600.000,004.01 . 4.01.05 . 08 3.850.000,000,001.000.000,002.850.000,00Penyusunan Rencana Strategis4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 12.300.000,000,004.600.000,007.700.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.05 . 08 . 04 44.420.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,007.500.000,00 36.920.000,004.01 . 4.01.05 . 13 38.420.000,000,0030.920.000,007.500.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.05 . 13 . 02 6.000.000,000,006.000.000,000,00Bantuan Kepada Mesjid, Mushola dan Pondok Pesantren4.01 . 4.01.05 . 13 . 08 Halaman 71REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 150.000.000,00Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,0010.000.000,00 140.000.000,004.01 . 4.01.05 . 15 150.000.000,000,00140.000.000,0010.000.000,00Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 1.475.455.000,00KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 222.890.000,00176.767.000,00 1.075.798.000,004.01 . 4.01.06 348.915.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00144.552.000,00 204.363.000,004.01 . 4.01.06 . 01 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 2.400.000,000,002.400.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 66.552.000,000,000,0066.552.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 5.350.000,000,005.350.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 27.613.000,000,0027.613.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 12.100.000,000,0012.100.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 20.600.000,000,0020.600.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 69.350.000,000,0069.350.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 78.000.000,000,000,0078.000.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 55.450.000,000,0055.450.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 276.890.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 207.890.000,000,00 69.000.000,004.01 . 4.01.06 . 02 181.590.000,00181.590.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 03 11.050.000,0011.050.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 15.250.000,0015.250.000,000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 7.000.000,000,007.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 7.000.000,000,007.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 15.000.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 15.000.000,004.01 . 4.01.06 . 03 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.06 . 03 . 02 87.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 87.000.000,004.01 . 4.01.06 . 05 87.000.000,000,0087.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.06 . 05 . 03 11.700.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,002.760.000,00 8.940.000,004.01 . 4.01.06 . 06 9.000.000,000,006.915.000,002.085.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 2.700.000,000,002.025.000,00675.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.06 . 06 . 04 3.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00750.000,00 2.250.000,004.01 . 4.01.06 . 08 3.000.000,000,002.250.000,00750.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.06 . 08 . 04 682.950.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,0010.825.000,00 672.125.000,004.01 . 4.01.06 . 13 604.800.000,000,00600.250.000,004.550.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.06 . 13 . 02 78.150.000,000,0071.875.000,006.275.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 13 . 03 Halaman 72REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.000.000,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 15.000.000,0017.880.000,00 17.120.000,004.01 . 4.01.06 . 20 50.000.000,0015.000.000,0017.120.000,0017.880.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.06 . 20 . 01 1.109.740.200,00KANTOR CAMAT JANGKAT 483.200.000,00203.175.000,00 423.365.200,004.01 . 4.01.07 357.985.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00154.200.000,00 203.785.200,004.01 . 4.01.07 . 01 8.100.000,000,008.100.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 1.800.000,000,001.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 53.400.000,000,000,0053.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 12.333.300,000,0012.333.300,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 20.278.600,000,0020.278.600,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 3.522.000,000,003.522.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 10.968.400,000,0010.968.400,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 38.956.050,000,0038.956.050,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 67.826.850,000,0067.826.850,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 100.800.000,000,000,00100.800.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 547.865.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 483.200.000,006.000.000,00 58.665.000,004.01 . 4.01.07 . 02 445.000.000,00445.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 02 . 05 9.000.000,009.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 9.600.000,009.600.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 15.850.000,0015.850.000,000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 3.750.000,003.750.000,000,000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi4.01 . 4.01.07 . 02 . 12 9.470.000,000,006.470.000,003.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 13.525.000,000,0010.525.000,003.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 33.570.000,000,0033.570.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 8.100.000,000,008.100.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 26 13.950.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 13.950.000,004.01 . 4.01.07 . 03 13.950.000,000,0013.950.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.07 . 03 . 02 38.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 38.000.000,004.01 . 4.01.07 . 05 38.000.000,000,0038.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.07 . 05 . 03 34.079.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,0014.875.000,00 19.204.000,004.01 . 4.01.07 . 06 13.500.000,000,007.200.000,006.300.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 9.000.000,000,002.500.000,006.500.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.07 . 06 . 02 11.579.000,000,009.504.000,002.075.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.07 . 06 . 04 7.001.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,001.850.000,00 5.151.000,004.01 . 4.01.07 . 08 7.001.000,000,005.151.000,001.850.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.07 . 08 . 04 Halaman 73REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.000.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,004.250.000,00 45.750.000,004.01 . 4.01.07 . 13 50.000.000,000,0045.750.000,004.250.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.07 . 13 . 02 13.661.000,00Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,007.000.000,00 6.661.000,004.01 . 4.01.07 . 19 13.661.000,000,006.661.000,007.000.000,00Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah4.01 . 4.01.07 . 19 . 01 47.199.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,0015.000.000,00 32.199.000,004.01 . 4.01.07 . 21 47.199.000,000,0032.199.000,0015.000.000,00Pelayanan dan operasional KTP dan KK4.01 . 4.01.07 . 21 . 18 1.017.652.100,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 440.000.000,00162.050.000,00 415.602.100,004.01 . 4.01.08 341.714.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00127.800.000,00 213.914.000,004.01 . 4.01.08 . 01 10.800.000,000,0010.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 6.350.000,000,006.350.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 46.200.000,000,000,0046.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 4.350.000,000,004.350.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 12.245.000,000,0012.245.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 7.229.000,000,007.229.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 3.555.000,000,003.555.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 36.575.000,000,0036.575.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 64.150.000,000,0064.150.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 81.600.000,000,000,0081.600.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 68.660.000,000,0068.660.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 546.801.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 440.000.000,000,00 106.801.000,004.01 . 4.01.08 . 02 415.000.000,00415.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.08 . 02 . 08 15.000.000,0015.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 10.000.000,0010.000.000,000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 7.700.000,000,007.700.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.08 . 02 . 21 39.765.000,000,0039.765.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 44.336.000,000,0044.336.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 21.050.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 21.050.000,004.01 . 4.01.08 . 03 14.800.000,000,0014.800.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.08 . 03 . 02 6.250.000,000,006.250.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.08 . 03 . 05 34.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 34.500.000,004.01 . 4.01.08 . 05 34.500.000,000,0034.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.08 . 05 . 03 12.465.600,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,002.850.000,00 9.615.600,004.01 . 4.01.08 . 06 6.650.000,000,005.350.000,001.300.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 5.815.600,000,004.265.600,001.550.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.08 . 06 . 04 Halaman 74REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.971.500,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,001.300.000,00 4.671.500,004.01 . 4.01.08 . 08 5.971.500,000,004.671.500,001.300.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.08 . 08 . 04 55.150.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,0030.100.000,00 25.050.000,004.01 . 4.01.08 . 13 55.150.000,000,0025.050.000,0030.100.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.08 . 13 . 02 663.050.000,00KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 111.900.000,00158.000.000,00 393.150.000,004.01 . 4.01.09 395.950.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00124.200.000,00 271.750.000,004.01 . 4.01.09 . 01 4.800.000,000,004.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 2.350.000,000,002.350.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 46.200.000,000,000,0046.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 6.200.000,000,006.200.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 2.400.000,000,002.400.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 85.000.000,000,0085.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 111.000.000,000,00111.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 78.000.000,000,000,0078.000.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 162.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.900.000,002.700.000,00 52.400.000,004.01 . 4.01.09 . 02 82.400.000,0082.400.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 03 5.500.000,005.500.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 19.600.000,0019.000.000,000,00600.000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 24.500.000,000,0022.400.000,002.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 25.500.000,000,0025.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 4.500.000,000,004.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 12.500.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 12.500.000,004.01 . 4.01.09 . 03 12.500.000,000,0012.500.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 18.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 18.000.000,004.01 . 4.01.09 . 05 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 05 . 03 8.200.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,002.200.000,00 6.000.000,004.01 . 4.01.09 . 06 4.200.000,000,003.100.000,001.100.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 4.000.000,000,002.900.000,001.100.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.09 . 06 . 04 5.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,002.200.000,00 2.800.000,004.01 . 4.01.09 . 08 5.000.000,000,002.800.000,002.200.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.09 . 08 . 04 40.400.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,0014.100.000,00 26.300.000,004.01 . 4.01.09 . 13 Halaman 75REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 40.400.000,000,0026.300.000,0014.100.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.09 . 13 . 02 21.000.000,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 5.000.000,0012.600.000,00 3.400.000,004.01 . 4.01.09 . 20 21.000.000,005.000.000,003.400.000,0012.600.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.09 . 20 . 01 668.025.000,00KANTOR CAMAT MARGO TABIR 109.200.000,00147.000.000,00 411.825.000,004.01 . 4.01.10 414.575.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00115.400.000,00 299.175.000,004.01 . 4.01.10 . 01 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 2.900.000,000,002.900.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 55.800.000,000,000,0055.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 30.525.000,000,0028.725.000,001.800.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 76.650.000,000,0074.050.000,002.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 94.000.000,000,0094.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 49.200.000,000,000,0049.200.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 90.500.000,000,0084.500.000,006.000.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 125.200.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92.000.000,00800.000,00 32.400.000,004.01 . 4.01.10 . 02 62.050.000,0061.500.000,000,00550.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 05 13.750.000,0013.500.000,000,00250.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 17.000.000,0017.000.000,000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 7.400.000,000,007.400.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 15.100.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00200.000,00 14.900.000,004.01 . 4.01.10 . 03 15.100.000,000,0014.900.000,00200.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.10 . 03 . 02 13.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 13.500.000,004.01 . 4.01.10 . 05 13.500.000,000,0013.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.10 . 05 . 03 2.350.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00450.000,00 1.900.000,004.01 . 4.01.10 . 06 2.350.000,000,001.900.000,00450.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.10 . 06 . 02 53.700.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,0021.750.000,00 31.950.000,004.01 . 4.01.10 . 13 53.700.000,000,0031.950.000,0021.750.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.10 . 13 . 02 43.600.000,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 17.200.000,008.400.000,00 18.000.000,004.01 . 4.01.10 . 20 43.600.000,0017.200.000,0018.000.000,008.400.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.10 . 20 . 01 591.684.900,00KANTOR CAMAT MUARA SIAU 139.200.000,00150.130.000,00 302.354.900,004.01 . 4.01.11 357.008.350,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00143.100.000,00 211.908.350,004.01 . 4.01.11 . 01 Halaman 76REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 12.800.000,002.000.000,0010.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 20.500.000,000,0020.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 53.100.000,000,000,0053.100.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 6.117.400,000,006.117.400,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.11 . 01 . 09 18.752.950,000,0018.752.950,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 8.458.000,000,008.458.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 3.780.000,000,003.780.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 90.000.000,000,000,0090.000.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 134.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.000.000,000,00 6.000.000,004.01 . 4.01.11 . 02 40.000.000,0040.000.000,000,000,00Pembangunan rumah dinas4.01 . 4.01.11 . 02 . 02 53.000.000,0047.000.000,006.000.000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 03 29.000.000,0029.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 12.000.000,0012.000.000,000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 10.000.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 10.000.000,004.01 . 4.01.11 . 03 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 13.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 13.500.000,004.01 . 4.01.11 . 05 13.500.000,000,0013.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 05 . 03 3.676.550,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,001.110.000,00 2.566.550,004.01 . 4.01.11 . 08 3.676.550,000,002.566.550,001.110.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.11 . 08 . 04 49.800.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,00700.000,00 49.100.000,004.01 . 4.01.11 . 13 49.800.000,000,0049.100.000,00700.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.11 . 13 . 02 23.700.000,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 9.200.000,005.220.000,00 9.280.000,004.01 . 4.01.11 . 20 23.700.000,009.200.000,009.280.000,005.220.000,00Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )4.01 . 4.01.11 . 20 . 01 636.475.000,00KANTOR CAMAT NALO TANTAN 71.800.000,00154.250.000,00 410.425.000,004.01 . 4.01.12 329.310.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00128.400.000,00 200.910.000,004.01 . 4.01.12 . 01 11.600.000,000,0011.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 2.800.000,000,002.800.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 48.000.000,000,000,0048.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 21.500.000,000,0021.500.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 Halaman 77REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 108.525.000,000,00108.525.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 78.000.000,000,000,0078.000.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 30.385.000,000,0027.985.000,002.400.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 141.365.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.300.000,004.525.000,00 73.540.000,004.01 . 4.01.12 . 02 31.550.000,0031.000.000,000,00550.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 05 11.500.000,0011.500.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.12 . 02 . 10 20.800.000,0020.800.000,000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 22.915.000,000,0020.540.000,002.375.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 51.600.000,000,0050.000.000,001.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 3.000.000,000,003.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28 11.250.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00200.000,00 11.050.000,004.01 . 4.01.12 . 03 11.250.000,000,0011.050.000,00200.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.12 . 03 . 02 27.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 27.000.000,004.01 . 4.01.12 . 05 27.000.000,000,0027.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.12 . 05 . 03 5.250.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,001.275.000,00 3.975.000,004.01 . 4.01.12 . 06 2.375.000,000,001.800.000,00575.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 2.875.000,000,002.175.000,00700.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.12 . 06 . 04 5.300.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,001.300.000,00 4.000.000,004.01 . 4.01.12 . 08 5.300.000,000,004.000.000,001.300.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.12 . 08 . 04 73.500.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,008.550.000,00 64.950.000,004.01 . 4.01.12 . 13 49.625.000,000,0044.500.000,005.125.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.12 . 13 . 02 23.875.000,000,0020.450.000,003.425.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 13 . 03 43.500.000,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 8.500.000,0010.000.000,00 25.000.000,004.01 . 4.01.12 . 20 43.500.000,008.500.000,0025.000.000,0010.000.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.12 . 20 . 01 1.022.027.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG 352.270.000,00199.950.000,00 469.807.000,004.01 . 4.01.13 347.345.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.000.000,00162.400.000,00 167.945.000,004.01 . 4.01.13 . 01 1.000.000,000,001.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 9.300.000,000,009.300.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 750.000,000,00750.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 78.000.000,000,000,0078.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 5.550.000,000,005.550.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 Halaman 78REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 6.195.000,000,006.195.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 17.000.000,0017.000.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 6.800.000,000,006.800.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.13 . 01 . 14 2.350.000,000,002.350.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 84.400.000,000,000,0084.400.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 394.400.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 314.270.000,000,00 80.130.000,004.01 . 4.01.13 . 02 150.000.000,00137.200.000,0012.800.000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 03 27.000.000,0027.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 05 22.300.000,0022.300.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 139.000.000,00127.770.000,0011.230.000,000,00Pembangunan Pagar Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 16 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 38.000.000,000,0038.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 3.100.000,000,003.100.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 26 31.100.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 31.100.000,004.01 . 4.01.13 . 03 31.100.000,000,0031.100.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.13 . 03 . 02 27.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 27.000.000,004.01 . 4.01.13 . 05 27.000.000,000,0027.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 25.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,007.700.000,00 17.300.000,004.01 . 4.01.13 . 06 15.000.000,000,0011.500.000,003.500.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 8.000.000,000,005.000.000,003.000.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 2.000.000,000,00800.000,001.200.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Lurah Pamenang 4.01 . 4.01.13 . 06 . 16 12.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,004.000.000,00 8.000.000,004.01 . 4.01.13 . 08 12.000.000,000,008.000.000,004.000.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.13 . 08 . 04 82.435.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,008.350.000,00 74.085.000,004.01 . 4.01.13 . 13 49.175.000,000,0046.875.000,002.300.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.13 . 13 . 02 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 13 . 03 18.260.000,000,0012.210.000,006.050.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Pamenang4.01 . 4.01.13 . 13 . 24 102.747.000,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 21.000.000,0017.500.000,00 64.247.000,004.01 . 4.01.13 . 20 50.000.000,0021.000.000,0011.500.000,0017.500.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.13 . 20 . 01 52.747.000,000,0052.747.000,000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pamenang4.01 . 4.01.13 . 20 . 11 Halaman 79REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 703.297.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 260.290.000,00141.880.000,00 301.127.000,004.01 . 4.01.14 284.817.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00129.600.000,00 155.217.000,004.01 . 4.01.14 . 01 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 16.000.000,000,0016.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 2.400.000,000,002.400.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 50.400.000,000,000,0050.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 5.007.000,000,005.007.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 14.167.000,000,0014.167.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 7.974.000,000,007.974.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 3.300.000,000,003.300.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 3.600.000,000,003.600.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 15 22.944.000,000,0022.944.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 47.640.000,000,0047.640.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 79.200.000,000,000,0079.200.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 30.185.000,000,0030.185.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 299.410.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 260.290.000,000,00 39.120.000,004.01 . 4.01.14 . 02 197.400.000,00197.400.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 03 33.030.000,0033.030.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 05 7.800.000,007.800.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 07 10.030.000,0010.030.000,000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 12.030.000,0012.030.000,000,000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi4.01 . 4.01.14 . 02 . 12 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 26.800.000,000,0026.800.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 7.320.000,000,007.320.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 28 28.470.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,001.030.000,00 27.440.000,004.01 . 4.01.14 . 03 17.270.000,000,0016.240.000,001.030.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.14 . 03 . 02 11.200.000,000,0011.200.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.14 . 03 . 05 13.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 13.500.000,004.01 . 4.01.14 . 05 13.500.000,000,0013.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.14 . 05 . 03 13.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,003.130.000,00 10.370.000,004.01 . 4.01.14 . 06 3.000.000,000,002.250.000,00750.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 01 3.000.000,000,002.250.000,00750.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.14 . 06 . 02 4.500.000,000,003.620.000,00880.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.14 . 06 . 04 3.000.000,000,002.250.000,00750.000,00Penyusunan Laporan Tahunan4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 8.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,002.000.000,00 6.000.000,004.01 . 4.01.14 . 08 3.000.000,000,002.250.000,00750.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 Halaman 80REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.000.000,000,003.750.000,001.250.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.14 . 08 . 04 37.000.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,001.480.000,00 35.520.000,004.01 . 4.01.14 . 13 37.000.000,000,0035.520.000,001.480.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.14 . 13 . 02 18.600.000,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 0,004.640.000,00 13.960.000,004.01 . 4.01.14 . 20 18.600.000,000,0013.960.000,004.640.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.14 . 20 . 01 643.825.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 165.200.000,00158.575.000,00 320.050.000,004.01 . 4.01.15 280.550.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00109.800.000,00 170.750.000,004.01 . 4.01.15 . 01 10.200.000,000,0010.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 59.400.000,000,000,0059.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 15.550.000,000,0015.550.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 32.000.000,000,0032.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 48.000.000,000,0048.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 50.400.000,000,000,0050.400.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 48.000.000,000,0048.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 191.825.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149.800.000,00875.000,00 41.150.000,004.01 . 4.01.15 . 02 31.875.000,0031.000.000,000,00875.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 02 . 05 26.500.000,0026.500.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 3.000.000,003.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.15 . 02 . 10 14.000.000,0014.000.000,000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 76.200.000,0075.300.000,00900.000,000,00Pembangunan Pagar Kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 16 3.000.000,000,003.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 34.500.000,000,0034.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 2.750.000,000,002.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 18.000.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 18.000.000,004.01 . 4.01.15 . 03 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.15 . 03 . 02 40.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 40.000.000,004.01 . 4.01.15 . 05 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.15 . 05 . 03 5.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,001.300.000,00 4.200.000,004.01 . 4.01.15 . 06 2.500.000,000,001.850.000,00650.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.15 . 06 . 01 3.000.000,000,002.350.000,00650.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.15 . 06 . 04 3.300.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,001.550.000,00 1.750.000,004.01 . 4.01.15 . 08 Halaman 81REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.300.000,000,001.750.000,001.550.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.15 . 08 . 04 54.650.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,0029.450.000,00 25.200.000,004.01 . 4.01.15 . 13 44.850.000,000,0018.200.000,0026.650.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.15 . 13 . 02 9.800.000,000,007.000.000,002.800.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 13 . 03 50.000.000,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 15.400.000,0015.600.000,00 19.000.000,004.01 . 4.01.15 . 20 50.000.000,0015.400.000,0019.000.000,0015.600.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.15 . 20 . 01 588.423.000,00KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 99.993.000,00185.250.000,00 303.180.000,004.01 . 4.01.16 308.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00145.200.000,00 162.800.000,004.01 . 4.01.16 . 01 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 9.600.000,000,009.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 2.200.000,000,002.200.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 56.400.000,000,000,0056.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 88.800.000,000,000,0088.800.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 20 148.213.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.993.000,000,00 48.220.000,004.01 . 4.01.16 . 02 39.523.000,0039.523.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 03 60.470.000,0060.470.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 32.000.000,000,0032.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 7.220.000,000,007.220.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 9.000.000,000,009.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 42 10.560.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 10.560.000,004.01 . 4.01.16 . 03 10.560.000,000,0010.560.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.16 . 03 . 02 27.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 27.000.000,004.01 . 4.01.16 . 05 27.000.000,000,0027.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.16 . 05 . 03 35.600.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,0035.600.000,00 0,004.01 . 4.01.16 . 06 4.450.000,000,000,004.450.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.16 . 06 . 01 8.900.000,000,000,008.900.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.16 . 06 . 02 17.800.000,000,000,0017.800.000,00Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran4.01 . 4.01.16 . 06 . 03 4.450.000,000,000,004.450.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.16 . 06 . 04 Halaman 82REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 59.050.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,004.450.000,00 54.600.000,004.01 . 4.01.16 . 13 47.900.000,000,0043.450.000,004.450.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.16 . 13 . 02 11.150.000,000,0011.150.000,000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 13 . 03 620.075.000,00KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 98.100.000,00161.975.000,00 360.000.000,004.01 . 4.01.17 309.640.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00112.200.000,00 197.440.000,004.01 . 4.01.17 . 01 3.200.000,000,003.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 52.800.000,000,000,0052.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 6.500.000,000,006.500.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 18.555.000,000,0018.555.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 12.985.000,000,0012.985.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 5.500.000,000,005.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 94.000.000,000,0089.200.000,004.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 51.000.000,000,000,0051.000.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 33.600.000,000,0030.000.000,003.600.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 171.250.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.100.000,005.300.000,00 67.850.000,004.01 . 4.01.17 . 02 64.300.000,0055.100.000,007.000.000,002.200.000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 03 30.000.000,0029.000.000,000,001.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 05 6.500.000,006.500.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 7.500.000,007.500.000,000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 22.300.000,000,0022.000.000,00300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 35.750.000,000,0033.950.000,001.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 4.900.000,000,004.900.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 26 9.435.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 9.435.000,004.01 . 4.01.17 . 03 9.435.000,000,009.435.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.17 . 03 . 02 25.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 25.000.000,004.01 . 4.01.17 . 05 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.17 . 05 . 03 10.600.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,004.325.000,00 6.275.000,004.01 . 4.01.17 . 06 3.500.000,000,002.000.000,001.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.17 . 06 . 01 3.350.000,000,002.050.000,001.300.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.17 . 06 . 02 3.750.000,000,002.225.000,001.525.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.17 . 06 . 04 7.800.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,003.050.000,00 4.750.000,004.01 . 4.01.17 . 08 3.875.000,000,002.350.000,001.525.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 Halaman 83REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.925.000,000,002.400.000,001.525.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.17 . 08 . 04 57.650.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,0020.900.000,00 36.750.000,004.01 . 4.01.17 . 13 33.775.000,000,0021.300.000,0012.475.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.17 . 13 . 02 23.875.000,000,0015.450.000,008.425.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 13 . 03 28.700.000,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 0,0016.200.000,00 12.500.000,004.01 . 4.01.17 . 20 28.700.000,000,0012.500.000,0016.200.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.17 . 20 . 01 264.295.000,00KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 137.120.000,0032.635.000,00 94.540.000,004.01 . 4.01.18 144.845.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 129.120.000,00725.000,00 15.000.000,004.01 . 4.01.18 . 02 45.000.000,0044.750.000,000,00250.000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 03 44.975.000,0044.500.000,000,00475.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 05 14.870.000,0014.870.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 09 12.000.000,0012.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 13.000.000,0013.000.000,000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 28 12.000.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 12.000.000,004.01 . 4.01.18 . 03 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.18 . 03 . 05 10.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 10.500.000,004.01 . 4.01.18 . 05 10.500.000,000,0010.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.18 . 05 . 03 6.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,001.600.000,00 4.400.000,004.01 . 4.01.18 . 06 3.000.000,000,002.200.000,00800.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.18 . 06 . 01 3.000.000,000,002.200.000,00800.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.18 . 06 . 04 5.750.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,001.750.000,00 4.000.000,004.01 . 4.01.18 . 08 5.750.000,000,004.000.000,001.750.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.18 . 08 . 04 50.000.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,0019.800.000,00 30.200.000,004.01 . 4.01.18 . 13 50.000.000,000,0030.200.000,0019.800.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.18 . 13 . 02 35.200.000,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 8.000.000,008.760.000,00 18.440.000,004.01 . 4.01.18 . 20 35.200.000,008.000.000,0018.440.000,008.760.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.18 . 20 . 01 625.135.000,00KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 177.290.000,00160.520.000,00 287.325.000,004.01 . 4.01.19 326.200.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00151.800.000,00 174.400.000,004.01 . 4.01.19 . 01 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 57.000.000,000,000,0057.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 08 Halaman 84REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 20.500.000,000,0020.500.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 89.800.000,000,0087.400.000,002.400.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 92.400.000,000,000,0092.400.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 30.500.000,000,0030.500.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 201.140.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.290.000,00250.000,00 23.600.000,004.01 . 4.01.19 . 02 117.290.000,00117.290.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 03 28.000.000,0028.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 02 . 05 32.250.000,0032.000.000,000,00250.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 16.200.000,000,0016.200.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 7.400.000,000,007.400.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 28 12.800.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00150.000,00 12.650.000,004.01 . 4.01.19 . 03 12.800.000,000,0012.650.000,00150.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.19 . 03 . 02 13.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 13.500.000,004.01 . 4.01.19 . 05 13.500.000,000,0013.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.19 . 05 . 03 7.825.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,001.950.000,00 5.875.000,004.01 . 4.01.19 . 06 4.000.000,000,003.000.000,001.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.19 . 06 . 01 3.825.000,000,002.875.000,00950.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.19 . 06 . 04 7.670.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,001.870.000,00 5.800.000,004.01 . 4.01.19 . 08 7.670.000,000,005.800.000,001.870.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.19 . 08 . 04 38.000.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,000,00 38.000.000,004.01 . 4.01.19 . 13 38.000.000,000,0038.000.000,000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.19 . 13 . 02 18.000.000,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 0,004.500.000,00 13.500.000,004.01 . 4.01.19 . 20 18.000.000,000,0013.500.000,004.500.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.19 . 20 . 01 2.002.037.500,00KANTOR CAMAT TABIR 583.771.292,00612.565.500,00 805.700.708,004.01 . 4.01.20 689.730.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00544.980.000,00 144.750.500,004.01 . 4.01.20 . 01 1.008.000,000,001.008.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 45.450.500,000,0045.450.500,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 253.580.000,000,001.400.000,00252.180.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 4.892.000,000,004.892.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 Halaman 85REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 13 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.20 . 01 . 15 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 18 292.800.000,000,000,00292.800.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 731.192.292,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 568.771.292,0010.000.000,00 152.421.000,004.01 . 4.01.20 . 02 107.500.000,00107.500.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.20 . 02 . 05 109.950.000,00109.950.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 07 31.000.000,0026.200.000,004.800.000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 09 36.110.000,0036.110.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.20 . 02 . 10 54.584.092,0054.584.092,000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.20 . 02 . 11 7.000.000,000,007.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.20 . 02 . 21 133.737.200,0034.427.200,0089.310.000,0010.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 22 36.261.000,000,0036.261.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 15.050.000,000,0015.050.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 28 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 42 69.300.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 69.300.000,004.01 . 4.01.20 . 03 45.400.000,000,0045.400.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.20 . 03 . 02 23.900.000,000,0023.900.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.20 . 03 . 05 18.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 18.000.000,004.01 . 4.01.20 . 05 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.20 . 05 . 03 45.290.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,0013.010.500,00 32.279.500,004.01 . 4.01.20 . 06 4.225.000,000,002.800.000,001.425.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.20 . 06 . 01 7.434.500,000,004.824.000,002.610.500,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.20 . 06 . 02 22.435.500,000,0015.690.500,006.745.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.20 . 06 . 04 8.795.000,000,006.565.000,002.230.000,00Penyusunan Laporan Tahunan4.01 . 4.01.20 . 06 . 05 2.400.000,000,002.400.000,000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD4.01 . 4.01.20 . 06 . 06 9.452.500,00Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,002.360.000,00 7.092.500,004.01 . 4.01.20 . 07 9.452.500,000,007.092.500,002.360.000,00Pelaksanaan SPIP4.01 . 4.01.20 . 07 . 02 16.203.500,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,005.750.000,00 10.453.500,004.01 . 4.01.20 . 08 16.203.500,000,0010.453.500,005.750.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.20 . 08 . 04 81.045.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,0022.125.000,00 58.920.000,004.01 . 4.01.20 . 13 29.800.000,000,0028.350.000,001.450.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.20 . 13 . 02 14.395.000,000,008.920.000,005.475.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 13 . 03 Halaman 86REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 9.375.000,000,002.975.000,006.400.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Dusun Baru4.01 . 4.01.20 . 13 . 19 18.750.000,000,0012.550.000,006.200.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Pasar Baru4.01 . 4.01.20 . 13 . 20 8.725.000,000,006.125.000,002.600.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Rantau Panjang4.01 . 4.01.20 . 13 . 22 341.823.708,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 15.000.000,0014.340.000,00 312.483.708,004.01 . 4.01.20 . 20 47.360.000,0015.000.000,0018.020.000,0014.340.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.20 . 20 . 01 63.641.500,000,0063.641.500,000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Dusun Baru4.01 . 4.01.20 . 20 . 06 71.325.000,000,0071.325.000,000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Baru4.01 . 4.01.20 . 20 . 07 60.011.708,000,0060.011.708,000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Kampung Baruh4.01 . 4.01.20 . 20 . 08 57.425.000,000,0057.425.000,000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Rantau Panjang4.01 . 4.01.20 . 20 . 09 42.060.500,000,0042.060.500,000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Mampun4.01 . 4.01.20 . 20 . 10 1.133.400.000,00KANTOR CAMAT TABIR BARAT 612.700.000,00173.300.000,00 347.400.000,004.01 . 4.01.21 329.203.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00146.050.000,00 183.153.000,004.01 . 4.01.21 . 01 9.000.000,000,007.800.000,001.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 49.200.000,000,000,0049.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 5.495.000,000,005.495.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 08 12.538.000,000,0011.338.000,001.200.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 8.570.000,000,008.320.000,00250.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 24.200.000,000,0023.000.000,001.200.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 69.400.000,000,0068.200.000,001.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 18 90.000.000,000,000,0090.000.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 49.800.000,000,0048.000.000,001.800.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 673.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 612.700.000,005.000.000,00 55.800.000,004.01 . 4.01.21 . 02 415.000.000,00415.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 02 . 05 15.700.000,0015.500.000,000,00200.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 09 12.250.000,0012.000.000,000,00250.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.21 . 02 . 10 22.500.000,0022.200.000,000,00300.000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.21 . 02 . 11 149.850.000,00148.000.000,000,001.850.000,00Pembangunan Pagar Kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 16 19.000.000,000,0017.800.000,001.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 22 39.200.000,000,0038.000.000,001.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 18.450.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00250.000,00 18.200.000,004.01 . 4.01.21 . 03 18.450.000,000,0018.200.000,00250.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.21 . 03 . 02 22.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 22.500.000,004.01 . 4.01.21 . 05 22.500.000,000,0022.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.21 . 05 . 03 9.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,002.400.000,00 7.100.000,004.01 . 4.01.21 . 06 Halaman 87REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.000.000,000,003.700.000,001.300.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.21 . 06 . 01 4.500.000,000,003.400.000,001.100.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.21 . 06 . 04 9.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,002.475.000,00 7.025.000,004.01 . 4.01.21 . 08 4.500.000,000,003.275.000,001.225.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan4.01 . 4.01.21 . 08 . 02 5.000.000,000,003.750.000,001.250.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.21 . 08 . 04 53.367.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,004.225.000,00 49.142.000,004.01 . 4.01.21 . 13 41.825.000,000,0038.700.000,003.125.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.21 . 13 . 02 11.542.000,000,0010.442.000,001.100.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 13 . 03 17.380.000,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 0,0012.900.000,00 4.480.000,004.01 . 4.01.21 . 20 17.380.000,000,004.480.000,0012.900.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.21 . 20 . 01 387.351.500,00KANTOR CAMAT TABIR ILIR 175.900.000,0048.350.000,00 163.101.500,004.01 . 4.01.22 234.400.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175.900.000,000,00 58.500.000,004.01 . 4.01.22 . 02 63.900.000,0060.900.000,003.000.000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 03 35.000.000,0035.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.22 . 02 . 05 60.000.000,0060.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 07 10.500.000,0010.500.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 09 6.000.000,006.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.22 . 02 . 10 25.000.000,003.500.000,0021.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 28 20.850.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00900.000,00 19.950.000,004.01 . 4.01.22 . 03 20.850.000,000,0019.950.000,00900.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.22 . 03 . 02 45.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 45.000.000,004.01 . 4.01.22 . 05 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.22 . 05 . 03 7.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,002.300.000,00 5.200.000,004.01 . 4.01.22 . 06 3.750.000,000,002.600.000,001.150.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.22 . 06 . 04 3.750.000,000,002.600.000,001.150.000,00Penyusunan Laporan Tahunan4.01 . 4.01.22 . 06 . 05 4.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,001.150.000,00 3.350.000,004.01 . 4.01.22 . 08 4.500.000,000,003.350.000,001.150.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.22 . 08 . 04 46.000.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,0021.200.000,00 24.800.000,004.01 . 4.01.22 . 13 46.000.000,000,0024.800.000,0021.200.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.22 . 13 . 02 29.101.500,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 0,0022.800.000,00 6.301.500,004.01 . 4.01.22 . 20 29.101.500,000,006.301.500,0022.800.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.22 . 20 . 01 Halaman 88REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 606.825.000,00KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 99.171.900,00157.650.000,00 350.003.100,004.01 . 4.01.23 343.096.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00145.800.000,00 197.296.600,004.01 . 4.01.23 . 01 8.400.000,000,008.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 53.400.000,000,000,0053.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 5.096.600,000,005.096.600,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 3.300.000,000,003.300.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 12 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 15 22.000.000,000,0022.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 17 85.000.000,000,0085.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 18 92.400.000,000,000,0092.400.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 49.000.000,000,0049.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 20 143.576.900,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.171.900,001.400.000,00 43.005.000,004.01 . 4.01.23 . 02 68.971.900,0068.971.900,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 03 22.000.000,0022.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.23 . 02 . 05 4.000.000,004.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.23 . 02 . 10 4.200.000,004.200.000,000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.23 . 02 . 11 2.955.000,000,001.555.000,001.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 22 32.800.000,000,0032.800.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 8.650.000,000,008.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 28 15.600.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 15.600.000,004.01 . 4.01.23 . 03 15.600.000,000,0015.600.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.23 . 03 . 02 31.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 31.500.000,004.01 . 4.01.23 . 05 31.500.000,000,0031.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.23 . 05 . 03 12.752.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,002.375.000,00 10.377.000,004.01 . 4.01.23 . 06 7.289.000,000,005.939.000,001.350.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.23 . 06 . 01 5.463.000,000,004.438.000,001.025.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.23 . 06 . 04 9.207.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,002.300.000,00 6.907.000,004.01 . 4.01.23 . 08 9.207.000,000,006.907.000,002.300.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.23 . 08 . 04 36.092.500,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,001.975.000,00 34.117.500,004.01 . 4.01.23 . 13 36.092.500,000,0034.117.500,001.975.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.23 . 13 . 02 15.000.000,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 0,003.800.000,00 11.200.000,004.01 . 4.01.23 . 20 15.000.000,000,0011.200.000,003.800.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.23 . 20 . 01 Halaman 89REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 616.183.000,00KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 52.590.000,00136.205.000,00 427.388.000,004.01 . 4.01.24 318.613.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00112.800.000,00 205.813.000,004.01 . 4.01.24 . 01 13.000.000,000,0013.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 51.600.000,000,000,0051.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 11.808.000,000,005.808.000,006.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 08 18.480.000,000,0018.480.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 5.119.500,000,005.119.500,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 2.250.000,000,002.250.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 31.782.500,000,0031.782.500,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.24 . 01 . 17 45.718.000,000,0045.718.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 18 55.200.000,000,000,0055.200.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.24 . 01 . 19 83.655.000,000,0083.655.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 20 185.738.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.590.000,000,00 133.148.500,004.01 . 4.01.24 . 02 52.590.000,0052.590.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 07 8.000.000,000,008.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.24 . 02 . 24 8.860.000,000,008.860.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 28 56.000.000,000,0056.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 42 60.288.500,000,0060.288.500,000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.24 . 02 . 44 9.500.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 9.500.000,004.01 . 4.01.24 . 03 9.500.000,000,009.500.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.24 . 03 . 05 13.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 13.500.000,004.01 . 4.01.24 . 05 13.500.000,000,0013.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.24 . 05 . 03 20.620.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,0012.900.000,00 7.720.000,004.01 . 4.01.24 . 06 12.220.000,000,004.860.000,007.360.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.24 . 06 . 01 8.400.000,000,002.860.000,005.540.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.24 . 06 . 04 7.554.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,004.470.000,00 3.084.000,004.01 . 4.01.24 . 08 7.554.000,000,003.084.000,004.470.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.24 . 08 . 04 32.630.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,002.175.000,00 30.455.000,004.01 . 4.01.24 . 13 32.630.000,000,0030.455.000,002.175.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.24 . 13 . 02 28.027.500,00Progrqm Penataan Pelayanan Masyarakat 0,003.860.000,00 24.167.500,004.01 . 4.01.24 . 20 28.027.500,000,0024.167.500,003.860.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.24 . 20 . 01 636.968.000,00KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 141.650.000,00142.145.000,00 353.173.000,004.01 . 4.01.25 327.083.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00121.200.000,00 205.883.000,004.01 . 4.01.25 . 01 8.400.000,000,008.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 Halaman 90REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.600.000,000,002.600.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 61.800.000,000,000,0061.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 08 20.583.000,000,0020.583.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 10 5.500.000,000,005.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 8.000.000,000,005.000.000,003.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 32.000.000,000,0032.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.25 . 01 . 17 58.000.000,000,0058.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 18 56.400.000,000,000,0056.400.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.25 . 01 . 19 68.800.000,000,0068.800.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 20 218.450.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 141.650.000,001.300.000,00 75.500.000,004.01 . 4.01.25 . 02 37.500.000,0037.250.000,000,00250.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.25 . 02 . 05 25.000.000,0024.750.000,000,00250.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 07 14.300.000,0014.300.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.25 . 02 . 10 15.950.000,0015.750.000,000,00200.000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.25 . 02 . 11 52.000.000,0049.600.000,001.800.000,00600.000,00Pembangunan Pagar Kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 16 17.000.000,000,0017.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 22 52.700.000,000,0052.700.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.25 . 02 . 24 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 28 9.000.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 9.000.000,004.01 . 4.01.25 . 03 9.000.000,000,009.000.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.25 . 03 . 02 13.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 13.500.000,004.01 . 4.01.25 . 05 13.500.000,000,0013.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.25 . 05 . 03 8.190.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,002.635.000,00 5.555.000,004.01 . 4.01.25 . 06 3.890.000,000,003.055.000,00835.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.25 . 06 . 01 4.300.000,000,002.500.000,001.800.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.25 . 06 . 02 6.575.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,002.620.000,00 3.955.000,004.01 . 4.01.25 . 08 6.575.000,000,003.955.000,002.620.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.25 . 08 . 04 32.990.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,001.550.000,00 31.440.000,004.01 . 4.01.25 . 13 32.990.000,000,0031.440.000,001.550.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.25 . 13 . 02 21.180.000,00Program penataan pelayanan Masyarakat 0,0012.840.000,00 8.340.000,004.01 . 4.01.25 . 20 21.180.000,000,008.340.000,0012.840.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.25 . 20 . 01 651.382.500,00KANTOR CAMAT TABIR ULU 209.000.000,00199.485.000,00 242.897.500,004.01 . 4.01.26 263.351.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00143.400.000,00 119.951.500,004.01 . 4.01.26 . 01 1.240.000,000,001.240.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 Halaman 91REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.600.000,000,003.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 2.250.000,000,002.250.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 51.000.000,000,000,0051.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 4.420.000,000,004.420.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 14.449.400,000,0014.449.400,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 2.670.000,000,002.670.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 2.258.100,000,002.258.100,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 19.800.000,000,0019.800.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.26 . 01 . 17 30.114.000,000,0030.114.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 18 92.400.000,000,000,0092.400.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.26 . 01 . 19 39.150.000,000,0039.150.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 20 223.680.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 184.000.000,001.300.000,00 38.380.000,004.01 . 4.01.26 . 02 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 03 34.650.000,0034.000.000,000,00650.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.26 . 02 . 05 39.650.000,0039.000.000,000,00650.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 09 11.000.000,0011.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.26 . 02 . 10 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi4.01 . 4.01.26 . 02 . 12 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 22 17.980.000,000,0017.980.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.26 . 02 . 24 5.400.000,000,005.400.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 28 17.400.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 17.400.000,004.01 . 4.01.26 . 03 17.400.000,000,0017.400.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.26 . 03 . 02 21.750.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,003.750.000,00 18.000.000,004.01 . 4.01.26 . 05 21.750.000,000,0018.000.000,003.750.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.26 . 05 . 03 4.753.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,001.595.000,00 3.158.000,004.01 . 4.01.26 . 06 4.753.000,000,003.158.000,001.595.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.26 . 06 . 04 6.448.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,001.620.000,00 4.828.000,004.01 . 4.01.26 . 08 6.448.000,000,004.828.000,001.620.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.26 . 08 . 04 64.000.000,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,0029.340.000,00 34.660.000,004.01 . 4.01.26 . 13 36.000.000,000,0019.910.000,0016.090.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.26 . 13 . 02 28.000.000,000,0014.750.000,0013.250.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 13 . 03 50.000.000,00Program Penataan Pelayanan Masyarakat 25.000.000,0018.480.000,00 6.520.000,004.01 . 4.01.26 . 20 50.000.000,0025.000.000,006.520.000,0018.480.000,00Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.26 . 20 . 01 718.754.500,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 98.250.000,00184.045.000,00 436.459.500,004.01 . 4.01.27 336.625.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00163.200.000,00 173.425.600,004.01 . 4.01.27 . 01 Halaman 92REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.586.000,000,002.586.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 55.200.000,000,000,0055.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 2.999.900,000,002.999.900,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 08 12.087.200,000,0012.087.200,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 8.765.000,000,008.765.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 14.987.500,000,0014.987.500,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.27 . 01 . 17 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 18 108.000.000,000,000,00108.000.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 20 213.900.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.250.000,000,00 115.650.000,004.01 . 4.01.27 . 02 29.750.000,0029.750.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.27 . 02 . 05 10.750.000,0010.750.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 07 9.750.000,009.750.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 09 15.000.000,0015.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.27 . 02 . 10 33.000.000,0033.000.000,000,000,00Pengadaan komputer4.01 . 4.01.27 . 02 . 11 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.27 . 02 . 24 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 28 35.650.000,000,0035.650.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 42 27.000.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 27.000.000,004.01 . 4.01.27 . 03 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.27 . 03 . 02 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.27 . 03 . 05 31.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 31.500.000,004.01 . 4.01.27 . 05 31.500.000,000,0031.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.27 . 05 . 03 25.531.200,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,008.540.000,00 16.991.200,004.01 . 4.01.27 . 06 11.088.900,000,007.018.900,004.070.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.27 . 06 . 01 14.442.300,000,009.972.300,004.470.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.01 . 4.01.27 . 06 . 04 16.146.300,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,004.470.000,00 11.676.300,004.01 . 4.01.27 . 08 16.146.300,000,0011.676.300,004.470.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.01 . 4.01.27 . 08 . 04 68.051.400,00Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 0,007.835.000,00 60.216.400,004.01 . 4.01.27 . 13 68.051.400,000,0060.216.400,007.835.000,00Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.27 . 13 . 02 6.210.923.724,00Pengawasan 301.750.000,001.533.850.000,00 4.375.323.724,004.02 5.150.000,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,001.250.000,00 3.900.000,004.02 . 1.05.01 Halaman 93REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.150.000,00Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 0,001.250.000,00 3.900.000,004.02 . 1.05.01 . 22 5.150.000,000,003.900.000,001.250.000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)4.02 . 1.05.01 . 22 . 04 1.817.123.724,00SEKRETARIAT DAERAH 16.000.000,00527.260.000,00 1.273.863.724,004.02 . 4.01.01 980.533.724,00Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5.000.000,00281.540.000,00 693.993.724,004.02 . 4.01.01 . 20 95.546.000,000,0065.786.000,0029.760.000,00Pelaksanaan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)4.02 . 4.01.01 . 20 . 17 93.670.696,000,0068.590.696,0025.080.000,00Penyusunan Regulasi Peningkatan Kinerja Aparatur4.02 . 4.01.01 . 20 . 18 71.240.000,000,0050.600.000,0020.640.000,00Penyusunan Tata Naskah Dinas4.02 . 4.01.01 . 20 . 19 66.120.000,000,0047.760.000,0018.360.000,00Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)4.02 . 4.01.01 . 20 . 20 69.120.000,000,0047.760.000,0021.360.000,00Penyusunan Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)4.02 . 4.01.01 . 20 . 21 272.386.128,000,00203.086.128,0069.300.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Aparatur Pemerintah Kecamatan4.02 . 4.01.01 . 20 . 22 203.413.900,005.000.000,00122.813.900,0075.600.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah4.02 . 4.01.01 . 20 . 23 109.037.000,000,0087.597.000,0021.440.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan4.02 . 4.01.01 . 20 . 24 585.804.500,00Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 11.000.000,00172.400.000,00 402.404.500,004.02 . 4.01.01 . 21 134.400.500,000,0094.100.500,0040.300.000,00Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Dearah4.02 . 4.01.01 . 21 . 03 202.260.000,0011.000.000,00133.960.000,0057.300.000,00Evaluasi Kegiatan Pembangunan4.02 . 4.01.01 . 21 . 04 130.000.000,000,0091.000.000,0039.000.000,00Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaporan Hasil-Hasil Pembangunan4.02 . 4.01.01 . 21 . 05 119.144.000,000,0083.344.000,0035.800.000,00Pembinaan dan Pengambangan Kompetensi Aparatur SDM Pengadaan Barang/ Jasa4.02 . 4.01.01 . 21 . 06 250.785.500,00Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 0,0073.320.000,00 177.465.500,004.02 . 4.01.01 . 22 75.513.000,000,0052.833.000,0022.680.000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)4.02 . 4.01.01 . 22 . 04 87.560.500,000,0062.960.500,0024.600.000,00Fasilitasi AD-PPK (Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Merangin)4.02 . 4.01.01 . 22 . 05 87.712.000,000,0061.672.000,0026.040.000,00Monitoring dan evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik4.02 . 4.01.01 . 22 . 06 60.000.000,00KANTOR CAMAT JANGKAT 0,0015.000.000,00 45.000.000,004.02 . 4.01.07 60.000.000,00Program Peningkatan Peran Perempuan Dipedesaan 0,0015.000.000,00 45.000.000,004.02 . 4.01.07 . 23 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pembinaan 10 pokok program PKK4.02 . 4.01.07 . 23 . 01 30.000.000,000,0015.000.000,0015.000.000,00Jambore temu kader PKK tingkat Kabupaten4.02 . 4.01.07 . 23 . 02 228.650.000,00KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,00108.000.000,00 120.650.000,004.02 . 4.01.22 228.650.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00108.000.000,00 120.650.000,004.02 . 4.01.22 . 01 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.01.22 . 01 . 02 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.01.22 . 01 . 06 43.200.000,000,000,0043.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.01.22 . 01 . 07 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.01.22 . 01 . 08 16.650.000,000,0016.650.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.01.22 . 01 . 10 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.01.22 . 01 . 11 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.01.22 . 01 . 17 Halaman 94REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.01.22 . 01 . 18 64.800.000,000,000,0064.800.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.02 . 4.01.22 . 01 . 19 31.500.000,000,0031.500.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.02 . 4.01.22 . 01 . 20 4.100.000.000,00INSPEKTORAT DAERAH 285.750.000,00882.340.000,00 2.931.910.000,004.02 . 4.02.01 1.184.655.300,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43.750.000,00263.800.000,00 877.105.300,004.02 . 4.02.01 . 01 14.500.000,000,0014.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 128.000.000,000,00128.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 83.400.000,000,000,0083.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 102.900.300,000,00101.900.300,001.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 17.455.000,000,0017.455.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 52.350.000,0043.750.000,008.600.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 80.000.000,000,0080.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 65.000.000,000,0065.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 382.050.000,000,00376.650.000,005.400.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 174.000.000,000,000,00174.000.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 574.600.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 242.000.000,001.000.000,00 331.600.000,004.02 . 4.02.01 . 02 56.400.000,0056.400.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 51.050.000,0051.050.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 59.200.000,0059.200.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 75.350.000,0075.350.000,000,000,00Pengadaan komputer4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 85.500.000,000,0085.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 219.000.000,000,00218.000.000,001.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 28.100.000,000,0028.100.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 26 90.400.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 90.400.000,004.02 . 4.02.01 . 03 51.900.000,000,0051.900.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 38.500.000,000,0038.500.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 214.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,003.950.000,00 210.550.000,004.02 . 4.02.01 . 05 200.500.000,000,00200.000.000,00500.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 05 . 03 14.000.000,000,0010.550.000,003.450.000,00Penilaian Jabatan Fungsional Auditor serta Angka Kredit4.02 . 4.02.01 . 05 . 14 24.129.250,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,005.525.000,00 18.604.250,004.02 . 4.02.01 . 06 6.424.250,000,004.874.250,001.550.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 11.105.000,000,008.630.000,002.475.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 6.600.000,000,005.100.000,001.500.000,00Penyusunan Laporan Tahunan4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 Halaman 95REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 14.440.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,003.400.000,00 11.040.000,004.02 . 4.02.01 . 08 14.440.000,000,0011.040.000,003.400.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.02 . 4.02.01 . 08 . 04 29.460.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,005.460.000,00 24.000.000,004.02 . 4.02.01 . 10 29.460.000,000,0024.000.000,005.460.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan4.02 . 4.02.01 . 10 . 01 1.626.715.450,00Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 0,00475.555.000,00 1.151.160.450,004.02 . 4.02.01 . 20 1.080.260.000,000,00712.940.000,00367.320.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 37.745.000,000,0028.395.000,009.350.000,00Review Rencana Kerja dan Anggaran4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 16.400.000,000,0013.550.000,002.850.000,00Review Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Bansos APBD 4.02 . 4.02.01 . 20 . 03 100.000.000,000,0090.700.000,009.300.000,00Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 112.900.000,000,0076.450.000,0036.450.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 49.845.000,000,0039.420.000,0010.425.000,00Evaluasi Laporan AKIP SKPD4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 74.050.450,000,0060.250.450,0013.800.000,00Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 78.700.000,000,0074.000.000,004.700.000,00Pemutakhiran data hasil pemeriksaan4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 16.050.000,000,0013.200.000,002.850.000,00Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)4.02 . 4.02.01 . 20 . 14 60.765.000,000,0042.255.000,0018.510.000,00Pelaksanaan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 15.250.000,00Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 0,001.650.000,00 13.600.000,004.02 . 4.02.01 . 21 15.250.000,000,0013.600.000,001.650.000,00Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 325.850.000,00Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 0,00122.000.000,00 203.850.000,004.02 . 4.02.01 . 22 30.450.000,000,0025.350.000,005.100.000,00Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)4.02 . 4.02.01 . 22 . 04 295.400.000,000,00178.500.000,00116.900.000,00Fasilitasi AD-PPK (Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Merangin)4.02 . 4.02.01 . 22 . 05 6.393.021.800,00Perencanaan 41.800.000,001.641.080.000,00 4.710.141.800,004.03 153.900.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,0047.550.000,00 106.350.000,004.03 . 1.03.01 153.900.000,00Program pengembangan data/informasi 0,0047.550.000,00 106.350.000,004.03 . 1.03.01 . 15 153.900.000,000,00106.350.000,0047.550.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 44.480.000,00DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 0,0013.200.000,00 31.280.000,004.03 . 3.03.02 44.480.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,0013.200.000,00 31.280.000,004.03 . 3.03.02 . 21 44.480.000,000,0031.280.000,0013.200.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.03 . 3.03.02 . 21 . 13 1.040.583.800,00SEKRETARIAT DAERAH 25.800.000,00315.380.000,00 699.403.800,004.03 . 4.01.01 584.325.500,00Program pengembangan data/informasi 25.800.000,00175.540.000,00 382.985.500,004.03 . 4.01.01 . 15 167.205.500,000,00117.105.500,0050.100.000,00Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 4.03 . 4.01.01 . 15 . 01 Halaman 96REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 133.780.000,0016.000.000,0073.580.000,0044.200.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.01 . 15 . 02 283.340.000,009.800.000,00192.300.000,0081.240.000,00Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan4.03 . 4.01.01 . 15 . 06 456.258.300,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00139.840.000,00 316.418.300,004.03 . 4.01.01 . 21 334.258.300,000,00224.358.300,00109.900.000,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)4.03 . 4.01.01 . 21 . 28 122.000.000,000,0092.060.000,0029.940.000,00Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.01 . 21 . 32 12.910.700,00KANTOR CAMAT BANGKO 0,003.100.000,00 9.810.700,004.03 . 4.01.04 12.910.700,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,003.100.000,00 9.810.700,004.03 . 4.01.04 . 21 4.596.500,000,003.496.500,001.100.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.04 . 21 . 09 8.314.200,000,006.314.200,002.000.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Pasar Atas Bangko4.03 . 4.01.04 . 21 . 52 8.139.800,00KANTOR CAMAT JANGKAT 0,001.600.000,00 6.539.800,004.03 . 4.01.07 8.139.800,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.600.000,00 6.539.800,004.03 . 4.01.07 . 21 8.139.800,000,006.539.800,001.600.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.07 . 21 . 09 7.575.000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,001.850.000,00 5.725.000,004.03 . 4.01.08 7.575.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.850.000,00 5.725.000,004.03 . 4.01.08 . 21 7.575.000,000,005.725.000,001.850.000,00Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan4.03 . 4.01.08 . 21 . 35 4.750.000,00KANTOR CAMAT MARGO TABIR 0,000,00 4.750.000,004.03 . 4.01.10 4.750.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,000,00 4.750.000,004.03 . 4.01.10 . 21 4.750.000,000,004.750.000,000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.10 . 21 . 09 4.875.000,00KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,001.175.000,00 3.700.000,004.03 . 4.01.12 4.875.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.175.000,00 3.700.000,004.03 . 4.01.12 . 21 4.875.000,000,003.700.000,001.175.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 13.648.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG 0,004.000.000,00 9.648.000,004.03 . 4.01.13 13.648.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,004.000.000,00 9.648.000,004.03 . 4.01.13 . 21 12.000.000,000,009.050.000,002.950.000,00Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan4.03 . 4.01.13 . 21 . 35 1.648.000,000,00598.000,001.050.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Pamenang4.03 . 4.01.13 . 21 . 60 5.500.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,001.375.000,00 4.125.000,004.03 . 4.01.14 5.500.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.375.000,00 4.125.000,004.03 . 4.01.14 . 21 5.500.000,000,004.125.000,001.375.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.14 . 21 . 09 6.600.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,002.050.000,00 4.550.000,004.03 . 4.01.15 6.600.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,002.050.000,00 4.550.000,004.03 . 4.01.15 . 21 6.600.000,000,004.550.000,002.050.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.15 . 21 . 09 11.488.000,00KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,005.600.000,00 5.888.000,004.03 . 4.01.16 Halaman 97REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 11.488.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,005.600.000,00 5.888.000,004.03 . 4.01.16 . 21 11.488.000,000,005.888.000,005.600.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.16 . 21 . 09 6.100.000,00KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,001.500.000,00 4.600.000,004.03 . 4.01.17 6.100.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.500.000,00 4.600.000,004.03 . 4.01.17 . 21 6.100.000,000,004.600.000,001.500.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.17 . 21 . 09 7.000.000,00KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 0,001.950.000,00 5.050.000,004.03 . 4.01.18 7.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.950.000,00 5.050.000,004.03 . 4.01.18 . 21 7.000.000,000,005.050.000,001.950.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.18 . 21 . 09 5.000.000,00KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 0,001.225.000,00 3.775.000,004.03 . 4.01.19 5.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.225.000,00 3.775.000,004.03 . 4.01.19 . 21 5.000.000,000,003.775.000,001.225.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.19 . 21 . 09 7.500.000,00KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,002.000.000,00 5.500.000,004.03 . 4.01.21 7.500.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,002.000.000,00 5.500.000,004.03 . 4.01.21 . 21 7.500.000,000,005.500.000,002.000.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.21 . 21 . 09 5.505.000,00KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,001.975.000,00 3.530.000,004.03 . 4.01.23 5.505.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.975.000,00 3.530.000,004.03 . 4.01.23 . 21 5.505.000,000,003.530.000,001.975.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.23 . 21 . 09 10.010.000,00KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 0,004.325.000,00 5.685.000,004.03 . 4.01.24 10.010.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,004.325.000,00 5.685.000,004.03 . 4.01.24 . 21 10.010.000,000,005.685.000,004.325.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.24 . 21 . 09 5.800.000,00KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,00750.000,00 5.050.000,004.03 . 4.01.25 5.800.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00750.000,00 5.050.000,004.03 . 4.01.25 . 21 5.800.000,000,005.050.000,00750.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.25 . 21 . 09 9.552.000,00KANTOR CAMAT TABIR ULU 0,005.900.000,00 3.652.000,004.03 . 4.01.26 9.552.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,005.900.000,00 3.652.000,004.03 . 4.01.26 . 21 9.552.000,000,003.652.000,005.900.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.26 . 21 . 09 11.489.000,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,003.570.000,00 7.919.000,004.03 . 4.01.27 11.489.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,003.570.000,00 7.919.000,004.03 . 4.01.27 . 21 6.990.200,000,004.755.200,002.235.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.27 . 21 . 09 4.498.800,000,003.163.800,001.335.000,00Pendampingan penyelenggaraan musrenbang kecamatan4.03 . 4.01.27 . 21 . 21 5.010.615.500,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 16.000.000,001.221.005.000,00 3.773.610.500,004.03 . 4.03.01 1.581.228.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00507.660.000,00 1.073.568.600,004.03 . 4.03.01 . 01 Halaman 98REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 500.000,000,00500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 313.800.000,000,00313.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 16.700.000,000,0016.700.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 144.300.000,000,000,00144.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 98.581.100,000,0098.581.100,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 44.067.800,000,0044.067.800,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 33.359.700,000,0033.359.700,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 60.000.000,000,0058.800.000,001.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 100.390.000,000,00100.390.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 362.845.000,000,00362.845.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 371.760.000,000,009.600.000,00362.160.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 14.925.000,000,0014.925.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 432.544.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.000.000,007.450.000,00 409.094.000,004.03 . 4.03.01 . 02 16.000.000,0016.000.000,000,000,00Pengadaan komputer4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 19.500.000,000,0019.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 86.000.000,000,0086.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.03 . 4.03.01 . 02 . 23 41.500.000,000,0040.500.000,001.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 74.144.000,000,0070.544.000,003.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 195.400.000,000,00192.550.000,002.850.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 73.800.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 73.800.000,004.03 . 4.03.01 . 03 41.000.000,000,0041.000.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.03 . 4.03.01 . 03 . 02 32.800.000,000,0032.800.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 75.565.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 75.565.000,004.03 . 4.03.01 . 05 31.390.000,000,0031.390.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 12.150.000,000,0012.150.000,000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 05 . 02 32.025.000,000,0032.025.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 102.391.600,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0052.900.000,00 49.491.600,004.03 . 4.03.01 . 06 12.984.500,000,009.634.500,003.350.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 12.560.000,000,009.710.000,002.850.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.03 . 4.03.01 . 06 . 02 19.967.100,000,0014.517.100,005.450.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 12.660.000,000,009.810.000,002.850.000,00Penyusunan Laporan Tahunan4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 44.220.000,000,005.820.000,0038.400.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 9.877.000,00Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,003.060.000,00 6.817.000,004.03 . 4.03.01 . 07 9.877.000,000,006.817.000,003.060.000,00Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 48.858.700,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,008.300.000,00 40.558.700,004.03 . 4.03.01 . 08 Halaman 99REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 9.191.200,000,007.341.200,001.850.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 39.667.500,000,0033.217.500,006.450.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.03 . 4.03.01 . 08 . 04 34.986.500,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,0011.550.000,00 23.436.500,004.03 . 4.03.01 . 10 34.986.500,000,0023.436.500,0011.550.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan4.03 . 4.03.01 . 10 . 01 86.932.600,00Program pengembangan data/informasi 0,0024.900.000,00 62.032.600,004.03 . 4.03.01 . 15 86.932.600,000,0062.032.600,0024.900.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 1.139.887.900,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00228.635.000,00 911.252.900,004.03 . 4.03.01 . 21 174.743.500,000,00133.703.500,0041.040.000,00Penyusunan rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 174.388.800,000,00154.288.800,0020.100.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 81.305.800,000,0057.705.800,0023.600.000,00Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 49.339.300,000,0039.489.300,009.850.000,00Penyusunan KUA dan PPA APBD Kabupaten Merangin4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 51.680.100,000,0041.330.100,0010.350.000,00Penyusunan KUA dan PPA Perubahan APBD Kabupaten Merangin4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 60.000.000,000,0042.100.000,0017.900.000,00Pelaksanaan Forum OPD Bidang Prasarana Wilayah4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 39.231.500,000,0033.906.500,005.325.000,00Pendampingan penyelenggaraan musrenbang kecamatan4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 173.861.600,000,00153.861.600,0020.000.000,00Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Merangin4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 37.764.100,000,0031.834.100,005.930.000,00Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Merangin4.03 . 4.03.01 . 21 . 38 99.072.600,000,0083.622.600,0015.450.000,00Penyusunan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 41.069.500,000,0028.469.500,0012.600.000,00Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan OPD Bidang Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 24.496.500,000,0016.696.500,007.800.000,00Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan4.03 . 4.03.01 . 21 . 45 10.902.600,000,007.752.600,003.150.000,00Penyusunan IKU dan PK SKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 48 37.617.000,000,0026.077.000,0011.540.000,00Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Merangin4.03 . 4.03.01 . 21 . 49 84.415.000,000,0060.415.000,0024.000.000,00Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah4.03 . 4.03.01 . 21 . 50 430.219.100,00Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00123.200.000,00 307.019.100,004.03 . 4.03.01 . 22 147.100.000,000,00103.300.000,0043.800.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 60.000.000,000,0042.100.000,0017.900.000,00Pelaksanaan forum OPD Bidang Pertanian4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 223.119.100,000,00161.619.100,0061.500.000,00Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten Merangin4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 433.839.500,00Program perencanaan sosial budaya 0,0094.650.000,00 339.189.500,004.03 . 4.03.01 . 23 280.513.000,000,00203.713.000,0076.800.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 53.205.500,000,0047.080.500,006.125.000,00Pelaksanaan forum OPD Bidang Kesehatan, Kependudukan dan PMD4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 57.787.500,000,0051.387.500,006.400.000,00Pelaksanaan forum OPD Bidang Pendidikan, Budaya dan Ketenagakerjaan4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 42.333.500,000,0037.008.500,005.325.000,00Pelaksanaan forum OPD Bidang Kominfo, Trantibun dan Linmas4.03 . 4.03.01 . 23 . 21 394.350.000,00Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00112.500.000,00 281.850.000,004.03 . 4.03.01 . 24 240.970.000,000,00173.770.000,0067.200.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 153.380.000,000,00108.080.000,0045.300.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 Halaman 100REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 166.135.000,00Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 0,0046.200.000,00 119.935.000,004.03 . 4.03.01 . 28 166.135.000,000,00119.935.000,0046.200.000,00Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan4.03 . 4.03.01 . 28 . 12 12.695.788.200,00Keuangan 1.023.630.000,004.182.230.000,00 7.489.928.200,004.04 90.725.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,0053.100.000,00 37.625.000,004.04 . 1.03.01 90.725.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,0053.100.000,00 37.625.000,004.04 . 1.03.01 . 17 90.725.000,000,0037.625.000,0053.100.000,00Peningkatan manajemen aset/barang daerah4.04 . 1.03.01 . 17 . 16 375.974.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,00183.000.000,00 192.974.000,004.04 . 4.01.01 375.974.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00183.000.000,00 192.974.000,004.04 . 4.01.01 . 17 165.000.000,000,00114.000.000,0051.000.000,00Penatausahaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan SKPD4.04 . 4.01.01 . 17 . 50 210.974.000,000,0078.974.000,00132.000.000,00Pelaksanaan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan SKPD4.04 . 4.01.01 . 17 . 51 108.784.000,00KANTOR CAMAT BANGKO 0,0062.460.000,00 46.324.000,004.04 . 4.01.04 108.784.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,0062.460.000,00 46.324.000,004.04 . 4.01.04 . 28 5.070.000,000,003.420.000,001.650.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.04 . 28 . 04 16.080.000,000,0014.580.000,001.500.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pasar Atas Bangko4.04 . 4.01.04 . 28 . 30 26.400.000,000,000,0026.400.000,00Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Dusun Bangko4.04 . 4.01.04 . 28 . 39 39.580.000,000,0011.890.000,0027.690.000,00Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Pematang Kandis4.04 . 4.01.04 . 28 . 41 21.654.000,000,0016.434.000,005.220.000,00Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Pasar Bangko4.04 . 4.01.04 . 28 . 42 3.675.000,00KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,000,00 3.675.000,004.04 . 4.01.06 3.675.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,000,00 3.675.000,004.04 . 4.01.06 . 28 3.675.000,000,003.675.000,000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.06 . 28 . 04 20.620.000,00KANTOR CAMAT JANGKAT 0,0016.800.000,00 3.820.000,004.04 . 4.01.07 20.620.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,0016.800.000,00 3.820.000,004.04 . 4.01.07 . 28 20.620.000,000,003.820.000,0016.800.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.07 . 28 . 04 6.180.000,00KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,000,00 6.180.000,004.04 . 4.01.08 6.180.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,000,00 6.180.000,004.04 . 4.01.08 . 28 6.180.000,000,006.180.000,000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.08 . 28 . 04 5.800.000,00KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,001.740.000,00 4.060.000,004.04 . 4.01.09 5.800.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,001.740.000,00 4.060.000,004.04 . 4.01.09 . 28 5.800.000,000,004.060.000,001.740.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.09 . 28 . 04 6.625.000,00KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,001.650.000,00 4.975.000,004.04 . 4.01.12 6.625.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,001.650.000,00 4.975.000,004.04 . 4.01.12 . 28 6.625.000,000,004.975.000,001.650.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.12 . 28 . 04 21.000.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG 0,0012.100.000,00 8.900.000,004.04 . 4.01.13 Halaman 101REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 21.000.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,0012.100.000,00 8.900.000,004.04 . 4.01.13 . 28 6.000.000,000,004.500.000,001.500.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.13 . 28 . 04 15.000.000,000,004.400.000,0010.600.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pamenang4.04 . 4.01.13 . 28 . 38 3.610.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,00900.000,00 2.710.000,004.04 . 4.01.14 3.610.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00900.000,00 2.710.000,004.04 . 4.01.14 . 28 3.610.000,000,002.710.000,00900.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.14 . 28 . 04 1.200.000,00KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,000,00 1.200.000,004.04 . 4.01.15 1.200.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,000,00 1.200.000,004.04 . 4.01.15 . 28 1.200.000,000,001.200.000,000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.15 . 28 . 04 6.750.000,00KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,001.800.000,00 4.950.000,004.04 . 4.01.17 6.750.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,001.800.000,00 4.950.000,004.04 . 4.01.17 . 28 6.750.000,000,004.950.000,001.800.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.17 . 28 . 04 10.800.000,00KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 0,002.700.000,00 8.100.000,004.04 . 4.01.18 10.800.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,002.700.000,00 8.100.000,004.04 . 4.01.18 . 28 10.800.000,000,008.100.000,002.700.000,00Penagihan pajak PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.18 . 28 . 05 12.000.000,00KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 0,004.000.000,00 8.000.000,004.04 . 4.01.19 12.000.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,004.000.000,00 8.000.000,004.04 . 4.01.19 . 28 12.000.000,000,008.000.000,004.000.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.19 . 28 . 04 37.370.000,00KANTOR CAMAT TABIR 0,0018.147.000,00 19.223.000,004.04 . 4.01.20 37.370.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,0018.147.000,00 19.223.000,004.04 . 4.01.20 . 28 12.610.000,000,009.463.000,003.147.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.20 . 28 . 04 5.800.000,000,002.100.000,003.700.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Dusun Baru4.04 . 4.01.20 . 28 . 33 3.400.000,000,00500.000,002.900.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pasar Baru4.04 . 4.01.20 . 28 . 34 7.010.000,000,004.060.000,002.950.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Kampung Baruh4.04 . 4.01.20 . 28 . 35 8.550.000,000,003.100.000,005.450.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pasar Rantau Panjang4.04 . 4.01.20 . 28 . 36 3.100.000,00KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,001.150.000,00 1.950.000,004.04 . 4.01.21 3.100.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,001.150.000,00 1.950.000,004.04 . 4.01.21 . 28 3.100.000,000,001.950.000,001.150.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.21 . 28 . 04 1.298.500,00KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,001.000.000,00 298.500,004.04 . 4.01.22 1.298.500,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,001.000.000,00 298.500,004.04 . 4.01.22 . 28 1.298.500,000,00298.500,001.000.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.22 . 28 . 04 6.525.000,00KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,001.650.000,00 4.875.000,004.04 . 4.01.23 Halaman 102REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 6.525.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,001.650.000,00 4.875.000,004.04 . 4.01.23 . 28 6.525.000,000,004.875.000,001.650.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.23 . 28 . 04 11.465.000,00KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 0,002.750.000,00 8.715.000,004.04 . 4.01.24 11.465.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,002.750.000,00 8.715.000,004.04 . 4.01.24 . 28 11.465.000,000,008.715.000,002.750.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.24 . 28 . 04 2.800.000,00KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,001.050.000,00 1.750.000,004.04 . 4.01.25 2.800.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,001.050.000,00 1.750.000,004.04 . 4.01.25 . 28 2.800.000,000,001.750.000,001.050.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.25 . 28 . 04 4.842.500,00KANTOR CAMAT TABIR ULU 0,003.675.000,00 1.167.500,004.04 . 4.01.26 4.842.500,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,003.675.000,00 1.167.500,004.04 . 4.01.26 . 28 4.842.500,000,001.167.500,003.675.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.26 . 28 . 04 4.644.200,00KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,001.835.000,00 2.809.200,004.04 . 4.01.27 4.644.200,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,001.835.000,00 2.809.200,004.04 . 4.01.27 . 28 4.644.200,000,002.809.200,001.835.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.01.27 . 28 . 04 8.050.000.000,00BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 665.030.000,002.669.738.000,00 4.715.232.000,004.04 . 4.04.01 1.829.460.275,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00680.050.000,00 1.149.410.275,004.04 . 4.04.01 . 01 6.450.000,000,006.450.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 344.832.500,000,00344.032.500,00800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 17.600.000,000,0016.000.000,001.600.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 309.500.000,000,006.500.000,00303.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 101.000.000,000,00100.000.000,001.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 51.716.325,000,0048.066.325,003.650.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 55.668.750,000,0051.718.750,003.950.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 7.888.000,000,006.688.000,001.200.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 41.913.575,000,0041.913.575,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 212.241.125,000,00210.991.125,001.250.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 309.050.000,000,00309.050.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 363.600.000,000,000,00363.600.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 8.000.000,000,008.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 1.070.770.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 619.530.000,002.250.000,00 448.990.000,004.04 . 4.04.01 . 02 46.350.000,0046.350.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 40.600.000,0040.600.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 161.650.000,00161.650.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 370.930.000,00370.930.000,000,000,00Pengadaan komputer4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 39.000.000,000,0039.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 Halaman 103REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 146.100.000,000,00146.100.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.04 . 4.04.01 . 02 . 23 27.250.000,000,0026.050.000,001.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 113.800.000,000,00113.800.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 125.090.000,000,00124.040.000,001.050.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 130.765.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,002.150.000,00 128.615.000,004.04 . 4.04.01 . 03 77.215.000,000,0076.115.000,001.100.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.04 . 4.04.01 . 03 . 02 53.550.000,000,0052.500.000,001.050.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 109.072.500,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 109.072.500,004.04 . 4.04.01 . 05 21.500.000,000,0021.500.000,000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 05 . 02 87.572.500,000,0087.572.500,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 161.313.100,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,0048.183.000,00 113.130.100,004.04 . 4.04.01 . 06 26.009.625,000,0019.166.625,006.843.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 29.917.250,000,0022.237.250,007.680.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 23.150.000,000,0016.610.000,006.540.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 25.824.725,000,0019.704.725,006.120.000,00Penyusunan Laporan Tahunan4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 56.411.500,000,0035.411.500,0021.000.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 23.850.000,00Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,007.050.000,00 16.800.000,004.04 . 4.04.01 . 07 23.850.000,000,0016.800.000,007.050.000,00Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 84.769.125,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0021.335.000,00 63.434.125,004.04 . 4.04.01 . 08 26.450.375,000,0020.175.375,006.275.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 58.318.750,000,0043.258.750,0015.060.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.04 . 4.04.01 . 08 . 04 35.000.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,008.550.000,00 26.450.000,004.04 . 4.04.01 . 10 35.000.000,000,0026.450.000,008.550.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan4.04 . 4.04.01 . 10 . 01 3.089.175.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 45.500.000,001.421.425.000,00 1.622.250.000,004.04 . 4.04.01 . 17 53.800.000,000,0046.510.000,007.290.000,00Penyusunan analisa standar belanja4.04 . 4.04.01 . 17 . 01 494.735.000,000,00235.435.000,00259.300.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 288.040.000,000,00230.740.000,0057.300.000,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 400.000.000,000,00198.400.000,00201.600.000,00Penyusunan laporan keuangan daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 138.760.000,000,0081.620.000,0057.140.000,00Manajemen Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 90.000.000,000,0062.800.000,0027.200.000,00Pengelolaan TP-TGR4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 451.000.000,000,00243.800.000,00207.200.000,00Pengelolaan Kas Umum Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 27 283.000.000,000,00150.440.000,00132.560.000,00Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 30.820.000,000,0026.500.000,004.320.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 166.780.000,0045.500.000,0060.000.000,0061.280.000,00Pengelolaan SIMDA Keuangan Bidang Penyusunan Anggaran4.04 . 4.04.01 . 17 . 35 Halaman 104REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 317.000.000,000,00122.540.000,00194.460.000,00Pengelolaan dan pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Bidang Akutansi dan Pelaporan 4.04 . 4.04.01 . 17 . 43 87.240.000,000,0061.100.000,0026.140.000,00Pengelolaan SIMDA Keuangan Bidang Perbendaharaan4.04 . 4.04.01 . 17 . 44 20.000.000,000,0014.125.000,005.875.000,00Sosialisasi Implementasi Paket Regulasi tentang Akuntansi dan Pelaporan4.04 . 4.04.01 . 17 . 45 268.000.000,000,0088.240.000,00179.760.000,00Pembinaan Teknis Pelaksanaan Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 52 315.825.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00105.825.000,00 210.000.000,004.04 . 4.04.01 . 18 44.120.000,000,0037.500.000,006.620.000,00Pengelolaan dan Rekonsiliasi Data APBD4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 271.705.000,000,00172.500.000,0099.205.000,00Evaluasi Anggaran dan Rencana Kerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 1.200.000.000,00Program Pengelolaan Aset Daerah 0,00372.920.000,00 827.080.000,004.04 . 4.04.01 . 29 150.000.000,000,00113.600.000,0036.400.000,00Analisa Kebutuhan Barang Daerah dan Standar Harga Barang Pemerintah4.04 . 4.04.01 . 29 . 01 80.000.000,000,0049.100.000,0030.900.000,00Penghapusan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 29 . 09 285.000.000,000,00227.380.000,0057.620.000,00Penatausahaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 29 . 10 274.000.000,000,00193.650.000,0080.350.000,00Pengamanan BMD Khususnya Aset Tanah Milik Pemerintah4.04 . 4.04.01 . 29 . 11 50.000.000,000,0041.200.000,008.800.000,00Pemetaan dan Penilaian Aset Tanah Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 29 . 12 50.000.000,000,0041.200.000,008.800.000,00Pemanfaatan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 29 . 13 191.000.000,000,0085.300.000,00105.700.000,00Pemindahtanganan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 29 . 14 120.000.000,000,0075.650.000,0044.350.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Merangin tentang Pengelolaan BMD 4.04 . 4.04.01 . 29 . 15 3.900.000.000,00BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 358.600.000,001.140.985.000,00 2.400.415.000,004.04 . 4.04.03 1.468.077.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00687.780.000,00 780.297.500,004.04 . 4.04.03 . 01 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.03 . 01 . 01 195.000.000,000,00189.000.000,006.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.03 . 01 . 02 32.500.000,000,0031.500.000,001.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.03 . 01 . 06 97.800.000,000,000,0097.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.03 . 01 . 07 21.600.000,000,0020.000.000,001.600.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.03 . 01 . 08 52.000.000,000,0050.000.000,002.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.03 . 01 . 10 107.900.000,000,00105.900.000,002.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.03 . 01 . 11 30.000.000,000,0029.000.000,001.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.03 . 01 . 12 61.000.000,000,0055.000.000,006.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.03 . 01 . 15 62.500.000,000,0059.500.000,003.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.03 . 01 . 17 220.937.500,000,00184.397.500,0036.540.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.03 . 01 . 18 517.100.000,000,000,00517.100.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.04 . 4.04.03 . 01 . 19 66.740.000,000,0053.000.000,0013.740.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.04 . 4.04.03 . 01 . 20 464.100.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.900.000,004.400.000,00 281.800.000,004.04 . 4.04.03 . 02 19.500.000,0019.500.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.03 . 02 . 05 62.000.000,0060.000.000,000,002.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.03 . 02 . 07 29.600.000,0028.500.000,000,001.100.000,00Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.03 . 02 . 10 69.900.000,0069.900.000,000,000,00Pengadaan komputer4.04 . 4.04.03 . 02 . 11 Halaman 105REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 82.000.000,000,0082.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.03 . 02 . 24 150.800.000,000,00149.800.000,001.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.03 . 02 . 26 50.300.000,000,0050.000.000,00300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.03 . 02 . 28 88.000.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,002.000.000,00 86.000.000,004.04 . 4.04.03 . 03 88.000.000,000,0086.000.000,002.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.04 . 4.04.03 . 03 . 02 76.900.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,002.400.000,00 74.500.000,004.04 . 4.04.03 . 05 76.900.000,000,0074.500.000,002.400.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.03 . 05 . 03 44.537.500,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,0011.000.000,00 33.537.500,004.04 . 4.04.03 . 06 14.337.500,000,0010.537.500,003.800.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.03 . 06 . 01 18.800.000,000,0014.000.000,004.800.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.04 . 4.04.03 . 06 . 02 11.400.000,000,009.000.000,002.400.000,00Penyusunan Laporan Tahunan4.04 . 4.04.03 . 06 . 05 57.050.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,0015.100.000,00 41.950.000,004.04 . 4.04.03 . 08 14.450.000,000,0010.925.000,003.525.000,00Penyusunan Rencana Strategis4.04 . 4.04.03 . 08 . 01 14.550.000,000,0011.025.000,003.525.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan4.04 . 4.04.03 . 08 . 02 28.050.000,000,0020.000.000,008.050.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.04 . 4.04.03 . 08 . 04 49.600.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,0011.900.000,00 37.700.000,004.04 . 4.04.03 . 10 49.600.000,000,0037.700.000,0011.900.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan4.04 . 4.04.03 . 10 . 01 1.651.735.000,00Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 180.700.000,00406.405.000,00 1.064.630.000,004.04 . 4.04.03 . 28 112.314.000,000,0081.114.000,0031.200.000,00Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB4.04 . 4.04.03 . 28 . 01 154.000.000,000,00133.000.000,0021.000.000,00Penerbitan SPPT dan DHKP PBB4.04 . 4.04.03 . 28 . 02 65.115.000,000,0056.615.000,008.500.000,00Penyampaian DHKP dan SPT PBB4.04 . 4.04.03 . 28 . 03 51.766.000,000,0043.966.000,007.800.000,00Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB4.04 . 4.04.03 . 28 . 04 57.800.000,000,0023.500.000,0034.300.000,00Pengelolaan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah4.04 . 4.04.03 . 28 . 06 69.800.000,000,0045.000.000,0024.800.000,00Indentifikasi dan verifikasi wajib pajak dan retribusi daerah4.04 . 4.04.03 . 28 . 07 137.000.000,000,0098.750.000,0038.250.000,00Penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.03 . 28 . 08 31.300.000,000,0022.000.000,009.300.000,00Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah4.04 . 4.04.03 . 28 . 09 110.550.000,000,0071.500.000,0039.050.000,00Penagihan pajak dan retribusi daerah4.04 . 4.04.03 . 28 . 10 109.700.000,000,0086.500.000,0023.200.000,00Sosialisasi dan penyempurnaan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi4.04 . 4.04.03 . 28 . 14 48.025.000,000,0034.000.000,0014.025.000,00Rekonsilisasi penerimaan daerah4.04 . 4.04.03 . 28 . 16 41.100.000,001.000.000,0026.900.000,0013.200.000,00Penataan Objek Retribusi Pasar4.04 . 4.04.03 . 28 . 17 31.600.000,000,0023.000.000,008.600.000,00Penyusunan pelaporan rekapitulasi PAD4.04 . 4.04.03 . 28 . 18 49.300.000,000,0036.000.000,0013.300.000,00Pemutakhiran data ZNT NIR4.04 . 4.04.03 . 28 . 19 77.250.000,000,0050.000.000,0027.250.000,00Pendataan dan penyampaian SPT Pajak dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.03 . 28 . 20 45.800.000,000,0033.500.000,0012.300.000,00Penertiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi4.04 . 4.04.03 . 28 . 21 83.250.000,000,0077.200.000,006.050.000,00Verifikasi dan validasi piutang PBB P24.04 . 4.04.03 . 28 . 23 94.100.000,000,0066.020.000,0028.080.000,00Pelayanan pendaftaran dan pembayaran pajak dan retribusi daerah4.04 . 4.04.03 . 28 . 25 Halaman 106REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 281.965.000,00179.700.000,0056.065.000,0046.200.000,00Pengelolaan Teknologi Informasi PAD4.04 . 4.04.03 . 28 . 27 5.816.094.000,00Kepegawaian 118.360.000,00816.530.000,00 4.881.204.000,004.05 15.100.000,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,002.050.000,00 13.050.000,004.05 . 1.05.01 15.100.000,00Program Pembinaaan dan Pengembangan Aparatur 0,002.050.000,00 13.050.000,004.05 . 1.05.01 . 51 6.500.000,000,006.500.000,000,00Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja4.05 . 1.05.01 . 51 . 45 8.600.000,000,006.550.000,002.050.000,00Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja4.05 . 1.05.01 . 51 . 47 152.494.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0044.280.000,00 108.214.000,004.05 . 4.01.01 152.494.000,00Program Pembinaaan dan Pengembangan Aparatur 0,0044.280.000,00 108.214.000,004.05 . 4.01.01 . 51 76.212.000,000,0052.692.000,0023.520.000,00Kegiatan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja4.05 . 4.01.01 . 51 . 18 76.282.000,000,0055.522.000,0020.760.000,00Penyusunan Standar Kompetensi4.05 . 4.01.01 . 51 . 23 5.648.500.000,00BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 118.360.000,00770.200.000,00 4.759.940.000,004.05 . 4.05.01 945.450.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00208.500.000,00 736.950.000,004.05 . 4.05.01 . 01 2.490.000,000,002.490.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 120.000.000,000,00120.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 9.500.000,000,009.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 90.600.000,000,000,0090.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 133.250.000,000,00132.500.000,00750.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 62.270.000,000,0061.520.000,00750.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 15.270.000,000,0015.270.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 67.200.000,000,0066.000.000,001.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 62.500.000,000,0062.500.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 224.470.000,000,00224.470.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 122.900.000,000,007.700.000,00115.200.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 297.625.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 118.360.000,000,00 179.265.000,004.05 . 4.05.01 . 02 45.700.000,0045.700.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 18.300.000,0018.300.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 34.300.000,0034.300.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.05 . 4.05.01 . 02 . 10 10.060.000,0010.060.000,000,000,00Pengadaan komputer4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 72.615.000,0010.000.000,0062.615.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.05 . 4.05.01 . 02 . 23 40.200.000,000,0040.200.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 26.950.000,000,0026.950.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 51.000.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 51.000.000,004.05 . 4.05.01 . 03 Halaman 107REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 27.200.000,000,0027.200.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.05 . 4.05.01 . 03 . 02 23.800.000,000,0023.800.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.05 . 4.05.01 . 03 . 05 325.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 325.500.000,004.05 . 4.05.01 . 05 325.500.000,000,00325.500.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 05 . 03 69.385.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,0026.620.000,00 42.765.000,004.05 . 4.05.01 . 06 15.966.000,000,0012.096.000,003.870.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 14.850.000,000,0011.150.000,003.700.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.05 . 4.05.01 . 06 . 02 11.141.000,000,008.891.000,002.250.000,00Penyusunan Laporan Tahunan4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 27.428.000,000,0010.628.000,0016.800.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 32.251.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,007.940.000,00 24.311.000,004.05 . 4.05.01 . 08 32.251.000,000,0024.311.000,007.940.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.05 . 4.05.01 . 08 . 04 35.000.000,00Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,005.360.000,00 29.640.000,004.05 . 4.05.01 . 10 35.000.000,000,0029.640.000,005.360.000,00Penyebarluasan informasi hasil pembangunan4.05 . 4.05.01 . 10 . 01 2.984.024.000,00Program Pembinaaan dan Pengembangan Aparatur 0,00483.805.000,00 2.500.219.000,004.05 . 4.05.01 . 51 900.375.000,000,00822.575.000,0077.800.000,00Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas4.05 . 4.05.01 . 51 . 01 189.645.000,000,00141.645.000,0048.000.000,00Koordinasi dan pengembangan SAPK4.05 . 4.05.01 . 51 . 03 38.845.000,000,0027.640.000,0011.205.000,00Koordinasi pemberian penghargaan satya rencana karya satya PNS4.05 . 4.05.01 . 51 . 04 7.615.000,000,004.750.000,002.865.000,00Penyelenggaraan sumpah janji PNS4.05 . 4.05.01 . 51 . 05 52.800.000,000,0036.500.000,0016.300.000,00Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 51 . 06 35.540.000,000,0025.620.000,009.920.000,00Pelaksanaan ujian dinas, pengurusan cuti besar dan kartu taspen4.05 . 4.05.01 . 51 . 07 807.650.000,000,00702.950.000,00104.700.000,00Pelaksanaan pelantikan pejabat struktural dan fungsional4.05 . 4.05.01 . 51 . 10 580.000.000,000,00473.250.000,00106.750.000,00Penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS4.05 . 4.05.01 . 51 . 12 228.120.000,000,00158.820.000,0069.300.000,00Penyampaian nota persetujuan kenaikan pangkat4.05 . 4.05.01 . 51 . 13 31.940.000,000,0030.140.000,001.800.000,00Fasilitasi dan pengurusan pensiun PNS4.05 . 4.05.01 . 51 . 15 34.690.000,000,0024.690.000,0010.000.000,00Pengadaan karpeg, karis dan karsu4.05 . 4.05.01 . 51 . 16 31.040.000,000,0018.500.000,0012.540.000,00Pemberian Kenaikan Gaji Berkala4.05 . 4.05.01 . 51 . 19 18.955.000,000,0011.415.000,007.540.000,00Pembinaan Rumah Tangga PNS4.05 . 4.05.01 . 51 . 20 26.809.000,000,0021.724.000,005.085.000,00Fasilitasi Penyampaian LP2P PNS Kabupaten Merangin4.05 . 4.05.01 . 51 . 21 908.265.000,00Program Pendidikan Kedinasan 0,0037.975.000,00 870.290.000,004.05 . 4.05.01 . 52 842.397.000,000,00815.297.000,0027.100.000,00Pendidikan penjenjangan struktural4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 65.868.000,000,0054.993.000,0010.875.000,00Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 1.474.000,00Pendidikan dan Pelatihan 0,000,00 1.474.000,004.06 1.474.000,00KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,000,00 1.474.000,004.06 . 4.01.11 1.474.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,000,00 1.474.000,004.06 . 4.01.11 . 06 1.474.000,000,001.474.000,000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.06 . 4.01.11 . 06 . 04 Halaman 108REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.769.700.000,00Penelitian dan Pengembangan 278.951.300,00346.100.000,00 1.144.648.700,004.07 1.769.700.000,00BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 278.951.300,00346.100.000,00 1.144.648.700,004.07 . 4.07.01 608.511.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00223.200.000,00 385.311.800,004.07 . 4.07.01 . 01 2.150.000,000,002.150.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 25.450.000,000,0023.050.000,002.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 51.600.000,000,000,0051.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.07 . 4.07.01 . 01 . 07 6.700.300,000,006.700.300,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.07 . 4.07.01 . 01 . 08 51.263.000,000,0048.263.000,003.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 21.598.500,000,0019.798.500,001.800.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 27.750.000,000,0024.750.000,003.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.07 . 4.07.01 . 01 . 12 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 203.600.000,000,00197.600.000,006.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 152.400.000,000,000,00152.400.000,00Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 41.000.000,000,0038.000.000,003.000.000,00Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah4.07 . 4.07.01 . 01 . 20 310.951.300,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 278.951.300,001.600.000,00 30.400.000,004.07 . 4.07.01 . 02 44.900.000,0044.900.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.07 . 4.07.01 . 02 . 05 25.100.000,0025.100.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 07 35.150.000,0035.150.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 09 91.350.000,0091.350.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.07 . 4.07.01 . 02 . 10 60.951.300,0060.951.300,000,000,00Pengadaan komputer4.07 . 4.07.01 . 02 . 11 21.500.000,0021.500.000,000,000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi4.07 . 4.07.01 . 02 . 12 32.000.000,000,0030.400.000,001.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 22 49.500.000,00Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,000,00 49.500.000,004.07 . 4.07.01 . 03 27.000.000,000,0027.000.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.07 . 4.07.01 . 03 . 02 22.500.000,000,0022.500.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.07 . 4.07.01 . 03 . 05 97.010.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 97.010.000,004.07 . 4.07.01 . 05 50.540.000,000,0050.540.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.07 . 4.07.01 . 05 . 01 46.470.000,000,0046.470.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.07 . 4.07.01 . 05 . 03 29.807.800,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,009.525.000,00 20.282.800,004.07 . 4.07.01 . 06 24.872.800,000,0017.147.800,007.725.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.07 . 4.07.01 . 06 . 04 4.935.000,000,003.135.000,001.800.000,00Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 23.794.200,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,007.925.000,00 15.869.200,004.07 . 4.07.01 . 08 11.339.000,000,007.089.000,004.250.000,00Penyusunan Rencana Kerja Tahunan4.07 . 4.07.01 . 08 . 02 12.455.200,000,008.780.200,003.675.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran4.07 . 4.07.01 . 08 . 04 Halaman 109REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 224.115.000,00Program Penelitian dan Pengembangan 0,0017.950.000,00 206.165.000,004.07 . 4.07.01 . 11 224.115.000,000,00206.165.000,0017.950.000,00Penelitian/Kajian Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan4.07 . 4.07.01 . 11 . 04 72.599.400,00Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah 0,0022.400.000,00 50.199.400,004.07 . 4.07.01 . 12 72.599.400,000,0050.199.400,0022.400.000,00Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)4.07 . 4.07.01 . 12 . 02 353.410.500,00Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan 0,0063.500.000,00 289.910.500,004.07 . 4.07.01 . 13 40.410.500,000,0035.710.500,004.700.000,00Sosialisasi SDM Kelitbangan dan Pengembangan Daerah4.07 . 4.07.01 . 13 . 01 52.100.000,000,0042.300.000,009.800.000,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan 4.07 . 4.07.01 . 13 . 02 52.100.000,000,0042.300.000,009.800.000,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.07 . 4.07.01 . 13 . 03 52.100.000,000,0042.300.000,009.800.000,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Ekonomi4.07 . 4.07.01 . 13 . 04 52.500.000,000,0042.700.000,009.800.000,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4.07 . 4.07.01 . 13 . 05 52.100.000,000,0042.300.000,009.800.000,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana 4.07 . 4.07.01 . 13 . 06 52.100.000,000,0042.300.000,009.800.000,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Inovasi dan Teknologi4.07 . 4.07.01 . 13 . 07 598.247.657.215,07291.188.451.818,47231.362.581.396,6075.696.624.000,00JUMLAH Bangko, 21 Februari 2017 BUPATI MERANGIN AL HARIS Halaman 110REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ttd Lampiran V Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 1 Tahun 2017 21 Februari 2017 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH MODALBARANG & JASAPEGAWAI BELANJA LANGSUNG URAIANKODE PEGAWAI NON PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 471.370.434.487,23PELAYANAN UMUM 20.863.350.777,0021.470.997.500,00 83.668.356.488,00258.144.041.716,3001 87.223.688.005,93 3.894.544.332,0036.650.000,001.823.261.000,00549.150.000,002 0,00Pangan0301 1.485.483.332,00 9.108.535.152,40897.034.375,005.546.040.625,00898.100.000,002 0,00Komunikasi dan Informatika1001 1.767.360.152,40 378.605.000,000,00237.005.000,00141.600.000,002 0,00Statistik1401 0,00 2.670.385.897,8844.600.000,00930.979.100,00499.905.000,002 0,00Kearsipan1801 1.194.901.797,88 137.653.622.310,0718.120.575.102,0052.528.350.339,0010.862.452.500,004 0,00Administrasi Pemerintahan0101 56.142.244.369,07 9.723.465.452,83301.750.000,004.375.323.724,001.533.850.000,004 0,00Pengawasan0201 3.512.541.728,83 9.870.704.655,6041.800.000,004.710.141.800,001.641.080.000,004 0,00Perencanaan0301 3.477.682.855,60 280.551.378.922,901.023.630.000,007.489.928.200,004.182.230.000,004 258.144.041.716,30Keuangan0401 9.711.549.006,60 14.193.195.369,75118.360.000,004.881.204.000,00816.530.000,004 0,00Kepegawaian0501 8.377.101.369,75 1.474.000,000,001.474.000,000,004 0,00Pendidikan dan Pelatihan0601 0,00 3.324.523.393,80278.951.300,001.144.648.700,00346.100.000,004 0,00Penelitian dan Pengembangan0701 1.554.823.393,80 17.955.710.854,79KETERTIBAN DAN KEAMANAN 821.900.000,008.476.520.000,00 4.757.879.900,000,0003 3.899.410.954,79 17.955.710.854,79821.900.000,004.757.879.900,008.476.520.000,001 0,00Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0503 3.899.410.954,79 70.650.838.404,54EKONOMI 4.432.600.000,006.593.650.000,00 24.242.993.023,600,0004 35.381.595.380,94 254.498.000,000,00226.188.000,0028.310.000,002 0,00Tenaga Kerja0104 0,00 8.437.284.616,91446.850.000,004.110.212.000,001.013.460.000,002 0,00Pemberdayaan Masyarakat Desa0704 2.866.762.616,91 6.135.174.434,98111.150.000,001.801.300.000,00854.350.000,002 0,00Perhubungan0904 3.368.374.434,98 4.824.206.807,00116.500.000,001.011.877.000,00319.400.000,002 0,00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1104 3.376.429.807,00 4.362.186.390,85118.800.000,001.932.933.500,00626.760.000,002 0,00Penanaman Modal1204 1.683.692.890,85 5.738.579.038,8181.400.000,001.054.667.500,00507.335.000,003 0,00Kelautan dan Perikanan0104 4.095.176.538,81 36.023.449.115,99553.000.000,0012.742.925.023,602.736.365.000,003 0,00Pertanian0304 19.991.159.092,39 2.126.125.000,001.468.000.000,00383.025.000,00275.100.000,003 0,00Energi dan Sumberdaya Mineral0504 0,00 2.397.220.000,001.523.400.000,00659.775.000,00214.045.000,003 0,00Perdagangan0604 0,00 352.115.000,0013.500.000,00320.090.000,0018.525.000,003 0,00Perindustrian0704 0,00 11.869.529.454,40LINGKUNGAN HIDUP 1.069.443.000,004.146.268.000,00 4.667.064.000,000,0005 1.986.754.454,40 177.912.000,000,00128.512.000,0049.400.000,002 0,00Pertanahan0405 0,00 Halaman 1REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH MODALBARANG & JASAPEGAWAI BELANJA LANGSUNG URAIANKODE PEGAWAI NON PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 11.691.617.454,401.069.443.000,004.538.552.000,004.096.868.000,002 0,00Lingkungan Hidup0505 1.986.754.454,40 214.628.986.777,54PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 177.164.716.000,006.488.680.000,00 21.184.365.600,000,0006 9.791.225.177,54 203.039.439.040,49176.133.466.000,0016.040.200.600,004.204.870.000,001 0,00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang0306 6.660.902.440,49 11.589.547.737,051.031.250.000,005.144.165.000,002.283.810.000,001 0,00Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman0406 3.130.322.737,05 175.250.805.674,12KESEHATAN 30.510.699.941,4712.153.352.500,00 71.280.343.285,000,0007 61.306.409.947,65 169.434.979.869,1230.510.699.941,4770.286.442.285,0011.400.977.500,001 0,00Kesehatan0207 57.236.860.142,65 5.815.825.805,000,00993.901.000,00752.375.000,002 0,00Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana0807 4.069.549.805,00 3.626.871.000,00PARIWISATA DAN BUDAYA 639.884.000,00329.500.000,00 2.657.487.000,000,0008 0,00 1.215.472.000,000,001.120.092.000,0095.380.000,002 0,00Kebudayaan1608 0,00 2.411.399.000,00639.884.000,001.537.395.000,00234.120.000,003 0,00Pariwisata0208 0,00 371.525.534.547,60PENDIDIKAN 40.848.618.800,0013.326.005.000,00 10.763.414.200,000,0010 306.587.496.547,60 336.671.601.825,4913.124.481.800,007.416.164.200,0012.508.555.000,001 0,00Pendidikan0110 303.622.400.825,49 34.748.241.822,1127.724.137.000,003.270.784.100,00788.225.000,002 0,00Kepemudaan dan Olah Raga1310 2.965.095.722,11 105.690.900,000,0076.465.900,0029.225.000,002 0,00Perpustakaan1710 0,00 31.933.549.778,85PERLINDUNGAN SOSIAL 14.837.239.300,002.711.651.000,00 8.140.677.900,000,0011 6.243.981.578,85 25.544.977.930,6414.459.466.000,005.309.876.400,001.441.956.000,001 0,00Sosial0611 4.333.679.530,64 939.139.600,000,00723.274.600,00215.865.000,002 0,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak0211 0,00 5.449.432.248,21377.773.300,002.107.526.900,001.053.830.000,002 0,00Administrasi Kependudukan dan Capil0611 1.910.302.048,21 1.368.812.260.979,07291.188.451.818,47231.362.581.396,6075.696.624.000,00258.144.041.716,30512.420.562.047,70 Bangko, 21 Februari 2017 BUPATI MERANGIN AL HARIS Halaman 2REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ttd I II III IV V Tenaga Fungsional Staf 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 74 74 0 0 0 0 0 0 444 444 0 0 0 0 0 237 210 447 0 0 0 0 0 372 161 533 0 0 0 0 0 181 98 279 0 0 0 0 0 790 913 1703 0 0 0 100 0 510 614 1224 0 0 0 137 0 457 310 904 0 0 0 0 0 291 70 361 0 0 125 158 0 346 60 689 0 0 125 395 0 1604 1054 3178 0 1 21 20 0 0 1654 1696 0 24 30 21 0 0 2 77 0 4 7 0 0 0 55 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 58 41 0 0 1711 1839 0 29 183 436 0 2394 3752 6794 Golongan IV/d Golongan IV/e Jumlah Golongan IV Total AL HARIS Bangko, 21 Februari 2017 BUPATI MERANGIN ttd Golongan IV/c Golongan II/b Golongan II/c Golongan II/d Jumlah Golongan II Golongan III/a Golongan III/b Golongan III/c Golongan III/d Jumlah Golongan III Golongan IV/a Golongan IV/b Golongan II/a PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN PERJABATAN TAHUN ANGGARAN 2017 Golongan / Ruang E S E L O N Non Eselon JUMLAH Golongan I/a Golongan I/b Golongan I/c Golongan I/d Jumlah Golongan I Lampiran VI : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017 ttd No Uraian Rincian Piutang Tahun Perkiraan Piutang Jumlah Piutang s/d Tahun N-2 Perkiraan Penambahan Tahun N-1 Perkiraan Pengurangan Tahun N-1 Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
1.Piutang Pajak 2013 11.688.124.375,00 0,00 0,00 0,00
2.Piutang Retribusi 2013 3.631.162.517,00 0,00 0,00 0,00
3.Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi 2013 11.126.394.131,00 0,00 0,00 0,00
4.Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah 2013 24.493.625,00 0,00 0,00 0,00
5.Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 2013 98.092.625,00 0,00 0,00 0,00
6.Piutang Lainnya 2013 371.823.948,00 0,00 0,00 0,00 Total 26.940.091.221,00 0,00 0,00 0,00 AL HARIS PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Bangko, 21 Februari 2017 BUPATI MERANGIN ttd Lampiran VII : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017 No TAHUN Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Jumlah Modal Sampai Dengan TA Yang Lalu Penyertaan Modal Tahun ini Jumlah Modal sampai dengan Tahun ini Sisa Modal yang belum diikutsertakan Hasil Penyertaan Modal Tahun ini Hasil Penyertaan Modal Tahun ini (akan) Jumlah Sisa Modal sampai dengan Tahun ini
1.2009 PT. Bank Jambi Perda Prov. Jambi Nomor 16 Tahun 2013 Investasi Dana 50.000.000.000 32.500.000.000 - 32.500.000.000 17.500.000.000 3.400.000.000 0,00 17.500.000.000
2.2014 PDAM Tirta Buana Merangin Perda Kab. Merangin Nomor 4 Tahun 2010 Investasi Dana 15.000.000.000 7.000.000.000 1.500.000.000 8.500.000.000 0,00 0,00 0,00 6.500.000.000 AL HARIS PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Bangko, 21 Februari 2017 BUPATI MERANGIN ttd Lampiran VIII : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017 No JUMLAH ASET TETAP DAERAH SALDO PADA AKHIR TAHUN N-2 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N-1 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N-1 PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN N-1 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 1 Tanah 53.258.511.293,00 3.115.000.000,00 - 56.373.511.293,00 2 Peralatan dan Mesin 271.285.375.645,00 37.114.824.278,74 - 308.400.199.923,74 3 Gedung dan Bangunan 574.346.807.222,00 66.850.834.790,00 - 641.197.642.012,00 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.190.879.508.130,00 202.427.120.170,00 - 1.393.306.628.300,00 5 Aset Tetap Lainnya 45.181.671.281,00 2.044.330.000,00 - 47.226.001.281,00 6 Konstuksi dalam Pekerjaan 733.646.320,00 - - 733.646.320,00 2.135.685.519.891,00 311.552.109.238,74 - 2.447.237.629.129,74 BUPATI MERANGIN AL HARIS PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Bangko, 21 Februari 2017 Jumlah ttd Lampiran IX : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 01 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017 No JUMLAH ASET TETAP DAERAH SALDO PADA AKHIR TAHUN N-2 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N-1 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N-1 PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN N- 1 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 - - - - - - - - - - AL HARIS PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGA ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2017 Jumlah Bangko, 21 Februari 2017 BUPATI MERANGIN ttd Lampiran X : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 01 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017 APBD TA N-1 PAPBD TA N-1 APBD PAPBD 1 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AL HARIS JUMLAH ANGGARAN TAHUN N-1 JUMLAH REALISASI s.d Akhir TA N-1 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (Rp) TOTAL BUPATI MERANGIN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2017 Bangko, 21 Februari 2017 NO KODE KEGIATAN JUDUL KEGIATAN ttd ttd Lampiran XI : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017 NO TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (Rp) SALDO AWAL (Rp) TRANSFER DARI KAS DAERAH (Rp) TRANSFER KE KAS DAERAH (Rp) SALDO AKHIR (Rp) SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - AL HARIS Bangko, 21 Februari 2017 BUPATI MERANGIN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 ttd Lampiran XII : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017 POKOK PINJAMAN DAERAH BUNGA POKOK PINJAMAN DAERAH BUNGA 1 - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMBAN/OBLIGASI JUMLAH PINJAMAN/NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp) TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN PERSENTASE BUNGA PINJAMAN % JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN) AL HARIS Bangko, 21 Februari 2017 BUPATI MERANGIN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 NO SUMBER PINJAMAN DAERAH DASAR HUKUM PINJAMAN/ OBLIGASI JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI (Rp) JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp) ttd Lampiran XIII : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 01 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017